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Formato Solicitud de Viaticos Seres

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LABORATORIOS SERES SAS

NIT 800.200.423-2
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS Y VIATICOS
No. SOLICITUD (AÑO/CONSECUTIVO) FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 19/10/20
A CONTINUACION SELECCIONAR LOS TIPOS DE VIATICOS QUE REQUIERA SOLICITAR
1. TRANSPORTE 2. HOSPEDAJE SI MARCO OTROS POR FAVOR ESPECIFICAR EL CONCEPTO:
3. ALIMENTACION 4. OTROS X

DATOS GENERALES
APELLIDOS-NOMBRES ARIAS OSPINA ROGER AUGUSTO C.C. 80,122,151 CARGO: REPRESENTANTE DE FARMACIAS

FECHA SALIDA HORA SALIDA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA


CIUDAD - DPTO. (dd-mm-aa) (hh:mm) (dd-mm-aa) (hh:mm)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:


1
2
3
PROYECCION TRANSFERENCIAS $ DATOS PARA TRANSFERENCIA
PROYECCION COBROS $ TIPO DE CUENTA NO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO
PROYECCION VENTAS $ AHORROS 694-264092-83 BANCOLOMBIA
1. TRANSPORTE
TIPO DE
NOMBRE TRANSPORTE/
N° FECHA RUTA / ZONA / CIUDAD / POBLACION TRANSPORTE VALOR $
PROVEEDOR
(Aéreo, terrestre)
1
2
3
4
SUB TOTAL $ -
2. HOSPEDAJE

FECHA NOCHES
N° FECHA SALIDA PROVEEDOR / HOTEL VALOR $
INGRESO ALOJAMIENTO

1
2
3
SUB TOTAL $ -
3. ALIMENTACION

N° FECHA LUGAR TIPO (ALMUERZO, DESAYUNO, COMIDA) PROVEEDOR / RESTAURANTE VALOR $

1
2
3
4
SUB TOTAL $ -
4. OTROS

N° FECHA PROVEEDOR DETALLE VALOR $

1 17-Oct-20 almacenes éxito refrigerios actividad sabado $ 50,000.00


2
3
4
SUB TOTAL $ 50,000.00
5. GASTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO
N° FECHA PROVEEDOR DETALLE VALOR $
1
2
3
SUB TOTAL $ -
TOTAL $ 50,000
En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la ruta y/o evento especifico y no justificarlo durante los 8 días
siguientes a su emisión, autorizo a LABORATORIOS SERES SAS  para que proceda con el descuento del valor respectivo.

EMPLEADO SOLICITANTE AUTORIZADO POR


FIRMA NOMBRE C.C. FIRMA NOMBRE C.C.
ROGER AUGUSTO ARIAS
80122151 MICHAEL PARRA 1130596982
OSPINA
Nota: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 48 horas de anticipación; salvo el caso de eventualidades esporadicas que la gerencia
lo autorice. Se deben presentar los soportes de pago para poder conciliar contablemente los gastos, en el caso de servicios que sea imposible generar factura se debe solicitar al
departamento de contabilidad formato de recibos de gastos, y diligenciarlos. De presentarse alguna variacion en el reporte de gastos se debe conciliar los gastos dentro del término de 4 días
de cumplido a la fecha programada para la finalizacion de las actividades.

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