Gerencia de Producción Excel Oki
Gerencia de Producción Excel Oki
Gerencia de Producción Excel Oki
OBJ
20 30 850000
MÁX 20000 15000
LI (LHS) LD (RHS)
1 2 80 80
3 2 120 120
VARIABLES UTILIDAD BUSHELS HORAS DE TRABAJO
X1 Acres de Maíz 3 10 4
X2 Acres de Trigo 4 25 10
RESTRICCIONES: OFERTA
CHIBOR X1+X2+X3+X4+X5+X6 MAYOR O = 5000
QUIMBO X7+X8+X9+X10+X11+X12 MAYOR O = 8000
GUATAPE X13+X14+X15+X16+X17+X18 MAYOR O = 6000
SISGA X19+X20+X21+X22+X23+X24 MAYOR O = 11000
DEMANDA
BOGOTA X1+X7+X13+X19 = 12000
MEDELLIN X2+X8+X14+X20 = 6000
CALI X3+X9+X15+X21 = 5000
BARRANQUILLA X4+X10+X16+X22 = 1000
BUCARAMANGA X5+X11+X17+X23 = 5000
MANIZALEZ X6+X12+X18+X24 = 1000
CONDICION DE NULIDAD
X1,X2 MAYOR A 0
BUCARAMANGA MANIZALES OFERTA
5000 1000
UMATORIA Ci Xi
0,06X10+0,08X11+0,04X12+0,06X13+0,01X14+0,05X15+0,04X16+0,05X17+0,02X18+0,01X19+O,04X20+0,06X21+0,07X22+0,07X23+0,05X24
PUNTO 1
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO 2
70%
Q $ 4,000 UND
ARRIENDO $ 2,000,000
NOMINA $ 3,000,000
GASTOS DE ADMON $ 1,000,000
COSTOS FIJOS $ 6,000,000
COSTOS VARIABLES DE FABRICACION $ 12,000,000
PRECIO UNITARIO $ 5,000
PUNTO 2
AUMENTAR 90%
DISMINUIR PVU ($ VETA UNITARIO) 30%
70% 4000
90% Q
EMPRESA DE PLASTICOS
AÑO Xi - μx (Xi - μx)² Yi - μy
Xi
VENTAS Yi (Millones $)
1 2,007 50 -2 4 -80
2 2,008 90 -1 1 -40
3 2,009 120 0 0 -10
4 2,010 160 1 1 30
5 2,011 230 2 4 100
15 ∑ 650 0 10 0
Ŷ = mX + c m = ∑(Xi - μx)(Yi - μy)/∑(Xi - μx)²
m= 43 c=
EMPRESA DE ALIMENTOS
AÑO Xi - μx (Xi - μx)² Yi - μy
Xi
VENTAS Yi (Millones $)
1 2,007 40 -2 4 -92
2 2,008 80 -1 1 -52
3 2,009 130 0 0 -2
4 2,010 170 1 1 38
5 2,011 240 2 4 108
15 ∑ 660 0 10 0
m= 49 c=
MPRESA DE PLASTICOS
VENTAS (Millones
$)
50
90
120
160
230
259
302
650
Ŷ = __X + __
1 r= 34.4
-15 r= 0.7955394593
1. Hallar las medidas de tendencia central y de dispersión, así como la regresión líneal (apliqué la plantilla), calculando las ventas proyectadas para los
días 9 y 10 del siguiente mes
m= -1270 c= 1379979
DIA Mes 2
1 $ 1,378,708.36
2 $ 1,377,438.15
3 $ 1,376,167.94
4 $ 1,374,897.73
5 $ 1,373,627.52
6 $ 1,372,357.31
7 $ 1,371,087.09
8 $ 1,369,816.88
9 $ 1,368,546.67
10 $ 1,367,276.46
Xi² Yi²
1 $ 6,524,453,598,601
4 $ 812,734,704,324
9 $ 707,980,885,056
16 $ 1,592,959,515,625
25 $ 5,779,446,786,304
36 $ 2,257,596,400,900
49 $ 3,250,938,817,296
64 $ 610,453,129,225
81 $ 520,149,633,796
100 $ 610,453,129,225
121 $ 1,444,861,696,576
144 $ 5,779,446,786,304
169 $ 437,070,398,769
196 $ 2,257,596,400,900
225 $ 812,734,704,324
256 $ 707,980,885,056
289 $ 1,592,959,515,625
324 $ 5,779,446,786,304
361 $ 2,257,596,400,900
400 $ 3,250,938,817,296
441 $ 610,453,129,225
484 $ 520,149,633,796
529 $ 610,453,129,225
576 $ 1,444,861,696,576
625 $ 5,779,446,786,304
676 $ 437,070,398,769
729 $ 2,257,596,400,900
784 $ 658,314,785,956
841 $ 1,828,653,084,729
900 $ 6,524,453,598,601
9455 $ 67,659,251,636,487.00
r = Cov/(Sx*Sy)
r= -0.0167015957
2. Hallar las medidas de tendencia central y de dispersión, así como la regresión líneal (apliqué la plantilla), calculando el número de trabajadores
proyectados necesario para los años 15 y 17.
m= 5 c= 456 r= 0.56
Xi² Yi²
1 239121
4 222784
9 215296
16 199809
25 214369
36 227529
49 230400
64 256036
81 275625
100 250000
385 2330969
3.
