Taller 4
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Taller 4
NIiT : 860.517.560-3
DIRECCION: Cra. 50 #79-98 BOGOTA D.C
TEL :7430773 -3214670878
CORREO: contacto@serviconfor.com
RESPONSABLE DEL IVA
CIIU:8010 ICA:13,8
SERVICONFOR LTDA
IMPRESO POR: SERVICONFORD LTDA NIT: 860.51
ONFOR LTDA
60.517.560-3 FACTURA DE VENTA No 6525
50 #79-98 BOGOTA D.C
773 -3214670878
acto@serviconfor.com Resolución de facturación No. 110065400087
SABLE DEL IVA Fecha: 02/02/2017 Desde el No. 0001 Hasta el No.
10 ICA:13,8 10000
SUBTOTAL: $ $ 4,500,000
CODIGO CONCEPTO
513505 ASEO VIGILANCIA
111005 BANCOS
CHEQUE No. 24
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
EFECTIVO
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001
7/3/2020
VALOR $ 5,355,000
SERVICONFOR LTDA
C.C. / N.I.T. 860.517.560-3
FECHA RECIBIDO: 3 JUNIO 2020
ISADO APROBADO CONTABILIZADO
REN G MARLON G TATIANA
ENEL CODENSA
NIT : 830.037.248-0
Carrera 13A No. 93-66 TEL : 4734652
WWW.ENEL.COM.CO
REGIMEN: NO responsable del iva
CIIU:4614 ICA:13,8
ENEL CODENSA
IMPRESO POR: ENEL CODENSA
EL CODENSA
: 830.037.248-0 FACTURA DE VENTA No 102563
No. 93-66 TEL : 4734652
W.ENEL.COM.CO
NO responsable del iva
4614 ICA:13,8 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha:
02/02/2017 Desde el No. 0001 Hasta el No. 10000
SUBTOTAL: $ $ 380,000
TOTAL: $ $ 380,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FECHA: 7/10/2020
CONCEPTO:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA
A FAVOR DE:
ENEL CODENSA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
CODIGO
111005
233550
V/R TOTAL
380,000
CHEQUE No. 25
BANCO. BANCOLOMBIA
380,000 CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
380,000
PREPARADO
DANIEL A
HITHE
NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001
CODENSA
248-0
ERA 13 A N° 93-66
ENTOS OCHENTA MIL PESOS
DE SERVICIO DE ENERGIA
CONCEPTO
BANCOS
SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS
25 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
1024568001
EFECTIVO
FONTIBON
ENEL COD
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
CAREN G MARLON G
WHITE LTDA
PROBANTE DE EGRESO No. 020
7/10/2020
VALOR $ 380,000
DÉBITOS CREDITOS
380,000
380,000
ENEL CODENSA
830037248-0
10 JUNIO 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA
TIGO UNE
NIT : 830114921-1
Carrera 16 #11 A Sur – 100
TEL : 6779860
WWW.TIGO.COM.CO
REGIMEN: NO responsable del iva
CIIU:4614 ICA:13,8
TITULO VALOR S
FIRMA Y SELLO ELABORADO
TIGO UNE
IMPRESO POR: TIGO U
TIGO UNE
NIT : 830114921-1 FACTURA DE VENTA No 136
Carrera 16 #11 A Sur – 100
TEL : 6779860
WWW.TIGO.COM.CO
REGIMEN: NO responsable del iva Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/02/2
CIIU:4614 ICA:13,8 0001 Hasta el No. 1000
SUBTOTAL: $
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PAGO SERVICIO TELEFONIA
A FAVOR DE:
TIGO UNE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
SALDO A PAGAR
RA DE VENTA No 13654
A D.C
ail.com
V/R TOTAL
$ 80,000
$ 80,000
$ 3,200
$ 15,200
$ 98,400
CIBIDO
CK AND WHITHE
1024568001
NIT: 900678954-6
26
CHEQUE No. 026
