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INGENIO DEL CAUCA S.A.

S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313975


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 17846224
Cliente: 064422688- HERNAN REYES PEDROZO Razon Social: DILIMAR PUESTO # 5
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3202512945 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA CENTRAL PIEDE CUESTA Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO PIEDECUESTA
Dir Entrega: PLAZA CENTRAL PIEDE CUESTA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,117.65 IVA 5% IVA 19% 2,682.35


Valor Bruto 14,117.65 Valor Antes de IVA 14,117.65 Total IVA 2,682.35 VALOR TOTAL 16,800.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bbc5faf6041e360bd4f1b4799c2067f114f969c02f5cde83270cb47926906a8b515b71974d3c59ac74535a277c92101d
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 17846224
Cliente: 064422688- HERNAN REYES PEDROZO Razon Social: DILIMAR PUESTO # 5
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3202512945 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA CENTRAL PIEDE CUESTA Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO PIEDECUESTA
Dir Entrega: PLAZA CENTRAL PIEDE CUESTA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,117.65 IVA 5% IVA 19% 2,682.35


Valor Bruto 14,117.65 Valor Antes de IVA 14,117.65 Total IVA 2,682.35 VALOR TOTAL 16,800.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bbc5faf6041e360bd4f1b4799c2067f114f969c02f5cde83270cb47926906a8b515b71974d3c59ac74535a277c92101d
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91219374
Cliente: 064467361- CARLOS RAUL GARCIA GALINDO Razon Social: DONDE RAUL
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3213479642 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA DE MERCADO PUESTO 22 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: PLAZA DE MERCADO PUESTO 22 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: acf1c8a427c3edcd43d2622117581fb52198f66750aa9d5c8d6bd887fab1702dce5a58d7380392bcc487aee6a2a1fda3
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91219374
Cliente: 064467361- CARLOS RAUL GARCIA GALINDO Razon Social: DONDE RAUL
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3213479642 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA DE MERCADO PUESTO 22 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: PLAZA DE MERCADO PUESTO 22 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: acf1c8a427c3edcd43d2622117581fb52198f66750aa9d5c8d6bd887fab1702dce5a58d7380392bcc487aee6a2a1fda3
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313984


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 23574208
Cliente: 064398142- LUZ MARY NUÑEZ BARON Razon Social: PUESTO 30
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3142973677 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA DE MERCADO Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO PIEDECUESTA
Dir Entrega: PLAZA DE MERCADO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48a0f3f0a4eb64943724e568ed4a1f8498dec9e4d3b4afb5b1bd86bdfc14563dc7ffab01cfab0046851ccc865e23c6b5
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 23574208
Cliente: 064398142- LUZ MARY NUÑEZ BARON Razon Social: PUESTO 30
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3142973677 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA DE MERCADO Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO PIEDECUESTA
Dir Entrega: PLAZA DE MERCADO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48a0f3f0a4eb64943724e568ed4a1f8498dec9e4d3b4afb5b1bd86bdfc14563dc7ffab01cfab0046851ccc865e23c6b5
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313991


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91357137
Cliente: 064460450- GERMAN BASTO Razon Social: TIENDA GERMAN
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3102768681 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA DE MERCADO LOC 160 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: PLAZA DE MERCADO LOC 160 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19
5 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 1.00 U 9,480 0.00 9,480 19

Base IVA 5 Base IVA 19 45,428.58 IVA 5% IVA 19% 8,631.43


Valor Bruto 45,428.58 Valor Antes de IVA 45,428.58 Total IVA 8,631.43 VALOR TOTAL 54,060.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d5a04b172eca4a510b7e6565924689f198440a3baf10afb24dba04888ba4774b04c915ca6a46c00a80e3e12b1d5bbb2f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313991


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91357137
Cliente: 064460450- GERMAN BASTO Razon Social: TIENDA GERMAN
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3102768681 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA DE MERCADO LOC 160 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: PLAZA DE MERCADO LOC 160 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19
5 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 1.00 U 9,480 0.00 9,480 19

Base IVA 5 Base IVA 19 45,428.58 IVA 5% IVA 19% 8,631.43


Valor Bruto 45,428.58 Valor Antes de IVA 45,428.58 Total IVA 8,631.43 VALOR TOTAL 54,060.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d5a04b172eca4a510b7e6565924689f198440a3baf10afb24dba04888ba4774b04c915ca6a46c00a80e3e12b1d5bbb2f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314000


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63442693
Cliente: 064330653- MARILU DELGADO ARENAS Razon Social: PLAZA CENTRAL PIE DE CUASTA P 12
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3154701598 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA CENTRAL PIE DE CUESTA P 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: PLAZA CENTRAL PIE DE CUESTA P 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 6.00 U 14,820 0.00 88,920 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 88,920.00 Valor Antes de IVA 88,920.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 88,920.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 848ef1933d30752f2d41abc432bc825c0ec53ac28a9bc7dfa24ec0c2516c347e85b9a90d29b92a2706e81290d0ed72b1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314000


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63442693
Cliente: 064330653- MARILU DELGADO ARENAS Razon Social: PLAZA CENTRAL PIE DE CUASTA P 12
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3154701598 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PLAZA CENTRAL PIE DE CUESTA P 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: PLAZA CENTRAL PIE DE CUESTA P 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 6.00 U 14,820 0.00 88,920 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 88,920.00 Valor Antes de IVA 88,920.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 88,920.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 848ef1933d30752f2d41abc432bc825c0ec53ac28a9bc7dfa24ec0c2516c347e85b9a90d29b92a2706e81290d0ed72b1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314031


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37818242
Cliente: 064335096- ISABEL BLANCO ORDOÑEZ Razon Social: VARIEDADES DON ALFRE
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6542174 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 4-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 4-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,361.34 IVA 5% IVA 19% 2,728.65


Valor Bruto 14,361.34 Valor Antes de IVA 14,361.34 Total IVA 2,728.65 VALOR TOTAL 17,089.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74a7378b0811d463bd53e5b59202ffde6dc56f939f1266bc11c97df86472b20fcb973166f7d1a45db198b3087ce02d14
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314031


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37818242
Cliente: 064335096- ISABEL BLANCO ORDOÑEZ Razon Social: VARIEDADES DON ALFRE
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6542174 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 4-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 4-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,361.34 IVA 5% IVA 19% 2,728.65


Valor Bruto 14,361.34 Valor Antes de IVA 14,361.34 Total IVA 2,728.65 VALOR TOTAL 17,089.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74a7378b0811d463bd53e5b59202ffde6dc56f939f1266bc11c97df86472b20fcb973166f7d1a45db198b3087ce02d14
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314037


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5706366
Cliente: 061094325522- MARIO RODRIGUEZ PABON Razon Social: TIENDA LA 4
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6560066 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 10 - 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CR 4 # 10 - 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
2 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 28,960.00 Valor Antes de IVA 28,960.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 28,960.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314037


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5706366
Cliente: 061094325522- MARIO RODRIGUEZ PABON Razon Social: TIENDA LA 4
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6560066 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 10 - 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CR 4 # 10 - 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
2 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 28,960.00 Valor Antes de IVA 28,960.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 28,960.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1724e685639cb78d1083143be3ea60157d8601f61bba3c138f79da1a5440b3f2c3646dcf568f251b5a9e97944a90890e
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314042


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 11:09:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37616658
Cliente: 064436948- LUZ MARY URIBE REY Razon Social: MICROMERCADO MARY MARKET
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3133493265 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 2-99 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 2-99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 34,943.99 Valor Antes de IVA 34,943.99 Total IVA 2,406.02 VALOR TOTAL 37,350.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0edc0967855bbb8bc9709b02a48b303753e4944f1c423838043dff1a9fb5ddc7b60150de0231f7362bd1a71b658bfc21
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314042


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 11:09:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37616658
Cliente: 064436948- LUZ MARY URIBE REY Razon Social: MICROMERCADO MARY MARKET
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3133493265 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 2-99 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 2-99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 34,943.99 Valor Antes de IVA 34,943.99 Total IVA 2,406.02 VALOR TOTAL 37,350.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0edc0967855bbb8bc9709b02a48b303753e4944f1c423838043dff1a9fb5ddc7b60150de0231f7362bd1a71b658bfc21
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314045


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63443626
Cliente: 07154380- MARIA EUGENIA MEDINA DELGADO Razon Social: MEDINA DELGADO MARIA EUGENIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6543287 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 2 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 2 19 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,369.75 IVA 5% 725.71 IVA 19% 830.25
Valor Bruto 18,883.99 Valor Antes de IVA 18,883.99 Total IVA 1,555.96 VALOR TOTAL 20,439.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 70f4279b1ed8ffc6416647014542e520534d83a7d934ac5a7e292a4582ed0a2f5f9d472182d9d2757d37a96932699b25
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314045


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63443626
Cliente: 07154380- MARIA EUGENIA MEDINA DELGADO Razon Social: MEDINA DELGADO MARIA EUGENIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6543287 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 2 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 2 19 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,369.75 IVA 5% 725.71 IVA 19% 830.25
Valor Bruto 18,883.99 Valor Antes de IVA 18,883.99 Total IVA 1,555.96 VALOR TOTAL 20,439.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 70f4279b1ed8ffc6416647014542e520534d83a7d934ac5a7e292a4582ed0a2f5f9d472182d9d2757d37a96932699b25
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314050


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:56:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1126123435
Cliente: 064456323- MALEXIS PRADA MARCIALES Razon Social: TIENDA VIRGINIA MARIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3112591430 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 10 # 11 -02 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA DEL ROSARIO
Dir Entrega: CRA 10 # 11 -02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 1544876-OF INTIBON CALEN, SABILA Y MENTA RISTRAX 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 18,933.78 Valor Antes de IVA 18,933.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 21,680.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d86dd22a81df5b8a1ce71f083ae64c6e11c8b159647d5a3e1bd10af49cb2d0f468d9c3ce6ba3312c6ef4f8ec1321df40
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314050


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:56:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1126123435
Cliente: 064456323- MALEXIS PRADA MARCIALES Razon Social: TIENDA VIRGINIA MARIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3112591430 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 10 # 11 -02 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA DEL ROSARIO
Dir Entrega: CRA 10 # 11 -02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 1544876-OF INTIBON CALEN, SABILA Y MENTA RISTRAX 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 18,933.78 Valor Antes de IVA 18,933.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 21,680.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314059


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28259253
Cliente: 064441651- HILDA RODRIGUEZ ACOSTA Razon Social: TIENDA EL EDEN
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3174155885 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 A # 1-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DEL ROSARIO
Dir Entrega: CL 11 A # 1-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290735-TRULULU SABORES X 12 UNIDS 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1428820-BIANCHI EN LINEA CHOCOLATE DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
4 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 2.00 U 4,200 0.00 8,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,663.86 IVA 5% IVA 19% 3,736.13


Valor Bruto 19,663.86 Valor Antes de IVA 19,663.86 Total IVA 3,736.13 VALOR TOTAL 23,399.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8560c3dcfa0ecad4f69802930bcde25de9c3f9db8cf253ffd8205ca5a92069544003dc97be98c3f41e51ea08fa1c8046
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28259253
Cliente: 064441651- HILDA RODRIGUEZ ACOSTA Razon Social: TIENDA EL EDEN
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3174155885 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 A # 1-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DEL ROSARIO
Dir Entrega: CL 11 A # 1-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290735-TRULULU SABORES X 12 UNIDS 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1428820-BIANCHI EN LINEA CHOCOLATE DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
4 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 2.00 U 4,200 0.00 8,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,663.86 IVA 5% IVA 19% 3,736.13


Valor Bruto 19,663.86 Valor Antes de IVA 19,663.86 Total IVA 3,736.13 VALOR TOTAL 23,399.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8560c3dcfa0ecad4f69802930bcde25de9c3f9db8cf253ffd8205ca5a92069544003dc97be98c3f41e51ea08fa1c8046
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314065


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63439519
Cliente: 07154376- OLIVA ALFONSO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6564393 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11A # 1A 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DEL ROSARIO
Dir Entrega: CL 11A # 1A 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,151.26 IVA 5% IVA 19% 3,638.74


Valor Bruto 19,151.26 Valor Antes de IVA 19,151.26 Total IVA 3,638.74 VALOR TOTAL 22,790.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: f88bf77822a79ee556ab3ab5b6a6c41940cfe984d7b1c2405f895e93dc4d634d0e31f92165cda8b434901925855468bb
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63439519
Cliente: 07154376- OLIVA ALFONSO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6564393 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11A # 1A 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DEL ROSARIO
Dir Entrega: CL 11A # 1A 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,151.26 IVA 5% IVA 19% 3,638.74


Valor Bruto 19,151.26 Valor Antes de IVA 19,151.26 Total IVA 3,638.74 VALOR TOTAL 22,790.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f88bf77822a79ee556ab3ab5b6a6c41940cfe984d7b1c2405f895e93dc4d634d0e31f92165cda8b434901925855468bb
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314070


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37616419
Cliente: 064402058- ISABEL AFRICANO HERNANDEZ Razon Social: TIENDA AFRIKA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6544350 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11A # 1B-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA ROSARIO
Dir Entrega: CL 11A # 1B-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,092.43 IVA 5% IVA 19% 3,817.56


Valor Bruto 20,092.43 Valor Antes de IVA 20,092.43 Total IVA 3,817.56 VALOR TOTAL 23,909.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1ffa4641ebe35e343da00eda9af991c9c628c8910fa21904f785956e88c0ea5391046789d25465883adf45208f4a20eb
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314070


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37616419
Cliente: 064402058- ISABEL AFRICANO HERNANDEZ Razon Social: TIENDA AFRIKA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6544350 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11A # 1B-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA ROSARIO
Dir Entrega: CL 11A # 1B-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,092.43 IVA 5% IVA 19% 3,817.56


Valor Bruto 20,092.43 Valor Antes de IVA 20,092.43 Total IVA 3,817.56 VALOR TOTAL 23,909.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1ffa4641ebe35e343da00eda9af991c9c628c8910fa21904f785956e88c0ea5391046789d25465883adf45208f4a20eb
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314101


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28258867
Cliente: 07155805- MARIA HERMINDA GOMEZ SUAREZ Razon Social: TIENDA LA FERIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6562813 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 # 2 96 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 11 # 2 96 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336105-BOLIGRAFO KM-100 NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 4,647.06 IVA 5% IVA 19% 882.94


Valor Bruto 15,467.06 Valor Antes de IVA 15,467.06 Total IVA 882.94 VALOR TOTAL 16,350.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e692f7f13f82c41c35a41acd530aa696de893543b5d5dd896aa012e5fe0058ad69c27282157d1000c3e30771f21b5aa1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314101


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28258867
Cliente: 07155805- MARIA HERMINDA GOMEZ SUAREZ Razon Social: TIENDA LA FERIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6562813 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 # 2 96 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 11 # 2 96 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336105-BOLIGRAFO KM-100 NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 4,647.06 IVA 5% IVA 19% 882.94


Valor Bruto 15,467.06 Valor Antes de IVA 15,467.06 Total IVA 882.94 VALOR TOTAL 16,350.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e692f7f13f82c41c35a41acd530aa696de893543b5d5dd896aa012e5fe0058ad69c27282157d1000c3e30771f21b5aa1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314104


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28293560
Cliente: 064335091- MARIA MARLENE NIÑO DE AGUDELO Razon Social: TIENDA LA MONITA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6543271 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 11-35 Condición Pago: CONTADO Barrio: MONSERRATE
Dir Entrega: CR 4 # 11-35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 8,361.34 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,588.65
Valor Bruto 38,599.34 Valor Antes de IVA 38,599.34 Total IVA 3,100.55 VALOR TOTAL 41,699.89
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f0804c02b886bb457b5fb6b97fa1346a717e18b192c486359e5b14f40da125dad8db9a36769d52a21244080fc0d73be1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314104


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28293560
Cliente: 064335091- MARIA MARLENE NIÑO DE AGUDELO Razon Social: TIENDA LA MONITA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6543271 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 11-35 Condición Pago: CONTADO Barrio: MONSERRATE
Dir Entrega: CR 4 # 11-35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 8,361.34 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,588.65
Valor Bruto 38,599.34 Valor Antes de IVA 38,599.34 Total IVA 3,100.55 VALOR TOTAL 41,699.89
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f0804c02b886bb457b5fb6b97fa1346a717e18b192c486359e5b14f40da125dad8db9a36769d52a21244080fc0d73be1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314109


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102353524
Cliente: 064454841- ALBA LUZ AZA NAVAS Razon Social: TIENDA Y VARIEDADESS SANTA ANA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3012622056 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CRA 3 # 9 -26 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CRA 3 # 9 -26 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
2 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,105.97
Valor Bruto 44,778.27 Valor Antes de IVA 44,778.27 Total IVA 2,831.68 VALOR TOTAL 47,609.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f698f0cf9200327a6daf83695509a0a38b1a050f26d33ea7638ae234c022e4d48d2876a17b71ce819e409b96d8b61778
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314109


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102353524
Cliente: 064454841- ALBA LUZ AZA NAVAS Razon Social: TIENDA Y VARIEDADESS SANTA ANA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3012622056 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CRA 3 # 9 -26 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CRA 3 # 9 -26 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
2 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,105.97
Valor Bruto 44,778.27 Valor Antes de IVA 44,778.27 Total IVA 2,831.68 VALOR TOTAL 47,609.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f698f0cf9200327a6daf83695509a0a38b1a050f26d33ea7638ae234c022e4d48d2876a17b71ce819e409b96d8b61778
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314114


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63444215
Cliente: 07163266- GLORIA QUINTERO VASQUEZ Razon Social: TIENDA GLORIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6561556 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 3 61 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANTERA
Dir Entrega: CL 8 # 3 61 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 1.00 U 9,480 0.00 9,480 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 13,411.77 IVA 5% IVA 19% 2,548.24


Valor Bruto 28,851.77 Valor Antes de IVA 28,851.77 Total IVA 2,548.24 VALOR TOTAL 31,400.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b5f1e01da6c036749a0544566f042599da44fa6ab2507c76ef0ffa3fedd35d0bbee27b3c6f8004ad751aa75d99c1c6c8
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314114


