Oc Nuevo
Oc Nuevo
Oc Nuevo
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES AÑO
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 03 08 2020
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor ELVIS LUIS RAMOS GABINO Tipo de Proceso :S/P
Dirección JR. CAHUIDE N°498- JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10420157504 Moneda :SOLES
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
S/. 1,600.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 02 DÍAS CALENDARIOS
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/. 1,600.00
9002 3999999 5000470
026
23 051 0115 0 S/ 1,600.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
(SON: TRESCIENTOS
CONDICIONES CONTRACTUALES: SESENTA Y UNO CON 90/100 SOLES)
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000
FORMA
DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470 S/ 361.90
23 051 0115
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE RUC N°20206811103 40
DIRECCIÓN : PLAZA PRINCIPAL S/NMASMA CHICCHE JAUJA
RECEPCIÓN ORDENACIÓN DE LA COMPRA CONFORMIDAD
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 029
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 03 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor YESSICA JUANA RICSE CRISTOBAL Tipo de Proceso :S/P
Dirección JR. GRAU N°535- JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10464063116 Moneda :SOLES
VALOR TOTAL
S/. 49.00
S/. 72.00
S/. 21.00
S/. 25.00
S/. 3.00
S/. 5.00
S/. 6.00
S/. 0.90
S/. 180.00
S/. 361.90
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000
FORMA
DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
361.90
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
#NAME?
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 2 UNIDAD LLANTAS LT 245/75R16 DUNLOP 560.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
0036
23 051 0115 0 2.3.199.199 S/ 1,120.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 030
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 03 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor BETTY LUZ GARCIA DE LA CRUZ Tipo de Proceso :S/P
Dirección CARRETERA CENTRAL N°1922-1956- CONCEPCION - JUNIN Nº de Contrato :S/C
RUC
10204075251
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
Moneda :SOLES
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
:ADQUISICIÓN DE LLANTAS 245/75R16 DUNLOP PARA LA CAMIOETA DE LA MUNICIPALIDAD EN
Concepto
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS- EMERGENCIA COVID
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 030
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
1,120.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
1,120.00
CONFORMIDAD
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 030
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
NOTA IMPORTANTE : :SOLES
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
:ADQUISICIÓN DE LLANTAS 245/75R16 DUNLOP PARA LA CAMIOETA DE LA MUNICIPALIDAD EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS- EMERGENCIA COVID
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#NAME?
Concepto IMPRESORAS
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 2 UNIDAD IMPRESORAS 560.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
0036
23 051 0115 0 2.3.199.199 S/ 1,120.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 031
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
IMPRESORAS
VALOR TOTAL
1,120.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
1,120.00
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 7 mill Hoja bond 45gr S/. 24.00
2 1 mill Hoja bond 45 gr de colores S/. 42.00
3 10 caj tajador grande S/. 2.50
9 12 caja Cinta de papel para enmascarar Masking Tape 3/4 in x 55 yd S/. 2.00
16 2 unid Cuaderno cuadriculado tamaño normal x 200 hojas- unid S/. 2.50
25 4 unid Tampon con cubierta de plastico tamaño mediano color azul- unid S/. 6.00
30
(SON: MIL DOSCIENTOS
CONDICIONES CONTRACTUALES: SESENTA CON 00/100 SOLES)
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 000022.
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
23 051 0115 5 08 S/ 1,270.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 032
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
S/. 168.00
S/. 42.00
S/. 25.00
S/. 22.00
S/. 22.00
S/. 22.00
S/. 10.00
S/. 48.00
S/. 24.00
S/. 12.50
S/. 25.00
S/. 18.00
S/. 50.00
S/. 60.00
S/. 5.00
S/. 27.00
S/. 26.00
S/. 400.00
S/. 33.00
S/. 27.00
S/. 9.00
S/. 25.00
S/. 36.00
S/. 24.00
S/. 64.00
S/. 36.00
S/. 3.50
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 032
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
S/. 6.00
S/. 1,270.00
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 000022.
