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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA

HUANTA - AYACUCHO

PERFIL DE PROYECTO

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS


LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN
CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA
GENERACION, LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

CODIGO SNIP Nº 272178


INVERSION S/. 3´272,000.00

CONSULTOR

RPZ

Ayacucho, Febrero del 2017


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE


PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION, LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION , UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

INDICE

I.- RESUMEN EJECUTIVO


Ficha de registro e indicadores de Inversión
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Objetivo del Proyecto
1.3 Balance Oferta y demanda del proyecto
1.4 Descripción Técnica del Proyecto
1.5 Costos del Proyecto
1.6 Beneficios del Proyecto
1.7 Resultados de la Evaluación Social
1.8 Sostenibilidad del Proyecto
1.9 Impacto Ambiental
1.10 Organización y Gestión
1.11 Plan de Implementación
1.12 Financiamiento
1.13 Resultados Obtenidos del Proyecto

II.- ASPECTOS GENERALES


2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de referencia
2.5. Objetivos del Proyecto

III IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual
.3.1.1 Determinación del área de influencia
 Ubicación
 Mapa de Ubicación
 Descripción de características

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3.1.2 Diagnóstico y evaluación de las Instalaciones existentes.


3.2 Definición del problema y sus causas
Análisis de causas y efectos
Árbol de problemas y objetivo del proyecto
Análisis de medios y fines del proyecto
Árbol de medios y fines
Análisis y selección de alternativas de solución
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución

IV FORMULACION DEL PROYECTO


4.1. Análisis de la demanda
4.2 Análisis de la oferta
4.3 Balance oferta – demanda
4.4 Descripción Técnica de Alternativa
4.5 Costos de las alternativas
4.6 Beneficios de la Alternativa

V EVALUACION DEL PROYECTO

5.1 Evaluación social


5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sensibilidad
5.4 Análisis de sostenibilidad
5.5 Plan de equipamiento e Implementación
5.6 Impacto Ambiental
5.7 Selección de Alternativa
5.8 Organización y Gestión
5.10 Financiamiento
5.11 Matriz del Marco lógico del Proyecto
5.12 Línea Base para evaluación de Impacto
5.13 Archivos del Proyecto
5.14 Ficha Técnica del Proyecto

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VI ANEXOS
A1 Datos de campo y Registros Fotográficos
A2 Documento de Factibilidad de suministro y Punto de entrega
A3 Descripción Técnica de Alternativa
A4 Estudio de cálculo de caída de Tensión y determinación del calibre de
conductor.
A5 Trazo de ruta y descripción
A6 Plantilla de Armados
A7 Metrado y Presupuesto - Análisis de Costos Unitarios
A8 Evaluación Económica del Proyecto
A9 Detalles de Armados de LP –RP y RS empleados en el Proyecto
A9 Certificado de Inexistencia de restos Arqueológicos del proyecto (CIRA)
A10 Estudio Geológico del proyecto
A11 Ficha de Registro del Proyecto actualizado del Banco de Proyectos
A12 Planos de Red Primaria y Redes Secundarias de las Localidades del
Proyecto

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RESUMEN EJECUTIVO
GENERALES

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RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del Proyecto


AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE
PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION, LLOCHEGUA
NUEVA URBANIZACION, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA
– AYACUCHO

1.2. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del Proyecto, es AMPLIAR los servicios de electricidad en las


localidades comprendidas de la Zona rural del distrito de LLochegua, cuya
provisión, actualmente es limitada, y de alto costo, deficiente e inexistentes, con
la cual se permita acceder a la población a los beneficios que otorga un servicio
de electricidad dentro de los controles de calidad mejorando la calidad de vida
de la población. y contribuir al desarrollo socioeconómico y productivo de la
población rural, contribuyendo de forma directa y efectiva a la erradicación de la
pobreza, mejorando su calidad de vida, así como, incrementar la cobertura
eléctrica.
Para cumplir con el objetivo se plantea dos alternativas
Alternativa 1
 Ampliación de la Infraestructura Eléctrica existente de los SER San
Francisco Radial A40027, con la ejecución de Líneas
Primarias/Redes Primarias en 22.9/13.2 KV. (derivaciones y
transformadores) y Redes Secundarias Convencionales
Alternativa 2
 Cobertura de la demanda de energía eléctrica de las localidades
mediante la Instalación de módulos fotovoltaicos en cada vivienda.
Aprovechando la energía solar.

Efectuando el análisis a las alternativas se elige la Primera por ser más


favorable.

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1.3 Balance Oferta y demanda del proyecto


FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Demanda (kW) 183.2 186.4 189.5 192.8 196.2 199.8 203.2 206.7 210.5 214.1 217.7 221.6 225.4 229.4 233.5 237.6 241.7 246.0 250.3 254.7 259.0
Oferta (kW)
Deficit -183.2 -186.4 -189.5 -192.8 -196.2 -199.8 -203.2 -206.7 -210.5 -214.1 -217.7 -221.6 -225.4 -229.4 -233.5 -237.6 -241.7 -246.0 -250.3 -254.7 -259.0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Potencia Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6
Oferta (kW) 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0
Superávit 181.7 178.1 174.7 171.1 167.4 163.4 159.7 155.9 151.7 147.7 143.8 139.5 135.3 130.9 126.4 121.9 117.4 112.6 108.0 103.1 98.4

Balance del Recurso Disponible

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Demanda (kW) 4,103.2 4,263.2 4,429.4 4,602.3 4,782.0 4,969.1 5,163.3 5,365.1 5,575.2 5,793.5 6,020.3 6,256.3 6,501.4 6,756.5 7,021.7 7,297.3 7,583.8 7,881.8 8,191.5 8,513.5 8,848.2
Demanda del PIP 183.2 186.4 189.5 192.8 196.2 199.8 203.2 206.7 210.5 214.1 217.7 221.6 225.4 229.4 233.5 237.6 241.7 246.0 250.3 254.7 259.0
Otras Demandas 3,920.0 4,076.8 4,239.9 4,409.5 4,585.8 4,769.3 4,960.1 5,158.5 5,364.8 5,579.4 5,802.6 6,034.7 6,276.0 6,527.1 6,788.2 7,059.7 7,342.1 7,635.8 7,941.2 8,258.8 8,589.2

Oferta (kW) 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0
Oferta Total 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0

Saldo Disponible 2,496.8 2,336.8 2,170.6 1,997.7 1,818.0 1,630.9 1,436.7 1,234.9 3,524.8 3,306.5 3,079.7 2,843.7 2,598.6 2,343.5 2,078.3 1,802.7 1,516.2 1,218.2 908.5 586.5 251.8

1.4 Descripción Técnica del Proyecto

LINEA - RED PRIMARIA PROYECTADA DEL PROYECTO

La Ampliación de la Línea Primaria 22.9/13.2 KV Del PSE San Francisco


Radial A 4027, requerida para la electrificación de las localidades se divide en
08 Tramos:

Tramo 1 L.P. a la localidad de Virgen Ccasa


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111680 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Rosario Santillana,
coordenadas 605649,8229294 UTM 579437,8573427, la
ampliación de la Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV
sistema monofásico neutro aislado (MRT) Empleándose postes
de concreto de 12 metros en un total de 10 unidades en una
longitud de 2.020 KM, debido a la topografía de la zona se
instalarán vanos superiores a los 400 metros.

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Tramo 2 L.P. a la localidad de Nuevo Horizonte


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111680 de la radial
A40027 SER San Francisco igual que la L.P. a la localidad
Virgen Ccasa, de la Radial A4027 ubicada en la localidad de
Rosario Santillana, coordenadas 605649,8229294 UTM
579437,8573427, derivándose de la progresiva 103.9 metros a la
localidad de Nuevo Horizonte, la ampliación de la Línea es a un
nivel de tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado
(MRT) Empleándose postes de concreto de 12 metros en un
total de 11 unidades en una longitud de 2.415 KM, debido a la
topografía de la zona se instalarán vanos superiores a los 500
metros. La línea en la mayor parte de su recorrido va paralela a
la carretera de acceso a la localidad

Tramo 3 L.P. a la localidad de Pampas Vista Alegre


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP11667 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Santa Teresa, coordenadas
UTM: 605478,8624926, la ampliación de la Linea es a un nivel
de tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado
(MRT) Empleándose postes de concreto de 12 metros en un
total de 13 unidades en una longitud de 3.984 KM, debido a la
topografía de la zona se instalarán vanos superiores a los 500
metros.

Tramo 4 L.P. a la localidad de Santa Rosa


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111646 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Chongos, coordenadas UTM
607842,8622523, la ampliación de la Línea es a un nivel de
tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado (MRT)
Empleándose postes de concreto de 12 metros en un total de 07
unidades en una longitud de 1.399 KM, debido a la topografía
de la zona se instalarán 01 vano superior a los 700 metros.

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Tramo 5 L.P. a la localidad de La Rinconada


 Este tramo se inicia en la estructura Nº E435106 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Villa Mejorada, coordenadas
UTM 612338,8623547, la ampliación de la Línea es a un nivel de
tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado (MRT)
Empleándose postes de concreto de 12 metros en un total de 10
unidades en una longitud de 2.179 KM, debido a la topografía
de la zona se instalarán 02 vano superior a los 500 metros.

Tramo 6 RP/ L.P. a la localidad de Nuevo Amanecer


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP120723 de la Radial
A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad de Gloria
Amargura, coordenadas UTM 608612,866600, la ampliación de
la Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV sistema
monofásico neutro aislado (MRT) Empleándose postes de
concreto de 12 metros en un total de 04 unidades en una
longitud de 0.268 KM.

Tramo 7 RP/L.P. a la localidad de Nuevo Generación


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP125079 de la Radial
A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad de Corazón
Pata, coordenadas UTM 609250,8628838, la ampliación de la
Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV sistema monofásico
neutro aislado (MRT) Empleándose postes de concreto de 12
metros en un total de 03 unidades en una longitud de 0.190 KM.

Tramo 8 RP/L.P. a la localidad de LLochegua Nueva Urbanización


 Este tramo se inicia en las estructura Nº 4AP120548 y 4120595
de la Radial A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad
de LLochegua, Puerto Amargura Mayapo, coordenadas UTM
618470,8627250 y 618325,8627308, la ampliación de la Línea
es a un nivel de tensión de 22.9 KV sistema trifásico neutro
aislado Empleándose postes de concreto de 13 metros en un

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total de 34 unidades en una longitud de 1.77 KM. Armados en


disposición vertical, cumpliendo las distancias de seguridad.

Con la ampliación y mejoramiento de la Red Primaria se abastecerá de


energía eléctrica a las localidades de:
 Virgen Ccasa
 Nuevo Horizonte
 Nuevo Amanecer
 Pampas Vistas Alegre
 Santa Rosa
 Rinconada Alta
 Nueva Generación
 LLochegua Nueva Urbanización

Las características principales de la Línea Primaria Proyectada son:


 Postes de concreto 13 / 12 M.
 Conductores de Aluminio AAAC. 35 - 50 mm2
 Aisladores poliméricos tipo pin y de suspensión
 Equipos de protección (Cut outs y Pararrayos).
 Ferretería de Acero Galvanizado
 Vano Promedio L.P 220 M.
o Red Primaria 80 m
 Armados (Normalizados por Electrocentro y MEM. )
 Cantidad de Postes
o LP/RP 55 unidades de 12 M y 38 unidades de 13 M
 Amados empleados Normalizados Por Electrocentro
En resumen la ampliación requiere
 1.77 KM de Línea Primaria Trifásica
 12.521 KM de Línea monofásica.
 11 Puntos de seccionamiento en la L:P.
 11 Subestaciones de Distribución

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 REDES SECUNDARIAS
Las Redes Secundarias son Convencionales monofásicas sistema 440/220
V. y trifásicas 380/220 V.
Sus características principales son:
 Conductores de Aluminio auto soportados
 Ferretería de Acero galvanizado.
 Postes de concreto de 9 metros.
 Puesta a tierra Final de circuito
Cada 150 m.
 Vano promedio 40 M.
 Sistema de Distribución 440-220 V 1Ø
380-220 V 3Ø
 Alumbrado público Lámparas de 50 w. Calle Principal
 Acometidas domiciliarias 900 Usuarios
 Cargas Especiales 19 Usuarios
 Longitud aproximada de RS 12.45 KM
 Puntos de AP. aproximados de acuerdo de RD 013 342 Unidades.
 Cantidad de postes 305 Unidades

Costos del Proyecto

El costo del Proyecto Integral Línea Primaria Red Primaria y Redes Secundarias
asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON
00/100 SOLES (S/. 3’272,000.00) Presupuesto base al mes de Marzo del 2017 incluye
los impuestos de ley.

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RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACIONDEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,
SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

COSTO S/. LP Y COSTO S/.


COSTO DE COSTO S/.
ITEM ACTIVIDADES REDES REDES
ACOMETIDAS S/ TOTAL
PRIMARIAS SECUNDARIAS

1 ESTUDIOS DEFINITIVOS CONFORME NORMAS MEM 49,570.00 39,265.00 EN RS 88,835.00

2 SUMINISTRO DE MATERIALES 427,626.42 590,128.93 265,783.33 1,283,538.67


-

3 MONTAJE ELECTROMECANICO 245,646.12 219,768.93 248,860.73 714,275.78


-

4 TRANSPORTE 55,335.66 134,344.73 EN RS 189,680.38


-
5 TOTAL COSTO DIRECTO 778,178.19 983,507.59 514,644.06 2,276,329.83
-
6 GASTOS GENERALES 74,960.33 78,100.00 EN RS 153,060.33
-
7 UTILIDADES 10% 77,817.82 94,424.26 51,464.41 223,706.48
-
8 SUB TOTAL 930,956.34 1,156,031.84 566,108.46 2,653,096.65
-
9 COMPENSACION POR SERVIDUMBRE 25,000.00 25,000.00
-
10 SUPERVISION 37,340.34 40,461.11 16,983.25 94,784.71
-
11 SUB TOTAL OTROS 62,340.34 40,461.11 16,983.25 119,784.71
-
12 SUB TOTAL GENERAL SIN IGV 993,296.68 1,196,492.96 583,091.72 2,772,881.35
-
13 IGV 18% 178,793.40 215,368.73 104,956.51 499,118.64
-
14 COSTO DE OBRA 1,172,090.08 1,411,861.69 688,048.23 3,272,000.00

FECHA DE PRESUPUESTO MARZO 2017

1.6 Beneficios del Proyecto

MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO


 Implementación de Producción Tecnificada empleo de maquinarias
agroindustriales
 Reducción de costos de producción agroindustriales
MEJORES NIVELES DE VIDA
 Mejor atención de servicios de salud y educación
 Mejor atención de servicios de comunicación y telecomunicaciones
 Acceso de la población a desarrollo técnico actualizado (INTERNET)

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1.7. Resultados de la Evaluación Social

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 2,207,610 -1,260,417
TIR (%) 18.4% 6.6%

1.8 Sostenibilidad del Proyecto

En la Etapa de Operación el Proyecto es sostenible con sus ingresos


producto de la venta de energía esta acción estará a cargo de la empresa
Electrocentro.
Los ingresos por la venta de energía son superiores a los gastos de
operación y mantenimiento en un 188.3 % en el sistema Convencional
Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento % 12%
Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 3,723,209 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 13,106,120
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 7,009,358 Valor Actual de los Beneficios (S/.) 34,063,209
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 188.3% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 259.9%

1.9 Impacto Ambiental

 La ejecución del proyecto por los materiales a emplear no implica


emisión de contaminantes, no actúa sobre el medio biótico, no
repercuten en las infraestructuras existentes.
 Las actividades que se realizan en el proyecto de electrificación rural
son:
o I. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
 Adecuación o apertura de caminos de acceso
 Despeje y corte de vegetación
 Transporte, operación y mantenimiento de maquinarias,
equipos y materiales
 Movimiento de tierras
 Disposición de material excedente
 Instalación de postes y líneas

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o II. ETAPA DE OPERACIÓN:


 Mantenimiento de la red de distribución eléctrica a cargo
de la empresa concesionaria de la zona Electrocentro
S.A..
La realización las actividades descritas no perjudican al medio físico
natural, al medio biológico ni al medio social existente, por lo que el efecto
sobre estos tres medios es nulo

1.10 Organización y Gestión


 Gobierno Local pre inversión perfil y estudios
 Ejecución de Obra gobierno local, con participación del MEF/MEM
 Electrocentro a cargo de la etapa de operación y mantenimiento

1.11 Plan de Implementación

El Proyecto seleccionado para solucionar el problema central es de


ejecución en un período corto

 La fase de la Pre Inversión, Perfil, está a cargo de la


Municipalidad Distrital de LLochegua, tiempo estimado para su
realización 60 días
 En la fase de inversión, está considerada la elaboración de los
estudios definitivos y la ejecución del Proyecto. La elaboración del
estudio definitivo, con la obtención de la conformidad del mismo
por parte del sector Energía y Minas o de la empresa
concesionaria, demanda un tiempo aproximado de 60 días
calendarios, Mientras que la etapa de ejecución en la que se
marca dos actividades principales, el suministro de equipos y
materiales y el montaje electromecánico demanda de un tiempo
de 180 días.
 La fase de Post inversión, en las cuales están vinculadas las
actividades de operación y mantenimiento del proyecto, consiste

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en la entrega de los servicios del proyecto, considerando la


estructura de organización del sector energía y minas, así como la
de las empresas prestadoras de los servicios de electricidad, esta
se llevará en dos etapas, la primera de consolidación, en la cual
se efectuaran las diversas actividades para la entrega de servicios
de electricidad a los usuarios, efectuando los trámites
administrativos correspondientes, donde interviene la Unidad
Ejecutora, y la empresa que administra los servicios y encargada
de la operación y mantenimiento de la infraestructura
Electrocentro S.A. (02 meses)

1.12 Financiamiento
El Gobierno Local, tramitará el financiamiento del proyecto ante las
entidades de apoyo como es MEF (Foniprel) / MEM -DGER entre los
cuales están los fondos del FONIE.

1.13 Resultados Obtenidos del Proyecto


RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 3.9 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 1.9% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 1.2% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 2036774 1232011 PIP RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 17.7% 12.2% PIP RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 188.3% 267.9% PIP SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 919 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 268 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 17773.136
US$ Red Primaria / Conexión 279.265
US$ Red Secundaria / Conexión 559.165 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1062.803 CORRECTO
Número de Paneles 919 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión 1619.17

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ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO


INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES
DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA –
AYACUCHO

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora


2.2.1 Unidad Formuladora
La Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), establece en el Capítulo ll, Artículo 9, acápites 9.1 y 9.2, indica las
Funciones y Responsabilidades de la Unidad Formuladora, la misma que fue aprobada
por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01 y publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 09 de abril de 2011.
La unidad formuladora es el área responsable de elaborar los proyectos de inversión
pública de la entidad, además de asumir las competencias según lo establece el
Reglamento del SNIP, está debidamente registrada en el Banco de Proyectos del SNIP
del Ministerio Economía y Finanzas

DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Entidad Gobiernos Locales
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Llochegua
Nombre Unidad Formuladora
Funcionario Responsable Harrison Julio Torres Murga
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Dirección Plaza Principal de Llochegua S/N
Teléfono 948953615
E-mail escorpioner_4@hotmail.com
Proyectista RPZ CONTRASTISTAS YCONSULTORES SRL
Formulador del Proyecto Ing. Hugo Lozano Nuñez – Ruth Genaro
Ponce Zenteno
Teléfono 966018184
E-mail rpz_ayacpower@ yahoo.es

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La municipalidad distrital de Llochegua, dentro sus funciones y competencias en


concordancia con la Ley Nº 27972 Art. 87, ante la necesidad de los vecinos de acceso a
los servicios públicos de electricidad el cual es necesario para el desarrollo de la
población y mejorar las condiciones de vida, formula el presente perfil

2.2.2 Unidad Ejecutora

DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Llochegua
Nombre Municipalidad Distrital de Llochegua
Funcionario Responsable JUAN CARLOS BENDEZU QUISPE
Cargo Alcalde
Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO – RURAL
Responsable del órgano técnico Ing.
Cargo Gerente de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano - Rural
Dirección Plaza Principal de Llochegua S/N
Teléfono

Competencias y Funciones

La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), mediante


Directiva N° 001-2011-EF/68.01 establece en el Capítulo ll, Artículo 10, acápites
10.1 y 10.2, indica las Funciones y Responsabilidades de la Unidad Ejecutora, la
misma que fue aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011; citado las
normas del SNIP, se propone a la Municipalidad distrital de Llochegua como la
UNIDAD EJECUTORA del proyecto en la Fase de Inversión dado que cuenta
con registro en el DGPP, considerando que el proyecto es de su competencia y
funciones teniendo el propósito de promover el desarrollo integral,
armónico y socio-económico, llevando a cabo ejecución de obras y/o
como proyectos viables dentro del área rural de su jurisdicción.

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Asimismo la Municipalidad Distrital de Llochegua como Gobierno Local es una


entidad básica de la organización territorial del Estado y es un canal inmediato
de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses de las comunidades; como entidad promotora de
Desarrollo Local en coordinación con el Gobierno Provincial, Regional y
Nacional, y vela por la competitividad local y las mejores condiciones de vida de
su población

Capacidad Técnica y Operativa

La Municipalidad Distrital de LLochegua cuenta con una organización que


posee solvencia técnica para dirigir el proceso de selección de contratista y
tipo de supervisión de la obra.
La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Llochegua, como la
Gerencia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano - Rural y dentro de sus
funciones le compete la ejecución de los proyectos de inversión pública.

La Gerencia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad


Distrital de Llochegua, tiene la disponibilidad de recursos físicos y humanos para
la ejecución y/o equipamiento de éste tipo de proyectos y cuenta con amplia
experiencia administrativa y técnica, debido a que viene ejecutando, equipando
diversas obras en el distrito, ya sea por la modalidad de administrativo directa y/o
por contrata, contando para ello con el área de obras y supervisión quienes
dirigen, monitorean, supervisan y evalúan la ejecución de proyectos
demostrando capacidad en la ejecución de sus proyectos de inversión
priorizados.

Además de ello que cuenta con profesionales con amplia experiencia con
suficiente capacidad para llevar adelante la ejecución del proyecto, del mismo
modo cuenta con la capacidad técnica y operativa, tiene disponibilidad de
recursos físicos y humanos, lo que garantizará la ejecución de todas las
actividades del proyecto y el logro de las metas, igualmente cuenta con amplia
experiencia en la ejecución de proyectos.

- Proyectos formulados y/o ejecutados

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Según el cuadro siguiente se evidencia la magnitud y la capacidad de la


municipalidad de generar proyectos, según la cartera de proyectos del año 2015
y 2016 se tiene una inversión requerida por un monto de S/. 76,379,888.50.

PROYECTOS FORMULADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LLOCHEGUA AÑO 2015 Y 2016


Monto
Código SNIP Nombre del Proyecto Viabilidad Función Situación Con F15 Beneficiarios
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
N 38398/MX-U KAPASHIARI, N 38680/MX-U
CORAZÓN PATA, N38832/MX-P GLORIA SOL
NACIENTE, N 38969/MX-P PULPITO Y N 38990-
22/MX-P SANTA TERESA, DISTRITO DE
2317841 LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO 10,494,497.00 EDUCACIÓN VIABLE NO 1552
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N. 38309-MX-P EN LA
COMUNIDAD DE MAYAPO, DISTRITO DE
2300256 LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO 7,859,464.00 EDUCACIÓN VIABLE NO 3636
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN
DE INTERVENCIONES POR ADMINISTRACIÓN PLANEAMIENTO,
DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GESTIÓN Y
LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - RESERVA DE
2259123 HUANTA - AYACUCHO 7,187,001.00 CONTINGENCIA VIABLE SI 16221
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.
MILTON CÓRDOVA 1ERA, 2DA, 3RA CUADRA,
AV. LAS ORQUIDEAS, AV. IPABAMBA 1ERA
CUADRA, AV. LA LIBERTAD 1ERA CUADRA, Y
PERIMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA
NUEVA URBANIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE VIVIENDA Y
LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - DESARROLLO
2282566 HUANTA - AYACUCHO 6,846,929.00 URBANO VIABLE NO 1428
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. VIVIENDA Y
PUERTO AMARGURA, DISTRITO DE LLOCHEGUA DESARROLLO
2275789 - HUANTA - AYACUCHO 6,438,560.00 URBANO VIABLE NO 807
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE LLOCHEGUA - ORDEN PÚBLICO EN
2318100 HUANTA - AYACUCHO 4,437,010.00 Y SEGURIDAD FORMULACION NO 8598
CREACION DE LOS SERVICIO DE INFORMACIÓN
Y REGULACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE HUANTA, PROVINCIA DE EN
2300408 HUANTA - AYACUCHO 3,870,000.00 AMBIENTE EVALUACION NO 115949
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHIHUILLO ALTO-SAN ANTONIO,
DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE EN
2282644 HUANTA - AYACUCHO 3,651,767.00 SANEAMIENTO EVALUACION NO 1054
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES EN SUELOS DEGRADADOS
MEDIANTE REFORESTACION EN LAS
SUBCUENCAS DEL RIO TINCUY Y MAYAPO,
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
2316049 AYACUCHO 3,600,885.00 AMBIENTE VIABLE NO 5789
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO UMPIKIRI Y MARGEN
DERECHA DEL RIO MAYAPO, EN LA LOCALIDAD
DE MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA - ORDEN PÚBLICO
2277778 HUANTA - AYACUCHO 3,229,732.00 Y SEGURIDAD VIABLE SI 2603
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
2312046 DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL 2,914,296.00 SANEAMIENTO VIABLE NO 1410

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Monto
Código SNIP Nombre del Proyecto Viabilidad Función Situación Con F15 Beneficiarios
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE CHOLA HUAYRAPATA VALDIVIA,
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
2320399 LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO 2,747,373.00 SANEAMIENTO VIABLE NO 1032
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. VIVIENDA Y
YARURI, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - DESARROLLO
2274433 AYACUCHO 2,686,430.00 URBANO VIABLE NO 929
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. VIVIENDA Y
AREQUIPA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA DESARROLLO
2274462 - AYACUCHO 2,207,109.00 URBANO VIABLE NO 423
CREACION DEL PARQUE ECOLÓGICO DE
LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA -
2284737 HUANTA - AYACUCHO 2,085,237.00 AMBIENTE VIABLE NO 3679
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C. P. VIVIENDA Y
CORAZONPATA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - DESARROLLO
2291937 HUANTA - AYACUCHO 1,754,140.00 URBANO VIABLE NO 1089
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. VIVIENDA Y
PULPITO, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - DESARROLLO
2283232 AYACUCHO 1,594,949.00 URBANO VIABLE NO 351
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL C. P. VIVIENDA Y
MATUCANA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - DESARROLLO
2275787 HUANTA - AYACUCHO 945,724.05 URBANO VIABLE NO 419
CREACION DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE VIVIENDA Y
LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - DESARROLLO
2291819 HUANTA - AYACUCHO 516,671.83 URBANO VIABLE SI 2755
CREACION DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE VIVIENDA Y
LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - DESARROLLO
2291824 HUANTA - AYACUCHO 445,499.13 URBANO VIABLE SI 3158
REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES
GLORIA AMARGURA – BUENOS AIRES (3.10
KM.) Y NUEVO AMANECER – GLORIA SOL
NACIENTE – UNIÓN SAN MIGUEL (4.30 KM.),
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
2315822 AYACUCHO 287,508.60 TRANSPORTE VIABLE SI 3800
RECUPERACION DE LA TRANSITABILIDAD EN
LOS CAMINOS VECINALES DEL, DISTRITO DE
2271855 LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO 258,472.09 TRANSPORTE VIABLE NO 3500
INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL
CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE
LLOCHEGUA, DISTRITO DE LLOCHEGUA -
2286200 HUANTA - AYACUCHO 212,622.40 SANEAMIENTO VIABLE SI 1719
MEJORAMIENTO DEL AREA DE SUB GERENCIA PLANEAMIENTO,
DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN Y
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - RESERVA DE
2261464 AYACUCHO 108,011.40 CONTINGENCIA VIABLE NO 3500
Monto total 76,379,888.50
Fuente: Banco de proyectos del MEF Diciembre 2016

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2.3. Participación de los entidades involucradas y de los beneficiarios

Las entidades involucradas en el presente Proyecto son: el Ministerio de Energía


y Minas, la Municipalidad Distrital de LLochegua, la Dirección Regional de
Energía y Minas, la Empresa ELECTRO CENTRO S.A. y los beneficiarios
directos siendo los habitantes ubicados dentro del área de influencia; no
existiendo conflictos de interés entre los grupos involucrados en relación a la
ejecución del presente Proyecto.
Todos estos grupos están en permanente coordinación y vienen participando en
la toma de decisiones políticas, priorizando la gestión para la búsqueda de
financiamiento y/o asignación presupuestal para la Obra de Electrificación,
materia del presente perfil

a) Ministerio de Energía y Minas – Ministerio de Desarrollo e Inclusión


Social
El MEM tiene la capacidad administrativa y de gestión para resolver
problemas de interés nacional que impulsen el desarrollo de los
pueblos, por lo que para el caso específico del presente proyecto será la
encargada del financiamiento de la presente obra, así mismo le
corresponde ser el promotor de la Instalación y Ampliación de la frontera
eléctrica en la zona. Los recursos para la ejecución del Proyecto serán
del Fondo FONIE Fondo de inclusión Económica en zonas rurales
creado mediante el Artículo 23º de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto
para el año Fiscal 2017, con la finalidad de financiar la elaboración de
estudios de preinversión, ejecución de proyectos de inversión pública, y/o
mantenimiento a cargo de las entidades del Gobierno Nacional y/o
personas jurídicas privadas, para la ejecución de la infraestructura de
agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos
vecinales de forma preferentemente simultánea, con el objeto de generar
un impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en los hogares
rurales.

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b) Municipalidad Distrital de LLochegua


Los gobiernos locales son entidades políticas que representan a la
población del distrito o provincia al que pertenecen y que entre sus
funciones es promocionar el desarrollo comunitario.
Serán los encargados de elaborar los estudios de Preinversión (Perfil
Técnico) y de inversión (Expediente Técnico), para lo cual deberá
coordinar constantemente con los pobladores, y entidades del sector para
poder obtener la información necesaria para la adecuada elaboración del
proyecto.

c) La Dirección Regional de Energía y Minas – DREM


Que entre sus funciones, está la de fiscalización en cumplimiento de las
normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, encargada de la
Evaluación de Impacto ambiental y el de promover la expansión de la
frontera eléctrica.

d) Empresa Electro Centro S.A.


Electro Centro como empresa concesionaria del servicio en la zona de
influencia del proyecto, se ha comprometido a través del documento de
factibilidad de suministro (Ver documento adjunto en anexos), en
garantizar el suministro de Energía Eléctrica, así como encargarse de la
operación y mantenimiento de la infraestructura, otorgando la factibilidad
de suministro y fijando el punto de alimentación.

e) Población.
Como principal beneficiario brinda la información necesaria para el
desarrollo de los estudios de pre-inversión del proyecto (perfil técnico),
acerca de las potencialidades agropecuarias de la zona, y otras
características socio-económicas; durante la etapa de inversión
(ejecución de obras) será un apoyo como mano de obra local calificada y
no calificada; y durante la etapa de post-inversión mediante el pago de

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las tarifas por el consumo de energía eléctrica para garantizar las


Labores de operación y mantenimiento del sistema eléctrico.

La población beneficiada participará en los talleres que se organicen en


la etapa de ejecución de obra (durante la ejecución del estudio de
impacto ambiental), con la finalidad que tomen conocimiento y adquieran
conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solución
existentes relacionadas con el servicio de energía eléctrica; alternativas
que conllevan a asumir un pago por el consumo de energía eléctrica.
Los pobladores de las localidades de las localidades de PAMPAS VISTA
ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO. son los Beneficiarios y
participantes activos del proyecto, pues conforman un potencial humano
para desarrollar los servicios agroindustrial, industrial, turístico,
comercial.

Las autoridades locales, como los propios pobladores han solicitado a


diversas instituciones de desarrollo, la ejecución del proyecto de
electrificación, con el fin de viabilizar el desarrollo de las localidades y
afrontar los diversos problemas que afrontan en la zona.

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DIAGRAMA No I

UNIDAD GOBIERNO CENTRAL


FORMULADORA MINISTERIO DE
MUNICIPALIDAD DE DESARROLLO E INCLUSION
LLLOCHEGUA SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA FONIE


ELECTROCENTRO
MEM - DGER

BENEFICIARIOS
LOCALIDADES

INC
DIRECCION REGIONAL DE
EJECUTOR ENERGIA Y MINAS
CONTRATISTA

RELACIONES ENTRE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

En el Cuadro Nº 1 siguiente se muestra la matriz de involucrados en el proyecto

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CUADRO Nº 1: PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS,


I NTE RESES, ACU E RDOS Y COMPROMISOS.

Grupo de Involucrados Problemas percibidos Intereses

Localidades rurales a nivel


Suministrar Energía Eléctrica en las
Ministerio de Energía y Minas nacional sin servicio
localidades rurales.
eléctrico.

Ampliar la Frontera Eléctrica


Provincial, he incrementar el Buscar otras fuentes de
Dirección Regional de E nergía y
coef ici e nte de f inanciam iento para la
Minas.
electrificación provincial. construcción del proyecto.

Falta de recursos para


Asumir los gastos de los estudios a
f inanciam iento del proyecto nivel de perfil y del expediente
Municipalidad Distrital de D if icultad en salvaguardar la Técnico.
LLOCHEGUA actividad socio -económ ica y Evaluar los estudios de Pre-inversión
a nivel de Perfil.
c ultural
Apoyar en el desarrollo social y económico
de la población local de la población

Deficiencia en el suministro
de energía y calidad del Suministrar el servicio eléctrico al
servicio. Falta de infraestructura
Electro Centro sect or af ectado .
para atender ampliaciones del
servicio de electricidad en especial
Asumir los gastos de Operación y
fuera del área de concesión
mantenim iento del sistema
De los Beneficiarios
D ef i c i e nt e c ap a c i d ad pa r a
(08 localidades)
el desarrollo agroindustrial y Acceso a los servicios de electricidad
turístico, dificultad al acceso de con mej ora en sus niveles y calidad de
servicios de electricidad vida
Fuente: Equipo Técnico

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del Proyecto


EL gobierno local (Municipalidad Distrital de Llochegua) a previsto la ejecución
del Proyecto “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA, VIRGEN
CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA
GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO”, a fin de atender a
las localidades consideradas en el estudio que aún no cuentan con

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servicio eléctrico, con el cual se beneficiará directamente a un total de


3,600 habitantes. Incorporando a un total de 900 viviendas a los servicios
básicos de electricidad y 19 cargas especiales escuelas, colegios, centros
de salud, Municipalidad de LLochegua

La Electrificación de la zona rural de en la zona del Proyecto VRAEN se


inició el año 1986 con la ejecución por parte de Electroperú (UPE 9) del
PSE San Francisco, Instalándose la Central de Quimbiri y electrificando a
los pueblos más desarrollados en ese periodo llegando las líneas
primarias hasta la localidad de Sivia. Luego la electrificación en el VRAE
luego quedo postergada por falta de oferta, la cual recién se concretizó
con la Instalación de la S.E. San Francisco y la construcción de la Línea
de Transmisión en 60 KV de Ayacucho a San Francisco con el cual se
desarrolló y se instaló en el Valle del río Apurímac y Ene la electrificación
en forma masiva a las localidades ejecutándose los Proyecto San
Francisco III,IV.V Etapa llegando las redes a la localidad de LLochegua
Capital del distrito y algunas localidades interiores del mismo las mismas
que fueron atendidas por la existencia de caminos vecinales entrando en
funcionamiento el año 2012, razón por la cual las redes existentes están
muy próximas a las localidades comprendidas en el presente proyecto,
Actualmente el servicio de Electricidad en la zona viene siendo atendido
por la Empresa Electrocentro S.A. teniendo una oficina en la localidad de
San Francisco

El presente proyecto es una ampliación de Radial A4027 (Codificación de


Electrocentro) en 22.9/13.2 kV. de la Infraestructura de los SER San
Francisco (Sector Típico 5), ampliación que incluye a todas las
localidades consideradas por electrificar dentro de la zona de influencia
del proyecto

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2.4.2 Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto

Entre los lineamientos de política relacionados con el presente proyecto


tenemos:
 Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 - 2022 RESOLUCIÓN
MINISTERIAL Nº 203-2013-MEM/DM
 (Plan Nacional de Electrificación Rural) con calidad seguridad y
optimizando los costos de inversión con el fin de brindar la
posibilidad de acceder al uso de energía eléctrica

El Plan de Electrificación Nacional establece entre sus principales metas


el incremento de la cobertura del servicio eléctrico a la población no
atendida, y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos
existentes que brindan deficiente servicio y no permiten el desarrollo de
actividades productivas.

Según Decreto Supremo Nº 026-2007-EM, así como de la Ley del marco


de modernización de la gestión del estado, se ha creado la Dirección
General de Electrificación Rural (DGER) y la fusión del Proyecto de
Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la Aplicación de Fondos
Concursables (FONER) y la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del
Ministerio de Energía y Minas. La DGER inicia sus actividades a partir de
enero del 2008 y será la entidad encargada de coordinar con los
gobiernos regionales y locales, empresas concesionarias de distribución
eléctrica y electrificación rural y demás entidades y programas del
gobierno nacional relacionadas con la ejecución de obras, su
administración, operación o mantenimiento, así como será la encargada
de elaborar el Plan Nacional de Electrificación Rural-PNER.

 Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares


aislados y lejanos del país como medio que permite un
crecimiento homogéneo de la economía de equidad social y
generadora de empleo.

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 Apoyar el desarrollo de las localidades golpeadas por el


terrorismo, lo cual ha originado el desplazamiento de sus
pobladores, brindando mejores atenciones que impulsen y
motiven el retorno y repoblamiento de estos lugares duramente
castigados por la violencia social.
 localizar la asignación de recursos destinados a la inversión social
adicional en el marco de la lucha contra la pobreza.
El marco legal está referido a la siguiente normatividad:
 Ley de Electrificación Rural. Ley Nº 28749
 Reglamento de la ley de Electrificación Rural DS N° 025-2007-
EM.
 Ley de Concesiones Eléctricas DL 25844 .
 Norma Técnica de Calidad y Servicios Eléctricos Rurales RS Nº
016-2008- EM/DGE.
 Código Nacional de Electricidad.
 Decreto Legislativo que regula la Inversión en sistemas
Eléctricos Rurales (SER) UBICADOS EN ZONAS DE
CONCESION – DL N° 1001.
 Factores de Adecuación de los Parámetros de Aplicación del
FOSE aplicables a los usuarios de Sistemas Rurales Aislados
atendidos exclusivamente con Sistemas Fotovoltaico – Res.
Min. N° 523- 20010 MEM/DM.
 Plan Nacional de Electrificación Rural actualizado.
 Normatividad Técnica de diseño y construcción para la
Elaboración de los Estudios de un Proyecto de Electrificación
Rural.
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley de Contrataciones del Estado.

 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública


(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28
de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,

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publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de


2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia
desde el 02 Agosto de 2007
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
(Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-
EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de
Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-
2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14
de Agosto de 2007
 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 CONTENIDOS
MINIMOS.
 Directiva Nº001-2011 EF/68.01 y RD 002-2011 EF/68.01 que delega
facultades a las oficinas del sector público para aprobar. Rechazar, y
declarar la viabilidad de los proyectos
 GUÍAS METODOLÓGICAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y EL ANEXO SNIP 25 DE LA DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, APROBADA POR
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01- Resolución
Directoral Nº 002-2011-EF/63.01
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo Modificado por RD
002-2013-EF/63.01 Anexo SNIP 10
 Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental - SEIA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157-2011-
MINAM
 Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de
Evaluación de Impactos Ambientales (SEIA) y el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM

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 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972


Contexto Regional - Local
a) Gobierno Regional de Ayacucho a través del Plan De Desarrollo
Regional Concertado Ayacucho 2016 - 2021, define políticas y
objetivos estratégicos en el nivel regional que están orientados a la
implementación proyectos de inversión, programas sociales y otros a
fin de brindar acceso a servicios y mejorar la calidad de vida de la
población en situación de pobreza y pobreza extrema.
b) Plan de Desarrollo concertado del distrito de Llochegua 2012 - 2021
Visión: Somos un distrito organizado, descentralizado e integrado, un
distrito que gestiona su autodesarrollo, con familias, autoridades y
comunidades saludables, donde el capital humano es el agente de
cambio y desarrollo sostenible, por sus competencias técnicas
innovadoras, con mejor calidad de vida, basados en menores niveles
de desnutrición; la población muestra un elevado nivel educativo,
deportivo, y una sólida identidad cultural; con infraestructura y
equipamiento de servicios públicos (salud, educación, saneamiento
básico y alumbrado eléctrico) de alta calidad y con un capital
institucional fortalecido.

2.4.3 Normas Técnicas

Las Normas Técnicas consideradas en el presente perfil para el


diseño técnico de la ampliación de las redes de distribución son las
siguientes:

o RD 016 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TECNICAS


DE MONTAJE DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 017 2003 EMDGE ALUMBRADO DE VÍAS
PÚBLICAS EN ÁREAS RURALES
o RD 018 2003 EMDGE BASES PARA EL DISEÑO DE
LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL

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o RD 020 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DE MONTAJE DE REDES SECUNDARIAS CON
CONDUCTOR AUTOPORTANTE PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 021 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE
SUBESTACIONES PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 022 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LAS OBRAS CIVILES Y EL MONTAJE
ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 023 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE SOPORTES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS Y
REDES SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN
RURAL
o RD 024 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE SOPORTES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS Y
REDES PRIMARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 025 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE REDES SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN
RURAL
o RD 026 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE LÍNEAS Y REDES
PRIMARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 027 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE SUBESTACIONES PARA ELECTRIFICACIÓN
RURAL
o RD 030 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL

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o RD 031 2003 EMDGE BASES PARA EL DISEÑO DE


LÍNEAS Y REDES SECUNDARIAS CON
CONDUCTORES AUTOPORTANTES PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 198-2012 EM/DGE EMPLEO DE RETENIDAS
AISLADAS

2.5. OBJETIVO DEL PROYECTO


2.5.1 Objetivo Central del Proyecto

ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE PAMPAS


VISTA ALEGRE, LA RINCONADA, VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA
NUEVA URBANIZACION, UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA -
HUANTA – AYACUCHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD

El objetivo central del Proyecto, es que la población de las localidades


comprendidas en la Zona rural del distrito de LLochegua, accedan a los
servicios de electricidad, actualmente limitada, de alto costo, deficiente y
en muchos casos inexistentes, con la cual se permita a la población
contar con los beneficios que otorga un servicio de electricidad dentro de
los controles de calidad mejorando la calidad de vida de la población y así
contribuir al desarrollo socioeconómico y productivo de la población rural,
contribuyendo de forma directa y efectiva a la erradicación de la pobreza,
mejorando su calidad de vida, así como, incrementar el índice de
cobertura eléctrica.

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III.- IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Determinación del área de Influencia

a. Ubicación del área


El distrito de Llochegua se encuentra ubicado en el extremo norte de la Provincia
de Huanta, en el departamento de Ayacucho.
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Llochegua
Altitud Capital : 420 m.s.n.m.
Localidades del proyecto : siete localidades o comunidades
Región Geográfica : Selva
Latitud Sur : 12° 30” 42”
Longitud Oeste : 3° 51” 30”
UTM 8628000 -616700
La extensión del Distrito de Llochegua es de 78000 has aproximadamente y la
altura es de 420 m.s.n.m. como mínimo y 2500 m.s.n.m. como máximo.
Los límites y accesos del distrito son los siguientes:

Por el Norte.- Limita con el nuevo distrito de Canayre

Por el Este.- Limita con el Departamento del Cusco. El límite se inicia con la
confluencia del Río Mantaro con el Río Apurímac hasta la desembocadura del Río
Acón en la Margen Izquierda del Río Apurímac.

Por el Sur.- Limita con el Distrito de Sivia. El Límite se inicia con la


desembocadura del Rio Acón en la margen izquierda del Rio Apurímac, continua
en dirección general oeste aguas arriba por el thalweg del rio Acón hasta la
desembocadura de una quebrada sin nombre en la margen izquierda del Rio Acón
en un punto de coordenada UTM 86199 Km N y 615.8 E, de alli el limite sigue en
dirección noroeste aguas arriba por el cauce de la quebrada sin nombre hasta
alcanzar la cota 1554 m.s.n.m. Luego continua por la línea de cumbres hasta la
cota 1723 m.s.n.m. en la cima de un cerro sin nombre, de allí el limite desciende

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por la estribación Noroeste de este cerro hasta la desembocadura de la que


quebrada Checchepata en la margen derecha de la quebrada Apulema (Rio
Chuimacota).

Por el Oeste.- Limita con los distritos de Ayahuanco y Santillana. El límite se inicia
en la desembocadura de la quebrada Checchepata en la margen derecha de la
quebrada Apulema (Río Chuimacota), continúa ascendiendo la estribación
Sureste del cerro Uehpajasa, luego sigue por la línea de cumbres del cerro
Quisurumi, que pasa al Oeste de las lagunas Chupacochas y Chillhu cocha,
continúa por la línea de cumbres hasta alcanzar la naciente de una quebrada sin
nombre, sigue aguas abajo por el cauce de esta quebrada hasta su
desembocadura en la margen de la quebrada Uchuyunca hasta su
desembocadura en la margen derecha del Río Viscatan. Sigue aguas abajo hasta
thalweg de este río hasta su desembocadura en la margen derecha del Río
Mantaro punto de inicio de la presente descripción.
A continuación se detalla la ubicación y localización del proyecto a través de
coordenadas y mapas referenciales.

COORDENADAS
ITEM LOCALIDADES ESTE NORTE
1 NUEVO AMANECER 8626712.58 609403.554
2 NUEVO HORIZONTE 8627134.29 695747.789
3 VIRGEN CCASA 8629856.04 603965.011
4 RINCONADA 8621919.93 611884.243
5 SANTA ROSA 8621897.19 608934.043
6 PAMPAS VISTA ALEGRE 8623432.99 602749.041
LLOCHEGUA NUEVA
7 8635000.00 612000.00
URBANIZACION

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MAPA N° 01 MACROLOCALIZACIÓN

Ubicación Nacional – Regional Ubicación Provincial

MAPA DEL VRAE

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MAPA N° 01: UBICACIÓN PROVINCIALY DISTRITAL

MAPA N° 02 MICROLOCALIZACIÓN

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VISTA DE LOCALIDAD DE LLOCHEGUA

3.1.2 Características físicas de la zona


Características geográficas
La parte baja que se extiende a lo largo del río Apurímac lo constituye la zona de
vída matorral desértico sub tropical (md – S), cuya altitud oscila entre los 360 –
1,900 m.s.n.m., son áreas con espesa vegetación y abundante recurso maderero
principalmente, apropiado para la agricultura de productos tropicales y
disponibilidad de recurso hídrico. La zona de vida inmediata viene a ser el matorral
desértico Montana bajo subtropical (md – MBS), cuya altitud está comprendida
entre los 2000 – 2800 m.s.n.m., apta para el desarrollo de la agricultura con
limitaciones topográficas y disponibilidad de recursos hídricos.
La siguiente zona de vida es la estepa montaña subtropical (e – MS), comprendido
entre los 2800 – 3800 y 4000 m.s.n.m.
Finalmente esta zona de vida páramo húmedo subalpino (ph – SaS), cuya altitud
oscila entre los 4000 y 4500 m.s.n.m., apta para el desarrollo de la ganadería.

Flora y Fauna
En el distrito de Llochegua existe una diversidad de fauna silvestre en proceso de
extinción debido a la alta tasa furtiva de los propios pobladores y una alarmante
deforestación la cual modifica el clima y perjudica a las diferentes especies de
animales silvestres. Estas hectáreas ganadas por causa de la deforestación, son

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muchas veces para cultivar la coca. Ante este problema, se requiere un proceso de
concientización en toda la cadena social con un enfoque transversal y de cuenca.

La diversidad de especies forestales es propia de la zona dándose así distintas


propiedades físico – mecánicas (madera blanda y roja), estableciéndose un abanico
de posibilidades de uso de estas especies.

Entre la gran diversidad biológica que tiene el distrito de Llochegua se puede


mencionar que presenta las siguientes especies forestales y fauna silvestre: Caoba,
copaiba, tornillo, cedro, huillca, congona, roble, aguñoymoena, pino chunchu,
cedrillo, bolaina, Paty, lecaina, albícia, pan e árbol, palmeras, pacay, eritrina sp,
chonta, matapalo, canela, achiote monte, quinacho, cético, topa, colde monte,
sahuinto, shaina, tucnay, nogal, palo santo, zapo e, aceite aria, roble, diablo fuerte.

En el caso de la fauna tenemos: gallito de las rocas, mono (frailecillo maquisapa,


coronado y ahuaro), capiro, majas ardilla, sajino ronsoco, loro, venado, sacha vaca,
paujil, perdiz, comadreja, tucany tortuga, armadillo, samaño, puerco espín, custi,
pájaro carpintero.

Lagunas
En el distrito no existen lagunas registradas; lo que existen son numerosos
puquiales.

Recursos Hidricos.- La red hidrográfica del área de estudio está conformada por el
río Apurímac, que sigue su recorrido en paralelo a lo largo de la carretera de la red
vial pasando por las distintas comunidades y muy cerca de las comunidades
beneficiarias. Los afluentes importantes del río Apurímac son los siguientes ríos:
Kimbiri, Samaniato, Mapitunari, Santa Rosa, Rucamarca, Samugari, Paritapunco,
Manitea, Chirumpiaria y Chunchubamba. Todos estos ríos tienen un territorio de
suelos aluviales (Franco – arenosos, Franco – limosos).
En el distrito de Llochegua podemos identificar los siguientes ríos:
Río Savia, río Mantaro, río Apurímac, río Tincuy, río Acón, río Sabogato.

Aguas Subterráneas
En el distrito de Llochegua no se registran aguas subterráneas.

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Clima
El clima del distrito de Llochegua es un clima preponderantemente cálido,
alcanzando una temperatura mínima de 15°C entre los meses de octubre a abril y
una temperatura máxima de 35°C entre los meses de agosto a Setiembre. La
humedad relativa es de 71 a 90%.

La precipitación promedio anual en la zona es de 1200 m.m.. siendo los meses de


mayor precipitación de noviembre a marzo.

Relieve.- Existe superficie ondulada que varía de 8% - 20% diferenciadas por


lomas, laderas y quebradas, el suelo es de aprovechamiento agrícola.