7/12/2020 FECHA: 12/ JULIO /2020
CODIGO CONCEPTO
111005 BANCOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
CHEQUE No. 26
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
EFECTIVO
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
CUENTA No. 1024568001
VALOR : 98,400
SA
OCIENTOS PESOS
ota D.C
0 COMPROBANTE DE EGRESO No. 021
mail.com
dor
7/12/2020
VALOR $ 98,400
TIGO UNE
C.C. / N.I.T. 83011492-1
FECHA RECIBIDO: 12 JUNIO 2020
ADO APROBADO CONTABILIZADO
NG MARLON G TATIANA
DEBITOOR INM
NIT:900
DIRECCION:
TELEFON
DEBITOORIN@
REGIMEN GRAN
CIIU: 6810
DEBITOOR INMOBILIARIA
IM
DEBITOOR INMOBILIARIA S.A
NIT:900 987 345-1 FACTURA DE VENTA
DIRECCION: CRA: 86B 25.79
TELEFONO: 2804675
DEBITOORIN@HOTMAIL.COM Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha:
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE No. 0001 Hasta el No. 10000
CIIU: 6810 ICA:13,8
SUBTOTAL: $ $ 1,800,000
IVA $ 342,000
RETE FUENTE $ 63,000
RETE ICA $ 248,400
TOTAL: $ $ 1,830,600
CODIGO CONCEPT
233540 ARRENDAMIE
111005 BANCOS
CHEQUE No. 27
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
CUENTA No. 1024568001
VALOR : 1,830,600
MOBILIARIA
CONCEPTO
ARRENDAMIENTOS
BANCOS
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
DEBITOOR INMOB
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
CAREN G MARLON G
OMPROBANTE DE EGRESO No. 022
7/1/2020
VALOR $ 1,830,600
DÉBITOS CREDITOS
1,830,600
1,830,600
DEBITOOR INMOBILIARIA
900987342-1
1 JUNIO 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA
DEBITOOR INMOBILIARIA S.A
NIT:900 987 345-1
DIRECCION: CRA: 86B 25.79
TELEFONO: 2804675
DEBITOORIN@HOTMAIL.COM
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
CIIU: 6810 ICA:13,8
DEBITOOR INMOBILIARIA
IMPRESO POR: DEBITOOR INMOBIL
NMOBILIARIA S.A
0 987 345-1 FACTURA DE VENTA No 952
N: CRA: 86B 25.79
NO: 2804675
N@HOTMAIL.COM Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/02/2017 Desde el
N CONTRIBUYENTE No. 0001 Hasta el No. 10000
10 ICA:13,8
SUBTOTAL: $ $ 500
IVA $ 95
DA CORRIENTE) RETE FUENTE $ 17
RETE ICA $ 69
TOTAL: $ $ 508
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FECHA: 7/1/2020
CONCEPTO:
ARRENDAMIENTO
A FAVOR DE:
DEBITOOR INMOBILIARIA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
2/02/2017 Desde el
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO:
CODIGO
233540
111005
V/R TOTAL
500,000
CHEQUE No.
BANCO.
500,000 CUENTA No.
95,000 SUCURSAL.
17,500 OBSERVACIONES.
69,000
508,500
PREPARADO
DANIEL A
HITHE
NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001
DEBITOOR INMOBILIARIA
900987342-1
CRA 86 B 25-79
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEICIENTOS PESOS
ARRENDAMIENTO
CONCEPTO
ARRENDAMIENTOS
BANCOS
SUMAS
27 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCOLOMBIA
1024568001
EFECTIVO
FONTIBON
DEBITOOR INMOBI
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANIEL A CAREN G MARLON G
024568001
508,500
7/1/2020
VALOR $ 508,500
DÉBITOS CREDITOS
508,500
508,500
DEBITOOR INMOBILIARIA
900987342-1
1 JUNIO 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA