PIP Riego Aspers Dist San Pablo Cusco
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Municipalidad Distrital de San Pablo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN PABLO
PERFIL DEL PROYECTO:
INSTALACION SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSIN EN EL
SECTOR HATUN YARCCA DE
LA COMUNIDAD DE
INCAPARTE, DISTRITO DE
SAN PABLO - CANCHIS -
CUSCO
Julio 2012
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................... 4
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO......................................................................................... 5
1.2 OBJETIVO DE PROYECTO....................................................................................... 5
1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA............................................................................... 5
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ........................................................................ 6
1.5 COSTOS DEL PIP ........................................................................................................ 8
1.6 BENEFICIOS DEL PIP .............................................................................................09
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL ................................................ 10
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................................. 11
1.9 IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 12
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN ............................................................................. 14
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN 14
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 14
1.13 MARCO LGICO ........................................................................................................ 15
2. ASPECTOS GENERALES .................................................. 17
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................... 18
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE PROYECTO ......................... 18
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ........................ 18
2.4 MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................... 19
2.4.1 Antecedentes del proyecto ...........................................................................20
2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto ..........................20
3. IDENTIFICACIN ........................................................ 22
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...............................................23
3.1.1 Localizacin .........................................................................................................24
3.1.2 Aspectos climticos y geogrficos ..............................................................25
3.1.3 Vas de comunicacin ........................................................................................29
3.1.4 Aspectos Demogrficos, Sociales y econmicos .....................................29
3.1.5 Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta Modificar .............35
3.1.6 rea de Influencia del Proyecto ..................................................................38
3.1.7 Intentos de Soluciones Anteriores .............................................................38
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................38
3.2.1 Anlisis de las Causas del Problema..........................................................39
3.2.2 Anlisis de los Efectos del Problema........................................................40
3.3 OBJETIVO DE PROYECTO.....................................................................................42
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ........................................................................46
3.5 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA ...................................................................50
a) Cdula de cultivo sin proyecto ...................................................................... 51
b) Cdula de cultivo con proyecto .....................................................................53
4. FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................ 57
4.1 horizonte del proyecto 58
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ...............................................................................58
a) rea de influencia .............................................................................................60
b) Clima...........................................................................................................................58
c) Evapotranspiracin potencial .........................................................................59
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d) Precipitaciones pluviales .................................................................................59
e) Demanda de agua ...............................................................................................60
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................... 61
4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA ............................................................................ 61
4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS......................................62
4.5 LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .........................................................65
4.6 BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS ...............................................................72
4.7 EVALUACIN SOCIAL- BENEFICIOS sociales .............................................77
4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ..........................................................................83
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................85
4.10 IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................87
4.11 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ...............................................93
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN ..........................................................................94
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN .........................................................................95
4.14 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO ................................96
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... 97
5.1 CONCLUSIONES .......................................................................................................98
5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................................98
ANEXOS ........................................................................... 99
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
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HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE
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1.2 OBJETIVO DE PROYECTO
El Problema Central detectado en la comunidad de Incaparte es la baja
produccin y productividad agropecuaria por lo que luego del anlisis
correspondiente de las causas, efectos y fines, se ha determinado que el Objetivo
Central es: la Incrementar la Produccin y productividad agropecuaria en la
comunidad de Incaparte .
1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
M SUPERAVIT (+)
E GENERADO AFORADO DEMANDA DEFICIT (-)
S (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg)
JUL 0.051 0.052 0.027 0.024
AGO 0.069 0.028 0.042
SET 0.117 0.029 0.089
OCT 0.296 0.034 0.262
NOV 0.763 0.036 0.726
DIC 1.295 0.016 1.280
ENE 2.149 0.005 2.144
FEB 2.076 0.000 2.076
MAR 1.636 0.004 1.632
ABR 0.379 0.026 0.353
MAY 0.068 0.033 0.036
JUN 0.045 0.026 0.019
A O 0.746 0.022
CONCLUSIONES:
- Del balance de caudales se aprecia que el mes ms crtico es Junio
- En junio el caudal del ro sera de 45 lit/seg. y la demanda del proyecto 26 lit/seg.
- En el mes crtico (junio) el ro tendra suficiente caudal, tanto para abastecer la demanda
y quedar un caudal de 19 lit/seg. para requerimientos de riego aguas abajo.
RO VERINUYOC
CAUDAL
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1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Para la solucin del problema se plantean 2 alternativas de solucin las cuales se
detallan a continuacin:
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg,
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se
encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.
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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje, como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
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1.5 COSTOS DEL PIP
Los costos de la infraestructura, expediente tcnico, costos de capacitacin ,
costos de mitigacin ambiental de ambas alternativas se muestra en los siguientes
cuadros.
CUADRO N 31
CUADRO N 32
PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO 893,719.61 S/.
COSTO INDIRECTO 260,510.39 S/.
GASTOS GENERALES (16.39 %) 146,481.88 S/.
SUPERVISION (6.81 %) 60,829.74 S/.
LIQUIDACION (1.54 %) 13,738.11 S/.
EXPEDIENTE TECNICO (4.42 %) 39,460.67 S/.
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,154,230.00 S/.
COSTO DE CAPACITACION 42,011.65 S/.
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 11,790.00 S/.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 1,208,031.65 S/.
SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHOMIL TREINTAIUNO CON 65/100 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 2
COSTO DIRECTO 1,083,596.90 S/.
COSTO INDIRECTO 260,510.39 S/.
GASTOS GENERALES (13.52 %) 146,481.88 S/.
SUPERVISION (5.61 %) 60,829.74 S/.
LIQUIDACION (1.27%) 13,738.11 S/.
EXPEDIENTE TECNICO (3.64 %) 39,460.67 S/.
COSTO DE LA OBRA 1,344,107.29 S/.
COSTO DE CAPACITACION 42,011.65 S/.
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 11,790.00 S/.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 1,397,908.94 S/.
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTAISIETEMIL NOVECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES
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CUADRO N 04
COSTOS DE CAPACITACION
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
El ao 2012 es considerado como el ao de inversin (ao cero), en el primer y
segundo ao de funcionamiento del sistema de riego habr un crecimiento gradual
de los ingresos producto del buen manejo del agua y la capacitacin a los
beneficiarios, para luego estabilizarse a partir del tercer ao hasta el ao 10. Los
ingresos incrementales a precios privados son S/. 547,162.75.
CUADRO N 05
PRESUPUESTO DE CAPACITACION (10 TALLERES)
MATERIALES CANT. P.U. SUB TOTAL TOTAL (S/.)
. UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES) 1.00 4,147.50 4,147.50
. PASANTIA (1 pasantias a otro distrito) 1.00 7,340.00 7,340.00
. ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres) 1.00 20,100.00 20,100.00
. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES) 1.00 320.00 320.00
. HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (1 TALLER) 1.00 5,000.00 5,000.00
. GUIAS DE CAPACITACION 1.00 670.00 670.00
37,577.50
2,630.43
1,356.55
447.17
42,011.65
IMPREVISTOS (1.19%)
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (7%)
SUPERVISION (3.61%)
AO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 212,363.00 212,363.00 0.00
1 212,363.00 421,536.79 209,173.79
2 212,363.00 607,620.60 395,257.60
3 212,363.00 759,525.75 547,162.75
4 212,363.00 759,525.75 547,162.75
5 212,363.00 759,525.75 547,162.75
6 212,363.00 759,525.75 547,162.75
7 212,363.00 759,525.75 547,162.75
8 212,363.00 759,525.75 547,162.75
9 212,363.00 759,525.75 547,162.75
10 212,363.00 759,525.75 547,162.75
Fuente: Clculos del equipo tcnico
(Alternativa 1)
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
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1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
CUADRO N 06
CUADRO N 07
AO
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 764,088.99 0.00 -764,088.99
1 8,356.40 179,889.46 171,533.06
2 8,356.40 339,921.54 331,565.13
3 8,356.40 470,559.97 462,203.56
4 8,356.40 470,559.97 462,203.56
5 8,356.40 470,559.97 462,203.56
6 8,356.40 470,559.97 462,203.56
7 8,356.40 470,559.97 462,203.56
8 8,356.40 470,559.97 462,203.56
9 8,356.40 470,559.97 462,203.56
10 8,356.40 470,559.97 462,203.56
Fuente: Clculos del equipo tcnico
S/. 1,548,855
43.7%
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 1)
VALOR ACTUAL NETO ( 11% )
TASA INTERNA DE RETORNO
AO
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 1,279,241.75 0.00 -1,279,241.75
1 14,180.04 150,743.30 136,563.26
2 14,180.04 302,277.62 288,097.57
3 14,180.04 423,505.07 409,325.02
4 14,180.04 423,505.07 409,325.02
5 14,180.04 423,505.07 409,325.02
6 14,180.04 423,505.07 409,325.02
7 14,180.04 423,505.07 409,325.02
8 14,180.04 423,505.07 409,325.02
9 14,180.04 423,505.07 409,325.02
10 14,180.04 423,505.07 409,325.02
Fuente: Clculos del equipo tcnico
S/. 807,027
22.4% TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUAL NETO ( 11% )
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 2)
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A precios sociales, la Alternativa 1 es la mas rentable tanto econmica como
socialmente ya que el VANS resulta S/. 1,548,855 y la TIRS de 43.7 %,
mayores a los resultados con la alternativa 2.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Las entidades involucradas en este proyecto son la Municipalidad Distrital de
San Pablo y La Comisin de Regantes de la Microcuenca Verenuyoc.
Una vez concluida la ejecucin del PIP la Municipalidad distrital de San Pablo
har entrega de la obra a Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc quienes
sern el ente responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento del
sistema de riego para lo cual se plantea organizar y capacitar a la poblacin
beneficiaria en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la
vida del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego sern cubiertos
por el Comit de Operacin y mantenimiento en directa coordinacin con los
miembros de la Comisin de Regantes. Para ello se ha establecido que el pago de los
beneficiarios por concepto del uso de agua de riego deba ser mnimamente de 5
soles al mes mas el aporte de mano de obra no calificada mediante faenas de los
regantes. Para ello se adjunta el acta de compromiso de operacin y
mantenimiento firmado por los miembros de la Comisin de Regante Microcuenca
Verenuyoc.
Los compromisos asumidos se detallan en los siguientes documentos que se
presentan en anexos.
Acta de Asamblea multicomunal con los acuerdos para la libre disponibilidad
del recurso hdrico.
Acta de compromiso de los miembros del Comit de Operacin y
mantenimiento.
Acta de compromiso de la organizacin de Regantes sobre el aporte con
mano de obra no calificada durante las obras, que les permitir un mejor
empoderamiento del presente proyecto.
As mismo la Municipalidad de San Pablo en coordinacin con los usuarios de
riego pertenecientes a la Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc se
compromete a realizar las capacitaciones necesarias segn el Plan de Capacitacin
cuyos temas principales son:
- Fortalecimiento Organizacional
- Gestin de sistemas de riego presurizado.
- Riego Parcelario
- Manejo agronmico de cultivos andinos y pastos mejorados.
- Manejo ganadero
- Redes Empresariales.
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Adems se adjunta una copia del la Resolucin Administrativa N007-2012-
ANA/ALA-SICUANI, que resuelva autorizar la Ejecucin de Estudios de
Aprovechamiento Hdrico con fines agrarios a favor de la Comisin de Regantes
Microcuenca Verinuyoc de la C.C. Incaparte, en el ro Verinuyoc.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
Luego del anlisis sobre los impactos ambientales se ha determinado que la
construccin del sistema de riego por aspersin no implica mayores efectos
negativos en el medio ambiente donde se va ha ejecutar y mas bien los impactos
sociales sern positivos.
Se han analizado los cdigos y se ha determinado la Frecuencia y el Grado de Impacto en cada caso:
Cdigo Impacto Potencial Frecuencia Grados
7
Alteracin de los cursos de agua en
relacin con la cantidad y a la
situacin fsica (caudal ecolgico).
(2) L
8 Alteracin del balance hdrico (2) L
9 Reduccin de la recarga fretica
(acuferos)
(2) L
15 Compactacin y asentamientos (1) N
17 Derrumbes y deslizamientos.
(Estabilidad de laderas, movi-mientos
de masa).
(4) L
20 Reduccin de la productividad vegetal (1) N
21 Reduccin del rea de cobertura vegetal.
(Diversidad, biomasas, estabilidad,
especies endmicas, especies amenazadas
o en peligro, estabilidad del ecosistema)
(1) N
22 Perturbacin del hbitat y/o
alteracin del Medio Ambiente
Natural
(1) N
24
Destruccin y/o alteracin del
hbitat.
(1) N
25 Reduccin de las poblaciones de
fauna (diversidad de biomasa, especie
endmica, migracin de fauna, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera, estabilidad del ecosistema)
(1) N
26 Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
(1) N
28 Deterioro o mal uso de las obras. (1) N
Para determinar el grado de impacto Para determinar la categora del Proyecto
Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categora
Mayor o igual que 5 Intenso Al menos un caso de I 1
F 5 I Ningn caso de I y al menos 1 de L 2
Mayor o igual que 2 y Leve Ningn caso de I ni de L. 3
Menor o igual que 4 L
4 f 2
Menor o igual que 1 No signific.
f 1 N
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En conclusin, la categora del proyecto es 2, es decir que los impactos negativos
ambientales son LEVES y se deben plantear algunas acciones de mitigacin como
se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 8
PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL
( Valorizacin de las medidas de mitigacin Ambiental)
Accin y/o efecto Medidas de mitigacin Cantidad
Costo
(S/.)
Construccin de
campamentos.
-Construccin de letrinas. 3 letrinas 3,000
-Construccin de pequeos rellenos para
los residuos orgnicos e inorgnicos.
3
rellenos
340
-Reforestacin en las reas utilizadas una
vez terminadas las labores.
100 m2 500
Generacin y
acumulacin de resduos
slidos y lquidos
-Construccin de pozas de tierra cubiertas 3 pozas 450
Estabilizacin de taludes
-Reforestacin: barreras vivas de
contencin con especies arbreas nativas.
2.5 has.
7,500
Generacin de desmontes
por construccin de
Cmaras de carga y
canal.
-Traslado del desmonte a depresiones y
afirmacin del terreno.(considerado en los
costos de infraestructura).
6,651 m3
26,995.97
Costo incluido
en inversin.
Disminucin de la
fertilidad de los suelos
con agricultura
intensiva.
-Rotacin de cultivos.
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
-Empleo de abonos orgnicos
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
- Prcticas de agroforestera
160 ha.
Costo
considerado en
capacitacin
COSTO TOTAL
11,790.00
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1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN
Pre inversin
El presente perfil se ha elaborado en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica con lo que se optimiza el uso del recurso pblico, la entidad
responsable es la Municipalidad Distrital de San Pablo.
Inversin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin del proyecto ser la
Municipalidad Distrital de San Pablo a travs de la Gerencia de Infraestructura
cuya capacidad operativa est garantizada.
Operacin y Mantenimiento
La operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios mediante la
Comisin de Regantes Microcuenca Verenuyoc que est conformada por los
Comits de riego Incaparte, Ninarupa y Anexo Suruhuaylla.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto est detallada en el cuadro de Cronograma de Actividades, en el cual se
indica los recursos necesarios para cada actividad y el periodo en que se debe
hacer el gasto econmico, adems el tiempo de duracin de cada actividad.
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A precios privados y a precios sociales la alternativa 1 es la seleccionada,
por que ofrece mayor rentabilidad en el tiempo.
La cdula de cultivos propuesta con el proyecto Alternativa 1 es de 78
hectreas en primera campaa y 23 Has. en segunda campaa, haciendo un
total de 101 has. , con una Intensidad de Uso de 1.3.
El mes mas critico es Junio con una demanda de agua de 26.2 litros por
segundo y una oferta de 45 litros por segundo, no existiendo dficit de agua
para el rea considerada.
No se han identificado grandes impactos ambientales en la ejecucin del
proyecto, sin embargo se ha previsto un presupuesto aparte para la mitigacin
de impactos ambientales que se considera en la inversin.
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1.13 MARCO LGICO
MARCO LGICO
(Alternativa 1)
Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN Se ha contribuido en el mejoramiento Incremento del ingreso familiar mediante la actividad Evaluacin de impacto del proyecto, Los pobladores tienen una organizacin
de los niveles socioeconmicos de los pobladores agropecuaria en un 80 %respecto a la situacin actual INEI, censos, lneas de base, IDH, Mapa de adecuada para el manejo de los sistemas
de la comunidad de Incaparte. pobreza y otros de riego y de la produccin agropecuaria
PROPOSITO Abastecer en forma permanente de agua de Incremento de intensidad de uso de Evaluacin de impactos del del proyecto. Los agricultores a mayor disponibilidad de
riego a las parcelas para el desarrollo de la suelo de 1 a 1,3 . Encuestas y entrevistas a los agricultores. agua garantizan mayor inversin
actividad agropecuaria en la comunidad de . Incremento del VNP agropecuaria Estadsticas del Ministerio de Agricultura agropecuaria.
Incaparte. en un 80 % al tercer ao. Usuarios mejor capacitados en ma-
nejo de riego, cultivos y produccin pecuaria.
Cumplimiento de los talleres de capacitacin
programados
COMPONENTES Sistema de riego por Aspersin Hatunyarcca, operativo Disponibilidad de agua para riego en un 100 % del Informes tcnicos mensuales Rgimen hidrolgico favorable
Oportuna y adecuada disponibilidad de agua para riego rea cultivada. Inventario de la produccin agrcola por Funcionamiento adecuado de las infraes-
Sistemas de riego por aspersin en pleno funcionamiento cultivos. tructuras de riego.
Incremento de la intensidad de uso del suelo Informe final de la ejecucin de obras Disponibilidad oportuna del presupuesto
Capacitacin a los beneficiarios del riego en 01 Comision de Regantes con apoyo de la Actas de entrega de los Sistemas de del proyecto.
Uso y manejo adecuado del agua , suelo y cultivos. Administracin Local del Agusa y Distrito de riego riego a usuarios. Gestion favorable de las autoridades ante
prestan servicio a los usuarios del riego. las instituciones
Adopcin de tecnologias de manejo de
agua por los agricultores.
ACCIONES Construccin de un sistema de riego por 01 captacin de rio Expediente tcnico e informes mensuales Organizaciones de riego con capacidad
aspersin HatunYarcca. Tendido de tubera de conduccin Rendicin y manifiestos de caja de gestin.
Construccin de Cmaras de carga Productos, de buena calidad y con buen Condiciones favorables de mercado para
Tendido de tubera de distribucin precio en el mercado. los productos agropecuarios.
Capacitacin a productores en produccin agropecuaria Rendicin de cuentas econmicas de Aporte de mano de obra local.