Las áreas que predominan en el valle son las de selva alta, que va desde
los 400 a los 800 m.s.n.m., con presencia de fondos de valle de gran longitud y
poco anchos, generados por el discurrir del río Apurímac y sus afluentes,
enmarcados por contrafuertes andinos que en muchos casos sobrepasan los
2000 metros de longitud constituyendo la ceja de selva.

Extensión.- El distrito de Llochegua tiene una superficie territorial de 759.10 m2.


Aproximadamente medido referencialmente según las autoridades.

Topografía.- La topografía de la zona es relativamente accidentada con cerros


medianamente elevados con tramos pedregosos y suelos arcillosos, característica
propia de la selva alta; el terreno sobre la que se desarrollará el proyecto tiene una
topografía llana en la misma localidad.

Fisiografía y suelo.- La biografía del terreno es calinosa y montañosa presentando


pendientes ligeramente pronunciadas. El color del suelo que predomina en el área
del estudio es el pardo rojizo, ricos en arcilla. Arsénicos y sustancias orgánicas,
existen además suelos no aptos para la agricultura ya que contienen exceso de
calcio, potasio, magnesio, fosfato. Según las áreas de cultivo observadas los
suelos penetran una variabilidad debido a la siembra del cultivo de la hoja de coca
donde se encuentran suelos con PH ácidos y básicos esto induce a concluir que los
rendimientos de los cultivos están por debajo del promedio normal.

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Altitudes.- La altitud en que se encuentra el distrito de Llochegua es de 420


m.s.n.m. y el terreno del proyecto oscila entre una altura de 450 y 1200 m.s.n.m.

Vías de acceso y comunicación

Para llegar al distrito de Llochegua desde la ciudad de Lima se puede optar por: vía
aérea, desde el aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el aeropuerto Alfredo
Mendivil Duarte de la ciudad de Huamanga, capital de la Región Ayacucho, con un
tiempo aproximado de viaje de 45 minutos; también se puede llegar por vía terrestre
a través de la carretera Panamericana Sur y la carretera los Libertadores,
totalmente asfaltada, en un tiempo promedio de ocho horas. Existen dos
importantes accesos al Valle del río Apurímac y Ene – VRAE, por ene al distrito de
Llochegua.
La primera ruta parte del ovalo Magdalena de la ciudad de Ayacucho, en ella se
encuentran ubicadas las agencias de transporte donde parten en horas de la
mañana con destino a San Francisco – VRAE, luego a Llochegua. Para el retorno
se toman las combis en Llochegua o en Pichari. Respecto a la otra ruta - alterna,
desde la ciudad de Huamanga, se toma unos colectivos hacia la ciudad de Huanta
(costo en auto 6.00 nuevos soles), luego otro colectivo que lleva directamente al
distrito de Llochegua (costo de 40.00 nuevos soles), en un tiempo promedio de 9
horas. En ambos casos la carretera es solo afirmada, a la vez muy accidentado y
en periodos de invierno demasiado peligroso.
Cuadro N° : Vía de acceso del Proyecto

RUTAS POR DISTANCIA, TIEMPO DE RECORRIDO, ESTADO, LONGITUD Y COSTOS DE


TRANSPORTE
RUTA Tiempo(Horas) Estado Longitud(km) Costo(s/.)
Ayacucho-San
Francisco- Pichari- 9 Regular 268 70
Llochegua
Huanta-Sivia-
8 Malo 245 60
Llochegua
Ayacucho-Huanta-
9 Regular 260 70
Sivia-Llochegua
Fuente: Instituto Vial Provincial Huanta- IVM

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VISTA DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA

3.1.3. Aspectos socioeconómicos.-


Antiguamente se le conocía al Distrito como YOSHIVA, voz nativa campa que
significa morada o lugar de abundantes peces, pero los colonos llegados de
Ayacucho y Huanta sustituyeron el nombre original con el nombre de Llochegua
que perdura hasta la actualidad.

 Situación socioeconómico
No existe una diferencia clara entre la Población Económicamente Activa y la
pasiva, por lo mismo hecho de la necesidad y pobreza en que viven. Los trabajos
de campo la realiza toda la familia (esposa e hijos) ;por lo tanto la PEA está
compuesta por todos los miembros de la familia aptos para realizar el esfuerzo
físico que demanda las actividades.

Vista de pobladores en actividad de cultivo de coca

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 La población económicamente activa (PEA), del distrito de Llochegua está


representado por el 58.12% de la población total, se trata de personas
comprendidas entre los 15 y 64 años de edad, segmento de la población en edad
de trabajar, si es que no se encuentra estudiando (15 y 25 años).
Hipotéticamente la PEA, sustenta a la población infantil, escolar, universitaria,
enferma y anciana; de allí su importancia. Contar con una PEA superior a la mitad
de la población total, implica que la producción de bienes y servicios está
garantizada y por tanto los niveles de ingreso familiar y empresarial, buenas. Sin
embargo se trata de una PEA con escasas capacidades para la producción. Con
serias carencias educativas, de salud y de afecto.
El 58.12% que constituye la PEA en Llochegua, 84% se dedica a la actividad
agropecuaria, 5% a la actividad comercial y 13% a otras actividades como el
transporte, la construcción. Extracción de madera, etc. (DEVIDA, 2003)

 Niveles de ingreso
De acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI)
e informática, y recabada por otras fuentes, se ha estimado que el ingreso familiar
per cápita asciende a s/. 161.70 nuevos soles mensuales del distrito de Llochegua.
Ingreso obtenido por las actividades realizadas durante el mes por persona. Pero,
también se realizó un estudio socioeconómico en los lugares del proyecto y
también arroja muy parecido el ingreso per cápita mensual por habitante
(diagnóstico de campo).

 Actividad económicamente predominante: actividad Agropecuaria

La población local tiene como principal actividad económica la actividad agrícola,


pecuaria y poco de actividad forestal. Dentro de la actividad agrícola se dedican al
sembrío de la coca, cacao, café, maíz, arroz, plátano, etc. En la actividad pecuaria
se dedican principalmente a la crianza de porcinos, cuyes y aves de corral, pocos
de los pobladores se dedican a la crianza de ganado vacuno que es de poca
representación.
Una parte de su producción se destina para el consumo familiar y la otra parte de la
comercialización de sus productos a los mercados de la ciudad de Llochegua o
venta en las mismas chacras dándose a conocer tres elementos claramente
definidos (agricultor – intermediario – consumidor) donde el intermediario es el más
favorecido económicamente, obteniendo altas utilidades por la compra al agricultor

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a precios bajos y vende en los mercados de la ciudad a precios altos los productos
agropecuarios.
En conclusión los pobladores de Llochegua el 82.0% se dedican a la agricultura
que es la base de la economía local, el 5.0% se dedican al comercio o venta
ambulatoria independiente, el 4.5% es taxista. el 4.0% se dedica a la construcción,
el 2.5% se dedica a la carpintería y el 2.0% a la ganadería.

Cuadro Características Socio económicas


PORCENTAJE
ITEM OCUPACIÓN PROFESIÓN %
1 AGRICULTURA 82.00
2 COMERCIO 5.00
3 OFICIO (TAXISTAS, ETC) 4.50
4 CONSTRUCCIÓN 4.00
5 CARPINTERÍA 2.50
6 GANADERÍA 2.00
TOTAL 100.00
Fuente: Elaboración propia

Imágenes del cultivo de coca en la zona del proyecto

La mayoría de los agricultores en el Vraem, cultivan coca, y eso no es ilegal. Las tiendas
venden hojas por bolsas. Pero a pesar de que no está en contra de la ley cultivar
coca, es ilegal procesar las hojas y producir la base de coca de la que se hace el
clorhidrato de cocaína en polvo.
En el corazón del valle está la ciudad de Llochegua, un centro comercial que sirve
pequeñas comunidades remotas.

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De acuerdo a información de autoridades y diagnostico in situ el 90% de los


agricultores en su distrito cultiva coca.
"Es un gran problema, pero es el único cultivo que sustenta a las personas. La
coca se cosecha cuatro veces al año. El café se cosecha solamente una vez, y su
precio está por el suelo"

 Vivienda
Las edificaciones en las 08 localidades comprendidas en el estudio, están
construidas con diferentes tipos de materiales; el 84.3% de las viviendas están
construidas con madera con cobertura de calamina galvanizada, el 3.1% están
construidas con material de quincha, el 0.6% de las viviendas están construidas con
concreto, el resto con menor porcentaje están construidas con adobe, estera, piedra
con barro, etc.
Predomina el material de madera debido a la existencia de material disponible, que
define una construcción de bajo costo al alcance de la economía de los pobladores.

Imagen Viviendas Típicas de la zona del proyecto

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MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS VIVIENDAS


DESCRIPCIÓN N° DE VIVIENDA PORCENTAJE %
MADERA 301 84.3%
QUINCHA 11 3.1%
CONCRETO 2 0.6%
ADOBE 5 1.4%
ESTERA 1 0.3%
PIEDRA CON BARRO 1 0.3%
OTROS 36 10.1%
TOTAL 357 100.0%
Fuente: Diagnóstico de campo

 Servicio de Salud
El servicio de salud está a cargo del Centro de Salud de Llochegua, perteneciente a la
Micro Red de Servicios de Salud Sivia. En el ámbito rural existen además 06 puestos de
salud ubicados en lugares estratégicos, con capacidad resolutiva para atender solo
enfermedades menores. Los establecimientos de salud están ubicados en los siguientes
centros poblados: Llochegua (Centro de Salud), Canayre Mayapo, Corazón Pata, Villa
Mejorada, Yaruri y Puerto Amargura, teniendo un máximo de atención debido a su
capacidad instalada de cada puesto de salud que a continuación vemos:

Cuadro de: Población que accede al centro de salud y puesto de salud Llochegua

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Población Material de
Descripción
beneficiaria construcción
Centro De Salud Llochegua 2649 Noble
Puesto De Salud Canayre 1289 Noble
Puesto De Salud Yaruri 1319 Madera
Puesto De Salud Corazón Pata 897 Noble
Puesto De Salud Puerto Amargura 1013 Noble
Puesto De Salud De Mayapo 2385 Noble
Puesto De Salud Villa Mejorada 805 Madera
FUENTE: Red de Salud Ayacucho, 2012.

De La problemática de salud, se debe principalmente a la falta de conciencia de la


población en tomar las medidas necesarias para la prevención, en muchos casos no
acuden a los centros de salud, por la dificultad del transporte y la distancia en que se
encuentran cada una de dificultad del transporte y la distancia en que se encuentran cada
una de ellas. La cobertura del servicio de salud son principalmente para aliviar algunas
dolencias menores o para cautelar una emergencia y las que se muestran más complejas
son evacuadas al hospital central de Huanta.
El centro de salud de Llochegua cuenta con los siguientes recursos humanos:

Cuadro Recursos humanos del centro de salud Llochegua


Profesión Cantidad Vínculo laboral
Enfermera 1 Contratada
Obstetriz 4 Contratada
Técnico en Enfermería 5 Nombrada/Contratada
Medico 2 Contratada
Técnico en Farmacia 1 Contratada
Biólogo 2 Contratado
Técnico Informatico 1 Nombrado
Personal de Servicio 1 Contratado
Fuente:Micro red de salud de Sivia

En casos graves se tienen que trasladar al hospital de Huamanga; debido a los costos los
pobladores optan por emplear la medicina casera o tradicional, y por lo tanto es fácil
imaginar las dificultades que apremian a estos pobladores en lo que respecta a una
atención médica oportuna. A continuación se detalla casos atendidos por problemas de
salud

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Cuadro diez primeras causas de morbilidad general del centro de salud y puestos
de salud Llochegua
N° MORBILIDAD TOTAL

1 R5091FEBRIL SOSPECHOSO DE MALARIA 1753

2 K021 CARIES DE A DENTINA 1154

3 J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 787

4 A010 FIEBRE TIFOIDEA 653

5 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 465

6 A09X INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A OTROS ORGANISMOS 386

SIN ESPECIFICAR

7 O234 INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARAS EN EL 321

EMBARAZO

8 B519 MALARIA POR P, VIVAX SIN COMPLIACIONES 251

9 J209 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 198

10 O261 AUENTO PEQUEÑO DE PESO EN EL EMBARAZO 186

TOTAL GENERAL 6154

Fuente: Micro red Llochegua, 2012

Según el censo 2007 realizado por e INEI el distrito de Llochegua tiene una desnutrición
crónica de niños menores de 05 años de 46% por encima de la tasa promedio nacional
establecidos, como vemos en el siguiente cuadro:

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Servicios Básicos

Agua potable:

Los pobladores del distrito de Llochegua, no cuentan con el servicio de agua potable. El
agua con que cuentan los pobladores de la capital del distrito es suministrada por
puquiales y el rio Sabogato, no teniendo ningún tipo de tratamiento; dicho sistema se
adoptó a partir de 1994. El suministro de agua no es continuo, ya que el agua de estos
puquiales y del rio no es suficiente, por lo que el agua de estos puquiales y del rio llega
hasta una pequeña planta de tratamiento del agua la cual no está en funcionamiento. Si
bien el agua de los puquiales es limpia, esta se contamina cuando se combina con el
agua del rio sabogato, ya que desde las alturas de este rio, los productores de hoja de
coca arrojan sus residuos al rio. Cada centro poblado menor se abastece de agua a
través de los puquiales canalizado por el mismo sistema de tubos.

Desagüe:

De igual forma existen deficiencias y carencias en la disposición sanitarias de excretas e


inadecuados hábitos de higiene personal. La disposición de excretas muchos realizan a
campo abierto, teniendo a los niños como principal agente contaminante debido a que
ellos se encuentran en contacto con los residuos orgánicos e inorgánicos algunos
improvisan realizan agujeros, bien se sabe q sufren de filtraciones a consecuencias de
las lluvias, estas se desplazan a los ríos, riachuelos contaminando el agua que consumen
contaminando también, las aguas profundas y superficiales, afectando asi el equilibrio
ecológico del entorno de la comunidad y limitando el uso para otras actividades propias
de los habitantes. El 50% de las viviendas tienen letrinas y fueron construidos sin criterio
técnico, por lo que en época de varano tienden a emitir olores, y a su vez no brinda
seguridad para dar uso tal como se aprecia en la imagen

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Según el siguiente cuadro podremos observar que la mayoría de los ciudadanos del
distrito (47.3%) realizan sus necesidades al aire libre, es decir en el monte.

Cuadro servicios higiénico en el distrito de Llochegua


Tipo de servicio %
Aire libre 47.30
Rio sequia 7.50
Pozo ciego / negro 3.50
Letrina domiciliaria 27.40
Vecino, baño/letrina publica, etc. 2.00
Red conexión domiciliaria 5.00
Total 100.00
Fuente: INEI-Censo 2007

Educación

Según el censo 2007 realizado a la población del distrito de Llochegua respecto al nivel
educativo de sus habitantes se tiene el siguiente: el 17% de sus habitantes no tienen
nivel educativo, el 3.07% tiene educación inicial, el 43.69% aprobó solamente educación
primaria, el 30.6% aprobó el nivel secundario, el 1.06% tiene estudio superior no
universitario completo, el 0,85% tiene estudio superior universitario incompleto y el 1.26%
tiene estudio superior universitario completo es decir; estudio alguna carrera superior.

"En Llochegua, por cada 100 estudiantes que terminan la escuela


secundaria, tal vez 10 irán a la universidad, aunque sólo dos o tres la
terminarán. ¿Y los otros 90? Terminan en el cultivo de coca".
Muchos se vuelven mochileros también. Al menos un tercio de la cocaína
producida en el Vraem se transporta en sus espaldas.
A continuación se detalla el nivel de instrucción de los habitantes de Llochegua:

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Cuadro ultimo nivel de estudios que aprobó


Categorías Casos %
Sin nivel 1930 17.30
Educacion inicial 342 3.07
Primaria 4873 43.69
Secundaria 3413 30.60
Superior no univ. Incompleta 118 1.06
Superio no univ. Completa 242 2,17
Superior univ. Incompleta 95 0.85
Superior univ. Completo 141 1.26
Total 11154 1
Fuente: INEI- CPV 2007

Analfabetismo: según los resultados preliminares del censo nacional de la población y


vivienda, realizado por el INEI en el año 2007, el 17.3%de la población no sabe leer ni
escribir. El analfabetismo es mayor proporción entre las mujeres del distrito (76.3),
mientras que en los hombres este es menor (23.6%), si analizamos los niveles de
analfabetismo según grupos de edad, este se ´presenta en una proporción mayor al 30%
entre los ciudadanos que tienen más de 41 años de edad.

Situación del nivel inicial y primario:

El distrito cuenta con 02 colegios reconocidos y 02 colegios que si bien están


funcionando no cuentan con la resolución de creación, el reconocimiento del Ministerio de
Educación. Así mismo el número de escuelas y jardín de niños que presenta el distrito es
de 25 y 03 respectivamente. De todos los centros educativos del distrito, 19 están en
pésimas condiciones, 8 regulares y 3 operativas, asimismo se tienen una población
escolar de aproximadamente 2,300 alumnos matriculados; 68 profesores; y 71 aulas. De
lo anterior deducimos que existen 32.4 alumnos por aula y 0.98 profesores por aula. En
las escuelas del distrito casi siempre no se cuenta con el personal docente suficiente, por
lo que un mismo profesor tiene que hacerse cargo de más de un grado al mismo tiempo.
Solo los centros poblados que cuentan con un colegio de nivel secundario son el
Mayapo(solo hasta el segundo año) y canayre (solo hasta el segundo año). Hay que
señalar que los colegios de los centros poblados de Canayre y YARURI no están
reconocidos por el Ministerio de Educación y reciben el apoyo del colegio de Mayapo y
Llochegua respectivamente

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En el cuadro siguiente se puede apreciar la cantidad de instituciones educativas existentes en


el distrito de Llochegua y a la vez la cantidad total de alumnos que asiste a los diferentes
centros educativos con la finalidad de seguir su enseñanza- aprendizaje. A continuación
detallamos:

Poblacion escolar
Infraestructura educativa
N° de alumnos
Población Polidocente Polidocente
Polidecente Polidocente
Total Unidocente Multigrado Total Unidocente Multigrado
Multigrado Multigrado
Completo completo
12150 24 10 3 11 2300 275 245 1780
Fuente: UGEL Huanta-2011

La asociación de la municipalidad del valle rio Apurimac y ene-AMUVRAE ha construido


dos aulas con su respectivo mobiliario y ss.hh de posos séptico en la comunidad de
puerto amargura sol naciente lo cual favorece la enseñanza de los niños estas
inversiones en educación que realiza el AMUVRAE solo lo hace en los poblados que no
son capital del distrito.

Servicio de energía eléctrica

La población de los centros poblados incluidos en el estudio, no cuenta con energía


eléctrica diaria tampoco cuenta con alumbrado público, en la capital del distrito el
suministro de energía es a través de redes convencionales del SER San Francisco radial
A 4027 administrado por Electrocentro el mismo que cubre solo al 40% de la población
El pago mensual es de acuerdo al consumo, teniendo un pago mínimo por consumo en
promedio de S/.32.00 nuevos soles por este servicio utilizando mucho más para uso
doméstico y teniendo mayor pago por uso comercial según su consumo.
En la localidad de LLochegua Nueva Urbanización no existen redes para la prestación de
servicios a pesar que la Troncal de la radial A4027 que administra la Empresa
Electrocentro, cruza por el medio de la misma.

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d) organización sociales existentes en las comunidades

La organización básica y la que ejerce mayor jerarquía y convocatoria de esta comunidad


está regida por el agente municipal y teniente gobernador que tienen la responsabilidad
de convocar a la población a reuniones y luego gestionar los diferentes acuerdos
tomados en asamblea general.

Agente Municipal.- Cuya función es coordinar con su población con la finalidad de


buscar el desarrollo integral de la comunidad y mejorar el bienestar de sus habitantes y a
la vez coordinar con la municipalidad del centro poblado de su jurisdicción para ver los
diferentes planes de trabajo a realizar en beneficio de sus comunidades y este a su vez
coordinará con la Municipalidad Distrital de Llochegua para incluir en el presupuesto
participativo los proyectos sociales requeridos por la población.

Teniente Gobernador.- Las funciones que generalmente realizan son las siguientes:

 Trámite y registros de denuncias de la ciudadanía sobre presuntos atentados contra


los derechos humanos.
 Seguimiento del trámite de quejas y demandas de la población.
 Velar por la correcta presentación de los servicios públicos en general.

El comité de auto defensa.- Cuya relevancia se centra en la lucha contra el terrorismo,


en la actualidad asume la defensa de la comunidad de la presencia de rebrote del
terrorismo, narcotráfico y delincuencia, no cuenta con un ambiente propio que le permita
planificar y organizar las acciones de vigilancia y control necesarias para mantener la
seguridad ciudadana de la comunidad.

El club de madres.- Que incumbe específicamente las cuestiones del género femenino y
de la niñez, no cuenta con un ambiente adecuado para sus labores y para la
capacitación, los miembros de esta organización se reúnen en un ambiente de la I.E. es
decir en el almacén de este, manifestando molestias e incomodidad de las madres de
familia tales condiciones.

Vaso de leche.- Según la coordinadora del vaso de leche de la comunidad de Helares


realiza cada mes reuniones de coordinación con la población beneficiaria en su vivienda,

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debido a que no cuenta con local para tal fin y a la vez distribuir de manera ordenada en
un ambiente adecuado la ayuda alimentaria que consiste en: tarros de leche, avena y una
bolsa de lácteo de un litro por beneficiario por mes.

Los alimentos que reciben de la Municipalidad Distrital de Llochegua son recepcionadas y


almacenados en la vivienda de la coordinadora para luego distribuirlos a los beneficiarios,
esta situación genera contratiempos y molestias por la utilización de avientes
inadecuados (privados) de familiares, así mismo en algunos casos el maltrato o mala
manipulación de los alimentos en distribución hace que se deterioren no siendo aptos
para el consumo humano.

Promotoras de salud.-Son encargadas de brindar los rimeros auxilios y programan


campañas médicas relacionadas a la salud pública en beneficio de los pobladores, estas
promotoras y los profesionales de la salud encargadas de las campañas de prevención
siempre realizan sus actividades en ambientes prestados y no desarrollan con normalidad
su trabajo por la incomodidad del ambiente porque no es el adecuado.

Club deportivo de la comunidad.- El club deportivo Helares es una organización


representativa de la comunidad donde, participan cada año en el campeonato distrital de
la Copa Perú. Tiene dirigencia, la cual, representa ante la liga distrital de fútbol de
Llochegua.

Asociaciones de productores agropecuarios.- Está conformado por productores en


cada una de las comunidades con el fin de negociar volúmenes agrícolas a precios
razonables.

Organizaciones externas.- En la actualidad muchas organizaciones se hacen presentes


en las diferentes comunidades con la finalidad de coordinar, concertar algún asunto de
importancia o planificar algún trabajo en beneficio de la población en general, tal es el
caso del proyecto café y plátano ejecutado por la municipalidad distrital de Llochegua
donde los coordinadores y extensionistas agrícolas tiene que estar coordinado
constantemente con sus autoridades y la población para el desenvolvimiento normal del
proyecto.

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Diagnóstico de los servicios

Situación de la infraestructura y del servicio eléctrico


Según el Censo Nacional de población y vivienda realizado por el INEI el año 2007, de
las 3165 viviendas que existen en el distrito de Llochegua; 2698 viviendas no contaban
con alumbrado eléctrico es decir, el 85.2% de familias no tenían energía eléctrica
teniendo un retraso en su desarrollo socioeconómico y productivo de las comunidades.
Por lo tanto, es un indicador de baja cobertura de alumbrado eléctrico, y de baja Calidad
de vida de la población, por no contar con el servicio básico de alumbrado eléctrico.

Cuadro Cantidad de viviendas con alumbrado Llochegua


Si tiene No tiene
Tipo de vivienda alumbrado alumbrado Total
eléctrico eléctrico
Casa Independiente 450 2, 144 2594
Vivienda en quinta 9 0 9
Vivienda en casa de
1 6 7
vecindad
Choza o cabaña 2 521 523
Vivienda improvisada 0 19 19
Local no destinado para hab.
5 7 12
Humana
Otro tipo particular 0 1 1
TOTAL 467 2, 698 3165
Porcentaje 14.8% 85.2% 100%
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Los pobladores asentados en las Comunidades de: Santa Rosa, Rinconada, Nuevo
Amanecer, Nuevo Horizonte, Virgen Ccasa, Pampas Vita Alegre, Nueva Generación,
LLochegua Nueva Urbanización, son de condiciones humildes, no cuentan con energía
eléctrica; la escasez e inadecuado suministro de energía eléctrica es un obstáculo
importante para su desarrollo socioeconómico. La energía eléctrica resulta fundamental
para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condición humana:
refrigeración para los alimentos, luz para leer, electricidad para el acceso a los medios de
comunicación, etc.

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Los pobladores de las 08 comunidades con necesidad de energía eléctrica viven en


extrema pobreza, teniendo limitaciones en el desarrollo económico, comercial, productivo
y cultural por la escasez e inadecuado suministro de energía eléctrica. Los servicios
públicos (escuelas, postas médicas, iglesias, etc.) disponibles se encuentran limitados y
el acceso a servicios básicos indispensables es de poca calidad.
Ante ésta realidad y la cercanía del sistema eléctrico que administra la concesionaria en
la zona del estudio, ha sido motivo para que los pobladores de las 10 comunidades del
distrital de Llochegua, soliciten el pedido de electrificación en la zona y desde luego se
considere la elaboración del presente estudio de preinversión a nivel de Perfil, de tal
manera que se cumpla con las condiciones requeridas para lograr el financiamiento que
permita la ejecución del proyecto.

Característica de la problemática
El inadecuado suministro eléctrico obliga a la población utilizar otros medios como
lámparas y/o mecheros a kerosén, televisores y/o radios a batería, linternas a pilas, velas,
etc., que no garantizan la calidad de iluminación e información; originando la aparición de
enfermedades como miopía, astigmatismo, carnosidad, ceguera parcial, reduciendo la
vida promedio de este sector; así como condiciones físicas por debajo de los estándares
nacionales; repercutiendo en el sistema de aprendizaje de los educandos y en el nivel
cultural de los habitantes.
Los beneficios que obtiene la población de estas fuentes alternativas de energía son
limitados y a costos mayores de los que obtendría utilizando energía eléctrica continua.
Por lo tanto, con la implementación del presente proyecto los pobladores se sentirán
atendidos por sus autoridades locales y regionales, permitiéndoles asimismo asignarle
valor agregado a su producción agrícola.
En la capital del distrito el suministro de energía es a través de un generador eléctrico el
cual es conectado de 6:00 pm hasta las 10:00 pm. Respecto a los demás centros
poblados menores el suministro de energía es el similar al de la capital del distrito.

Condiciones de energía por comunidad


a) Comunidad de Nuevo Amanecer

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 70.0 % de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 13% se
abastece de energía a través de mechero, el 7% lámparas de kerosene, el 3.5% utiliza

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energía de panel solar y 0.5% utiliza energía de bosta o similar, como se ve en el cuadro
siguiente:

Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 0.50
Mechero 13.00
Vela 70.00
Lámpara de kerosene 7.00
Lámpara de gas 6.00
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 0.00
Panel solar 3.50
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

b) Comunidad de Nuevo Horizonte

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 65.0% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 15% se
abastece de energía a través de mechero, el 8% lámparas de kerosene, el 8% utiliza
energía a través de grupo electrógeno, el 1.5% utiliza panel solar y 1% utiliza energía de
bosta o similar, como se ve en el cuadro siguiente:

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Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 1.00
Bosta o similar 1.00
Mechero 15.00
Vela 65.00
Lámpara de kerosene 8.00
Lámpara de gas 0.50
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 8.00
Panel solar 1.50
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

c) Comunidad de Virgen Ccasa

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 55.0% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 18% se
bastece de energía a través de mechero, el 10% utiliza energía a través de grupo
electrógeno, el 7% lámparas de kerosene, el 3% utiliza panel solar y 2% utiliza energía de
bosta o similar, como se ve en el cuadro siguiente:
Tipo de alumbrado de las viviendas
Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 2.00
Mechero 18.00
Vela 55.00
Lámpara de kerosene 7.00
Lámpara de gas 5.00
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 10.00
Panel solar 3.00
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

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d) Comunidad de Rinconada

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 50% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 23% se
abastece de energía a través de mechero, el 12% utiliza energía a través de grupo
electrógeno, el 6% lámparas de kerosene, el 3% utiliza panel solar y 1% utiliza energía de
bosta o similar, como se ve en el cuadro siguiente:

Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 1.00
Mechero 23.00
Vela 50.00
Lámpara de kerosene 6.00
Lámpara de gas 5.00
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 12.00
Panel solar 3.00
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

e) Comunidad de Nueva Generación

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 50% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 23% se
abastece de energía a través de mechero, el 12% utiliza energía a través de grupo
electrógeno, el 5% lámparas de kerosene, el 3% utiliza lámpara de gas, el 3% utiliza
panel solar y 3% utiliza energía de bosta o similar, como se ve en el cuadro siguiente:

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Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 1.00
Mechero 23.00
Vela 50.00
Lámpara de kerosene 6.00
Lámpara de gas 5.00
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 12.00
Panel solar 3.00
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

f) Comunidad de Santa Rosa

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 55% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 22% utiliza
energía a través de grupo electrógeno, el 10% se abastece de energía a través de
mechero, el 5% lámparas de kerosene, el 3% utiliza panel solar y 1.5% utiliza energía de
bosta o similar, como se ve en el cuadro siguiente:

Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 1.50
Mechero 10.00
Vela 55.00
Lámpara de kerosene 5.00
Lámpara de gas 3.50
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 22.00
Panel solar 3.00
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

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g) Comunidad de Pampa Vista Alegre

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 62% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado gracias al servicio proporcionado por velas, el 16% se
abastece de energía a través de mechero, el 1% lámparas de kerosene, el 4% utiliza
panel solar, el 1% utiliza lámpara de gas, y 2% utiliza energía de bosta o similar, como se
ve en el cuadro siguiente:

Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 2.00
Mechero 16.00
Vela 62.00
Lámpara de kerosene 15.00
Lámpara de gas 1.00
Energía eléctrica 0.00
Grupo electrógeno 0.00
Panel solar 4.00
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

h) Comunidad de LLochegua Nueva Urbanización

Según el siguiente cuadro se puede determinar que el 10% de las viviendas de esta
comunidad tienen alumbrado inadecuado sin redes apropiadas instalación que
proporcionan un vecino ubicado en LLochegua, utilizan velas, el 52 % se abastece de
energía a través de mechero, el 15% lámparas de kerosene, el 8% utiliza panel solar, el
2% utiliza lámpara de gas, y 10 % utiliza energía de bosta o similar, como se ve en el
cuadro siguiente:

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Tipo de alumbrado de las viviendas


Tipo de energía que utiliza %
No usa 0.00
Bosta o similar 2.00
Mechero 16.00
Vela 52.00
Lámpara de kerosene 15.00
Lámpara de gas 1.00
Energía eléctrica 10.00
Grupo electrógeno 0.00
Panel solar 4.00
Total 100.00
Fuente: Diagnóstico de campo

Por lo tanto, los pobladores para cubrir sus necesidades de iluminación utilizan
mayormente las velas y mecheros de kerosene, estos suministran iluminación de baja
calidad, con un promedio de vida bastante bajo y con costos altos de combustible, en
promedio 1 litro de kerosene hace funcionar los mecheros por 10 días. Para sus radios
utilizan pila y para aquellos que tienen su televisión lo hacen funcionar a batería
cargándolo cada 30 días en la ciudad.

Las desventajas de estas alternativas es que presenta una baja calidad de servicio como:

- Iluminación deficiente, 50 a 100 lumens contra los standares de 500 a 1000 lumens.
- Problemas sanitarios y de salud como los humos contaminantes, irritación ocular, etc.

Costos elevados: En promedio mensual cada familia gasta 20 soles mensuales para
cubrir sus necesidades de iluminación y entretenimiento, como evidencia cada 07 días
se tiene que recargar la batería de 75 Ah, por 5 soles, pero, debido a la lejanía para
recargar estos costos se incrementan determinando que muchos pobladores no
accedan a este tipo de iluminación. A continuación se tiene unos gastos promedio por
vivienda en iluminación:
- Kerosene S/. 4.00 x litro
- Pilas S/. 4.00 x par
- Velas S/. 3.00

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- Carga Batería S/. 20.00


- Costo mensual de reposición S/. 4.00 de mecheros y lamparines
Total S/. 35.00
Por lo que la energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios
esenciales que mejoran la condición humana: refrigeración para los alimentos, luz para
leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicación, etc.
Dicho anexo al no contar con energía eléctrica, tienen poco desarrollo comercial, turístico,
industrial y cultural. Los servicios públicos (escuelas, comunales, etc.) disponibles se
encuentran limitados de manera considerable; la calidad en la prestación de estos
servicios a la comunidad también representa un grave problema.
En consecuencia, los pobladores viven con acceso a servicios básicos de poca calidad.
El limitado recurso económico, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado
acceso a la información hacen necesaria la ejecución del proyecto de electrificación de la
zona.
Estos hechos determinan una baja rentabilidad, lo que determina que para el sector
privado no es atractiva la inversión en electrificación de la zona y se requiere la
participación activa del Estado.

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Diagnóstico de los Involucrados: Población Afectada y sus Características

Población de Referencia

Es el distrito de Llochegua, está constituido por una población total de 12, 131 habitantes,
de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2007.
La población está dividida por sexo de la siguiente manera: el 55.68% de la población es
de sexo masculino y el 44.32% es de sexo femenino.

Cuadro Población del distrito de Llochegua


Categorías Casos %
Hombre 6755 55.68%
Mujer 5376 44.32%
Total 12131 100.00%
Fuente: INEI – CPV2007

El distrito de Llochegua es un lugar principalmente conformado por población infantil,


comprendida entre 0 a 14 años con el 35.99% y jóvenes entre 15 a 34 años con el
39.92%. La población adulta está comprendida por personas entre 35 y 59 años que
hacen el 20.52% y finalmente la población de 60 años a más considerada población del
adulto mayor con el 3.57%.

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Cuadro Población por sexo según grupos de edades Quinquenales Llochegua 2007
Grupo etareo Hombre Mujer Total Acumulado
De 0 a 4 años 900 831 1731
De 5 a 9 años 738 687 1425 35.99%
De 10 a 14 años 667 543 1210
De 15 a 19 años 700 520 1220
De 20 a 24 años 844 678 1522
39.92%
De 25 a 29 años 693 483 1176
De 30 a 34 años 528 397 925
De 35 a 39 años 427 321 748
De 40 a 44 años 379 292 671
De 45 a 49 años 300 207 507 20.52%
De 50 a 54 años 189 128 317
De 55 a 59 años 144 102 246
De 60 a 64 años 99 66 165
De 65 a 69 años 53 47 100
De 70 a 74 años 29 27 56
De 75 a 79 años 28 18 46
3.57%
De 80 a 84 años 13 14 27
De 85 a 89 años 11 7 18
De 90 a 94 años 8 4 12
De 95 a 99 años 5 4 9
Total 6755 5376 12131 100.00%
Fuente: INEI – CPV2007

Teniendo en consideración lo anterior la población referencial para el presente proyecto


es el total de la población del distrito de Llochegua.
Población potencial
La población potencial está referida a la población de los centros poblados existentes en
el distrito de Llochegua donde pertenecen jurisdiccionalmente las 10 comunidades
beneficiarias del proyecto donde se pretende construir, esta población se determinó en
base al Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Llochegua 2006 – 2015 esta
población se da a conocer a continuación:

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Cuadro Población potencial por centro poblado


PUEBLOS, ANEXOS,
CENTROS POBLADOS
CASERÍOS Y UNIDADES MASCULINO FEMENINO TOTAL
MENORES
AGROPECUARIOS I
Llochegua cercado 1308 1251 2559
Anato 8 14 22
Capashiari 11 9 20
LLOCHEGUA Pereavente Alta 108 103 211
Nueva Esperanza Alta 60 55 115
Puerto Acon 14 9 23
Nueva Esperanza Baja 14 5 19
Canayre 631 491 1122
Sankimintiari 19 23 42
Villa Virgen Baja 58 62 120
Unión Mantaro 186 119 305
CANAYRE
Pacífico 5 6 11
Coronel Portillo 966 62 1028
Villa Progreso 27 13 40
Cintiaro 22 11 33
MAYAPO 615 497 1112
Santa Rosa 284 245 529
SANTA ROSA
Villa Virgen Baja 82 65 147
Puerto Amargura 294 244 538
PUERTO AMARGURA Buenos Aires 72 50 122
Gloria Amargura 175 142 317
Sol Naciente 153 142 295
Los Angeles 182 113 295
Ccerobamba 10 3 13
Pampas 12 8 20
SOL NACIENTE
Nuevo Horizonte 29 18 47
Santa Teresa 62 32 94
Nuevo Amanecer 35 24 59
Unión San Miguel 88 50 138
Corazón Pata 191 141 332
CORAZON PATA
Matucana 88 82 170

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Chongos Carmen Pampas 127 88 215


Chola Huayrapata 93 58 151
Huayrapata 29 9 38
Capote 38 16 54
Chinillo Alto San Antonio 334 216 550
CHIHILLO ALTO – SAN Chinillo Bajo 37 19 56
ANTONIO Tacora 1 1 2
Arequipa 225 202 427
Junín – Libertad 172 109 281
Nuevo Progreso 132 101 233
San Juan Mejorada 33 14 47
JUNIN – LIBERTAD
Caudalosa 44 20 64
Rosario Santillana 70 38 108
Virgen Ccassa 24 11 35
Villa Mejorada 272 231 503
VILLA MEJORADA
Rinconada 5 3 8
Yaruri 243 220 463
YARURI Pulpito Alto 87 72 159
Pulpito Bajo 38 31 69
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Llochegua 2006 – 2015

Población Afectada
La población afectada que carece del servicio de suministro de energía el eléctrica,
vienen a ser los pobladores de las 07 comunidades/localidades pertenecientes a distintos
centros poblados, quienes serán beneficiados con el proyecto sin excepción de edad y
sexo, actualmente se cuenta con 1680 habitantes entre todas las comunidades, según
padrón de beneficiarios de libro de actas de la comunidad (ver anexo). Como se ve un
resumen en el cuadro siguiente:

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Cuadro Población total comunidad


N° Comunidades Número de Densidad Población total
vivienda vivienda
1 NUEVO AMANECER 30 4 120
2 NUEVO HORIZONTE 47 4 188
3 VIRGEN CCASA 36 4 144
4 LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION 630 4 2520
5 RINCONADA 20 4 80
7 SANTA ROSA 17 4 68
8 PAMPAS VISTA ALEGRE 39 4 156
Total 919 3676
FUENTE: INFORMACION DE CAMPO – PROPIA

El número de beneficiarios directos para el año 2015; asciende a 3676 habitantes con
919 viviendas o jefes de familias a una tasa de densidad de 4.0 personas por familia,
población concerniente al año de inversión del proyecto, todos los datos son tomados del
padrón de beneficiarios del libro de actas de la comunidad (ver anexos).

Intentos anteriores de solución


Durante los últimos gobiernos distritales se ha venido realizando acciones buscando
mejorar la situación de la infraestructura eléctrica, pero hasta el momento no se ha
realizado la implementación de las redes, generando descontento de la población hacia
las autoridades competentes, no llegando sin embargo a acciones de intentos de solución
para mejorar el desarrollo socioeconómico, productivo y cultural de las 08 comunidades
motivo por el cual las comunidades; muestran su preocupación por la falta de cobertura
eléctrica que retrasa el desarrollo de esta parte del país.
El uso de generador eléctrico, es un intento de solución al problema de energía, sin
embargo esta alternativa es muy costosa, por lo que la población no cuenta con el
servicio durante todas las horas del día como se indicó en el diagnóstico del servicio
eléctrico la disponibilidad es parcial siendo deficitario el servicio de energía.
Cabe indicar como intento de solución se formuló el perfil del PIP el año 2013 el cual por
deficiencias en su elaboración actualmente está deshabilitado por lo que hace necesario
su reformulación a fin de poder logar la ejecución del proyecto para poder intervenir

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Por lo indicado en los párrafos anteriores el problema de acceso a la energía eléctrica


persiste, por lo que se plantea el presente estudio a fin de dar solución del acceso a la
electrificación a nivel del distrito de Llochegua.

Análisis de riesgo

En el área de influencia del proyecto no se identifica desastres naturales ocurridos,


solamente se registra clima variante.

Componentes del proyecto


Peligros relevantes Conexiones
Red primaria Red secundaria
domiciliarias
Los postes para Los postes para
LLUVIAS
redes serán redes serán
INTENSAS Ninguna conexión
ubicados en ubicados en
Incremento de estará cerca al río
terrenos menos terrenos menos
caudal desbordes
frágiles frágiles
El lugar no tiene La red no estaría en La conexión se
DESLIZAMIENTOS antecedentes de zona de realizará en zona
deslizamiento deslizamientos plana
SISMOS No existe registros No existe registros No existe registros
ERUPCIÓN
No existe registros No existe registros No existe registros
VOLCÁNICA

Siendo para este Proyecto el Grado de Peligro Bajo y una Vulnerabilidad Media, se define
que el proyecto presenta un riesgo bajo.

Con la identificación del nivel de riesgo del PIP que presenta un riesgo bajo se
determina que no se requiere incluir acciones de medidas de reducción de riesgo en el
presente proyecto.

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3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Definición del Problema:

El problema que se desea solucionar con el presente proyecto es la


insuficiencia y deficiente provisión de energía eléctrica en las localidades de
PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO Considerando que estas localidades no cuentan con servicio de
electricidad, la cual solo se obtiene mediante pequeños grupos electrógenos a
combustible, que por el alto costo su empleo es limitado a eventos especiales.

Por lo que el problema definimos como:

DEFICIENTE Y LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA


EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN
CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA
GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

3.2.1 Análisis de Causas y Efectos

Entre las causas que originan el problema se encuentran:

 Deficiente prestación de servicios de electricidad por estado de


redes existentes
o Las instalaciones existentes del SER San Francisco III Etapa
entraron en funcionamiento el año 2012, recién con la
operación de la LT 60 KV Ayacucho San Francisco y la s.e.
San Francisco, con el cual se dio suministro a localidades de
LLochegua y otras, esta ejecución de obra debido a las

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dificultades de la zona tardaron más de 03 años y fueron


ejecutadas teniendo como base un estudio realizado con
anterioridad, razón por la cual no fue considerada la Nueva
Urbanización LLochegua, por lo que luego de la puesta en
funcionamiento de le II Etapa de los SER San Francisco, la
población ha venido instalándose el servicio llevando las
redes de baja tensión en forma precaria, la mayoría de las
instalaciones existentes no cuentan con la aprobación de
Electrocentro, Estad redes son un peligro para la colectividad
por su precariedad ya que no cumplen en los mínimo con los
aspectos técnicos para este tipo de instalación
 Desaprovechamiento de sistemas eléctricos cercanos por falta de
Infraestructura
o Muy cerca a las localidades que actualmente no cuentan con
servicios de electricidad existen instalaciones e
Infraestructuras de los SER San Francisco radial A4027 las
mismas que se realizaron en el 2010 al 2012 a la fecha con el
cual se dio suministro a localidades vecinas a las identificadas
en el proyecto, la cercanía de estas redes eléctricas es ideal
para lograr la electrificación de las localidades consideradas
en el proyecto ya que se trata solo de pequeñas ampliaciones
de Red primaria que no requiere reforzamientos de Líneas
Primarias Troncales, lo que se imposibilita por la falta de
infraestructura que permita la interconexión al sistema
existente.
 Insuficiencia de Generación eléctrica local
o La generación de energía eléctrica se hace solo mediante
generadores pequeños, limitado a eventos especiales por su
alto costo, en la mayor parte del tiempo los pobladores usan
otras fuentes de energía como velas, lámparas a kerosene,
leña, etc., los cuales tienen alto costo y bajo rendimiento,
situación que se debe a la falta de recursos económicos del
poblador para financiar el mejoramiento de la insuficiencia de

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generación eléctrica, encontrándose la zona del proyecto en


una de las de mayor pobreza a nivel nacional
o Uso generalizado de fuentes de energía ineficiente (Velas,
kerosene, leña, baterías, etc.).
 Ausencia de empresas prestadoras de servicio de Electricidad
o Por la ubicación de las localidades, estas se encuentra fuera
de alguna área de concesión otorgada para prestar los
servicios de distribución y comercialización de energía
eléctrica, por lo que no existe interés de capital privado de
inversión en la zona. Por la inexistencia de rentabilidad

 Desconocimiento de los pobladores de Sistemas de


Distribución de Electricidad, concesiones de prestación de
servicios de electricidad

 Desconocimiento de los sistemas no convencionales para


generar energía eléctrica.

 Deficiente gestión para priorizar proyectos de electrificación


en la zona.

 Deficiente gestión para la presentación de los proyectos de


electrificación

3.2.2. Identificación de efectos del problema principal

Entre los efectos que ocasiona

el problema central se encuentra:


 Retraso socio económico de la localidad
 Baja calidad de vida
 Incremento de costo de actividades productivas y comerciales
 Restricción de disponibilidad de telecomunicaciones
 Restricciones en los servicios educacionales
 Restricciones en los servicios de salud

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 Bajo desarrollo productivo

Agrupación y Jerarquización de efectos


Efectos directos

 Restricción y deficiencia de servicios de telecomunicaciones


 Restricciones y deficiencia en los servicios educacionales
 Restricciones y deficiencia en los servicios de salud
 Costo elevado en actividades productivas y comerciales
 Baja productividad en actividades agro industriales
 Restricción de valor agregado de productos de la zona por falta de
energía eléctrica que posibilite su transformación

Efectos indirectos
 Las restricciones de servicios educacionales, de salud y
telecomunicaciones genera un nivel de vida bajo, no acorde al
momento actual, impidiendo la inserción de la población en un
mundo cada vez más interconectado
 El Incremento de costos de actividades productivas y comerciales,
la baja productividad de actividades agroindustriales y la falta de
energía eléctrica para posibilitar un valor agregado a los productos
de la zona a menor costo económico genera un nivel productivo
bajo en la zona del proyecto
Efecto Final
 El efecto final es el retraso económico, social y productivo de la
población. Lo cual imposibilita superar su estado de pobreza.

En el gráfico siguiente se muestra el árbol de problemas del proyecto

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
Retraso económico, social y productivo de la población.

Efecto Indirecto Efecto Indirecto


Tipo de nivel de vida bajo Nivel productivo bajo

Efecto directo Efecto directo Efecto directo


Efecto directo Efecto directo Efecto directo
Restricción y Deficiencias en los Desatención de Restricciones de Baja productividad Costo elevado en
deficiencia en los servicios de suministros nuevos valor agregado a de actividades las actividades
servicios de salud y comunicación y tele de electricidad a la productos de la zona agroindustriales productivas y
educación comunicaciones población comerciales

Problema Central
Deficiente acceso a los servicios de energía eléctrica en las localidades de PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,
SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN
EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

CAUSA DIRECTA
Causa Directa Causa Indirecta
Desconocimiento de normas
Inexistencia de infraestructura – infraestructura precaria Utilización de sistemas de elevado
y políticas del sector de
incumplimiento de las NTCS – para una adecuada costo para la generación de
electricidad de autoridades y
prestación de servicios de electricidad electricidad
población

PROBLEMA DETECTADO PROBLEMA DETECTADO PROBLEMA DETECTADO PROBLEMA DETECTADO PROBLEMA DETECTADO
Falta de infraestructura Deficiente prestación de Ausencia de Inversión Insuficiencia de Inadecuadas y
para prestación de servicios públicos de en proyectos del sector generación Deficientes gestiones
servicios de en la zona del proyecto de autoridades,
electricidad, imposibilidad eléctrica local
de empresas pobladores - carencia
electricidad de atención de prestadoras de servicios de proyectos
ampliaciones de electricidad adecuados para la
electrificación de la
zona

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3.2.3 Análisis de medios y Fines

Los medios o herramientas para alcanzar el objetivo obtenemos haciendo


un análisis de cada una de las causas descritas en puntos anteriores,
reemplazando la misma por una acción que nos permita solucionar,
diferenciado los niveles, analizando las causas que pueden ser atacadas
directamente con el fin de solucionar el problema determinando así los
medios fundamentales.

3.2.4 Árbol de Medios y Fines


De los análisis desarrollados obtenemos el siguiente árbol de medios
y fines

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Efecto Final
Mejora económica, social y productivo de la población con mejor calidad
de vida.

FIN FIN
Mejor calidad de vida Incremento de producción, mayor valor de productos de la
zona por valor agregado

FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO


FIIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Adecuada prestación Mejores servicios de Atención de Incremento del valor Mejora de Disminución de
productos zonales productividad de costos de
de los servicios de comunicación y tele suministros nuevos actividades
salud y educación comunicaciones de electricidad a la por valor agregado actividades
productivas y
población agroindustriales
comerciales

Adeacuado acceso a los servicios de energía eléctrica en las localidades de PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA
NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

MEDIOS
MEDIOS MEDIOS
Aprovechamiento de los sistemas de electricidad Aprovechamiento de la energía no Mejores gestiones de
cercanos a la zona, mediante la ampliación y convencional – para la cobertura de autoridades y población en
mejoramiento de la infraestructura de electricidad l el sector de electricidad
demanda

ACCION
Instalación de
infraestructura para ACCION ACCION ACCION ACCION
prestación de servicios Ampliación de Sistema Inversión en proyectos Instalación de Capacitación
del sector en la zona del Paneles Fortalecimiento de
de electricidad existentes del SER San
proyecto por el estado Fotovoltaicos para la capacidades en
Francisco normatividad del sector
generación de
electricidad en cada
usuario

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central del Proyecto

El objetivo central del Proyecto, lograr un adecuado acceso a los servicios


de Electricidad de la población de las localidades de PAMPAS VISTA
ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO, que actualmente no tienen los
servicios de electricidad o la tienen de manera limitada y deficiente
pagando un alto costo, contribuyendo al desarrollo económico y social de
las zonas rurales, mitigando la pobreza, mejorando su calidad de vida,
desincentivando la migración del campo a la ciudad y, en especial,
incrementar el poder adquisitivo de la población rural mediante la
promoción de la electricidad en actividades productivas.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Deficiente acceso a los servicios de energía eléctrica Eficiente acceso a los servicios de energía eléctrica en
en las localidades de PAMPAS VISTA ALEGRE, LA las localidades de PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANECER,NUEVA GENERACION HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION
Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL
EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.4.1 Clasificación de medios Fundamentales

Teniendo en consideración que un medio fundamental, se considera


como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del
problema, el cual necesita la realización de actividades para alcanzar el
objetivo, considerando que nuestro objetivo del Proyecto es incrementar

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el nivel de generación de electricidad en las localidades, los medios


planteados en el punto .3.2.4 son imprescindibles.