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
1,270.00
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
(SON: TRESCIENTOS
CONDICIONES CONTRACTUALES: VEINTIDOS CON 50/100 SOLES)
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000
FORMA
DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470 S/ 245.50
23 051 0115
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE RUC N°20206811103 40
DIRECCIÓN : PLAZA PRINCIPAL S/NMASMA CHICCHE JAUJA
RECEPCIÓN ORDENACIÓN DE LA COMPRA CONFORMIDAD
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 033
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 07 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor DANY YESICA ORELLANA MAYTA Tipo de Proceso :S/P
Dirección Jr. Miraflores N° 722 / Jr. Cantuta Nro. 131– YAUYOS – JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10409801582 Moneda :SOLES
VALOR TOTAL
S/. 49.00
S/. 48.00
S/. 18.50
S/. 60.00
S/. 34.00
S/. 18.50
S/. 17.50
S/. 245.50
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000
FORMA
DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
245.50
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 07
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor YESSICA JUANA RICSE CRISTOBAL Tipo de Proceso :S/P
Dirección JR. GRAU N°535- JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10464063116 Moneda :SOLES
Concepto
:ADQUISICIÓN DE UN MEGAFONO ´PARA VEHICULO RECOLECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
TRABAJO RESIDUOS SOLIDOS- EMERGENCIA COVID19
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 1 UNIDAD MEGAFONO IMANTADO DE 50W 100.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
00026
23 051 0115 0 2.3.199.199 S/ 100.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 034
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
MES AÑO
08 2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
100.00 100.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 035
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 07 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor INVERSIONES JAVES S.R.L Tipo de Proceso :S/P
Dirección AV. JUAN CASTRO S/N HUERTAS JAUJA JUNIN Nº de Contrato :S/C
RUC
20602703488 Moneda :SOLES
Concepto
:ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RECOLECTOR EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
TRABAJO RESIDUOS SOLIDOS- EMERGENCIA COVID19
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 125.45 GL GASOHOL 90 PLUS 12.20
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO
DE ENTREGA : DEACUERDO A LA NECESIDAD DE ENTIDAD
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
00026
23 051 0115 0 2.3.199.199 S/ 1,530.50
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 035
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
1,530.50
1,530.50
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 000046.
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO
DE ENTREGA : DEACUERDO A LA NECESIDAD DE ENTIDAD
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
1,530.50
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 14
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor PERU DATA CONSULT E.I.R.L. Tipo de Proceso :S/P
AV. CENTENARIO NRO. 382 HUANCAYO CERCADO JUNIN -
Dirección
HUANCAYO - HUANCAYO
Nº de Contrato :S/C
RUC
20486468913 Moneda :SOLES
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
0008
23 051 0115 18 2.6.3.2.2.1 S/ 6,450.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 036
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
MES AÑO
08 2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
6,450.00 6,450.00
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
A2:Q33A2:P33A2:O33A2:O34A2:Q34A2:Q35B38A2:Q132A2:R36
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 14
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor DISTRIBUIDOR SIGLO XXI E.I.R.L. Tipo de Proceso :S/P
Dirección JR. JUNIN N°591- JAUJA-JUNIN Nº de Contrato : N°055-2020/MDMCH/A
RUC
20486798468 Moneda :SOLES
CONDICIONES CONTRACTUALES:
(SON: VENTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 000079.
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 05 DÍAS CALENDARIOS
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
0008
23 051 0115 18 2.6.3.2.2.1 S/ 22,500.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 037
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
MES AÑO
08 2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
: N°055-2020/MDMCH/A
:SOLES
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
2,500.00 22,500.00
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 05 DÍAS CALENDARIOS
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN
MEDIDA UNITARIO
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
016
23 051 0115 0 23.13.11 S/ 726.75
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 038
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
726.75
726.75
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 000058.
FORMA DE PAGO :
PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : DEACUERDO A LA
NECESIDAD DE LA ENTIDAD
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
726.75
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#NAME?
#VALUE!
Concepto
:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS JAPS DEL DISTRITO DE MASMA
CHICCHE
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN
MEDIDA UNITARIO
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 01 DIAS CALENDARIO
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL S/.