Capacitacin a productores en manejo ,operacin y Organizaciones con capacidad de gestin. los regantes.
mantenimiento de los sistemas de riego para garantizar la Productores capacitados en produccin y gestin de Libro de acta, caja, otros
sostenibilidad de los sistemas de riego. sistemas de riego. Padrn de usuarios de riego
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PERFIL : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORIZADO
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/. TIEMPO DE EJECUCIN: 9 MESES
Item
9526.9
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,526.86
9226.9 9226.9
02.00.00 CAPTACIONES 18,453.74
1200.1 1200.1
03.00.00 CANAL DE ADUCCION AL DESARENADOR 2,400.24
1806.4 1806.4
04.00.00 DESARENADOR 3,612.86
2123.8 2123.8
05.00.00 PASE AEREO 4,247.52
2271.0 2271.0
06.00.00 CAJA DE GIRO 4,541.95
89573.8 89573.8 89573.8 89573.8 89573.8 89573.8
07.00.00 LINEA DE CONDUCCION 537,442.59
5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7
08.00.00 CAMARAS DE CARGA 45,213.25
19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7
09.00.00 RED DISTRIBUCION 159,597.78
9963.7 9963.7 9963.7 9963.7
10.00.00 CAJAS HIDRANTES 39,854.83
2141.0 2141.0
11.00.00 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL 4,282.01
3512.0 3512.0
13.00.00 CAJA DE VALVULAS DE PURGA 7,024.05
14605.0 14605.0
14.00.00 EQUIPO MOVIL DE ASPERSION 29,210.00
7078.0 7078.0 7078.0 7078.0
15.00.00 FLETE 28,311.93
2947.5 2947.5 2947.5 2947.5
MITIG. DE IMPACTO AMBIENTAL 11,790.00
4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2
CAPACITACION A DIRECTIVOS Y USUARIOS 42,011.65
(S/.) 16675.5 14226.6 9226.9 9226.9 5401.3 12479.3 95774.9 95774.9 99426.6 126454.3 115175.1 115175.1 29802.5 36880.5 35565.1 37706.1 57320.1 35229.4
(%) 1.9% 1.6% 1.0% 1.0% 0.6% 1.4% 10.7% 10.7% 11.1% 14.1% 12.9% 12.9% 3.3% 4.1% 4.0% 4.2% 6.4% 3.9%
(S/.) 16,675.5 30,902.2 40,129.0 49,355.9 54,757.2 67,236.5 163,011.4 258,786.3 358,212.9 484,667.2 599,842.3 715,017.5 744,820.0 781,700.6 817,265.6 854,971.7 912,291.9 947,521.3
(%) 1.9% 3.5% 4.5% 5.5% 6.1% 7.5% 18.2% 29.0% 40.1% 54.2% 67.1% 80.0% 83.3% 87.5% 91.4% 95.7% 102.1% 106.0%
PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADA
Descripcin
Subtotal
S/.
PROGRAMACION MENSUAL
893,719.61
PERIODO
MES 9 MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 3
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2 ASPECTOS GENERALES
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin del Sistema de Riego por Aspersin Hatun Yarcca C.C. Incaparte
CUADRO N 10
UBICACIN DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento /Regin: Cusco
Provincia: Canchis
Distrito : San Pablo
Localidad: Comunidad Incaparte
Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 3,450 m.s.n.m.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA
La Municipalidad Provincial de Canchis, a travs de la Unidad Formuladora
de Proyectos.
Nombre : Municipalidad Provincial de Canchis.
Sector : Gobiernos Locales.
Responsable : Eco. Oscar M. Arela Llacma
Direccin : Plaza de Armas de Sicuani
Responsables de formular el PIP : Ing. Homer Loayza Encalada
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Para la ejecucin del presente proyecto se recomienda como entidad
ejecutora a:
Nombre : Municipalidad Distrital de San Pablo
Sector : Sub Gerencia de Infraestructura.
Responsable : Ing. Vitaliano Trujillo
Celular : 979380851
Direccin : Plaza de Armas Sn Pablo.
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Debido a la falta de trabajo y a la baja produccin agrcola anual que afecta
directamente en la situacin econmica de la comunidad de Incaparte, siendo su
economa de esta de autoconsumo, las autoridades locales, instituciones y
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pobladores del Distrito de San Pablo buscan intensificar la produccin agrcola con
la instalacin de un Sistema Integral de Riego por aspersin (dadas las condiciones
favorables de pendiente del terreno) que les permita a la comunidad asegurar la
irrigacin de sus campos de cultivo y as mejorar sus condiciones de vida.
Las autoridades locales de la municipalidad distrital de San Pablo as como
pobladores de la comunidad de Incaparte, consideraron priorizar la elaboracin
del PIP, para ello, las autoridades representantes del distrito de san pablo y los
propios beneficiarios firmaron los compromiso correspondientes, en las cuales se
indica su participacin en el proyecto. Una copia de estos documentos se encuentra
anexada al presente documento.
En el siguiente cuadro se puede apreciar los intereses, problemas y estrategias
de los grupos involucrados.
CUADRO N 11
ENTIDADES DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Grupo de
involucrados
Intereses Problemas
percibidos
Conflictos Estrategia
Municipalidad
Distrital de San
Pablo.
Contribuir con el
desarrollo de la
produccin agrcola y
pecuaria y as mejorar los
niveles de vida
Insuficiente
Infraestructura de
riego.
No existen
problemas con
ningn actor.
Sensibilizacin y
coordinacin con
autoridades y
miembros de la
Comisin de Regantes
Microcuenca
Verenuyoc..
Usuarios de riego
pertenecientes a
la Comisin de
Regantes
Microcuenca
Verenuyoc
Coordinacin con las
autoridades e
instituciones para el
financiamiento de las
obras a ejecutarse.
Inexistencia de
infraestructura para
de riego,
baja produccin y
productividad y
prdidas de
oportunidades.
No existen
problemas con
ningn actor.
Apoyar en la
realizacin del PIP y
en la ejecucin del
proyecto en la
comunidad.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
Las Municipalidades deben promover conjuntamente con el Gobierno
Regional y Nacional, polticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la
poblacin que se encuentra dentro de su jurisdiccin. Es as que el Plan Estratgico
de Desarrollo Concertado 2006-2015 de la Municipalidad Distrital de San Pablo
considera en uno de sus ejes estratgicos de intervencin El Desarrollo
Agropecuario con enfoque ecolgico y la intensificacin de las capacitaciones a los
productores para mejorar la produccin y articularlos a los mercados mediante las
asociaciones de productores.
De acuerdo a la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema
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Nacional de Inversin Publica. Por lo tanto, de acuerdo a la Estructura Funcional
Programtica el presente proyecto se encuentra enmarcado en:
CUADRO N 12
2.4.1 Antecedentes del proyecto
La Microcuenca del ro Verinuyoc ya cuenta con su organizacin de regantes
denominado Comisin de Regantes Microcuenca Verinuyoc la cual ya est
reconocida por la Autoridad Local del Agua en el Ministerio de Agricultura e
inscrita en Registros Pblicos (SUNARP) y est conformado por tres Comits de
riego de las comunidades de Incaparte, Ninarupa y Anexo Suruhuaylla. Mediante
esta junta directiva se vienen haciendo varias gestiones en instituciones pblicas y
privadas para la ejecucin de obras de riego y capacitacin a los usuarios del agua.
Dicha Comisin de Regantes de la Microcuenca Verinuyoc en coordinacin con
el Comit de Riego de la comunidad de Incaparte hizo llegar su propuesta a la
Reunin del Presupuesto Participativo del 2010 impulsado por la Municipalidad
Distrital de San Pablo, resultando como uno de los proyectos priorizados para su
ejecucin toda vez que involucra a gran parte de la poblacin y tendr un impacto
social y econmico positivo en la poblacin rural de este importante distrito.
Este proyecto ha sido priorizado en vista de que la comunidad de Incaparte
tiene un potencial pecuario por sus terrenos con aptitud para produccin de pastos
mejorados, que actualmente se riegan por gravedad y solamente en campaa
grande, razn por la cual desde ya varios aos atrs la produccin esta vindose
afectada ya que las variaciones climticas y la escasez de lluvia vienen
perjudicando drsticamente a al agricultura y ganadera y consecuentemente el
nivel de vida de sus pobladores.
2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial
del Plan Estratgico de Desarrollos Concertado San Pablo 2006-2015 y algunos de
los lineamientos considerados en este plan son:
Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar
adecuadamente sus sistemas de riego. Elaboracin de Planes de Cultivo y
Riego con participacin de los productores agrarios organizados en cadenas
productivas y Juntas de Usuarios.
Funcin 04 Agraria
Programa
009 Promocin de la Produccin Agraria
Subprograma 0034 Irrigacin
Estructura Funcional Programtica
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Organizacin de pequeos productores.
Establecimiento de mesas de concertacin entre los diferentes agentes que
conforman las cadenas productivas seleccionadas.
Invertir en infraestructura fsica, proveer recursos operativos y capacitar
a los asociados.
Establecer una estrategia de desarrollo rural para orientar recursos
tecnolgicos, insumos y capacitacin a productores organizados.
As mismo, dentro de las polticas del Ministerio de Agricultura uno de sus
objetivos estratgicos institucionales es Contribuir a la reduccin de la pobreza y
el mejoramiento de las condiciones de vida en las reas rurales, incorporando a los
pequeos agricultores de la agricultura tradicional y de su auto subsistencia al
mercado as mismo tambin dentro de uno de sus objetivos generales Mejorar y
fortalecer las capacidades del productor rural y sus organizaciones mediante la
provisin de servicios de asistencia tcnica integral, infraestructura de apoyo a la
produccin, para contribuir al mejoramiento de la productividad y competitividad
de la actividad agraria, y su articulacin al mercado de servicios y de productos.
Por otra parte el Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local
(FONIPREL) es un fondo Concursable, adscrito al Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF) tiene como objetivo principal cofinanciar proyectos de Inversin
Pblica (PIP) y estudios de pre inversin orientados a reducir las brechas en la
provisin de los servicios e infraestructura bsicos, que tengan el mayor impacto
posible en la reduccin de la pobreza y extrema pobreza en el pas; por lo que una
de las prioridades a las que se destinarn los recursos del FONIPREL son obras de
Infraestructura Agrcola.
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3 IDENTIFICACIN
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El rea de de influencia del proyecto es la poblacin de la comunidad de
Incaparte, los beneficiarios directos son 335 familias.
La siguiente fotografa muestra las reas de cultivo en poca de lluvias.
Fotografa tomada en marzo 2011
El rea fsica de cultivo que se pretende regar con el proyecto es de 78
hectreas y el rea total en dos campaas es de 101 has. Con una Intensidad de
Uso de 1.3.
Actualmente en el mbito del proyecto se aprovecha una sola campaa por ao
obteniendo rendimientos muy bajos debido al mal manejo del agua de riego y a la
falta de infraestructura de riego a eso se suma el inadecuado manejo agronmico
de sus cultivos.
En esta comunidad existen terrenos aptos para la agricultura y especialmente
para la produccin de pastos que no se explotan debido a la inseguridad de contar
con agua de riego en las etapas criticas de los cultivos ya que de no regar en el
momento adecuado entran en un estrs hdrico afectando el normal desarrollo de
los cultivos.
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En los ltimos aos debido al cambio climtico las precipitaciones fluviales se
atrasan o son muy escasas entre los meses de agosto y noviembre por lo que la
agricultura es prcticamente de subsistencia.
El riego es por gravedad en el 100 % de las tierras que cultivan ya que no
cuentan con sistemas de riego por aspersin. La fuente principal de agua es el ro
Verenuyoc cuyo caudal en poca de estiaje es de 45 lt./seg., otras fuentes de agua
son los manantiales que son utilizados para el riego en los terrenos del sector
Suruhuaylla. Este recurso no es suficiente si solo se aplica riego por gravedad.
Fotografa tomada en marzo 2011
Esta situacin de la falta de infraestructura de riego y el mal manejo del agua
hace que se explote solamente una campaa por ao en solo 72.0% del total de
tierras cultivables, con rendimientos deficientes, lo que implica que la produccin
sea solo para autoconsumo, afectando la economa del agricultor.
La falta de pastos cultivados se debe tambin a este factor, lo que implica baja
produccin en el aspecto pecuario.
3.1.2 Localizacin del Proyecto
El mbito del proyecto se encuentra ubicado en la margen izquierda del ro
Verinuyoc, ocupando posiciones fisiogrficas de ladera media, de origen coluvio
aluvial y aluvial. (Fuente: apreciacin visual durante el diagnstico marzo 2011).
La localizacin de la zona del Proyecto es la siguiente:
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Regin : Cusco
Departamento : Cusco
Provincia : Canchis
Distrito : San Pablo
Comunidad : Incaparte
Altitud : 3,550 msnm.
Coordenada Este : 24800E
Coordenada Norte : 8423000N
Para el presente proyecto se ha tomado como rea de influencia a la
poblacin de la comunidad de Incaparte con 335 familias usuarias del riego que
poseen en promedio 1 hectrea de terreno por familia en forma parcelada.
3.1.3 Aspectos climticos y geogrficos
Clima
El clima en el distrito de San Pablo y en la Provincia de Canchis en general es
frio y vara entre las diferentes estaciones del ao, debido a que su ubicacin
flucta sobre los 3,486 m.s.n..m. (Capital de distrito) hasta los 4500 m.s.n.m. en
zonas de puna. Existen tambin zonas de Cordillera con altitudes mayores.
CUADRO N 13
V A R I A B L E S C L I M A T I C A S R E G I O N A L I Z A D A S
AREA DE CULTIVOS INCAPARTE-SURUHUAYLLA
ALTITUD : 3610 msnm. LAT. 1413'23"
M E S E S
V A R I A B L E UND JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL mm. 4.6 8.3 16.5 36.1 55.7 102.4 118.0 114.7 98.5 38.4 7.7 5.2 606.0
PRECIP.AL 75 % PERSISTENCIA mm. 0.0 0.0 8.9 23.5 41.6 79.6 95.8 91.8 78.7 26.0 2.1 0.0 448.0
P.E. T.AL 75 % PERSISTENCIA mm. 0.0 0.0 8.9 23.5 41.3 72.8 86.2 83.0 72.1 26.0 2.1 0.0 415.8
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL mm. 92.8 100.4 105.9 119.4 127.4 109.3 102.2 95.1 102.4 103.8 100.2 88.4 1247.3
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL C 7.7 8.9 10.1 10.9 13.8 11.2 10.0 10.2 10.4 10.1 9.5 8.0 10.1
TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL C 17.3 17.4 17.8 18.9 18.8 17.1 16.7 16.7 16.7 17.3 17.7 17.5 17.5
TEMPERATURA MINIMA MENSUAL C -2.9 -1.2 1.7 3.2 3.8 4.3 4.3 4.9 4.3 2.4 -0.6 -2.7 1.8
H.R. MEDIA MENSUAL ** % . 57.5 60.5 58.1 59.0 59.7 65.4 70.6 73.9 73.0 69.0 64.5 57.7 64.1
H.DE SOL TOTAL MENSUAL( n ) * h/m. 239.0 212.0 181.0 184.0 168.0 144.0 133.0 123.0 146.0 192.0 226.0 233.0 2181.0
* Tomada de la Estacion K'ayra
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Temperatura
La temperatura promedio anual es de 10.1 C y oscila entre una media mxima
mensual de 17.5 C y una media mnima mensual de 1.8 C. La temperaturas mxima
alcanza los 18.8 C en el mes de octubre y la mnima -2.9 C en el mes de julio.
Hay dos estaciones marcadas durante el ao octubre abril con presencia de
lluvias y la poca seca y fra entre mayo y septiembre.
Los terrenos de cultivo de la comunidad de Incaparte estn ubicados a una
altitud promedio de 3,555 m.s.n.m. que permite el desarrollo de cultivos como el
maz, haba, trigo, cebada y pastos cultivados.
Las heladas de la apoca fra afectan enormemente a los cultivos en los terrenos
ubicados en la parte baja por tener topografa plana en la que el aire fro
desciende en las madrugadas lo que no ocurre en las laderas donde se ubica este
proyecto. Esta es la razn por la que no se puede producir nada en la parte baja en
poca de frio (Mayo-Julio).
Precipitacin
La precipitacin anual se calcula, tomando en consideracin la estacin
meteorolgica ubicada en Kayra de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco. La mayor cantidad de precipitacin se registra en el mes de enero con 118
mm. y la ms baja 4.6 mm. en el mes de julio.
Fisiografa
Fisiogrficamente el rea de estudio forma parte de la cuenca media del ro
Vilcanota y la microcuenca del ro Verenuyoc. Muestra un paisaje que est formado
por colinas de pendiente moderada en la parte alta, con suelos de origen coluvio
aluviales y sedimentarios con algunos afloramientos de rocas metamrficas en la
parte alta que representan la cabecera de la cuenca y definen la cuenca que aporta
los caudales necesarios.
Topografa
Los terrenos cultivables en un 75 % son de pendiente suave a moderada
mientras que el resto se ubican en laderas que fluctan entre 15% a 35% de
pendiente. La textura de estos suelos es de tipo franco arcillosa.
Existen terrenos eriazos que generalmente son roqueros o terrenos muy
pedregosos que no permiten el desarrollo de especies vegetales, estos terrenos
tienen pendientes muy pronunciadas y se ubican en las partes mas altas de la
comunidad.
Los pastizales de la comunidad son terrenos que se ubican en las zonas de Puna
y en laderas con pendientes entre 35% y 45% por encima de los 4,000 m.s.n.m.
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Recurso suelo
La comunidad de Incaparte cuenta con una superficie de 2,154 has. de
las cuales aproximadamente el 25% (538.5 has.) son terrenos cultivables, 45%
(969.3 has.) son terrenos eriazos y 30% (646.2 has) son pastos naturales;
existiendo pequeas areas con bosques naturales y reforestadas.
CUADRO N 14
COMUNIDAD INCAPARTE: TERRENOS COMUNALES
Detalle N Has. %
Total hectreas 2454.00 100
Terrenos cultivables 538.50 25
Terrenos cultivados 390.00 16
Terrenos eriazos 969.3 45
Pastos naturales 646.20 30
Terrenos con riego actual 41.00 1.6
Fuente: Diagnstico comunal, marzo 2011.
Segn la aptitud de las tierras para el riego, se ha estimado que son aptas para
la agricultura alrededor de 300 Hectreas por ser de Clase III, ya que presentan
mejores caractersticas edafolgicas
Hidrologa
El principal recurso hdrico en esta micro cuenca son las aguas del ro
Verenuyoc que tiene un caudal de 45 lt./seg en poca de estiaje (mes de junio) y
que es captado actualmente en la quebrada Hatun Yarcca y distribuido mediante el
canal principal y secundarios en los terrenos de maizal de la parte baja de la
comunidad.
Otras fuentes hdricas lo constituyen los manantiales que afloran en el sector
de Suruhuaylla y que sirven actualmente para el riego, para lo cual cuentan con un
pequeos canales de concreto y un tramo de 2 km. de tubera de conduccin ya
deteriorado por el tiempo por falta de mantenimiento.
Otros aforos realizados anteriormente en estas fuentes hdricas reportan
datos similares de donde se concluye que los caudales son los sealados.
(Inventario de Recursos hdricos en la Microcuenca Verenuyoc PRONAMACHCS
Canas - Canchis).
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La comunidad de Incaparte forma parte del lecho del ro Vilcanota que fluye a
un nivel muy superficial por la zona y en algunas ocasiones a inundado una parte del
poblado de San Pablo. Los terrenos aledaos al ro son humedales que proporcionan
pasto natural como totorilla y otros que aprovecha el ganado vacuno.
(Fuente: Inventario de Recursos Hdricos Microcuenca Verinuyoc PRONAMACHCS CANAS
CANCHIS ).
(Fuente: Expediente Tcnico Sistema de Riego Hatun Yarcca Agosto 2010)
(Fuente: Expedientes Tcnicos Sistema de Riego Pata Patasco y Chosecani Diciembre del 2008)
Calidad de Agua
La calidad del agua de riego, est determinada por la composicin y
concentracin de los diferentes elementos que pueda tener ya sea en solucin o en
suspensin. El tipo de agua determina el tipo de cultivo a sembrar y el tipo de
manejo que debe drsele al suelo.
Estas aguas son aptas para la agricultura segn los reportes obtenidos del
Expediente Tcnico Sistema de Riego por Gravedad Hatun Yarcca Agosto 2010).
Dureza CaCO3 70 mg./lt.
Alcalinidad CaCO3 50 mg./lt.
Acidez (pH) 6.8
Cloruros Cl 7.5 mg./lt.
Sulfatos SO4 18
Conductividad 150 us/cm.
Turbiedad 15
Clase C1S1
Zonas de vida natural
Segn el Mapa Ecolgico del Per (ONERN, 1.976; Holdridge, 1.956) y el
estudio realizado por la ONERN (1986), en las Zonas Altoandinas del departamento
del Cusco, la caracterizacin ecolgica del rea de estudio es Bosque hmedo
montano subtropical ya que se ubica entre los 3.300 y 4.050 m.s.n.m.