Medios Fundamentales - Imprescindibles


1. Instalación de infraestructura convencional adecuada para
conectarse a un sistema de distribución de energía eléctrica
cercana a la zona
2. Instalación de paneles fotovoltaicos como fuente de generación de
electricidad en cada predio de beneficiario, con la finalidad de
cubrir la demanda de energía de la población en el servicio
particular y alumbrado.
3. Capacitación – Fortalecimiento de capacidades de autoridades y
población en aspectos técnicos de sistemas de distribución y
normativas del sector de electricidad.

3.4.2 Relación de medios Fundamentales

Analizando los medios fundamentales imprescindibles planteados como


solución al problema, tenemos que el medio 1 y 2 son excluyentes, la
realización de acciones del medio 1 o 2 son distintas, cada una es parte
de la solución del problema central, las acciones del medio 3 son
convenientes su realización, ya que se lograran mejores resultados.

Planteamiento y Relación de acciones

Para alcanzar los medios fundamentales planteados es necesaria la


realización de las siguientes acciones:

Medio – Fundamental 1

Instalación de infraestructura convencional para conectarse a un


sistema de distribución convencional cercana a la zona

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Acciones
 Interconexión al Sistema Eléctrico Existente Red de Distribución en
MT del SER San Francisco radial A 4027 de acuerdo a Codificación
de Electrocentro, a través de ampliaciones y de la Línea Primaria
existente en 22.9/13.2 KV

Medio – Fundamental 2

Instalación de paneles fotovoltaicos como fuente de generación de


electricidad en cada predio de beneficiario, con la finalidad de cubrir
la demanda de energía de la población en el servicio particular y
alumbrado.

Acciones
 Selección de un sistema de generación económicamente adaptable
a emplear para la dotación de energía eléctrica a las viviendas en
las localidades del Proyecto, Cobertura de la demanda a través de la
instalación de Paneles fotovoltaicos, aprovechando la energía solar.

Medio – Fundamental 3

Capacitación – Fortalecimiento de capacidades de autoridades y


población en normatividad del sector eléctrico

 Capacitación de beneficiarios y personal en sistemas de gestión


referentes al sector electricidad.
Acciones
La capacitación de los beneficiarios es una acción complementaria, la
misma que se inicia con el conocimiento del proyecto, formalización
de contratos de prestación de servicios y el continuo fortalecimiento
del conocimiento de la normatividad del sector a través de la empresa
concesionaria

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Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3


Instalación de infraestructura Instalación de Paneles Capacitación
convencional para conectarse Fotovoltaicos para la Fortalecimiento de
a un sistema de distribución generación de capacidades de
convencional cercana a la electricidad en cada población y
zona usuario autoridades locales

ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3


Ampliación del sistema Eléctrico Instalación De paneles solares kits Capacitación y orientación a autoridades
existente de los SER San Francisco foltovoltaicos en cada vivienda y locales y beneficiarios en uso del servicio de
mediante instalación de Línea/ Red kits colectivos para alumbrado energía eléctrica convencional y energías
Primaria y Redes Secundaria. público renovables, operación de los mismos y
normativas del sector

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

3.4.3 Proyectos alternativos considerados

Alternativa 1
 Ampliación del Sistema existente de los SER San Francisco
mediante la instalación Redes Convencionales Líneas/Redes
Primarias 22.9/13.2 KV. y Redes Secundarias

Descripción de la Alternativa

Esta alternativa contempla la electrificación de las localidades mediante


ampliaciones de las instalaciones existentes del SER San Francisco
existentes en la zona del Proyecto, instalaciones ejecutadas por el
Ministerio de Energía en el Programa de Electrificación Rural, puestas
en funcionamiento el año 2,012, administradas a la fecha por la
empresa Electrocentro S.A. se plantea esta alternativa dado a que
existe oferta por parte de la empresa concesionaria de la zona de los
servicios de electricidad para cubrir la implementación del servicio de
electricidad de las localidades, con la energía proviene de la

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Subestación San Francisco 4.5 MVA. Y de La Central Hidroeléctrica de


Quimbiri 1.6 MVA
La alternativa contempla la ejecución de:

LINEA - RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA


Las características principales de la Línea - Red Primaria son:

 Postes de concreto 12 - 13 metros


 Sistema Monofásico y trifásico 22.9/13.2 KV
 Conductores de Aluminio AAAC. 35 mm2 - 50 mm2
 Aisladores poliméricos tipo pin y de suspensión
 Equipos de protección (Cut outs y Pararrayos).
 Ferretería de Acero Galvanizado
 Vano Promedio 220 M.
 Armados (Normalizados por Electrocentro y MEM.)

La alternativa comprende la ampliación del Sub sistema de Distribución


Primaria en 22.9/13.2 KV. y la instalación de las redes secundarias en
cada localidad

Sub Sistema de Distribución Primaria (L.P/R.P)

El proyecto comprende 08 tramos de ampliaciones de la Línea Primaria


del alimentador A4027 Codificación de Electrocentro, que a continuación
se detallan:
TRAMO 1 L.P. A LA LOCALIDAD DE VIRGEN CCASSA
TRAMO 2 L.P A LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE
TRAMO 3 L.P A LA LOCALIDAD DE PAMPAS – VISTA ALEGRE
TRAMO 4 L.P. A LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA
TRAMO 5 L.P. A LA LOCALIDAD DE NUEVO AMANECER
TRAMO 6 L.P. A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
TRAMO 7 L.P. A LA LOCALIDAD DE NUEVA GENERACION
TRAMO 8 R.P. A LA LOCALIDAD DE NUEVA URBANIZACION LLOCHEGUA

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Sub sistema de Distribución Secundaria


REDES SECUNDARIAS
Las Redes Secundarias a instalarse son Convencionales monofásicas
sistema 440/220 V. y trifásicas 380/220 V.
Sus características principales son:
 Conductores de Aluminio auto soportados
 Ferretería de Acero galvanizado.
 Postes de concreto de 9 metros.
 Puesta a tierra Final de circuito
Cada 150 m.
 Vano promedio 40 M.
 Sistema de Distribución 440-220 V 1Ø
380-220 V 3Ø
 Alumbrado público Lámparas de 50 w. De acuerdo a Norma
 Acometidas domiciliarias 900 Usuarios
 Cargas Especiales 19 Usuarios
 Longitud aproximada de RS 8.88 KM
 Puntos de AP. aproximados de acuerdo de RD 013 258 Unidades.
 Cantidad de postes 305 Unidades

Alternativa 2
 Cobertura de la demanda de energía eléctrica de las localidades
mediante la Instalación de módulos fotovoltaicos en cada vivienda.
Aprovechando la energía solar.

Para esta alternativa se instalará kits fotovoltaicos en cada vivienda como


también para el alumbrado público los cuales están constituidos por los
siguientes elementos:

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 El panel solar: es el elemento encargado de captar la energía del


sol y de transformarla en energía eléctrica que se pueda ser usada.
La potencia a emplearse es del panel es de 50 Wp

 Asociado los paneles existen otros componentes que se utilizan en


las instalaciones como elementos de seguridad o que amplían las
posibilidades del uso de la instalación. Los componentes
esenciales de una instalación fotovoltaica son:

 Regulador: Es el elemento que regula la inyección de corriente


desde los paneles a la batería. El regulador interrumpe el paso de
energía cuando la batería se halla totalmente cargada evitando así
los negativos efectos derivados de una sobrecarga.. En todo
momento el regulador controla el estado de carga de la batería
para permitir el paso de energía eléctrica proveniente de los
paneles cuando esta empieza a bajar.

 Batería- Almacena la energía de los paneles para los momentos


en que no hay sol, o para los momentos en que las características
de la energía proporcionada por los paneles no es suficiente o
adecuada para satisfacer la demanda (falta de potencia al
atardecer, amanecer, días nublados). La naturaleza de la radiación
solar es variable a lo largo del día y del año, la batería es el
elemento que solventa este problema ofreciendo una disponibilidad
de energía de manera uniforme durante todo el año. Usualmente
se utiliza una batería de 12 V de 100 Amperes-hora

 Inversores- El elemento que transforma las características de la


corriente de continua a alterna. La mayoría de los aparatos
eléctricos funcionan con corriente alterna y tanto los paneles como
las baterías suministran energía eléctrica en forma de corriente
continua. Es por ello que se hace necesario este elemento que

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modifique la naturaleza de la corriente y la haga apta para su


consumo por muchos aparato

En el mercado local existen diversos modelos y marcas, por lo que no hay


dificultada en el suministro de estos equipos fluctuando el precio de un kit
para vivienda en un promedio de S/, 3750 a 4,500 Nuevos soles.

Modelo de Kit Fotovoltaico planteado en alternativa 2

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En resumen esta alternativa contempla la instalación en cada vivienda de los


beneficiarios de los siguientes componentes

Inversión en activos
Suministros Importados
Módulos fotovoltaicos 50 W UND 2
Baterías 100 AH UND 1
Controladores UND 1
Luminarias UND 3
Stock de reemplazos UND 1
Inversores 200 W UND 1
Suministros Nacionales
Tablero UND 1
Estructura, Cables y accesorios GLB 1
Montaje
Mano de obra calificada UND 1

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IV. FORMULACION

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IV. FORMULACION

4.1. Horizonte de Evaluación


El horizonte está definido por la vida útil del proyecto que, en electrificación,
tiene un promedio de 20 años.

4.2. Análisis de la Demanda


Se ha cuantificado la demanda de potencia y energía eléctrica de las localidades
y las cargas productivas del sector dentro el área del proyecto, con el fin de
dimensionar las ampliaciones de las líneas primarias en 22.9/13.2 KV. Para un
horizonte de 20 años.

 TIPOS DE ABONADOS IDENTIFICADOS


Primeramente se identifica los tipos de abonados en la zona del proyecto de
acuerdo al trabajo de campo tenemos
Abonados Domésticos (AD): 900 beneficiarios
Abonados de Uso General (AUG): Escuelas, postas médicas, iglesias, centros
educativos 10 beneficiarios
Abonados de Pequeña Industria (API): Industrias cuya demanda es superior a
la de un abonado comercial pero que no llega a ser una carga especial 09
beneficiarios

 TIPOS DE LOCALIDADES.
Nº de Abonados Totales = AD + AC + AUG + API
Se han identificado los 02 tipos de localidades en la zona de Proyecto.
Localidad tipo 1 - localidades concentrada o semi dispersa situada en áreas
rurales, que presentan configuración urbana definida y pueden contar con plazas
y/o calles, cuenta con nivel de desarrollo intermedio, con mayor número de
servicios y locales públicos y con vías de acceso. (Localidad de LLochegua
Nueva Urbanización)

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Las otras localidades son del tipo II, localidades dispersas situadas en áreas
rurales, que presentan configuración urbana o es incipiente, con menos número
de servicios y locales públicos y con vías de acceso en regular estado (trochas
carrozables)
La metodología para el análisis de la demanda, considera que para los
pequeños centros poblados la protección de la demanda se basa en el
establecimiento de una relación funcional creciente entre el consumo de energía
por abonado doméstico (Kwh/abonado) y el número de abonados estimados
para cada año. Esta relación considera que la expansión urbana a consecuencia
del crecimiento poblacional está íntimamente vinculada con el desarrollo de
actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y por
ende el crecimiento del consumo de energía eléctrica,

Parámetros considerados en la evaluación de la demanda

Indicador Valor Fuentes de Información


Año Inicial 2017
Personas por hogar promedio 3.9 Registro de INEI
Población Total Inicial 3600 Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 3600 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0%
Abonados Totales 919 Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 1.16% Registro de INEI
% Abonados Domésticos 97.9%
% Abonados Comerciales 1.1%
% Abonados de Uso General 0.98%
% Abonados de Pequeñas Industrias
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria
Pérdida de energía 9.0% Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 22.0% Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales

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Numero de Abonados Iniciales


Indicador Valor Fuentes de Información
Número de abonados domésticos 900
Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Número de abonados domésticos tipo II 900 Investigación de campo
Número de abonados comerciales 10 Investigación de campo
Número de abonados de Uso General 9 Investigación de campo
Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo
Numero de Abonados Totales 919

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)


Indicador Valor Fuentes de Información
Consumo por abonados domésticos 25.80
Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados domésticos tipo II 25.80 Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados Comerciales Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados de usos generales 45.80 Información de la Empresas Concesionaria
Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Empresas Concesionaria

El resumen de la demanda proyectada a atender es la siguiente:

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Poblacion Total 3,600 3,642 3,684 3,727 3,770 3,814 3,858 3,903 3,948 3,994 4,040 4,087 4,134 4,182 4,231 4,280 4,330 4,380 4,431 4,482 4,534

Población a Electrificar 3,600 3,642 3,684 3,727 3,770 3,814 3,858 3,903 3,948 3,994 4,040 4,087 4,134 4,182 4,231 4,280 4,330 4,380 4,431 4,482 4,534

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Abonados Totales 919 930 940 951 962 974 985 996 1,008 1,020 1,031 1,043 1,055 1,068 1,080 1,093 1,105 1,118 1,131 1,144 1,157
Número de abonados domésticos 900 911 921 932 943 953 964 975 987 999 1,010 1,022 1,034 1,046 1,057 1,070 1,082 1,095 1,108 1,121 1,133
Número de abonados comerciales 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13
Número de abonados de Uso General 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Número de abonados de peq. Industrias
Consumo anual por abonado doméstico 310 312 314 316 319 321 323 326 328 331 333 335 338 340 343 345 348 350 353 355 358
Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual por abonado de Usos Generales 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Consumo anual por abonado de peq. Industrias

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 278,640 284,105 289,320 294,913 300,572 305,976 311,768 317,627 323,883 330,214 336,287 342,767 349,323 355,957 362,326 369,460 376,331 383,632 391,021 398,496 405,702
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)

Consumo de energía (kW.h) 283,586 289,051 294,266 299,859 305,518 311,472 317,264 323,123 329,379 335,710 341,783 348,263 354,819 361,453 368,372 375,505 382,376 389,678 397,066 404,542 411,748
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 5,790 5,859 5,922 5,991 6,061 6,136 6,206 6,275 6,350 6,426 6,495 6,571 6,647 6,728 6,804 6,886 6,962 7,043 7,125 7,207 7,289
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 268 271 274 277 280 284 287 290 294 297 300 304 307 311 315 318 322 326 329 333 337
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 69,466 70,243 71,021 71,798 72,576 73,613 74,390 75,168 76,205 76,982 77,760 78,797 79,574 80,611 81,648 82,426 83,462 84,499 85,277 86,314 87,350
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 353,052 359,294 365,287 371,657 378,094 385,085 391,654 398,291 405,584 412,693 419,543 427,060 434,394 442,064 450,020 457,931 465,839 474,177 482,343 490,856 499,098
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 283,586 289,051 294,266 299,859 305,518 311,472 317,264 323,123 329,379 335,710 341,783 348,263 354,819 361,453 368,372 375,505 382,376 389,678 397,066 404,542 411,748
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 183.194 186.433 189.543 192.848 196.188 199.816 203.224 206.668 210.453 214.141 217.696 221.596 225.401 229.382 233.510 237.615 241.718 246.045 250.282 254.699 258.976

Pérdidas de Energia (kW.h) 34,917 35,535 36,127 36,757 37,394 38,085 38,735 39,391 40,113 40,816 41,493 42,237 42,962 43,721 44,507 45,290 46,072 46,897 47,704 48,546 49,361

Energía Total Requerida (kW.h) 387,969 394,829 401,414 408,415 415,488 423,171 430,389 437,682 445,697 453,509 461,037 469,296 477,356 485,785 494,527 503,221 511,911 521,074 530,047 539,402 548,460
Factor de Carga (%) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Potencia Total Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6

Resultados

Tasa de crecimiento anual de Energia 1.9%


Tasa de crecimiento anual de abonados 1.2%

Numero de Unidades de Alumbrado Público

Numero de Conexiones Domiciliarias 919

Condicion de Alumbrado Publico

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4.2 Análisis de la Oferta

La oferta de energía disponible sin proyecto es 0,

Conforme a la Factibilidad y punto de entrega alcanzado por Electrocentro la


Implementación de infraestructura eléctrica en Media y baja tensión que se
interconecta al Sistema eléctrico más próximo, Sistema Eléctrico San Francisco
La Oferta de energía para la demanda de las localidades viene a ser la
Subestación San Francisco de 4.5 MVA, barra de 22.9 KV,
La misma que se incrementará con la oferta de la Central de Quimbiri de 1.6
MVA
En las localidades se instalarán Subestaciones de Distribución de: 10,15,25 Y
75 KVA. Los lotes conectados al sistema de distribución secundaria son 919 en
el primer año el cual se incrementará durante el período de análisis a 1157 por lo
que la demanda de la inicial en la zona de influencia del estudio es 183 KW y al
final de 259 KW, existiendo oferta para atender el requerimiento

La oferta de energía de los sistemas eléctricos cercanos existentes es mucho


mayor que la demanda de energía de las comunidades

4.3. Balance Oferta – Demanda

Para efectuar el análisis de Oferta y Demanda se ha evaluado las instalaciones


eléctricas existentes de abastecimiento de energía en la zona así como las
proyectadas,

Se ha considerado la demanda actual del sistema, al cual se añade año a año el


incremento de energía vegetativa, se ha considerado el ingreso al Sistema del
PSE San Francisco VII Etapa las mismas que en el tiempo tendrán que
incorporarse al sistema,

Efectuando el análisis de oferta y demanda con los supuestos mencionados


obtenemos los resultados que se muestran en el cuadro siguiente

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FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto

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no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección

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Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Consumo de energía Total (kW.h) 353052 359294 365287 371657 378094 385085 391654 398291 405584 412693 419543 427060 434394 442064 450020 457931 465839 474177 482343 490856 499098
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 34917 35535 36127 36757 37394 38085 38735 39391 40113 40816 41493 42237 42962 43721 44507 45290 46072 46897 47704 48546 49361
Energía Total Requerida (kW.h) 387969 394829 401414 408415 415488 423171 430389 437682 445697 453509 461037 469296 477356 485785 494527 503221 511911 521074 530047 539402 548460
Factor de Carga (%) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Potencia Total Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6

Oferta del Servicio (kW) (1) 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible


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Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Subestacion SAN FRANCISCO (kW) 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
P.C. Hidraulica QUIMBIRI (kW) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Grupo térmico (kW) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Oferta Total con Proyecto 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100
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4.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1
La alternativa seleccionada es la ampliación y el mejoramiento de las redes
convencionales de los SER san Francisco (Radial A4027) la cual tiene las
siguientes características

4.4.1 LINEA PRIMARIA EXISTENTE

Las características principales de la Línea Primaria son:


 Postes de madera - concreto
 Conductores de Aluminio AAAC. 50-35-25 mm2
 Aisladores tipo pin y de suspensión
 Equipos de protección (Cut outs y Pararrayos).
 Ferretería de Acero Galvanizado
 Vano Promedio 240 M.
 Armados (Normalizados por la DEP-MEM. Y Electrocentro)
La Línea Primaria existente se encuentra en estado regular, analizando el
incremento de carga por el proyecto, esta línea soporta el incremento de
carga de las localidades del proyecto
Para el análisis y evaluación de los cálculos eléctricos respectivos se ha
analizado la configuración del Sistema en base al Diagrama de carga del
SER San Francisco radial A 4027 Proporcionado por la Empresa
Electrocentro que se Adjunta seguidamente

4.4.2. RED PRIMARIA PROYECTADA DEL PROYECTO


LINEA - RED PRIMARIA PROYECTADA DEL PROYECTO

La Ampliación de la Línea Primaria 22.9/13.2 KV Del PSE San Francisco


Radial A 4027, requerida para la electrificación de las localidades se divide en
08 Tramos:

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Tramo 1 L.P. a la localidad de Virgen Ccasa


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111680 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Rosario Santillana,
coordenadas 605649,8229294 UTM 579437,8573427, la
ampliación de la Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV
sistema monofásico neutro aislado (MRT) Empleándose postes
de concreto de 12 metros en un total de 10 unidades en una
longitud de 2.020 KM, debido a la topografía de la zona se
instalarán vanos superiores a los 400 metros.

Tramo 2 L.P. a la localidad de Nuevo Horizonte


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111680 de la radial
A40027 SER San Francisco igual que la L.P. a la localidad
Virgen Ccasa, de la Radial A4027 ubicada en la localidad de
Rosario Santillana, coordenadas 605649,8229294 UTM
579437,8573427, derivándose de la progresiva 103.9 metros a la
localidad de Nuevo Horizonte, la ampliación de la Línea es a un
nivel de tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado
(MRT) Empleándose postes de concreto de 12 metros en un
total de 11 unidades en una longitud de 2.415 KM, debido a la
topografía de la zona se instalarán vanos superiores a los 500
metros. La línea en la mayor parte de su recorrido va paralela a
la carretera de acceso a la localidad

Tramo 3 L.P. a la localidad de Pampas Vista Alegre


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP11667 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Santa Teresa, coordenadas
UTM: 605478,8624926, la ampliación de la Linea es a un nivel
de tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado
(MRT) Empleándose postes de concreto de 12 metros en un
total de 13 unidades en una longitud de 3.984 KM, debido a la
topografía de la zona se instalarán vanos superiores a los 500
metros.

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Tramo 4 L.P. a la localidad de Santa Rosa

 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111646 de la Radial


A4027 ubicada en la localidad de Chongos, coordenadas UTM
607842,8622523, la ampliación de la Linea es a un nivel de
tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado (MRT)
Empleándose postes de concreto de 12 metros en un total de 07
unidades en una longitud de 1.399 KM, debido a la topografía
de la zona se instalarán 01 vano superior a los 700 metros.

Tramo 5 L.P. a la localidad de La Rinconada


 Este tramo se inicia en la estructura Nº E435106 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Villa Mejorada, coordenadas
UTM 612338,8623547, la ampliación de la Línea es a un nivel de
tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado (MRT)
Empleándose postes de concreto de 12 metros en un total de 10
unidades en una longitud de 2.179 KM, debido a la topografía
de la zona se instalarán 02 vano superior a los 500 metros.

Tramo 6 RP/ L.P. a la localidad de Nuevo Amanecer


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP120723 de la Radial
A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad de Gloria
Amargura, coordenadas UTM 608612,866600, la ampliación de
la Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV sistema
monofásico neutro aislado (MRT) Empleándose postes de
concreto de 12 metros en un total de 04 unidades en una
longitud de 0.268 KM.

Tramo 7 RP/L.P. a la localidad de Nuevo Generación


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP125079 de la Radial
A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad de Corazón
Pata, coordenadas UTM 609250,8628838, la ampliación de la
Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV sistema monofásico

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neutro aislado (MRT) Empleándose postes de concreto de 12


metros en un total de 03 unidades en una longitud de 0.190 KM.

Tramo 8 RP/L.P. a la localidad de LLochegua Nueva Urbanización


 Este tramo se inicia en las estructura Nº 4AP120548 y 4120595
de la Radial A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad
de LLochegua, Puerto Amargura Mayapo, coordenadas UTM
618470,8627250 y 618325,8627308, la ampliación de la Línea
es a un nivel de tensión de 22.9 KV sistema trifásico neutro
aislado Empleándose postes de concreto de 13 metros en un
total de 34 unidades en una longitud de 1.77 KM.
 En las redes Primarias para la localidad de Nueva Urbanización
se empleará armados en disposición vertical con ménsulas para
cumplir con las distancias de seguridad, considerando que esta
localidad tiene un crecimiento acelerado en comparación a las
otras, actualmente existen más de 1000 lotes y en ella se
encuentran la Institución Educativa del nivel secundario de la
localidad (IE Pedro Ruiz Gallo), el Nuevo Local de la
Municipalidad, El nuevo mercado, El terminal terrestre, la
Estación Base de telecomunicaciones de Guillat enlazada a la
troncal de fibra óptica Nacional
Con la ampliación y mejoramiento de la Red Primaria se abastecerá de
energía eléctrica a las localidades de:
 Virgen Ccasa
 Nuevo Horizonte
 Nuevo Amanecer
 Pampas Vistas Alegre
 Santa Rosa
 Rinconada Alta
 Nueva Generación
 LLochegua Nueva Urbanización

Las características principales de la Línea Primaria Proyectada son:

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 Postes de concreto 13 / 12 M.
 Conductores de Aluminio AAAC. 35 - 50 mm2
 Aisladores poliméricos tipo pin y de suspensión
 Equipos de protección (Cut outs y Pararrayos).
 Ferretería de Acero Galvanizado
 Vano Promedio L.P 220 M.
o Red Primaria 80 m
 Armados (Normalizados por Electrocentro y MEM. )
 Cantidad de Postes
o LP/RP 55 unidades de 12 M y 20 unidades de 13 M
 Amados empleados Normalizados Por Electrocentro
En resumen la ampliación requiere
 0.791 KM de Línea Primaria Trifásica
 12.521 KM de Línea monofásica.
 09 Puntos de seccionamiento en la L:P.
 11 Subestaciones de Distribución

4.4.3. REDES SECUNDARIAS


Las Redes Secundarias son Convencionales monofásicas sistema 440/220
V. y trifásicas 380/220 V.
Sus características principales son:
 Conductores de Aluminio auto soportados
 Ferretería de Acero galvanizado.
 Postes de concreto de 9 metros.
 Puesta a tierra Final de circuito
Cada 150 m.
 Vano promedio 40 M.
 Sistema de Distribución 440-220 V 1Ø
380-220 V 3Ø
 Alumbrado público Lámparas de 50 w. Calle Principal
 Acometidas domiciliarias 900 Usuarios
 Cargas Especiales 19 Usuarios
 Longitud aproximada de RS 9.75 KM

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 Puntos de AP. aproximados de acuerdo de RD 013 342 Unidades.


 Cantidad de postes 305 Unidades

CONSIDERACIONES DEL DISEÑO DE INGENIERIA

Las Normas Técnicas consideradas en el presente perfil para el diseño


técnico de la ampliación de las redes de distribución son las siguientes:

o RD 016 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE


MONTAJE DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 017 2003 EMDGE ALUMBRADO DE VÍAS PÚBLICAS
EN ÁREAS RURALES
o RD 018 2003 EMDGE BASES PARA EL DISEÑO DE
LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN
RURAL
o RD 020 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
MONTAJE DE REDES SECUNDARIAS CON CONDUCTOR
AUTOPORTANTE PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 021 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES
PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 022 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LAS OBRAS CIVILES Y EL MONTAJE
ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 023 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
SOPORTES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS Y REDES
SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 024 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
SOPORTES NORMALIZADOS PARA LÍNEAS Y REDES
PRIMARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL

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o RD 025 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
REDES SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICACIÓN
RURAL
o RD 026 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 027 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
SUBESTACIONES PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 030 2003 EMDGE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA
ELECTRIFICACIÓN RURAL
o RD 031 2003 EMDGE BASES PARA EL DISEÑO DE
LÍNEAS Y REDES SECUNDARIAS CON CONDUCTORES
AUTOPORTANTES PARA ELECTRIFICACIÓN RURAL

4.4.5. CALCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE LINEAS REDES PRIMARIAS


Y SECUNDARIAS

 Bases para el diseño

Las bases consideradas en el diseño de las redes definen las


condiciones técnicas mínimas, de tal manera que garanticen los
niveles mínimos de seguridad para las personas y las propiedades,
y el cumplimiento de los Requisitos exigidos para un sistema
económicamente adaptado, .para lo cual se a tomado en cuenta
las prescripciones de las siguientes normas:
o Código Nacional de Electricidad Suministro
o Ley de Concesiones Eléctricas (D.L.N° 25844)

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o Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (D.S.


Nº009-93).
o Normas DGE/MEM vigentes
o Normas Corporativas Electrocentro S.A.
o Especificaciones Técnicas para la Electrificación Rural de la
DGE/MEM vigentes.
o Resoluciones Ministeriales (relativo a Sistemas Eléctricos
para tensiones entre, 13,2kV y 22.9kV – Media Tensión),
vigentes.
o En forma complementaria, se han tomado en cuenta las
siguientes normas internacionales :
o NESC (NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CODE)
o VDE 210 (VERBAND DEUTSCHER
ELECTROTECHNIKER)
o IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS
ENGINEERS)
o CIGRE (CONFERENCE INTERNATIONAL DES GRANDS
RESSEAUX ELECTRIQUES)
o IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECNICAL COMISSION)

Distancias Mínimas de Seguridad

Separación mínima horizontal y vertical entre conductores de


un mismo circuito en los apoyos:
Horizontal = 0,70 m
Vertical = 1,00 m

Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios bajo


tensión y elementos puestos a tierra :
D = 0.25 m

Distancia horizontal mínima entre conductores de un mismo


circuito a mitad de vano

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D = 0,0076 (U) (FC) + 0,65 f


Donde :
U = Tensión nominal entre fases, kV
fc = Factor de corrección por altitud
f = Flecha del conductor a la temperatura máxima
prevista, m
Notas:
 Cuando se trate de conductores de flechas diferentes, sea
por tener distintas secciones o haberse partido de esfuerzos
EDS diferentes, se tomará la mayor de las flechas para la
determinación de la distancia horizontal mínima.

 Además de las distancias en estado de reposo, se deberá


verificar, también, que bajo una diferencia del 40% entre las
presiones dinámicas de viento sobre los conductores más
cercanos, la distancia D no sea menor que 0,25 m.

Distancia vertical mínima entre conductores de un mismo


circuito a mitad de vano:

 Para vanos hasta 100 m 0,70 m


 Para vanos entre 101 y 300 m 1,00 m
 Para vanos entre 301 y 600 m 1,20 m
 Para vanos mayores a 600 m 2,00 m

Distancia mínimas del conductor a la Superficie del Terreno

 En lugares accesibles sólo a peatones 5,0 m


 En laderas no accesibles a vehículos o personas 3,0 m
 En lugares con circulación de maquinaria agrícola 6,5 m
 A lo largo de calles y caminos en zonas urbanas 6,0 m
 Calles y caminos rurales 5,0 m

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 En cruce de calles, avenidas y vías férreas 8,0 m


Notas :
Las distancias mínimas al terreno son verticales y determinadas a
la temperatura máxima prevista, con excepción de la distancia a
laderas no accesibles, que será radial y determinada a la
temperatura en la condición EDS y declinación con carga máxima
de viento.

En áreas que no sean urbanas, las líneas primarias recorrerán


fuera de la franja de servidumbre de las carreteras. Las distancias
mínimas del eje de la carretera al eje de la línea primaria serán las
siguientes:

En carreteras importantes 25 m
En carreteras no importantes 15 m

Distancias Mínimas a Terrenos Boscosos o a Arboles Aislados


 Distancia vertical entre el conductor inferior y los
árboles :2,50 m
 Distancia radial entre el conductor y los árboles laterales :
0,50 m
Notas :

 Las distancias verticales se determinarán a la máxima


temperatura prevista.
 Las distancias radiales se determinarán a la temperatura en
la condición EDS y declinación con carga máxima de
viento.
 Las distancias radiales podrán incrementarse cuando haya
peligro que los árboles caigan sobre los conductores.

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Distancias mínimas a edificaciones y otras construcciones

 Distancia radial entre el conductor y paredes y otras


estructuras no accesibles: 2,5 m.
 Distancia radial entre el conductor y parte de una edificación
normalmente accesible a personas incluyendo abertura de
ventanas, balcones y lugares similares: 2,5 m
 Distancia radial entre el conductor y antenas o distintos tipos
de pararrayos: 3,0m

Notas :
 Las distancias verticales se determinarán a la máxima
temperatura prevista
 Las distancias radiales se determinarán a la temperatura en
la condición EDS y declinación con carga máxima de
viento.
CALCULO ELECTRICO

 Red de Distribución Primaria


Se han considerado para los cálculos todas las cargas existentes y
proyectadas del Ramal concentradas y distribuidas para lo cual se
ha evaluado la información proporcionada por Electrocentro
(Diagrama de carga del Alimentador A4027).

INFORMACION BASICA DEL SISTEMA

La Red Primaria comprendida en el estudio, se encuentran a una


altitud promedio sobre el nivel del mar de 1800 m.s.n.m. y una
temperatura promedio de 18ºC
Las principales características de las diferentes configuraciones de
la L.P, existente desde la localidad de San Francisco a la zona del
Proyecto. Son

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a.- Línea trifásica :


Tensión Nominal (Línea) : 22.9 / 13.2 Kv.
Frecuencia : 60 Hz.
Factor de potencia : 0.90
Material del conductor : Aluminio.50mm2 AASC
Configuración 3*50+25 mm2
a.- Línea monofásica:
Tensión Nominal (Línea) : 13.2 Kv.
Frecuencia : 60 Hz.
Factor de potencia : 0.90
Material del conductor : Aluminio
Desde el punto Seccionamiento 35 mm2 AAAC
Configuración 1*35 mm2

DATOS BASICOS DE CONDUCTOR EMPLEADO EN PROYECTO

- Material de conductores : Aleación de Aluminio.


- Sección (mm2) : 35
- Carga de rotura (Kg) : 661
- Resistencia C. a 20 ºC ohm/km : 1.34
- Número de hilos : 7
- Diámetro del conductor (mm) : 6.45
- Diámetro de cada hilo (mm) : 2.15
- Coeficiente de dilatación : 2.30 * E-5
- Coeficiente de conductividad : 3.60 * E-3
- Módulo de elasticidad kg/mm2 : 5,700.00
- Peso (Kg/Km) : 69

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CALCULOS DE CAIDA DE TENSION

A continuación se mostrarán los cálculos respectivos a este numeral;


la caída de tensión por fase es:

V (1) = P1 * L * FCT(1) Voltios.


V (3) = P3 * L * FCT(3) Voltios.

DONDE :

P = Potencia de la carga (Kw)


L = Longitud de línea (Kw)
FCT = Factores de caída de tensión (Volts/Km x Kw)

R Cos  + XSen 
FCT = ------------------
(F) VF Cos 

Cálculos de caída de tensión

a) Para sistemas trifásicos :



V % = PL (r1 + 1 tg )
10VL2

r1 + X1 tg 
V % = K1 PL ; K1 = -----------------------
10 VL2

b) Para sistemas monofásicos para sistemas monofásicos a la tensión


de fase:


V % = PL (r1 + 3 tg )
10Vf2

r1 + X3 tg 
V % = K3 PL ; K3 = -------------------------
10 Vf2
Simbología:

V %= Caída porcentual de tensión.
P = Potencia, en kW.
L = Longitud del tramo de línea, en km.
VL = Tensión entre fases, en kV.
Vf = Tensión de fase - neutro, en kV.

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R1 = Resistencia del conductor, en ohm / km.


1 = Reactancia inductiva para sistemas trifásicos en ohm/km.
2 = Reactancia inductiva para sistemas monofásicos a la tensión entre fases,
en ohm / km
3 = Reactancia inductiva para sistemas monofásicos a la tensión fase -
neutro. 
t = Reactancia inductiva para sistema monofásicos con retorno total por
tierra.
= Angulo de factor de potencia.
K =Factor de caída de tensión.

PERDIDAS DE POTENCIA Y ENERGIA POR EFECTO JOULE

Las pérdidas de potencia y energía se calcularán utilizando las


siguientes fórmulas :

a) Pérdidas de potencia en circuitos trifásicos:

PJ = P2 (r1) L , En kW
1000 VL2 (Cos2 )

b) Pérdidas de potencia en circuito monofásicos a la tensión entre fases :

PJ = 2 P2 (r1) L , En kW
1000 VL2 (Cos )2

c) Pérdidas anuales de energía activa:

EJ = 8760 (PJ) (FP), en kWh

FP = 0.15 FC + 0.85 FC2

Donde :

P = Demanda de potencia, en kW
r1 = Resistencia del conductor a la temperatura de
operación, en Ohm/km
L = Longitud del circuito o tramo del circuito, en km
VL = Tensión entre fase, en kV
Vf = Tensión fase - neutro, en kV
 = Angulo de factor de potencia
FP = Factor de pérdidas
FC = Factor de carga

LOS CALCULOS DE LOS FACTORES DE CAIDA DE TENSION SE


MUESTRAN EN EL SIGUIENTE CUADRO, DEL MISMO MODO SE
PRESENTA EL CUADRO DE CAIDA DE TENSION CON EL
DIAGRAMA DE CARGA DEL ALIMENTADOR PROYECTADO EN EL
ANEXO CORRESPONDIENTE:

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PARAMETROS DE CONDUCTORES Y FACTORES DE CAIDA DE


TENSION

SECCIO X2 X3 Xt K1 K2 K3 Kt
N (ohm/km) (ohm/km) (ohm/km) (x 10-4) (x 10-4) (x 10-4) (x 10-4)

16 0.53 0,48 1,013 4,715 5,100 14,190 15,658


25 0.51 0,47 1,004 3,231 3,268 9,726 11,197
35 0.50 0,45 0,988 2,387 2,433 7,185 8,668
50 0,49 0,44 - 1,774 1,820 5,339 -
70 0,47 0,43 - 1,431 1,468 4,307 -
95 0,46 0,41 - 1,108 1,153 3,333 -

 Redes Secundarias

Para el diseño de los alimentadores de servicio Particular y alumbrado


público se considera una caída máxima de tensión en el extremo de
5%, de acuerdo al CNE.

El sistema empleado 440-220 V., con 3 conductores, 2 para servicio


particular 01 para el alumbrado, en la zonas donde no existe alumbrado
se prescinde del conductor correspondiente al alumbrado, para sistema
380-220 V, con 5 conductores, 3 para servicio particular 01 para el
alumbrado, 01 Neutro, en la zonas donde no existe alumbrado se
prescinde del conductor correspondiente al alumbrado,
Para el cálculo eléctrico se considera, un derecho de Demanda Máxima
de 600 vatios/lote, de acuerdo al análisis de demanda efectuado y
calificación eléctrica correspondiente al sector, con un factor de
simultaneidad de 0.5.

La potencia de cada lámpara es de 50 vatios + 10 % por pérdida.


Los factores de simultaneidad son 0.5 por cada lote y 1.0 para el
equipo de alumbrado público y cargas especiales.

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El número de equipos de alumbrado público se ha calculado localidad


por localidad en base a las normas vigentes teniendo una constante
KALP = 6.3 SER
Los resultados de estos cálculos se adjuntan en los cuadros adjuntos
en el anexo respectivo

4.5. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

COSTO DE ALTERNATIVA 1
Están dados conforme a los cuadros siguientes de metrados y presupuestos de
todos los componentes que se necesitan para la ejecución del proyecto .La fecha
referencial del Presupuesto es el mes de Marzo del 2017 y asciende a la suma de
Tres millones Doscientos setenta y un mil con 54/100 Soles. (S/ 3’271,879.54)

Para evaluar el presupuesto de esta alternativa se ha evaluado el trazo preliminar


de diseño de la línea Primaria proyectada así como las Redes Primarias y
Secundarias de cada localidad que se aprecian en los planos de diseño adjuntos,
así como se elaborado las plantillas de armados estructura por estructura, y por tipo
de armado tanto para Línea, Red Primaria y Red Secundaria, los cuales se adjuntan
en el anexo 6

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RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACIONDEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,
SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
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COSTO S/. LP Y COSTO S/.

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COSTO DE COSTO S/.
ITEM ACTIVIDADES REDES REDES
ACOMETIDAS S/ TOTAL
PRIMARIAS SECUNDARIAS

1 ESTUDIOS DEFINITIVOS CONFORME NORMAS MEM 49,570.00 39,265.00 EN RS 88,835.00

2 SUMINISTRO DE MATERIALES 427,626.42 590,128.93 265,783.33 1,283,538.67


-

3 MONTAJE ELECTROMECANICO 245,646.12 219,768.93 248,860.73 714,275.78


-

4 TRANSPORTE 55,335.66 134,344.73 EN RS 189,680.38


-
5 TOTAL COSTO DIRECTO 778,178.19 983,507.59 514,644.06 2,276,329.83
-
6 GASTOS GENERALES 74,960.33 78,100.00 EN RS 153,060.33
-
7 UTILIDADES 10% 77,817.82 94,424.26 51,464.41 223,706.48
-
8 SUB TOTAL 930,956.34 1,156,031.84 566,108.46 2,653,096.65
-
9 COMPENSACION POR SERVIDUMBRE 25,000.00 25,000.00
-
10 SUPERVISION 37,340.34 40,461.11 16,983.25 94,784.71
-
11 SUB TOTAL OTROS 62,340.34 40,461.11 16,983.25 119,784.71
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-
12 SUB TOTAL GENERAL SIN IGV 993,296.68 1,196,492.96 583,091.72 2,772,881.35
-
13 IGV 18% 178,793.40 215,368.73 104,956.51 499,118.64
-
14 COSTO DE OBRA 1,172,090.08 1,411,861.69 688,048.23 3,272,000.00

FECHA DE PRESUPUESTO MARZO 2017


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Inversión en Activos Fijos

Para determinar el monto de inversión en activos fijos se ha analizado las


partidas desagregadas a nivel de costos unitarios, para lo cual se ha procesado
información de proyectos similares en la zona y se ha evaluado la zona de
influencia del proyecto, se ha tenido en consideración el cuadro /hoja de trabajo
del estudio de oportunidades de mercado elaborado por el Ministerio de Energía
y Minas DGER, los siguientes cuadros nos muestran la inversión en activos
desagregada por componentes del proyecto Línea Primaria, Red Primaria y Red
Secundaria: Se ha efectuado el análisis de Costos Unitarios partida por partida
de todas las actividades de montaje electromecánico, las cuales están
disgregadas del Suministro de Materiales

COSTO DE ALTERNATIVA 2

El costo estimado para el conjunto de la Instalación dado por :

El Kit solar voltaico está compuesto por:

 02 paneles solares de 80 W
 01 regulador de carga de 10 A.
 01 Inversor de 200 W.
 Conductor de cableado a la intemperie entre los paneles solares y el resto
de equipos de la instalación.
 O4 lámparas fluorescentes o LED
 01 Tablero general
 Equipo de Fijación para Instalación sobre el techo de las viviendas. o en
el exterior de la vivienda.

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Se tiene 919 usuarios


Se considera reposición de equipos en período de Evaluación
considerando la vida útil de equipos debiéndose reponer conforme se
indica:
o Baterías vida útil 6 años número de reposiciones 4
o Controlador vida útil 10 años número de reposiciones 2
No se considera alumbrado Público
Stock de reemplazos 10%
Con lo cual la Inversión total es de acuerdo al siguiente cuadro

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2 -SISTEMA VOLTAICO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD C.U. TOTAL


1 Intangibles 31,000.00
Expediente Técnico GLB 1 25,000.00 25,000.00
Capacitación GLB 1 6,000.00 6,000.00

2 COSTO DIRECTO 2,557,275.00


2.1 Inversión en activos 2,024,255.00
Suministros Importados 1,863,430.00
Módulos fotovoltaicos UND 919 850.00 781,150.00
Baterías UND 919 400.00 367,600.00
Controladores UND 919 80.00 73,520.00
Luminarias UND 3676 45.00 165,420.00
Stock de reemplazos UND 90 1,610.00 144,900.00
Inversores UND 919 360.00 330,840.00
Suministros Nacionales 160,825.00
Tablero UND 919 55.00 50,545.00
Estructura, Cables y accesorios GLB 919 120.00 110,280.00
2.2 Montaje 459,500.00
Mano de obra calificada GLB 919 380.00 349,220.00
Mano de obra no calificada GLB 919 120.00 110,280.00
2.3 Transporte de Equipos y Materiales GLB 919 80.00 73,520.00
3 Gastos Generales UND 919 50.00 45,950.00
4 Utilidades (%) % 10 255,727.50

5 Otros Gastos 55,140.00


Supervision GLB 919 60.00 55,140.00
NOTA : SE INSTALARAN 02 PANELES POR VIVIENDA

COSTO TOTAL DE ALTERNATIVA TOTAL S/. 5,890,185.00

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EVALUACION A COSTOS PRIVADOS

En la evaluación de la proyección de costos a precios privados se ha


considerado los siguientes puntos:

a) Costos de Inversión

o Inversión en Intangibles.- En este rubro se ha considerado los


gastos del estudio definitivo a nivel de construcción el porcentaje que
se ha asignado luego del reconocimiento de campo in situ y revisión
de información existente del proyecto es el 3% del Costo de
Ejecución de Obra (Suministro-Montaje y Transporte),
o Inversión en Activos Fijos.- Se ha evaluado los costos de la línea,
red primaria y red secundaria a costos unitarios desagregando los
costos de materiales, así como el costo de montaje y transporte Para
lo cual se ha cotizado los materiales a emplear en el proyecto a
proveedores del mercado. Se adjunta las cotizaciones en el anexo 6
o Gastos Pre - operativos,- También se ha considerado un monto por
los gastos de servidumbre, el contempla la elaboración de expediente
y el pago a reconocer de acuerdo a los aranceles del CONATA.
o Valor Residual- En este punto se analiza la depreciación de los
activos a instalarse durante el período de evaluación, se ha
considerado como valor de recuperación de la inversión un 10% del
costo total de los materiales al cabo del período de evaluación

 Costos de Operación y Mantenimiento.-


Los precios considerados para la compra de energía se ha obtenido de
la Resolución Del Consejo Organismo Supervisor de Inversión de
Energía y Minería OSINERGMIN vigente a la fecha de elaboración del
estudio se adjunta cuadro de Precio en barra en Subestación Base, y
el costo de venta de energía, se ha analizado en función al Pliego

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tarifario vigente del servicio de Electricidad correspondiente a la


Empresa Electrocentro Zona San Francisco Rural Sector 5 tarifa BT
Costo ctm. S/./kW.h S/68.73 vigente al mes de marzo 2017

T A R IF A B T 5 A : T A R IF A C O N D O B LE M E D IC IÓ N D E E N E R G Í A 2 E
a ) Us ua rio s c o n de m a nda m á xim a m e ns ua l de ha s t a 2 0 k W e n H P y H F P
Cargo Fijo M ensual S/./mes 8.21
Cargo po r Energía A ctiva en P unta ctm. S/./kW.h 175.89
Cargo po r Energía A ctiva Fuera de P unta ctm. S/./kW.h 20.39
Cargo po r Exceso de P o tencia en Ho ras Fuera de P unta S/./kW-mes 73.1
b) Us ua rio s c o n de m a nda m á xim a m e ns ua l de ha s t a 2 0 k W e n H P y 5 0 k W
en H F P
Cargo Fijo M ensual S/./mes 8.21
Cargo po r Energía A ctiva en P unta ctm. S/./kW.h 209.39
Cargo po r Energía A ctiva Fuera de P unta ctm. S/./kW.h 20.39
Cargo po r Exceso de P o tencia en Ho ras Fuera de P unta S/./kW-mes 73.1
T A R IF A B T 5 B : T A R IF A C O N S IM P LE M E D IC IÓ N D E E N E R G Í A 1E
No Residencial Cargo Fijo M ensual S/./mes 3.15
Cargo po r Energía A ctiva ctm. S/./kW.h 66.57
T A R IF A B T 5 B T A R IF A C O N S IM P LE M E D IC IÓ N D E E N E R G Í A 1E
R e s ide nc ia l a ) P a ra us ua rio s c o n c o ns um o s m e no re s o igua le s a 10 0 k W.h po r m e s
0 - 30 kW.h
Cargo Fijo M ensual S/./mes 3.06
Cargo po r Energía A ctiva ctm. S/./kW.h 48.47
31- 100 kW.h
Cargo Fijo M ensual S/./mes 3.06
Cargo po r Energía A ctiva - P rimero s 30 kW.h S/./mes 14.54
Cargo po r Energía A ctiva - Exceso de 30 kW.h ctm. S/./kW.h 64.63
b) P a ra us ua rio s c o n c o ns um o s m a yo re s a 10 0 k W.h po r m e s
Cargo Fijo M ensual S/./mes 3.15
Cargo po r Energía A ctiva ctm. S/./kW.h 66.57

 Compra de energía .- el costo de la compra de energía a la fecha


de acuerdo a la tarifa vigente es de PPM S/./kW-mes 20.09 PEMP
ctm. S/./kW. 14.73 PEMF h ctm. S/./kW.h 13.70 donde
 PEBP = PEMO
 PEBF = PRMF
 PPB = PCSPT + PTSGT
 Venta de energía.- Tarifa aplicable BT5 correspondiente a la empresa
Electrocentro S.a. Zona San Francisco Sector 5 cuyo costo es ctm
S/. /Kwh 68.73 in IGV
 Costos de Operación y Mantenimiento.- se ha considerado el 2%
del costo de la compra de energía
 Renta.- De acuerdo a nuestra legislación el porcentaje considerado
para la evaluación es el 30% de los ingresos.
 Flujo de Costos del Proyecto.- El Flujo del Proyecto es la suma del
Costo de Inversión más el costo de Operación y Mantenimiento
Costo total sin Proyecto.- Para nuestro caso no existe es 0

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Costos Incrementales.- Como en la actualidad no existe servicios los valores


incrementales son iguales a los costos del proyecto.

Para la evaluación del Sistema Voltaico se ha analizado con las tarifas


asignadas por Osinergmin de acuerdo a la tabla siguiente

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RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 104825
1.1 Estudio Definitivo 104825
1.2 Otros Intangibles

2 Inversión en activos 2581232

2.1 Linea Primaria 859758

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Suministro Origen Transable 504599
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 86959

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Montaje (Mano de obra No Calificada) 202904

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Transporte de Equipos y Materiales 65296

2.2 Red Primaria


Suministro Origen Transable
para las alternativas.