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63444215
Cliente: 07163266- GLORIA QUINTERO VASQUEZ Razon Social: TIENDA GLORIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6561556 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 3 61 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANTERA
Dir Entrega: CL 8 # 3 61 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 1.00 U 9,480 0.00 9,480 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 13,411.77 IVA 5% IVA 19% 2,548.24


Valor Bruto 28,851.77 Valor Antes de IVA 28,851.77 Total IVA 2,548.24 VALOR TOTAL 31,400.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b5f1e01da6c036749a0544566f042599da44fa6ab2507c76ef0ffa3fedd35d0bbee27b3c6f8004ad751aa75d99c1c6c8
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314120


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60305600
Cliente: 07154385- LEONOR RODRIGUEZ ALMEIDA Razon Social: TIENDA NUBIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6651620 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 1-68 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANTERA
Dir Entrega: CL 8 # 1-68 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 2,105.97
Valor Bruto 41,322.03 Valor Antes de IVA 41,322.03 Total IVA 3,617.87 VALOR TOTAL 44,939.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c745059026f86aede11abe8807ae57189073361d8c7915ae2728a16ccf80a300adf85438a3bd6aa8421ceaf29ecb3e90
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314120


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60305600
Cliente: 07154385- LEONOR RODRIGUEZ ALMEIDA Razon Social: TIENDA NUBIA
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6651620 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 1-68 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANTERA
Dir Entrega: CL 8 # 1-68 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 2,105.97
Valor Bruto 41,322.03 Valor Antes de IVA 41,322.03 Total IVA 3,617.87 VALOR TOTAL 44,939.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c745059026f86aede11abe8807ae57189073361d8c7915ae2728a16ccf80a300adf85438a3bd6aa8421ceaf29ecb3e90
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314129


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63411824
Cliente: 064335767- DEVORA GOMEZ BELTRAN Razon Social: TIENDA LA MEJOR
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6543994 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8A # 1A-21 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANTERA
Dir Entrega: CL 8A # 1A-21 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 15,613.44 IVA 5% IVA 19% 2,966.55


Valor Bruto 24,853.44 Valor Antes de IVA 24,853.44 Total IVA 2,966.55 VALOR TOTAL 27,819.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7d827830e3c75d6083a6f95bb6337cebfabcdbf895ee6077eda35796e6080c679ca14eb09227fca3aaa64c6477a3da8e
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314129


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63411824
Cliente: 064335767- DEVORA GOMEZ BELTRAN Razon Social: TIENDA LA MEJOR
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 6543994 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8A # 1A-21 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANTERA
Dir Entrega: CL 8A # 1A-21 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 15,613.44 IVA 5% IVA 19% 2,966.55


Valor Bruto 24,853.44 Valor Antes de IVA 24,853.44 Total IVA 2,966.55 VALOR TOTAL 27,819.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7d827830e3c75d6083a6f95bb6337cebfabcdbf895ee6077eda35796e6080c679ca14eb09227fca3aaa64c6477a3da8e
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314245


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1037237883
Cliente: 064454008- SIRLEY SALAZAR URREA Razon Social: COMERCIALIZADORES EL POMARO
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3156567789 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL8 # 6 -15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CLL8 # 6 -15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 3.00 U 5,600 0.00 16,800 19
5 1428815-TRULULU SNACKS MASMELO NUBES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
7 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
8 1578647-TRULULU MASMELOS CHOCOVAINILLA DISP X 80 UNIDADES 2.00 U 6,400 0.00 12,800 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314245


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1037237883
Cliente: 064454008- SIRLEY SALAZAR URREA Razon Social: COMERCIALIZADORES EL POMARO
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3156567789 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL8 # 6 -15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CLL8 # 6 -15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 92,773.17 IVA 5% IVA 19% 17,626.90


Valor Bruto 92,773.17 Valor Antes de IVA 92,773.17 Total IVA 17,626.90 VALOR TOTAL 110,400.07
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7efa83dbebdacf6575bb9bb797a432e08a9544aa6eeae0252f3439b39c0f35f447c6e7975571a1f588973d7fb2f79a41
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1037237883
Cliente: 064454008- SIRLEY SALAZAR URREA Razon Social: COMERCIALIZADORES EL POMARO
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3156567789 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL8 # 6 -15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CLL8 # 6 -15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 3.00 U 5,600 0.00 16,800 19
5 1428815-TRULULU SNACKS MASMELO NUBES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
7 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
8 1578647-TRULULU MASMELOS CHOCOVAINILLA DISP X 80 UNIDADES 2.00 U 6,400 0.00 12,800 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1037237883
Cliente: 064454008- SIRLEY SALAZAR URREA Razon Social: COMERCIALIZADORES EL POMARO
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3156567789 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL8 # 6 -15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CLL8 # 6 -15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 92,773.17 IVA 5% IVA 19% 17,626.90


Valor Bruto 92,773.17 Valor Antes de IVA 92,773.17 Total IVA 17,626.90 VALOR TOTAL 110,400.07
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7efa83dbebdacf6575bb9bb797a432e08a9544aa6eeae0252f3439b39c0f35f447c6e7975571a1f588973d7fb2f79a41
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314247


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102355496
Cliente: 064459168- ANA MILENA CARVAJAL RINCON Razon Social: COSAS Y COSITAS ANA MY
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3007613700 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 2-81 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 2-81 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 8,067.24 IVA 5% IVA 19% 1,532.78


Valor Bruto 8,067.24 Valor Antes de IVA 8,067.24 Total IVA 1,532.78 VALOR TOTAL 9,600.02
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8a82f80802fa578cf6cc982a5657461a191a880bb7969dd81c0472625a60808c75f7a5ba0076b33b48112feafb6ae7f9
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102355496
Cliente: 064459168- ANA MILENA CARVAJAL RINCON Razon Social: COSAS Y COSITAS ANA MY
Vendedor: 901- SANDRA MILENA MANTILLA CASTRO Telefono: 3007613700 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 2-81 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA FERIA
Dir Entrega: CL 10 # 2-81 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 8,067.24 IVA 5% IVA 19% 1,532.78