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 039
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 14 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor DANY YESICA ORELLANA MAYTA Tipo de Proceso :S/P
Dirección Jr. Miraflores N° 722 / Jr. Cantuta Nro. 131– YAUYOS – JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10409801582 Moneda :SOLES
Concepto
:ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS JAPS DEL DISTRITO DE MASMA
CHICCHE
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
005
23 051 0115 8 S/ 2,014.68
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 039
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
S/. 144.00
S/. 80.00
S/. 42.00
S/. 8.00
S/. 48.50
S/. 125.00
S/. 60.00
S/. 33.00
S/. 108.00
S/. 25.00
S/. 348.00
S/. 615.00
S/. 24.00
S/. 46.80
S/. 15.00
S/. 80.00
S/. 45.00
S/. 26.00
S/. 110.00
S/. 19.20
S/. 9.30
S/. 2.88
S/. 2,014.68
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0036-0037
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 01 DIAS CALENDARIO
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
2,014.68
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 039
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
2,014.68
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 20
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor YESSICA JUANA RICSE CRISTOBAL Tipo de Proceso :S/P
Dirección JR. GRAU N°535- JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10464063116 Moneda :SOLES
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 1 UNID CUADERNO DE OBRA 50 HOJAS
2 3 mill HOJA BOND A4 80 GR
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 02 DÍAS CALENDARIOS
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
23 051 0115 5 08 S/ 420.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 20
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor YESSICA JUANA RICSE CRISTOBAL Tipo de Proceso :S/P
Dirección JR. GRAU N°535- JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10464063116 Moneda :SOLES
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 02 DÍAS CALENDARIOS
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 040
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
MES AÑO
08 2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 20 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor CONMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC Tipo de Proceso :S/P
Dirección PSJE. CONFRATERNIDAD DN MZ"C"LT"3 EL TAMBO- HUANCAYO Nº de Contrato :S/C
RUC
20600399579 Moneda :SOLES
20 10 M3 HORMIGON 70.00
30 138 UND TUBERIA PVC-SAP C-5 S/P 4" de buena calidad 90.00
35 0.75 GAL PEGAMENTO PARA PVC ( cemento )de buena calidad 115.00
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
23 051 0115 5 08 S/ 21,868.75
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
041
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
S/. 128.00
S/. 128.00
S/. 105.00
S/. 155.00
S/. 22.00
S/. 18.00
S/. 60.00
S/. 48.00
S/. 50.00
S/. 60.00
S/. 5.00
S/. 16.00
S/. 210.00
S/. 240.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 1,378.00
S/. 25.00
S/. 700.00
S/. 110.00
S/. 180.00
S/. 180.00
S/. 25.00
S/. 360.00
S/. 250.00
S/. 270.00
S/. 168.00
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
041
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
S/. 12,420.00
S/. 210.00
S/. 180.00
S/. 90.00
S/. 75.00
S/. 86.25
S/. 6.00
S/. 200.00
S/. 440.00
S/. 560.00
S/. 190.00
S/. 150.00
S/. 140.00
S/. 50.00
S/. 540.00
S/. 54.00
S/. 159.50
S/. 112.00
S/. 160.00
S/. 300.00
S/. 105.00
S/. 30.00
S/. 225.00
S/. 75.00
S/. 120.00
S/. 150.00
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
041
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
S/. 21,868.75
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 000022.
FORMA DE
PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE
ENTREGA : 02 DÍAS HABILES, LOS MATERIALES SERA PUESTO EN OBRA
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
21,868.75
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#VALUE!
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470 S/ 1,171.00
23 051 0115
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE RUC N°20206811103 40
DIRECCIÓN : PLAZA PRINCIPAL S/NMASMA CHICCHE JAUJA
RECEPCIÓN ORDENACIÓN DE LA COMPRA CONFORMIDAD
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 042
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA MES
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 20 08
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor DANY YESICA ORELLANA MAYTA Tipo de Proceso :S/P
Dirección Jr. Miraflores N° 722 / Jr. Cantuta Nro. 131– YAUYOS – JAUJA Nº de Contrato :S/C
RUC
10409801582 Moneda :SOLES
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 042
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
AÑO
2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
VALOR TOTAL
S/. 210.00
S/. 90.00
S/. 37.00
S/. 450.00
S/. 340.00
S/. 37.00
S/. 7.00
S/. 1,171.00
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000
FORMA DE PAGO : PREVIA
CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
PLAZO DE ENTREGA : 02 DÍAS CALENDARIOS
APLICACIÓN : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, DIRECTIVAS Y OPINIONES DEL OSCE.