Los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicacin del mtodo,
permite establecer escenarios para el desarrollo de las actividades: agrcola,
pecuario y forestal de la zona, tambin sirve como complemento para estudios
edafolgicos de cobertura vegetal.
Estudios Geolgicos
En la comunidad de Incaparte existen rocas metamrficas moderadamente
fracturadas y alteradas, presentan condiciones litolgicas superficiales que
permiten construir sobre ellas las Cmaras de Carga; sin embargo se recomienda
realizar en la etapa constructiva un estudio geofsico, para confirmar algunas
condiciones geotcnicas.
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La ubicacin de la bocatoma se emplaza en depsito fluvial y sobre roca fija con
matriz gravo arenoso, muy bueno como base de cimentacin.
El tendido de la tubera de conduccin se har a travs de terrenos de tipo
coluvio aluvial con algunos sectores deleznables.
Caracterizacin Edafolgica
Los tipos de suelos que se pueden apreciar en el mbito de la comunidad
Incaparte son zonas con potencialidad para pastos cultivados.
Por su aptitud podemos clasificar en tierras aptas para cultivos en limpio
(A), tierras aptas para pastos (P), tierras aptas para produccin forestal (F) y
tierras de proteccin (X).
Las reas con aptitud para cultivos en limpio , cultivo de pastos y forestal,
por lo general tienen textura arcillosa, baja capacidad de infiltracin y con una
capa de 0.50 m. de suelo cultivable.
El perfil de suelo agrcola observado muestra en el sector de riego una
capa arable de 40 cm. de espesor, seguido de una capa de terreno arcilloso en unos
10 cm. de espesor, luego se tiene piedra suelta y posteriormente la roca madre a
un metro y medio de profundidad. Otros sectores observados en esta zona
muestran un suelo pedregoso muy superficial no permitiendo el desarrollo de
especies vegetales, este tipo de suelos se observa en un 10 % rea donde se
plantea el proyecto.
3.1.4 Vas de comunicacin
La principal va de comunicacin que une el distrito de San Pablo con las
principales ciudades de la regin es la carretera asfaltada que une la ciudad de
Cusco y Sicuani.
A la zona del proyecto se llaga en 15 minutos en auto, mediante la carretera
afirmada que existe desde la poblacin de San Pablo. La distancia es de 6 km
aproximadamente.
CUADRO N 15
3.1.5 Aspectos Demogrficos, Sociales y econmicos
Evolucin de la Poblacin
RUTA TIPO DE ACCESO TIEMPO DISTANCIA
Cusco San Pablo Carretera Asfaltada 140 min. 141 Km.
San Pablo - Suruhuaylla Trocha Carrozable
15 min. 7 Km.
San Pablo - Simpachaca Trocha Carrozable 30 min. 30 Km.
Fuente: Diagnstico marzo 2011.
Ruta de Acceso a la zona del proyecto
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El distrito de San Pablo es uno de los ocho distritos de la provincia de Canchis,
es el cuarto distrito en volumen poblacional pero con un bajo ritmo de crecimiento
poblacional. La poblacin bordea los 6,528 habitantes. En la zona urbana habitan
aproximadamente 2250 habitantes de los cuales 1650 pertenecen a la comunidad
de Incaparte.
La evolucin de la poblacin del Distrito de San Pablo es de 1.1%.Su ritmo de
crecimiento en los ltimos aos es inferior al de la provincia de Canchis, La
poblacin menor de 15 aos entre varones y mujeres es de 41.1 % del total, la
poblacin de mujeres que tienen 30 aos a mas con 4 o mas hijos es del 36.5 % del
total.
(Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado 2006-2015 San pablo).
Las caractersticas demogrficas son:
CUADRO N 16
Caractersticas demogrficas del distrito de San Pablo
Ubicacin %
Tasa de crecimiento poblacional 1.2
PEA de 6 a 64 aos de edad 60
% poblacin dedicada al agro 44.6
Tasa de analfabetismo 35
Porcentaje de personas asalariadas 8
Nro de habitantes 6528
Nro de familias 1088
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado, distrito San Pablo.
20% de la poblacin suele migrar por motivos de trabajo a ciudades como
Cusco, Sicuani, Arequipa, Juliaca, Puno y sus provincias.
Composicin de la Poblacin
La poblacin del distrito de tiene la siguiente composicin:
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CUADRO N 17
Poblacin por edades del distrito de San Pablo - ao 2005
GRUPO ETAREO EDAD TOTAL
Nio 1 ao a 9 aos 1717
Adolecente 10 a 19 aos 1446
Adulto de 20 a 44 20 a 64 2416
Adulto de 45-64 45 a 64 978
Adulto mayor Mayor de 65 361
Mujer en edad fertil - 1879
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado distrito San Pablo 2006 - 2015
Nivel de pobreza
El Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), ha elaborado
el mapa de pobreza el ao 2006, tomando en cuenta el acceso a los servicios
bsicos como agua, Desage y electricidad. Segn este mapa el distrito de San
Pablo, est en el quintil 1 (ndice de carencia).
En el distrito de San pablo el porcentaje de la poblacin sin agua es de
21.0%, desage solamente tienen en la capital de distrito y electricidad solo tiene
el 50.0%, esto demuestra que la poblacin del distrito de San Pablo no cuenta con
necesidades bsicas satisfechas. Por otra parte de la tasa de analfabetismo mujer
es de 50.0%
CUADRO N 18
SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
POBREZA AERVICIOS BASICOS
% de
pobreza
con 1 NBI
% de
hogares con
20 o mas
NBI
% Hogares
con agua
potable.
% Hogares
con
desage.
Hogares
con
eliminacin
de
desechos
slidos.
% familias
con
electricidad
45 % 31% 21% 60% 40% 59.5%
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado distrito San Pablo 2006 - 2015
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Caractersticas Socioeconmicas
Actividad agrcola
La actividad principal de las familias en este sector es la agricultura en
tierras de secano y la dicha produccin esta destinado principalmente al autoconsumo,
casi no hay excedentes para la comercializacin en el mercado. Aproximadamente
el 16% del territorio de la comunidad esta destinado a la actividad agrcola y lo
restante representa las tierras en descanso, bofedales manantes, pastos
naturales, etc.
Incaparte se caracteriza por tener una economa de subsistencia donde sus
pobladores se dedicada principalmente a la agricultura y muy poco a la ganadera,
siendo la principal especie cultivada el maz blanco, ocupando un 50 % del rea
actual cultivada, luego estn el trigo, el haba, la cebada y la alfalfa.
Cabe indicar que hace unos aos atrs la papa era un cultivo masivo, pero
debido al bajo precio y la baja productividad como consecuencia de los factores
climticos, los agricultores cultivan muy poca papa ya que prefieren comprar la
cantidad necesaria para su consumo en los mercados de Sicuani. Otros cultivos
como las arvejas y las hortalizas no ocupan reas importantes en la zona del
proyecto. As mismo los pastos cultivados como la alfalfa, avena , rye grass, trbol
se cultivan muy poco por falta de terrenos con riego.
CUADRO N 19
PRODUCCIN AGRICOLA
Fuente: Diagnstico situacional marzo 2011
Actividad pecuaria
La zona en estudio es apta para la actividad pecuaria, pero la ganadera se
practica de manera incipiente, tradicional y extensiva predominando la crianza de
ganado vacuno criollo. El pastoreo en pocas de lluvia es de tipo sedentario,
CULTIVOS AREA * RDTO * EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP VNP
ha TM/ha % TM S/. /TM S/. S/./ha
Total
S/.
S/.
PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)
74.10 115687.90 105460.00 10227.90
Papa (siembra grande ) 2.34 5.00 30.00 3.51 1200.00 4212.00 1700.00 3978.00 234.00
Maiz 39.00 1.10 40.00 17.16 3500.00 60060.00 1500.00 58500.00 1560.00
Cebada 4.82 1.30 40.00 2.51 2000.00 5012.80 1000.00 4820.00 192.80
Trigo 5.00 1.00 40.00 2.00 3000.00 6000.00 1200.00 6000.00 0.00
Avena 5.00 0.60 40.00 1.20 4000.00 4800.00 1300.00 6500.00 -1700.00
Arveja grano verde 1.95 0.90 40.00 0.70 2000.00 1404.00 1200.00 2340.00 -936.00
Haba verde 5.85 1.50 40.00 3.51 2000.00 7020.00 1000.00 5850.00 1170.00
Tarwi 2.34 0.70 50.00 0.82 2500.00 2047.50 1000.00 2340.00 -292.50
Alfalfa 5.46 8.00 30.00 13.10 1500.00 19656.00 2000.00 10920.00 8736.00
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.) 2.34 6.00 30.00 4.21 1300.00 5475.60 1800.00 4212.00 1263.60
SEGUNDA CAMPAA 3.90 8907.60 7605.00 1302.60
Alfalfa 3.12 8.00 4.99 1500.00 7488.00 2000.00 6240.00 1248.00
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.) 0.78 7.00 1.09 1300.00 1419.60 1750.00 1365.00 54.60
INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA 1005.00
PRODUCCION AGRICOLA 78.00 124595.50 113065.00 11530.50
TOTAL BENEFICIOS (VNP) 212363.00
COSTO DE
PRODUCCION *
590270.00 390442.50 199827.50 PRODUCCION PECUARIA
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mientras que en poca de seca este manejo se realiza con la rotacin de pastizales
naturales que generalmente estn ubicados en las zonas altas.
Los animales criados dentro de la actividad pecuario son: ganado vacuno,
porcino y animales menores como cuyes y gallinas. No cran ovinos ya que no
disponen de tiempo para el pastoreo toda vez que la alimentacin de los ovinos se
realiza a libre pastoreo en cambio en los vacunos puede hacerse en forma
estabulada. Existe un gran deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la crianza
de ganado vacuno y animales menores tales como el cuy y aves de corral.
Por otro lado uno de los problemas identificados para desarrollar la
actividad agrcola y pecuaria de manera sostenida es la falta de infrestructura de
riego presurizado por lo que hay escasa disponibilidad de agua para riego, limitando
la produccin permanente de forraje para la alimentacin del ganado y por lo tanto
la produccin de leche y carne es insuficiente para el consumo de la familia. Este
problema se agrava aun ms por la falta de capacitacin a los productores.
CUADRO N 16
PRODUCCIN PECUARIA
Educacin
La educacin en la comunidad de Incaparte tiene algunas limitaciones debido
a que las condiciones de extrema pobreza obliga a los nios a iniciar labores de
campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar
la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad
y a los 15 aos se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo
a tempranas horas de la maana.
Dentro de la comunidad y aledaos existen cuatro instituciones educativas que
tienen influencia en la poblacin objetivo del proyecto:
Institucin Educativa de Primaria N 56031
Institucin Educativa de Primaria N 56033
Institucin Educativa Inicial N 595 San Pablo
S/. /UNIDAD S/. TOTAL
VACUNOS 335 4 335 1000.0 335000.0 800.0 268000.0 67000.0
OVINOS 335 0 0 75.0 0.0 30.0 0.0 0.0
CAMELIDOS 335 0 0 180.0 0.0 600.0 0.0 0.0
PORCINOS 335 2 167.5 500.0 83750.0 150.0 25125.0 58625.0
ANIMALES MENORES 335 14 1172.5 40.0 46900.0 35.0 41037.5 5862.5
PRODUCCION DE QUESO 335 48 4020 7.0 28140.0 5.0 20100.0 8040.0
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes) 335 1440 120600 0.8 96480.0 0.3 36180.0 60300.0
TOTAL 590270.0 390442.5 199827.5
Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.
Se considera ganado criollo solamente
La alimentacion de ganado criollo es en base a pasto natural (totora), chala y avena, con una produccin de leche de 2 lt./dia/vaca
RUBRO
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA VBP PECUARIA VNP PECUARIA
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
PRECIO VENTA
/UNIDAD
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO
COSTO DE PRODUCCION
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Institucin Educativa nivel secundario N 56031 Libertador Simn Bolivar, con
una poblacin estudiantil de 293 alumnos, 13 docentes y 169 padres de familia,
adems cuenta con un huerto de hortalizas para las practicas agropecuarias.
( Fuente: Informe del Director del Colegio Libertador Simn Bolivar, febrero 2011).
La tasa de analfabetismo es del 35 % de la poblacin total (triple del promedio
nacional 12.8 %) superior al promedio provincial (25.6%). Estos porcentajes se
refieren a nios promedio de 5-15 aos, y aumenta a 55 % con la poblacin de
adultos. El nmero de analfabetos hasta hace unos aos atrs era de 1250
habitantes.
El 11.5 % de nios en edad escolar no asisten a la escuela y de los que asisten
normalmente un gran porcentaje estn retrasados en el grado de estudios y con un
bajo rendimiento escolar.
( Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Concertado San Pablo 2006 al 2015).
Salud
En el distrito de San Pablo existen dos puestos de de salud Santa Brbara y
Chiara y un Centro de salud, que pertenecen a la Red Canas Canchis - Espinar y a
la Microred Pampahalla.
El personal que labora en el puesto de salud de San Pablo consiste en 01 medico,
01 enfermera, 01 obstetriz y 02 tcnicas en enfermera.
La comunidad en su mayora es atendida por el Puesto de Salud San Pablo, el
cual reporta que las enfermedades ms frecuentes son de infecciones
respiratorias agudas, parasitarias, dermatolgicas, neumona y bronconeumona.
Algunos datos alcanzados por la jefa del establecimiento son los siguientes:
Porcentaje de anemia en menores de 5 aos: 96 %
Numero de Gestantes al ao 2010: 40
Numero de nios nacidos en el 2010: 46
Numero de nios menores de 3 aos 115
Numero de nios menores de 5 aos 96
(Fuente: Informe Dra.Virginia Fernandez Mamani, Jefa del Puesto de Salud Sn. Pablo)
El principal problemas es la desnutricin crnica infantil en las familias mas
pobres, que puede incluso provocar la muerte de sus integrantes o en otros casos
generando un impacto negativo en el intelecto y la educacin de los nios y nias,
con efectos de largo plazo en la sociedad, afectando su capacidad de trabajo y
reduciendo la productividad futura y esperanza de vida.
En el Per el retardo en el crecimiento o Desnutricin Crnica afecta a ms del
25% de los menores de 5 aos; pero esta situacin se agudiza al interior de las
Regiones, as tenemos por ejemplo que Huancavelica sobre pasa el 52%. Cusco es el
sexto departamento con mayores ndices de desnutricin con 34 % y el segundo
con poblacin anmica a nivel nacional en nios menores de 3 aos. En la provincia
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de Canchis la desnutricin crnica en menores de 5 aos alcanza el 43%, mientras
que en el distrito de San Pablo llega a 59.2 %.
En cuanto a los ndices de mortalidad se da por causas de ingesta de alcohol,
los ndices de morbilidad manifiestan una alta incidencia de IRAs y EDAs.
3.1.6 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
El mayor problema es la pobreza extrema en que viven los comuneros. La
principal causa de esta situacin es el bajo rendimiento de los cultivos por la falta
de una adecuada infraestructura de riego que hace que la productividad agrcola
cada vez vaya disminuyendo de tal manera que la produccin deja escasos
remanentes para la comercializacin, lo cual afecta a la economa del poblador, que
a su vez se ve reflejado en los bajos niveles y condiciones de vida de la comunidad.
La agricultura y ganadera es la principal actividad econmica de los
comuneros, sin embargo no hay un adecuado manejo del recurso hdrico por la
insuficiente e ineficiente infraestructura para riego. Adicionalmente las
limitaciones de sus conocimientos tcnicos de manejo agropecuario no les permiten
desarrollar actividades rentables.
El cultivo de maz blanco es el mas difundido en esta Microcuenca, pero este
cultivo solo puede producir en la campaa grande (setiembre a abril) ya que en los
terrenos llanos donde se siembra maz la incidencia de heladas es muy alta que no
permite el desarrollo de cultivos en poca de otoo e invierno.
Una alternativa para mejorar sus ingresos econmicos, es el cultivo de pastos
mejorados, sustento de la actividad pecuaria, por lo que se plantea en este
proyecto aprovechar los terrenos cultivables en ladera donde se puede producir 2
3 campaas por ao sin problemas de heladas.
3.1.7 Infraestructura existente
En la comunidad de Incaparte existen dos sistemas de riego por gravedad.
El primer sistema es el canal denominado Hatun Yarcca cuya seccin
trapezoidal es 40 cm. de base x 40 cm. de altura talud x 60 cm. de ancho superior.
La fuentes de agua en este caso es tambin el ro Verenuyoc cuyo caudal en el mes
mas crtico que es junio (poca de estiaje) es de 45 l/seg. El nivel altitudinal de la
captacin en este caso es menor a la del proyecto. Este canal est conectado a
otros canales de menor dimensin que distribuyen el agua a sectores cuya altitud
es menor al sector de riego del presente proyecto.
En segundo lugar se tiene la infraestructura de riego consistente en tubera de
conduccin de 6 pulgadas de dimetro que capta las aguas de varios manantiales
pequeos ubicados en el sector denominado Suruhuaylla y que acumulados llegan a
un caudal de 7 Lt. /Seg. en poca de estiaje, siendo insuficiente para regar los
terrenos ubicados por encima del canal Hatun Yarcca. Adems, las condiciones en
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las que se encuentra esta tubera son muy malas (casi inoperativa) por estar
deteriorada por los aos de uso y falta de mantenimiento.
En las fotografas siguientes se muestra las condiciones en las que se
encuentra el sistema de riego actual y los terrenos de cultivo.
Fotografa 01: Canal de de conduccin Hatun Yarcca.
La fotografas muestran las condiciones del canal Hatun Yarcca.
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Fotografa 02: Lnea de conduccin de Suruhuaylla y terrenos cultivables en ladera.
La foto muestra parte de los terrenos de cultivo a beneficiarse con el presente
proyecto. En la parte superior se puede apreciar la lnea de conduccin existente
consistente en tubera PVC de 6 de dimetro.
3.1.8 Posibilidades y limitaciones para Implementar la solucin del problema
Considerando, que son muchas las variables y factores que influyen en el logro
de soluciones, es pertinente detallar algunos aspectos tales como:
Posibilidades:
Como fuente hdrica, se tiene al ri Verenuyoc con un caudal de 45
lt./seg. en poca de estiaje.
Predisposicin de los usuarios al co-financiamiento con aporte de mano
de obra no calificada y materiales de la zona.
Existencia de carretera que permite al acceso desde las ciudades del
Cusco y Sicuani.
El rea definida para el proyecto es importante por sus buenas
condiciones agrologicas para produccin de pastos mejorados
resistentes a heladas en forma permanente bajo riego.
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La Comisin de Regantes Microcuenca Verenuyoc ya cuenta con la
Resolucin de Autorizacin de ejecucin de estudios de
aprovechamiento Hdrico, emitida por la Autoridad Local del Agua
Sicuani.
Limitaciones:
Requiere de un diseo tcnico adecuado acorde a las caractersticas
geodinmicas y de suelos de la zona.
El proceso constructivo requiere de la concurrencia de especialistas,
bajo un estricto control de las especificaciones tcnicas.
Se requiere asistencia tcnica y capacitacin en manejo y operacin del
sistema de riego durante dos aos por lo menos para obtener los
resultados esperados.
3.1.8 Intentos de soluciones anteriores
FONCODES construy el ya mencionado Canal Hatun Yarcca de concreto,
tambin hizo el tendido de la tubera de conduccin desde los manantes del sector
Suruhuaylla, infraestructuras que desde el ao 2003 riegan por gravedad las
tierras cultivables con muy bajos niveles de eficiencia y con un mal manejo
agronmico de sus cultivos y suelos, predominando los cultivos tradicionales y sin
hacer rotacin de cultivos. Ambos sistemas de riego cubren sectores diferentes al
que se plantea en este proyecto.