Suministro Origen No Transable


Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales

2.3 Red Secundaria 1721474


Suministro Origen Transable 1009976
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 165895
Montaje (Mano de obra No Calificada) 387088
Transporte de Equipos y Materiales 158515

2.4 Gastos Generales 180611


2.5 Utilidades 268606

3 Otros Gastos 136725


3.1 Compensación por Servidumbre 25000
3.2 Supervision de obra 111725
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-) -860411

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 3272000 -860411


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 108706 110519 112447 114394 116509 118497 120505 122711 124862 126935 129209 131428 133748 136155 138549 140942 143464 145935 148511 151004
Costo de Operación y Mantenimiento 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625
Impuesto a la Renta 18289 19180 20131 21090 22133 23110 24095 25177 26235 27248 28359 29446 30588 31756 32929 34091 35319 36526 37777 38993
COSTO TOTAL de OyM 178620 181324 184202 187109 190267 193231 196225 199513 202722 205808 209192 212498 215961 219536 223103 226657 230408 234085 237912 241622
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3272000 178620 181324 184202 187109 190267 193231 196225 199513 202722 205808 209192 212498 215961 219536 223103 226657 230408 234085 237912 -618789
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 282878 287383 292187 297036 302304 307244 312231 317707 323057 328190 333820 339324 345098 351030 356970 362868 369101 375216 381569 387737
Costos -135873 -137410 -139043 -140694 -142486 -144171 -145872 -147742 -149565 -151321 -153249 -155129 -157096 -159136 -161164 -163192 -165330 -167423 -169606 -171720
Depreciación activos -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041
Utilidad Bruta 60964 63932 67102 70301 73777 77033 80317 83924 87450 90827 94530 98154 101961 105853 109764 113635 117731 121752 125922 129976
Impuesto a la renta (30%) 18289 19180 20131 21090 22133 23110 24095 25177 26235 27248 28359 29446 30588 31756 32929 34091 35319 36526 37777 38993
Utilidad Neta 42674 44753 46972 49211 51644 53923 56222 58747 61215 63579 66171 68708 71373 74097 76835 79545 82412 85226 88145 90983
En los Formato 5 se presenta el análisis de la Evaluación a Costos privados
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Factor de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 31000
1.1 Expediente Técnico 25000
1.2 Capacitación 6000
1.3 Otros Intangibles

2 Inversión en activos 2913533

2.1 Suministros Importados 1863430

TELF 066315863 - 966502322


Módulos fotovoltaicos 781150
Baterías 367600
Controladores 73520

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Luminarias 165420

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Stock de reemplazos 144900
Inversores 330840
2.2 Suministros Nacionales 160825
Tablero 50545
Cables y accesorios 110280
2.3 Montaje 459500
Mano de obra calificada 349220
Mano de obra no calificada 110280
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 123138

2.5 Gastos Generales 45950


2.6 Utilidades 260689

3 Otros Gastos 55140


3.1 Supervision de obra 55140
Otros

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2999673

Numero de Paneles por Abonado 3

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 8999018


B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias 1102800 1102800 1102800
Controladores 220560 220560
Inversores
Costo de Operación y Mantenimiento 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812
Impuesto a la Renta 345689 350320 355413 360506 366402 91123 376589 382145 387701 336720 398350 123534 410096 415822 421841 427397 433417 159063 445455 395570
COSTO TOTAL de OyM 520501 525132 530225 535318 541214 1368734 551401 556957 562513 732092 573162 1401146 584908 590634 596653 602209 608229 1436675 620267 790942
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Reposición de Equipos
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 8999018 520501 525132 530225 535318 541214 1368734 551401 556957 562513 732092 573162 1401146 584908 590634 596653 602209 608229 1436675 620267 790942

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 1446121 1461555 1478532 1495509 1515163 1532140 1549118 1567638 1586159 1603136 1621657 1640178 1660809 1679896 1699960 1718481 1738545 1758609 1778673 1799304
Costos -148146 -148146 -148146 -148146 -148146 -1082722 -148146 -148146 -148146 -335061 -148146 -1082722 -148146 -148146 -148146 -148146 -148146 -1082722 -148146 -335061
Depreciación activos -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677
Utilidad Bruta 1152298 1167732 1184709 1201687 1221341 303742 1255295 1273816 1292337 1122399 1327835 411779 1366986 1386073 1406138 1424658 1444722 530210 1484851 1318566
Impuesto a la renta (30%) 345689 350320 355413 360506 366402 91123 376589 382145 387701 336720 398350 123534 410096 415822 421841 427397 433417 159063 445455 395570
Utilidad Neta 806609 817413 829297 841181 854938 212619 878707 891671 904636 785679 929484 288245 956890 970251 984296 997261 1011306 371147 1039395 922996
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EVALUACION SOCIAL
ESTIMACION DE COSTO SOCIAL DEL PROYECTO

Para la evaluación del proyecto a costos sociales se teniendo en consideración:


Los factores de corrección de acuerdo a la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Anexo Modificado por RD 002-2013-EF/63.01 Anexo SNIP 10

PARÁMETROS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

Factores de corrección:

Nombre del parámetro Valor

Factor de corrección para la inversión 1 . 0.8309


Factor de corrección para la operación y mantenimiento . 2
0.8475
1. Se aplica al total de la inversión a precios de mercado, siempre que esta no exceda los S/. 6 millones.
2. S e consi der a c omo se rvic io no tr ansa ble d e o rig e n nacio nal .
Fuente: DGPI

Estimación de beneficios sociales de la electricidad en áreas rurales

S/. por
Nombre del parámetro Abonad
o por
año
Beneficios por Iluminación en Sierra 710.88

Beneficios por Radio y T.V. en Sierra 271 .43


Beneficios por Refrigeración en 0.00
Sierra
Beneficios por Iluminación en Costa 556.32

Beneficios por Radio y T.V. en Costa 401.22


Beneficios por Refrigeración en
1037.24
Costa
Beneficios por Iluminación en Selva 458.84

Beneficios por Radio y T.V. en Selva 260.12


Beneficios por Refrigeración en
623.10
Selva

Los costos a precios sociales surgen de la multiplicación de estos factores


descritos el análisis de los mismos se muestra en el formato F5A-SC Y F5A-SF
para cada alternativa

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

TELF 066315863 - 966502322


A. INVERSION
1 Intangibles 104825
Estudio Definitivo 1.000 104825

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Otros Intangibles 1.000

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


2 Inversión en activos 2581232

2.1 Linea Primaria 859758


Suministro Origen Transable 1.000 504599
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 86959
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000 202904
Transporte de Equipos y Materiales 1.000 65296

2.2 Red Primaria


Suministro Origen Transable 1.000
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000
Transporte de Equipos y Materiales 1.000

2.3 Red Secundaria 1721474


Suministro Origen Transable 1.000 1009976
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 165895
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000 387088
Transporte de Equipos y Materiales 1.000 158515

2.4 Gastos Generales 1.000 180611


2.5 Utilidades 268606

3 Otros Gastos 136725


3.1 Compensación por Servidumbre 1.000 25000
3.2 Supervision de obra 1.000 111725
3.3 Otros 1.000
VALOR RESIDUAL (-) -729162

COSTO TOTAL INVERSION 3272000 -729162

Factor Global de Corrección Social 0.8309


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2718705 -729162


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.848 92128 93665 95298 96949 98742 100426 102128 103998 105821 107577 109504 111385 113352 115392 117420 119448 121586 123680 125863 127976
Costo de Operación y Mantenimiento 1.000 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625

COSTO TOTAL de OyM 143753 145290 146923 148574 150366 152051 153752 155622 157445 159202 161129 163010 164976 167016 169045 171073 173211 175305 177487 179601
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2718705 143753 145290 146923 148574 150366 152051 153752 155622 157445 159202 161129 163010 164976 167016 169045 171073 173211 175305 177487 -549561
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 31000
1.1 Expediente Técnico 1.000 25000

TELF 066315863 - 966502322


1.2 Capacitación 1.000 6000
Otros Intangibles 1.000

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


2 Inversión en activos 2913533

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


2.1 Suministros Importados 1863430
Módulos fotovoltaicos 1.000 781150
Baterías 1.000 367600
Controladores 1.000 73520
Luminarias 1.000 165420
Stock de reemplazos 1.000 144900
Inversores 1.000 330840
2.2 Suministros Nacionales 160825
Tablero 1.000 50545
Cables y accesorios 1.000 110280
2.3 Montaje 459500
Mano de obra calificada 1.000 349220
Mano de obra no calificada 1.000 110280
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 1.000 123138

2.5 Gastos Generales 1.000 45950


2.6 Utilidades 260689

3 Otros Gastos 55140


3.1 Supervision de obra 1.000 55140
Otros 1.000

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 2999673

Factor Global de Corrección Social 0.8309


Factor de Evaluación 3

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2492428


INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 7477284
B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias
Controladores
Inversores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Costo de Operación y Mantenimiento

COSTO TOTAL de OyM


C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 7477284

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP


Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66
IGV
Factor Global de Corrección Social 0.8309
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BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios Incrementales a Precios Privados

En esta parte del análisis se considera los ingresos que se generaría en cada
alternativa (venta de energía), estos ingresos se estiman con la tarifa de venta
y compra de energía establecido por Osinerg, (Tarifa BT52 Empresa
Electrocentro Zona San Francisco Rural Sector 5) relacionado con el consumo
anual por abonado calculada en el estudio de demanda (formato 2), se evalúa
la situación con proyecto y sin proyecto, los beneficios incrementales es como
resultado de la diferencias entre los beneficios con proyecto y sin proyecto. En
los formatos 6 adjunto se muestra los cálculos efectuados:

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
RPZ
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TELF 066315863 - 966502322


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Venta de energía domésticos 230413 234642 239178 243768 248151 252848 257600 262674 267808 272734 277989 283306 288686 293852 299637 305209 311131 317123 323186 329030

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Venta de energía comerciales
Venta de energía uso general 4012 4012 4012 4012 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4903 4903 4903 4903 4903 4903 4903
Venta de energía peq. Industrial
Venta de energía alumbrado público 56968 57599 58230 58860 59701 60332 60962 61803 62434 63064 63905 64536 65377 66218 66848 67689 68530 69161 70002 70842
Cargo Fijo 42404 42859 43361 43863 44410 44911 45413 45960 46507 47009 47556 48103 48696 49243 49836 50383 50975 51568 52161 52754

Beneficios con Proyecto 333796 339112 344780 350502 356719 362548 368432 374894 381207 387264 393907 400402 407216 414215 421224 428184 435540 442755 450252 457529

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 333796 339112 344780 350502 356719 362548 368432 374894 381207 387264 393907 400402 407216 414215 421224 428184 435540 442755 450252 457529

FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 1659117 1677329 1697363 1717396 1735608 1755641 1775674 1797529 1819383 1839417 1861271 1883125 1904980 1925013 1948689 1970543 1994219 2017895 2041570 2063425
Venta de energía comerciales 24897 24897 24897 24897 27387 27387 27387 27387 27387 27387 27387 27387 29877 29877 29877 29877 29877 29877 29877 32367
Venta de energía uso general 22408 22408 22408 22408 24897 24897 24897 24897 24897 24897 24897 24897 24897 27387 27387 27387 27387 27387 27387 27387
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Venta de energía peq. Industrial


Venta de energía alumbrado público

Beneficios con Proyecto 1706422 1724634 1744668 1764701 1787892 1807926 1827959 1849813 1871668 1891701 1913555 1935410 1959754 1982277 2005953 2027807 2051483 2075158 2098834 2123178

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 1706422 1724634 1744668 1764701 1787892 1807926 1827959 1849813 1871668 1891701 1913555 1935410 1959754 1982277 2005953 2027807 2051483 2075158 2098834 2123178
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Luego de determinar el flujo de beneficios incrementales se procede a restar


el flujo de costos incrementales que se desarrolla en los formatos 5
obteniendo los beneficios netos privados, la rentabilidad a precios privados
del proyecto los mismo que son mostrados en el formato 6 adjunto en los
anexos

Los costos a precios sociales surgen de la multiplicación de estos factores


descritos el análisis de los mismos se muestra en el formato F6 para cada
alternativa

Los cálculos del flujo de beneficios sociales así como de los costos sociales
incrementados se muestran en los formatos F6A adjuntos en los anexos.

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TELF 066315863 - 966502322
RPZ
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

TELF 066315863 - 966502322


A. SITUACION CON PROYECTO
Beneficio por Iluminación 401276 405591 410337 415084 420262 425008 429754 434932 440110 444856 450034 455211 460821 465998 471608 476785 482395 488004 493613 499222

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Beneficio Radio y Televisión 227487 229933 232624 235315 238250 240941 243632 246567 249502 252193 255128 258064 261243 264179 267359 270294 273474 276654 279834 283014

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Beneficio Refrigeración 183 184 185 187 188 189 191 192 194 195 197 198 199 201 202 204 205 207 208 210
Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO


Beneficio por Iluminación 401276 405591 410337 415084 420262 425008 429754 434932 440110 444856 450034 455211 460821 465998 471608 476785 482395 488004 493613 499222
Beneficio Radio y Televisión 227487 229933 232624 235315 238250 240941 243632 246567 249502 252193 255128 258064 261243 264179 267359 270294 273474 276654 279834 283014
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Beneficio Refrigeración 183 184 185 187 188 189 191 192 194 195 197 198 199 201 202 204 205 207 208 210
Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446
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V.- EVALUACION

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V.- EVALUACION

5.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Calculo de los Indicadores a Precios Privados y Sociales

A partir de los flujos de beneficios incrementales se calcula el VAN y el TIR

VAN PRIVADO Para cada alternativa se consideran los flujos de beneficios


netos privados se aplica una tasa de descuento del 12%. La rentabilidad
privada del proyecto se mide a través de este indicador

TIR PRIVADA Se calcula también a partir de los beneficios netos para


cada alternativa durante el periodo de avaluación. Es un indicador para
medir la rentabilidad privada del proyecto

VAN SOCIAL Para cada alternativa se consideran los flujos de beneficios


netos sociales desde el año 0 y se aplica una tasa de descuento del 9%. La
rentabilidad del proyecto se mide a través de este indicador

TIR SOCIAL Se calcula también a partir de los beneficios netos para cada
alternativa durante el periodo de evaluación. Es un indicador para medir la
rentabilidad del proyecto se aplica una tasa de descuento del 9%

Haciendo el análisis respectivo tenemos:

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RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS


INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% 12%
VAN S/. -1,890,464 -247,905
TIR (%) 2.7% 11.6%

RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 2,207,610 -1,260,417
TIR (%) 18.4% 6.6%

El análisis de estos indicadores está en el formato 7 y 7 A en los anexos 7


adjuntos

5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Con el fin de determinar las posibles variaciones que afecten el valor


actual neto a precios sociales y privados ante cambios variables relevante
se efectúa el siguiente análisis, simulando escenarios de elevada
probabilidad de ocurrencia y evaluar sus cambios a la rentabilidad del
proyecto.
Para nuestro análisis se ha simulado con las siguientes variables en 10%
para el sistema convencional
RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo
Precio de compra de energía -10% 10%
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10%
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10%
Inversión -10% 10%
Beneficio social por iluminación -10% 10%
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10%

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Para el sistema fotovoltaico se ha efectuado el análisis de sensibilidad:


RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo Máximo
Tiempo de Reposicion de Baterias -10% 10%
Tarifa de venta de energía doméstico -10% 10%
Costo de Operación y Mantenimiento -10% 10%
Consumo de Energía por Usuario Domestico -10% 10%
Inversión -10% 10%
Beneficio social por iluminación -10% 10%
Beneficio social por por Radio y TV -10% 10%

Los resultados nos muestran que el proyecto es rentable socialmente


En ningún caso la rentabilidad privada del proyecto es positiva

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

a) Capacidad de gestión

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de LLochegua y el


Ministerio de Energía y Minas, en la etapa de operación el proyecto estará a
cargo de ELECTROCENTRO Estas instituciones cuentan con una buena
capacidad administrativa de gestión.

b) Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de pre inversión provendrán del gobierno local de
Llochegua.
En la Etapa de Ejecución de las Redes Primarias y las Redes Secundarias el
financiamiento asumirá el Gobierno Central a través del Ministerio de Energía y
Minas – Dirección de Electrificación Rural - con Fondos del Fonie

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

La operación del sistema estará a cargo de la Empresa Electrocentro S.A. Los


costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de
energía a los beneficiarios del proyecto.

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FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.


Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTROCENTRO S.A.
2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

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Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTROCENTRO S.A.

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3 Fuentes para financiamiento

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Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Compra de Energia (S/.) 108706 110519 112447 114394 116509 118497 120505 122711 124862 126935 129209 131428 133748 136155 138549 140942 143464 145935 148511 151004
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625
Base Impuesto a la Renta (S/.) 18289 19180 20131 21090 22133 23110 24095 25177 26235 27248 28359 29446 30588 31756 32929 34091 35319 36526 37777 38993
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 333796 339112 344780 350502 356719 362548 368432 374894 381207 387264 393907 400402 407216 414215 421224 428184 435540 442755 450252 457529
Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 186.9% 187.0% 187.2% 187.3% 187.5% 187.6% 187.8% 187.9% 188.0% 188.2% 188.3% 188.4% 188.6% 188.7% 188.8% 188.9% 189.0% 189.1% 189.3% 189.4%

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Reposición de Equipos (S/.) 1102800 220560 1102800 1102800 220560
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812
Base Impuesto a la Renta (S/.) 345689 350320 355413 360506 366402 91123 376589 382145 387701 336720 398350 123534 410096 415822 421841 427397 433417 159063 445455 395570
COyM
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2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 1706422 1724634 1744668 1764701 1787892 1807926 1827959 1849813 1871668 1891701 1913555 1935410 1959754 1982277 2005953 2027807 2051483 2075158 2098834 2123178
Aporte de Terceros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 327.8% 328.4% 329.0% 329.7% 330.3% 132.1% 331.5% 332.1% 332.7% 258.4% 333.9% 138.1% 335.1% 335.6% 336.2% 336.7% 337.3% 144.4% 338.4% 268.4%
los ingresos superan a los costos de operación y mantenimiento. 175%
De acuerdo al flujo de costos de operación y mantenimiento el proyecto es
sostenible para su operación y mantenimiento con sus propios ingresos, ya que
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5.4. PLAN DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION

El Ciclo del Proyecto de toda inversión Pública incluye tres fases, La Pre
Inversión, Inversión y Post Inversión

El Proyecto seleccionado para solucionar el problema central es de ejecución en


un período corto

 En la fase de inversión, está considerada la elaboración de los estudios


definitivos y la ejecución del Proyecto. La elaboración del estudio definitivo,
con la obtención de la conformidad del mismo por parte del sector Energía y
Minas demanda un tiempo aproximado de 60 días calendarios, Mientras que
la etapa de ejecución en la que se marca dos actividades principales, el
suministro de equipos y materiales y el montaje electromecánico demanda de
un tiempo de 150 días.
 La fase de Post inversión, en las cuales están vinculadas las actividades de
operación y mantenimiento del proyecto, consiste en la entrega de los
servicios del proyecto, considerando la estructura de organización del sector
energía y minas, así como la de las empresas prestadoras de los servicios de
electricidad, esta se llevará en dos etapas, la primera de consolidación, en la
cual se efectuaran las diversas actividades para la entrega de servicios de
electricidad a los usuarios, efectuando los trámites administrativos
correspondientes, donde interviene la Unidad Ejecutora, y la empresa que
administra los servicios y encargada de la operación y mantenimiento de la
infraestructura Electrocentro S.A. (02 meses)

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o Etapas de cada Proyecto alternativo

Para la solución del problema planteado cuyo objetivo es


incrementar la provisión de energía eléctrica se plantea la
construcción de infraestructura eléctrica convencional en Media
Tensión 22.9/13.2 kV, la cual se deberá interconectarse al Sistema
Eléctrico existente del SER San Francisco Alimentador A-4027 y la
construcción de infraestructura convencional de Red Secundaria a
un nivel de tensión de 440-220 y 380/220 V. a instalarse dentro la
población.

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CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD MES 1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES 9

ELABORACION DE PRE INVERSION PERFIL


ELABORACION DE EXPEDIENTE FINAL
SUMINISTRO DE MATERIALES
MATERIALES PARA RED PRIMARIA
MATERIALES PAR RED SECUNDARIA
MATERIALES PARA ACOMETIDAS
TRANSPORTE A OBRA
MONTAJE
MONTAJE DE REDES PRIMARIAS
MONTAJE DE REDES SECUNDARIAS
MONTAJE DE ACOMETIDAS
LIQUIDACION Y PUESTA EN OPERACIÓN
PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN OPERACIÓN
TRANSFERENCIA AL SECTOR
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Las Fases y etapas podemos apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO – ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1-2

Año 0 Año1
Meses 1-2 Meses 3-8 Meses 8-10 Año 1-20

INVERSIÓN
ETAPA II
INVERSIÓN CONSTRUCCI POST POST
ETAPA I ÓN DE INVERSIÓN INVERSIÓN
ESTUDIOS INFRAESTRU Consolidación Operación y
DEFINITIVOS CTURA del Proyecto mantenimiento
ELECTRICA
(Suministro
y Montaje)

5.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

 De acuerdo a la información de la población así como del análisis de la


visita a la zona del Proyecto, la electrificación de las localidades no
perjudica en nada el medio ambiente de la zona.
 La ejecución del proyecto por los materiales a emplear no implica
emisión de contaminantes, no actúa sobre el medio biótico, no
repercuten en las infraestructuras existentes.
 Las actividades que se realizan en el proyecto de electrificación rural
son:

o I. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:
 Adecuación o apertura de caminos de acceso
 Despeje y corte de vegetación
 Transporte, operación y mantenimiento de maquinarias,
equipos y materiales
 Movimiento de tierras

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 Disposición de material excedente


 Instalación de postes y líneas

o II. ETAPA DE OPERACIÓN:


 Mantenimiento de una red de distribución eléctrica

La realización las actividades descritas no perjudican al medio físico


natural, al medio biológico ni al medio social existente, por lo que el efecto
sobre estos tres medios es nulo

5.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Analizando los numerales 5.1 al 5..4, se concluye que la alternativa para la


electrificación de las 08 localidades comprendidas en el proyecto del distrito de
Llochegua, es la Ampliación de las redes Primarias y secundarias
Convencionales, del Sistema Eléctrico Rural Sana Francisco radial A4027.

5.7 FINANCIAMIENTO

El financiamiento será tramitado por el Gobierno Local de LLochegua, el cual


puede ser con recursos provenientes del Programa de Electrificación Rural y su
Reglamento con cargo a las fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios,
Recursos Directamente Recaudados o Donaciones y Transferencias. Como
también la disponibilidad de presupuesto de los créditos del presupuesto del
año 2016 como el Fondo de Inclusión económica social para zonas rurales
FONIE

5.8 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO

En el Formato 10 se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa


seleccionada.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

FORMATO 10
MARCO LÓGICO
Resumen de Indicadores Medios de Verificación Supuestos
objetivos
Mejores niveles de vida Ampliación, mejora mayor
Registros de Servicios de
mejor atención en servicios cobertura de servicios en
FIN Educación, Salud,
Mejor condición de salud, educación, sectores de salud, educación,
Comunicaciones
económica social y telecomunicaciones comunicación
productiva de la Incremento de desarrollo Registros de indicadores Apoyo de Gobierno Central en
población productivo económicos de la zona - PEA Instalación de pequeñas
industrias

Crecimiento de demanda
vegetativa
PROPOSITO
Aumento de número de
usuarios de electricidad, * Estadísticas de usuarios de la Marco Regulatorio que
Adecuada y eficiente mayores localidades con empresa de electricidad local. establece la tarifa de
provisión de energía alumbrado público electricidad al alcance de la
eléctrica en las 919 usuarios Registros de equipos de población
localidades de LLochegua 268 punto de alumbrado alumbrado público Concesionara
publico - Osinergmin Subsidios por parte de Gobierno
Central por pago de energía
FOSE

Monitoreo de Control de Convenio entre el MEM y la


* 13.3Km. de Red Primaria Ejecución de Obra de Municipalidad de local, para
Infraestructura implementados. (* 0.791 Km Infraestructura eléctrica ejecución
convencional para de Red Primaria 3 Ø y
prestación de servicios 12.521 Km de Red primaria 1 Registro de convenios, contratos Las Instituciones que ejecutan
COMPONENTES
de electricidad Ø) realizados por las instituciones el proyecto cumplen los
involucras en el proyecto acuerdos y convenios firmados
* 9.75 kM de Red
Capacitación Secundaria en las Registros de contratos de La empresa concesionaria
Fortalecimiento de localidades prestación de servicios de cumple con la operación y
capacidades en electricidad de beneficiarios mantenimiento y difusión de
normatividad del sector *. Instalación de 919 normas
acometidas en las
localidades

Interés de las Instituciones


Instalación y ampliación de involucradas en la ejecución del
ACCIONES Ampliación de Informe de ejecución de obra -
Primaria en 150 días con una proyecto
Infraestructura eléctrica liquidación - Transferencia a
inversión de S/. 1´171.969
del SER San Francisco empresa concesionaria.
Los presupuestos requeridos
Radial A 4027 Red Instalación de Redes se asignan oportunamente
Primaria y Redes Facturas comprobantes de pago
Secundarias - Acometidas
Secundarias de adquisiciones
sistema de medición en 150 Los convenios, contratos se
Instalación de días con una inversión de efectúan oportunamente
Acometidas y sistema Cuaderno de Obras
s/.2´099.910
de medición, con Obtener de los beneficiarios,
capacitación y Informes de Residente y
Capacitación a autoridades y población apoyo al proyecto
orientación a los Supervisor de Obra
población en un periodo de
beneficiarios en uso de 60 días de normatividad del
servicio de energía Liquidación de Obra
sector - tarifas calidad de
eléctrica servicio.

OBSERVACIONES
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de LLochegua en convenio con la entidad que financie el mismo (Ministerio de Energía y
Minas) desde la etapa de diseño. No se considera la participación privada antes de la etapa de operación del mismo.

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5.9. LINEA BASE PARA EVALUACION DE IMPACTO.

Aquí describen los parámetros representativos de la calidad del ambiente en el


área de influencia directa e indirecta de la ruta seleccionada y que pueden estar
afectadas por las actividades de construcción, operación-mantenimiento de las
instalaciones eléctricas. La línea base contiene:

 Descripción del medio físico: climatología (temperatura, precipitación,


humedad, régimen de vientos, nubosidad, etc.), geología, geomorfología,
tipo de suelos, uso actual del suelo, hidrología superficial, calidad del
agua, paisaje natural, etc.
 Descripción del medio biótico: identificación de ecosistemas terrestres y/o,
acuáticos, cobertura vegetal, fauna y flora.
 Descripción detallada del medio socioeconómico del área de influencia:
poblaciones existentes, densidad, número de viviendas, demografía,
servicios, infraestructura, existente uso del suelo, recursos culturales,
arqueológicos y turísticos.
 Descripción de áreas sensibles o de manejo especial y certificado de
intersecciones con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, otorgado
por el Ministerio del Ambiente.

Area de Influencia

El área de influencia directa está constituida por la superficie afectada de


servidumbre de las redes primarias de las localidades que totalizan 13.3 Km

El área de influencia indirecta está constituida por las 08 localidades


consideradas en el Proyecto a las cuales van a llegar la ampliación de las
redes, las mismas que se encuentran en el Distrito de LLochegua, Provincia
de Huanta, Región Ayacucho

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Calidad de Aire
En el área del proyecto, no se ha localizado fuente de emisiones, el aire del
ambiente corresponde a una zona de carácter netamente rural con ausencia
de electos contaminantes en el ambiente.
También se ha constatado la ausencia de ruidos que perturben el medio
ambiente, los niveles de ruidos se encuentran por debajo del límite permisible
según el RSHOSSE (85 Dba) y el Reglamento Nacional de estándares de
calidad ambiental para ruidos DS Nº085-2003-PCM.

Geología
La geología en el área del proyecto está conformada por rocas sedimentarias
color rojizo Grupo MItu *Paleozoico( y por secuencias sedimentarias marinas
del Triásico- Jurásico Inferior *Mesozoico( representado por el Grupo Pucará,
Depósitos Coluviales (Q–co) se encuentran por lo general depositados al pie
de las laderas del valle por acción, principalmente de la gravedad o de una
arroyada difusa, se hallan cubriendo parcialmente a las rocas que
constituyen el Grupo Mitu y Grupo Pucará. Consiste en acumulaciones de
fragmentos rocosos angulosos a sub- angulosos de diferente litología
aglutinados en una matriz limo arenosa. A diferencia de los depósitos
aluviales,el material no ha sufrido en ellos más que un corto transporte.
Depósitos Fluvio Aluviales (Q–fl_al) se encuentran rellenando el fondo del
cauce del valle.

Geomorfología
El Valle ( V R A E ) está constituido por un complejo fisiográfico originado
por la orientación estructural de la cordillera oriental y sus ramificaciones.,
en la que se distinguen tres unidades geomorfológicos:

a) Valles Fluviales
b) Laderas
c) Colinas Intracordilleranas.

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a) Valles Fluviales
Se encuentra distribuida en casi el 15 % del territorio, está constituida
por valles fuviales y Valles encañonados.
b) Laderas

Esta unidad tiene amplia distribución ((32% del área total) emplazada
en las laderas de los principales valles que a su vez tienen un
control estructural, formando flancos de pliegues, como se observa en
el valle del río Apurímac. En el área se observan laderas a manera
de franjas alargadas con una dirección SE-NO en la parte occidental
y otras de dirección SO-NE de una amplia distribución en la zona
oriental.

Esta unidad forma un nexo entre la zona más alta (relieve cordillerano,
2000 msnm) y la zona mas baja (Valle y llanura amazónico, 500
msnm), caracterizándose por ser terrenos de cambios bruscos de
relieve, que forman en ocasiones crestas pronunciadas.

c) Colinas Intracordilleranas

Se encuentra en la parte central y comprende a un gran alineamiento


de cerros de altitud moderada de dirección preponderante SE-NO,
cortada por profundos valles.

Esta unidad forma un nexo entre el relieve cordillerano, la meseta y


los niveles intermedios como son los flancos, caracterizándose por
presentar un relieve moderado de terrenos de evolución multicíclica
de los ríos rejuvenecidos, que ha dado lugar a los procesos de
profundización de valles por erosión fluvial sean preponderantes.

Las colinas se han desarrollado en rocas de diversas litologías


destacando la del Paleozoico inferior en la parte occidental, mientras
que en la parte oriental destacan las rocas del paleozoico Superior.

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(Fuente: Estudio de Impacto ambiental Sistema Eléctrico San


Francisco II y III etapa)

Las zonas de vida natural establecidas de acuerdo a la ONERN,


identificadas en el valle son dos bien marcadas:

Bosque hùmedo subtropical (bh-S)


Ubicación y Extensión.- Se ubica en la selva alta entre los 1,000 y
2,000m.s.n.m., ocupa un espacio de 162.2Km²., es decir, el 4.2% de
la superficie del valle.

Clima.- La biotempetatura media anual se estima entre 24.0°c y 25.0°c


y el promedio de las precipitaciones por año entre 1,800 y 2,000mm.

Vegetación.- Presenta un bosque siempre verde, alto y tupido que


contienen apreciables volúmenes de madera. Entre las especies
forestales que caracterizan esta zona de vida tenemos: el tornillo,
mohenas, congona, nogal, cedro de altura.

Uso de la tierra.- Los principales cultivos son: el café, coca, maíz, yuca
y frutas típicas de la región como: cítricos, papaya, plátano, palta y
caña de azúcar, etc.

Bosque muy humedo-subtropical (bmh-S)

Ubicación y Extensión.- Ocupa el espacio más bajo del flanco oriental


de la cordillera central, desde los 494m.s.n.m. (confluencia del Mantaro
con el río Apurimac), hasta cerca de los 2,000m.s.n.m., con un área de
597.5Km²., Esta zona de vida está dentro de los distritos que
conforman el VRA.

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Clima.- Tiene una biotempetatura media anual que varía entre los 20°c
y 24°c, con un promedio máximo de precipitación total por año de
4,000mm.

Vegetación.- La vegetación es siempre verde con lianas y bejucos y


muchos de ellos cubiertos por Epífitas. Las especies forestales que
caracterizan esta zona de vida son: “el longo”, “jalalo”, “jarahuancho o
huillca”, “el paloto”; entre las especies maderables: “las mohenas”, “el
tornillo”, “la congona”, así mismmo gran variedad de palmeras,
helechos terrestres y arbóreos, etc.

Uso de la tierra.- Los principales cultivos son: el cacao, el café, coca,


yuca, frutales típicos de la región. Poco desarrollo de la ganadería
debido a la elevada humedad ambiental. Hay recursos madereros
que requieren de un manejo adecuado.

Geodinámica
Las localidades ubicadas en el área de Estudio de Ampliación de las Redes
eléctricas, no evidencian recientes actividades sísmicas, que podría afectar
en algún momento la superficie.

Clima.

El VRAE, se ubica en la zona de Selva alta y se encuentra en zona tórrida


de Capricornio, por lo que tiene un clima predominante tropical húmedo.

En el Valle, se cuenta con dos estaciones meteorológicas, una en el Distrito


de Sivia y la otra en el Distrito de Kimbiri, ambas se encuentran operativas.
Hay que hacer notar que estos valores corresponden a registros de cuatro
años.

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El clima del Valle se caracteriza por las altas precipitaciones (1,800 mm a


2,200 mm./anuales); se presentan en los meses de diciembre a Abril, llegando
a un rango de 500 a 700 mm./mensuales, las mínimas

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL-

Ambiental

En realidad el impacto ambiental, es sumamente grave, tanto que merece un


tratamiento prioritario en cuanto a tomar medidas inmediatas para mitigar
algunas de sus consecuencias:

Ecológicamente el cultivo de la coca y sus productos derivados han


afectado las zonas de vida más frágiles de la cuenca. Los síntomas de estas
alteraciones se reflejan en la baja productividad de los cultivos lícitos;
disminución por área en la oferta de alimentos y materias primas;
degradación y pérdida de fertilidad del suelo, deterioro de la vegetación;
emigración continua desde las zonas rurales hacia los centros urbanos y
viceversa; intervención en Aéreas Naturales Protegidas (Parques
Nacionales); violencia social, etc. Los agravios del cultivo de la coca y sus
derivados, que representan una amenaza para el bienestar de las
poblaciones en la cuenca del VRAE

 Deforestación y pérdida de la Biodiversidad

La extracción de la madera sin mayor control, seguido de la ampliación


permanente de la frontera agrícola para la siembra de los diversos cultivos,
entre ellos con mayor predominancia de la coca, viene provocando la
deforestación de los bosques incluso en las zonas con alta pendiente,
apreciándose un panorama radicalmente distinto respecto al original, la
constante ahora son los cerros cubiertos de cultivos con pequeñas manchas de
bosques en las quebradas.

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La tala ilegal
Se entiende por tala ilegal, toda la madera talada, procesada,
transformada y/o vendida contraviniendo las leyes del país.
Es importante, reconocer la magnitud del problema, que va más allá de
nuestras fronteras. Por lo tanto, hay que tener presente que los actores que
realizan la tala ilegal, no son necesariamente los mismos y la forma de
enfrentarlos tampoco pueden ser los mismos.

Determinación de Impactos Ambientales

Suelo
El suelo natural del medio soporta durante el proceso de los trabajos de
campo del estudio para el trazo, durante la ejecución y posterior operación y
mantenimiento de la línea de transmisión, el tránsito de los trabajadores y las
maquinarias de trabajo, los que podrán disgregar el terreno superficial,
modificar la morfología del suelo, deformar los accidentes topográficos del
suelo y hasta cambiar las características físico-químicas del suelo.
Debido a la probable caída del conductor, los postes o estructuras desde la
línea , el suelo puede perder cobertura vegetal del sotobosque, puede
generarse polvo y material susceptibles de ser transportado por la
escorrentía. Durante las labores de mantenimiento puede derramarse
pinturas, solventes y/o hidrocarburos en el suelo y cambiar sus
características físico químicas. Existe riesgo de erosión lineal y el avance de
cárcavas posteriores. En el área suburbana, la erosión también es un
problema debido a la concentración de la escorrentía por las pistas que no
tienen cobertura estructural (asfalto o cemento) que puede socavar los
cimientos de los postes. Así mismo existe la posibilidad de que el terreno de
fundación de las estructuras de la línea y las redes sean removidas por obras
de otros servicios básicos o municipales. El valor de los terrenos aledaños al
proyecto sufre una variación en sus precios de mercado.

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Procesos
El peso de la estructura y los cables pueden constituir una carga adicional al
peso propio de la estructura natural, en ciertas condiciones por la ocurrencia
de un sismo, la formación de una línea de deslizamiento, o la formación de
escombros a los alrededores, podría suceder la caída de la estructura por la
pendiente.
El proyecto tiene un impacto en lo que se relaciona a la modificación del
paisaje de la zona de influencia. La generación de los residuos sólidos y
líquidos requerirán de la construcción o implementación de rellenos sanitarios
e industriales.

Agua
La línea cruza por vía aérea los cauces de los riachuelos menores, además
de otras áreas de drenaje menores que mantienen escorrentía durante la
temporada de lluvias sobretodo proveniente de quebradas. Existe la
posibilidad de que el conductor caiga sobre el cauce y deforme sus taludes,
mueva algunas rocas o sedimentos de su fondo o de los taludes, la
posibilidad que alguna estructura caiga sobre los cauces es poco probable.

Aire
La calidad del aire se verá afectado por la presencia de las ondas
electromagnéticas, no siendo este valor significativo. La línea y las redes de
las subestaciones por lo general no generan polvo durante la fase de
operación y mantenimiento.
La generación de ruidos es un impacto que estará presente durante todas las
fases de la vida útil del sistema, sin embargo está calificado como baja
magnitud

Flora
En las áreas abiertas durante el trazo, ejecución y mantenimiento de la
operación de la línea será necesaria la tala de árboles de gran altura, para
que no interrumpa el paso del electroducto.

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Fauna
La perturbación de la fauna en el ámbito del proyecto, se presenta sobre todo
durante el trazo, tendido y en las actividades de mantenimiento o reparación
de postes, armado de accesorios y aisladores.

Economía
El proyecto tiene un importante impacto positivo y de sostenibilidad
permanente para la mejora de las condiciones económicas del área de
influencia indirecta. Este impacto se reflejará en el desarrollo de actividades
productivas las cuales serán repotenciadas.

Educación
Se tendrá acceso al información (Tv. Internet, radio, telefonía) en las
poblaciones que no la tienen y con ello el nivel cultural de la zona se elevará.
Opción de incrementar sus conocimientos y nivel educacional debido a que la
energía eléctrica permitirá el funcionamiento de centros educativos en sus
diferentes niveles en el turno de noche.

Salud y seguridad
El proyecto al sustituir la fuente de energía a través de la quema de
combustible como madera, carbón, plásticos y combustible directamente,
reducirá la emisión de elementos contaminantes.
Con el funcionamiento de la línea y la mejora del sistema eléctrico en las
poblaciones, se espera reducir los riesgos delincuenciales, accidentes por la
topografía de la zona.

Evaluación ambiental
El proyecto presenta índices positivos de viabilidad ambiental que sobrepasa
los efectos negativos de la etapa de operación.

Programa de Manejo Ambiental


El Programa de Manejo Ambiental será dado de la siguiente manera:

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Suelo
Los vehículos que se empleen en las labores de tendido y mantenimiento
deberán estar en buen estado de conservación y su funcionamiento deberá
de cumplir los requisitos mínimos de emisión de gases y ruidos, de manera
que no sean fuentes de contaminación por fugas de aceites ni carburantes.

Agua
Para evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas con lubricantes
y combustibles provenientes de los vehículos y maquinaria pesada utilizada
en la etapa de operación de la línea, se deberá emplear vehículos en buen
estado de conservación.

Aire
Los equipos y medios de transporte deberán mantenerse en buen estado de
funcionamiento con la finalidad de evitar la generación de gases de
combustión en exceso.
En la etapa de tendido de la línea, se generarán ruidos provenientes de los
vehículos y maquinaria pesada a utilizar. Por lo que se tomará las
providencias del caso a fin de que cumplan con la regulación pertinente en
cuanto a emisiones de ruidos, los mismos que deberán estar en buenas
condiciones de operación y mantenimiento, así como con los silenciadores
en perfecto estado para minimizar los ruidos.

Flora
Las áreas de cultivos temporales o permanentes de tallo corto, que se
encuentren en el área de servidumbre no podrán ser utilizadas por sembríos
de altura.

Fauna
Durante los trabajos de ejecución y mantenimiento de la línea, los
trabajadores deberán efectuar el menor ruido posible, así como dañar nidos o
refugios de animales silvestres.

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Factores socioeconómicos

Será necesario compensar el derecho de paso por propiedades privadas. Las


señales de peligro y orientación que se instala (para los trabajadores y para
la población que habita en el área de influencia) serán claras y/o ilustrativas
para un nivel de entendimiento general para evitar accidentes.
Deben realizarse campañas educativas a la población para reforzar los
conceptos de seguridad y conciencia ambiental.
Los medios de transporte que se utilicen en las actividades de operación y
mantenimiento de las instalaciones deben cumplir requisitos de emisiones
gaseosas y ruido mínimos hacia la atmósfera.
Los residuos sólidos domésticos deberán ser dispuestos en el relleno
sanitario municipal de las localidades más próximas a lugar de la obra.

Plan de Abandono

El objetivo del presente plan es el poder dar pautas necesarias para que la
empresa ejecutora del proyecto de electricidad proceda a realizar el cierre de
las instalaciones del tendido de la Línea de Transmisión y subestaciones,
dejando el medio ambiente en condiciones similares a las de su medio
natural.
Es importante y necesario aclarar que en el caso de estos proyectos de
electrificación, una mayoría de la longitud de la línea es tendida en áreas
rurales ocupadas por el hombre y por lo tanto intervenidas en muchos casos
ilegalmente.
Las medidas de remediación y estabilidad física y química de los parámetros
ambientales estarán orientadas a garantizar la seguridad para los pobladores
y descartar toda contaminación futura con el medio ambiente del ámbito del
proyecto.

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5.10 PLANOS DEL PERFIL DE PROYECTO

Los planos del Perfil del Proyecto son :


 Ruta de Línea Primaria
 Redes Primarias de las Localidades
 Redes Secundarias de las localidades

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CONCLUSIONES

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CONCLUSIONES

6.1 CONCLUSIONES

 El problema Central del proyecto es la insuficiencia y deficiente provisión


de energía eléctrica en las localidades de PAMPAS VISTA
ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO
DE LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO

 La mejor alternativa para lograr la Electrificación rural de las localidades


de acuerdo a la Evaluación es la – Ampliación y Mejoramiento de la
Infraestructura Eléctrica Rural existente de los SER San Francisco, con
la ejecución de Redes Primarias en 22.9/13.2 KV. (derivaciones y
transformadores) y Redes Secundarias Convencionales

 El monto de la inversión requerida es S/. 3´272,000.00 Nuevos Soles a


Marzo del 2017

 El VAN Social Estimado en el módulo de Evaluación es S/.2´220,610 el TIR
es 18.4%

 La sostenibilidad del proyecto está asegurada con los ingresos del mismo
proyecto el índice de cobertura es 188.3%

 Electrocentro es la empresa que se va hacer cargo de la operación y


mantenimiento de las Instalaciones.

 Este proyecto es concordante con las políticas del gobierno de lucha contra
la pobreza y electrificación rural y programas de repoblamiento

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 El Proyecto es viable conforme a:

Viabilidad Técnica:

 LA ZONA EN MENCION NO PRESENTA CARACTERÍSTICAS


TOPOGRÁFICAS MUY ACCIDENTADAS, POR LO QUE ES MUY
ACCESIBLE TANTO A SU EJECUCIÓN COMO A SU MANTENIMIENTO,
CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVIDADES CORRESPONDIENTES
 EXISTE REDES ELECTRICAS DE LOS SER SAN FRANCISCO,
ALIMENTADOR A4027 MUY PROXIMAS DE LAS LOCALIDADES, POR LO
QUE LA AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS A LAS LOCALIDADES
NO DEPENDE DE OTRAS VARIABLES O REFORZAMIENTO DE
TRONCALES, LA AMPLIACIONES DE LA LINEA PRIMARIA Y RED
PRIMARIA SON PEQUEÑOS TRAMOS DE EJECUCION IMNMEDIATA

Viabilidad Ambiental:

 LA EJECUCION DEL PROYECTO POR LOS MATERIALES A EMPLEAR NO


IMPLICAN EMISIÓN DE CONTAMINANTES, NO ACTUA SOBRE EL MEDIO
BIOTICO, NO REPERCUTEN EN LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Viabilidad Sociocultural:
 GENERA DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, Y ELEVA EL NIVEL
CULTURAL DE LA POBLACIÓN EDUCACIONAL
 MEJORA LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD ,
COMUNICACIONES, COMERCIALES Y OTROS

Viabilidad Institucional:
 EN LA ETAPA DE INVERSIÓN PARTICIPAN EL GOBIERNO LOCAL DE
LLOCHEGUA Y EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS CONFORME A
CONVENIO, EN LA ETAPA DE OPERACIÓN PARTICIPARÁ ELECTRO
CENTRO S.A., EMPRESA CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE
GESTIÓN

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De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo beneficio y del


impacto ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad
anteriormente descritos, se concluye que el proyecto de: AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA
ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE,
NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO

ES VIABLE
Ayacucho, Marzo del 2017

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ANEXOS

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ANEXOS

A1 Datos de campo y Registros Fotográficos


A2 Documento de Factibilidad de suministro y Punto de entrega
A3 Descripción Técnica de Alternativa
A4 Estudio de cálculo de caída de Tensión y determinación del calibre de
conductor.
A5 Trazo de ruta y descripción
A6 Plantilla de Armados
A7 Metrado y Presupuesto
A8 Evaluación Económica del Proyecto
A9 Detalles de Armados de LP –RP y RS empleados en el Proyecto
A10 Estudios Complementarios CIRA – Estudio Geológico
A11 Ficha de Registro del Proyecto actualizado del Banco de Proyectos
A12 Planos de Red Primaria y Redes Secundarias de las Localidades del
Proyecto

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FICHA TECNICA DEL


PROYECTO

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FICHA TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL

ASPECTOS GENERALES

1 NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS


VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO
AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL
DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO


EJECUTORA MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DIRECCION DE ELECTRIFICACION RURAL

IDENTIFICACION

3. UBICACION

Departamento: AYACUCHO
Provincia: HUANTA
Distritos: LLOCHEGUA

1. RELACION DE LOCALIDADES BENEFICIADAS


SISTEMA DE DISTRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO
DEMANDA
NUMERO DE
Nº LOCALIDAD DEMANDA DEMANDA NUMERO DE TOTAL DE
USUARIOS CARGAS DEMANDA DE
POR LOTE DELSERVICIO LAMPARAS DE LOCALIDAD
ESPECIALES ALUMBRADO
KW PARTICULAR 50 W
1 PAMPAS VISTA ALEGRE 37 0.6 11.1 11 0.65 11.75
2 LA RINCONADA 16 0.6 4.8 5 0.28 5.08
3 SANTA ROSA 15 0.6 4.5 4 0.26 4.76
4 VIRGEN CCASA 28 0.6 8.4 8 0.49 8.89
5 NUEVO HORIZONTE 38 0.6 11.4 11 0.67 12.07
6 NUEVO AMANCER 21 0.6 6.3 6 0.37 6.67
7 NUEVA GENERACION 46 0.6 13.8 13 0.81 14.61
8 NUEVA URB LLOCHEGUA 718 0.6 215.4 7.00 209 12.57 234.97
DEMANDA TOTAL DEL PROYECTO KW 298.78

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Proyecto tiene por objeto dotar de energía eléctrica en forma permanente y confiable a las
localidades de PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA
NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA –
AYACUCHO mediante ampliación y mejora de la Infraestructura Eléctrica con Redes
Convencionales del SER San Francisco radial A4027,

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
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RPZ
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información Numero de Abonados Iniciales


Año Inicial 2015 Indicador Valor Fuentes de Información
Personas por hogar promedio 4.0 Registro de INEI Número de abonados domésticos 900
Población Total Inicial 3676 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 3676 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo II 900 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo Número de abonados comerciales 10 Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0% Número de abonados de Uso General 9 Investigación de campo

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Abonados Totales 919 Investigación de campo Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 1.16% Registro de INEI Numero de Abonados Totales 919
% Abonados Domésticos 97.9%

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% Abonados Comerciales 1.1%

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% Abonados de Uso General 0.98% Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias Indicador Valor Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos 22.45
13. ANALISIS DE LA DEMANDA
FORMULACION Y EVALUACION

Pérdida de energía 9.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Empresas Concesionaria
Factor de Carga 22.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo II 22.45 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales 45.80 Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Empresas Concesionaria

B. Proyeccion
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Poblacion Total 3,676 3,719 3,762 3,805 3,850 3,894 3,939 3,985 4,031 4,078 4,125 4,173 4,222 4,271 4,320 4,370 4,421 4,472 4,524 4,577 4,630

Población a Electrificar 3,676 3,719 3,762 3,805 3,850 3,894 3,939 3,985 4,031 4,078 4,125 4,173 4,222 4,271 4,320 4,370 4,421 4,472 4,524 4,577 4,630

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Abonados Totales 919 930 940 951 962 974 985 996 1,008 1,020 1,031 1,043 1,055 1,068 1,080 1,093 1,105 1,118 1,131 1,144 1,157
Número de abonados domésticos 900 911 921 932 943 953 964 975 987 999 1,010 1,022 1,034 1,046 1,057 1,070 1,082 1,095 1,108 1,121 1,133
Número de abonados comerciales 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13
Número de abonados de Uso General 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Número de abonados de peq. Industrias
Consumo anual por abonado doméstico 269 271 273 275 277 279 281 283 286 288 290 292 294 296 298 300 303 305 307 309 312
Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual por abonado de Usos Generales 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Consumo anual por abonado de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 242,460 247,215 251,753 256,620 261,544 266,247 271,286 276,385 281,829 287,338 292,622 298,260 303,965 309,738 315,280 321,487 327,466 333,820 340,249 346,754 353,024
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)

Consumo de energía (kW.h) 247,406 252,161 256,700 261,566 266,490 271,743 276,782 281,881 287,325 292,834 298,118 303,756 309,461 315,234 321,325 327,533 333,512 339,865 346,294 352,799 359,070
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Calculo del consumo de Alumbrado Público


Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 5,790 5,859 5,922 5,991 6,061 6,136 6,206 6,275 6,350 6,426 6,495 6,571 6,647 6,728 6,804 6,886 6,962 7,043 7,125 7,207 7,289
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 268 271 274 277 280 284 287 290 294 297 300 304 307 311 315 318 322 326 329 333 337
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 69,466 70,243 71,021 71,798 72,576 73,613 74,390 75,168 76,205 76,982 77,760 78,797 79,574 80,611 81,648 82,426 83,462 84,499 85,277 86,314 87,350
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 316,872 322,405 327,720 333,365 339,066 345,356 351,173 357,049 363,530 369,816 375,878 382,553 389,036 395,845 402,973 409,959 416,974 424,364 431,571 439,113 446,420
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 247,406 252,161 256,700 261,566 266,490 271,743 276,782 281,881 287,325 292,834 298,118 303,756 309,461 315,234 321,325 327,533 333,512 339,865 346,294 352,799 359,070
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 164.421 167.292 170.050 172.979 175.937 179.201 182.219 185.268 188.631 191.893 195.039 198.502 201.866 205.399 209.098 212.722 216.363 220.197 223.937 227.850 231.642

Pérdidas de Energia (kW.h) 31,339 31,886 32,412 32,970 33,534 34,156 34,731 35,313 35,953 36,575 37,175 37,835 38,476 39,149 39,855 40,545 41,239 41,970 42,683 43,429 44,151

Energía Total Requerida (kW.h) 348,211 354,291 360,132 366,335 372,600 379,512 385,904 392,361 399,483 406,391 413,053 420,388 427,512 434,994 442,828 450,504 458,213 466,335 474,254 482,542 490,571
Factor de Carga (%) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Potencia Total Requerida (kW) 180.7 183.8 186.9 190.1 193.3 196.9 200.2 203.6 207.3 210.9 214.3 218.1 221.8 225.7 229.8 233.8 237.8 242.0 246.1 250.4 254.6
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7. FUENTE DE ENERGIA

El proyecto tomará energía de la S.E. San Francisco de 4.5 MVA (SER San Francisco) de la barra
de 22.9 kv y de la Central Hidroeléctrica de Quimbiri 1.6 MVA

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

8.1 LINEA Y RED PRIMARIAS

Sistema : Trifásico y Monofásico Neutro


aislado
Tensión : 22.9/13.2 KV
Longitud de línea :
Trifásico 1.77 KM
Monofásico 12.5 KM

Altitud : Entre los 530 a 1960 msnm)


Conductor : AAAC 25 y 50 mm2
Estructuras : Concreto Armado de 12 y 130
metros
Vano promedio : 220
Vano mínimo y máximo
Disposición de conductores : Vertical

Puesta a tierra :
Varilla de Cobre de 5/8”x 2.40
m. cada 1.0 Km de LP con
conductor de Cu de 25 mm2.
Transformadores de : 5 1Ø 01
Distribución 10 03
15 02
75 3Ø 01
100 03
Equipos de protección y maniobra Cut out de 27 KV de 100 A. 150
KV de Bil, Pararrayos de 21 KV
Puesta a Tierra Varilla de Cobre de 5/8”x 2.40 m.
02 unidades en cada S:E. y 01 en
seccionamiento con conductor
de CU de 25 mm2.