1,171.00
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
#NAME?
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 28
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor "ASERRADERO EL ORIENTE GFJ" S.A.C. Tipo de Proceso :S/P
JR. CIRO LANDA NRO. 208 (ALT PRIMERO DE MAYO) JUNIN - JAUJA -
Dirección
YAUYOS
Nº de Contrato :S/C
RUC
20541363662 Moneda :SOLES
Concepto :ADQUISICIÓN DE
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
0008
23 051 0115 18 2.6.3.2.2.1 S/ 474.00
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL ADMINISTRACION AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA CHICCHE 28
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor "ASERRADERO EL ORIENTE GFJ" S.A.C. Tipo de Proceso :S/P
JR. CIRO LANDA NRO. 208 (ALT PRIMERO DE MAYO) JUNIN - JAUJA -
Dirección
YAUYOS
Nº de Contrato :S/C
RUC
20541363662 Moneda :SOLES
Concepto :ADQUISICIÓN DE
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 043
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
MES AÑO
08 2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
:ADQUISICIÓN DE
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
27.00 297.00
6.00 168.00
4.50 9.00
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº 043
ÍVA
Nº Exp. SIAF:
MES AÑO
08 2020
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
:ADQUISICIÓN DE
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
Nº Exp. SIAF:
065
ÍVA
DIA
UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO, HUANCAYO 12
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor :MARINES TORPOCO BARJA Tipo de Proceso :S/P
Dirección :JR. LIMA S/N, PLAZA PRINC., INGENIO Nº de Contrato :S/C
RUC
:10481160982
:ADQUISICIÓN DE LAMPAS Y PICOS COMO DONACIÓN PARA LA PREMIACIÓN DEL DIA DEL
Moneda :SOLES
Concepto PADRE CAMPESINO DE LA I.E. N° 499 DEL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO
DE INGENIO, EN MÉRITO AL ACUERDO DE CONCEJO N° 070-2019-CM/MDI
UNIDAD VALOR
N° CANT. DESCRIPCIÓN UNITARIO
MEDIDA
1 4 UNIDAD LAMPAS, TRAMONTINA 25.00
2 15 UNIDAD PICOS, NACIONAL 20.00
(SON: CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)
CONDICIONES CONTRACTUALES:
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000157.
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto Monto
Mnemonico
TOTAL S/.
9002 3999999 5000470
0021
23 051 0115 5 08 2.3.199.199 S/ 400.00
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO RUC N ° 20172730940
DIRECCIÓN : PLAZA PRINCIPAL S/N, INGENIO, HUANCAYO
RECEPCIÓN ORDENACIÓN DE LA COMPRA CONFORMIDAD
UNIDAD DE
ALMACEN GENERAL GERENTE MUNICIPAL AREA USUARIA
ABASTECIMIENTO
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO Nº
Nº Exp. SIAF:
065
ÍVA
MES AÑO
07 2019
2. CONDICIONES GENERALES
:S/P
:S/C
:SOLES
:ADQUISICIÓN DE LAMPAS Y PICOS COMO DONACIÓN PARA LA PREMIACIÓN DEL DIA DEL
PADRE CAMPESINO DE LA I.E. N° 499 DEL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO
DE INGENIO, EN MÉRITO AL ACUERDO DE CONCEJO N° 070-2019-CM/MDI
VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
25.00 100.00
20.00 300.00
(SON: CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES)
CONDICIONES CONTRACTUALES: 400.00
CERTIFICACIÓN : NOTA N° 0000157.
FORMA DE PAGO : PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA, BOLETA Y/O FACTURA Y PROFORMA.
AREA USUARIA
NOTA IMPORTANTE :
*El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C
*Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
*El Proveedor se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
*Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esta de acuerdo a nueestras especificaciones técnicas .