Los pobladores organizados a travs de la Comisin de Regantes han ido
gestionando a diferentes instituciones la posibilidad de la construccin un sistema
de riego tecnificado, la cual ha sido aceptada por la Municipalidad distrital de San
Pablo para la elaboracin del Perfil.
Respecto a las capacitaciones en aspectos productivos la Municipalidad distrital
de San Pablo, Agro Rural y algunas ONGs han llevado procesos de capacitacin
pero en forma puntual y solo con algunas familias.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
La situacin actual segn el diagnstico, muestra las condiciones de atraso y
pobreza en la que viven los comuneros de Incaparte. Luego de haber realizado el
diagnstico y habiendo identificado los problemas principales en la comunidad se
procedi a la priorizacin de problemas para buscar posibles soluciones, esto ha
permitido definir como problema central la Baja Produccin y Productividad
Agropecuaria en la Comunidad de Incaparte.
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Para la solucin de este problema se le da el tratamiento metodolgico del
Sistema Nacional de Inversin Publica.
3.2.1 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Problema Agrcola:
Las principales causas de la baja productividad agrcola es el inadecuado uso y
manejo del agua para riego en las etapas claves de los cultivos. La temporalidad y
escasez de las precipitaciones en los ltimos aos, ocasionan que los cultivos no
cuenten con el riego en poca de secano, ocasionando el estrs hdrico y afectando
el rendimiento de los cultivos lo que causa una disminucin no solo de la produccin
agrcola sino tambin pecuaria al no permitir la produccin de pastos mejorados y
obligar a los productores a cultivar en una sola campaa agrcola entre los meses
de octubre y abril.
La falta de infraestructura de riego presurizado no permite darle un uso
intensivo a los terrenos de cultivo, a este problema se asocia la falta de
capacitacin en manejo del agua de riego, manejo de suelos, manejo de cultivos,
post cosecha (procesamiento, transformacin y comercializacin de productos,
cadenas productivas y articulacin a los mercados).
La presencia de instituciones privadas y estatales que promocionan el
desarrollo rural tales como la ONG Solaris, la Prelatura de Sicuani, Agro Rural,
Ministerio de Agricultura, la Municipalidad, etc, es muy puntual.
Problema pecuario:
El mal manejo del agua de riego influye tambin en la produccin de pastos y
por ende en la produccin de ganado, leche, queso y otros derivados.
Problema organizacional
La anterior organizacin de regantes no ha realizado sus actividades en forma
eficiente, haciendo una mala gestin de sus sistemas de riego al no contar con
documentos normativos como estatutos, libro de caja, reglamentos para el uso del
agua de riego, aplicacin de tarifas, etc.
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CUADRO: 21
Causas directas y causas indirectas del problema
CAUSAS
DIRECTAS
Dficit de agua para
riego.
Inadecuado manejo del
agua, del suelo y de los
cultivos.
Ineficiente aplicacin
del riego en parcela
CAUSAS
INDIRECTAS
Insuficiente
disponibilidad de agua
para riego.
Deficiente e Insuficiente
infraestructura de riego.
Ineficiencia en
Gestin del Agua para
riego.
Ineficiente en el manejo
de agua en parcelas.
Falta de capacitacin en
manejo de recursos
suelo agua y planta.
Presencia temporal de
Instituciones que
prestan asistencia
tcnica y capacitacin.
Falta de capacitacin en
riego parcelario.
Ineficiencia en
Gestin del Agua para
riego.
No hay una buena
organizacin de los
usuarios de riego
3.2.2 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
a) Bajos niveles de ingreso en la poblacin dedicada al agro.
b) Existencia de Tierras agrcolas sin explotar.
c) Vulnerabilidad alimentaria de la comunidad de Incaparte
d) Migracin de la poblacin hacia las ciudades como oportunidad de
desarrollo.
e) Abandono de la actividad agropecuaria, para dedicarse a otras actividades
tales como el comercio.
3.2.4 EFECTO FINAL
La baja produccin agrcola es consecuencia de la falta de agua y el mal manejo
de recursos, lo que a su vez influye en la cantidad de tierras agrcolas sin explotar
contribuyendo as al Retraso socioeconmico de la comunidad de Incaparte que
es el efecto final.
EFECTOS DIRECTOS
Bajos ingresos de la
poblacin dedicada al agro y
la ganadera
Bajos niveles de oferta de
produccin agropecuaria.
EFECTOS INDIRECTOS
- Migracin del campo a la
ciudad.
- Abandono de la actividad
agropecuaria
-Bajos niveles socio-
econmicos de la poblacin.
- La agricultura y ganadera
se desarrollan en forma
desordenada y sin criterio
empresarial.
- Vulnerabilidad alimentara
por la baja produccin
agropecuaria y derivados.
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A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del
proyecto:
GRFICO N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO INDIRECTO
Bajos ingresos
econmicos de las familias.
.
EFECTO DIRECTO
Demanda de agua de los
cultivos insatisfecha.
EFECTO DIRECTO
Baja oferta de Productos
Agropecuarios para la
venta.
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
AGROPEPECUARIA EN LA COMUNIDAD
CAUSA DIRECTA
Insuficiente disponibilidad de agua
en reas de riego.
CAUSA DIRECTA
Inadecuado manejo de los recursos agua,
suelo y planta en la produccin
agropecuaria.
CAUSAS INDIRECTAS.
-Falta de un sistema de
riego presurizado.
CAUSAS INDIRECTAS
- Falta de mantenimiento
de infraestructura de riego.
-Prdidas de agua por
infiltracin en canales de
tierra.
-Prdidas de agua en
tramos con problemas
geodinmicos.
CAUSAS
INDIRECTAS
Falta de capacitacin
en produccin
pecuaria.
CAUSAS INDIRECTAS
No hay una buena gestin
de la Comisin de
Regantes.
CAUSAS
INDIRECTAS
Falta de capacitacin
en produccin
agrcola, manejo de
suelos y post
produccin.
.
EFECTO INDIRECTO
. Areas agrcolas
cultivables no
aprovechadas
EFECTO INDIRECTO
. Predominio de la
agricultura tradicional en
secano
EFECTO FINAL
Retraso socio econmico
de las familias
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3.3 OBJETIVO DE PROYECTO
GRFICO N 02
3.3.1 ANLISIS DE MEDIOS
El objetivo principal de presente proyecto es Incrementar la Produccin
y productividad agropecuaria en la comunidad de Incaparte , para ello los
medios indirectos son:
MEDIOS
DE
PRIMER
NIVEL
- Adecuada
infraestructura y
aplicacin del agua en
parcela.
- Capacitacin para la
aplicacin de Tecnologas
adecuadas en la produccin
agrcola y pecuaria.
MEDIOS
FUNDAMENTALES
- Disponibilidad de agua
para riego.
-Gestin eficiente de agua
para riego
- Infraestructura
moderna para riego.
- Eficiente manejo de agua
en parcela.
- Suficiente disponibilidad
de agua para riego
- Participacin de entidades
que prestan asistencia
y capacitacin
- Manejo racional de suelos
(incorporacin materia
orgnica, rotacin de
cultivos, fertilizacin, etc).
- Incorporacin de tcnicas
adecuadas en riego
parcelario.
- Uso de semillas
seleccionadas y adecuadas
labores culturales.
- Cultivo de pastos mejorados
para vacunos.
Objetivo Central
Baja Produccin y Productividad agropecuaria
en la comunidad de Incaparte
Alta Produccin y Productividad
Agropecuaria en la comunidad de Incaparte.
Problema central
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Adecuada infraestructura para la aplicacin del agua en parcela.
Capacitaciones en manejo de cultivos y ganadera de manera intensiva.
Y con lo cual los fines a cumplir son los siguientes:
Incremento de la oferta de productos agropecuarios para el mercado.
Mejora de niveles de ingreso de la poblacin dedicada al agro.
Seguridad alimentaria.
La Agricultura se desarrolla en forma organizada y con criterio empresarial.
Disminucin de la migracin del campo a la ciudad.
Continuidad en la actividad agropecuaria.
3.3.2. ANALISIS DE FINES
FINES
DIRECTOS
-Mejora de los ingresos de la
poblacin dedicada agro y
ganadera.
- Incremento de los niveles de oferta
de productos agropecuarios
FINES
INDIRECTOS
-Permanencia de la poblacin rural en
el campo.
-Continuidad de la actividad
agropecuaria,
-Adecuado nivel
socioeconmico de la poblacin de la
comunidad
-La agricultura y ganadera se desarrolla
en forma ordenada y con criterio
empresarial.
- Seguridad alimentara, por el incremento
de la produccin agropecuaria y derivados.
Finalmente, el fin final que se pretende lograr con el presente proyecto es el
Desarrollo socioeconmico de la comunidad de Incaparte.
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GRFICO N 03
ARBOL DE OBJETIVOS
FIN INDIRECTO
Incremento de los Ingresos Econmicos en las
familias.
FIN DIRECTO
Demanda de agua de los cultivos
satisfecha
FIN DIRECTO
Incremento de la oferta de
productos agropecuarios para el
mercado.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Infraestructura de riego tecnificado para una
mayor disponibilidad de agua de riego en
cantidad y oportunidad a nivel de parcela.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Capacitacin para la aplicacin
de Tecnologas adecuadas en la
produccin agrcola y pecuaria.
OBJETIVO CENTRAL
BUENA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
AGROPEPECUARIA EN LA COMUNIDAD
FIN ULTIMO
Mejoramiento de los niveles socio econmicos de
la poblacin beneficiaria.
MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL
- Infraestructura de riego tecnificado.
- Eficiente manejo de agua en parcela.
-Organizaciones de riego con capacidad de Gestin.
-Eficiente manejo de instrumentos de gestin y conocimiento de
las normas legales vigentes
-Mantenimiento permanente de la infraestructura de riego.
MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL
-Manejo racional de suelos
(incorporacin materia
orgnica, rotacin de
cultivos, fertilizacin, etc).
- Incorporacin de tcnicas
adecuadas en riego parcelario.
-Uso de semillas
seleccionadas y adecuadas
labores culturales.
-Cultivo de pastos mejorados
para vacunos.
-Post cosecha.
FIN INDIRECTO
Incremento de frontera
agrcola con riego.
FIN INDIRECTO
Agricultura bajo riego e
incremento de la
produccin de pastos
cultivados.
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3.3.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES
Para lograr el objetivo principal del proyecto se debe concretar con los medios
directos a travs de:
- Disponer de suficiente agua de riego, con una infraestructura hidrulica
adecuada. Asimismo contar con organizaciones de riego que tengan buena
capacidad de gestin con instrumentos legales operativos y funcionales.
- Capacitacin para la aplicacin de Tecnologa mejorada en produccin agrcola y
pecuaria, implementando un manejo adecuado de semillas, uso y manejo racional de
suelos, adecuadas tcnicas de riego parcelario y temas de post cosecha.
GRFICO N 04
3.3. Objetivos del Proyecto
3.3.1 Anlisis de Objetivos
Frente a la problemtica central descrita para este proyecto de riego, se propone el
siguiente objetivo: Incrementar los Rendimientos de la Produccin Agrcola y
Pecuaria (ver diagrama n 02)
Para el logro del objetivo propuesto los medios a implementarse son los siguientes:
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
-Adecuada infraestructura de riego
para suficiente disponibilidad de agua.
-Organizacin de regantes con
capacidad de gestin.
-Fortalecimiento de
capacidades en la gestin de
la infraestructura de riego.
Accin 2a
Capacitacin a usuarios
en manejo , operacin y
mantenimiento del
sistema de riego.
Accin 2b
Capacitacin a usuarios
en produccin
agropecuaria y post
cosecha.
Accin 1a
Construccin del
sistema de riego por
aspersin con
tubera de
conduccin PVC en
6,270 m .
Accin 1b
Construccin del sistema
de riego por aspersin con
canal de conduccin de
concreto en 6,270 m.
lineales.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS
Mediante el anlisis del rbol de causas y efectos y el rbol de Objetivos
en la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Publica y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg.
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
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La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se
encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.
ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje. Como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
En ambas Alternativas, los temas de capacitaciones son:
a) Fortalecimiento Organizacional
Para que los usuarios entiendan la necesidad de fortalecer su Comisin de
Regantes, la importancia de su inscripcin en Registros pblicos y su
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reconocimiento en la ALA (Administracin Local del Agua) del Ministerio de
Agricultura.
Los directivos deben conocer bien sus funciones para definir los roles y reglas
de cada uno de los integrantes de la junta directiva, analizar e interpretar las
normas legales referentes a la ley de aguas. As mismo el manejo del cuaderno de
cuentas diarias, libro de caja, manejo de recibos que les permita un adecuado
manejo de los ingresos, egresos y rendiciones.
b) Operacin y Mantenimiento de sistemas de riego presurizado
Talleres de operacin, mantenimiento y distribucin, con la finalidad de que
conozcan los principios bsicos de una adecuada operacin de la infraestructura,
las tareas de mantenimiento del sistema y la operacin ordenada del sistema, a
este curso asisten tomeros, dirigentes y en lo posible los agricultores lideres.
Elaboracin de los planes de operacin y mantenimiento, para que conozcan
como planificar la operacin, materiales, responsables, fechas, presupuestos, esta
dirigido bsicamente a directivos.
Intercambio de experiencias, para que conozcan las bondades del sistema de
riego presurizado, los cambios en la cedula de cultivos, intensidad de uso del suelo,
incorporacin de cultivos de insercin al mercado y para que valoren in-situ la
mecnica de operacin del sistema.
Tcnica de reparacin, con la finalidad de que aprendan los aspectos bsicos de
la preparacin de concretos y morteros, cambio de boquillas y aspersores, filtros
purga de sistema, manejo de vlvulas, proteccin de los componentes del sistema.
Este orientado a los agricultores lideres.
Concurso de riego, cuyo objetivo es fortalecer la organizacin de regantes a
nivel de comit de regantes de la comunidad en su conjunto, para palanquear sus
potencialidades y estrechar los vnculos entre usuarios de un comit a partir de
sus problemas y para lograr las soluciones desde el comit de regantes.
c) Riego parcelario
Este tema se deber dictar en forma practica en una parcela para demostrar la
instalacin de las unidades mviles, acoples, conexiones a los hidrantes, tiempos de
riego, cambio de posiciones, traslapes, manejo de redes, transporte de la unidad
mvil, etc.
d) Manejo de cultivos y pastos cultivados
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Manejo agronmico de cultivos maz, papa, cereales, leguminosas, alfalfa y
otros pastos forrajeros (siembra, fertilizacin, sanidad, empacado , ensilado,
henificacin, enfardado).
Sanidad vegetal en cultivos perecibles y no perecibles, control biolgico e
integrado, reconocimiento de plagas y enfermedades, manejo de plaguicidas,
seguridades de uso.
Uso de secadores alternativos del maz para mejorar la calidad y evitar
perdidas por pudricin y ataque a roedores.
Sanidad y alimentacin animal: dosificaciones, baos antiparasitarios,
vacunaciones y cuarentenas, engorde de ganado mejorado.
e) Redes empresariales
Conocimiento de las cadenas productivas para cada uno de los productos y
bsqueda de mercados dinmicos.
En la siguiente fotografa se muestra la zona de captacin Simpachaca:
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En la siguiente fotografa se muestra los sectores denominados
Patapatasco y Suruhuaylla:
3.5 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA
a) Cdula de cultivo sin proyecto
Para el clculo de la cdula de cultivo sin proyecto se ha considerado la
situacin actual de las tierras cultivadas, en la cual se cultivan los terrenos en una
sola campaa por ao y un bajo porcentaje en poca de estiaje con cultivos como
alfalfa y algn pasto forrajero.
Como se puede observar en el cuadro durante los meses de Octubre,
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se aprovecha mas las tierras
llegando a cultivarse prcticamente las 78.0 hectreas cultivables, por lo que la
Intensidad de Uso es 1.
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CUADRO N 25
Area Fsica Total 78 Has
Parcial Acumulado SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Parcial Acumulado
39.00 39.00 MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE 50.0% 50% 50%
2.34 41.34 PAPA siembra grande 3.0% 3% 53%
1.95 43.29 ARVEJA GRANO VERDE 2.5% 3% 56%
2.34 45.63 TARWI 3.0% 3% 59%
5.85 51.48 HABAS 7.5% 8% 66%
3.12 54.60 PASTOS PERMANENTES 3.0% 1.0% 4% 70%
8.58 63.18 ALFALFA 7.0% 4.0% 11% 81%
14.82 78.00 TRIGO - CEBADA-AVENA 19.0% 19% 100%
CEDULA DE CULTIVO ACTUAL (SIN PROYECTO)
SUPERFICIE (Has) FINCA TIPO PORCENTAJE(%)
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b) Cdula de cultivo con proyecto-Alternativa 1
Para el presente proyecto, se ha considerado un uso ms intensivo de las
tierras con una segunda campaa, utilizndose en primera campaa las 78.0 has.
Disponibles y 23.4 hectreas en segunda campaa. En este caso se incrementaran
las reas de algunos cultivos que son mas rentables:
Maz (siembra grande) en 7.80 hectreas.
Papa en 5.46 hectreas
Pastos permanentes 14.04 has.
Maz blanco (siembra temprana) 11.70 has.
Arveja 7.80 has.
Trigo y cebada 1.56 hectreas.
Habas en 7.8 hectreas.
Alfalfa 21.84 hectreas.
Y en la segunda campaa:
Avena forrajera en 11.70 hectreas.
Hortalizas en 11.60 hectreas.
De esta manera se tiene el siguiente clculo de intensidad del uso del suelo
con proyecto.
CUADRO N 24
INTENSIDAD DE USO DEL SUELO CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
CULTIVOS % AREA
Has
BAJO RIEGO (1RA CAMPAA)
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE 10.0% 7.80
PAPA SIEMBRA TEMPRANA 7.0% 5.46
PASTOS PERMANENTES 18.0% 14.04
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA 15.0% 11.70
ARVEJA GRANO VERDE 10.0% 7.80
TRIGO - CEBADA 2.0% 1.56
HABAS 10.0% 7.80
ALFALFA 28.0% 21.84
Area sembrada 1ra campaa 100.0% 78.00
BAJO RIEGO (2DA CAMPAA)
HORTALIZAS 1 7.0% 5.46
AVENA FORRAJERA 15.0% 11.70
HORTALIZAS 2 8.0% 6.24
Area sembrada 2da campaa 30.0% 23.40
Area total cultivada 101.40
Area total fsica 78.00
INTENSIDAD DE USO 1.30
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CUADRO N 25
Hortalizas 1 : pepino, zapallo, calabaza, etc.
Hortalizas 2 : lechuga, cebolla, repollo, rabanito, ajo.
De acuerdo a sta cedula de cultivos calculamos la demanda de agua.
PERFIL :CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
ALTERNATIVA 1 ( Intensidad 1.3)
Area Fsica Total 78 Has
Parcial Acumulado SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Parcial Acumulado
7.80 7.80 MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE 10.0% 10% 10%
5.46 13.26 PAPA SIEMBRA TEMPRANA 7.0% HORTALIZAS 1 7.0% PAPA SIEMBRA TEMPRANA 14% 24%
7.80 21.06 ARVEJA GRANO VERDE 10.0% 10% 34%
11.70 32.76 MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA 15.0% AVENA FORRAJERA 15.0% 30% 64%
7.80 40.56 HABAS 10.0% HORTALIZAS 2 8.0% 18% 82%
14.04 54.60 PASTOS PERMANENTES 18.0% 18% 100%
21.84 76.44 ALFALFA 28.0% 28% 128%
1.56 78.00 TRIGO - CEBADA 2.0% 2% 130%
Area cultivada /mes 62.4 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 62.4 62.4 62.4
Area bajo riego 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 IU = 1.30
% de rea cultivada 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 80.0 80.0
CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
SUPERFICIE (Has) FINCA TIPO PORCENTAJE(%)
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c) Cdula de cultivo con proyecto-Alternativa 2
Para la Alternativa 2, se ha considerado un uso tambin intensivo de las tierras con una segunda campaa aunque ligeramente con
menor rea por las perdidas de agua que podra haber a travs del canal de concreto en la conduccin, por lo tanto en primera campaa se
considera 74.0 has. y en segunda campaa 22.20 hectreas. En este caso tambin se han incrementado las reas de algunos cultivos que
son mas rentables de la siguiente forma:
Maz (siembra grande) en 5.18 hectreas.