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8.3 REDES SECUNDARIAS

Localidades a electrificar 08 12.75 km

Sistema : Trifásico y monofásico con neutro


corrido
3Ø 4 hilos circuitos con AP
1Ø4,3y2 hilos circuitos sin
AP.
Tensión : 440/220 V monofásicos
380/220 V Trifásicos
Calificación Eléctrica : 0.6 y 08 (KW/lote)

Factor de simultaneidad : 0.5

Número de lotes (usuarios) : 910

Conductor : Autoportante de Al
3*35+2*25+25 mm2
3*25+16/25 mm2
3*16+16/25 mm2
2*25+16/25 mm2
2*16+16/25 mm2
Postes : CONCRETO ARMADO 9 METROS

Vano promedio : 40 m

Vano Máximo : 65 m

Alumbrado Público : Las lámparas serán de vapor de


sodio de 50 W, en todas las
localidades que tienen
configuración urbana y restringido
a las calles principales).
Puesta a Tierra Varilla de Cobre de 5/8”x 2.40 m.
cada 150 m conductor de Cu de 25
mm2

Conexiones domiciliarias : Aérea monofásico, con cable


concéntrico de cobre 2x4 mm2
de sección, caja porta medidor y
material accesorio de conexión
(incluye conector bimetálico)933
usuarios.

8.4. INVERSION s/. 3´272,000.00 Nuevos Soles. Presupuesto a Marzo del


2017

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RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACIONDEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,
SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

COSTO S/. LP Y COSTO S/.


COSTO DE COSTO S/.
ITEM ACTIVIDADES REDES REDES
ACOMETIDAS S/ TOTAL
PRIMARIAS SECUNDARIAS

1 ESTUDIOS DEFINITIVOS CONFORME NORMAS MEM 49,570.00 39,265.00 EN RS 88,835.00

2 SUMINISTRO DE MATERIALES 427,626.42 590,128.93 265,783.33 1,283,538.67


-

3 MONTAJE ELECTROMECANICO 245,646.12 219,768.93 248,860.73 714,275.78


-

4 TRANSPORTE 55,335.66 134,344.73 EN RS 189,680.38


-
5 TOTAL COSTO DIRECTO 778,178.19 983,507.59 514,644.06 2,276,329.83
-
6 GASTOS GENERALES 74,960.33 78,100.00 EN RS 153,060.33
-
7 UTILIDADES 10% 77,817.82 94,424.26 51,464.41 223,706.48
-
8 SUB TOTAL 930,956.34 1,156,031.84 566,108.46 2,653,096.65
-
9 COMPENSACION POR SERVIDUMBRE 25,000.00 25,000.00
-
10 SUPERVISION 37,340.34 40,461.11 16,983.25 94,784.71
-
11 SUB TOTAL OTROS 62,340.34 40,461.11 16,983.25 119,784.71
-
12 SUB TOTAL GENERAL SIN IGV 993,296.68 1,196,492.96 583,091.72 2,772,881.35
-
13 IGV 18% 178,793.40 215,368.73 104,956.51 499,118.64
-
14 COSTO DE OBRA 1,172,090.08 1,411,861.69 688,048.23 3,272,000.00

FECHA DE PRESUPUESTO MARZO 2017

9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Gobierno Local pre inversión perfil
Gobierno local estudios
MEF (Foniprel) ejecución de obra / MEM (FONIE)
Electrocentro costos de operación y mantenimiento

10. PLAZO DE EJECUCION


El plazo para la ejecución de la obra estimado es:
60 días calendarios estudios definitivos
150 días ejecución de obra Línea - Red Primaria y Redes Secundarias
(Suministro y Montaje)
60 días puesta en Liquidación puesta en operación y transferencia a empresa
concesionaria.

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11. RESULTADOS DEL PROYECTO

RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 3.9 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 1.9% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 1.2% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 2207610 -1260417 PIP RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 18.4% 6.6% PIP RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 188.3% 259.9% PIP SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 919 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 268 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 17773.136
US$ Red Primaria / Conexión 279.265
US$ Red Secundaria / Conexión 559.165 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1062.803 CORRECTO
Número de Paneles 919 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión 2428.75

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ANEXO 1
REGISTROS FOTOGRAFICOS DE
LA ZONA DEL PROYECTO

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LOCALIDAD DE PAMPAS VISTA ALEGRE – LLOCHEGUA

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VISTA DE LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

VISTA PANORAMICA LA RINCONADA – LLOCHEGUA

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VISTA PANORAMICA VIRGEN CCASA – LLOCHEGUA

VISTA PANORAMICA NUEVO HORIZONTE – LLOCHEGUA

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ANEXO 2

FACTIBILIDAD DE FACTIBILIDAD DE
SUMINISTRO Y PUNTO DE ENTREGA
- DE ELECTROCENTRO

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ANEXO 3

DESCRIPCION TECNICA DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA

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Descripción de la Alternativa

LINEA - RED PRIMARIA PROYECTADA DEL PROYECTO

La Ampliación de la Línea Primaria 22.9/13.2 KV Del PSE San Francisco


Radial A 4027, requerida para la electrificación de las localidades se divide en
08 Tramos:

Tramo 1 L.P. a la localidad de Virgen Ccasa


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111680 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Rosario Santillana,
coordenadas 605649,8229294 UTM 579437,8573427, la
ampliación de la Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV
sistema monofásico neutro aislado (MRT) Empleándose postes
de concreto de 12 metros en un total de 10 unidades en una
longitud de 2.020 KM, debido a la topografía de la zona se
instalarán vanos superiores a los 400 metros.

Tramo 2 L.P. a la localidad de Nuevo Horizonte


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111680 de la radial
A40027 SER San Francisco igual que la L.P. a la localidad
Virgen Ccasa, de la Radial A4027 ubicada en la localidad de
Rosario Santillana, coordenadas 605649,8229294 UTM
579437,8573427, derivándose de la progresiva 103.9 metros a la
localidad de Nuevo Horizonte, la ampliación de la Línea es a un
nivel de tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado
(MRT) Empleándose postes de concreto de 12 metros en un
total de 11 unidades en una longitud de 2.415 KM, debido a la
topografía de la zona se instalarán vanos superiores a los 500
metros. La línea en la mayor parte de su recorrido va paralela a
la carretera de acceso a la localidad

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Tramo 3 L.P. a la localidad de Pampas Vista Alegre


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP11667 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Santa Teresa, coordenadas
UTM: 605478,8624926, la ampliación de la Linea es a un nivel
de tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado
(MRT) Empleándose postes de concreto de 12 metros en un
total de 13 unidades en una longitud de 3.984 KM, debido a la
topografía de la zona se instalarán vanos superiores a los 500
metros.

Tramo 4 L.P. a la localidad de Santa Rosa


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP111646 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Chongos, coordenadas UTM
607842,8622523, la ampliación de la Linea es a un nivel de
tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado (MRT)
Empleándose postes de concreto de 12 metros en un total de 07
unidades en una longitud de 1.399 KM, debido a la topografía
de la zona se instalarán 01 vano superior a los 700 metros.

Tramo 5 L.P. a la localidad de La Rinconada


 Este tramo se inicia en la estructura Nº E435106 de la Radial
A4027 ubicada en la localidad de Villa Mejorada, coordenadas
UTM 612338,8623547, la ampliación de la Línea es a un nivel de
tensión de 13.22 KV sistema monofásico neutro aislado (MRT)
Empleándose postes de concreto de 12 metros en un total de 10
unidades en una longitud de 2.179 KM, debido a la topografía
de la zona se instalarán 02 vano superior a los 500 metros.

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Tramo 6 RP/ L.P. a la localidad de Nuevo Amanecer


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP120723 de la Radial
A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad de Gloria
Amargura, coordenadas UTM 608612,866600, la ampliación de
la Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV sistema
monofásico neutro aislado (MRT) Empleándose postes de
concreto de 12 metros en un total de 04 unidades en una
longitud de 0.268 KM.

Tramo 7 RP/L.P. a la localidad de Nuevo Generación


 Este tramo se inicia en la estructura Nº 4AP125079 de la Radial
A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad de Corazón
Pata, coordenadas UTM 609250,8628838, la ampliación de la
Linea es a un nivel de tensión de 13.22 KV sistema monofásico
neutro aislado (MRT) Empleándose postes de concreto de 12
metros en un total de 03 unidades en una longitud de 0.190 KM.

Tramo 8 RP/L.P. a la localidad de LLochegua Nueva Urbanización


 Este tramo se inicia en las estructura Nº 4AP120548 y 4120595
de la Radial A4027 ubicada en la L:P que va hacia la localidad
de LLochegua, Puerto Amargura Mayapo, coordenadas UTM
618470,8627250 y 618325,8627308, la ampliación de la Línea
es a un nivel de tensión de 22.9 KV sistema trifásico neutro
aislado Empleándose postes de concreto de 13 metros en un
total de 34 unidades en una longitud de 1.77 KM.

Con la ampliación y mejoramiento de la Red Primaria se abastecerá de


energía eléctrica a las localidades de:
 Virgen Ccasa
 Nuevo Horizonte
 Nuevo Amanecer
 Pampas Vistas Alegre

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 Santa Rosa
 Rinconada Alta
 Nueva Generación
 LLochegua Nueva Urbanización

Las características principales de la Línea Primaria Proyectada son:


 Postes de concreto 13 / 12 M.
 Conductores de Aluminio AAAC. 35 - 50 mm2
 Aisladores poliméricos tipo pin y de suspensión
 Equipos de protección (Cut outs y Pararrayos).
 Ferretería de Acero Galvanizado
 Vano Promedio L.P 220 M.
o Red Primaria 80 m
 Armados (Normalizados por Electrocentro y MEM. )
 Cantidad de Postes
o LP/RP 55 unidades de 12 M y 20 unidades de 13 M
 Amados empleados Normalizados Por Electrocentro
En resumen la ampliación requiere
 0.791 KM de Línea Primaria Trifásica
 12.521 KM de Línea monofásica.
 09 Puntos de seccionamiento en la L:P.
 11 Subestaciones de Distribución

 REDES SECUNDARIAS
Las Redes Secundarias son Convencionales monofásicas sistema 440/220
V. y trifásicas 380/220 V.
Sus características principales son:
 Conductores de Aluminio auto soportados
 Ferretería de Acero galvanizado.
 Postes de concreto de 9 metros.
 Puesta a tierra Final de circuito
Cada 150 m.
 Vano promedio 40 M.

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 Sistema de Distribución 440-220 V 1Ø


380-220 V 3Ø
 Alumbrado público Lámparas de 50 w. Calle Principal
 Acometidas domiciliarias 900 Usuarios
 Cargas Especiales 19 Usuarios
 Longitud aproximada de RS 9.75 KM
 Puntos de AP. aproximados de acuerdo de RD 013 342 Unidades.
 Cantidad de postes 305 Unidades

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ANEXO 4
CALCULOS DEL PROYECTO –
EVALUACION DE RECURSOS PARA
EJECUCION

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RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1.- Disponibilidad de Materiales y Equipos


La mayoría de los materiales a utilizarse en el Proyecto Red Primaria y Red
Secundaria, son de fabricación nacional, el resto de materiales: conductores de
aleación de aluminio AAAC, aisladores y equipos de protección serán importados.
Para las subestaciones serán de procedencia nacional o extranjera. En la localidad
de Ayacucho existen un buen número de comerciantes en el sector correspondiente
que ofrecen estos productos, así como también existe fábrica de postes en la
localidad de Ayacucho, fábrica de Transformadores, y ferretería eléctrica de buena
aceptación en el mercado nacional.

2.- Disponibilidad de Contratistas y Equipos de Montaje

En el país y en especial en la zona de Ayacucho, existe un gran número de


empresas contratistas con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de
trabajos y debidamente equipadas, que han venido trabajando en la construcción de
Sistema Interconectado Regional y Nacional desde 1990 a la fecha, por lo que se ha
previsto que dichas labores se encarguen a firmas peruanas.

3.- Transporte y Montaje

El transporte de materiales y equipos desde el lugar de fabricación hasta la zona del


Proyecto se realizará por carreteras principales existentes las cuales son las
apropiadas y se encuentran en regular y buen estado de conservación, así como el
transporte marítimo para el caso de equipamiento importado. En la zona del
Proyecto, existen carreteras afirmadas paralelas al trazo de las líneas proyectadas
en la mayor parte de su recorrido, por tal motivo, tampoco se ha previsto la
existencia de problemas durante el transporte.
4.- Responsables de la Ejecución del Proyecto
La Municipalidad Distrital de LLochegua es la Unidad Formuladora y la responsable
como Unidad Ejecutora del Proyecto, coordinando aspectos técnicos, económicos y
contractuales.

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ANEXO 5

TRAZO DE RUTA Y EVALUACION

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ANEXO 6

PLANILLA DE ARMADOS

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PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
PROYECTO NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS CONSULTORES SRL FECHA mar-17
REDES DE LOCALIDADES DEL PROYECTO MONOFASICAS - MRT
Nº DE ESTRUCTURA

POSTE VANO SECCION ARMADO PUESTA A TIERRA EMPALME


LOCALIDAD

RETENIDA
PROGRESIVA

EN CRUZ
SAM- OF
PSEC1-0

PSEC2-0
PA1M-0
35 mm2

70 mm2

PA2-0P

PA3-0P

PR3-0P

PSVM-0

PTVM-0
PS1-0P

PTV-0P
12/300

12/400

PA1-0

EN T
DS-0

P1C

P1

P3
M

0 0 1

1 1 25 25 25 1 1 1
2 1 56.4 81.4 56.4 1 1
3 1 44.5 125.9 44.5 1 1 2
VRGEN CCASSA

4 1 445.6 571.5 445.6 1 1 2


5 1 107.8 679.3 107.8 1 1
6 1 176.4 855.7 176.4 1 1
7 1 111.2 966.9 111.2 1 1 2
8 1 555.4 1522.3 555.4 1 1 2
9 1 107.14 1629.44 107.14 1 1 2
10 1 219.6 1849.04 219.6 1 1

11 1 76.6 1925.64 76.6 1 1 2


12 1 73.88 1999.52 73.88 1 1
13 1 31.79 2031.31 31.79 1 1 1

PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
PROYECTO NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS CONSULTORES SRL FECHA mar-17
REDES DE LOCALIDADES DEL PROYECTO MONOFASICAS - MRT
Nº DE ESTRUCTURA

POSTE VANO SECCION ARMADO PUESTA A TIERRA EMPALME


LOCALIDAD

RETENIDA
PROGRESIVA

EN CRUZ
SAM- OF
PSEC1-0

PSEC2-0
PA1M-0
35 mm2

70 mm2

PA2-0P

PA3-0P

PR3-0P

PSVM-0

PTVM-0
PS1-0P

PTV-0P
12/300

12/400

PA1-0

EN T
DS-0

P1C

P1

P3
M

0 0 0 0 1

1 1 25 25 25 1 1 1

2 1 56.4 81.4 56.4 1 1 1


3 1 111.3 192.7 111.3 1 1

4 1 116.5 309.2 116.5 1 1 2


NUEVO HORIZONTE

5 1 223.9 533.1 223.9 1 1 2

6 1 200.7 733.8 200.7 1 1


7 1 208.2 942 208.2 1 1 2
8 1 51.3 993.3 51.3 1 1
9 1 65.5 1058.8 65.5 1 1

10 1 96 1154.8 96 1 1

11 1 147.9 1302.7 147.9 1 1 2


12 1 186.2 1488.9 186.2 1 1
13 1 159.6 1648.5 159.6 1 1 2
14 1 398.7 2047.2 398.7 1 1 2
15 1 122.1 2169.3 122.1 1 1
16 1 161.8 2331.1 161.8 1 1 2

17 1 108 2439.1 108 1 1


18 1 55.6 2494.7 55.6 1 1 1

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PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
PROYECTO NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS CONSULTORES SRL FECHA mar-17
REDES DE LOCALIDADES DEL PROYECTO MONOFASICAS - MRT
Nº DE ESTRUCTURA

POSTE VANO SECCION ARMADO PUESTA A TIERRA EMPALME


LOCALIDAD

RETENIDA
PROGRESIVA

EN CRUZ
SAM- OF
PSEC1-0

PSEC2-0
PA1M-0
35 mm2

70 mm2

PA2-0P

PA3-0P

PR3-0P

PSVM-0

PTVM-0
PS1-0P

PTV-0P
12/300

12/400

PA1-0

EN T
DS-0

P1C

P1

P3
M
AMANECER

0 1
NUEVO

1 1 63.81 63.81 63.81 1 1 1

2 1 82.1 145.91 82.1 1 1


3 1 87 232.91 87 1 1 2

4 1 99 331.91 99 1 1 1

PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
PROYECTO NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS CONSULTORES SRL FECHA mar-17
REDES DE LOCALIDADES DEL PROYECTO MONOFASICAS - MRT
Nº DE ESTRUCTURA

POSTE VANO SECCION ARMADO PUESTA A TIERRA EMPALME


LOCALIDAD

RETENIDA
PROGRESIVA

EN CRUZ
SAM- OF
PSEC1-0

PSEC2-0
PA1M-0
35 mm2

70 mm2

PA2-0P

PA3-0P

PR3-0P

PSVM-0

PTVM-0
PS1-0P

PTV-0P
12/300

12/400

PA1-0

EN T
DS-0

P1C

P1

P3
M

0 0 1
1 1 61.7 61.7 61.7 1 1 1
PAMPAS - VISTA ALEGRE

2 1 120.50 182.2 120.5 1 1 2


3 1 681.3 863.5 681.3 1 1 2

4 1 226 1089.5 226 1 1 1 2

5 1 561.7 1651.2 561.7 1 1 2

6 1 84.2 1735.4 84.2 1 1 1

7 1 287.9 2023.3 287.9 1 1 2


8 1 617.5 2640.8 617.5 1 1 2
9 1 732.4 3373.2 732.4 1 1 2

10 1 361.8 3735 361.8 1 1 2

11 1 98.7 3833.7 98.7 1 1


12 1 78.2 3911.9 78.2 1 1 2
13 1 117 4028.9 117 1 1 1

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PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
PROYECTO NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS CONSULTORES SRL FECHA mar-17
REDES DE LOCALIDADES DEL PROYECTO MONOFASICAS - MRT
Nº DE ESTRUCTURA

POSTE VANO SECCION ARMADO PUESTA A TIERRA EMPALME


LOCALIDAD

RETENIDA
PROGRESIVA

EN CRUZ
SAM- OF
PSEC1-0

PSEC2-0
PA1M-0
35 mm2

70 mm2

PA2-0P

PA3-0P

PR3-0P

PSVM-0

PTVM-0
PS1-0P

PTV-0P
12/300

12/400

PA1-0

EN T
DS-0

P1C

P1

P3
M

0 0 1
1 1 45.25 45.25 45.25 1 1 1
SANTA ROSA

2 1 87.68 132.93 87.68 1 1


3 1 100.42 233.35 100.42 1 1
4 1 200.35 433.7 200.35 1 1 2

5 1 742.35 1176.05 742.35 1 1 2


6 1 189.32 1365.37 189.32 1 1 2
7 1 34.02 1399.39 34.02 1 1

PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA,
PROYECTO NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA -
AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS CONSULTORES SRL FECHA mar-17
REDES DE LOCALIDADES DEL PROYECTO MONOFASICAS - MRT
Nº DE ESTRUCTURA

POSTE VANO SECCION ARMADO PUESTA A TIERRA EMPALME


LOCALIDAD

RETENIDA
PROGRESIVA

EN CRUZ
SAM- OF
PSEC1-0

PSEC2-0
PA1M-0
35 mm2

70 mm2

PA2-0P

PA3-0P

PR3-0P

PSVM-0

PTVM-0
PS1-0P

PTV-0P
12/300

12/400

PA1-0

EN T
DS-0

P1C

P1

P3
M

0 0 0 1
1 1 16.21 16.21 16.21 1 1 1
2 1 91.01 107.22 91.01 1 1 2
LA RINCONADA

3 1 29.19 136.41 29.19 1 1 2

4 1 676.28 812.69 676.28 1 1 2

5 1 280.45 1,093.14 280.45 1 1 1

6 1 263.09 1,356.23 263.09 1 1 2

7 1 536.21 1,892.44 536.21 1 1 2


8 1 105.64 1,998.08 105.64 1 1 1

9 1 138.75 2,136.83 138.75 1 1 2

10 1 42.05 2,178.88 42.05 1 1


GENERACI

0
NUEVA

1 1 35 35 35 1 1 1
O

2 1 75 110 75 1 1

3 1 80 190 80 1 1 1
32 33 12655.1 8669.05 3986.04 17 0 2 11 23 0 1 0 0 7 0 7 6 48 13 7 81 0 0

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TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED PRIMARIA 22.9/13.2 KV - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA
PROYECTO ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

REDES DEL PROYECTO CON SISTEMA TRIFASICO

POSTE VANO SECCION ARMADOS PUESTA A TIERRA RETENIDA EMPALME


ESTRUCTURA
NUMERO DE
LOCALIDAD

PROGRESIVA

EN CRUZ
SABP-3A
SABP-3F
PSECP-3
PA1VP-3

PA2VP-3

PTSVP-3
50 mm2

35 mm2

25 mm2

PA3V-3

PSVM-3

PTVD-3
PSVP-3
13/300

13/400

PTV-3

EN T
P1-C

R1
P1

P2
M

0
1 1 0 0 0 1 1
2 1 82.32 82.32 82.32 1 1
3 1 15.8 98.12 15.8 1 1
4 1 25.4 123.52 25.4 1 1
5 1 73.2 196.72 73.2 1 1
6 1 71.52 268.24 71.52 1 1
7 1 70.02 338.26 70.02 1 1
8 1 47.63 385.89 47.63 1 1
NUEVA URBANIZACION LLOCHEGUA

9 1 94.92 480.81 94.92 1 1


10 1 69.94 550.75 69.94 1 1
11 1 67.26 618.01 67.26 1 1
12 1 127.14 745.15 127.14 1 1
13 1 47.97 793.12 47.97 1 1 1
14 1 793.12 0 1 1 1
14.1 1 26.72 819.84 26.72 1 1
15 1 60.02 879.86 60.02 1 1
16 2 69.84 949.7 69.84 1 1 3 1
17 1 7.87 957.57 7.87 1 1 1
18 1 56.6 1014.2 56.6 1 1
19 2 35.57 1049.7 35.57 1 3 1
20 1 1049.7 0 1 1 1
20.1 1 31.67 1081.4 31.67 1 1 1
21 1 44.79 1126.2 44.79 1 1
22 1 2 65.23 1191.4 65.23 1 3 1
23 54.68 1246.1 54.68 1 1
24 1 8.2 1254.3 8.2 1 1 1
25 1 39.77 1294.1 39.77 1 1
26 1 35.27 1329.4 35.27 1 1
27 1 60.29 1389.6 60.29 1 1
28 1 76.48 1466.1 76.48 1 1
29 1 61.62 1527.7 61.62 1 1
30 1 8.1 1535.8 8.1 1 1 1
31 1 69.31 1605.2 69.31 1 1
32 1 87.52 1692.7 87.52 1 1 1
33 2 36.72 1729.4 36.72 1 3
34 1 38.34 1767.7 38.34 1 1 1

20 20 1767.7 1767.7 0 0 0 3 0 0 0 21 3 5 4 0 28 17 0 12 0 0

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1
1 1 30.09 30.09 1 1 1 4 2
2 1 30.09 30.09 1 1 1 1
3 1 7.13 7.13 1 1 2 1
4 1 29.31 29.31 1 1 4 4
1
5 1 36.33 36.33 1 1 1 2 1
6 1 32.50 32.50 1 1 1 2 1
3.1 1 30.00 30.00 1 1 4 4
3.2 1 37.13 37.13 1 1 3 1
NUEVA GENERACION

3.3 1 37.13 37.13 1 1 1 1 4 3


0 1
1 1 16.75 16.75 1 1 1 2 2 1
2 1 38.00 38.00 1 1 4 3
1
3 1 38.00 38.00 1 1 1 1 1
4 1 38.00 38.00 1 1 1 1 2 3
2
1.1 1 35.96 35.96 1 1 3
1.2 1 35.96 35.96 1 1 1 2
3.1 1 17.03 17.03 1 1 2 1 1
3.1.1 1 23.87 23.87 1 1 1 2 1
3.2 1 35.19 35.19 1 1 1 1 3 2
0
1 1 42.38 42.38 1 1 1 1 1 1
2 1 16.34 16.34 1 1 1 2 2 1
3
3 1 38.02 38.02 1 1 3 1
4 1 38.02 38.02 1 1 2
5 1 38.02 38.02 1 1 1 1 3 0
TOTAL NUEVA
1 10 13 721.25 - - 76.93 644.32 7 2 0 0 5 4 2 1 2 1 24 8 10 0 57 32 7
GENERACION

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 1
NUEVO AMANECER

1 1 21.98 21.98 1 1 1 3
2 1 27.85 27.85 1 1 1 2 1
3 1 28.50 28.50 1 1 5 5
1 1 4 1 28.50 28.50 1 1 4 3
5 1 28.50 28.50 1 1 1 1 4 2
2.1 1 25.08 25.08 1 1
2.2 1 25.95 25.95 1 1
2.3 1 31.15 31.15 1 1 1 1 1 1
TOTAL NUEVO
1 5 3 217.51 - - - 217.51 3 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 3 3 0 19 11 1
AMANECER

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.
PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA

S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 1
1 1 11.07 11.07 1 1 1 3
2 1 31.46 31.46 1 1 1 4 1
NUEVO HORIZONTE

3 1 33.78 33.78 1 1 5
1
4 1 33.78 33.78 1 1 5
5 1 33.78 33.78 1 1 1 3
6 1 34.53 34.53 1 1 1 2
1
2.1 1 39.12 39.12 1 1 1 1 3 4
0 - 1 4
1 1 35.22 35.22 1 1 1 5
2 1 35.22 35.22 1 1 3
2
3 1 40.23 40.23 1 1 1 1 3
4 1 40.71 40.71 1 1 1
5 1 36.11 36.11 1 1 1 1 2
TOTAL NUEVO
2 5 6 405.01 - - - 405.01 5 1 0 0 3 2 2 0 1 0 13 5 5 2 40 7 0
HORIZONTE

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
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PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 1 2
1 1 34.93 34.93 1 1 1 4
1
2 1 34.93 34.93 1 1 1 1 1
LA RINCONADA

3 1 33.99 33.99 1 1 1 2
0 -
1 1 1 13.28 13.28 1 1 1 1
2 1 28.97 28.97 1 1 1 1 1
2 3 1 31.21 31.21 1 1 1
4 1 31.21 31.21 1 1 1 1
5 1 27.93 27.93 1 1 3 1
6 1 36.19 36.19 1 1 1 1 2 2
TOTAL LA
1 3 6 272.64 0 0 0 0 0 272.64 1 3 0 0 2 1 0 3 0 0 10 4 4 0 17 3 3
RINCONADA

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1
1 1 13.37 13.37 1 1 1
2 1 25.24 25.24 1 1 2
PAMPAS VISTA ALEGRE

1 3 1 15.12 15.12 1 1 2
4 1 28.31 28.31 1 1 1 1 2
3.1 1 22.67 22.67 1 1 3
3.2 1 28.74 28.74 1 1 1 1 3 1
0 - 1 3 1
1
1 1 36.50 36.50 1 1 1 3
2 1 25.65 25.65 1 1 1 3
2
1.1 1 13.91 13.91 1 1 3
1.1.1 1 34.40 34.40 1 1 1 2
1.2 1 24.20 24.20 1 1 1 1 2
0 - 1
3 1 1 21.12 21.12 1 1 3 3
2 1 36.16 36.16 1 1 1 1 4 2
TOTAL PAMPAS VISTA
0 3 10 325.39 0 0 0 0 0 325.39 2 0 0 0 6 4 0 2 1 1 14 6 6 0 33 9 0
ALEGRE

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.
PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA

S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 1
1 1 11.93 11.93 1 1 1 1 3
2 1 31.51 31.51 1 1 3
1 3 1 31.51 31.51 1 1 3
VIRGEN CCASA

4 1 34.39 34.39 1 1 1 1 2 1
5 1 34.84 34.84 1 1 1 3
6 1 34.84 34.84 1 1 1 1 1
1
0 - 1 1
1 1 32.38 32.38 1 1 1 1 2 1 1
2 1 40.80 40.80 1 1 4
2 3 1 40.80 40.80 1 1 4
4 1 31.14 31.14 1 1 1 2
5 1 31.14 31.14 1 1 1
6 1 31.31 31.31 1 1 1 3 3
TOTAL VIRGEN
1 6 6 386.59 0 0 0 0 0 386.59 7 0 0 0 2 2 1 2 0 0 13 4 5 1 29 7 3
CCASA

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AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.
PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA

S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 1
1 1 17.79 17.79 1 1 1 1 3 1
SANTA ROSA

1 2 1 21.57 21.57 1 1 3
3 1 21.57 21.57 2 1 1
1 4 1 6.00 6.00 1 1 2
5 1 26.12 26.12 1 1 1 2
0
2 1 1 25.57 25.57 1 1 3
2 1 25.57 25.57 1 1 1 1 2
TOTAL STA ROSA 1 5 2 144.19 0 0 0 0 0 144.19 2 0 0 0 4 1 2 0 0 0 8 3 3 0 15 0 1

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
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AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 1
1 1 43.13 43.13 1 1 1 1 2 2 1
2 1 39.14 39.14 1 1 3 3
3 1 39.14 39.14 1 1 4 4
4 1 39.14 39.14 1 1 2 2
5 1 34.25 34.25 2 1 1 2 3 3 1
6 1 38.70 38.70 1 1 3 3
7 1 36.24 36.24 1 1 3 3
8 1 31.50 31.50 1 1 3 2
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

9 1 31.50 31.50 1 1 1
1.1 1 10.82 10.82 1 1 1
1.2 1 33.12 33.12 1 1 1 1 1
1.3 1 21.48 21.48 1 1
1.4 1 33.12 33.12 1 1 1 1
1.5 1 24.01 24.01 1 1 1 1 1
1.4.1 1 8.91 8.91 1 1 1 1 1 1
1 1 1.4.2 1 38.01 38.01 1 1 4 4
1.4.3 1 38.01 38.01 1 1 3 3
1.4.4 1 38.01 38.01 1 1 3 3
1.4.5 1 35.78 35.78 1 1 3
1.4.6 1 41.96 41.96 1 1 1 1 3
1.2.1 1 9.50 9.50 1 1 1 1 1 1
1.2.2 1 39.14 39.14 1 1 4 4
1.2.3 1 39.14 39.14 1 1 2 3 3
1.2.4 1 39.14 39.14 1 1 3 3
1.2.5 1 35.51 35.51 1 1 3 3
1.2.6 1 41.74 41.74 1 1 3 3
1.2.7 1 33.81 33.81 1 1 3
1.2.8 1 35.90 35.90 1 1 3
1.2.9 1 35.90 35.90 1 1 1 1
1.2.1.1 1 37.49 37.49 1 1 3 1
1.2.1.2 1 38.93 38.93 1 1 3
1.2.1.3 1 38.93 38.93 1 1 1 1 3
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
3 21 9 1081.1 160.55 920.55 0 0 0 0 21 3 2 0 5 5 1 1 0 0 32 7 9 0 76 52 5
URBANIZACION S.E.1 CIR 1

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1 1 3
1 1 31.82 31.82 1 1 1 3
2 1 31.82 31.82 1 1 1 3 1
3 1 32.13 32.13 1 1 1 1
4 1 35.60 35.60 1 1 1 1 1
5 1 31.76 31.76 1 1 1
6 1 38.34 38.34 1 1
7 1 19.66 19.66 1 1 1 2 1
8 1 29.04 29.04 1 1 3
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

9 1 29.04 29.04 1 1 3
10 1 29.04 29.04 1 1 1 1 2
4.1 1 9.58 9.58 1 1 1 1 1
4.2 1 24.92 24.92 1 1 3
4.3 1 24.92 24.92 1 1 2
4.4 1 24.92 24.92 1 1 1 1 2
1 2 3.1 1 25.10 25.10 1 1 1 1
3.2 1 35.39 35.39 1 1 1 1
3.3 1 20.85 20.85 1 1
3.4 1 34.52 34.52 1 1 1 1
3.5 1 36.90 36.90 1 1 1
3.4.1 1 7.95 7.95 1 1 1 1 2 1
3.4.2 1 30.86 30.86 1 1 3 3
3.4.3 1 30.86 30.86 1 1 3 3
3.4.4 1 30.86 30.86 1 1 1 2 2
3.2.1 1 8.62 8.62 1 1 1 2 1 1
3.2.2 1 30.54 30.54 1 1 3 3
3.2.3 1 30.54 30.54 1 1 3 3
3.2.4 1 30.54 30.54 1 1 1 2 2
3.1.1 1 7.30 7.30 1 1 1 2 1
3.1.2 1 30.19 30.19 1 1 3 4
3.1.3 1 30.19 30.19 1 1 2 2
3.1.4 1 30.19 30.19 1 1 1 3 3
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 16 15 843.99 95.77 365.24 382.98 0 0 0 14 4 0 0 6 5 4 2 1 0 32 10 5 0 59 28 11
URBANIZACION S.E.1 CIR 2

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 - 1
1 1 38.25 38.25 1 1 1
2 1 12.83 12.83 1 1 1
3 1 25.67 25.67 1 1 1 1 1
4 1 35.77 35.77 1 1 1 4
5 1 35.77 35.77 1 1 3
6 1 35.77 35.77 1 1 2
7 1 19.81 19.81 1 1 1 2 1
8 1 19.06 19.06 1 1 1
9 1 19.21 19.21 1 1 1
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

10 1 38.85 38.85 1 1 3
11 1 32.26 32.26 1 1 3
12 1 42.61 42.61 1 1 1 1 3
3.1 1 35.77 35.77 1 1 1 4
3.2 1 35.77 35.77 1 1 3
3.3 1 35.77 35.77 1 1 2
1 3 3.4 1 19.81 19.81 1 1 1 2 1
3.5 1 19.06 19.06 1 1 1
3.6 1 19.21 19.21 1 1 1
3.7 1 38.85 38.85 1 1 3
3.8 1 32.26 32.26 1 1 3
3.9 1 42.61 42.61 1 1 1 1 3
3.1.1 1 28.10 28.10 1 1 1
3.1.2 1 33.31 33.31 1 1 1 1
3.1.3 1 5.56 5.56 1 1 1 2 2 1 1
3.1.4 1 38.56 38.56 1 1 4 3
3.1.5 1 38.56 38.56 1 1 4 3
3.1.6 1 38.56 38.56 1 1 3 3
3.1.7 1 39.42 39.42 1 1 3 3
3.1.8 1 48.00 48.00 1 1 3 3
3.1.9 1 31.09 31.09 1 1 1 3
3.1.3.1 1 33.79 33.79 1 1 3
3.1.3.2 1 45.40 45.40 1 1 3
3.1.3.3 1 31.92 31.92 1 1 1 2
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
2 22 9 1047.24 138.16 558.22 350.86 0 0 0 18 10 0 0 4 3 0 1 0 0 33 8 11 0 75 16 2
URBANIZACION S.E.1 CIR 3

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1 33.03 33.03 1 1 0 4 0
2 1 33.03 33.03 1 1 0 1 0
3 1 40.91 40.91 1 1 0 0 2
4 1 40.91 40.91 1 1 0 0 0
5 1 28.21 28.21 1 1 0 0 2
6 1 28.21 28.21 1 1 0 0 3
7 1 28.21 28.21 1 1 1 1 0 0 1
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

8 1 28.2 28.2 1 1 0 2 1
9 1 28.2 28.2 1 1 0 2 2
10 1 28.2 28.2 1 1 1 1 1 2
4,1 1 35.79 35.79 1 1 0 4 0
4,2 1 36.87 36.87 1 1 1 1 1 1
2,1 1 25.51 25.51 1 1 0 3 0
2,2 1 25.51 25.51 1 1 1 0 1 0 1
2 1 2,3 1 27.16 27.16 1 1 0 0 0
2,4 1 27.16 27.16 1 1 0 1 0 1
2,5 1 33.44 33.44 1 1 0 0 1
2,6 1 33.91 33.91 1 1 0 1 0
2,7 1 21.08 21.08 1 1 0 0 0
2,8 1 22.53 22.53 1 1 0 0 1
2,9 1 27.39 27.39 1 1 1 1 0 0
4,1,1 1 28.21 28.21 1 1 0 1 1
4,1,2 1 29.59 29.59 1 1 1 1 3 0
2,2,1 1 5.42 5.42 1 1 0 0 0 1
2,2,2 1 30.95 30.95 1 1 0 3 0
2,2,3 1 30.95 30.95 1 1 0 3 0
2,2,4 1 30.95 30.95 1 1 1 1 1 0
2,4,1 1 16.69 16.69 1 1 0 2 0
2,4,2 1 21.9 21.9 1 1 0 1 0
2,4,3 1 19.91 19.91 1 1 0 1 0

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

1
1 1 25.43 25.43 1 1 1 0 0
2 1 7.12 7.12 1 1 1 1 0
3 1 31.2 31.2 1 1 0 3 0
4 1 31.2 31.2 1 1 0 4 0
5 1 31.2 31.2 1 1 1 1 2 0
1,1 1 34.6 34.6 1 1 0 1 0
1,2 1 22.18 22.18 1 1 0 1 0
1,3 1 25.51 25.51 1 1 1 1 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

1,4 1 21.22 21.22 1 1 1 1 1 0 1


1,5 1 22.24 22.24 1 1 1 1 1 0 1
1,6 1 20.27 20.27 1 1 1 1 0
1,7 1 25.67 25.67 1 1 0 1 0
1,8 1 22.6 22.6 2 1 1 0 0 1
1,9 1 8.25 8.25 1 1 1 0 2 0 1
1,10 1 31.32 31.32 1 1 0 3 3
2 2
1,11 1 31.32 31.32 1 1 0 3 3
1,12 1 31.32 31.32 1 1 1 1 2 2
1,9,1 1 31.62 31.62 1 1 0 2 0
1,9,2 1 28.16 28.16 1 1 1 1 0 0
1,5,1 1 28.1 28.1 1 1 0 3 0
1,5,2 1 28.1 28.1 1 1 0 3 0
1,5,3 1 28.1 28.1 1 1 1 1 2 0
1,4,1 1 27.73 27.73 1 1 0 3 0
1,4,2 1 27.73 27.73 1 1 0 3 0
1,4,3 1 27.73 27.73 1 1 1 1 2 0
1,2,1 1 8.5 8.5 1 1 1 0 1 1 1
1,2,2 1 30.49 30.49 1 1 0 3 3
1,2,3 1 30.49 30.49 1 1 0 3 3
1,2,4 1 30.49 30.49 1 1 1 1 2 2
1,2,1,1 1 30.98 30.98 1 1 0 2 0
1,2,1,2 1 30.98 30.98 1 1 1 1 2 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 21 10 811.85 25.43 202.54 583.88 0 0 0 13 8 0 0 2 9 3 2 0 0 30 8 14 0 58 17 5
URBANIZACION S.E.2 CIR 2

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.
PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA

S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

1
1 1 9.49 9.49 1 1 1 1 3 0 1
2 1 36.59 36.59 1 1 0 3 0
3 1 37.82 37.82 1 1 0 1 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

4 1 25.35 25.35 1 1 0 2 0
5 1 39.51 39.51 1 1 1 1 4 0
2,1 1 26.67 26.67 1 1 1 1 0
2,2 1 30.89 30.89 1 1 0 2 0
2,3 1 30.89 30.89 1 1 0 2 0
2,4 1 30.89 30.89 1 1 1 1 2 0
2 3 4,1 1 32.34 32.34 1 1 1 1 2
4,2 1 23.49 23.49 1 1 0 2 1
4,3 1 23.49 23.49 1 1 0 2 0
4,4 1 40.23 40.23 1 1 1 1 2 3
4,3,1 1 24.62 24.62 1 1 0 1 1
4,3,2 1 31.33 31.33 1 1 0 2 2
4,3,3 1 31.33 31.33 2 1 1 0 0 1
4,3,4 1 4.81 4.81 1 1 1 0 2 0 1
4,3,5 1 33.39 33.39 1 1 1 1 2 0
4,3,4,1 1 27.9 27.9 1 1 0 2 0
4,3,4,2 1 27.9 27.9 1 1 1 1 2 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 11 9 568.93 148.76 32.34 387.83 0 0 0 5 5 0 0 5 6 0 0 2 1 20 5 9 0 38 9 3
URBANIZACION S.E.2 CIR 3

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.
PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA

S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 2 0 0 1 1 0 0 0
1 1 37.41 37.41 1 1 0 4 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

2 1 42.23 42.23 1 1 1 3 3
1,1 1 4.89 4.89 1 1 0 2 0
1,2 1 28.15 28.15 1 1 0 3 3
1,3 1 28.15 28.15 1 1 0 3 3
1,4 1 28.15 28.15 1 1 0 2 1
1,5 1 28.15 28.15 1 1 0 2 0 1
1,6 1 37.67 37.67 1 1 1 2 0
3 1 1,5,1 1 31.76 31.76 1 1 1 1 2
1,1,1 1 38.09 38.09 1 1 0 3 2
1,1,2 1 38.09 38.09 1 1 0 3 3
1,1,3 1 38.09 38.09 1 1 0 3 0
1,1,4 1 32.92 32.92 1 1 1 4 0
1,1,3,1 1 25.63 25.63 1 1 0 2 1
1,1,3,2 1 25.63 25.63 1 1 1 1 2 2 1
1,1,3,3 1 30.54 30.54 1 1 1 1 0 1
1,1,3,4 1 29.79 29.79 1 1 0 2 2
1,1,3,5 29.79 29.79 1 1 1 0 3
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
2 12 5 555.13 84.53 226.87 243.73 0 0 0 11 0 0 0 5 2 0 1 1 0 19 0 7 0 42 25 3
URBANIZACION S.E.3 CIR 1

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1
1 1 9.03 9.03 1 1 0 2 1
2 1 30.76 30.76 1 1 0 3 3
3 1 30.76 30.76 1 1 0 3 3
4 1 30.76 30.76 1 1 0 1 0
5 1 34.26 34.26 1 1 0 5 0
6 1 34.26 34.26 1 1 1 0 0 0 1
7 1 35.85 35.85 1 1 0 5 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

8 1 35.85 35.85 1 1 1 0 2 0 1
9 1 23.86 23.86 1 1 1 1 0
10 1 5.01 5.01 1 1 0 0 0
11 1 22.99 22.99 1 1 0 3 0
12 1 34.21 34.21 1 1 0 3 0
13 1 34.21 34.21 1 1 1 3 0
1,1 1 30.53 30.53 1 1 0 2 1
3 2 1,2 1 30.53 30.53 1 1 0 4 3
1,3 1 30.53 30.53 1 1 1 1 1 1 1
1,4 1 26.07 26.07 1 1 1 1 2 0 1
1,5 1 30.45 30.45 1 1 0 3 3
1,6 1 30.45 30.45 1 1 0 3 2
1,7 1 30.45 30.45 1 1 1 3 0
6,1 1 5.99 5.99 1 1 1 0 1 0 1
6,2 1 38.04 38.04 1 1 0 5 0
6,3 1 38.04 38.04 1 1 1 8 0
8,1 1 4.79 4.79 1 1 1 1 0 0 1
8,2 1 39.15 39.15 1 1 0 3 3
8,3 1 39.15 39.15 1 1 1 5 4
6,1,1 1 23.97 23.97 1 1 0 2 0
6,1,2 1 30.46 30.46 1 1 0 2 0
6,1,3 1 30.46 30.46 1 1 0 2 0
6,1,4 1 30.46 30.46 1 1 1 1 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 24 6 851.33 356.98 179.51 314.84 0 0 0 22 4 0 0 4 7 0 0 0 0 30 0 9 0 78 24 6
URBANIZACION S.E.3 CIR 2

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.
PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA

S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0
1 1 18.81 18.81 1 1 2 1
2 1 35.27 35.27 1 1 1 2 1 1
3 1 21.18 21.18 1 1 2 2
4 1 35.46 35.46 1 1 1 2 1 1
5 1 5.27 5.27 1 1 1 1 0 0
6 1 32.72 32.72 1 1 4 0
7 1 32.72 32.72 1 1 3 0
8 1 32.72 32.72 1 1 1 1 0 1
9 1 19.28 19.28 1 1 2 0
10 1 43.67 43.67 1 1 1 1 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

8,1 1 7.76 7.76 1 1 0 0


8,2 1 34.17 34.17 1 1 0 0
8,3 1 39.02 39.02 1 1 1 3 2
5,1 1 18.91 18.91 1 1 1 0
5,2 1 33.49 33.49 1 1 3 0
5,3 1 33.49 33.49 1 1 2 0
5,4 1 41.85 41.85 2 1 1 0 0 1
3 3
5,5 1 31.76 31.76 1 1 1 2 0 1
5,6 1 28.05 28.05 1 1 2 0
5,7 1 28.05 28.05 1 1 3 0
5,8 1 28.05 28.05 1 1 3 0
5,9 1 28.05 28.05 1 1 1 2 0
2,1 1 7.76 7.76 1 1 1 0 0 1
2,2 1 17.96 17.96 1 1 1 0
2,3 1 34.6 34.6 1 1 3 3
2,4 1 34.6 34.6 1 1 1 1 0
2,1,1 1 31.15 31.15 1 1 4 3
2,1,2 1 31.15 31.15 1 1 3 4
2,1,3 1 31.15 31.15 1 1 1 1 0
8,2,1 1 19.15 19.15 1 1 2 1
8,2,2 1 33.69 33.69 1 1 1 1 2
5,3,1 1 33.07 33.07 1 1 1 2 0 1
5,3,2 1 35.98 35.98 1 1 4 0
5,3,3 1 35.98 35.98 1 1 4 0
5,3,4 1 35.98 35.98 1 1 1 3 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 19 16 1011.97 54.08 223.02 734.87 0 0 0 18 4 1 0 6 13 0 0 1 0 35 9 0 0 69 20 7
URBANIZACION S.E.3 CIR 3

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE


LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

0 2 0 0 1 2 1
1 1 32.73 32.73 1 1 0 1 0
2 1 32.73 32.73 1 1 0 3 1
3 1 32.73 32.73 1 1 0 1 0
4 1 32.73 32.73 1 1 1 1 1 0
5 1 17.81 17.81 1 1 0 0 0 1
6 1 30.32 30.32 1 1 0 1 1
4 1 7 1 30.32 30.32 1 1 0 2 1
8 1 30.32 30.32 1 1 0 3 0
9 1 30.32 30.32 1 1 0 2 0
10 1 30.32 30.32 1 1 0 1 0 1
11 1 30.32 30.32 1 1 1 1 1 0
5,1 1 30.42 30.42 1 1 0 0 4
5,2 1 30.42 30.42 1 1 0 0 3
5,3 1 30.42 30.42 1 1 1 1 0 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
2 10 4 421.91 148.73 0 273.18 0 0 0 7 4 0 0 0 2 1 0 1 0 14 3 3 0 18 11 2
URBANIZACION S.E.4 CIR 1

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

0 1
1 1 40.22 40.22 1 1 0 5 3
2 1 40.22 40.22 1 1 0 3 1
3 1 40.22 40.22 1 1 0 3 0
4 1 40.22 40.22 1 1 0 4 0
5 1 40.22 40.22 1 1 1 1 2 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

6 1 17.27 17.27 1 1 1 0 0 1
7 1 31.94 31.94 1 1 0 1 0 1
8 1 31.94 31.94 1 1 0 2 0
9 1 31.94 31.94 1 1 0 1 0
10 1 31.94 31.94 1 1 1 1 1 0
2,1 1 19.78 19.78 1 1 0 0 0
2,2 1 29.92 29.92 1 1 0 2 0
4 2 2,3 1 29.92 29.92 1 1 0 3 0
2,4 1 29.92 29.92 1 1 0 2 0
2,5 1 29.92 29.92 1 1 0 2 0
2,6 1 29.92 29.92 1 1 0 1 0
2,7 1 29.92 29.92 1 1 1 1 1 0
2,4,1 1 21.55 21.55 1 1 1 3 1 1
2,4,2 1 38.25 38.25 1 1 0 4 4
2,4,3 1 38.25 38.25 1 1 1 1 2 3
2,5,1 1 18.03 18.03 1 1 1 2 0
2,5,2 1 40.04 40.04 1 1 0 4 0
2,5,3 1 40.04 40.04 1 1 1 1 3 0
2,1,1 1 28.25 28.25 1 1 0 0 0
2,1,2 1 28.25 28.25 1 1 0 0 0
2,1,3 1 28.25 28.25 1 1 1 1 0 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 16 10 826.34 0 346.13 480.21 0 0 0 12 4 1 0 2 4 2 1 0 1 26 6 9 0 51 12 3
URBANIZACION S.E.4 CIR 2

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PLANTILLA DE ARMADOS RED SECUNDARIA - 08 LOCALIDADES DE LLOCHEGUA - HUANTA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
PROYECTO
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
CONSULTOR RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES FECHA mar-17
ESTRUCTURA
NUMERO DE

POSTES SECCION ARMADO RETENIDA ACOMETIDAS


LOCALIDAD

VANO A.P.