Valor Bruto 8,067.24 Valor Antes de IVA 8,067.24 Total IVA 1,532.78 VALOR TOTAL 9,600.02
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8a82f80802fa578cf6cc982a5657461a191a880bb7969dd81c0472625a60808c75f7a5ba0076b33b48112feafb6ae7f9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313899


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:57:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91111314
Cliente: 07154318- FEISAL LIZARAZO DIAZ Razon Social: MEGA TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3174712282 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 15 D # 00-4 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS II
Dir Entrega: CL 15 D # 00-4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
4 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
5 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 4.00 U 4,800 0.00 19,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 34,579.81 IVA 5% IVA 19% 6,570.16


Valor Bruto 39,059.81 Valor Antes de IVA 39,059.81 Total IVA 6,570.16 VALOR TOTAL 45,629.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 44c46b0f1e1d86a50672f8b7b2f004ce388ac5f93ba7c785a5bbda4fe7f3afa0c5fcfe29c824de0dd15d192e15837a15
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313899


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:57:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91111314
Cliente: 07154318- FEISAL LIZARAZO DIAZ Razon Social: MEGA TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3174712282 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 15 D # 00-4 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS II
Dir Entrega: CL 15 D # 00-4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
4 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
5 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 4.00 U 4,800 0.00 19,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 34,579.81 IVA 5% IVA 19% 6,570.16


Valor Bruto 39,059.81 Valor Antes de IVA 39,059.81 Total IVA 6,570.16 VALOR TOTAL 45,629.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 44c46b0f1e1d86a50672f8b7b2f004ce388ac5f93ba7c785a5bbda4fe7f3afa0c5fcfe29c824de0dd15d192e15837a15
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:53:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363668
Cliente: 064447445- ADRIANA YURLEY SERRANO PRADA Razon Social: TIENDA ADRI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3135512901 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 17B #7W -83 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 17B #7W -83 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1279773-CUCHILLA SHICK D. FILO DISPLAY X 10 CAJITAS 1.00 U 13,320 0.00 13,320 19
3 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1345794-MENTA CHAO FRESA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
6 1427340-OKA LOKA CHICLE EN POLVO DISP X 12 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
7 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
8 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:53:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363668
Cliente: 064447445- ADRIANA YURLEY SERRANO PRADA Razon Social: TIENDA ADRI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3135512901 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 17B #7W -83 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 17B #7W -83 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1479281-SPLASH AQUA24 X 55 ML AMOUR CAJA X 48 4.00 U 6,580 0.00 26,320 19
10 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
11 1484505-OKA LOKA REVOLCON ATOMOS DISPX 48 PITILLOS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
12 1506108-RICATO CARAMELO RUSTICO STDO BOL X 50 1.00 U 3,900 0.00 3,900 19
13 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
14 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
15 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 6.00 U 830 0.00 4,980 19
16 1544014-MASMELOS ITALO CLORES X 80G 6.00 U 1,160 0.00 6,960 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:53:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363668
Cliente: 064447445- ADRIANA YURLEY SERRANO PRADA Razon Social: TIENDA ADRI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3135512901 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 17B #7W -83 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 17B #7W -83 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
17 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 4.00 U 3,340 0.00 13,360 19
18 1556991-SNACK CHOCO GOMITAS X 30g 6.00 U 960 0.00 5,760 19
19 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 4.00 U 2,770 0.00 11,080 19
20 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 136,537.82 IVA 5% IVA 19% 25,942.19


Valor Bruto 142,777.82 Valor Antes de IVA 142,777.82 Total IVA 25,942.19 VALOR TOTAL 168,720.00
Obs:
Total Items: 20

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 77003145df8ab32f03e288fe361654595bf9d4b4f6ad713d1722fb6d66304b81890b717af9d3b6f48bbc7946827fe5cf
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:53:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363668
Cliente: 064447445- ADRIANA YURLEY SERRANO PRADA Razon Social: TIENDA ADRI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3135512901 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 17B #7W -83 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 17B #7W -83 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1279773-CUCHILLA SHICK D. FILO DISPLAY X 10 CAJITAS 1.00 U 13,320 0.00 13,320 19
3 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1345794-MENTA CHAO FRESA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
6 1427340-OKA LOKA CHICLE EN POLVO DISP X 12 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
7 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
8 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:53:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363668
Cliente: 064447445- ADRIANA YURLEY SERRANO PRADA Razon Social: TIENDA ADRI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3135512901 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 17B #7W -83 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 17B #7W -83 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1479281-SPLASH AQUA24 X 55 ML AMOUR CAJA X 48 4.00 U 6,580 0.00 26,320 19
10 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
11 1484505-OKA LOKA REVOLCON ATOMOS DISPX 48 PITILLOS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
12 1506108-RICATO CARAMELO RUSTICO STDO BOL X 50 1.00 U 3,900 0.00 3,900 19
13 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
14 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
15 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 6.00 U 830 0.00 4,980 19
16 1544014-MASMELOS ITALO CLORES X 80G 6.00 U 1,160 0.00 6,960 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:53:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363668
Cliente: 064447445- ADRIANA YURLEY SERRANO PRADA Razon Social: TIENDA ADRI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3135512901 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 17B #7W -83 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 17B #7W -83 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
17 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 4.00 U 3,340 0.00 13,360 19
18 1556991-SNACK CHOCO GOMITAS X 30g 6.00 U 960 0.00 5,760 19
19 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 4.00 U 2,770 0.00 11,080 19
20 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 136,537.82 IVA 5% IVA 19% 25,942.19


Valor Bruto 142,777.82 Valor Antes de IVA 142,777.82 Total IVA 25,942.19 VALOR TOTAL 168,720.00
Obs:
Total Items: 20

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 77003145df8ab32f03e288fe361654595bf9d4b4f6ad713d1722fb6d66304b81890b717af9d3b6f48bbc7946827fe5cf
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 102376392
Cliente: 064450348- HERZON ARLEY MENDOZA Razon Social: DROGUERIA STEBAN RIOS
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3014500582 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 7 W -30 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 # 7 W -30 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1261688-CHAPSTICK TIENDAS X 4 NUEVA PRESENTAC. 1.00 U 32,970 0.00 32,970 19