Papa en 7.40 hectreas.
Pastos permanentes 13.32 has.
Maz blanco (siembra temprana) 11.10 has.
Arveja 7.40 has.
Trigo y cebada 1.48 hectreas.
Habas en 7.40 hectreas.
Alfalfa 20.72 hectreas.
Y en la segunda campaa:
Avena forrajera en 11.10 hectreas.
Hortalizas en 11.10 hectreas.
De esta manera se tiene el siguiente clculo de intensidad del uso del suelo con proyecto.
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CUADRON 26
Hortalizas 1 : pepino, zapallo, calabaza, etc.
Hortalizas 2 : lechuga, cebolla, repollo, rabanito, ajo.
INTENSIDAD DE USO DEL SUELO CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2
CULTIVOS % AREA
Has
BAJO RIEGO (1RA CAMPAA)
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE 7.0% 5.18
PAPA SIEMBRA TEMPRANA 10.0% 7.40
PASTOS PERMANENTES 18.0% 13.32
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA 15.0% 11.10
ARVEJA GRANO VERDE 10.0% 7.40
TRIGO - CEBADA 2.0% 1.48
HABAS 10.0% 7.40
ALFALFA 28.0% 20.72
Area sembrada 1ra campaa 100.0% 74.00
BAJO RIEGO (2DA CAMPAA)
HORTALIZAS 1 10.0% 7.40
AVENA FORRAJERA 15.0% 11.10
HORTALIZAS 2 5.0% 3.70
Area sembrada 2da campaa 30.0% 22.20
Area total cultivada 96.20
Area total fsica 74.00
INTENSIDAD DE USO 1.30
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CUADRO N 27
ALTERNATIVA 2 ( Intensidad 1.3)
Area Fsica Total 74 Has
Parcial Acumulado SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Parcial Acumulado
5.18 5.18 MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE 7.0% 7% 7%
7.40 12.58 PAPA SIEMBRA TEMPRANA 10.0% HORTALIZAS 1 10.0% PAPA SIEMBRA TEMPRANA 20% 27%
13.32 25.90 ARVEJA GRANO VERDE 10.0% 10% 37%
11.10 37.00 MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA 15.0% AVENA FORRAJERA 15.0% 30% 67%
7.40 44.40 HABAS 10.0% HORTALIZAS 2 5.0% 15% 82%
1.48 45.88 PASTOS PERMANENTES 18.0% 18% 100%
7.40 53.28 ALFALFA 28.0% 28% 128%
20.72 74.00 TRIGO - CEBADA 2.0% 2% 130%
Area cultivada /mes 55.5 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 55.5 55.5 55.5
Area bajo riego 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 IU = 1.30
% de rea cultivada 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 75.0 75.0
CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO
SUPERFICIE (Has) FINCA TIPO PORCENTAJE(%)
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4 FORMULACIN Y
EVALUACIN
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4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Los costos y beneficios del proyecto se calculan y estiman para un horizonte de
10 aos. La evaluacin econmica y social se hace para ese mismo periodo.
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Para el clculo de la demanda de agua, se toma en cuenta la cdula de cultivos
con proyecto.
a) mbito de influencia
El rea de influencia del proyecto es la comunidad campesina de Incaparte con
335 beneficiarios del riego y un rea irrigable de 78 hectreas en total.
b) Clima
El comportamiento del clima en la comunidad de Incaparte se detalla en el
siguiente cuadro, con referencia tomada del centro meteorolgico de la granja
Kayra de la UNSAAC. (SENAMI).
CUADRO N 28
Datos Climticos
La temperatura mxima promedio en grados centgrados es de 18.9 C en el mes
de octubre y la mnima en el mes de julio llegando a -2.9 C.
V A R I A B L E S C L I M A T I C A S R E G I O N A L I Z A D A S
AREA DE CULTIVOS INCAPARTE-SURUHUAYLLA
ALTITUD : 3610 msnm. LAT. 1413'23"
M E S E S
V A R I A B L E UND JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL mm. 4.6 8.3 16.5 36.1 55.7 102.4 118.0 114.7 98.5 38.4 7.7 5.2 606.0
PRECIP.AL 75 % PERSISTENCIA mm. 0.0 0.0 8.9 23.5 41.6 79.6 95.8 91.8 78.7 26.0 2.1 0.0 448.0
P.E. T.AL 75 % PERSISTENCIA mm. 0.0 0.0 8.9 23.5 41.3 72.8 86.2 83.0 72.1 26.0 2.1 0.0 415.8
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL mm. 92.8 100.4 105.9 119.4 127.4 109.3 102.2 95.1 102.4 103.8 100.2 88.4 1247.3
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL C 7.7 8.9 10.1 10.9 13.8 11.2 10.0 10.2 10.4 10.1 9.5 8.0 10.1
TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL C 17.3 17.4 17.8 18.9 18.8 17.1 16.7 16.7 16.7 17.3 17.7 17.5 17.5
TEMPERATURA MINIMA MENSUAL C -2.9 -1.2 1.7 3.2 3.8 4.3 4.3 4.9 4.3 2.4 -0.6 -2.7 1.8
H.R. MEDIA MENSUAL ** % . 57.5 60.5 58.1 59.0 59.7 65.4 70.6 73.9 73.0 69.0 64.5 57.7 64.1
H.DE SOL TOTAL MENSUAL( n ) * h/m. 239.0 212.0 181.0 184.0 168.0 144.0 133.0 123.0 146.0 192.0 226.0 233.0 2181.0
* Tomada de la Estacion meteorolgica K'ayra
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c) Evapotranspiracin potencial
Es la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de tiempo,
en un suelo cubierto de una vegetacin homognea.
El ETP se expresa en mm./mes. Para el clculo de la evapotranspiracin
potencial, se ha tomado el mtodo de Hargreaves III modificado .
d) Precipitacin Efectiva
Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para
cubrir sus necesidades. Se expresa en mm. Para su calculo se han tomado datos
referenciales del Centro Agronmico Kayra.
e) Demanda de agua
La demanda de agua ms alta se registra en el mes de noviembre con una
demanda efectiva de 36.25 litros por segundo, pero la oferta en ese mes es de
763 lt./seg. no habiendo dficit.
El mes mas crtico es en Junio con una demanda de 26 lt./seg. y una oferta de
45 lt./seg. existiendo un supervit de 19 lt. /seg. el cual se dejar discurrir como
caudal ecolgico hasta la parte baja de la cuenca.
La demanda de agua se detalla en el siguiente cuadro:
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CUADRO N 29
SECTOR: SIMPACHACA
CTE. PRODUC EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION 70.00% insidencia 100% AREA A IRRIGAR 78 Has.
AREA A IRRIGAR
FECHA Feb-12 JORNADA DE RIEGO 24 Horas
Cuadro N 1.13.1
Meses % Area
Variables 122%
MAIZ BLANCO SIEMBRA GRANDE 1 ra camp. 10.0% 7.80 1.20 1.20 0.80 0.70 0.50 0.60 0.90 1.00
PAPA SIEMBRA TEMPRANA 1 ra camp. 7.0% 5.46 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.20 0.80
PASTOS PERMANENTES 1 ra camp. 18.0% 14.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MAIZ BLANCO SIEMBRA TEMPRANA 1 ra camp. 15.0% 11.70 0.80 0.50 0.50 0.80 1.00 1.20 1.20
ARVEJA GRANO VERDE 1 ra camp. 10.0% 7.80 1.05 0.80 0.60 0.50 0.40 0.60 0.80 1.00
TRIGO - CEBADA1 ra camp. 2.0% 1.56 0.80 1.00 0.60 0.50 0.40 0.60 0.80
HABAS 1 ra camp. 10.0% 7.80 1.05 0.80 0.50 0.40 0.60 0.80 1.00
ALFALFA 1 ra camp. 28.0% 21.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
HORTALIZAS 1 2 da camp. 7.0% 5.46 0.50 0.80 1.05 0.90 0.50
AVENA FORRAJERA 2 da camp. 15.0% 11.70 0.60 0.90 1.00 0.90 0.70
HORTALIZAS 2 2 da camp. 8.0% 6.24 0.50 0.80 1.10 0.90 0.50
Area cultivada por mes (Has) 78.00 78.00 78.00 78.00 76.44 59.28 59.28 59.28 59.28 76.44 78.00 78.00
Coeficiente ponderado de Kc 0.96 0.87 0.81 0.84 0.83 0.91 0.91 0.87 0.91 0.89 0.99 1.01
Evapotranspiracin potencial ETP (mm) 102.22 95.15 102.42 103.78 100.15 88.38 92.82 100.42 105.89 119.43 127.39 109.26
Evapotranspiracin real ETR (mm) 98.24 82.78 82.76 87.0 82.88 80.70 84.89 87.60 96.14 106.51 125.61 110.57
Precipitacin Efectiva(mm) al 75% de persistencia 86.25 82.96 72.08 25.97 2.06 0.00 0.00 0.00 8.87 23.48 41.29 72.83
Demanda unitaria neta (mm) 11.99 0.00 10.68 61.0 80.82 80.70 84.89 87.60 87.28 83.03 84.32 37.74
Requerimiento ( m3/Ha) 119.89 0.00 106.80 610.5 808.23 807.05 848.86 876.00 872.75 830.31 843.16 377.37
Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha) 171.28 0.00 152.57 872.08 1,154.61 1,152.93 1,212.66 1,251.42 1,246.79 1,186.16 1,204.51 539.10
Volumen de demanda requerida (m3) 13,359.51 0.00 11,900.46 68,022.4 88,258.48 68,345.45 71,886.32 74,184.32 73,909.80 90,670.06 93,951.81 42,049.77
Demanda total de agua del proyecto (l/seg) 4.99 0.00 4.44 26.24 32.95 26.37 26.84 27.70 28.51 33.85 36.25 15.70
Recurso hidrico disponible en la fuente (l/seg) 2,149.44 2,076.26 1,636.01 379.33 68.49 45.10 50.83 69.38 117.45 295.78 762.53 1,295.48
Superavit del recurso hidrico (l/seg) 2,144.45 2,076.26 1,631.57 353.08 35.53 18.73 23.99 41.69 88.93 261.93 726.29 1,279.78
Demanda unitaria total (mm) 0.06 0.00 0.06 0.34 0.43 0.44 0.45 0.47 0.48 0.44 0.46 0.20
MODULO DE RIEGO ADOPTADO = 0.48 LIT/SEG/HA CAUDAL MAXIMO NECESARIO = 36.2 LIT/SEG.
MES CRITICO = JUNIO
OCT NOV DIC
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
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4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
En poca de estiaje (mes de junio) la oferta actual separando el caudal
ecolgico en ambas fuentes es:
Caudal Ro Verenuyoc : 45 litros por segundo
Caudal Ecolgico : 19 litros por segundo
Caudal a captar en junio : 26 litros por segundo
OFERTA OPTIMIZADA
Segn el calculo de la demanda de agua, para el mbito del proyecto la
mxima demanda de agua es de 26.2 litros por segundo en el mes de junio y en este
mismo mes la oferta es 45 litros por segundo.
4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
El balance de caudales se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 30
BALANCE DE CAUDALES
M SUPERAVIT (+)
E GENERADO AFORADO DEMANDA DEFICIT (-)
S (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg)
JUL 0.051 0.052 0.027 0.024
AGO 0.069 0.028 0.042
SET 0.117 0.029 0.089
OCT 0.296 0.034 0.262
NOV 0.763 0.036 0.726
DIC 1.295 0.016 1.280
ENE 2.149 0.005 2.144
FEB 2.076 0.000 2.076
MAR 1.636 0.004 1.632
ABR 0.379 0.026 0.353
MAY 0.068 0.033 0.036
JUN 0.045 0.026 0.019
A O 0.746 0.022
CONCLUSIONES:
- Del balance de caudales se aprecia que el mes ms crtico es Junio
- En junio el caudal del ro sera de 45 lit/seg. y la demanda del proyecto 26 lit/seg.
- En el mes crtico (junio) el ro tendra suficiente caudal, tanto para abastecer la demanda
y quedar un caudal de 19 lit/seg. para requerimientos de riego aguas abajo.
RO VERINUYOC
CAUDAL
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4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
La Alternativa 1 consiste en construir un sistema de riego por aspersin cuya
fuente de agua es el ro Verenuyoc con un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje
y cuya captacin se ubica en el sector denominado Puente Simpachaca. El caudal de
diseo es 36.2 lt/seg. dejando discurrir como caudal ecolgico 19 lt./seg,
La lnea de conduccin consistir en tubera PVC ISO 25 de 200 mm. en
un tramo de 6,270 m. hasta la parte alta de los terrenos a irrigar.
El sistema de distribucin consistir en 38 Cmaras de Carga ubicados cada
uno en cada ramal para distribuir el agua a manera de flujo continuo mediante
tubera PVC C-10 y C-7.5 hasta cada hidrante, acumulando 6,960 m.l.
Los sectores que sern irrigados con este sistema son Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja, tal
como se representa en el plano correspondiente.
Los componentes de la Alternativa 1 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Tubera de Conduccin PVC ISO 4435 S-25, 160 mm. en un total de
6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Las Cmaras de carga tendrn la funcin de permitir un flujo continuo y a
presin a cada ramal.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por aspersin.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
La Municipalidad distrital en coordinacin con la Organizacin de regantes se
encargar de llevar adelante estos procesos de capacitacin lo cual est
presupuestado y cronogramado en el presente proyecto desde el inicio de la obra.
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ALTERNATIVA 2
A diferencia de la primera alternativa en la Alternativa 2 se considera como
infraestructura de conduccin canal de concreto en vez de tubera PVC en la
mismas longitud.
La captacin se ubica en el sector denominado Simpachaca y captar las aguas
del ro Verinuyoc que tiene un Caudal de 45 lt./seg. en poca de estiaje, como
caudal ecolgico se dejar discurrir 19 lt./seg. El caudal de diseo es 36.2 lt./seg.
el cual ser conducido a travs de un canal de concreto en 6.27 km. hasta las
cmaras de carga que se ubicarn en cada ramal para que a partir de cada cmara
de carga se haga la distribucin mediante tubera PVC C-10 y C-7.5 en 6.96 km.
hasta cada hidrante.
El riego por aspersin se instalar en los sectores denominados Patapatasco,
Choseccani, Iahuanca, Morcco, Pukar y Qahuarina, parte alta y parte baja tal
como se representa en el plano respectivo.
Los componentes de la Alternativa 2 son:
Componente 1: Infraestructura de riego, que comprende lo siguiente:
01 Captacin de ro en Simpachaca.
Canal de Conduccin en un total de 6,270 m.l.
38 Cmaras de carga, para un flujo contino del agua de riego.
La infraestructura de distribucin con tubera PVC C-10 en un total
de 6,960 m. lineales acumulados.
66 Hidrantes.
Componente 2: Capacitacin a los beneficiarios en el manejo, operacin y
mantenimiento de sistemas de riego por gravedad.
Componente 3: Capacitacin y asistencia Tcnica en Produccin y Post
Produccin agropecuaria.
En ambas Alternativas, los temas priorizados para las capacitaciones son:
a) Fortalecimiento Organizacional
Para que los usuarios entiendan la necesidad de fortalecer su Comisin de
Regantes, la importancia de su inscripcin en Registros pblicos y su
reconocimiento en la ALA (Administracin Local del Agua) del Ministerio de
Agricultura.
Los directivos deben conocer bien sus funciones para definir los roles y reglas de
cada uno de los integrantes de la junta directiva, analizar e interpretar las normas
legales referentes a la ley de aguas. As mismo el manejo del cuaderno de cuentas
diarias, libro de caja, manejo de recibos que les permita un adecuado manejo de los
ingresos, egresos y rendiciones.
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b) Operacin y Mantenimiento de sistemas de riego presurizado
Talleres de operacin, mantenimiento y distribucin, con la finalidad de que
conozcan los principios bsicos de una adecuada operacin de la infraestructura,
las tareas de mantenimiento del sistema y la operacin ordenada del sistema, a
este curso asisten tomeros, dirigentes y en lo posible los agricultores lideres.
Elaboracin de los planes de operacin y mantenimiento, para que conozcan como
planificar la operacin, materiales, responsables, fechas, presupuestos, esta
dirigido bsicamente a directivos.
Intercambio de experiencias, para que conozcan las bondades del sistema de riego
presurizado, los cambios en la cedula de cultivos, intensidad de uso del suelo,
incorporacin de cultivos de insercin al mercado y para que valoren insitu la
mecnica de operacin del sistema.
Tcnica de reparacin, con la finalidad de que aprendan los aspectos bsicos de la
preparacin de concretos y morteros, cambio de boquillas y aspersores, filtros
purga de sistema, manejo de vlvulas, proteccin de los componentes del sistema.
Este orientado a los agricultores lideres.
Concurso de riego, cuyo objetivo es fortalecer la organizacin de regantes a nivel
de comit de regantes de la comunidad en su conjunto, para palanquear sus
potencialidades y estrechar los vnculos entre usuarios de un comit a partir de
sus problemas y para lograr las soluciones desde el comit de regantes.
c) Riego parcelario
Este tema se deber dictar en forma practica en una parcela para demostrar la
instalacin de las unidades mviles, acoples, conexiones a los hidrantes, tiempos de
riego, cambio de posiciones, traslapes, manejo de redes, transporte de la unidad
mvil, etc.
d) Manejo de cultivos y pastos cultivados
Manejo agronmico de cultivos maz, papa, cereales, leguminosas, alfalfa y otros
pastos forrajeros (siembra, fertilizacin, sanidad, empacado , ensilado,
henificacin, enfardado).
Sanidad vegetal en cultivos perecibles y no perecibles, control biolgico e
integrado, reconocimiento de plagas y enfermedades, manejo de plaguicidas,
seguridades de uso.
Uso de secadores alternativos del maz para mejorar la calidad y evitar perdidas
por pudricin y ataque a roedores.
Sanidad y alimentacin animal: dosificaciones, baos antiparasitarios, vacunaciones
y cuarentenas, engorde de ganado mejorado.
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e) Redes empresariales
Conocimiento de las cadenas productivas para cada uno de los productos y
bsqueda de mercados dinmicos.
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los costos de la infraestructura, expediente tcnico, costos de capacitacin ,
costos de mitigacin ambiental de ambas alternativas se muestra en los siguientes
cuadros.
CUADRO N 31
PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 1
COSTO DIRECTO 893,719.61 S/.
COSTO INDIRECTO 260,510.39 S/.
GASTOS GENERALES (16.39 %) 146,481.88 S/.
SUPERVISION (6.81 %) 60,829.74 S/.
LIQUIDACION (1.54 %) 13,738.11 S/.
EXPEDIENTE TECNICO (4.42 %) 39,460.67 S/.
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,154,230.00 S/.
COSTO DE CAPACITACION 42,011.65 S/.
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 11,790.00 S/.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 1,208,031.65 S/.
SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHOMIL TREINTAIUNO CON 65/100 NUEVOS SOLES
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CUADRO N 32
El Costo Directo se ha calculado con el programa S10 y se muestran a continuacin:
CUADRO N 33
PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO)
PRESUPUESTO GENERAL - ALTERNATIVA 2
COSTO DIRECTO 1,083,596.90 S/.
COSTO INDIRECTO 260,510.39 S/.
GASTOS GENERALES (13.52 %) 146,481.88 S/.
SUPERVISION (5.61 %) 60,829.74 S/.