PUESTA A
CIRCUITO

TIERRA
S.E. EMPALMES
9/200

9/300
12

M A B a d h F E1 E1/S E2 E2/S E3 E3/S E4 E4/S E5 E5/S 50 W R1 RV SIMPLES CRUCE

1
1 1 8.95 8.95 1 1 0 1 1
2 1 31.58 31.58 1 0 3 0
3 1 31.58 31.58 1 1 0 0 0
4 1 31.58 31.58 1 0 1 0
5 1 31.58 31.58 1 0 2 0
6 1 31.58 31.58 1 1 1 1 0
7 1 15.68 15.68 1 1 0 2 0
8 1 31.86 31.86 1 0 3 0
9 1 31.86 31.86 1 0 3 0
10 1 31.86 31.86 1 1 1 2 0
7,1 1 36.73 36.73 1 0 4 0
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION

7,2 1 36.73 36.73 1 0 4 0


7,3 1 36.73 36.73 1 1 1 4 0
1,1 1 30.37 30.37 1 0 2 0
1,2 1 30.37 30.37 1 0 1 0
1,3 1 30.37 30.37 1 0 0 0
1,4 1 30.37 30.37 1 1 1 0
1,5 1 22.89 22.89 1 0 2 0
4 3
1,6 1 31.05 31.05 1 0 2 0
1,7 1 31.05 31.05 1 0 2 0
1,8 1 31.05 31.05 1 1 2 0
5,1 1 23.18 23.18 1 1 1 0 2 1
5,2 1 27.71 27.71 1 0 2 3
5,3 1 27.71 27.71 1 0 2 3
5,4 1 27.71 27.71 1 1 1 3 3
3,1 1 19.21 19.21 1 1 0 1 2
3,2 1 31.16 31.16 1 0 5 0
3,3 1 31.16 31.16 1 0 8 0
3,4 1 31.16 31.16 1 1 1 1 3 3
1,5,1 1 31.06 31.06 1 0 1 1
1,5,2 1 31.06 31.06 1 0 2 3
1,5,3 1 31.06 31.06 1 1 1 3 0
5,1,1 1 35.32 35.32 1 0 3 4
5,1,2 1 35.32 35.32 1 0 4 4
5,1,3 1 35.32 35.32 1 1 1 3 4
3,1,1 1 36.67 36.67 1 0 5 0
3,1,2 1 36.67 36.67 1 1 1 6 0
TOTAL LLOCHEGUA NUEVA
0 23 14 1117.3 0 494.61 622.69 0 0 0 24 2 0 0 9 7 0 2 1 0 0 8 10 0 95 32 0
URBANIZACION S.E.4 CIR 3

TOTAL DEL PROYECTO 16 251 164 12457.7 1279.05 3959.17 4746.9 0 76.93 2395.65 201 67 4 0 74 86 18 19 11 7 393 102 128 3 905 331 66

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

ANEXO 7
METRADO PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
RPZ
RESUMEN DE PRESUPUESTO

AMPLIACIONDEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA,
SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

TELF 066315863 - 966502322


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
COSTO S/. LP Y COSTO S/.
COSTO DE COSTO S/.
ITEM ACTIVIDADES REDES REDES
ACOMETIDAS S/ TOTAL
PRIMARIAS SECUNDARIAS

1 ESTUDIOS DEFINITIVOS CONFORME NORMAS MEM 49,570.00 39,265.00 EN RS 88,835.00

2 SUMINISTRO DE MATERIALES 427,626.42 590,128.93 265,783.33 1,283,538.67


-

3 MONTAJE ELECTROMECANICO 245,646.12 219,768.93 248,860.73 714,275.78


-

4 TRANSPORTE 55,335.66 134,344.73 EN RS 189,680.38


-
5 TOTAL COSTO DIRECTO 778,178.19 983,507.59 514,644.06 2,276,329.83
-
6 GASTOS GENERALES 74,960.33 78,100.00 EN RS 153,060.33
-
7 UTILIDADES 10% 77,817.82 94,424.26 51,464.41 223,706.48
-
8 SUB TOTAL 930,956.34 1,156,031.84 566,108.46 2,653,096.65
-
9 COMPENSACION POR SERVIDUMBRE 25,000.00 25,000.00
-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

10 SUPERVISION 37,340.34 40,461.11 16,983.25 94,784.71


-
11 SUB TOTAL OTROS 62,340.34 40,461.11 16,983.25 119,784.71
-
12 SUB TOTAL GENERAL SIN IGV 993,296.68 1,196,492.96 583,091.72 2,772,881.35
-
13 IGV 18% 178,793.40 215,368.73 104,956.51 499,118.64
-
14 COSTO DE OBRA 1,172,090.08 1,411,861.69 688,048.23 3,272,000.00

FECHA DE PRESUPUESTO MARZO 2017


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADOS Y PRESUPUESTOS - SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA Y RED PRIMARIA


INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

FECHA MARZO 2017


SECCIONSUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM DESCRPCION DE MATERIAL UND TOTAL P.UNITARIO C.TOTAL
1 POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO 161,400.00
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13M /300/180/375 UND 24 1,325.00 31,800.00
1.02 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 13M /400/180/375 UND 18 1,380.00 24,840.00
1.03 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 12M /300/180/375 UND 20 1,180.00 23,600.00
1.04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 12M /400/180/375 UND 55 1,225.00 67,375.00
1.05 MENSULA DE CONCRETO Z/1.00/250 UND 111 85.00 9,435.00
1.06 PALOMILLA DE CAV 1.30/250 UND 13 75.00 975.00
1.07 MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO 1.10/250 KG UND 15 225.00 3,375.00
-
2 CRUCETAS DE MADERA - 1,314.60
2.01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,50 m UND 14 93.90 1,314.60
-
3 AISLADORES - 16,592.55
3.01 AISLADOR TIPO PIN PORDELANNA CLASE 56-3 ANSI UND 151 50.80 7,670.80
3.02 AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO DE 27 KV CON HERRAJES UND 127 70.25 8,921.75
-
4 CONDUCTORES - 45,572.45
4.01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² M 20652.02 2.05 42,336.65
4.02 CONDUCTOR NYY 50 mm2 1 KV M 48 25.00 1,200.00
4.03 CONDUCTOR NYY 35 mm2 1 KV M 84 16.20 1,360.80
4.04 CABLE DE CONTROL N2XSY 8*2.5 mm2 M 30 22.50 675.00

5 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO 3,799.07


5.01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² M 266 6.20 1,649.20
5.02 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² M 168 2.41 404.88
5.03 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² M 60 0.78 46.80
5.04 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² M 2 15.72 31.44
5.05 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² M 113 14.75 1,666.75

6 FERRETERIA DE POSTES - 12,762.15


6.01 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca UND 16 3.60 57.60
6.02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca UND 39 4.00 156.00
6.03 PERNO MAQ. DE A.G. 16 mm Ø * 305 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 80 6.30 504.00
6.04 PERNO MAQ. DE A.G. 16 mm Ø * 405 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 7 6.60 46.20
6.05 PERNO MAQ. DE A.G. 16 mm Ø * 457 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 104 7.15 743.60
6.06 PERNO MAQ. DE A.G. 19 mm Ø * 508 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 8 9.00 72.00
6.07 PERNO OJO DE A.G. 16 mm Ø * 254 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 23 7.15 164.45
6.08 PERNO OJO DE A.G. 16 mm Ø * 305 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 59 7.80 460.20
6.09 ARANDELA CUADRADA PLANA DE A.G. 57*57*5 mm 18 mm de Ø a gujero UND 336 1.10 369.60
6.1 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A.G. 57*57*5 mm 18 mm de Ø a gujero UND 400 1.10 440.00
6.11 CONECTOR CUÑA TIPO MINI WEDGE PARA 35/50 mm2 UND 106 6.80 720.80
6.12 CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO SPLIT BOLT PARA 25-35 mm2 UND 146 4.15 605.90
6.13 ALAMBRE DE AMARRE DE AL. RECOCIDO 16 mm2 M 392 0.75 294.00
6.14 TERMINAL PARA CONDUCTOR 35 mm UND 12 4.00 48.00
6.15 ESPIGA A.G. VERTICE DE POSTE - PARA AISLADOR PIN 56-3 UND 40 24.20 968.00
6.16 ESPIGA A.G. PARA CRUCETA PARA IASLADOR PIN 56.3 UND 96 18.25 1,752.00
6.17 TUERCA OJO DE A.G. PARA PERNO DE 16 mm UND 30 6.90 207.00
6.18 TERMINAL TIPO J DE BRONCE UND 197 7.20 1,418.40
PERFIL DE Fo Go tipo U de 75 * 50 * 9.5 mm DE ESPESOR X 2.40 M DE LONGITUD UND
6.19 8 325.00 2,600.00
PERFIL DE Fo Go tipo U de 75 * 38 * 5 mm DE ESPESOR X 2.40 M DE LONGITUD
UND
6.2 4 215.00 860.00
Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm
UND
6.21 longitud 14 19.60 274.40
-
-

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METRADOS Y PRESUPUESTOS - SUMINISTRO DE MATERIALES LINEA Y RED PRIMARIA


INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

FECHA MARZO 2017


SECCIONSUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM DESCRPCION DE MATERIAL UND TOTAL P.UNITARIO C.TOTAL

7 EQUIPOS - 26,436.80
7.01 Secci ona dor Fus i bl e Uni pol a r Ti po Expul s i on (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. UND 41 324.20 13,292.20
7.02 Pa ra rra yos de Oxi do Meta l i co, 21 kV, 10 KA Cl a s e 1 UND 41 320.60 13,144.60
-
8 RETENIDAS - 20,399.85
8.01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos M 1215 4.60 5,589.00
Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca
UND
8.02 y Contratuerca 81 8.80 712.80
Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un
UND
8.03 extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro 81 32.60 2,640.60
8.04 Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø UND 162 6.20 1,004.40
8.05 Alambre de Acero N° 14 para Entorchado UND 324 0.50 162.00
8.06 Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø UND 81 3.20 259.20
Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV,
UND
8.07 según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. 81 70.25 5,690.25
8.08 Grillete de Acero de 70 kN UND 81 8.60 696.60
8.09 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m UND 81 45.00 3,645.00
-
9 PUESTA A TIERRA - 9,805.95
9.01 VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 16 mmØ x 2.40 M UND 13 145.00 1,885.00
9.02 CONECTOR TIPO AB - ANDERSON PARA AVRILLA DE 16 mm Ø UND 13 6.20 80.60
9.03 CONDUCTOR DE CU DESNUDO T. BLANDO DE 7 HILOS 35 mm2 M 195 14.20 2,769.00
9.04 CONDUCTOR DE CU DESNUDO T. BLANDO DE 7 HILOS 16 mm2 M 135 6.90 931.50
9.05 BENTONITA SACO 26 45.00 1,170.00
9.06 TIERRA VEGETAL CERNIDA M3 26 85.00 2,210.00
9.07 CAJA DE REGISTRO DE P.T. UND 13 52.00 676.00
9.08 CONECTOR DE BRONCE TIPO PERNO PARTIDO 25-35 mm UND 13 6.45 83.85

10 TRANSFORMADORES 104,397.00
10.01 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV UND 2 4,140.00 8,280.00
10.02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV UND 4 4,554.00 18,216.00
10.03 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV UND 1 5,451.00 5,451.00
10.04 Transformador Trifásico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV UND 4 18,112.50 72,450.00

11 OTROS DIVERSOS - 25,146.00


11.01 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V UND 2 1,850.00 3,700.00

11.02 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 15 kVA; 440-220V UND 4 1,920.00 7,680.00
UND
11.03 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V 1 2,050.00 2,050.00
11.04 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 100 kVA; 380-220V UND 4 2,850.00 11,400.00
11.05 Fusible Tipo Expulsion de 1 A, Tipo K UND 4 5.00 20.00
11.06 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K UND 8 5.50 44.00
11.07 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K UND 2 6.00 12.00
11.08 Fusible Tipo Expulsion de 5-20 A, Tipo K UND 30 8.00 240.00

COSTO TOTAL 427,626.42

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PRESUPUESTO MONTAJE - LINEA Y REDES PRIMARIAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

METRADO PRECIO PRESUPUESTO


ITEM DESCRIPCION UNIDAD
BASE UNITARIO CONTRACTUAL (S/.)

1.00 OBRAS PRELIMINARES


1.01 Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Líneas Prim arias km 14.42 311.36 4,490.69
1.02 Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Redes Prim arias. Localidad 8.00 250.76 2,006.08
1.03 Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura km 14.42 242.60 3,498.98
1.04 Program a de Monitoreo Am biental (Incluye Línea Prim arias, Red Prim aria y Red Secundaria) km 14.42 265.14 3,824.07
1.05 Program a de Manejo de Residuos Global 1.00 9,180.00 9,180.00
1.06 Program a de Talleres de Inform ación y de Medidas Preventivas y/o Correctivas Global 1.00 1,329.24 1,329.24
1.07 Cartel para Obra Un. 1.00 1,172.00 1,172.00
1.08 Despeje de Árboles Dentro de la Franja de Servidum bre Ha 3.61 1,886.91 6,803.64
Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidum bre (1original +
1.09 km 14.42 436.40 6,294.12
3copias). Incluye Levantam iento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente

Subtotal 1 38,598.82

2.00 INSTALACION DE POSTES


2.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglom erado) m³ 60.79 46.42 2,821.67
2.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 15.83 146.17 2,313.23
2.02 Transporte de Poste de 12 m/300 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 32.00 429.08 13,730.56
2.03 Transporte de Poste de 12 m/400 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 33.00 460.38 15,192.54
Transporte de Poste de 13 m/300 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 20.00 434.96 8,699.20
Transporte de Poste de 13 m/400 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 20.00 460.38 9,207.60
2.06 Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m /300 daN (*) Un. 32.00 112.64 3,604.48
2.07 Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m /400 daN (*) Un. 33.00 142.24 4,693.92
Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 11 m /200 daN Seccionado (*) Un. 20.00 90.06 1,801.20
Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 11 m /300 daN Seccionado (*) Un. 20.00 100.29 2,005.80
Relleno y Compactación para cim entación de Poste 13m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y
2.08 m³ 30.39 100.60 3,057.52
Conglom erado)
2.09 Relleno y Compactación para cim entación de Poste 13m, en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 7.91 108.10 855.37
2.10 Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) Un. 56.00 261.20 14,627.20
2.11 Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) Un. 15.00 251.80 3,777.00

Subtotal 2 86,387.29

3.00 INSTALACION DE RETENIDAS


3.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 178.56 46.42 8,288.76
3.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 44.64 146.17 6,525.03
3.03 Instalación de Retenida Inclinada Un. 93.00 66.70 6,203.10
3.04 Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida m³ 178.56 58.20 10,392.19
3.05 Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida m³ 44.64 61.70 2,754.29

Subtotal 3 34,163.37

4.00 MONTAJE DE ARMADOS


4.01 Arm ado tipo PS1-0P Un. 17.00 61.98 1,053.67
4.011 Arm ado tipo PA1-0P Un. 0.00 70.58 0.00
4.02 Arm ado tipo PA2-0P Un. 2.00 55.09 110.19
4.03 Arm ado tipo PA3-0P Un. 11.00 55.09 606.03
4.04 Arm ado tipo PR3-0P Un. 23.00 66.11 1,520.59
4.05 Arm ado tipo PTV-0P Un. 0.00 55.09 0.00
4.06 Arm ado tipo PSVM-0 Un. 82.64 0.00
4.07 Arm ado tipo PA1M-0 Un. 90.15 0.00
4.08 Arm ado tipo PTVM-0 Un. 99.17 0.00
4.09 Arm ado tipo PSEC1 - 0R Un. 7.00 225.25 1,576.75
4.10 Arm ado tipo PSEC2 - 0R Un. 0.00 225.25 0.00
4.11 Arm ado tipo SAMM-0F Un. 7.00 354.38 2,480.63
4.12 Arm ado tipo SAM M-0A UU 354.38 0.00
4.13 Arm ado tipo PA3V-3 U 165.28 0.00
4.14 Arm ado tipo PTV-3 U 110.19 0.00
4.15 Arm ado tipo PSVM-3 U 21.00 282.38 5,929.98
4.16 Arm ado tipo PA1VP-3 U 329.44 0.00
4.17 Arm ado tipo PA2VP-3 U 395.33 0.00
4.18 Arm ado tipo PTSVP-3 U 395.33 0.00
4.19 Arm ado tipo PR3VP-3 U 395.33 0.00
4.20 Arm ado tipo PSEC1 - 0R U 5.00 329.44 1,647.22
4.21 Arm ado tipo PSECP-3 U 658.89 0.00
4.22 Arm ado tipo SABP-3F U 4.00 1,438.17 5,752.68
4.23 Arm ado tipo SABP-3A U 1,438.17 0.00
4.24 Arm ado tipo EMPALME AEREO U 0.00 271.65 0.00

Subtotal 4 20,677.74

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PRESUPUESTO MONTAJE - LINEA Y REDES PRIMARIAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

METRADO PRECIO PRESUPUESTO


ITEM DESCRIPCION UNIDAD
BASE UNITARIO CONTRACTUAL (S/.)

5.00 MONTAJE DE CONDUCTORES


Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye
5.02 km 19.75 1,103.28 21,794.31
Instalación de Amortiguadores.

Subtotal 5 21,794.31

6.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA


6.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 237.44 46.42 11,021.96
6.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 20.72 146.17 3,028.64
6.03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) Un. 76.00 27.27 2,072.52
6.04 Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado.
Un. 30.00 41.46 1,243.80
6.05 Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado.
Un. 7.00 75.26 526.82
6.06 Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado m3 258.16 52.80 13,630.85

Subtotal 6 31,524.59

7.00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO


1 Prueba y Puesta en Servicio de Lineas Primarias GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
2 Prueba y Puesta en Servicio de Redes Primarias GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
Expedientes Técnicos Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3
3 GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD.
Expedientes Técnicos Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3
4 GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD.

Subtotal 7 12,500.00

TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO (S/.) 245,646.12

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RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO - REDES SECUNDARIAS

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PROYECTO

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO
HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA HUANTA
PRESUPUESTO REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS mar-17
COSTO S/. REDES COSTO S/.
ITEM ACTIVIDADES COSTO TOTAL
SECUNDARIAS ACOMETIDAS

1 SUMINISTRO DE MATERIALES 590,128.93 265,783.33 855,912.26

2 MONTAJE ELECTROMECANICO 219,768.93 248,860.73 468,629.66

3 TRANSPORTE 134,344.73 EN RS 134,344.73

4 TOTAL COSTO DIRECTO 944,242.59 514,644.06 1,458,886.64

5 GASTOS GENERALES 78,100.00 EN RS 78,100.00

6 UTILIDADES 10 % 10% 94,424.26 51,464.41 145,888.66

7 SUB TOTAL SIN IGV 1,116,766.84 566,108.46 1,682,875.31


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

IGV 18% 201,018.03 101,899.52 302,917.56

8 COSTO DE OBRA 1,317,784.88 668,007.99 1,985,792.86


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADO Y PRESUPUESTO SUMNISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN
CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS
EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

REDES SECUNDARIAS
PROPIETARIO :MUNICIPALIAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CONSULTOR : POWER RPZ
SECCION : SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECANICO
FECHA MARZO 2017

PRECIO
} DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANTIDAD TOTAL S/.
UNITARIO

1.00 POSTES
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255 UND 530.21 263 139446.13
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/120/255 UND 548.55 174 95447.09

SUB TOTAL 234893.21

2.00 CONDUCTORES
2.01 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 3x35+1*16 P/25 m 10.31 1279.05 13186.15
2.02 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 3x25+1*16 P/25 m 7.01 3959.17 27747.42
2.03 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 3x16+1*16 P/25 m 5.83 4746.90 27667.57
2.05 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 2x16+1*16 P/25 m 4.69 2395.65 11247.06
SUB TOTAL 79848.19

3.00 FERRRETERIA - ARMADOS


3.01 PERNO CON GANCHO Aº Gº, 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 203mm LONG. UND 7.83 300 2351.27
3.02 PERNO CON GANCHO Aº Gº 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 305mm LONG. UND 9.44 4 37.76
3.03 PERNO OJO DE AºG DE 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 203mm DE LONG. UU 7.82 218 1703.52
3.04 PERNO OJO DE AºG DE 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 305mm DE LONG. UND 8.95 12 107.38
3.05 TUERCA OJO DE AºGº PARA PERNO DE 16mmØ UND 6.53 43 281.28
3.06 ARANDELA CUADRADA CURVA 57mm x 57mm x 5mm, AGUJERO 18mmØ UND 1.09 1056 1152.69
3.07 GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE Aº Gº 16-70 mm2 UND 11.39 300 3420.41
3.08 GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CABLE DE 25 mm2 UND 16.10 281 4529.42
3.09 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO CUÑA, PARA CABLE 25 - 25 mm2 con tapa UND 4.84 212 1026.60
3.10 PORTALINEA VERTICAL SIMPLE DE F°G° PARA AISLADOR TIPO 53-2 4.94 974 4809.54
3.11 PERNO MAQUINADO Aº Gº 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 203 mm LONG. 5.91 323 1910.14
3.12 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, PARA CABLE 25 - 25 mm2 contapa UND 6.49 344 2236.18
3.13 CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS DE FIBRA DE VIDRIO, INC. BORNERA 10 SALIDAS 440-220UND 86.00 308 26489.39
3.14 CABLE N2XY TRIPOLAR DE COBRE 3 x 25mm2 m 18.66 616 11494.84
3.15 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19mm m 2.00 185 369.60
3.16 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 19mm m 1.20 308 369.60
3.17 Conector Bimetalico Tipo Cuña, Para Cable 25 - 25 mm² con tapa UND 5.12 616 3151.00
SUB TOTAL 65440.62

4.00 RETENIDAS
4.01 AISLADOR TRACCION TIPO NUES 54-1 ANSI UND 12.40 135 1679.58
4.02 CABLE A°G° DE 9.52mmØ GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS m 4.37 1490 6503.66
4.03 GRAPA PARALELA DE 03 PERNOS DE Fo Go para cable 10 MM UND 9.18 135 1243.46
4.04 ARANDELA CUADRADA DE A°G° 57 x 57 x 5 mm, HUECO 18mmØ UND 1.09 135 147.81
4.05 BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 x 0.40 x 0.15m UND 43.55 135 5899.48
4.06 ARANDELA CUADRADA DE A°G° 102 x 102 x 5 mm, HUECO 18mmØ UND 3.94 135 533.04
4.07 PERNO GALVANIZADO TIPO OJO de 16 mm *256 mm UND 8.54 134 1147.65
#¡REF! ALAMBRE DE A°G° N° 12 AWG, PARA ENTORCHADO m 0.47 880 414.33
#¡REF! UND en el otro
Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 1.80 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca 33.32 135 4512.84
SUB TOTAL 22081.85

5.00 PUESTA A TIERRA


5.01 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLE TEMPLE BLANDO 25mm2, 7 HILOS m 9.63 1607 15471.11
5.02 CONECTOR DE ALEACION DE COBRE 16 mm Ø- CABLE 16mm2 UND 4.73 107 506.94
5.03 VARILLA DE COBRE DE 16mm Øx2.40m DE LONGITUD UND 132.91 107 14234.90
5.04 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, PARA CABLE 25 - 16 mm2 UND 5.12 214 1095.69
5.05 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 400 x 400 x 300mm CON TAPA UND 64.30 107 6886.76
5.06 TUBO PVC SAP DE 25mmØ x 1.5m DE LONG. UND 4.35 107 466.03
5.07 BENTONITA SODICA SACO x 30KG UND 21.20 214 4541.04
5.08 TIERRA VEGETAL CERNIDA PREPARADA PARA PUESTA A TIERRA M3 60.00 214 12852.00
SUB TOTAL 56054.48

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADO Y PRESUPUESTO SUMNISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN
CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS
EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

REDES SECUNDARIAS
PROPIETARIO :MUNICIPALIAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CONSULTOR : POWER RPZ
SECCION : SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECANICO
FECHA MARZO 2017

PRECIO
} DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANTIDAD TOTAL S/.
UNITARIO

6.00 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO


6.01 UND
LUMINARIA PARA LAMP DE Na 50 W, INCL. BALASTO, IGNITOR, CONDESADOR, BASE Y FUSIBLES 200.68 401 80473.38
6.02 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 50 W, E-27, TUBULAR UND 31.13 401 12482.34
6.03 PASTORAL TIPO UNIFIX DE FºGº PS/1.0m/1.10m/25.4mmØ/15º UND 44.94 401 18021.35
6.04 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, PARA CABLE 16 mm2 / 2.5 mm2 UND 5.12 802 4102.44
6.05 CORDON PORTATIL DE Cu (NLT) 2 x 2.5 mm2 M 3.60 1203 4330.80
6.06 ABRAZADERA DE AºGº SIMPLE PARA PASTORAL 38mmx125mmØ DE POSTE. UND 12.80 786 10060.80
6.07 ABRAZADERA DE AºGº SIMPLE PARA PASTORAL 38mmx220mmØ DE POSTE. UND 14.80 16 236.80
SUB TOTAL 129707.91

7.00 OTROS
7.01 CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 170 mm DE LONGITUD. COLOR NEGRO UND 0.27 1242.15 338.88
7.02 CINTA DE GOMA AUTOFUNDENTE HASTA 1000 V m 3.72 352.80 1313.79
7.03 CINTA AISLANTE SIMILAR SCOTCH SUPER 33+ rollo 3.00 150.00 450.00
SUB TOTAL 2102.67

9.00 ACO METIDAS DO MICILIARIAS


9.01 TUBO DE AºGº DE 19 mm  x 4,0 m, PROVISTO DE CODO u 35.88 634 22726.81
9.02 TUBO DE AºGº DE 19 mm  x 6,0 m, PROVISTO DE CODO u 51.33 232 11893.14
9.03 TUBO PLASTICO DE PVC SAP, DE 19 mmx 3 m, PROVISTO DE CODO u 8.70 919 7997.83
9.04 TEMPLADOR DE AºGº TIPO SAPITO u 1.62 1,838 2983.52
9.05 ARMELLA TIRAFONDO DE 10mm x 64mm DE LONGITUD u 0.93 919 852.43
9.06 TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x50 mm u 0.41 919 376.07
9.07 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG m 0.47 15,838 7453.18
9.08 CAJA METÁLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 42.50 919 39057.50
9.09 MEDIDOR MONOFASICODE ENERGÍA ACTIVA, TIPO INDUCCION 220 V; 5-40 A; 60 Hz. u 55.60 919 51096.40
9.10 CONDUCTOR CONCENTRICO 2*12 AWG m 6.00 20,218 121346.44

SUB TOTAL 265783.33

TOTAL 855912.26

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADO PRESUPUESTO DE MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS


SECCION 2: REDES SECUNDARIAS

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA
NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

1 Obras Preliminares 4,076.16


Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Redes Secundarias.
1.01 Localidad 8.00 509.52 4,076.16
Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural.
-
2 Instalación de Postes - 89,041.12
2.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 62.07 55.70 3,457.71
2.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 3.27 175.40 573.04
2.03 Transporte de Poste de 9 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje Un. 251.00 93.05 23,355.05
2.04 Transporte de Poste de 9 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje Un. 164.00 99.76 16,359.98
2.05 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 9 m/200 daN (*) Un. 251.00 68.29 17,141.29
2.06 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 9 m/300 daN (*) Un. 164.00 76.24 12,502.70
Relleno y Compactación para cimentación de Poste 9m, en Terreno Tipo I
2.07 m³ 124.15 69.84 8,670.36
(Arcilloso y Conglomerado)
Relleno y Compactación para cimentación de Poste 9m, en Terreno Tipo II
2.08 m³ 31.04 86.16 2,674.10
(Rocoso)
Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 9m en Terreno Tipo I
2.09 Un. 1.63 214.92 351.07
(Arcilloso y Conglomerado)
Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 9m en Terreno Tipo II
2.1 Un. 19.00 208.20 3,955.80
(Rocoso)
-
3 Instalación de Retenidas - 15,922.61
3.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 59.90 55.70 3,336.89
3.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 6.66 175.40 1,167.49
3.03 Instalación de Retenida Inclinada Un. 128.00 55.62 7,119.36
#¡REF! Relleno y Compactación de Retenida Inclinada y Vertical en Terreno Tipo I m³ 59.90 63.55 3,807.02

#¡REF! Relleno y Compactación de Retenida Inclinada y Vertical en Terreno Tipo II m³ 6.66 73.90 491.85
-
4 Montaje de Armados - 13,411.80
Armado Tipo E1, Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante con Caja
4.01 Jgo. 201.00 28.86 5,800.86
de Derivación para Acometida
Armado Tipo E1/S, Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante sin
4.02 Jgo. 67.00 23.08 1,546.09
Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E2, Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante
4.03 Jgo. 4.00 31.98 127.92
con Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E3, Extremo de Línea - Conductor Autoportante con Caja de
4.04 Jgo. 74.00 28.86 2,135.64
Derivación para Acometida
Armado Tipo E3/S, Extremo de Línea - Conductor Autoportante sin Caja de
4.05 Jgo. 86.00 22.76 1,957.70
Derivación para Acometida
Armado Tipo E4, Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante
4.06 Jgo. 18.00 31.98 575.64
con Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E4/S, Extremo de Línea con Derivación - Conductor
4.07 Jgo. 19.00 28.86 548.34
Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E5, Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante
4.08 Jgo. 11.00 42.12 463.32
con Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E5/S, Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante
4.09 Jgo. 7.00 36.61 256.28
sin Caja de Derivación para Acometida
-
5 Montaje de Conductores Autoportantes - 13,071.53
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.01 km 1.28 1,208.62 1,545.88
3x35+16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.02 km 3.96 1,147.20 4,541.96
3*25+16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.03 km 4.75 1,020.00 4,841.84
3x16+16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.04 km 0.08 936.00 72.01
2x25+16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.05 km 2.40 864.00 2,069.84
2*16+16/25 mm²
-
6 Instalación de Puestas a Tierra - 41,739.25
6.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 251.94 55.70 14,034.07
6.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 13.26 175.40 2,325.86
Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical.
6.03 Un. 102.00 28.81 2,938.82
Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado.
6.04 Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado m³ 353.94 63.40 22,440.50
-

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METRADO PRESUPUESTO DE MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS


SECCION 2: REDES SECUNDARIAS

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA
NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

7 Instalación de Pastorales, Luminarias y Lámparas - 33,299.68


7.01 Instalación de Pastoral de A° G° Un. 393.00 30.43 11,959.78
7.02 Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios Un. 393.00 54.30 21,339.90
-
8 Instalación de Acometidas Domicilarias - 248,860.73
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no
8.01 Un. 181.00 49.51 8,961.67
incluye medidor de energía activa)
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no
8.02 Un. 66.00 57.38 3,787.34
incluye medidor de energía activa)
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta (no incluye
8.03 Un. 543.00 55.08 29,908.44
medidor de energía activa)
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga (no incluye
8.04 Un. 199.00 66.61 13,255.79
medidor de energía activa)
Instalación de Medidor Monofásico de Energia Activa y Caja Portamedidor
8.05 Un. 989.00 17.44 17,244.20
(incluye conexión a cable de acometida)
8.06 Contraste de Medidor Monofásico de Energía Activa - Electrónico Un. 989.00 25.68 25,397.52
Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad.
8.07 Un. 792.00 189.78 150,305.76
F'c=100 kg/cm², incluye transporte
-
9 Pruebas y Puesta en Servicio - 9,206.78
9.01 Prueba y Puesta en Servicio de Redes Secundarias Localidad 8.00 525.43 4,203.46
Expediente Técnico Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de
9.02 Redes Secundarias, incluye la presentacion digitalizada de textos y planos Localidad 8.00 625.42 5,003.33
en CD.

TOTAL DE MONTAJE 468,629.66

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CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 5 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Residente de la Obra Und. 1 100.00% 5.00 6 000.00 30,000.00
Ing Asistente en Redes Secundarias Und. 1 100.00% 4.00 4 000.00 16,000.00

PARCIAL 1,1 46,000.00


Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Asistente de administrador Und. 70.00% 5.00 2 000.00 0.00
Almacenero Und. 1 70.00% 5.00 1 800.00 6,300.00
Asistente de almacen Und. 70.00% 4.00 1 500.00 0.00
Técnico mecánico Und. 70.00% 4.00 1 500.00 0.00
Chofer Und. 1 70.00% 5.00 2 000.00 7,000.00
Seguridad en obra (Guardian) Und. 1 70.00% 5.00 1 800.00 6,300.00

PARCIAL 1,2 19,600.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hospedajes Glb/mes 100.00% 5.00 1 000.00 5,000.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua
Considerado
y luz) en linea y red primaria 0.00
Alquiler de casa almacén (incluye aguaConsiderado
y luz) en linea y red primaria 0.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio,
Glb/mes
etc. 1 80.00% 2.50 550.00 1,100.00
Alimentación Glb/mes 1 80.00% 4.00 2 000.00 6,400.00

PARCIAL 1,3 12,500.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros


Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Glb/mes
Computadora Glb/mes
Impresora Glb/mes
Útiles de Oficina Glb/mes
CONIDERADO EN GG DE L.P Y R.P
Camioneta pick up Glb/mes
Combustible Glb/mes
Mantenimiento Glb/mes

PARCIAL 1,4 0.00


Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

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CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 5 meses

1.5 Gastos financieros y otros gastos


Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Cartas fianza mes
Seguros Gbl CONSIDERADO EN G,G DE LP Y RP

PARCIAL 1,5 0.00

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 78,100.00

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS


2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Gerente Und.
Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa Und.
Especialista en Computación Und.
CONSIDERADO EN PRESUPUESTO DE LA LINEA PRIMARIA Y RED
Contador Und.
PRIMARIA
Auxiliar Contabilidad Und.
Secretaria Und.
Chofer Und.
PARCIAL 2,1 0.00

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total
% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und.
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob
CONSIDERADO EN PRESUPUESTO DE LINEA Y RED PRIMARIA
Material y Equipos de Oficina Glob
Mantenimiento y limpieza Glob
PARCIAL 2,2 0.00

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos


Descripción Und. Cantidad % de CD Costo Directo Tiempo efectivo Parcial
S/. (meses) S/.
Elaboración de propuesta Gbl
CONSIDERADO EN PRESUPUESTO DE LINEA Y RED PRIMARIA
Imprevistos de obra y personal en oficina central
Gbl
PARCIAL 2,3 0.00
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2) 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 78,100.00

3.0 RESUMEN S/.


GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 78,100.00
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 78,100.00

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CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 3 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Residente de la Obra Und. 1 100.00% 3.00 7 000.00 21,000.00
Gestor de Servidumbre Und. 50.00% 1.50 3 500.00 0.00
Ing Asistente en Líneas, Redes Primarias y Redes
Und.
Secund 1 66.66% 2.00 3 500.00 7,000.00
Und. 66.66% 2.00 3 500.00 0.00

PARCIAL 1,1 28,000.00


Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Administrador Und. 1 66.66% 2.00 3 000.00 6,000.00
Asistente de administrador Und. 66.66% 2.00 1 800.00 0.00
Dibujante en Autocad y otros programas Und. 1 50.00% 1.50 1 800.00 2,700.00
Almacenero Und. 1 50.00% 1.50 1 500.00 2,250.00
Asistente de almacen Und. 66.66% 2.00 1 050.00 0.00
Técnico mecánico Und. 66.66% 2.00 1 250.00 0.00
Chofer Und. 1 66.66% 2.00 1 200.00 2,400.00
Seguridad en obra (Guardian) Und. 1 50.00% 1.50 1 200.00 1,800.00

PARCIAL 1,2 15,150.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hospedajes Glb/mes 100.00% 3.00 1 700.00 0.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz) Glb/mes 1 66.66% 2.00 350.00 700.00
Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz) Glb/mes 1 66.66% 2.00 450.00 900.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.
Glb/mes 1 66.66% 2.00 550.00 1,100.00
Alimentación Glb/mes 1 66.66% 2.00 2 000.00 4,000.00
Pasajes Glb/mes 1 100.00% 3.00 650.00 1,950.00

PARCIAL 1,3 8,650.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros


Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Glb/mes 1 6.00% 2.00 2 100.00 252.00
Computadora Glb/mes 1 6.00% 2.00 2 600.00 312.00
Impresora Glb/mes 1 6.00% 2.00 650.00 78.00
Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00% 2.00 650.00 1,300.00
Camioneta pick up Glb/mes 1 2.00% 2.00 75 380.00 3,015.20
Combustible Glb/mes 1 100.00% 2.00 1 100.00 2,200.00
Mantenimiento Glb/mes 1 6.00% 2.00 550.00 66.00

PARCIAL 1,4 7,223.20


Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 3 meses

1.5 Gastos financieros y otros gastos


Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Cartas fianza mes 778,178.19 0.05% 389.09 5.00 1,945.45
Seguros Gbl 778,178.19 0.04% 311.27 6.00 1,867.62

PARCIAL 1,5 3,813.07

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 62,836.27

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS


2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Gerente Und. 1 10.00% 5 000.00 3.00 1,500.00
Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa Und. 1 20.00% 4 500.00 3.00 2,700.00
Especialista en Computación Und. 30.00% 3 000.00 3.00 0.00
Contador Und. 1 5.00% 3 500.00 3.00 525.00
Auxiliar Contabilidad Und. 1 5.00% 2 000.00 3.00 300.00
Secretaria Und. 1 10.00% 850.00 3.00 255.00
Chofer Und. 1 20.00% 1 500.00 3.00 900.00
PARCIAL 2,1 6,180.00

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total
% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 10.00% 2 000.00 3.00 600.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob 1 10.00% 750.00 3.00 225.00
Material y Equipos de Oficina Glob 1 10.00% 1 200.00 3.00 360.00
Mantenimiento y limpieza Glob 1 10.00% 300.00 3.00 90.00
PARCIAL 2,2 1,275.00

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos


Descripción Und. Cantidad % de CD Costo Directo Tiempo efectivo Parcial
S/. (meses) S/.
Elaboración de propuesta Gbl 1 0.30% 778,178.19 1.00 2,334.53
Imprevistos de obra y personal en oficina central Gbl 1 0.30% 778,178.19 1.00 2,334.53
PARCIAL 2,3 4,669.06
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2) 12,124.06

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 74,960.33

3.0 RESUMEN S/.


GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 62,836.27
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 12,124.06
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 74,960.33

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CALCULO DE ESTUDIOS DEFINTIVOS DEL PROYECTO

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 3 meses

1.0 GASTOS ESTUDIOS DE LP Y REDES PRIMARIAS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Electricista es en LP y Redes Primarias Und. 1 100.00% 3.00 6 500.00 19,500.00
Ing Asistente en Líneas, Redes Primarias y Redes Secund Und. 1 75.00% 2.00 4 000.00 6,000.00
Arqueologo elaboración de CIRA Und. 1 80.00% 1.00 4 000.00 3,200.00
0.00
0.00
PARCIAL 1,1 28,700.00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Topografo Und. 1 100.00% 1.50 3 000.00 4,500.00
Chofer Und. 1 70.00% 2.00 1 800.00 2,520.00
Dibujante en Autocad y otros programas Und. 1 50.00% 2.00 1 800.00 1,800.00

PARCIAL 1,2 8,820.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hospedajes Glb/mes 1 100.00% 1.50 2 000.00 3,000.00
Alimentación Glb/mes 1 70.00% 1.50 2 000.00 2,100.00
Pasajes Glb/mes 1 100.00% 1.00 650.00 650.00

PARCIAL 1,3 5,750.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 10.00% 2 000.00 3.00 600.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob 1 10.00% 750.00 3.00 225.00
Camioneta Glob 1 15.00% 4 500.00 3.00 2,025.00
PARCIAL 1.4 2,850.00

2.3 Gastos de preparación de expediente


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Parcial
% S/. (meses) S/.
Utiles de escrirorio -Impresiones Gbl 1 100.00% 2,000.00 1.00 2,000.00
Pagos administrativos de Acuerdo TUPAC INC para el CIRA Gbl 1 100.00% 2,500.00 1.00 2,500.00
Pagos administrativos de Acuerdo TUPAC para el DIA Gbl 1 100.00% 1,450.00 1.00 1,450.00
PARCIAL 2,3 3,450.00

TOTAL GASTOS ESTUDIOS DE L.P. / RED PRIMARIA 49,570.00

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CALCULO DE ESTUDIOS DEFINTIVOS DEL PROYECTO

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 3 meses

1.0 GASTOS ESTUDIOS DE REDES SECUNDARIAS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Electricista esp en Redes secundarias Und. 1 100.00% 3.00 6 500.00 19,500.00
Ing Asistente en Líneas, Redes Secund Und. 1 75.00% 2.00 4 000.00 6,000.00
0.00
0.00
PARCIAL 1,1 25,500.00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Topografo Und. 1 100.00% 1.00 3 000.00 3,000.00
Chofer Und. 1 70.00% 1.50 1 800.00 1,890.00
Dibujante en Autocad y otros programas Und. 1 50.00% 1.50 1 800.00 1,350.00

PARCIAL 1,2 6,240.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hospedajes Glb/mes 1 75.00% 1.00 1 800.00 1,350.00
Alimentación Glb/mes 1 75.00% 1.00 2 000.00 1,500.00
Pasajes Glb/mes 1 100.00% 1.00 650.00 650.00

PARCIAL 1,3 3,500.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. consoderado en RP y LP.
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob consoderado en RP y LP.
Camioneta Glob 1 15.00% 4 500.00 3.00 2,025.00
PARCIAL 1.4 2,025.00

2.3 Gastos de preparación de expediente


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Parcial
% S/. (meses) S/.
Utiles de escrirorio -Impresiones Gbl 1 100.00% 2,000.00 1.00 2,000.00
PARCIAL 2,3 2,000.00

TOTAL GASTOS ESTUDIOS DE L.P. / RED PRIMARIA 39,265.00

TOTAL DE COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 88,835.00

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METRADOS Y PRESUPUESTOS - SUMINISTRO DE MATERIALES


INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

FECHA NOVI EMBRE 2015


SECCIONSUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM DESCRPCION DE MATERIAL UND TOTAL P.UNITARIO C.TOTAL
1 POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRI FUGADO 13M /300/180/375 UND 8 1,325.00 10,600.00
1.02 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRI FUGADO 13M /400/180/375 UND 12 1,380.00 16,560.00
1.03 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRI FUGADO 12M /300/180/375 UND 11 1,180.00 12,980.00
1.04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRI FUGADO 12M /400/180/375 UND 46 1,225.00 56,350.00
1.05 MENSULA DE CONCRETO Z/1.00/250 UND 60 85.00 5,100.00
1.06 PALOMI LLA DE CAV 1.30/250 UND 8 75.00 600.00
1.07 MEDI A LOZA DE CONCRETO ARMADO 1.10/250 KG UND 15 225.00 3,375.00
-
2 CRUCETAS DE MADERA -
2.01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,50 m UND 14 93.90 1,314.60
-
3 AISLADORES -
3.01 AI SLADOR TI PO PI N PORDELANNA CLASE 56-3 ANSI UND 94 50.80 4,775.20
3.02 AI SLADOR DE SUSPENSI ON POLI MERI CO DE 27 KV CON HERRAJES UND 107 70.25 7,516.75
-
4 CONDUCTORES -
4.01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² M 16385.03 2.75 45,058.83
4.02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 50 mm² M 0 - -
4.03 CONDUCTOR NYY 50 mm2 1 KV M 48 25.00 1,200.00
4.04 CONDUCTOR NYY 35 mm2 1 KV M 84 16.20 1,360.80
4.05 CABLE DE CONTROL N2XSY 8*2.5 mm2 M 30 22.50 675.00

5 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALECAUON DE ALUMINIO


5.01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 25 mm² M 0 5.80 -
5.02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² M 189 6.20 1,171.80
5.03 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 50 mm² M 0 6.86 -
5.04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 25 mm² M 0 7.36 -
5.05 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² M 0 8.10 -
5.06 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 50 mm² M 0 10.03 -
5.07 Manguito de Empalme para Conductor de 25 mm² M 0 6.95 -
5.08 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² M 0 6.41 -
5.09 Manguito de Empalme para Conductor de 50 mm² M 0 8.73 -
5.1 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 25 mm² M 0 2.39 -
5.11 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² M 48 2.41 115.68
5.12 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 50 mm² M 0 2.54 -
5.13 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² M 0 0.78 -
5.14 Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 25 mm² M 0 22.42 -
5.15 Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² M 0 22.42 -
5.16 Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 50 mm² M 0 23.42 -
5.17 Grapa de Angulo para Conductor de 25 mm² M 0 17.31 -
5.18 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² M 2 15.72 31.44
5.19 Grapa de Angulo para Conductor de 50 mm² M 0 17.17 -
5.2 Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² M 0 15.44 -
5.21 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² M 93 14.75 1,371.75
5.22 Grapa de Anclaje para Conductor de 50 mm² M 0 15.65 -

6 FERRETERIA -
6.01 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca UND 16 3.60 57.60
6.02 Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca UND 32 4.00 128.00
6.03 PERNO MAQ. DE A.G. 16 mm Ø * 305 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 68 6.30 428.40
6.04 PERNO MAQ. DE A.G. 16 mm Ø * 405 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 0 6.60 -
6.05 PERNO MAQ. DE A.G. 16 mm Ø * 457 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 68 7.15 486.20
6.06 PERNO MAQ. DE A.G. 19 mm Ø * 508 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 8 9.00 72.00
6.07 PERNO OJO DE A.G. 16 mm Ø * 254 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 26 7.15 185.90
6.08 PERNO OJO DE A.G. 16 mm Ø * 305 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 51 7.80 397.80
6.09 PERNO OJO DE A.G. 16 mm Ø * 356 mm L 152 ma q CON TUERCA Y CT. UND 0 8.20 -
6.1 ARANDELA CUADRADA PLANA DE A.G. 57*57*5 mm 18 mm de Ø a guje ro UND 342 1.10 376.20
6.11 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A.G. 57*57*5 mm 18 mm de Ø a guje ro UND 238 1.10 261.80
6.12 CONECTOR CUÑA TI PO MI NI WEDGE PARA 35/50 mm2 UND 82 6.80 557.60
6.13 CONECTOR TI PO PERNO PARTI DO SPLI T BOLT PARA 25-35 mm2 UND 106 4.15 439.90
6.14 ALAMBRE DE AMARRE DE AL. RECOCI DO 16 mm2 M 274 0.75 205.50
6.15 TERMI NAL PARA CONDUCTOR 35 mm UND 12 4.00 48.00
6.16 AMORTI GUADOR PARA CABLE DE 25 mm2 UND 0 26.50 -
6.17 ESPI GA A.G. VERTI CE DE POSTE - PARA AI SLADOR PI N 56-3 UND 45 24.20 1,089.00
6.18 ESPI GA A.G. PARA CRUCETA PARA I ASLADOR PI N 56.3 UND 60 18.25 1,095.00
6.19 TUERCA OJO DE A.G. PARA PERNO DE 16 mm UND 30 6.90 207.00
6.2 TERMI NAL TI PO J DE BRONCE UND 140 7.20 1,008.00
PERFIL DE Fo Go tipo U de 75 * 50 * 9.5 mm DE ESPESOR X 2.40 M DE LONGITUD UND
6.21 8 325.00 2,600.00
PERFIL DE Fo Go tipo U de 75 * 38 * 5 mm DE ESPESOR X 2.40 M DE LONGITUD
UND
6.22 4 215.00 860.00
Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G° fabricado con Platina de 76 x 6,4
UND
6.23 mm 0 19.60 -
6.24 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm Ø x 38 mm longitud UND 0 2.15 -
-
-

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADOS Y PRESUPUESTOS - SUMINISTRO DE MATERIALES


INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

FECHA NOVIEMBRE 2015


SECCIONSUMINISTRO DE MATERIALES
ITEM DESCRPCION DE MATERIAL UND TOTAL P.UNITARIO C.TOTAL

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

7 EQUIPOS -
7.01 Secci ona dor Fus i bl e Uni pol a r Ti po Expul s i on (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. UND 26 308.50 8,021.00
7.02 Pa ra rra yos de Oxi do Meta l i co, 21 kV, 10 KA Cl a s e 1 UND 26 312.90 8,135.40
-
8 RETENIDAS -
8.01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos M 915 4.60 4,209.00
Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca
UND
8.02 y Contratuerca 61 8.80 536.80
Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un
UND
8.03 extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro 61 32.60 1,988.60
8.04 Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø UND 122 6.20 756.40
8.05 Alambre de Acero N° 14 para Entorchado UND 244 0.50 122.00
8.06 Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø UND 61 3.20 195.20
Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV,
UND
8.07 según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. 61 70.25 4,285.25
8.08 Grillete de Acero de 70 kN UND 61 8.60 524.60
8.09 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m UND 61 45.00 2,745.00
-
9 PUESTA A TIERRA -
9.01 VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 16 mmØ x 2.40 M UND 13 145.00 1,885.00
9.02 CONECTOR TIPO AB - ANDERSON PARA AVRILLA DE 16 mm Ø UND 13 6.20 80.60
9.03 CONDUCTOR DE CU DESNUDO T. BLANDO DE 7 HILOS 35 mm2 M 195 14.20 2,769.00
9.04 CONDUCTOR DE CU DESNUDO T. BLANDO DE 7 HILOS 16 mm2 M 135 6.90 931.50
9.05 BENTONITA SACO 26 45.00 1,170.00
9.06 TIERRA VEGETAL CERNIDA M3 26 85.00 2,210.00
9.07 CAJA DE REGISTRO DE P.T. UND 13 52.00 676.00
9.08 CONECTOR DE BRONCE TIPO PERNO PARTIDO 25-35 mm UND 13 6.45 83.85

10 TRANSFORMADORES
10.01 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV UND 2 3,900.00 7,800.00
10.02 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV UND 4 4,290.00 17,160.00
10.03 Transformador Monofásico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV UND 1 5,135.00 5,135.00
10.04 Transformador Trifásico, dyn5, de 50 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV UND 1 13,650.00 13,650.00
10.05 Transformador Trifásico, dyn5, de 75 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV UND 1 14,625.00 14,625.00
10.06 Transformador Trifásico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV UND 1 17,062.50 17,062.50

11 OTROS DIVERSOS -
11.01 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V UND 2 1,850.00 3,700.00
UND
11.02 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 15 kVA; 440-220V 4 1,920.00 7,680.00
UND
11.03 Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V 1 2,050.00 2,050.00
11.04 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 40 kVA; 380-220V UND 1 2,100.00 2,100.00
11.05 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 50 kVA; 380-220V UND 1 2,250.00 2,250.00
11.06 Tableros de Distribución Completa para S.E. Trifásica de 75 kVA; 380-220V UND 1 2,450.00 2,450.00
11.07 Fusible Tipo Expulsion de 1 A, Tipo K UND 4 4.80 19.20
11.08 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K UND 8 5.00 40.00
11.09 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K UND 2 5.20 10.40
11.1 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K UND 4 5.50 22.00