Base IVA 5 Base IVA 19 27,705.88 IVA 5% IVA 19% 5,264.12


Valor Bruto 27,705.88 Valor Antes de IVA 27,705.88 Total IVA 5,264.12 VALOR TOTAL 32,970.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b767f078e04f9144b10a7122b6ae32d587274435b4bac324644d68c8c1a9a544ccf93193b8148d6aa05aeaf9158a0fb6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 102376392
Cliente: 064450348- HERZON ARLEY MENDOZA Razon Social: DROGUERIA STEBAN RIOS
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3014500582 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 7 W -30 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 # 7 W -30 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1261688-CHAPSTICK TIENDAS X 4 NUEVA PRESENTAC. 1.00 U 32,970 0.00 32,970 19

Base IVA 5 Base IVA 19 27,705.88 IVA 5% IVA 19% 5,264.12


Valor Bruto 27,705.88 Valor Antes de IVA 27,705.88 Total IVA 5,264.12 VALOR TOTAL 32,970.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b767f078e04f9144b10a7122b6ae32d587274435b4bac324644d68c8c1a9a544ccf93193b8148d6aa05aeaf9158a0fb6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:02:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37531514
Cliente: 064322012- DIANA MILENA GOMEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA LA NUEVA BENDICION
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3182084603 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5W#16B-41 Condición Pago: CONTADO Barrio: TEJADITOS
Dir Entrega: CR 5W#16B-41 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
3 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,815.13 IVA 5% IVA 19% 2,244.87


Valor Bruto 22,435.13 Valor Antes de IVA 22,435.13 Total IVA 2,244.87 VALOR TOTAL 24,680.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c2f79f9954ac6078e5ae929cd7323e571b23284be6d983c9f253e7af5ed0e8d57f8786b64dbaa478cccda0831dc89c28
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:02:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37531514
Cliente: 064322012- DIANA MILENA GOMEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA LA NUEVA BENDICION
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3182084603 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5W#16B-41 Condición Pago: CONTADO Barrio: TEJADITOS
Dir Entrega: CR 5W#16B-41 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
3 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,815.13 IVA 5% IVA 19% 2,244.87


Valor Bruto 22,435.13 Valor Antes de IVA 22,435.13 Total IVA 2,244.87 VALOR TOTAL 24,680.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: c2f79f9954ac6078e5ae929cd7323e571b23284be6d983c9f253e7af5ed0e8d57f8786b64dbaa478cccda0831dc89c28
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37942577
Cliente: 06184977- MARIA PIEDAD GALVIS GARCIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3188221998 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CARRERA 1 W NUMERO 15G-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIMAR
Dir Entrega: CARRERA 1 W NUMERO 15G-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
5 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
6 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
7 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
Base IVA 5 Base IVA 19 22,840.33 IVA 5% IVA 19% 4,339.66
Valor Bruto 38,320.33 Valor Antes de IVA 38,320.33 Total IVA 4,339.66 VALOR TOTAL 42,659.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f07c612c5c919bbb3b9add08a16bb333a2218d2fe15af93c3f80f89cc90a51f2240e649c47a39ec495eac615fee80ba6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313903


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37942577
Cliente: 06184977- MARIA PIEDAD GALVIS GARCIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3188221998 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CARRERA 1 W NUMERO 15G-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIMAR
Dir Entrega: CARRERA 1 W NUMERO 15G-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
5 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
6 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
7 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
Base IVA 5 Base IVA 19 22,840.33 IVA 5% IVA 19% 4,339.66
Valor Bruto 38,320.33 Valor Antes de IVA 38,320.33 Total IVA 4,339.66 VALOR TOTAL 42,659.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f07c612c5c919bbb3b9add08a16bb333a2218d2fe15af93c3f80f89cc90a51f2240e649c47a39ec495eac615fee80ba6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28337297
Cliente: 06201132- NIEVES ARIAS ROJAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6554132 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 16 G #1W-52 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIMAR
Dir Entrega: CL 16 G #1W-52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 20,754.24 Valor Antes de IVA 20,754.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 21,479.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9816e72f948009b9987b8449d4c8284f3b4123fa7e9f922821aef6c44a2d1a33f0c6e61113d86f42bca399722e22ea3f
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28337297
Cliente: 06201132- NIEVES ARIAS ROJAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6554132 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 16 G #1W-52 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIMAR
Dir Entrega: CL 16 G #1W-52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 20,754.24 Valor Antes de IVA 20,754.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 21,479.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9816e72f948009b9987b8449d4c8284f3b4123fa7e9f922821aef6c44a2d1a33f0c6e61113d86f42bca399722e22ea3f
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 604801176
Cliente: 064452843- CLAUDIA JOHANA MURRIILLO Razon Social: TIENDA JHONANA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3192742058 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL14 ·O 40 Condición Pago: CONTADO Barrio: CEDROS
Dir Entrega: CLL14 ·O 40 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.20 Base IVA 19 21,563.02 IVA 5% 483.81 IVA 19% 4,096.97
Valor Bruto 31,239.22 Valor Antes de IVA 31,239.22 Total IVA 4,580.78 VALOR TOTAL 35,820.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ec962564612b3aeb327508944525c507de952853ddade9fff392b0903a59f83a70462d6956cd47cfff255602730d84c8
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 604801176
Cliente: 064452843- CLAUDIA JOHANA MURRIILLO Razon Social: TIENDA JHONANA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3192742058 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL14 ·O 40 Condición Pago: CONTADO Barrio: CEDROS
Dir Entrega: CLL14 ·O 40 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.20 Base IVA 19 21,563.02 IVA 5% 483.81 IVA 19% 4,096.97
Valor Bruto 31,239.22 Valor Antes de IVA 31,239.22 Total IVA 4,580.78 VALOR TOTAL 35,820.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ec962564612b3aeb327508944525c507de952853ddade9fff392b0903a59f83a70462d6956cd47cfff255602730d84c8
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313906