LIQUIDACION (1.27%) 13,738.11 S/.
EXPEDIENTE TECNICO (3.64 %) 39,460.67 S/.
COSTO DE LA OBRA 1,344,107.29 S/.
COSTO DE CAPACITACION 42,011.65 S/.
COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL 11,790.00 S/.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 1,397,908.94 S/.
SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTAISIETEMIL NOVECIENTOS OCHO CON 94/100 NUEVOS SOLES
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1 . UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES)
MATERIALES UNID. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
Papelgrafo Unid. 670 0.70 469.00
Plumones n 47 Caja 50 35.00 1,750.00
Cinta Masking Unid. 30 4.00 120.00
Cartulina de colores Pliego 33 1.00 33.00
Alfileres Caja 1.5 3.00 4.50
Laminas didacticas Unid. 12 8.00 96.00
Lapiceros Unid. 335 2.00 670.00
Cuadernos de 50 hojas Unid. 335 3.00 1,005.00
4,147.50
2 . PASANTIA (1 pasantias a otro distrito)
RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
Alquiler de movilidad Ida y vuelta. Global 1 6,000.00 6,000.00
Alimentacin Almuerzo 335 4.00 1,340.00
7,340.00
3 . ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres)
RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
Refrigerio (335 por taller) racin 3350 2.00 6,700.00
Almuerzo (335 por taller) racin 3350 4.00 13,400.00
20,100.00
4 . MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES)
RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
Pasajes Cusco - Sicuani ida y vuelta Pasaje 10 22.00 220.00
Alimentacin (Almuerzo y refrigerio en talleres) Men 20 5.00 100.00
320.00
5 . HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (1 TALLER)
FACILITADOR UNID. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
Honorarios Profesionales Taller 10 500.00 5,000.00
5,000.00
6 . GUIAS DE CAPACITACION
RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT. SUB TOTAL TOTAL
Fotocopia de 335 folletos de 20 paginas Glob. 6700 0.10 670.00
670.00
PRESUPUESTO DE CAPACITACION (10 TALLERES)
MATERIALES CANT. P.U. SUB TOTAL TOTAL (S/.)
. UTILES DE ESCRITORIO (10 TALLERES) 1.00 4,147.50 4,147.50
. PASANTIA (1 pasantias a otro distrito) 1.00 7,340.00 7,340.00
. ALIMENTACION Y REFRIGERIO DE ASISTENTES(10 talleres) 1.00 20,100.00 20,100.00
. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL FACILITADOR (10 TALLERES) 1.00 320.00 320.00
. HONORARIOS PROFESIONALES DEL FACILITADOR (1 TALLER) 1.00 5,000.00 5,000.00
. GUIAS DE CAPACITACION 1.00 670.00 670.00
37,577.50
2,630.43
1,356.55
447.17
42,011.65
IMPREVISTOS (1.19%)
COSTO TOTAL (S/.)
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
COSTO DIRECTO (S/.)
CUADRO N 34 : COSTOS DEL PLAN DE CAPACITACION
GASTOS GENERALES (7%)
SUPERVISION (3.61%)
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En el cuadro anterior (cuadro N 34) se muestra los costos de capacitacin
considerando 10 talleres para los 335 beneficiarios incluidos sus directivos de
riego. Por lo numeroso del grupo se sugiere llevar a cabo los talleres por grupos
para posibilitar un mejor aprendizaje de los asistentes.
Costos de mantenimiento sin proyecto
El nmero de faenantes que realiza la nica faena anual antes de la siembra
es 1 miembro por familia y cada uno en el sector de su parcela. En total se
considera 335 jornaleros y el valor por faena corresponde a S/. 32.00 /da.
Tambin se valoriza el trabajo de 1 tomero que se encarga de distribuir el
agua actualmente.
CUADRO N 35
Los costos de mantenimiento incluyen los costos de reparacin de los canales,
limpieza general, limpieza de los posibles derrumbes y desbroce de malezas en las
diferentes infraestructuras del sistema de riego.
Costos de mantenimiento con proyecto
El proceso de mantenimiento de la infraestructura de riego consiste en la
limpieza, refaccin y reposicin de accesorios que puedan estar deteriorados por el
tiempo de funcionamiento. La operacin del sistema de riego es el manejo de cada
una de las infraestructuras como son las vlvulas, las cmaras de carga,
reservorios, hidrantes y equipo mvil de aspersin. Si no se hace un correcto
manejo el sistema puede colapsar o deteriorar y quedar inoperativo. As mismo es
parte de la operacin la organizacin para el riego de tal forma que se distribuya
correctamente el caudal disponible.
Para calcular los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se a
considerado 3 tomeros por la magnitud del sistema de riego, adems los servicios
de un gasfitero en ambas alternativas. La diferencia esta en que los costos de
REMUNERACION N MESES COSTO PARCIAL COSTO ANUAL
S/. TRABAJADOS S/. S/.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANAL Y TUBERIA
MATERIALES 1 200 200
MANO DE OBRA CALIFICADA: 2,750
01 Tomeros (con pago de S/. 550 c/u) 1 550 5 2,750
Gasfiteros 0 650 8 -
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11,200
Limpieza y refaccin de canal y tuberas (1 vez/ao) 335 32 10,720
Limpieza y refaccin de captacin y cmaras de Carga 15 32 480
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global) 1 100 100
COSTO DIRECTO 14,250
Gastos Generales ( 5% ) 713
Imprevistos (1%) 143
15,105 COSTO TOTAL
CANTIDAD CONCEPTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
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mantenimiento de un canal es mas caro que operar y mantener un sistema de
tuberas de conduccin.
A continuacin detallamos los costos de operacin y mantenimiento de cada
alternativa.
CUADRO N 36
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en caso de la alternativa
1 es de S/. 23,066 anual.
CUADRO N 37
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto en caso de la alternativa
2 es de S/. 32,754 anual.
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
REMUNERACION N MESES COSTO PARCIAL COSTO ANUAL
S/. TRABAJADOS S/. S/.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA
MATERIALES 1 500 500
MANO DE OBRA CALIFICADA: 18,400
03 Tomeros (con pago de S/. 550 c/u) 3 550 8 13,200
Gasfiteros 1 650 8 5,200
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2,560
Limpieza y refaccin de canal y tuberas (2 veces/ao) 40 32 1,280
Limpieza y refaccin de captacin y cmaras de Carga 40 32 1,280
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global) 1 300 300
COSTO DIRECTO 21,760
Gastos Generales ( 5% ) 1,088
Imprevistos (1%) 218
23,066
(ALTERNATIVA 1)
CANTIDAD CONCEPTO
COSTO TOTAL
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
REMUNERACION N MESES COSTO PARCIAL COSTO ANUAL
S/. TRABAJADOS S/. S/.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA
MATERIALES 1 300 300
MANO DE OBRA CALIFICADA: 18,400
03 Tomeros (con pago de S/. 550 c/u) 3 550 8 13,200
Gasfiteros 1 650 8 5,200
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 12,000
Limpieza y refaccin de canal y tuberas (1 vez/ao) 335 32 10,720
Limpieza y refaccin de captacin y cmaras de Carga 40 32 1,280
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(Global) 1 200 200
COSTO DIRECTO 30,900
Gastos Generales ( 5% ) 1,545
Imprevistos (1%) 309
32,754
(ALTERNATIVA 2)
COSTO TOTAL
CANTIDAD CONCEPTO
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Flujo de costos
El costo total de la inversin resulta del costo del expediente tcnico, mas el costo
de obra, mas el costo de la capacitacin y mas el costo de mitigacin de impactos
ambientales negativos.
En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversin total disgregado para
cada alternativa (Considerando el costo del Expediente tcnico, Infraestructura,
capacitacin y mitigacin ambiental):
CUADRO N 38
COSTOS DE LA INVERSION
El flujo de costos a precios de mercado se elabora con los datos antes
mencionados, para ello se compara la inversin total mas los costos de operacin y
mantenimiento con proyecto frente a los costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto, lo que se detalla en los siguientes cuadros:
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 1
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico) S/. 39,460.67
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego) S/. 854,258.94
- Capacitacin a usuarios del riego S/. 42,011.65
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental S/. 11,790.00
S/. 947,521.25
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA 2
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico) S/. 39,460.67
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego) S/. 1,304,646.62
- Capacitacin a usuarios en Gestin de Sistemas de Riego S/. 42,011.65
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental S/. 11,790.00
S/. 1,397,908.93
COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION
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CUADRO N 39
CUADRO N 40
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento
2011 0 947,521.25 15,105.00 932,416.25
2012 1 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2013 2 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2014 3 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2015 4 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2016 5 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2017 6 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2018 7 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2019 8 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2020 9 23,065.60 15,105.00 7,960.60
2021 10 23,065.60 15,105.00 7,960.60
CON PROYECTO
Costos
Incrementales
VALOR ACTUAL DE COSTOS 882,250.51
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
AO
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento
2011 0 1,397,908.93 15,105.00 1,382,803.93
2012 1 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2013 2 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2014 3 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2015 4 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2016 5 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2017 6 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2018 7 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2019 8 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2020 9 32,754.00 15,105.00 17,649.00
2021 10 32,754.00 15,105.00 17,649.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
CON PROYECTO
Costos
Incrementales
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,339,408.10
AO
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4.7 BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto estn representados por la produccin agrcola y
pecuaria, tambin por los ingresos que se obtienen del pago por el uso del agua de
riego y las cuotas de los beneficiarios por concepto de operacin y mantenimiento
del sistema de riego. El clculo de los beneficios es el siguiente:
Produccin en la situacin sin proyecto
Fsicamente el rea del presente proyecto es de 78.0 hectreas de terreno los
cuales son cultivados solo en poca de secano y apenas 7 has hectreas se cultiva
con pastos en la segunda campaa, esta situacin se da por la escasez y el
deficiente manejo del agua de riego.
Actualmente del total de la produccin agrcola un 60 a 70 % es destinado al
autoconsumo y semilla, existiendo tambin un porcentaje de mermas que afectan a
las cosechas, por lo que el porcentaje destinado al mercado solo es del 30 al 40 %.
En la actividad pecuaria solo el 25 % es destinado al mercado y la calidad del
producto ofertado es de baja calidad por tratarse de animales de raza criolla
manejados sin criterios tcnicos.
Los beneficios netos resultan de la diferencia con los costos de produccin que
en este caso son calculados de acuerdo a la tecnologa de produccin en la situacin
sin proyecto.
Los beneficios anuales en la situacin sin proyecto son los siguientes:
CUADRO N 41
S/. /UNIDAD S/. TOTAL
VACUNOS 335 4 335 1000.0 335000.0 800.0 268000.0 67000.0
OVINOS 335 0 0 75.0 0.0 30.0 0.0 0.0
CAMELIDOS 335 0 0 180.0 0.0 600.0 0.0 0.0
PORCINOS 335 2 167.5 500.0 83750.0 150.0 25125.0 58625.0
ANIMALES MENORES 335 14 1172.5 40.0 46900.0 35.0 41037.5 5862.5
PRODUCCION DE QUESO 335 48 4020 7.0 28140.0 5.0 20100.0 8040.0
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes) 335 1440 120600 0.8 96480.0 0.3 36180.0 60300.0
TOTAL 590270.0 390442.5 199827.5
Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA SIN PROYECTO
COSTO DE PRODUCCION VBP PECUARIA VNP PECUARIA
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
PRECIO VENTA
/UNIDAD RUBRO
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA
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CUADRO N 42
Los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del agua y la mano de
obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales, valorizadas
ascienden a S/. 1,005.00 al ao.
El ingreso total sin proyecto ascienden a S/. 212,363.00 al ao, producto de
cuotas, pagos por el uso del agua, venta de la produccin agrcola y produccin
pecuaria. Esto significa un ingreso por familia muy bajo.
Produccin en la situacin con proyecto
Produccin agropecuaria caso Alternativa 1
En la situacin con proyecto se intensificar el uso del terreno, es as que se
utilizar las 78 hectreas en la primera campaa y en la segunda campaa 23.40
hectreas. As mismo los porcentajes de autoconsumo, semilla y merma disminuirn
y el excedente de produccin se destinar para la venta en 50 % de la produccin
agrcola.
En la actividad pecuaria se continuar comercializando el 25 % de su produccin
pero la calidad del producto ofertado debe ser superior puesto que se reemplazar
la crianza de ganado criollo por ganado mejorado con mayor produccin de leche y
carne, adems se incrementar la crianza de cuyes y aves de corral. Esto se
lograr con la produccin de pastos mejorados para la alimentacin animal.
Las cantidades de produccin y las ganancias que generar el proyecto son:
CULTIVOS AREA * RDTO * EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP VNP
ha TM/ha % TM S/. /TM S/. S/./ha
Total
S/.
S/.
PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)
74.10 115687.90 105460.00 10227.90
Papa (siembra grande ) 2.34 5.00 30.00 3.51 1200.00 4212.00 1700.00 3978.00 234.00
Maiz 39.00 1.10 40.00 17.16 3500.00 60060.00 1500.00 58500.00 1560.00
Cebada 4.82 1.30 40.00 2.51 2000.00 5012.80 1000.00 4820.00 192.80
Trigo 5.00 1.00 40.00 2.00 3000.00 6000.00 1200.00 6000.00 0.00
Avena 5.00 0.60 40.00 1.20 4000.00 4800.00 1300.00 6500.00 -1700.00
Arveja grano verde 1.95 0.90 40.00 0.70 2000.00 1404.00 1200.00 2340.00 -936.00
Haba verde 5.85 1.50 40.00 3.51 2000.00 7020.00 1000.00 5850.00 1170.00
Tarwi 2.34 0.70 50.00 0.82 2500.00 2047.50 1000.00 2340.00 -292.50
Alfalfa 5.46 8.00 30.00 13.10 1500.00 19656.00 2000.00 10920.00 8736.00
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.) 2.34 6.00 30.00 4.21 1300.00 5475.60 1800.00 4212.00 1263.60
SEGUNDA CAMPAA 3.90 8907.60 7605.00 1302.60
Alfalfa 3.12 8.00 4.99 1500.00 7488.00 2000.00 6240.00 1248.00
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.) 0.78 7.00 1.09 1300.00 1419.60 1750.00 1365.00 54.60
INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA Y OTROS 1005.00
PRODUCCION AGRICOLA 78.00 124595.50 113065.00 11530.50
TOTAL BENEFICIOS (VNP) 212363.00
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , SIN PROYECTO
COSTO DE
PRODUCCION *
590270.00 390442.50 199827.50 PRODUCCION PECUARIA
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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74
CUADRO N 43
CUADRO N 44
En este caso los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del agua y la
mano de obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales valorizadas,
ascienden a S/. 31,588.00 al ao.
Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos con proyecto se
incrementan a S/. 759,525.75 anual, explotando adecuadamente las dos campaas
y con un adecuado uso de la tecnologa y una buena gestin del sistema.
Produccin agropecuaria caso Alternativa 2
Con la alternativa 2 se cultivaran 74 hectreas en la primera campaa y en la
segunda campaa 22.2 hectreas, puesto que la conduccin por canal de concreto
implica ciertas perdidas de agua.
As mismo en la actividad pecuaria se continuar comercializando el 25 % de su
produccin pero con crianza de ganado mejorado. Adems se incrementar la
crianza de cuyes y aves de corral. Esto se lograr con la produccin de pastos
mejorados para la alimentacin animal.
La produccin en este caso sera la siguiente:
CULTIVOS AREA RDTO * EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP VNP
ha TM/ha % TM S/. /TM S/. S/./ha
Total
S/.
S/.
PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)
78.00 377520.00 123084.00 254436.00
Papa (siembra grande ) 0.00 9.00 50.00 0.00 1200.00 0.00 1700.00 0.00 0.00
Maiz 7.80 1.80 50.00 7.02 3500.00 24570.00 1500.00 11700.00 12870.00
Cebada 0.00 1.80 50.00 0.00 2000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
Trigo 1.56 1.60 50.00 1.25 3000.00 3744.00 1200.00 1872.00 1872.00
Avena 11.70 0.80 50.00 4.68 4000.00 18720.00 1300.00 15210.00 3510.00
Arveja grano verde 7.80 1.50 50.00 5.85 2000.00 11700.00 1200.00 9360.00 2340.00
Haba verde 7.80 1.50 50.00 5.85 2000.00 11700.00 1000.00 7800.00 3900.00
Tarwi 0.00 0.90 50.00 0.00 2500.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.) 5.46 8.00 50.00 21.84 1300.00 28392.00 1500.00 8190.00 20202.00
Alfalfa 21.84 12.00 50.00 131.04 1500.00 196560.00 2000.00 43680.00 152880.00
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.) 14.04 9.00 50.00 63.18 1300.00 82134.00 1800.00 25272.00 56862.00
SEGUNDA CAMPAA 23.40 108615.00 36192.00 72423.00
Papa (siembra temprana ) 5.46 9.00 50.00 24.57 1600.00 39312.00 1700.00 9282.00 30030.00
Maiz siembra temprana 11.70 1.80 50.00 10.53 3500.00 36855.00 1500.00 17550.00 19305.00
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.) 6.24 8.00 50.00 24.96 1300.00 32448.00 1500.00 9360.00 23088.00
INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA 31588.00
PRODUCCION AGRICOLA 101.40 486135.00 159276.00 326859.00
TOTAL BENEFICIOS (VNP) 759525.75
401078.75 PRODUCCION PECUARIA
COSTO DE
PRODUCCION *
1239248.75 838170.00
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
S/. UNIDAD S/. TOTAL
VACUNOS 335 4 335 1800.0 603000.0 1250.0 418750.0 184250.0
OVINOS 335 0 0 75.0 0.0 30.0 0.0 0.0
CAMELIDOS 335 0 0 180.0 0.0 700.0 0.0 0.0
PORCINOS 335 2 167.5 500.0 83750.0 150.0 25125.0 58625.0
ANIMALES MENORES 335 25 2093.75 45.0 94218.8 40.0 83750.0 10468.8
PRODUCCION DE QUESO 335 144 12060 8.0 96480.0 7.0 84420.0 12060.0
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes) 335 5400 452250 0.8 361800.0 0.5 226125.0 135675.0
TOTAL 1239248.8 838170.0 401078.8
Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.
COSTO DE PRODUCCION
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
VNP PECUARIA VBP PECUARIA PRECIO VENTA
/UNIDAD RUBRO
N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA
CON PROYECTO (ALTERNATIVA 1)
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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75
CUADRO N 45
CUADRO N 46
Con la alternativa 2 los ingresos por concepto de cuotas, pagos por el uso del
agua y la mano de obra no calificada de las faenas de mantenimiento de canales
valorizadas, suman S/. 37,683.00 al ao y los ingresos totales con proyecto se
incrementan a S/. 704,810.75 anual, explotando adecuadamente las dos campaas y
con un adecuado uso de la tecnologa y una buena gestin del sistema.
BENEFICIOS INCREMENTALES
En el caso de este proyecto la produccin agrcola y pecuaria se incrementar
entre el primer y tercer ao para luego estabilizarse en los siguientes aos debido
a que el rea con riego disponible por beneficiario es limitado y no soportara un
incremento excesivo de animales. Por esta razn se estima la produccin
agropecuaria con valores promedio del posible incremento en 10 aos de
funcionamiento del proyecto.
A continuacin presentamos el flujo de los ingresos incrementales a lo largo del
horizonte de evaluacin del proyecto.
S/. UNIDAD S/. TOTAL
VACUNOS 335 3 251 1800.0 452250.0 1250.0 314062.5 138187.5
OVINOS 335 0 0 75.0 0.0 30.0 0.0 0.0
CAMELIDOS 335 0 0 180.0 0.0 700.0 0.0 0.0
PORCINOS 335 2 167.5 500.0 83750.0 150.0 25125.0 58625.0
ANIMALES MENORES 335 19 1591.25 45.0 71606.3 40.0 63650.0 7956.3
PRODUCCION DE QUESO 335 96 8040 8.0 64320.0 7.0 56280.0 8040.0
PRODUCCION DE LECHE(LT./mes) 335 5400 452250 0.8 361800.0 0.5 226125.0 135675.0
TOTAL 1033726.3 685242.5 348483.8
Fuente: Elaborado por equipo tcnico en base al diagnstico marzo 2011.