COSTO TOTAL 307,140.05

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADO Y PRESUPUESTO SUMNISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

REDES SECUNDARIAS
PROPIETARIO :MUNICIPALIAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CONSULTOR : POWER RPZ
SECCION : SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECANICO
FECHA NOVIEMBRE 2015

PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANTIDAD TOTAL S/.
UNITARIO

1.00 POSTES
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255 UND 409.39 173 70824.69
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/120/255 UND 423.55 140 59296.54

SUB TOTAL 130121.22

2.00 CONDUCTORES
2.01 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 2x25+1*16 P/25 m 5.05 499.19 2522.31
2.02 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 2x16+1*16 P/25 m 4.13 4424.13 18261.66
2.03 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 2x16+ P/25 m 3.14 127.66 400.94
2.04 CABLE AUTOPORTANTE AL TIPO CAAI C/ PORT. AL-AL AISLAD 1x16+ P/25 m 2.18 2561.34 5583.25
SUB TOTAL 26768.16

3.00 FERRRETERIA - ARMADOS


3.01 PERNO CON GANCHO Aº Gº, 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 203mm LONG. UND 6.05 217 1314.00
3.02 PERNO CON GANCHO Aº Gº 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 305mm LONG. UND 7.29 4 29.15
3.03 PERNO OJO DE AºG DE 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 203mm DE LONG. UU 6.04 176 1061.86
3.04 PERNO OJO DE AºG DE 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 305mm DE LONG. UND 6.91 12 82.91
3.05 TUERCA OJO DE AºGº PARA PERNO DE 16mmØ UND 5.04 56 280.75
3.06 ARANDELA CUADRADA CURVA 57mm x 57mm x 5mm, AGUJERO 18mmØ UND 0.84 807 680.35
3.07 GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR DE Aº Gº 16-70 mm2 UND 8.79 217 1911.48
3.08 GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CABLE DE 25 mm2 UND 12.43 250 3105.79
3.09 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO CUÑA, PARA CABLE 25 - 25 mm2 con tapa UND 3.74 651 2434.07
3.10 PORTALINEA VERTICAL SIMPLE DE F°G° PARA AISLADOR TIPO 53-2 3.81 754 2874.78
3.11 PERNO MAQUINADO Aº Gº 16mmØ, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRT. 203 mm LONG. 4.56 240 1096.57
3.12 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, PARA CABLE 25 - 25 mm2 contapa UND 5.01 445 2231.96
3.13 UND
CAJA DE DERIVACION Y ACOMETIDAS DE FIBRA DE VIDRIO, INC. BORNERA 10 SALIDAS 440-220 66.41 235 15605.47
3.14 CABLE N2XY TRIPOLAR DE COBRE 3 x 25mm2 m 14.41 470 6771.86
3.15 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19mm m 2.00 141 282.00
3.16 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 19mm m 1.20 235 282.00
3.17 Conector Bimetalico Tipo Cuña, Para Cable 25 - 25 mm² con tapa UND 3.95 470 1856.32
SUB TOTAL 41901.33

4.00 RETENIDAS
4.01 AISLADOR TRACCION TIPO NUES 54-1 ANSI UND 12.40 119 1471.26
4.02 CABLE A°G° DE 9.52mmØ GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS m 3.37 1299 4377.57
4.03 GRAPA PARALELA DE 03 PERNOS DE Fo Go para cable 10 MM UND 7.09 119 841.02
4.04 ARANDELA CUADRADA DE A°G° 57 x 57 x 5 mm, HUECO 18mmØ UND 0.84 119 99.97
4.05 BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 x 0.40 x 0.15m UND 33.63 119 3990.16
4.06 ARANDELA CUADRADA DE A°G° 102 x 102 x 5 mm, HUECO 18mmØ UND 3.04 119 360.53
4.07 PERNO GALVANIZADO TIPO OJO de 16 mm *256 mm UND 6.59 118 775.36
4.08 JUEGO DE CONTRAPUNTA DE Aº Gº 50mmØx1.0m LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA Y ACCESORIOS Jgo 47.15 3 148.53
4.09 ALAMBRE DE A°G° N° 12 AWG, PARA ENTORCHADO m 0.36 771 280.24
4.10 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 1.80 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca yUND
Contratuerca en el otro
25.73 119 3052.29
SUB TOTAL 15396.94

5.00 PUESTA A TIERRA


5.01 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CABLE TEMPLE BLANDO 25mm2, 7 HILOS m 7.44 1575 11711.41
5.02 CONECTOR DE ALEACION DE COBRE 16 mm Ø- CABLE 16mm2 UND 3.65 105 383.75
5.03 VARILLA DE COBRE DE 16mm Øx2.40m DE LONGITUD UND 120.85 105 12689.76
5.04 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, PARA CABLE 25 - 16 mm2 UND 3.95 210 829.42
5.05 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO ARMADO DE 400 x 400 x 300mm CON TAPA UND 49.65 105 5213.18
5.06 TUBO PVC SAP DE 25mmØ x 1.5m DE LONG. UND 3.36 105 352.78
5.07 BENTONITA SODICA SACO x 30KG UND 21.20 210 4452.00
5.08 TIERRA VEGETAL CERNIDA PREPARADA PARA PUESTA A TIERRA M3 60.00 210 12600.00
SUB TOTAL 48232.30

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

METRADO Y PRESUPUESTO SUMNISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER, NUEVA GENERACION, Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

REDES SECUNDARIAS
PROPIETARIO :MUNICIPALIAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
CONSULTOR : POWER RPZ
SECCION : SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECANICO
FECHA NOVIEMBRE 2015

PRECIO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UND CANTIDAD TOTAL S/.
UNITARIO

6.00 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO


6.01 UND
LUMINARIA PARA LAMP DE Na 50 W, INCL. BALASTO, IGNITOR, CONDESADOR, BASE Y FUSIBLES 154.95 342 52993.41
6.02 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 50 W, E-27, TUBULAR UND 24.03 342 8219.89
6.03 PASTORAL TIPO UNIFIX DE FºGº PS/1.0m/1.10m/25.4mmØ/15º UND 31.78 342 10869.89
6.04 CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA, PARA CABLE 16 mm2 / 2.5 mm2 UND 3.95 684 2701.54
6.05 CORDON PORTATIL DE Cu (NLT) 2 x 2.5 mm2 M 3.60 1026 3693.60
6.06 ABRAZADERA DE AºGº SIMPLE PARA PASTORAL 38mmx125mmØ DE POSTE. UND 12.80 668 8550.40
6.07 ABRAZADERA DE AºGº SIMPLE PARA PASTORAL 38mmx220mmØ DE POSTE. UND 14.80 16 236.80
SUB TOTAL 87265.52

7.00 OTROS
7.01 CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 170 mm DE LONGITUD. COLOR NEGRO UND 0.21 964.95 203.26
7.02 CINTA DE GOMA AUTOFUNDENTE HASTA 1000 V m 2.88 258.30 742.70
7.03 CINTA AISLANTE SIMILAR SCOTCH SUPER 33+ rollo 3.00 60.00 180.00
SUB TOTAL 1125.96

9.00 ACO METIDAS DO MICILIARIAS


9.01 TUBO DE AºGº DE 19 mm  x 4,0 m, PROVISTO DE CODO u 27.70 676 18725.20
9.02 TUBO DE AºGº DE 19 mm  x 6,0 m, PROVISTO DE CODO u 39.63 243 9630.85
9.03 TUBO PLASTICO DE PVC SAP, DE 19 mmx 3 m, PROVISTO DE CODO u 6.72 919 6175.33
9.04 TEMPLADOR DE AºGº TIPO SAPITO u 1.25 1,838 2303.65
9.05 ARMELLA TIRAFONDO DE 10mm x 64mm DE LONGITUD u 0.72 919 658.19
9.06 TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x50 mm u 0.32 919 290.38
9.07 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG m 0.36 16,900 6140.87
9.08 CAJA METÁLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 31.00 919 28485.89
9.09 MEDIDOR MONOFASICODE ENERGÍA ACTIVA, TIPO INDUCCION 220 V; 5-40 A; 60 Hz. u 40.44 919 37168.13
9.10 CONDUCTOR CONCENTRICO 2*12 AWG m 4.63 20,218 93694.67
9.11 MURETE DE ACUERDOA A MODELO DEL PROYECTO U 185.00 830 153550.00
SUB TOTAL 356823.15

TOTAL 707634.59

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

PRESUPUESTO MONTAJE - LINEA Y REDES PRIMARIAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

METRADO DE REDES PRIMARIAS 22.9/1.2 KV


PARTIDA MONTAJE ELECTROMECANICO

METRADO PRECIO PRESUPUESTO


ITEM DESCRIPCION UNIDAD
BASE UNITARIO CONTRACTUAL (S/.)

1.00 OBRAS PRELIMINARES


1.01 Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Líneas Primarias km 13.31 311.36 4,144.67
1.02 Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Redes Primarias. Localidad 8.00 250.76 2,006.08
1.03 Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura km 13.31 242.60 3,229.37
1.04 Programa de Monitoreo Ambiental (Incluye Línea Primarias, Red Primaria y Red Secundaria) km 13.31 265.14 3,529.42
1.05 Programa de Manejo de Residuos Global 1.00 9,180.00 9,180.00
1.06 Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas Global 1.00 1,329.24 1,329.24
1.07 Cartel para Obra Un. 1.00 1,172.00 1,172.00
1.08 Despeje de Árboles Dentro de la Franja de Servidumbre Ha 3.33 1,886.91 6,279.41
Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original +
1.09 km 13.31 436.40 5,809.15
3copias). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente

Subtotal 1 36,679.34

2.00 INSTALACION DE POSTES


2.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 47.21 46.42 2,191.39
2.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 11.30 146.17 1,652.31
2.02 Transporte de Poste de 12 m/300 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 10.00 429.08 4,290.80
2.03 Transporte de Poste de 12 m/400 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 45.00 460.38 20,717.10
Transporte de Poste de 13 m/300 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 12.00 434.96 5,219.52
Transporte de Poste de 13 m/400 daN Seccionado de Almacen a Punto de Izaje Un. 8.00 460.38 3,683.04
2.06 Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) Un. 10.00 112.64 1,126.40
2.07 Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/400 daN (*) Un. 45.00 142.24 6,400.80
Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 11 m/200 daN Seccionado (*) Un. 12.00 90.06 1,080.72
Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 11 m/300 daN Seccionado (*) Un. 8.00 100.29 802.32
Relleno y Compactación para cimentación de Poste 13m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y
2.08 m³ 23.60 100.60 2,374.56
Conglomerado)
2.09 Relleno y Compactación para cimentación de Poste 13m, en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 5.65 108.10 610.98
2.10 Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) Un. 56.00 261.20 14,627.20
2.11 Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) Un. 15.00 251.80 3,777.00

Subtotal 2 68,554.14

3.00 INSTALACION DE RETENIDAS


3.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 126.72 46.42 5,882.34
3.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 31.68 146.17 4,630.67
3.03 Instalación de Retenida Inclinada Un. 66.00 66.70 4,402.20
3.04 Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida m³ 126.72 58.20 7,375.10
3.05 Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida m³ 31.68 61.70 1,954.66

Subtotal 3 24,244.97

4.00 MONTAJE DE ARMADOS


4.01 Armado tipo PS1-0P Un. 11.00 61.98 681.79
4.011 Armado tipo PA1-0P Un. 0.00 70.58 0.00
4.02 Armado tipo PA2-0P Un. 2.00 55.09 110.19
4.03 Armado tipo PA3-0P Un. 7.00 55.09 385.66
4.04 Armado tipo PR3-0P Un. 23.00 66.11 1,520.59
4.05 Armado tipo PTV-0P Un. 0.00 55.09 0.00
4.06 Armado tipo PSVM-0 Un. 82.64 0.00
4.07 Armado tipo PA1M-0 Un. 90.15 0.00
4.08 Armado tipo PTVM-0 Un. 99.17 0.00
4.09 Armado tipo PSEC1 - 0R Un. 7.00 225.25 1,576.75
4.10 Armado tipo PSEC2 - 0R Un. 0.00 225.25 0.00
4.11 Armado tipo SAMM-0F Un. 7.00 354.38 2,480.63
4.12 Armado tipo SAM M-0A UU 354.38 0.00
4.13 Armado tipo PA3V-3 U 165.28 0.00
4.14 Armado tipo PTV-3 U 110.19 0.00
4.15 Armado tipo PSVM-3 U 8.00 282.38 2,259.04
4.16 Armado tipo PA1VP-3 U 329.44 0.00
4.17 Armado tipo PA2VP-3 U 395.33 0.00
4.18 Armado tipo PTSVP-3 U 395.33 0.00
4.19 Armado tipo PR3VP-3 U 395.33 0.00
4.20 Armado tipo PSEC1 - 0R U 0.00 329.44 0.00
4.21 Armado tipo PSECP-3 U 658.89 0.00
4.22 Armado tipo SABP-3F U 4.00 1,438.17 5,752.68
4.23 Armado tipo SABP-3A U 1,438.17 0.00
4.24 Armado tipo EMPALME AEREO U 2.00 271.65 543.29

Subtotal 4 15,310.62

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PRESUPUESTO MONTAJE - LINEA Y REDES PRIMARIAS

INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER, NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

METRADO DE REDES PRIMARIAS 22.9/1.2 KV


PARTIDA MONTAJE ELECTROMECANICO

METRADO PRECIO PRESUPUESTO


ITEM DESCRIPCION UNIDAD
BASE UNITARIO CONTRACTUAL (S/.)

5.00 MONTAJE DE CONDUCTORES


Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 50 mm², Por Fase, Incluye
5.01 km 0.00 1,127.63 0.00
Instalación de Amortiguadores.
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye
5.02 km 16.39 1,103.28 18,077.27
Instalación de Amortiguadores.

Subtotal 5 18,077.27

6.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA


6.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 134.40 46.42 6,238.85
6.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 13.44 146.17 1,964.52
6.03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) Un. 47.00 27.27 1,281.69
6.04 Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado.
Un. 13.00 41.46 538.98
6.05 Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado.
Un. 11.00 75.26 827.86
6.06 Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado m3 147.84 52.80 7,805.95

Subtotal 6 18,657.85

7.00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO


1 Prueba y Puesta en Servicio de Lineas Primarias GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
2 Prueba y Puesta en Servicio de Redes Primarias GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
Expedientes Técnicos Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3
3 GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD.
Expedientes Técnicos Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3
4 GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD.

Subtotal 7 12,500.00

TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO (S/.) 194,024.19

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METRADO PRESUPUESTO DE MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS


SECCION 2: REDES SECUNDARIAS

C.U. TOTAL
Pág. Actividad Unidad METRADO
S/. S/.
1 Obras Preliminares 3,396.80
Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras en Redes Secundarias.
1.01 Localidad 8.00 424.60 3,396.80
Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural.

2 Instalación de Postes 59,057.34


2.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 62.07 46.42 2,881.43
2.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 3.27 146.17 477.54
2.03 Transporte de Poste de 9 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje Un. 170.00 77.54 13,181.80
2.04 Transporte de Poste de 9 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje Un. 135.00 83.13 11,222.55
2.05 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 9 m/200 daN (*) Un. 170.00 56.91 9,674.70
2.06 Izaje, Identificación y Señalización de Poste de 9 m/300 daN (*) Un. 135.00 63.53 8,576.55
Relleno y Compactación para cimentación de Poste 9m, en Terreno Tipo I
2.07 m³ 124.15 58.20 7,225.30
(Arcilloso y Conglomerado)
Relleno y Compactación para cimentación de Poste 9m, en Terreno Tipo II
2.08 m³ 31.04 71.80 2,228.42
(Rocoso)
Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 9m en Terreno Tipo I
2.09 Un. 1.63 179.10 292.56
(Arcilloso y Conglomerado)
Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 9m en Terreno Tipo II
2.1 Un. 19.00 173.50 3,296.50
(Rocoso)

3 Instalación de Retenidas 12,540.29


3.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 59.90 46.42 2,780.74
3.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 6.66 146.17 972.91
3.03 Instalación de Retenida Inclinada Un. 109.00 46.35 5,052.15
3.04 Instalación de Retenida Vertical Un. 3.00 50.70 152.10
3.05 Relleno y Compactación de Retenida Inclinada y Vertical en Terreno Tipo I m³ 59.90 52.96 3,172.52

3.06 Relleno y Compactación de Retenida Inclinada y Vertical en Terreno Tipo II m³ 6.66 61.58 409.88

4 Montaje de Armados 8,636.15


Armado Tipo E1, Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante con Caja
4.01 Jgo. 129.00 24.05 3,102.45
de Derivación para Acometida
Armado Tipo E1/S, Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante sin
4.02 Jgo. 69.00 19.23 1,326.87
Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E2, Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante
4.03 Jgo. 2.00 26.65 53.30
con Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E2/S, Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante
4.04 Jgo. 1.00 24.05 24.05
sin Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E3, Extremo de Línea - Conductor Autoportante con Caja de
4.05 Jgo. 67.00 24.05 1,611.35
Derivación para Acometida
Armado Tipo E3/S, Extremo de Línea - Conductor Autoportante sin Caja de
4.06 Jgo. 50.00 18.97 948.50
Derivación para Acometida
Armado Tipo E4, Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante
4.07 Jgo. 25.00 26.65 666.25
con Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E4/S, Extremo de Línea con Derivación - Conductor
4.08 Jgo. 25.00 24.05 601.25
Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E5, Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante
4.09 Jgo. 6.00 35.10 210.60
con Caja de Derivación para Acometida
Armado Tipo E5/S, Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante
4.1 Jgo. 3.00 30.51 91.53
sin Caja de Derivación para Acometida

5 Montaje de Conductores Autoportantes 5,486.22


Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.01 km 0.47 1,007.18 469.88
2x25+16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.02 km 4.13 811.33 3,354.61
2x16+16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.03 km 0.12 681.09 81.26
2x16/25 mm²
Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de
5.04 km 2.39 660.24 1,580.47
1x16/25 mm²

6 Instalación de Puestas a Tierra 34,100.70


6.01 Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) m³ 247.00 46.42 11,465.74
6.02 Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) m³ 13.00 146.17 1,900.21
Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical.
6.03 Un. 100.00 24.01 2,401.00
Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado.
6.04 Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado m³ 347.00 52.84 18,333.75

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METRADO PRESUPUESTO DE MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS


SECCION 2: REDES SECUNDARIAS

C.U. TOTAL
Pág. Actividad Unidad METRADO
S/. S/.

7 Instalación de Pastorales, Luminarias y Lámparas 24,148.62


7.01 Instalación de Pastoral de A° G° Un. 342.00 25.36 8,673.12
7.02 Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios Un. 342.00 45.25 15,475.50

8 Instalación de Acometidas Domicilarias 202,680.21


Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no
8.01 Un. 823.00 41.26 33,956.98
incluye medidor de energía activa)
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no
8.02 Un. 7.00 47.82 334.74
incluye medidor de energía activa)
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta (no incluye
8.03 Un. 87.00 45.90 3,993.30
medidor de energía activa)
Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga (no incluye
8.04 Un. 2.00 55.51 111.02
medidor de energía activa)
Instalación de Medidor Monofásico de Energia Activa y Caja Portamedidor
8.05 Un. 919.00 14.53 13,353.07
(incluye conexión a cable de acometida)
8.06 Contraste de Medidor Monofásico de Energía Activa - Electrónico Un. 919.00 21.40 19,666.60
Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad.
8.07 Un. 830.00 158.15 131,264.50
F'c=100 kg/cm², incluye transporte

9 Pruebas y Puesta en Servicio 7,672.32


9.01 Prueba y Puesta en Servicio de Redes Secundarias Localidad 8.00 437.86 3,502.88
Expediente Técnico Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de
9.02 Redes Secundarias, incluye la presentacion digitalizada de textos y planos Localidad 8.00 521.18 4,169.44
en CD.

TOTAL DE MONTAJE 357,718.65

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CALCULO DE ESTUDIOS DEFINTIVOS DEL PROYECTO

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 2 meses

1.0 GASTOS ESTUDIOS DE LP Y REDES PRIMARIAS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Electricis ta es en LP y Redes Prim arias Und. 1 100.00% 2.00 6 000.00 12,000.00
Ing As is tente en Líneas , Redes Prim arias y Redes Secund Und. 1 75.00% 2.00 3 500.00 5,250.00
Arqueologo elaboración de CIRA Und. 1 80.00% 1.00 3 800.00 3,040.00
0.00
0.00
PARCIAL 1,1 20,290.00
Nota: El sueldo considerado por cada prof esional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Topografo Und. 1 100.00% 1.00 3 000.00 3,000.00
Chofer Und. 1 70.00% 1.50 1 800.00 1,890.00
Dibujante en Autocad y otros program as Und. 1 50.00% 1.00 1 800.00 900.00

PARCIAL 1,2 5,790.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hos pedajes Glb/m es 1 100.00% 1.00 1 700.00 1,700.00
Alim entación Glb/m es 1 70.00% 1.00 2 000.00 1,400.00
Pas ajes Glb/m es 1 100.00% 1.00 650.00 650.00

PARCIAL 1,3 3,750.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 10.00% 2 000.00 2.00 400.00
Com unicaciones : telef., fax, Internet, radio Glob 1 10.00% 750.00 2.00 150.00
Cam ioneta Glob 1 15.00% 4 500.00 2.00 1,350.00
PARCIAL 1.4 1,900.00

2.3 Gastos de preparación de expediente


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Parcial
% S/. (meses) S/.
Utiles de es crirorio -Im pres iones Gbl 1 100.00% 1,200.00 1.00 1,200.00
Pagos adm inis trativos de Acuerdo TUPAC INC para el CIRA Gbl 1 100.00% 2,500.00 1.00 2,500.00
Pagos adm inis trativos de Acuerdo TUPAC para el DIA Gbl 1 100.00% 1,450.00 1.00 1,450.00
PARCIAL 2,3 2,650.00

TOTAL GASTOS ESTUDIOS DE L.P. / RED PRIMARIA 34,380.00

1.0 GASTOS ESTUDIOS DE REDES SECUNDARIAS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Electricis ta es p en Redes s ecundarias Und. 1 100.00% 2.00 6 000.00 12,000.00
Ing As is tente en Líneas , Redes Secund Und. 1 75.00% 2.00 3 500.00 5,250.00
0.00
0.00
PARCIAL 1,1 17,250.00
Nota: El sueldo considerado por cada prof esional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Topografo Und. 1 100.00% 1.00 3 000.00 3,000.00
Chofer Und. 1 70.00% 1.50 1 800.00 1,890.00
Dibujante en Autocad y otros program as Und. 1 50.00% 1.00 1 800.00 900.00

PARCIAL 1,2 5,790.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hos pedajes Glb/m es 1 75.00% 1.00 1 700.00 1,275.00
Alim entación Glb/m es 1 75.00% 1.00 2 000.00 1,500.00
Pas ajes Glb/m es 1 100.00% 1.00 650.00 650.00

PARCIAL 1,3 3,425.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. cons oderado en RP y LP.
Com unicaciones : telef., fax, Internet, radio Glob cons oderado en RP y LP.
Cam ioneta Glob 1 15.00% 4 500.00 2.00 1,350.00
PARCIAL 1.4 1,350.00

2.3 Gastos de preparación de expediente


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Parcial
% S/. (meses) S/.
Utiles de es crirorio -Im pres iones Gbl 1 100.00% 1,200.00 1.00 1,200.00
PARCIAL 2,3 1,200.00

TOTAL GASTOS ESTUDIOS DE L.P. / RED PRIMARIA 29,015.00

TOTAL DE COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 63,395.00

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CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS


Departamentos : AYACUCHO
Plazo de Obra : 3 meses

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

1.1 Personal Profesional Principal


Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ingeniero Residente de la Obra Und. 1 100.00% 3.00 7 000.00 21,000.00
Gestor de Servidumbre Und. 50.00% 1.50 3 500.00 0.00
Ing Asistente en Líneas, Redes Primarias y Redes
Und.
Secund 1 66.66% 2.00 3 500.00 7,000.00
Und. 66.66% 2.00 3 500.00 0.00

PARCIAL 1,1 28,000.00


Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo


Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Administrador Und. 1 66.66% 2.00 3 000.00 6,000.00
Asistente de administrador Und. 66.66% 2.00 1 800.00 0.00
Dibujante en Autocad y otros programas Und. 1 50.00% 1.50 1 800.00 2,700.00
Almacenero Und. 1 50.00% 1.50 1 500.00 2,250.00
Asistente de almacen Und. 66.66% 2.00 1 050.00 0.00
Técnico mecánico Und. 66.66% 2.00 1 250.00 0.00
Chofer Und. 1 66.66% 2.00 1 200.00 2,400.00
Seguridad en obra (Guardian) Und. 1 50.00% 1.50 1 200.00 1,800.00

PARCIAL 1,2 15,150.00


Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Hospedajes Glb/mes 100.00% 3.00 1 700.00 0.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz) Glb/mes 1 66.66% 2.00 350.00 700.00
Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz) Glb/mes 1 66.66% 2.00 450.00 900.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.
Glb/mes 1 66.66% 2.00 550.00 1,100.00
Alimentación Glb/mes 1 66.66% 2.00 2 000.00 4,000.00
Pasajes Glb/mes 1 100.00% 3.00 650.00 1,950.00

PARCIAL 1,3 8,650.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros


Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Glb/mes 1 6.00% 2.00 2 100.00 252.00
Computadora Glb/mes 1 6.00% 2.00 2 600.00 312.00
Impresora Glb/mes 1 6.00% 2.00 650.00 78.00
Útiles de Oficina Glb/mes 1 100.00% 2.00 650.00 1,300.00
Camioneta pick up Glb/mes 1 2.00% 2.00 75 380.00 3,015.20
Combustible Glb/mes 1 100.00% 2.00 1 100.00 2,200.00
Mantenimiento Glb/mes 1 6.00% 2.00 550.00 66.00

PARCIAL 1,4 7,223.20


Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

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1.5 Gastos financieros y otros gastos


Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Cartas fianza mes 574,269.24 0.05% 287.13 5.00 1,435.65
Seguros Gbl 574,269.24 0.04% 229.71 6.00 1,378.26

PARCIAL 1,5 2,813.91

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 61,837.11

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS


2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripción Und. Cant. Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total


% S/. (meses) S/.
Gerente Und. 1 10.00% 5 000.00 3.00 1,500.00
Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa Und. 1 20.00% 4 500.00 3.00 2,700.00
Especialista en Computación Und. 30.00% 3 000.00 3.00 0.00
Contador Und. 1 5.00% 3 500.00 3.00 525.00
Auxiliar Contabilidad Und. 1 5.00% 2 000.00 3.00 300.00
Secretaria Und. 1 10.00% 850.00 3.00 255.00
Chofer Und. 1 20.00% 1 500.00 3.00 900.00
PARCIAL 2,1 6,180.00

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios


Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total
% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 10.00% 2 000.00 3.00 600.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob 1 10.00% 750.00 3.00 225.00
Material y Equipos de Oficina Glob 1 10.00% 1 200.00 3.00 360.00
Mantenimiento y limpieza Glob 1 10.00% 300.00 3.00 90.00
PARCIAL 2,2 1,275.00

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos


Descripción Und. Cantidad % de CD Costo Directo Tiempo efectivo Parcial
S/. (meses) S/.
Elaboración de propuesta Gbl 1 0.30% 574,269.24 1.00 1,722.81
Imprevistos de obra y personal en oficina central Gbl 1 0.30% 574,269.24 1.00 1,722.81
PARCIAL 2,3 3,445.62
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2) 10,900.62

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 72,737.73

3.0 RESUMEN S/.


GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 61,837.11
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 10,900.62
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 72,737.73

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PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2 -SISTEMA VOLTAICO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD C.U. TOTAL


1 Intangibles 31,000.00
Expediente Técnico GLB 1 25,000.00 25,000.00
Capacitación GLB 1 6,000.00 6,000.00

2 COSTO DIRECTO 2,557,275.00


2.1 Inversión en activos 2,024,255.00
Suministros Importados 1,863,430.00
Módulos fotovoltaicos UND 919 850.00 781,150.00
Baterías UND 919 400.00 367,600.00
Controladores UND 919 80.00 73,520.00
Luminarias UND 3676 45.00 165,420.00
Stock de reemplazos UND 90 1,610.00 144,900.00
Inversores UND 919 360.00 330,840.00
Suministros Nacionales 160,825.00
Tablero UND 919 55.00 50,545.00
Estructura, Cables y accesorios GLB 919 120.00 110,280.00
2.2 Montaje 459,500.00
Mano de obra calificada GLB 919 380.00 349,220.00
Mano de obra no calificada GLB 919 120.00 110,280.00
2.3 Transporte de Equipos y Materiales GLB 919 80.00 73,520.00
3 Gastos Generales UND 919 50.00 45,950.00
4 Utilidades (%) % 10 255,727.50

5 Otros Gastos 55,140.00


Supervision GLB 919 60.00 55,140.00
NOTA : SE INSTALARAN 02 PANELES POR VIVIENDA

COSTO TOTAL DE ALTERNATIVA TOTAL S/. 5,890,185.00

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
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ANEXO 8

EVALUACION ECONOMICA DEL


PROYECTO

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Resultados Formatos CALCULAR

DATOS DE ENTRADA
DEMANDA
Indicador Valor Fuentes de Información Indicador Valor Fuentes de Información
Año Inicial 2017 Región Geográfica Selva Localización del PIP
Poblacion Total Inicial 3600 Investigación de campo Tasa de Crecimiento poblacional 1.16% Registro de INEI
Poblacion Inicial a Electrificar 3600 Investigación de campo
Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)
Número de Abonados Iniciales Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Concesionaria
Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo Consumo por abonados domésticos tipo II 25.80 Información de la Concesionaria
Número de abonados domésticos tipo II 900 Investigación de campo Consumo por abonados Comerciales Información de la Concesionaria
Número de abonados comerciales 10 Investigación de campo Consumo por abonados de usos generales 36.10 Información de la Concesionaria
Número de abonados de Uso General 9 Investigación de campo Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Concesionaria
Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.73% Información de la Concesionaria

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO


OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)
Capacidad TOTAL de la SED (kW) 383 Información del PIP Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) 80 Información del PIP
Pérdida de energía 9.0% Información de la Concesionaria Módulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) 160 Información del PIP
Factor de Carga 22.0% Información de la Concesionaria Alumbrado Público (AP) NO Información del PIP
Alumbrado Público (AP) SI Potencia de AP Información del PIP
Sector Tipico 5 Información de la Concesionaria Numero de Unidades de AP Información del PIP

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO


Oferta del Recurso Disponible (kW)
Otras Demandas
Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico Uso Doméstico
Nombre SAN FRANCISCO QUIMBIRI Varios SER
Equipamiento Cantidad Fuente
2011 4500 1600 500 3920 Panel solar de 80 Wp 1 OSINERGMIN
2012 4500 1600 500 4077 Regulador de carga de 10 A 1 OSINERGMIN
2013 4500 1600 500 4240 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah 1 OSINERGMIN
2014 4500 1600 500 4409 Soporte de Módulo 1 OSINERGMIN
2015 4500 1600 500 4586 Tablero de Distribución 1 OSINERGMIN
2016 4500 1600 500 4769 Materiales y accesorios de instalación 1 OSINERGMIN
2017 4500 1600 500 4960 Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W 3 OSINERGMIN
2018 4500 1600 500 5158 Cables, conectores, tomacorrientes, etc 1 OSINERGMIN
2019 7000 1600 500 5365 salida de 12 V para uso Multiple 1 OSINERGMIN
2020 7000 1600 500 5579
2021 7000 1600 500 5803 Uso General y Comercial
2022 7000 1600 500 6035 Equipamiento Cantidad Fuente
2023 7000 1600 500 6276 Panel solar de 80 Wp 2 OSINERGMIN
2024 7000 1600 500 6527 Regulador de carga de 20 A 1 OSINERGMIN
2025 7000 1600 500 6788 Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah OSINERGMIN
2026 7000 1600 500 7060 Inversor DC-AC 300 W 1 OSINERGMIN
2027 7000 1600 500 7342 Soporte de Módulo 1 OSINERGMIN
2028 7000 1600 500 7636 Tablero de Distribución 1 OSINERGMIN
2029 7000 1600 500 7941 Materiales y accesorios de instalación 1 OSINERGMIN
2030 7000 1600 500 8259
2031 7000 1600 500 8589

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)


Intangibles Intangibles
Estudio Definitivo 104825 Presupuesto del Estudio Expediente Técnico 25000 Presupuesto del Estudio
Otros Intangibles Presupuesto del Estudio Capacitación 6000 Presupuesto del Estudio
Inversión en activos Otros Intangibles
Linea Primaria
Suministro Origen Transable 504599 Presupuesto del Estudio Inversión en activos
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Suministros Importados
Montaje (Mano de obra Calificada) 86959 Presupuesto del Estudio Módulos fotovoltaicos 781150 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 202904 Presupuesto del Estudio Baterías 367600 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 65296 Presupuesto del Estudio Controladores 73520 Presupuesto del Estudio
Red Primaria Luminarias 165420 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos 144900 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Inversores 330840 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales
Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Tablero 50545 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios 110280 Presupuesto del Estudio
Red Secundaria Montaje
Suministro Origen Transable 1009976 Presupuesto del Estudio Mano de obra calificada 349220 Presupuesto del Estudio
Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada 110280 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra Calificada) 165895 Presupuesto del Estudio Transporte de Equipos y Materiales 123138 Presupuesto del Estudio
Montaje (Mano de obra No Calificada) 387088 Presupuesto del Estudio Gastos Generales 45950 Presupuesto del Estudio
Transporte de Equipos y Materiales 158515 Presupuesto del Estudio Utilidades (5%) 10.00% Presupuesto del Estudio
Gastos Generales 180611 Presupuesto del Estudio
Utilidades (%) 10.0% Presupuesto del Estudio Otros Gastos
Otros Gastos Supervision de obra 55140 Presupuesto del Estudio
Compensación por Servidumbre 25000 Presupuesto del Estudio Otros
Supervision de obra 111725 Presupuesto del Estudio
Otros
TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES FACTOR GLOBAL
Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP
Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP
Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP
Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP Costo de Operación y Mantenimiento (COyM) 2.0% Información Sustentada del PIP
Precio de Compra de Energia sin IGV Reposición de las componentes del Panel
Tipo de Cambio 3.35 BCR Tiempo de Reposicion de Controladores (Años) 10 Vida util del equipo
PPB (S/kW-mes) 20.09 Informacion de OSINERGMIN Tiempo de Reposicion de Baterias (Años) 6 Vida util del equipo
PEBP (cS/kW-h) 14.73 Informacion de OSINERGMIN Tipo de Cambio 3.35 BCR
PEBF (cS/kW-h) 13.7 Informacion de OSINERGMIN
Factor de Ponderacion 0.322 Informacion de OSINERGMIN
Facto de carga del Sistema Eléctrico 30% Informacion de OSINERGMIN BENEFICIOS
Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h) 23.33 Tarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico
Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 9.66 Tarifas - OSINERGMIN
Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) 443.81 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
BENEFICIOS Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 42.87
Tarifas de Venta de Energía Activa Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial
Tarifa Residencial (cS/kW-h) 68.73 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) 13.11 Tarifas - OSINERGMIN
Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) 68.73 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) 447.06 Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN
RPZ CONTRATISTAS
Cargo fijo (S/./mes)
Y CONSULTORES SRL
AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
3.22 BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) 58.61
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TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES NRECA

Indicadores sociales (obtenido de campo) Indicadores sociales (obtenido de campo)


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

RESULTADOS
MEJOR ALTERNATIVA: Sistema Convencional
Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado
DEMANDA
Personas por hogar promedio 3.9 CORRECTO
Grado de Electrificación Inicial 100.0% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia 1.9% CORRECTO
Tasa de crecimiento anual de abonados 1.2% CORRECTO

BALANCE DE ENERGIA
Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE OFERTA SUFICIENTE
Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN SOCIAL S/. 2207610 -1260417 PIP RENTABLE
TIR SOCIAL (%) 18.4% 6.6% PIP RENTABLE

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 188.3% 259.9% PIP SOSTENIBLE

INDICADORES TÉCNICOS
Número de Conexiones 919 CORRECTO
Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) 268 CORRECTO
US$ Línea Primaria / km 17773.136
US$ Red Primaria / Conexión 279.265
US$ Red Secundaria / Conexión 559.165 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión 1062.803 CORRECTO
Número de Paneles 919 CORRECTO
US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión 2428.75

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FORMATOS

F1 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL


F2 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
F3-SC ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
F3-SF ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F4-SC BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL
F4-SF BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F5-SC COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
F5-SF COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F5A-SC COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
F5A-SF COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F6-SC BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
F6-SF BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
F7 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)
F7A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)
F8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
F9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

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FICHA 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ITEM COMPONENTES ALTERNATIVAS

Alternativa
1 Líneas Primarias Derivaciones de Línea 3ø - 1.77 km; 1ø-MRT - 12.67 km; Con unTotal: 14.44 km
2 Redes Primarias Redes Primarias para 919 Abonados
3 Redes Secundarias Redes Secundarias para 919 Abonados
4 Subestación de Alimentación 11 Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de 383 kW
5 Número de Conexiones 919 Abonados (al Año 2017)

Alternativa
919 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores,
1 Módulos fotovoltaicos
tableros y accesorios
Uso Doméstico
1 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Módulo
1 Tablero de Distribución
1 Materiales y accesorios de instalación
3 Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
1 salida de 12 V para uso Multiple

Uso General y Comercial


2 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 20 A
Bateria Solar de 12 VDC, 200 Ah
1 Inversor DC-AC 300 W
1 Soporte de Módulo
1 Tablero de Distribución
1 Materiales y accesorios de instalación

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RPZ
FICHA 02
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

A. Variables

Indicador Valor Fuentes de Información Numero de Abonados Iniciales


Año Inicial 2017 Indicador Valor Fuentes de Información
Personas por hogar promedio 3.9 Registro de INEI Número de abonados domésticos 900
Población Total Inicial 3600 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo I Investigación de campo
Población a Electrificar Inicial 3600 Investigación de campo Número de abonados domésticos tipo II 900 Investigación de campo
Grado de Electrificación Inicial 100.0% Investigación de campo Número de abonados comerciales 10 Investigación de campo
Grado de Electrificación final 100.0% Número de abonados de Uso General 9 Investigación de campo
Abonados Totales 919 Investigación de campo Número de abonados de peq. Industrias Investigación de campo
Tasa de Crecimiento poblacional 1.16% Registro de INEI Numero de Abonados Totales 919
% Abonados Domésticos 97.9%
% Abonados Comerciales 1.1%

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% Abonados de Uso General 0.98% Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado)
% Abonados de Pequeñas Industrias Indicador Valor Fuentes de Información
Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario 0.7% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos 25.80
Pérdida de energía 9.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la Empresas Concesionaria

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Factor de Carga 22.0% Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domésticos tipo II 25.80 Información de la Empresas Concesionaria
Sector Tipico 5 Información de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales Información de la Empresas Concesionaria
KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales 45.80 Información de la Empresas Concesionaria
Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias Información de la Empresas Concesionaria

B. Proyeccion
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Poblacion Total 3,600 3,642 3,684 3,727 3,770 3,814 3,858 3,903 3,948 3,994 4,040 4,087 4,134 4,182 4,231 4,280 4,330 4,380 4,431 4,482 4,534

Población a Electrificar 3,600 3,642 3,684 3,727 3,770 3,814 3,858 3,903 3,948 3,994 4,040 4,087 4,134 4,182 4,231 4,280 4,330 4,380 4,431 4,482 4,534

Grado de Electrificación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Abonados Totales 919 930 940 951 962 974 985 996 1,008 1,020 1,031 1,043 1,055 1,068 1,080 1,093 1,105 1,118 1,131 1,144 1,157
Número de abonados domésticos 900 911 921 932 943 953 964 975 987 999 1,010 1,022 1,034 1,046 1,057 1,070 1,082 1,095 1,108 1,121 1,133
Número de abonados comerciales 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13
Número de abonados de Uso General 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
Número de abonados de peq. Industrias
Consumo anual por abonado doméstico 310 312 314 316 319 321 323 326 328 331 333 335 338 340 343 345 348 350 353 355 358
Consumo anual por abonado comercial
Consumo anual por abonado de Usos Generales 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Consumo anual por abonado de peq. Industrias
Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) 278,640 284,105 289,320 294,913 300,572 305,976 311,768 317,627 323,883 330,214 336,287 342,767 349,323 355,957 362,326 369,460 376,331 383,632 391,021 398,496 405,702
Consumo anual de abonados comerciales (kW.h)
Consumo anual de abonados uso general (kW.h) 4,946 4,946 4,946 4,946 4,946 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 5,496 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046 6,046
Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h)

Consumo de energía (kW.h) 283,586 289,051 294,266 299,859 305,518 311,472 317,264 323,123 329,379 335,710 341,783 348,263 354,819 361,453 368,372 375,505 382,376 389,678 397,066 404,542 411,748
Calculo del consumo de Alumbrado Público
Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) 5,790 5,859 5,922 5,991 6,061 6,136 6,206 6,275 6,350 6,426 6,495 6,571 6,647 6,728 6,804 6,886 6,962 7,043 7,125 7,207 7,289
Puntos de Iluminación Sistema Convencional 268 271 274 277 280 284 287 290 294 297 300 304 307 311 315 318 322 326 329 333 337
Puntos de Iluminación Sistema Fotovoltaico
Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) 69,466 70,243 71,021 71,798 72,576 73,613 74,390 75,168 76,205 76,982 77,760 78,797 79,574 80,611 81,648 82,426 83,462 84,499 85,277 86,314 87,350
Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)
Consumo Total de energía en Sist. Convencional (kW.h) 353,052 359,294 365,287 371,657 378,094 385,085 391,654 398,291 405,584 412,693 419,543 427,060 434,394 442,064 450,020 457,931 465,839 474,177 482,343 490,856 499,098
Consumo Total de energía en Sist. Fotovoltaico (kW.h) 283,586 289,051 294,266 299,859 305,518 311,472 317,264 323,123 329,379 335,710 341,783 348,263 354,819 361,453 368,372 375,505 382,376 389,678 397,066 404,542 411,748
Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 183.194 186.433 189.543 192.848 196.188 199.816 203.224 206.668 210.453 214.141 217.696 221.596 225.401 229.382 233.510 237.615 241.718 246.045 250.282 254.699 258.976
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Pérdidas de Energia (kW.h) 34,917 35,535 36,127 36,757 37,394 38,085 38,735 39,391 40,113 40,816 41,493 42,237 42,962 43,721 44,507 45,290 46,072 46,897 47,704 48,546 49,361

Energía Total Requerida (kW.h) 387,969 394,829 401,414 408,415 415,488 423,171 430,389 437,682 445,697 453,509 461,037 469,296 477,356 485,785 494,527 503,221 511,911 521,074 530,047 539,402 548,460
Factor de Carga (%) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Potencia Total Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6

Resultados

Tasa de crecimiento anual de Energia 1.9%


Tasa de crecimiento anual de abonados 1.2%

Numero de Unidades de Alumbrado Público

Numero de Conexiones Domiciliarias 919

Condicion de Alumbrado Publico


RPZ
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto

TELF 066315863 - 966502322


no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Consumo de energía Total (kW.h) 353052 359294 365287 371657 378094 385085 391654 398291 405584 412693 419543 427060 434394 442064 450020 457931 465839 474177 482343 490856 499098
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 34917 35535 36127 36757 37394 38085 38735 39391 40113 40816 41493 42237 42962 43721 44507 45290 46072 46897 47704 48546 49361
Energía Total Requerida (kW.h) 387969 394829 401414 408415 415488 423171 430389 437682 445697 453509 461037 469296 477356 485785 494527 503221 511911 521074 530047 539402 548460
Factor de Carga (%) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Potencia Total Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6

Oferta del Servicio (kW) (1) 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Subestacion SAN FRANCISCO (kW) 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
P.C. Hidraulica QUIMBIRI (kW) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Grupo térmico (kW) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Oferta Total con Proyecto 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100
RPZ
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

TELF 066315863 - 966502322


A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el
ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Oferta del Servicio (kW.h) (1)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Energia Disponible para uso doméstico 104328 105603 106762 108037 109313 110472 111747 113022 114413 115804 117079 118470 119861 121252 122527 124034 125425 126932 128439 129946 131337
Energia Disponible para uso general y comercial 2989 2989 2989 2989 2989 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3461 3618 3618 3618 3618 3618 3618 3776
Total 107,317 108,592 109,751 111,027 112,302 113,775 115,051 116,326 117,717 119,108 120,383 121,774 123,165 124,713 126,146 127,653 129,044 130,551 132,058 133,565 135,113
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
RPZ
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

TELF 066315863 - 966502322


Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Años

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Demanda (kW) 183.2 186.4 189.5 192.8 196.2 199.8 203.2 206.7 210.5 214.1 217.7 221.6 225.4 229.4 233.5 237.6 241.7 246.0 250.3 254.7 259.0
Oferta (kW)
Deficit -183.2 -186.4 -189.5 -192.8 -196.2 -199.8 -203.2 -206.7 -210.5 -214.1 -217.7 -221.6 -225.4 -229.4 -233.5 -237.6 -241.7 -246.0 -250.3 -254.7 -259.0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Potencia Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6
Oferta (kW) 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0 383.0
Superávit 181.7 178.1 174.7 171.1 167.4 163.4 159.7 155.9 151.7 147.7 143.8 139.5 135.3 130.9 126.4 121.9 117.4 112.6 108.0 103.1 98.4

Balance del Recurso Disponible

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Demanda (kW) 4,103.2 4,263.2 4,429.4 4,602.3 4,782.0 4,969.1 5,163.3 5,365.1 5,575.2 5,793.5 6,020.3 6,256.3 6,501.4 6,756.5 7,021.7 7,297.3 7,583.8 7,881.8 8,191.5 8,513.5 8,848.2
Demanda del PIP 183.2 186.4 189.5 192.8 196.2 199.8 203.2 206.7 210.5 214.1 217.7 221.6 225.4 229.4 233.5 237.6 241.7 246.0 250.3 254.7 259.0
Otras Demandas 3,920.0 4,076.8 4,239.9 4,409.5 4,585.8 4,769.3 4,960.1 5,158.5 5,364.8 5,579.4 5,802.6 6,034.7 6,276.0 6,527.1 6,788.2 7,059.7 7,342.1 7,635.8 7,941.2 8,258.8 8,589.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Oferta (kW) 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0
Oferta Total 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0 9,100.0

Saldo Disponible 2,496.8 2,336.8 2,170.6 1,997.7 1,818.0 1,630.9 1,436.7 1,234.9 3,524.8 3,306.5 3,079.7 2,843.7 2,598.6 2,343.5 2,078.3 1,802.7 1,516.2 1,218.2 908.5 586.5 251.8
RPZ
FICHA 04

TELF 066315863 - 966502322


BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Demanda (kW.h) 283,586 289,051 294,266 299,859 305,518 311,472 317,264 323,123 329,379 335,710 341,783 348,263 354,819 361,453 368,372 375,505 382,376 389,678 397,066 404,542 411,748
Oferta (1) (kW.h) 107,317 108,592 109,751 111,027 112,302 113,775 115,051 116,326 117,717 119,108 120,383 121,774 123,165 124,713 126,146 127,653 129,044 130,551 132,058 133,565 135,113
Saldo -176,269 -180,459 -184,515 -188,833 -193,216 -197,697 -202,213 -206,797 -211,663 -216,603 -221,401 -226,489 -231,654 -236,740 -242,226 -247,853 -253,332 -259,127 -265,009 -270,977 -276,634.9
Numero Minimo de
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Paneles por Abonado
Oferta Total (kW.h) 321,951 325,777 329,254 333,080 336,905 341,326 345,152 348,977 353,150 357,323 361,149 365,322 369,495 374,140 378,437 382,958 387,131 391,652 528,231 534,259 540,452
Superávit 38,365 36,726 34,988 33,221 31,387 29,854 27,888 25,854 23,771 21,613 19,365 17,059 14,676 12,687 10,066 7,453 4,755 1,974 131,165 129,717 128,704
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 104825
1.1 Estudio Definitivo 104825
1.2 Otros Intangibles

2 Inversión en activos 2581232

2.1 Linea Primaria 859758


Suministro Origen Transable 504599

TELF 066315863 - 966502322


Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 86959
Montaje (Mano de obra No Calificada) 202904
Transporte de Equipos y Materiales 65296

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
2.2 Red Primaria
Suministro Origen Transable
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales

2.3 Red Secundaria 1721474


Suministro Origen Transable 1009976
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 165895
Montaje (Mano de obra No Calificada) 387088
Transporte de Equipos y Materiales 158515

2.4 Gastos Generales 180611


2.5 Utilidades 268606

3 Otros Gastos 136725


3.1 Compensación por Servidumbre 25000
3.2 Supervision de obra 111725
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-) -860411

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 3272000 -860411


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 108706 110519 112447 114394 116509 118497 120505 122711 124862 126935 129209 131428 133748 136155 138549 140942 143464 145935 148511 151004
Costo de Operación y Mantenimiento 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625
Impuesto a la Renta 18289 19180 20131 21090 22133 23110 24095 25177 26235 27248 28359 29446 30588 31756 32929 34091 35319 36526 37777 38993
COSTO TOTAL de OyM 178620 181324 184202 187109 190267 193231 196225 199513 202722 205808 209192 212498 215961 219536 223103 226657 230408 234085 237912 241622
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3272000 178620 181324 184202 187109 190267 193231 196225 199513 202722 205808 209192 212498 215961 219536 223103 226657 230408 234085 237912 -618789

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 282878 287383 292187 297036 302304 307244 312231 317707 323057 328190 333820 339324 345098 351030 356970 362868 369101 375216 381569 387737
Costos -135873 -137410 -139043 -140694 -142486 -144171 -145872 -147742 -149565 -151321 -153249 -155129 -157096 -159136 -161164 -163192 -165330 -167423 -169606 -171720
Depreciación activos -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041 -86041
Utilidad Bruta 60964 63932 67102 70301 73777 77033 80317 83924 87450 90827 94530 98154 101961 105853 109764 113635 117731 121752 125922 129976
Impuesto a la renta (30%) 18289 19180 20131 21090 22133 23110 24095 25177 26235 27248 28359 29446 30588 31756 32929 34091 35319 36526 37777 38993
Utilidad Neta 42674 44753 46972 49211 51644 53923 56222 58747 61215 63579 66171 68708 71373 74097 76835 79545 82412 85226 88145 90983
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Factor de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 31000
1.1 Expediente Técnico 25000
1.2 Capacitación 6000
1.3 Otros Intangibles