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:17:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91079537
Cliente: 064461665- WILMER MENESES TORRES Razon Social: DROGUERIA TODO SALUD
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3228505623 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 W # 16 D -06 Condición Pago: CONTADO Barrio: TEJADITOS
Dir Entrega: CR 5 W # 16 D -06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1485326-INTIBON SALVIA Y CALEND. DOYPACK X 80g 2.00 U 3,220 0.00 6,440 0
4 1485327-INTIBON CALENDULA DOYPACK X 70g 2.00 U 3,220 0.00 6,440 0
5 1490454-INTIBON VINAGRE MZANA YCALENDULA DOYPACK X 70g 2.00 U 3,220 0.00 6,440 0
6 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 3.00 U 11,670 0.00 35,010 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,117.64 IVA 5% IVA 19% 3,062.35


Valor Bruto 70,447.64 Valor Antes de IVA 70,447.64 Total IVA 3,062.35 VALOR TOTAL 73,509.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fd8c0166b8213eb694bfd4d7ef194aa45c47306201c9fce83f2f44847a6bab28dfcdea308a138dc10c70c1cd1b937b43
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:17:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91079537
Cliente: 064461665- WILMER MENESES TORRES Razon Social: DROGUERIA TODO SALUD
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3228505623 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 W # 16 D -06 Condición Pago: CONTADO Barrio: TEJADITOS
Dir Entrega: CR 5 W # 16 D -06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1485326-INTIBON SALVIA Y CALEND. DOYPACK X 80g 2.00 U 3,220 0.00 6,440 0
4 1485327-INTIBON CALENDULA DOYPACK X 70g 2.00 U 3,220 0.00 6,440 0
5 1490454-INTIBON VINAGRE MZANA YCALENDULA DOYPACK X 70g 2.00 U 3,220 0.00 6,440 0
6 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 3.00 U 11,670 0.00 35,010 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,117.64 IVA 5% IVA 19% 3,062.35


Valor Bruto 70,447.64 Valor Antes de IVA 70,447.64 Total IVA 3,062.35 VALOR TOTAL 73,509.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fd8c0166b8213eb694bfd4d7ef194aa45c47306201c9fce83f2f44847a6bab28dfcdea308a138dc10c70c1cd1b937b43
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63348811
Cliente: 064417684- GLORIA GARCIA PEREZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6557867 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 3 W # 13-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA MARCELA 1
Dir Entrega: DG 3 W # 13-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 19,815.20 Valor Antes de IVA 19,815.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 20,419.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 916440ba259b792a226cc3ebc986c4c2741bf810b6677508f6f71cc94b19c936e52aec934c6999974fe32514199432f4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313907


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63348811
Cliente: 064417684- GLORIA GARCIA PEREZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6557867 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 3 W # 13-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA MARCELA 1
Dir Entrega: DG 3 W # 13-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 19,815.20 Valor Antes de IVA 19,815.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 20,419.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 916440ba259b792a226cc3ebc986c4c2741bf810b6677508f6f71cc94b19c936e52aec934c6999974fe32514199432f4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313908


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:41:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 100950100
Cliente: 064343525- DAVID PORRAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6040432 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3W#14-169 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA MARCELA
Dir Entrega: CR 3W#14-169 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 34,120.00 Valor Antes de IVA 34,120.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 34,120.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: d4d5031dffcd86fd85737b0d120e9e5b241c9e2ee6de9bbee413844793175b55850e228acdef49f4a6ee243152498273
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:41:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 100950100
Cliente: 064343525- DAVID PORRAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6040432 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3W#14-169 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA MARCELA
Dir Entrega: CR 3W#14-169 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 34,120.00 Valor Antes de IVA 34,120.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 34,120.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: d4d5031dffcd86fd85737b0d120e9e5b241c9e2ee6de9bbee413844793175b55850e228acdef49f4a6ee243152498273
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91220473
Cliente: 064345239- ERVIN JAVIER LUNA PRADA Razon Social: TIENDA EL TURCO
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3233056746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 3A-22 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3AN # 3A-22 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 2ed1fbea2ee9f9cfd2b53c381772fc6bd2f89d0d1c515a1edaf949a6dce92a39f5e94743a73d9f7659686aebe13266b8
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91220473
Cliente: 064345239- ERVIN JAVIER LUNA PRADA Razon Social: TIENDA EL TURCO
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3233056746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 3A-22 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3AN # 3A-22 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2ed1fbea2ee9f9cfd2b53c381772fc6bd2f89d0d1c515a1edaf949a6dce92a39f5e94743a73d9f7659686aebe13266b8
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314210


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 32845306
Cliente: 06202317- IVETH FERNANDA CRUZ RAMIREZ Razon Social: MERCALLEJUELAS
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6387200 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 8-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: CALLEJUELAS
Dir Entrega: CL 3AN # 8-58 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1259118-OKA LOKA DISP X 12 1.00 U 10,400 0.00 10,400 19
4 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
5 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
6 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
7 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
Base IVA 5 24,190.44 Base IVA 19 32,436.97 IVA 5% 1,209.52 IVA 19% 6,163.02
Valor Bruto 56,627.41 Valor Antes de IVA 56,627.41 Total IVA 7,372.55 VALOR TOTAL 63,999.96
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43288c28f259ffe22c82c739aead5b88f234d49e21428988997a6bdb32a144dbf023d3de64bebd8060baa5a7a27d2616
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 32845306
Cliente: 06202317- IVETH FERNANDA CRUZ RAMIREZ Razon Social: MERCALLEJUELAS
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6387200 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 8-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: CALLEJUELAS
Dir Entrega: CL 3AN # 8-58 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1259118-OKA LOKA DISP X 12 1.00 U 10,400 0.00 10,400 19
4 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
5 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
6 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
7 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
Base IVA 5 24,190.44 Base IVA 19 32,436.97 IVA 5% 1,209.52 IVA 19% 6,163.02
Valor Bruto 56,627.41 Valor Antes de IVA 56,627.41 Total IVA 7,372.55 VALOR TOTAL 63,999.96
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43288c28f259ffe22c82c739aead5b88f234d49e21428988997a6bdb32a144dbf023d3de64bebd8060baa5a7a27d2616
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 21231743
Cliente: 064373296- MYRIAM RUIZ SANDOVAL Razon Social: MERCATODO
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6913826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN#1B-135 LOCAL 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: CALLEJUELAS
Dir Entrega: CL 3AN#1B-135 LOCAL 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
2 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 44,752.28 Base IVA 19 12,100.86 IVA 5% 2,237.61 IVA 19% 2,299.16
Valor Bruto 56,853.14 Valor Antes de IVA 56,853.14 Total IVA 4,536.78 VALOR TOTAL 61,389.92
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bd5330e4c6c6d5ae38019f4de7cc6c390fee25ca2909202710f6291af7457b83aeda8f609b537acc1b20e3e48a41a72a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 21231743
Cliente: 064373296- MYRIAM RUIZ SANDOVAL Razon Social: MERCATODO
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6913826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN#1B-135 LOCAL 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: CALLEJUELAS
Dir Entrega: CL 3AN#1B-135 LOCAL 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
2 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 44,752.28 Base IVA 19 12,100.86 IVA 5% 2,237.61 IVA 19% 2,299.16
Valor Bruto 56,853.14 Valor Antes de IVA 56,853.14 Total IVA 4,536.78 VALOR TOTAL 61,389.92
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bd5330e4c6c6d5ae38019f4de7cc6c390fee25ca2909202710f6291af7457b83aeda8f609b537acc1b20e3e48a41a72a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314212