Hallar las medidas de tendencia central y de dispersión, así como la regresión líneal (apliqué la plantilla), calculando el consumo de producto proyectado para los añ
m= 15 c=
ducto proyectado para los años 2020 y 2022.
Años
Años²
Años
consumos /año
consumos /año
consumos /año
Año*consumidores
-29834 r= 0.85
4. Hallar las medidas de tendencia central y de dispersión, así como la regresión líneal (apliqué la plantilla), calculando la cantidad de clientes proyectados para atende
Noviembre y Diciembre del mismo año.
m= 225 c=
de clientes proyectados para atender en
Años
Años²
Años
consumos /año
consumos /año
consumos /año
Año*consumidores
1909 r= 0.75
VIDEO
a) Determine el costo para una estrategia de producción nivelada pura en los siguientes seis meses.
b) Determine el costo para una estrategia de adaptarse a la demanda en los siguientes seis meses
c) Determine el costo para el uso máximo del tiempo extra en los dos meses de mayor demanda.
d) Determine el costo para la estrategia de tener la fuerza nivelada al mes de menor demanda y se recurre a la subcontratación
e) Cuál estrategia, de las estrategias evaluadas, es la más con veniente y porqué?
DATO VALOR
Mano Obra Directa Inic. 40
Inventario Inic 600
Capacidad Inic 4
Costo MO/h 4
Tiempo /Trabaj 8
Costo Contratar 250
Costo Despedir 600
Costo Hora Extra
Tiempo Ext Máx/mes 20%
Costo de Subcontratar 70
Costo Invent/un 1.0
A. a) Determine el costo para una estrategia de producción nivelada pura en los siguientes seis meses.
B. b) Determine el costo para una estrategia de adaptarse a la demanda en los siguientes seis meses
Adaptación a la Demanda = Contrat y Desp
MES
AJUSTE A DEMANDA 1 2
RECURSOS
TRABAJ. NORMALES 72 0
TIEMPO EXTRA % 0 0
UNID PRODUCIDAS 3024 0
PRONÓSTICO VTAS 0 0
INV FIN MES 3,624 3,624
COSTOS US$
TIEMPO NORMAL $ 48,384 $ -
TIEMPO EXTRA $ - $ -
CONTRAT - DESPIDO $ 8,000 $ 13,200
MTTO INVENT $ 3,624 $ 3,624
COSTO TOTAL $ 60,008 $ 16,824
C. c) Determine el costo para el uso máximo del tiempo extra en los dos meses de mayor demanda.
a) Con una fuerza de trabajo regular de seis empleados y 20% de tiempo extra cuando se requiera, ¿qué cantidad d
mes
b) ¿Cuál
y cuánto
es lacuesta
mejor estrategia
esta estrategia
que debe
por año?
seguirse si se utiliza una fuerza de trabajo nivelada de seis trabajadores re
y trabajadores de tiempo parcial.
DATO VALOR
Mano Obra Directa Inic.
Inventario Inic
Capacidad Inic
Costo mes trabajdor ordinario 1,500
costo mes trabajdor parcial 1,200
Costo Contratar 500
Costo Despedir 200
Costo con el 20% extra 2,250.0
Tiempo Ext Máx/mes
Costo de Subcontratar
Costo Invent/un
meses.
eses
da.
y se recurre a la subcontratación en el caso de necesitar suplir necesidades de producto.
UM
Trabaj
un
h/Trabaj / un
US$/h
h/Trabaj / día
US$/Trabaj
US$/Trabaj
US$/h
%
US$/un
US$/un
= Estrategia de nivel
MES
3 4 5 6
TOTAL/Sem
95 95 95 95 94.262
0 0 0 0 RECURSOS
3800 3800 4180 3610 23,180
4,000 3,500 4,500 6,000 23,000 un
3,190 3,490 3,170 780 un
mayor demanda.
CIÓN AGREGADA
uiente. El motel tiene un máximo de 200 habitaciones, las cuales se utilizan por completo
muestra en la tabla siguiente. La demanda se enlista en términos de habitaciones. El
uartos rentados sobre tiempo regular. Puede emplear hasta 20% de tiempo extra se paga
po parcial a 1200 dólares por mes. Los trabajadores de tiempo regular se contratan a un
o se requiera, ¿qué cantidad de trabajadores de tiempo parcial se necesitan en cada
velada de seis trabajadores regulares? Pueden usarse varias cantidades de tiempo extra
UM
Trabaj
un
h/Trabaj / un
US$/mes
h/Trabaj / día
US$/Trabaj
US$/Trabaj
US$/h
%
US$/un
US$/un
Nivelada
MES
3 4 5 6
TOTAL/Sem
6 6 6 6 152.5
20% 20% 0 0 RECURSOS
124 124 120 120
170 160 110 100 915 un
46 36 -10 -20
2 2 0 0 un
Nivelada
MES
3 4 5 6
TOTAL/Sem
2 3 2 2
$ - $ - $ - $ - RECURSOS
44 64 40 40
170 160 110 100 915 un
126 96 70 60
6 5 4 3 un
X: No. Trabajadores
horas trabaja CAPAC/MES TRAB
8 2
2 1.2 (40X)
23000
unidades
42
40
40
40
52.8
45.6
260.4
40
unidades por
trabajador al mes dias en el mes
42 21
40 20
40 20
40 20
44 22
38 19