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PECUARIA CON PROYECTO (ALTERNATIVA 2)
COSTO DE PRODUCCION N DE FAMILIAS CANT/FAMILIA VNP PECUARIA
CANTIDAD TOTAL
PARA VENTA (25%)
VBP PECUARIA PRECIO VENTA
/UNIDAD RUBRO
CULTIVOS AREA * RDTO * EXCEDENTES
VOLUMEN PARA
VENTA
PRECIO
UNITARIO **
VBP VNP
ha TM/ha % TM S/. /TM S/. S/./ha
Total
S/.
S/.
PRIMERA CAMPAA (CAMPAA GRANDE)
74.00 362711.00 116772.00 245939.00
Papa (siembra grande ) 0.00 9.00 50.00 0.00 1200.00 0.00 1700.00 0.00 0.00
Maiz 5.18 1.80 50.00 4.66 3500.00 16317.00 1500.00 7770.00 8547.00
Cebada 0.00 1.80 50.00 0.00 2000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
Trigo 1.48 1.60 50.00 1.18 3000.00 3552.00 1200.00 1776.00 1776.00
Avena 11.10 0.80 50.00 4.44 4000.00 17760.00 1300.00 14430.00 3330.00
Arveja grano verde 7.40 1.50 50.00 5.55 2000.00 11100.00 1200.00 8880.00 2220.00
Haba verde 7.40 1.50 50.00 5.55 2000.00 11100.00 1000.00 7400.00 3700.00
Tarwi 0.00 0.90 50.00 0.00 2500.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.) 7.40 8.00 50.00 29.60 1300.00 38480.00 1500.00 11100.00 27380.00
Alfalfa 20.72 12.00 50.00 124.32 1500.00 186480.00 2000.00 41440.00 145040.00
Otros pastos cultivados (Avena , rye gras, trebol, etc.) 13.32 9.00 50.00 59.94 1300.00 77922.00 1800.00 23976.00 53946.00
SEGUNDA CAMPAA 22.20 107485.00 34780.00 72705.00
Papa (siembra temprana ) 7.40 9.00 50.00 33.30 1600.00 53280.00 1700.00 12580.00 40700.00
Maiz siembra temprana 11.10 1.80 50.00 9.99 3500.00 34965.00 1500.00 16650.00 18315.00
Hortalizas(Zapallo,repollo, ajo, cebolla, lechuga, etc.) 3.70 8.00 50.00 14.80 1300.00 19240.00 1500.00 5550.00 13690.00
INGRESOS POR TARIFA DE USO DE AGUA 37683.00
PRODUCCION AGRICOLA 96.20 470196.00 151552.00 318644.00
TOTAL BENEFICIOS (VNP)
704810.75
348483.75
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA , CON PROYECTO
COSTO DE
PRODUCCION *
1033726.25 685242.50 PRODUCCION PECUARIA
ALTERNATIVA 2
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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76
CUADRO N 47
Con la Alternativa 1, el ao 2012 es considerado como el ao de inversin (ao
cero), a partir del ao 2013 hasta el ao 2022 se generar unos ingresos
incrementales de S/. 547,162.75
CUADRO N 48
Con la Alternativa 2, el ao 2012 es considerado como el ao de inversin (ao
cero), a partir del ao 2013 hasta el ao 2022 se generar unos ingresos
incrementales de S/. 492,447.75
AO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 212,363.00 212,363.00 0.00
1 212,363.00 421,536.79 209,173.79
2 212,363.00 607,620.60 395,257.60
3 212,363.00 759,525.75 547,162.75
4 212,363.00 759,525.75 547,162.75
5 212,363.00 759,525.75 547,162.75
6 212,363.00 759,525.75 547,162.75
7 212,363.00 759,525.75 547,162.75
8 212,363.00 759,525.75 547,162.75
9 212,363.00 759,525.75 547,162.75
10 212,363.00 759,525.75 547,162.75
Fuente: Clculos del equipo tcnico
(Alternativa 1)
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
AO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 212,363.00 212,363.00 0.00
1 212,363.00 387,645.91 175,282.91
2 212,363.00 563,848.60 351,485.60
3 212,363.00 704,810.75 492,447.75
4 212,363.00 704,810.75 492,447.75
5 212,363.00 704,810.75 492,447.75
6 212,363.00 704,810.75 492,447.75
7 212,363.00 704,810.75 492,447.75
8 212,363.00 704,810.75 492,447.75
9 212,363.00 704,810.75 492,447.75
10 212,363.00 704,810.75 492,447.75
Fuente: Clculos del equipo tcnico
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
(Alternativa 2)
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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77
Con los datos anteriores procederemos a evaluar socialmente el proyecto con
los ratios de rentabilidad social.
4.8 EVALUACIN SOCIAL
Los factores de correccin que se tomaron en cuenta para calcular los precios
sociales son:
CUADRO N 49
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 50
Factor de Costo
correccin social
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico) 0.8500 33,542
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)
Materiales 0.8500 393,096
Mano de obra calificada 0.9091 34,931
Mano de obra no calificada 0.4100 138,043.66
Equipo y herramientas 0.8500 47,741.63
Gastos Generales 74,568
Gastos de supervisin
Gastos de Liquidacin
- Capacitacin a usuarios
Costo Directo 1 37,578
Gastos Generales 1 2,630
Gastos de supervisin 1 1,357
Imprevistos 1 447
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental 1 11,790
775,723 COSTOS SOCIAL DE INVERSION
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
FACTOR DE CORRECCIN
0.850
0.9091
0.41
0.850
DESCRIPCIN
Bienes. Nacionales
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Bienes importados, equipo y herramientas
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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78
CUADRO N 51
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N 52
Factor de Costo
correccin social
1. Intangibles (Estudios y elaboracin del Expediente tcnico) 1 39,461
2. Inversin en Activos Fijos:
- Obras hidrlicas (Infraestructura de riego)
Materiales 0.8500 579,539
Mano de obra calificada 0.9091 155,257
Mano de obra no calificada 0.4100 203,431
Equipo y herramientas 0.8600 73,132
G.G., G. Supervisin y G. de Liquidacin 186,255
Gastos de supervisin
Gastos de Liquidacin
- Capacitacin a usuarios
Costo Directo 1 37,578
Gastos Generales 1 2,630
Gastos de supervisin 1 1,357
Imprevistos 1 447
- Costos de Mitigacin del Impacto Ambiental 1 11,790
COSTOS SOCIAL DE INVERSION 1,290,875
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento
2011 0 775,722.54 11,633.54 764,088.99
2012 1 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2013 2 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2014 3 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2015 4 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2016 5 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2017 6 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2018 7 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2019 8 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2020 9 19,989.95 11,633.54 8,356.40
2021 10 19,989.95 11,633.54 8,356.40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
AO
CON PROYECTO
Costos
Incrementales
VALOR ACTUAL DE COSTOS 741,304.98
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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79
CUADRO N 53
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Para el caso de los beneficios a precios sociales se ha utilizado el factor de
correccin de 0.86.
CUADRO N 54
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
mantenimiento
Mantenimiento
2011 0 1,290,875.29 11,633.54 1,279,241.75
2012 1 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2013 2 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2014 3 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2015 4 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2016 5 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2017 6 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2018 7 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2019 8 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2020 9 25,813.59 11,633.54 14,180.04
2021 10 25,813.59 11,633.54 14,180.04
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
AO
CON PROYECTO
Costos
Incrementales
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,242,156.35
AO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 182,632.18 182,632.18 0.00
1 182,632.18 362,521.64 179,889.46
2 182,632.18 522,553.72 339,921.54
3 182,632.18 653,192.15 470,559.97
4 182,632.18 653,192.15 470,559.97
5 182,632.18 653,192.15 470,559.97
6 182,632.18 653,192.15 470,559.97
7 182,632.18 653,192.15 470,559.97
8 182,632.18 653,192.15 470,559.97
9 182,632.18 653,192.15 470,559.97
10 182,632.18 653,192.15 470,559.97
Fuente: Clculos del equipo tcnico
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 1)
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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80
CUADRO N 55
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO (VAN Y TIR)
En seguida presentamos los flujos de la evaluacin social del Valor Actual Neto
y la Tasa Interna de Retorno a precios sociales:
CUADRO N 56
AO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 182,632.18 182,632.18 0.00
1 182,632.18 333,375.48 150,743.30
2 182,632.18 484,909.80 302,277.62
3 182,632.18 606,137.25 423,505.07
4 182,632.18 606,137.25 423,505.07
5 182,632.18 606,137.25 423,505.07
6 182,632.18 606,137.25 423,505.07
7 182,632.18 606,137.25 423,505.07
8 182,632.18 606,137.25 423,505.07
9 182,632.18 606,137.25 423,505.07
10 182,632.18 606,137.25 423,505.07
Fuente: Clculos del equipo tcnico
CALCULO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa 2)
AO
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 764,088.99 0.00 -764,088.99
1 8,356.40 179,889.46 171,533.06
2 8,356.40 339,921.54 331,565.13
3 8,356.40 470,559.97 462,203.56
4 8,356.40 470,559.97 462,203.56
5 8,356.40 470,559.97 462,203.56
6 8,356.40 470,559.97 462,203.56
7 8,356.40 470,559.97 462,203.56
8 8,356.40 470,559.97 462,203.56
9 8,356.40 470,559.97 462,203.56
10 8,356.40 470,559.97 462,203.56
Fuente: Clculos del equipo tcnico
S/. 1,548,855
43.7%
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 1)
VALOR ACTUAL NETO ( 11% )
TASA INTERNA DE RETORNO
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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CUADRO N 57
A precios sociales, la Alternativa 1 es la mas rentable tanto econmica como
socialmente ya que el VANS resulta S/. 1,548,855 y la TIRS de 43.7 %,
mayores a los resultados con la alternativa 2.
AO
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 1,279,241.75 0.00 -1,279,241.75
1 14,180.04 150,743.30 136,563.26
2 14,180.04 302,277.62 288,097.57
3 14,180.04 423,505.07 409,325.02
4 14,180.04 423,505.07 409,325.02
5 14,180.04 423,505.07 409,325.02
6 14,180.04 423,505.07 409,325.02
7 14,180.04 423,505.07 409,325.02
8 14,180.04 423,505.07 409,325.02
9 14,180.04 423,505.07 409,325.02
10 14,180.04 423,505.07 409,325.02
Fuente: Clculos del equipo tcnico
S/. 807,027
22.4% TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUAL NETO ( 11% )
VAN y TIR A PRECIOS SOCIALES(Alternativa 2)
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82
AO
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 932,416.25 0.00 -932,416.25
1 7,960.60 209,173.79 201,213.19
2 7,960.60 395,257.60 387,297.00
3 7,960.60 547,162.75 539,202.15
4 7,960.60 547,162.75 539,202.15
5 7,960.60 547,162.75 539,202.15
6 7,960.60 547,162.75 539,202.15
7 7,960.60 547,162.75 539,202.15
8 7,960.60 547,162.75 539,202.15
9 7,960.60 547,162.75 539,202.15
10 7,960.60 547,162.75 539,202.15
Fuente: Clculos del equipo tcnico
S/. 1,635,393
42.0%
AO
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0 1,382,803.93 0.00 -1,382,803.93
1 17,649.00 175,282.91 157,633.91
2 17,649.00 351,485.60 333,836.60
3 17,649.00 492,447.75 474,798.75
4 17,649.00 492,447.75 474,798.75
5 17,649.00 492,447.75 474,798.75
6 17,649.00 492,447.75 474,798.75
7 17,649.00 492,447.75 474,798.75
8 17,649.00 492,447.75 474,798.75
9 17,649.00 492,447.75 474,798.75
10 17,649.00 492,447.75 474,798.75
Fuente: Clculos del equipo tcnico
S/. 912,841
24.4%
VAN y TIR A PRECIOS PRIVADOS(Alternativa 1)
VAN y TIR A PRECIOS PRIVADOS(Alternativa 2)
VALOR ACTUAL NETO ( 11% )
TASA INTERNA DE RETORNO
VALOR ACTUAL NETO ( 11% )
TASA INTERNA DE RETORNO
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4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de sensibilidad, se ha tomado como variable sensible a los
costos de inversin, ya que las polticas del gobierno central y el
comportamiento del mercado interno como externo puedan afectar
directamente en el aumento o reduccin de los costos de inversin.
Los lmites de variacin se han considerado desde una reduccin de costos
del 20% hasta un incremento como mximo tambin de un 20%, lo cual se
detalla en los cuadros siguientes para las dos alternativas a precios de mercado
y a precios sociales:
CUADRO N 58
Ante una variacin del costo de inversin entre el -20% y +20%, el Valor
Actual Neto es positivo, por lo que s conviene invertir.
La tasa Interna de Retorno es superior a la estipulada por el Ministerio de
Economa, cuando en el presente proyecto los costos de inversin se incrementen
hasta en un 20%.
CUADRO N 59
% Inversin (S/.) VAN (S/.) TIR (%)
-20 758,017.00 1,308,314.33 33.6
-15 805,393.06 1,390,083.97 35.7
-10 852,769.13 1,471,853.62 37.8
-5 900,145.19 1,553,623.26 39.9
0 947,521.25 1,635,392.91 42.0
5 994,897.31 1,717,162.55 44.1
10 1,042,273.38 1,798,932.20 46.2
15 1,089,649.44 1,880,701.84 48.3
20 1,137,025.50 1,962,471.49 50.4
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
% Inversin (S/.) VAN (S/.) TIR (%)
-20 1,118,327.14 730,273 19.5
-15 1,188,222.59 775,915 20.7
-10 1,258,118.04 821,557 21.9
-5 1,328,013.48 867,199 23.1
0 1,397,908.93 912,841 24.4
5 1,467,804.38 958,483 25.6
10 1,537,699.82 1,004,126 26.8
15 1,607,595.27 1,049,768 28.0
20 1,677,490.72 1,095,410 29.2
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
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En este caso con una disminucin del costo de inversin en -5%, hace que
Valor Actual Neto siga siendo positivo, lo que significa que S conviene invertir.
CUADRO N 60
CUADRO N 61
A precios sociales se observa que el proyecto 1 muestra que todos sus
resultados son positivos, lo que significa que aunque varen los costos de inversin
entre los lmites establecidos, el Estado puede invertir generando bienestar social.
% Inversin (S/.) VAN (S/.) TIR (%)
-20 620,578.03 1,239,084 34.96
-15 659,364.16 1,316,527 37.15
-10 698,150.28 1,393,969 39.33
-5 736,936.41 1,471,412 41.52
0 775,722.54 1,548,855 43.70
5 814,508.66 1,626,298 45.89
10 853,294.79 1,703,740 48.07
15 892,080.92 1,781,183 50.26
20 930,867.04 1,858,626 52.44
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
% Inversin (S/.) VAN (S/.) TIR (%)
-20 1,032,700.23 645,622 17.9
-15 1,097,244.00 685,973 19.0
-10 1,161,787.76 726,325 20.2
-5 1,226,331.53 766,676 21.3
0 1,290,875.29 807,027 22.4
5 1,355,419.06 847,379 23.5
10 1,419,962.82 887,730 24.6
15 1,484,506.58 928,081 25.8
20 1,549,050.35 968,433 26.9
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
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GRAFICO N 06
Los factores que pueden influir en los costos de inversin son factores
climticos, aspectos sociales, aspectos econmicos, la poltica agraria, la tasa de
libre comercio, los niveles tecnolgicos aplicados y otros. La alternativa 1 no
estara siendo afectada por estos cambios.
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Las entidades involucradas en este proyecto son la Municipalidad Distrital de
San Pablo, La Comisin de Regantes de la Microcuenca Verenuyoc y la Comunidad
Campesina Incaparte.
Una vez concluida la ejecucin del PIP la Municipalidad distrital de San Pablo
har entrega de la obra a Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc quienes
sern el ente responsable de las gestiones para la operacin y mantenimiento del
sistema de riego para lo cual se plantea organizar y capacitar a la poblacin
beneficiaria en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la
vida del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de riego sern cubiertos
por el Comit de Operacin y mantenimiento en directa coordinacin con los
miembros de la Comisin de Regantes. Para ello se ha establecido que el pago de los
beneficiarios por concepto del uso de agua de riego deba ser mnimamente de 5
soles al mes mas el aporte de mano de obra no calificada mediante faenas de los
regantes. Para ello se adjunta el acta de compromiso de operacin y
Anlisis de Sensibilidad
0.00
500,000.00
940,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
5,000,000.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Inversin Py. 1 Inversin Py. 2
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mantenimiento firmado por los miembros de la Comisin de Regante Microcuenca
Verenuyoc.
Los compromisos asumidos se detallan en los siguientes documentos que se
presentan en anexos.
Acta de Asamblea multicomunal con los acuerdos para la libre disponibilidad
del recurso hdrico.
Acta de compromiso de los miembros del Comit de Operacin y
mantenimiento.
Acta de compromiso de la organizacin de Regantes sobre el aporte con
mano de obra no calificada durante las obras, que les permitir un mejor
empoderamiento del presente proyecto.
As mismo la Municipalidad de San Pablo en coordinacin con los usuarios de
riego pertenecientes a la Comisin de Regante Microcuenca Verenuyoc se
compromete a realizar las capacitaciones necesarias segn el Plan de Capacitacin
cuyos temas principales son:
- Fortalecimiento Organizacional
- Gestin de sistemas de riego presurizado.
- Riego Parcelario
- Manejo agronmico de cultivos andinos y pastos mejorados.
- Manejo ganadero
- Redes Empresariales.
Adems se adjunta una copia del la Resolucin Administrativa N007-2012-
ANA/ALA-SICUANI, que resuelva autorizar la Ejecucin de Estudios de
Aprovechamiento Hdrico con fines agrarios a favor de la Comisin de Regantes
Microcuenca Verenuyoc de la C.C. Incaparte, en el ro Verenuyoc.
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4.11 IMPACTO AMBIENTAL
Para la elaboracin del presente perfil se a tomado en cuenta los siguientes
criterios de evaluacin de impacto ambiental y se ha aplicado un mtodo practico
de EIA:
La fuente cuenta con la disponibilidad del recurso hdrico para garantizar el
riego, segn la cdula de cultivos del rea agrcola.
La captacin no interfiere con la ecologa del entorno (caudal ecolgico), con
otras captaciones ni con otros usos del recurso hdrico, sobre todo el consumo
humano.
La calidad del agua es apta para el riego. Para garantizar esta calidad, si se
sospecha de contaminacin del recurso hdrico se deber realizar un anlisis
fsico, qumico y bacteriolgico.
No hay elevados riesgos de contaminacin por factores externos (fbricas,
hospitales, establos, minas y campos de cultivo).
La infraestructura no se ubica en lugares propensos a derrumbes, movimientos
de masa y erosin.
No se afecta abrevaderos de animales silvestres y/o domsticos.
No se interfiere con otras fuentes de agua.
El proyecto no debe ocasionar deterioro de la vegetacin natural en sus
alrededores o reas aledaas. En todo caso se debe prever su reposicin.
El proyecto no debe ser causa de la aparicin de enfermedades infecciosas.
El proyecto no debe estar localizado sobre reas pantanosas o reas
ecolgicamente frgiles.
Las obras no deben de originar un cambio significativo en el paisaje natural de la
zona.
Los canales no deben impedir el paso de animales. Debe haber lugares
habilitados para el paso de animales o personas en los sitios necesarios.
Debe considerarse en el diseo todas las obras necesarias que permitan una
eficiente atencin a los beneficiarios.