2 Inversión en activos 2913533

2.1 Suministros Importados 1863430

TELF 066315863 - 966502322


Módulos fotovoltaicos 781150
Baterías 367600
Controladores 73520

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Luminarias 165420

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Stock de reemplazos 144900
Inversores 330840
2.2 Suministros Nacionales 160825
Tablero 50545
Cables y accesorios 110280
2.3 Montaje 459500
Mano de obra calificada 349220
Mano de obra no calificada 110280
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 123138

2.5 Gastos Generales 45950


2.6 Utilidades 260689

3 Otros Gastos 55140


3.1 Supervision de obra 55140
Otros

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2999673

Numero de Paneles por Abonado 3

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 8999018


B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias 1102800 1102800 1102800
Controladores 220560 220560
Inversores
Costo de Operación y Mantenimiento 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812
Impuesto a la Renta 345689 350320 355413 360506 366402 91123 376589 382145 387701 336720 398350 123534 410096 415822 421841 427397 433417 159063 445455 395570
COSTO TOTAL de OyM 520501 525132 530225 535318 541214 1368734 551401 556957 562513 732092 573162 1401146 584908 590634 596653 602209 608229 1436675 620267 790942
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Reposición de Equipos
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 8999018 520501 525132 530225 535318 541214 1368734 551401 556957 562513 732092 573162 1401146 584908 590634 596653 602209 608229 1436675 620267 790942

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 1446121 1461555 1478532 1495509 1515163 1532140 1549118 1567638 1586159 1603136 1621657 1640178 1660809 1679896 1699960 1718481 1738545 1758609 1778673 1799304
Costos -148146 -148146 -148146 -148146 -148146 -1082722 -148146 -148146 -148146 -335061 -148146 -1082722 -148146 -148146 -148146 -148146 -148146 -1082722 -148146 -335061
Depreciación activos -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677
Utilidad Bruta 1152298 1167732 1184709 1201687 1221341 303742 1255295 1273816 1292337 1122399 1327835 411779 1366986 1386073 1406138 1424658 1444722 530210 1484851 1318566
Impuesto a la renta (30%) 345689 350320 355413 360506 366402 91123 376589 382145 387701 336720 398350 123534 410096 415822 421841 427397 433417 159063 445455 395570
Utilidad Neta 806609 817413 829297 841181 854938 212619 878707 891671 904636 785679 929484 288245 956890 970251 984296 997261 1011306 371147 1039395 922996
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 104825
Estudio Definitivo 1.000 104825
Otros Intangibles 1.000

2 Inversión en activos 2581232

2.1 Linea Primaria 859758

TELF 066315863 - 966502322


Suministro Origen Transable 1.000 504599
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 86959

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000 202904

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Transporte de Equipos y Materiales 1.000 65296

2.2 Red Primaria


Suministro Origen Transable 1.000
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000
Transporte de Equipos y Materiales 1.000

2.3 Red Secundaria 1721474


Suministro Origen Transable 1.000 1009976
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 165895
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000 387088
Transporte de Equipos y Materiales 1.000 158515

2.4 Gastos Generales 1.000 180611


2.5 Utilidades 268606

3 Otros Gastos 136725


3.1 Compensación por Servidumbre 1.000 25000
3.2 Supervision de obra 1.000 111725
3.3 Otros 1.000
VALOR RESIDUAL (-) -729162

COSTO TOTAL INVERSION 3272000 -729162

Factor Global de Corrección Social 0.8309

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2718705 -729162


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 1.000 108706 110519 112447 114394 116509 118497 120505 122711 124862 126935 129209 131428 133748 136155 138549 140942 143464 145935 148511 151004
Costo de Operación y Mantenimiento 1.000 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625

COSTO TOTAL de OyM 160331 162144 164071 166019 168134 170121 172129 174336 176487 178559 180833 183052 185373 187780 190174 192566 195089 197560 200135 202629
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2718705 160331 162144 164071 166019 168134 170121 172129 174336 176487 178559 180833 183052 185373 187780 190174 192566 195089 197560 200135 -526533
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
A. INVERSION
1 Intangibles 31000
1.1 Expediente Técnico 1.000 25000
1.2 Capacitación 1.000 6000
Otros Intangibles 1.000

2 Inversión en activos 2913533

TELF 066315863 - 966502322


2.1 Suministros Importados 1863430
Módulos fotovoltaicos 1.000 781150

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Baterías 1.000 367600

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Controladores 1.000 73520
Luminarias 1.000 165420
Stock de reemplazos 1.000 144900
Inversores 1.000 330840
2.2 Suministros Nacionales 160825
Tablero 1.000 50545
Cables y accesorios 1.000 110280
2.3 Montaje 459500
Mano de obra calificada 1.000 349220
Mano de obra no calificada 1.000 110280
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 1.000 123138

2.5 Gastos Generales 1.000 45950


2.6 Utilidades 260689

3 Otros Gastos 55140


3.1 Supervision de obra 1.000 55140
Otros 1.000

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 2999673

Factor Global de Corrección Social 0.8309


Factor de Evaluación 3

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2492428


INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 7477284
B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias
Controladores
Inversores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Costo de Operación y Mantenimiento

COSTO TOTAL de OyM


C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 7477284
RPZ
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 1659117 1677329 1697363 1717396 1735608 1755641 1775674 1797529 1819383 1839417 1861271 1883125 1904980 1925013 1948689 1970543 1994219 2017895 2041570 2063425

TELF 066315863 - 966502322


Venta de energía comerciales 24897 24897 24897 24897 27387 27387 27387 27387 27387 27387 27387 27387 29877 29877 29877 29877 29877 29877 29877 32367
Venta de energía uso general 22408 22408 22408 22408 24897 24897 24897 24897 24897 24897 24897 24897 24897 27387 27387 27387 27387 27387 27387 27387

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Venta de energía peq. Industrial

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Venta de energía alumbrado público

Beneficios con Proyecto 1706422 1724634 1744668 1764701 1787892 1807926 1827959 1849813 1871668 1891701 1913555 1935410 1959754 1982277 2005953 2027807 2051483 2075158 2098834 2123178

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 1706422 1724634 1744668 1764701 1787892 1807926 1827959 1849813 1871668 1891701 1913555 1935410 1959754 1982277 2005953 2027807 2051483 2075158 2098834 2123178

FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 230413 234642 239178 243768 248151 252848 257600 262674 267808 272734 277989 283306 288686 293852 299637 305209 311131 317123 323186 329030
Venta de energía comerciales
Venta de energía uso general 4012 4012 4012 4012 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4457 4903 4903 4903 4903 4903 4903 4903
Venta de energía peq. Industrial
Venta de energía alumbrado público 56968 57599 58230 58860 59701 60332 60962 61803 62434 63064 63905 64536 65377 66218 66848 67689 68530 69161 70002 70842
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Cargo Fijo 42404 42859 43361 43863 44410 44911 45413 45960 46507 47009 47556 48103 48696 49243 49836 50383 50975 51568 52161 52754

Beneficios con Proyecto 333796 339112 344780 350502 356719 362548 368432 374894 381207 387264 393907 400402 407216 414215 421224 428184 435540 442755 450252 457529

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 333796 339112 344780 350502 356719 362548 368432 374894 381207 387264 393907 400402 407216 414215 421224 428184 435540 442755 450252 457529
RPZ
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO


Beneficio por Iluminación 401276 405591 410337 415084 420262 425008 429754 434932 440110 444856 450034 455211 460821 465998 471608 476785 482395 488004 493613 499222

TELF 066315863 - 966502322


Beneficio Radio y Televisión 227487 229933 232624 235315 238250 240941 243632 246567 249502 252193 255128 258064 261243 264179 267359 270294 273474 276654 279834 283014
Beneficio Refrigeración 183 184 185 187 188 189 191 192 194 195 197 198 199 201 202 204 205 207 208 210

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

A. SITUACION CON PROYECTO


Beneficio por Iluminación 401276 405591 410337 415084 420262 425008 429754 434932 440110 444856 450034 455211 460821 465998 471608 476785 482395 488004 493613 499222
Beneficio Radio y Televisión 227487 229933 232624 235315 238250 240941 243632 246567 249502 252193 255128 258064 261243 264179 267359 270294 273474 276654 279834 283014
Beneficio Refrigeración 183 184 185 187 188 189 191 192 194 195 197 198 199 201 202 204 205 207 208 210
Por kW.h Adicionales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Beneficio Total con Proyecto 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446
RPZ
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Privados)

SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TELF 066315863 - 966502322


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 333,796 339,112 344,780 350,502 356,719 362,548 368,432 374,894 381,207 387,264 393,907 400,402 407,216 414,215 421,224 428,184 435,540 442,755 450,252 457,529
2 COSTOS INCREMENTALES 3,272,000 178,620 181,324 184,202 187,109 190,267 193,231 196,225 199,513 202,722 205,808 209,192 212,498 215,961 219,536 223,103 226,657 230,408 234,085 237,912 -618,789
BENEFICIOS NETOS -3,272,000 155,176 157,789 160,578 163,393 166,452 169,317 172,208 175,381 178,485 181,457 184,715 187,904 191,254 194,679 198,121 201,528 205,132 208,670 212,340 1,076,318

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 1,706,422 1,724,634 1,744,668 1,764,701 1,787,892 1,807,926 1,827,959 1,849,813 1,871,668 1,891,701 1,913,555 1,935,410 1,959,754 1,982,277 2,005,953 2,027,807 2,051,483 2,075,158 2,098,834 2,123,178
2 COSTOS INCREMENTALES 8,999,018 520,501 525,132 530,225 535,318 541,214 1,368,734 551,401 556,957 562,513 732,092 573,162 1,401,146 584,908 590,634 596,653 602,209 608,229 1,436,675 620,267 790,942
BENEFICIOS NETOS -8,999,018 1,185,921 1,199,503 1,214,443 1,229,383 1,246,678 439,191 1,276,558 1,292,857 1,309,155 1,159,609 1,340,393 534,264 1,374,846 1,391,643 1,409,299 1,425,598 1,443,254 638,483 1,478,567 1,332,237

INDICADORES Indicadores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% 12%
VAN S/. -1,890,464 -247,905
TIR (%) 2.7% 11.6%
RPZ
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

TELF 066315863 - 966502322


SISTEMA CONVENCIONAL

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 628,946 635,709 643,147 650,585 658,700 666,138 673,577 681,691 689,805 697,244 705,358 713,473 722,264 730,378 739,169 747,283 756,074 764,865 773,655 782,446
2 COSTOS INCREMENTALES 2,718,705 160,331 162,144 164,071 166,019 168,134 170,121 172,129 174,336 176,487 178,559 180,833 183,052 185,373 187,780 190,174 192,566 195,089 197,560 200,135 -526,533
BENEFICIOS NETOS -2,718,705 468,616 473,565 479,076 484,567 490,566 496,017 501,447 507,355 513,319 518,685 524,525 530,421 536,890 542,598 548,995 554,717 560,985 567,305 573,520 1,308,979

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 628,946 635,709 643,147 650,585 658,700 666,138 673,577 681,691 689,805 697,244 705,358 713,473 722,264 730,378 739,169 747,283 756,074 764,865 773,655 782,446
2 COSTOS INCREMENTALES 7,477,284
BENEFICIOS NETOS -7,477,284 628,946 635,709 643,147 650,585 658,700 666,138 673,577 681,691 689,805 697,244 705,358 713,473 722,264 730,378 739,169 747,283 756,074 764,865 773,655 782,446

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 2,036,774 -1,260,417
TIR (%) 17.7% 6.6%
RPZ
FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTROCENTRO S.A.

2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

TELF 066315863 - 966502322


Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTROCENTRO S.A.

3 Fuentes para financiamiento

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Compra de Energia (S/.) 108706 110519 112447 114394 116509 118497 120505 122711 124862 126935 129209 131428 133748 136155 138549 140942 143464 145935 148511 151004
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625 51625
Base Impuesto a la Renta (S/.) 18289 19180 20131 21090 22133 23110 24095 25177 26235 27248 28359 29446 30588 31756 32929 34091 35319 36526 37777 38993
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 333796 339112 344780 350502 356719 362548 368432 374894 381207 387264 393907 400402 407216 414215 421224 428184 435540 442755 450252 457529
Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 186.9% 187.0% 187.2% 187.3% 187.5% 187.6% 187.8% 187.9% 188.0% 188.2% 188.3% 188.4% 188.6% 188.7% 188.8% 188.9% 189.0% 189.1% 189.3% 189.4%

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Reposición de Equipos (S/.) 1102800 220560 1102800 1102800 220560
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812 174812
Base Impuesto a la Renta (S/.) 345689 350320 355413 360506 366402 91123 376589 382145 387701 336720 398350 123534 410096 415822 421841 427397 433417 159063 445455 395570
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 1706422 1724634 1744668 1764701 1787892 1807926 1827959 1849813 1871668 1891701 1913555 1935410 1959754 1982277 2005953 2027807 2051483 2075158 2098834 2123178
Aporte de Terceros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 327.8% 328.4% 329.0% 329.7% 330.3% 132.1% 331.5% 332.1% 332.7% 258.4% 333.9% 138.1% 335.1% 335.6% 336.2% 336.7% 337.3% 144.4% 338.4% 268.4%

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento % 12%


Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 3,723,209 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 13,106,120
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 7,009,358 Valor Actual de los Beneficios (S/.) 34,063,209
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 188.3% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 259.9%

5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

FICHA 09
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables seleccionadas.
Precio de compra de energía
Tarifa de venta de energía doméstico
Costo de Operación y Mantenimiento
Consumo de Energía por Abonado Domestico
Inversión a precios privados
Beneficio social por iluminación
Beneficio social por por Radio y TV

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas.

Variaciones VAN a precios TIR Indice de


Variable Variaciones de Variable
porcentuales sociales (S/.) Social Cobertura
10% 2,008,236.24 17.60% 179.97% 25.67
Precio de compra de energía 2,207,609.98 18.39% 188.26% 23.33
(cS/kW-h) -10% 2,387,995.74 19.10% 197.35% 21.00
10% 2,207,609.98 18.39% 194.96% 75.60
Tarifa de venta de energía doméstico 2,207,609.98 18.39% 188.26% 68.73
(cS/kW-h) -10% 2,207,609.98 18.39% 181.09% 61.86
10% 2,160,484.19 18.20% 184.85% 2.2%
Costo de Operación y Mantenimiento 2,207,609.98 18.39% 188.26% 2.0%
(%) -10% 2,254,735.77 18.58% 191.80% 1.8%
10% 2,131,907.48 18.09% 188.23% 28.38
Consumo de Energía por Abonado Domestico 2,207,609.98 18.39% 188.26% 25.80
(kW.h - mes) -10% 2,283,312.47 18.69% 188.30% 23.22
10% 1,455,788.46 14.30% 184.85% 3,599,200
Inversión a precios privados 2,207,609.98 18.39% 188.26% 3,272,000
(S/.) -10% 2,895,632.25 23.73% 191.80% 2,944,800
10% 2,604,257.89 19.97% 188.26% 474.6
Beneficio social por iluminación 2,207,609.98 18.39% 188.26% 431.5
(S/. / Abonado) -10% 1,810,962.07 16.79% 188.26% 388.3
10% 2,432,473.34 19.29% 188.26% 269.1
Beneficio social por por Radio y TV 2,207,609.98 18.39% 188.26% 244.6
(S/. / Abonado) -10% 1,982,746.61 17.49% 188.26% 220.1

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
RPZ
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

TELF 066315863 - 966502322


La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo año, en la situación sin proyecto
no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.

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B. Proyección

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Consumo de energía Total (kW.h) 353052 359294 365287 371657 378094 385085 391654 398291 405584 412693 419543 427060 434394 442064 450020 457931 465839 474177 482343 490856 499098
Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) 34917 35535 36127 36757 37394 38085 38735 39391 40113 40816 41493 42237 42962 43721 44507 45290 46072 46897 47704 48546 49361
Energía Total Requerida (kW.h) 387969 394829 401414 408415 415488 423171 430389 437682 445697 453509 461037 469296 477356 485785 494527 503221 511911 521074 530047 539402 548460
Factor de Carga (%) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Potencia Total Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6

Oferta del Servicio (kW) (1) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Subestacion SAN FRANCISCO (kW) 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
P.C. Hidraulica QUIMBIRI (kW) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Grupo térmico (kW) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Oferta Total con Proyecto 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
RPZ
FICHA 03
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

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A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


ultimo año, en la situación sin proyecto no existe aun la oferta disponible para cubrir la demanda objetivo.
B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Oferta del Servicio (kW.h) (1)
104328 105603 106762 108037 109313 110472 111747 113022 114413 115804 117079 118470 119861 121252 122527 124034 125425 126932 128439 129946 131337
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Energia Disponible para uso doméstico


Energia Disponible para uso general y comercial 2989 2989 2989 2989 2989 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3304 3461 3618 3618 3618 3618 3618 3618 3776
Total 107,317 108,592 109,751 111,027 112,302 113,775 115,051 116,326 117,717 119,108 120,383 121,774 123,165 124,713 126,146 127,653 129,044 130,551 132,058 133,565 135,113
(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico
RPZ
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

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Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

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Años

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Demanda (kW) 183.2 186.4 189.5 192.8 196.2 199.8 203.2 206.7 210.5 214.1 217.7 221.6 225.4 229.4 233.5 237.6 241.7 246.0 250.3 254.7 259.0
Oferta (kW)
Deficit -183.2 -186.4 -189.5 -192.8 -196.2 -199.8 -203.2 -206.7 -210.5 -214.1 -217.7 -221.6 -225.4 -229.4 -233.5 -237.6 -241.7 -246.0 -250.3 -254.7 -259.0

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Potencia Requerida (kW) 201.3 204.9 208.3 211.9 215.6 219.6 223.3 227.1 231.3 235.3 239.2 243.5 247.7 252.1 256.6 261.1 265.6 270.4 275.0 279.9 284.6
Oferta (kW) 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0
Superávit 88.7 85.1 81.7 78.1 74.4 70.4 66.7 62.9 58.7 54.7 50.8 46.5 42.3 37.9 33.4 28.9 24.4 19.6 15.0 10.1 5.4

Balance del Recurso Disponible

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Demanda (kW) 4,103.2 4,165.2 4,228.0 4,291.9 4,356.7 4,422.8 4,489.5 4,557.3 4,626.3 4,696.2 4,767.0 4,839.2 4,912.2 4,986.5 5,062.0 5,138.5 5,216.1 5,295.1 5,375.1 5,456.3 5,538.6
Demanda del PIP 183.2 186.4 189.5 192.8 196.2 199.8 203.2 206.7 210.5 214.1 217.7 221.6 225.4 229.4 233.5 237.6 241.7 246.0 250.3 254.7 259.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Otras Demandas 3,920.0 3,978.8 4,038.5 4,099.1 4,160.5 4,223.0 4,286.3 4,350.6 4,415.9 4,482.1 4,549.3 4,617.6 4,686.8 4,757.1 4,828.5 4,900.9 4,974.4 5,049.0 5,124.8 5,201.6 5,279.7

Oferta (kW) 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0
Oferta Total 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0

Saldo Disponible 2,496.8 2,434.8 2,372.0 2,308.1 2,243.3 2,177.2 2,110.5 2,042.7 1,973.7 1,903.8 1,833.0 1,760.8 1,687.8 1,613.5 1,538.0 1,461.5 1,383.9 1,304.9 1,224.9 1,143.7 1,061.4
RPZ
FICHA 04
BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

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AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
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Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Demanda (kW.h) 283,586 289,051 294,266 299,859 305,518 311,472 317,264 323,123 329,379 335,710 341,783 348,263 354,819 361,453 368,372 375,505 382,376 389,678 397,066 404,542 411,748
Oferta (1) (kW.h) 107,317 108,592 109,751 111,027 112,302 113,775 115,051 116,326 117,717 119,108 120,383 121,774 123,165 124,713 126,146 127,653 129,044 130,551 132,058 133,565 135,113
Saldo -176,269 -180,459 -184,515 -188,833 -193,216 -197,697 -202,213 -206,797 -211,663 -216,603 -221,401 -226,489 -231,654 -236,740 -242,226 -247,853 -253,332 -259,127 -265,009 -270,977 -276,634.9
Numero Minimo de
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Paneles por Abonado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Oferta Total (kW.h) 321,951 325,777 329,254 333,080 336,905 341,326 345,152 348,977 353,150 357,323 361,149 365,322 369,495 374,140 378,437 382,958 387,131 391,652 528,231 534,259 540,452
Superávit 38,365 36,726 34,988 33,221 31,387 29,854 27,888 25,854 23,771 21,613 19,365 17,059 14,676 12,687 10,066 7,453 4,755 1,974 131,165 129,717 128,704
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
A. INVERSION
1 Intangibles 74806
1.1 Estudio Definitivo 74806
1.2 Otros Intangibles

2 Inversión en activos 2072617

TELF 066315863 - 966502322


2.1 Linea Primaria 637069
Suministro Origen Transable 362425
Suministro Origen No Transable

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Montaje (Mano de obra Calificada) 91579

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Montaje (Mano de obra No Calificada) 137369
Transporte de Equipos y Materiales 45696

2.2 Red Primaria


Suministro Origen Transable
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada)
Montaje (Mano de obra No Calificada)
Transporte de Equipos y Materiales

2.3 Red Secundaria 1435548


Suministro Origen Transable 835009
Suministro Origen No Transable
Montaje (Mano de obra Calificada) 168843
Montaje (Mano de obra No Calificada) 253265
Transporte de Equipos y Materiales 178431

2.4 Gastos Generales 178107


2.5 Utilidades 214742

3 Otros Gastos 63750


3.1 Compensación por Servidumbre 8500
3.2 Supervision de obra 55250
3.3 Otros
VALOR RESIDUAL (-) -690872

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2604022 -690872


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 109270 111092 113030 114987 117114 119111 121130 123348 125510 127593 129879 132109 134442 136862 139268 141673 144208 146692 149281 151788
Costo de Operación y Mantenimiento 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452
Impuesto a la Renta 22665 23506 24404 25310 26293 27215 28145 29165 30165 31122 32169 33196 34274 35375 36484 37579 38738 39879 41059 42207
COSTO TOTAL de OyM 173388 176051 178886 181749 184859 187778 190727 193965 197127 200167 203500 206758 210168 213689 217204 220704 224399 228023 231792 235447
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2604022 173388 176051 178886 181749 184859 187778 190727 193965 197127 200167 203500 206758 210168 213689 217204 220704 224399 228023 231792 -455426
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 272369 276715 281350 286029 291107 295874 300686 305966 311130 316085 321513 326827 332395 338116 343852 349541 355554 361460 367589 373539
Costos -127731 -129275 -130917 -132576 -134378 -136071 -137781 -139661 -141493 -143259 -145196 -147086 -149063 -151114 -153153 -155191 -157340 -159444 -161638 -163763
Depreciación activos -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087 -69087
Utilidad Bruta 75551 78353 81346 84365 87642 90716 93818 97218 100550 103739 107230 110653 114245 117915 121612 125263 129127 132928 136864 140689
Impuesto a la renta (30%) 22665 23506 24404 25310 26293 27215 28145 29165 30165 31122 32169 33196 34274 35375 36484 37579 38738 39879 41059 42207
Utilidad Neta 52886 54847 56942 59056 61350 63501 65672 68052 70385 72617 75061 77457 79972 82541 85129 87684 90389 93050 95804 98482
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
RUBRO Factor de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Evaluación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
A. INVERSION
1 Intangibles 31000
1.1 Expedi ente Técni co 25000
1.2 Capaci taci ón 6000
1.3 Otros Intangi bl es

2 Inversión en activos 2913533

TELF 066315863 - 966502322


2.1 Suministros Importados 1863430
Módul os fotovol tai cos 781150
Baterías 367600

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Control adores 73520

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Lumi nari as 165420
Stock de reempl azos 144900
Inversores 330840
2.2 Suministros Nacionales 160825
Tabl ero 50545
Cabl es y accesori os 110280
2.3 Montaje 459500
Mano de obra cal i fi cada 349220
Mano de obra no cal i fi cada 110280
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 123138

2.5 Gastos General es 45950


2.6 Uti l i dades 260689

3 Otros Gastos 114875


3.1 Supervi si on de obra 114875
Otros

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 3059408

Numero de Paneles por Abonado 2

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 6118815


B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposi ci ón de Equi pos
Bateri as 735200 735200 735200
Control adores 147040 147040
Inversores
Costo de Operaci ón y Manteni mi ento 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541
Impuesto a l a Renta 215892 218979 222374 225770 229700 46181 236491 240196 243900 209912 250999 67788 258830 262647 266660 270364 274377 91474 282402 249146
COSTO TOTAL de OyM 332433 335520 338916 342311 346242 897922 353033 356737 360441 473493 367541 919529 375371 379188 383201 386905 390918 943216 398944 512727
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Reposi ci ón de Equi pos
Costo de Operaci ón y Manteni mi ento
Impuesto a l a Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 6118815 332433 335520 338916 342311 346242 897922 353033 356737 360441 473493 367541 919529 375371 379188 383201 386905 390918 943216 398944 512727
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
CON PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingresos 964080 974370 985688 997006 1010109 1021427 1032745 1045092 1057439 1068758 1081105 1093452 1107206 1119931 1133307 1145654 1159030 1172406 1185782 1199536
Costos -98764 -98764 -98764 -98764 -98764 -721815 -98764 -98764 -98764 -223374 -98764 -721815 -98764 -98764 -98764 -98764 -98764 -721815 -98764 -223374
Depreci aci ón acti vos -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677 -145677
Uti l i dad Bruta 719640 729929 741247 752566 765668 153936 788305 800652 812999 699707 836664 225961 862765 875490 888866 901213 914589 304915 941342 830485
Impuesto a l a renta (30%) 215892 218979 222374 225770 229700 46181 236491 240196 243900 209912 250999 67788 258830 262647 266660 270364 274377 91474 282402 249146
Uti l i dad Neta 503748 510950 518873 526796 535968 107755 551813 560456 569099 489795 585665 158172 603936 612843 622206 630849 640213 213440 658939 581340
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
A precios sociales (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
A. INVERSION
1 Intangibles 74806
Estudio Definitivo 1.000 74806
Otros Intangibles 1.000

TELF 066315863 - 966502322


2 Inversión en activos 2072617

2.1 Linea Primaria 637069


Suministro Origen Transable 1.000 362425

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 91579
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000 137369
Transporte de Equipos y Materiales 1.000 45696

2.2 Red Primaria


Suministro Origen Transable 1.000
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000
Transporte de Equipos y Materiales 1.000

2.3 Red Secundaria 1435548


Suministro Origen Transable 1.000 835009
Suministro Origen No Transable 1.000
Montaje (Mano de obra Calificada) 1.000 168843
Montaje (Mano de obra No Calificada) 1.000 253265
Transporte de Equipos y Materiales 1.000 178431

2.4 Gastos Generales 1.000 178107


2.5 Utilidades 214742

3 Otros Gastos 63750


3.1 Compensación por Servidumbre 1.000 8500
3.2 Supervision de obra 1.000 55250
3.3 Otros 1.000
VALOR RESIDUAL (-) -585485

COSTO TOTAL INVERSION 2604022 -585485

Factor Global de Corrección Social 0.8309

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2163682 -585485


B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Compra de Energia 0.848 92606 94151 95793 97452 99254 100947 102657 104537 106369 108135 110072 111963 113940 115990 118029 120067 122217 124321 126515 128640
Costo de Operación y Mantenimiento 0.848 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131 35131

COSTO TOTAL de OyM 127737 129282 130924 132583 134385 136078 137788 139668 141500 143266 145203 147094 149071 151121 153160 155198 157348 159452 161646 163771
C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2163682 127737 129282 130924 132583 134385 136078 137788 139668 141500 143266 145203 147094 149071 151121 153160 155198 157348 159452 161646 -421714

Indicadores NRECA Sierra Selva Costa PIP


Mano de Obra No Calificada 0.41 0.57 0.66
IGV 0.8475
Factor Global de Corrección Social 0.8309
RPZ
FICHA 05
COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
A precios privados (S/.)
Años
Factor de
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Corrección
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
A. INVERSION
1 Intangibles 31000
1.1 Expediente Técnico 1.000 25000

TELF 066315863 - 966502322


1.2 Capacitación 1.000 6000
Otros Intangibles 1.000

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


2 Inversión en activos 2913533

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


2.1 Suministros Importados 1863430
Módulos fotovoltaicos 1.000 781150
Baterías 1.000 367600
Controladores 1.000 73520
Luminarias 1.000 165420
Stock de reemplazos 1.000 144900
Inversores 1.000 330840
2.2 Suministros Nacionales 160825
Tablero 1.000 50545
Cables y accesorios 1.000 110280
2.3 Montaje 459500
Mano de obra calificada 1.000 349220
Mano de obra no calificada 1.000 110280
2.4 Transporte de Equipos y Materiales 1.000 123138

2.5 Gastos Generales 1.000 45950


2.6 Utilidades 260689

3 Otros Gastos 114875


3.1 Supervision de obra 1.000 114875
Otros 1.000

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION 3059408

Factor Global de Corrección Social 0.8309


Factor de Evaluación 2

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) 2542062


INVERSIÓN DE EVALUACIÓN 5084123
B. Costo de Operación y Mantenimiento con
Proyecto
Reposición de Equipos
Baterias
Controladores
Inversores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Costo de Operación y Mantenimiento

COSTO TOTAL de OyM


C. Costo de Operación y Mantenimiento sin
Proyecto
Compra de Energia
Costo de Operación y Mantenimiento
Impuesto a la Renta
COSTO TOTAL de OyM
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5084123
RPZ
FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 223171 227268 231662 236107 240352 244902 249504 254419 259392 264163 269252 274402 279613 284617 290220 295617 301353 307157 313029 318690

TELF 066315863 - 966502322


Venta de energía comerciales
Venta de energía uso general 3886 3886 3886 3886 4317 4317 4317 4317 4317 4317 4317 4317 4317 4749 4749 4749 4749 4749 4749 4749

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


Venta de energía peq. Industrial

CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


Venta de energía alumbrado público 52857 53442 54027 54612 55393 55978 56563 57343 57928 58513 59293 59879 60659 61439 62024 62804 63584 64170 64950 65730
Cargo Fijo 41482 41928 42418 42909 43444 43935 44426 44961 45496 45987 46522 47057 47637 48172 48752 49287 49867 50447 51027 51607

Beneficios con Proyecto 321396 326524 331993 337514 343507 349131 354810 361040 367133 372980 379385 385656 392227 398977 405746 412458 419554 426523 433755 440776

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 321396 326524 331993 337514 343507 349131 354810 361040 367133 372980 379385 385656 392227 398977 405746 412458 419554 426523 433755 440776

FICHA 06
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios privados S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 1106078 1118220 1131575 1144931 1157072 1170427 1183783 1198353 1212922 1226278 1240847 1255417 1269987 1283342 1299126 1313696 1329479 1345263 1361047 1375616
Venta de energía comerciales 16598 16598 16598 16598 18258 18258 18258 18258 18258 18258 18258 18258 19918 19918 19918 19918 19918 19918 19918 21578
Venta de energía uso general 14938 14938 14938 14938 16598 16598 16598 16598 16598 16598 16598 16598 16598 18258 18258 18258 18258 18258 18258 18258
Venta de energía peq. Industrial
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Venta de energía alumbrado público

Beneficios con Proyecto 1137615 1149756 1163112 1176467 1191928 1205284 1218639 1233209 1247778 1261134 1275704 1290273 1306503 1321518 1337302 1351871 1367655 1383439 1399223 1415452

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 1137615 1149756 1163112 1176467 1191928 1205284 1218639 1233209 1247778 1261134 1275704 1290273 1306503 1321518 1337302 1351871 1367655 1383439 1399223 1415452
RPZ
FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

TELF 066315863 - 966502322


A. SITUACION CON PROYECTO
Beneficio por Iluminación 401276 405591 410337 415084 420262 425008 429754 434932 440110 444856 450034 455211 460821 465998 471608 476785 482395 488004 493613 499222

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Beneficio Radio y Televisión 227487 229933 232624 235315 238250 240941 243632 246567 249502 252193 255128 258064 261243 264179 267359 270294 273474 276654 279834 283014
Beneficio Refrigeración 183 184 185 187 188 189 191 192 194 195 197 198 199 201 202 204 205 207 208 210
Por kW.h Adicionales

Beneficio Total con Proyecto 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

A. SITUACION CON PROYECTO


Beneficio por Iluminación 401276 405591 410337 415084 420262 425008 429754 434932 440110 444856 450034 455211 460821 465998 471608 476785 482395 488004 493613 499222
Beneficio Radio y Televisión 227487 229933 232624 235315 238250 240941 243632 246567 249502 252193 255128 258064 261243 264179 267359 270294 273474 276654 279834 283014
Beneficio Refrigeración 183 184 185 187 188 189 191 192 194 195 197 198 199 201 202 204 205 207 208 210
Por kW.h Adicionales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Beneficio Total con Proyecto 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 628946 635709 643147 650585 658700 666138 673577 681691 689805 697244 705358 713473 722264 730378 739169 747283 756074 764865 773655 782446
RPZ
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS

TELF 066315863 - 966502322


(A Precios Privados)

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 321,396 326,524 331,993 337,514 343,507 349,131 354,810 361,040 367,133 372,980 379,385 385,656 392,227 398,977 405,746 412,458 419,554 426,523 433,755 440,776
2 COSTOS INCREMENTALES 2,604,022 173,388 176,051 178,886 181,749 184,859 187,778 190,727 193,965 197,127 200,167 203,500 206,758 210,168 213,689 217,204 220,704 224,399 228,023 231,792 -455,426
BENEFICIOS NETOS -2,604,022 148,008 150,473 153,107 155,765 158,648 161,353 164,083 167,075 170,007 172,813 175,885 178,898 182,059 185,288 188,542 191,754 195,155 198,500 201,963 896,201

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 1,137,615 1,149,756 1,163,112 1,176,467 1,191,928 1,205,284 1,218,639 1,233,209 1,247,778 1,261,134 1,275,704 1,290,273 1,306,503 1,321,518 1,337,302 1,351,871 1,367,655 1,383,439 1,399,223 1,415,452
2 COSTOS INCREMENTALES 6,118,815 332,433 335,520 338,916 342,311 346,242 897,922 353,033 356,737 360,441 473,493 367,541 919,529 375,371 379,188 383,201 386,905 390,918 943,216 398,944 512,727
BENEFICIOS NETOS -6,118,815 805,182 814,236 824,196 834,156 845,686 307,362 865,607 876,472 887,337 787,641 908,163 370,744 931,132 942,330 954,101 964,966 976,737 440,223 1,000,279 902,725

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% 12%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

VAN S/. -1,301,094 -175,927


TIR (%) 4.1% 11.5%
RPZ
FICHA 07
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales)

TELF 066315863 - 966502322


SISTEMA CONVENCIONAL

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 628,946 635,709 643,147 650,585 658,700 666,138 673,577 681,691 689,805 697,244 705,358 713,473 722,264 730,378 739,169 747,283 756,074 764,865 773,655 782,446
2 COSTOS INCREMENTALES 2,163,682 127,737 129,282 130,924 132,583 134,385 136,078 137,788 139,668 141,500 143,266 145,203 147,094 149,071 151,121 153,160 155,198 157,348 159,452 161,646 -421,714
BENEFICIOS NETOS -2,163,682 501,209 506,427 512,223 518,003 524,315 530,061 535,788 542,023 548,305 553,978 560,155 566,379 573,193 579,257 586,009 592,085 598,726 605,412 612,009 1,204,160

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 628,946 635,709 643,147 650,585 658,700 666,138 673,577 681,691 689,805 697,244 705,358 713,473 722,264 730,378 739,169 747,283 756,074 764,865 773,655 782,446
2 COSTOS INCREMENTALES 5,084,123
BENEFICIOS NETOS -5,084,123 628,946 635,709 643,147 650,585 658,700 666,138 673,577 681,691 689,805 697,244 705,358 713,473 722,264 730,378 739,169 747,283 756,074 764,865 773,655 782,446

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 2,882,637 1,132,743
TIR (%) 24.0% 11.9%
RPZ
FICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTROCENTRO S.A.

2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

TELF 066315863 - 966502322


Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTROCENTRO S.A.

3 Fuentes para financiamiento

AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO


CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos con recursos propios

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA CONVENCIONAL

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Compra de Energia (S/.) 109270 111092 113030 114987 117114 119111 121130 123348 125510 127593 129879 132109 134442 136862 139268 141673 144208 146692 149281 151788
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452 41452
Base Impuesto a la Renta (S/.) 22665 23506 24404 25310 26293 27215 28145 29165 30165 31122 32169 33196 34274 35375 36484 37579 38738 39879 41059 42207
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 321396 326524 331993 337514 343507 349131 354810 361040 367133 372980 379385 385656 392227 398977 405746 412458 419554 426523 433755 440776
Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 185.4% 185.5% 185.6% 185.7% 185.8% 185.9% 186.0% 186.1% 186.2% 186.3% 186.4% 186.5% 186.6% 186.7% 186.8% 186.9% 187.0% 187.1% 187.1% 187.2%

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Reposición de Equipos (S/.) 735200 147040 735200 735200 147040
Costos de Operación y Mantenimiento (S/.) 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541 116541
Base Impuesto a la Renta (S/.) 215892 218979 222374 225770 229700 46181 236491 240196 243900 209912 250999 67788 258830 262647 266660 270364 274377 91474 282402 249146
COyM
2.00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 1137615 1149756 1163112 1176467 1191928 1205284 1218639 1233209 1247778 1261134 1275704 1290273 1306503 1321518 1337302 1351871 1367655 1383439 1399223 1415452
Aporte de Terceros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 342.2% 342.7% 343.2% 343.7% 344.2% 134.2% 345.2% 345.7% 346.2% 266.3% 347.1% 140.3% 348.1% 348.5% 349.0% 349.4% 349.9% 146.7% 350.7% 276.1%

Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico


Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento % 12%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO

Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 3,621,767 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 8,477,276
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 6,750,966 Valor Actual de los Beneficios (S/.) 22,708,806
INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 186.4% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 267.9%

5 Participacion de la Poblacion
La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no calificada
En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensual por el servicio de energía eléctrica.
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ANEXO 9

DETALLE DE ARMADOS
EMPLEADOS EN EL PROYECTO

RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL


AS. QUIJANO MENDIVIL MZ H LOTE 12 – AYACUCHO
TELF 066315863 - 966502322
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ANEXO10

ESTUDIOS COMPLEMETARIOS
CIRA
ESTUDIO GEOLOGICO

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ANEXO11

FICHA DE REGISTRO DEL


PROYECTO EN EL SNIP

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FORMATO SNIP 03:


FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-2007-EF]

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (ASIGNADO POR EL APLICATIVO INFORMÁTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS VISTA


ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANECER,
NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE
LLOCHEGUA - HUANTA – AYACUCHO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)

FUNCIÓN 12 ENERGIA
PROGRAMA 028 ENERGIA ELECTRICA
SUBPROGRAMA 0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
RESPONSABLE
FUNCIONAL

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ____________________________________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO ____________________________________________

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


VARIAS: (PAMPAS VISTA
ALEGRE, LA
RINCONADA,VIRGEN
CCASA, SANTA ROSA,
AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA NUEVO HORIZONTE,
NUEVO AMANECER,
NUEVA GENERACION Y
LLOCHEGUA NUEVA
URBANIZACION

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1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: _________________________________________________________________________________________________________

PLIEGO: _________________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA QUE FORMULA EL PIP)

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: __________________________________________________

1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: _________________________________________________________________________________________________________

PLIEGO: _________________________________________________________________________________________________________
(CUANDO CORRESPONDA)
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ______________________________________________________

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD

COSTO DE
ELABORACIÓN
NIVEL FECHA AUTOR NIVEL X
DEL ESTUDIO
(NUEVOS SOLES)
DICIEMBRE RPZ CONTRATISTAS Y CONSULTORES
PERFIL PERFIL X
2015 SRL
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DEFICIENTE Y LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAS
VISTA ALEGRE, LA RINCONADA,VIRGEN CCASA, SANTA ROSA, NUEVO HORIZONTE, NUEVO AMANCER,
NUEVA GENERACION Y LLOCHEGUA NUEVA URBANIZACION UBICADOS EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA -
HUANTA – AYACUCHO, LIMITANDO EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION.

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

LOCALIDAD USUARIOS POBLACION


1 PAMPAS VISTA ALEGRE 37 148
2 LA RINCONADA 16 64
3 SANTA ROSA 15 60
4 VIRGEN CCASA 28 112

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5 NUEVO HORIZONTE 38 152


6 NUEVO AMANCER 21 84
7 NUEVA GENERACION 46 184
8 NUEVA URB LLOCHEGUA 699 2796
TOTAL POBLACION BENEFICIADA 3600

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS

LAS LOCALIDADES COMPRENDIDAS EN EL ESTUDIO SE ENCUENTRAN DENTRO LA JURISDDICCION DEL VALLE DEL RIO
APURIMAC Y ENE (VRAE) DENTRO LA ZONA RURAL , DEDICANDOSE LA MAYORIA DE LA POBLACION A ACTIVIDADES
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA, EL NIVEL ECONOMICO DE LA MISMA ES BAJA (EXTREMA
POBREZA) NO CUENTAN CONS LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD NI DE AGUA, LAS CASA SON DE MATERIAL
RUSTICO DE ADOBE O MADERA, LA MAYORIA DE LA POBLACION SOLO CUENTA CON EDUCACION PRIMARIA EL
ACCESO A LAS LOCALIDADES COMPRNDIDAS EN MEDIANTE TROCHAS CARROZABLES,

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El objetivo central del Proyecto, es ampliar en las localidades comprendidas en el estudio, la


provisión de energía eléctrica, actualmente limitada, de alto costo y deficiente, con la cual se
permita acceder a la población a los beneficios que otorga un servicio de electricidad dentro de los
controles de calidad mejorando la calidad de vida de la población.

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

Ampliación del Sistema existente de los SER San Francisco mediante la instalación
ALTERNATIVA 1 Redes Convencionales Líneas/Redes Primarias 22.9/13.2 KV. y Redes Secundarias
(RECOMENDADA) monofásicas 440 v y trifásicas 380/220 v (sistema convencional)

Cobertura de la demanda de energía eléctrica de las localidades mediante la


ALTERNATIVA 2 Instalación de módulos fotovoltaicos en cada vivienda. Aprovechando la energía
solar

ALTERNATIVA 3

4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
3´272,000 5´999,345
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO
INVERSIÓN TOTAL
2´718,705 4´984,856
(NUEVOS SOLES) A PRECIO SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO 2´,036,774 1´232,011
COSTO
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIO (A
17.7 % 12.2 %
PRECIO SOCIAL) TASA I NTERNA RETORNO (%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO
COSTO/
C/E (EJMS
EFECTIVIDAD
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

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4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

a) Capacidad de gestión

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de LLochegua y el Ministerio


de Energía y Minas, en la etapa de operación el proyecto estará a cargo de
ELECTROCENTRO Estas instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de
gestión.

b) Disponibilidad de Recursos

Los recursos para la etapa de pre inversión provendrán del gobierno local de Llochegua.
En la Etapa de Ejecución de las Redes Primarias y las Redes Secundarias el financiamiento
asumirá el Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas con Fondos de
FONIPREL e el Ministerio de Energía y Minas – Dirección de Electrificación Rural - con
Fondos del Fonie

d) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

La operación del sistema estará a cargo de la Empresa Electrocentro S.A. Los costos
operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los
beneficiarios del proyecto.

De acuerdo al flujo de costos de operación y mantenimiento el proyecto es sostenible para


su operación y mantenimiento con sus propios ingresos, ya que los ingresos superan a los
costos de operación y mantenimiento. 175%.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PIP?


4.4.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PIP?

NIVEL
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE
PELIGROS (BAJO,
RIESGO DE DESASTRES
MEDIO, ALTO)
SISMOS BAJO CAPACITACIÓN A POBLACIÓN
TSUNAMIS
HELADAS
FRIAJES
ERUPCIONES VOLCÁNICAS
SEQUÍAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS BAJO CAPACITACIÓN A POBLACIÓN
AVALANCHAS
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS)
DESLIZAMIENTOS
INUNDACIONES. BAJO CAPACITACIÓN A POBLACIÓN
VIENTOS FUERTES
OTROS (ESPECIFICAR) ________________

TOTAL

4.4.3 COSTOS DE INVERSIÓN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/.

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5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

ESTUDIOS DEFINITIVOS
LINEAS PRIMARIAS Y REDES PRIMARIAS
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO
TRANSPORTE
REDES SECUNDARIAS
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO
TRANSPORTE
GASTOS GENERALES
SERVIDUMBRE
UTILIDADES
SUPERVISION

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (07 / 2017)

METAS PERIODOS (NUEVOS SOLES) 2016 TOTAL POR


1 2 3 4 5 6 7 8 META
ESTUDIOS DEFINITIVOS
CONFORME NORMAS
52,413 52,413 104,825
MEM

SUMINISTRO DE
MATERIALES DE LINEA Y
151,380 252,300 100,920 504,599
REDES PRIMARIAS

SUMINISTRO DE
MATERIALES DE REDES
139,270 208,906 208,906 139,270 696,352
SECUNDARIAS

SUMINISTRO DE
MATERIALES DE
62725 94087 94087 62725 313624
ACOMETIDAS

MONTAJE
ELECTROMECANICO
LINEA Y REDES 43,479 72,466 115,945 57,972 289,862
PRIMARIAS

MONTAJE
ELECTROMECANICO
51,865 77,798 103,731 25,933 259,327
REDES SECUNDARIAS

MONTAJE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS 58731 88097 117462 29366 293,656

TRANSPORTE
89,529 111,911 22,3883 223,283

GASTOS GENERALES
36,122 36,122 36,122 36,122 36,122 180,611

COMPENSACION POR
SERVIDUMBRE 29500 29500

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SUPERVISION
22,369 22,369 22,369 22,369 2,369 111,846

UTILIDADES
52,795 52,795 52,795 52,795 52,795 263,974

TOTAL POR PERIODO 52,413 52,413 583,690 932,566 775,942 650,420 224,557 3´272,000

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

METAS PERIODOS 2016 TOTAL POR


UNIDAD DE 1 2 3 4 5 6 7 8 META
MEDIDA
ESTUDIOS DEFINITIVOS CONFORME NORMAS MEM
% 50 50 100

SUMINISTRO DE MATERIALES DE LINEA Y REDES


PRIMARIAS % 30 50 20 100

SUMINISTRO DE MATERIALES DE REDES SECUNDARIAS


% 20 30 30 20 100

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACOMETIDAS


% 20 30 30 20

MONTAJE ELECTROMECANICO LINEA Y REDES PRIMARIAS


% 15 25 40 20 100

MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS


% 20 30 40 10 100

MONTAJE ELECTROMECANICO DE ACOMETIDAS


% 20 30 40 10 100

TRANSPORTE
% 40 50 10 100

GASTOS GENERALES
% 20 20 20 20 20 100

COMPENSACION POR SERVIDUMBRE


% 100 100

SUPERVISION % 20 20 20 20 20 100
UTILIDADES % 20 20 20 20 20 100

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (ENERO /2018)

COSTOS AÑOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CON OPERACIÓN
PROYECTO MANTENIMIENTO

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑOS (NUEVOS SOLES)


COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA – MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

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5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

5. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos


Mejores niveles de vida mejor Ampliación, mejora mayor cobertura de
atención en servicios de salud, Registros de Servicios de Educación, servicios en sectores de salud,
FIN
educación, telecomunicaciones Salud, Comunicaciones educación, comunicación
Mejor condición económica
social y productiva de la Incremento de desarrollo productivo Registros de indicadores económicos Apoyo de Gobierno Central en
población de la zona - PEA Instalación de pequeñas industrias

Crecimiento de demanda vegetativa


PROPOSITO

Marco Regulatorio que establece la


Aumento de número de usuarios de
* Estadísticas de usuarios de la tarifa de electricidad al alcance de la
Adecuada y eficiente electricidad, mayores localidades
empresa de electricidad local. población
provisión de energía eléctrica con alumbrado público
en las localidades de 919 usuarios
Registros de equipos de alumbrado
LLochegua 268 punto de alumbrado publico
público Concesionara - Osinergmin
Subsidios por parte de Gobierno Central
por pago de energía FOSE

Monitoreo de Control de Ejecución de Convenio entre el MEM y la


Obra de Infraestructura eléctrica Municipalidad de local, para ejecución
* 14.29 Km. de Red Primaria
Infraestructura convencional
implementados. (* 1.77 Km de Red Registro de convenios, contratos Las Instituciones que ejecutan el
COMPONENTES para prestación de servicios realizados por las instituciones proyecto cumplen los acuerdos y
Primaria 3 Ø y 12.52 Km de Red
de electricidad involucras en el proyecto convenios firmados
primaria 1 Ø)

* 12.547 kM de Red Secundaria en Registros de contratos de prestación La empresa concesionaria cumple con la
Capacitación Fortalecimiento de servicios de electricidad de operación y mantenimiento y difusión
las localidades
de capacidades en beneficiarios de normas
normatividad del sector
*. Instalación de 919 acometidas en
las localidades

Interés de las Instituciones involucradas


Instalación y ampliación de Primaria Informe de ejecución de obra - en la ejecución del proyecto
ACCIONES en 150 días con una inversión de S/. liquidación - Transferencia a empresa
1´171,969, concesionaria.
Ampliación de Infraestructura
eléctrica del SER San Francisco Los presupuestos requeridos se
Instalación de Redes Secundarias - Facturas comprobantes de pago de asignan oportunamente
Radial A 4027 Red Primaria y adquisiciones
Redes Secundarias Acometidas sistema de medición en
Instalación de Acometidas y 150 días con una inversión de Los convenios, contratos se efectúan
s/.2´099,910 Cuaderno de Obras oportunamente
sistema de medición, con
capacitación y orientación a Informes de Residente y Supervisor
los beneficiarios en uso de Capacitación a autoridades y Obtener de los beneficiarios, población
población en un periodo de 60 días de Obra apoyo al proyecto
servicio de energía eléctrica
de normatividad del sector - tarifas
calidad de servicio. Liquidación de Obra

OBSERVACIONES
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de LLochegua en convenio con la entidad que financie el mismo (Ministerio de Energía y Minas) desde la etapa de diseño.
No se considera la participación privada antes de la etapa de operación del mismo.

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7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FÍSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD


FACTIBILIDAD DE SUMNISTRO Y PUNTO DE
JULIO 2015 ELECTROCENTRO
ALIMENTACION

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE:(CONVENIO)
: ______________________ DE FECHA: ___________

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ANEXO 12

PLANOS DEL PROYECTO

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