Los materiales que se van a emplear en el proyecto (arcilla, piedra, arena gruesa
y hormign) deben proceder de la zona o de la regin, siempre y cuando estn
disponibles. En tal caso, se debe considerar el emparejado y perfilado de
superficie de las canteras de donde se tomar el material.
Los materiales no deben contener elementos contaminantes de riesgo para la
salud.
Los materiales empleados deben ser de fcil disponibilidad y reposicin, para
cuando se requiera una reparacin de la obra.
Es recomendable el empleo de vegetacin natural (pastos o arbustos) para la
proteccin de la ribera de los ros o canales. Y se deber emplear vegetacin de
la zona cuyas propiedades deben de ser ampliamente comprobadas para tal fin.
Es conveniente considerar la proteccin de la fuente de agua mediante
reforestacin en las zonas altas.
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88
En caso de que en alguna etapa del proyecto tengan que estar trabajando a la
vez 15 o ms personas, se debe considerar la construccin de una letrina para el
uso de los trabajadores.
CUADRO N 62 : IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES
ETAPAS
ACCIONES
FACTORES
AMBIENTALES
POSIBLES IMPACTOS
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
N
D
E
L
A
I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
Construccin de
campamentos
MEDIO FISICO
Suelo
Acumulacin de residuos slidos y
lquidos
Contaminacin de suelo por excretas al
aire libre
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Depredacin de la cobertura vegetal
Instalacin de sistema de
riego
MEDIO FISICO
Aire
Generacin de ruidos y polvo
Agua
Disminucin del caudal en la fuente
Suelo
Prdida de suelos y arrastre de materiales
Prdida de la estabilidad de laderas
Compactacin y asentamientos
Paisaje
Deterioro de la calidad visual del paisaje
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin
Dificultad para el uso domstico y
pecuario del agua
Construccin de sistemas
de riego por aspersin
MEDIO FISICO
Agua Uso racional del recurso hdrico
Mejoramiento en el control hdrico
Suelo Disminucin de la erosin
Incremento del uso de fertilizantes
Generacin de residuos slidos de
materiales de construccin
Paisaje Alteracin del paisaje
MEDIO BIOLOGICO
Flora Incremento de variedades hbridas
Ecosistema Transformacin del ecosistema
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin Conflictos entre usuarios
Economa Diversificacin de actividades con la
dinamizacin de los usuarios
Incremento de ingresos econmicos
F
A
S
E
D
E
G
E
S
T
I
N
D
E
S
I
S
T
E
M
A
S
D
E
R
I
E
G
O
Y
P
R
O
D
U
C
C
I
N
Manejo del sistema de
riego
(Riego parcelario,
produccin agropecuaria)
Capacitacin
MEDIO FISICO
Suelo Control de erosin de suelos, Disminucin
de fertilidad de suelos
Paisaje Transformacin del paisaje natural
MEDIO BIOLOGICO
Flora Sustitucin de flora nativa por cultivos y
malezas
Propagacin de plagas y enfermedades
vegetales
Fauna Proteccin a la poblacin silvestre
mediante normas que prohban su
depredacin.
MEDIO
SOCIOECONOMICO
Poblacin Disminucin de conflictos entre usuarios
Mayores ingresos econmicos
Infraestructura Deterioro de caminos y accesos
peatonales por inundacin
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89
LISTADO DE POSIBLES FUENTES DE IMPACTO
Ocurrencia Cdigos
Habilitados
Fuentes de Impacto Ambiental S / No
A. Por la ubicacin fsica y diseo
- La obra se ubica dentro de un rea natural protegida y/o
zona arqueolgica?
No 1,2,3,11,12,1
5,19,
21,22,24,25,
31,32,
33,35
- Se utilizar ms del 50% del caudal de la fuente en poca
de estiaje?
Si 7,8,9,10,24,2
6,29
- El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales
en su recorrido?
S 3,7,8,10
- El agua contiene sustancias contaminantes? No 1,2,3,4,11,20
,23
- Se construirn embalses o reservorios? No 2,4,7,8,10
- El dique es de tierra compactada? No 5,6,10,15,16,
17,27
- Se cruzarn zonas propensas a huaicos, derrumbes o
desliza- mientos?
No 6,10,16,17,2
0,
24,27,34
- El canal cruza otros cursos de agua permanente o
estacional?
No 7,10,16,17,2
6,
27,34,37
- El canal cruza caminos o trochas? Si 15,17,26,32,
37
- Se carece de una comisin o Junta de Regantes? No 26,28,29,34
- Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para
todos los regantes?
No 10,16,28,29
- La fuente de agua abastece algn centro poblado? No 8,26,34
- La fuente de agua es utilizada por animales? Si 22,25,35
- Existen procesos erosivos? No 12,16,17
- El canal cruzar asentamientos rurales? No 1,3,4,26,27,2
8,
29,32,34
Embalses de agua (presas, reservorios)
- El embalse utilizar ms del 30% de la superficie de una
quebrada? (Microcuenca)
No 2,4,5,7,8, 20,
21, 24,25,26,
29, 32,
33,34
- El embalse se ubica en el cauce de la fuente de agua? (ro,
quebrada)
No 1,2,5,7,8,14,
22, 24,25,27
- La fuente de agua es de deshielos de nevados cercanos? No 1,5,7,17,27
- Los agregados provienen de una nueva cantera y/o de la
misma zona del embalse?
No 4,12,16,17,2
2
- El nivel de agua cubrir lugares usuales de anidamiento o
madrigueras?
No 22,24,25
- Se estn afectando abrevaderos? No 2,4,23,24,25,
26,37
- Se cortar o quemar vegetacin? No 18,20,21,23,
31
- El embalse no tiene estructuras de escape para animales? No 2,4,22,25
B. Por la ejecucin
- La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al
proyecto?
No 26,28,29,32,
33,
34,37
- Se carece de letrinas para los trabajadores? No 1,3,11,18
- Se utilizar maquinaria pesada ?
No 15,19,20,23
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Municipalidad Distrital de San Pablo
90
Ocurrencia Cdigos
Habilitados
Fuentes de Impacto Ambiental S /No
- Se afectarn bofedales? No 8,9,13,21,22,
26
- Se eliminar la vegetacin cercana a la fuente? Si 6,12,16,17,2
2
- Se harn excavaciones en zonas con pendientes fuertes? Si 12,13,16,17,
27
- El material sobrante de las excavaciones ser abandonado
en el mismo lugar?
No 3,16,17,27,2
8,29, 31,34
- Ser necesario conformar plataformas? No 12,13,15,16,
17
- El material del corte de taludes puede obstruir la
quebrada?
No 5,6,7,8,12,14
,16,
17,26,27
- El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo? No 15,21,22,23
- Se utilizarn explosivos? No 1,10,11,15,1
7,19, 22,27
- Se abrirn trochas? No 6,7,12,15,17,
22
- La excavacin puede afectar las races de rboles cercanos? Si 6,12,16,17,2
0,21, 23
- El sistema de captacin (tomas, bocatomas) y canales son
de concreto?
Si 1,9,11
- Los agregados provienen de canteras nuevas? No 12,16,17,26
C. Por la operacin
- La junta de regantes carece de organizacin para la
operacin de las obras?
No 1,10,12,14,2
6,27
28,29,34
- Se utilizarn insecticidas, fungicidas y fertilizantes que
pueden ser txicos? (de manera indiscriminada)
No 1,2,4,11,20,2
3,
27
- La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y
accesorios adecuados para su operacin?
No 5,10,14,16,2
8,29
34
- Los suelos en el rea de influencia de la estructura tienen
deficiente drenaje natural?
No 13,14,15
D. Por el mantenimiento
- La junta de regantes carece de organizacin para el
mantenimiento de las obras?
No 1,10,12,26,2
7,
28,29,34
- El material extrado durante la limpieza ser abandonado
junto a la estructura?
No 26,28,29,34,
37
- Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de
las estructuras de riego?
Si 26,28,29,36
- Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en
terrenos con pendiente fuerte?
No 6,10,16,28
- Se carece de los equipos y herramientas mnimas y
adecuadas para los trabajos de mantenimiento de la
infraestructura?
No 3,4,28,29
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
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Se han analizado los cdigos habilitados y se ha determinado la Frecuencia y el Grado de Impacto
en cada caso:
Cdigo Impacto Potencial Frecuencia Grados
7
Alteracin de los cursos de agua en
relacin con la cantidad y a la
situacin fsica (caudal ecolgico).
(2) L
8 Alteracin del balance hdrico (2) L
9 Reduccin de la recarga fretica
(acuferos)
(2) L
15 Compactacin y asentamientos (1) N
17 Derrumbes y deslizamientos.
(Estabilidad de laderas, movi-mientos
de masa).
(4) L
20 Reduccin de la productividad vegetal (1) N
21 Reduccin del rea de cobertura vegetal.
(Diversidad, biomasas, estabilidad,
especies endmicas, especies amenazadas
o en peligro, estabilidad del ecosistema)
(1) N
22 Perturbacin del hbitat y/o
alteracin del Medio Ambiente
Natural
(1) N
24
Destruccin y/o alteracin del
hbitat.
(1) N
25 Reduccin de las poblaciones de
fauna (diversidad de biomasa, especie
endmica, migracin de fauna, riesgo
de atropellos y accesibilidad por efecto
barrera, estabilidad del ecosistema)
(1) N
26 Interferencias con los recursos de
otras comunidades.
(1) N
28 Deterioro o mal uso de las obras. (1) N
Cuadro de valoracin EIA.
Para determinar el grado de impacto Para determinar la categora del Proyecto
Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categora
Mayor o igual que 5 Intenso Al menos un caso de I 1
F 5 I Ningn caso de I y al menos 1 de L 2
Mayor o igual que 2 y Leve Ningn caso de I ni de L. 3
Menor o igual que 4 L
4 f 2
Menor o igual que 1 No signific.
f 1 N
En conclusin, la categora del proyecto es 2, es decir que los impactos negativos
ambientales son LEVES y se deben plantear algunas acciones de mitigacin como
se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO N 63: PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL
(Valorizacin de las medidas de mitigacin Ambiental)
Accin y/o efecto Medidas de mitigacin Cantidad
Costo
(S/.)
Construccin de
campamentos.
-Construccin de letrinas. 3 letrinas 3,000
-Construccin de pequeos rellenos para
los residuos orgnicos e inorgnicos.
3
rellenos
340
-Reforestacin en las reas utilizadas una
vez terminadas las labores.
100 m2 500
Generacin y
acumulacin de resduos
slidos y lquidos
-Construccin de pozas de tierra cubiertas 3 pozas 450
Estabilizacin de taludes
-Reforestacin: barreras vivas de
contencin con especies arbreas nativas.
2.5 has.
7,500
Generacin de desmontes
por construccin de
Cmaras de carga y
canal.
-Traslado del desmonte a depresiones y
afirmacin del terreno.(considerado en los
costos de infraestructura).
6,651 m3
26,995.97
Costo incluido
en inversin.
Disminucin de la
fertilidad de los suelos
con agricultura
intensiva.
-Rotacin de cultivos.
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
-Empleo de abonos orgnicos
160 ha
Costo
considerado en
capacitacin
- Prcticas de agroforestera
160 ha.
Costo
considerado en
capacitacin
COSTO TOTAL
11,790.00
Medidas de mitigacin
-Instruir a los trabajadores, tcnicos y obreros durante la ejecucin para
adecuado manipuleo de cemento, combustibles, materiales y equipo.
-Implementar prcticas para evitar la erosin de suelos durante la operacin y
conduccin del sistema de riego.
-Instalacin de letrinas de acuerdo al nmero de trabajadores.
-Capacitar a los usuarios para la proteccin de las reas instaladas.
-Reforestar los sectores afectados por apertura de zanjas y excavaciones.
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4.12 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
La Alternativa N 1 tiene los valores mayores del Valor Actual Neto y Tasa
Interna de Retorno por lo que es la Alternativa seleccionada.
El valor del COK =11% y de la TSD = 10 %
A PRECIOS PRIVADOS :
A PRECIOS SOCIALES :
El VANS es positivo y la TIR es mayor con una TSD de 10%. Finalmente
sealamos, que la alternativa 1 es el proyecto seleccionado por sus mejores
resultados de los indicadores de evaluacin econmica y social.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION
CUADRO N 64
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS VAN (11%) S/. TIR
ALTERNATIVA 1 1,635,393 42.0%
ALTERNATIVA 2 912,841 24.4%
1. Definir, claramente, qu institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial deber asignarse
ALTERNATIVAS VAN (10%) S/. TIR
ALTERNATIVA 1 1,548,855 43.7%
ALTERNATIVA 2 807,027 22.4%
1. Definir, claramente, qu institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial deber asignarse
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PERFIL : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HATUN YARCCA - C.C. INCAPARTE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORIZADO
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/. TIEMPO DE EJECUCIN: 9 MESES
Item
9526.9
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 9,526.86
9226.9 9226.9
02.00.00 CAPTACIONES 18,453.74
1200.1 1200.1
03.00.00 CANAL DE ADUCCION AL DESARENADOR 2,400.24
1806.4 1806.4
04.00.00 DESARENADOR 3,612.86
2123.8 2123.8
05.00.00 PASE AEREO 4,247.52
2271.0 2271.0
06.00.00 CAJA DE GIRO 4,541.95
89573.8 89573.8 89573.8 89573.8 89573.8 89573.8
07.00.00 LINEA DE CONDUCCION 537,442.59
5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7 5651.7
08.00.00 CAMARAS DE CARGA 45,213.25
19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7 19949.7
09.00.00 RED DISTRIBUCION 159,597.78
9963.7 9963.7 9963.7 9963.7
10.00.00 CAJAS HIDRANTES 39,854.83
2141.0 2141.0
11.00.00 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL 4,282.01
3512.0 3512.0
13.00.00 CAJA DE VALVULAS DE PURGA 7,024.05
14605.0 14605.0
14.00.00 EQUIPO MOVIL DE ASPERSION 29,210.00
7078.0 7078.0 7078.0 7078.0
15.00.00 FLETE 28,311.93
2947.5 2947.5 2947.5 2947.5
MITIG. DE IMPACTO AMBIENTAL 11,790.00
4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2 4201.2
CAPACITACION A DIRECTIVOS Y USUARIOS 42,011.65
(S/.) 16675.5 14226.6 9226.9 9226.9 5401.3 12479.3 95774.9 95774.9 99426.6 126454.3 115175.1 115175.1 29802.5 36880.5 35565.1 37706.1 57320.1 35229.4
(%) 1.9% 1.6% 1.0% 1.0% 0.6% 1.4% 10.7% 10.7% 11.1% 14.1% 12.9% 12.9% 3.3% 4.1% 4.0% 4.2% 6.4% 3.9%
(S/.) 16,675.5 30,902.2 40,129.0 49,355.9 54,757.2 67,236.5 163,011.4 258,786.3 358,212.9 484,667.2 599,842.3 715,017.5 744,820.0 781,700.6 817,265.6 854,971.7 912,291.9 947,521.3
(%) 1.9% 3.5% 4.5% 5.5% 6.1% 7.5% 18.2% 29.0% 40.1% 54.2% 67.1% 80.0% 83.3% 87.5% 91.4% 95.7% 102.1% 106.0%
PROGRAMACION MENSUAL ACUMULADA
Descripcin
Subtotal
S/.
PROGRAMACION MENSUAL
893,719.61
PERIODO
MES 9 MES 1 MES 2 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 3
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4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN
El presente perfil se ha elaborado en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica con lo que se optimiza el uso del recurso pblico, la entidad
responsable es la Municipalidad Distrital de San Pablo.
Inversin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin del proyecto ser la
Municipalidad Distrital de San Pablo a travs de la Gerencia de Infraestructura
cuya capacidad operativa est garantizada.
Operacin y Mantenimiento
La operacin y mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios mediante la
Comisin de regantes de la Microcuenca Verinuyoc que est conformada por los
Comits de riego de las comunidades de Incaparte, Ninarupa y Anexo Suruhuaylla.
4.15 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
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CUADRO N 65
MARCO LGICO
(Alternativa 1)
Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN Se ha contribuido en el mejoramiento Incremento del ingreso familiar mediante la actividad Evaluacin de impacto del proyecto, Los pobladores tienen una organizacin
de los niveles socioeconmicos de los pobladores agropecuaria en un 80 %respecto a la situacin actual INEI, censos, lneas de base, IDH, Mapa de adecuada para el manejo de los sistemas
de la comunidad de Incaparte. pobreza y otros de riego y de la produccin agropecuaria
PROPOSITO Abastecer en forma permanente de agua de Incremento de intensidad de uso de Evaluacin de impactos del del proyecto. Los agricultores a mayor disponibilidad de
riego a las parcelas para el desarrollo de la suelo de 1 a 1,3 . Encuestas y entrevistas a los agricultores. agua garantizan mayor inversin
actividad agropecuaria en la comunidad de . Incremento del VNP agropecuaria Estadsticas del Ministerio de Agricultura agropecuaria.
Incaparte. en un 80 % al tercer ao. Usuarios mejor capacitados en ma-
nejo de riego, cultivos y produccin pecuaria.
Cumplimiento de los talleres de capacitacin
programados
COMPONENTES Sistema de riego por Aspersin Hatunyarcca, operativo Disponibilidad de agua para riego en un 100 % del Informes tcnicos mensuales Rgimen hidrolgico favorable
Oportuna y adecuada disponibilidad de agua para riego rea cultivada. Inventario de la produccin agrcola por Funcionamiento adecuado de las infraes-
Sistemas de riego por aspersin en pleno funcionamiento cultivos. tructuras de riego.
Incremento de la intensidad de uso del suelo Informe final de la ejecucin de obras Disponibilidad oportuna del presupuesto
Capacitacin a los beneficiarios del riego en 01 Comision de Regantes con apoyo de la Actas de entrega de los Sistemas de del proyecto.
Uso y manejo adecuado del agua , suelo y cultivos. Administracin Local del Agusa y Distrito de riego riego a usuarios. Gestion favorable de las autoridades ante
prestan servicio a los usuarios del riego. las instituciones
Adopcin de tecnologias de manejo de
agua por los agricultores.
ACCIONES Construccin de un sistema de riego por 01 captacin de rio Expediente tcnico e informes mensuales Organizaciones de riego con capacidad
aspersin HatunYarcca. Tendido de tubera de conduccin Rendicin y manifiestos de caja de gestin.
Construccin de Cmaras de carga Productos, de buena calidad y con buen Condiciones favorables de mercado para
Tendido de tubera de distribucin precio en el mercado. los productos agropecuarios.
Capacitacin a productores en produccin agropecuaria Rendicin de cuentas econmicas de Aporte de mano de obra local.
Capacitacin a productores en manejo ,operacin y Organizaciones con capacidad de gestin. los regantes.
mantenimiento de los sistemas de riego para garantizar la Productores capacitados en produccin y gestin de Libro de acta, caja, otros
sostenibilidad de los sistemas de riego. sistemas de riego. Padrn de usuarios de riego
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5 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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4.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A precios privados y a precios sociales la alternativa 1 es la seleccionada,
por que ofrece mayor rentabilidad en el tiempo.
La cdula de cultivos propuesta con el proyecto Alternativa 1 es de 78
hectreas en primera campaa y 23 Has. en segunda campaa, haciendo un
total de 101 has. , con una Intensidad de Uso de 1.3.
El mes mas critico es Junio con una demanda de agua de 26.2 litros por
segundo y una oferta de 45 litros por segundo, no existiendo dficit de agua
para el rea considerada.
No se han identificado grandes impactos ambientales en la ejecucin del
proyecto, sin embargo se ha previsto un presupuesto aparte para la
mitigacin de impactos ambientales que se considera en la inversin.
4.17 RECOMENDACIONES
Viabilizar el presente proyecto.
Iniciar con las gestiones para iniciar con la etapa de Inversin y la
elaboracin del Expediente Tcnico.
Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos
del proyecto.