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475246
Cliente: 064341442- JACKELINE ALBORNOZ DUARTE Razon Social: MICRO DE LA RIOJA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3183141922 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 8-150 LA RIOJA CONJUNTO Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RIOJA
Dir Entrega: CL 3AN # 8-150 LA RIOJA CONJUNTO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0a3d5e9dce4cee17506a64120747fda2231a2f693de7c286cae4da89478872185d95fe672d632f82dd86a04c850f4cd7
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475246
Cliente: 064341442- JACKELINE ALBORNOZ DUARTE Razon Social: MICRO DE LA RIOJA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3183141922 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 8-150 LA RIOJA CONJUNTO Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RIOJA
Dir Entrega: CL 3AN # 8-150 LA RIOJA CONJUNTO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 0a3d5e9dce4cee17506a64120747fda2231a2f693de7c286cae4da89478872185d95fe672d632f82dd86a04c850f4cd7
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63304837
Cliente: 064338907- MARY LUZ AFANADOR MORENO Razon Social: DONDE BETSY
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3186492914 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ H CS 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN TELMO
Dir Entrega: MZ H CS 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
4 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 4.00 U 4,170 0.00 16,680 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
6 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 23,142.84 Base IVA 19 10,756.30 IVA 5% 1,157.14 IVA 19% 2,043.70
Valor Bruto 40,469.14 Valor Antes de IVA 40,469.14 Total IVA 3,200.84 VALOR TOTAL 43,669.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a0facbae153feb17ecd0b43194ece5b38d7e212cc2b591dc3ce8d1b7faf918e16577ba04fe1ea39e1d163dae99c05620
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314214


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63304837
Cliente: 064338907- MARY LUZ AFANADOR MORENO Razon Social: DONDE BETSY
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3186492914 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ H CS 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN TELMO
Dir Entrega: MZ H CS 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
4 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 4.00 U 4,170 0.00 16,680 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
6 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 23,142.84 Base IVA 19 10,756.30 IVA 5% 1,157.14 IVA 19% 2,043.70
Valor Bruto 40,469.14 Valor Antes de IVA 40,469.14 Total IVA 3,200.84 VALOR TOTAL 43,669.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a0facbae153feb17ecd0b43194ece5b38d7e212cc2b591dc3ce8d1b7faf918e16577ba04fe1ea39e1d163dae99c05620
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13807850
Cliente: 064341885- PEDRO QUINTANILLA MARTINEZ Razon Social: PAPELERIA Y MISCELANEA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6564262 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MN B CASA 4 Condición Pago: CONTADO Barrio: SANTELMO ll
Dir Entrega: MN B CASA 4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279751-PILA CARBON "D" CHAROLA X 12 UNDS 1.00 U 19,680 0.00 19,680 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,537.82 IVA 5% IVA 19% 3,142.19


Valor Bruto 16,537.82 Valor Antes de IVA 16,537.82 Total IVA 3,142.19 VALOR TOTAL 19,680.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1827aec7efab51e75e258c795b9164baf3c4248bf33037e4eb613032b6f217d55a0506339bc9df7c0555150a2157775e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314216


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13807850
Cliente: 064341885- PEDRO QUINTANILLA MARTINEZ Razon Social: PAPELERIA Y MISCELANEA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6564262 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MN B CASA 4 Condición Pago: CONTADO Barrio: SANTELMO ll
Dir Entrega: MN B CASA 4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279751-PILA CARBON "D" CHAROLA X 12 UNDS 1.00 U 19,680 0.00 19,680 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,537.82 IVA 5% IVA 19% 3,142.19


Valor Bruto 16,537.82 Valor Antes de IVA 16,537.82 Total IVA 3,142.19 VALOR TOTAL 19,680.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1827aec7efab51e75e258c795b9164baf3c4248bf33037e4eb613032b6f217d55a0506339bc9df7c0555150a2157775e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314218


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353603
Cliente: 064464662- LUIS ALEJANDRO BARAJAS AGUILAR Razon Social: SALSAMENTARIA ZONA 91
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3152701502 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 1 B NORTE 7 C-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGETINA
Dir Entrega: TV 1 B NORTE 7 C-14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 2.00 U 8,000 0.00 16,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,445.38 IVA 5% IVA 19% 2,554.62


Valor Bruto 13,445.38 Valor Antes de IVA 13,445.38 Total IVA 2,554.62 VALOR TOTAL 16,000.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af94b7e99a6c815987b4fca6fd28301e4cee5ac567f4fec6ecd15bd74e4e78f8eb6417ee6e8c5b289a10ba3666508c80
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314218


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353603
Cliente: 064464662- LUIS ALEJANDRO BARAJAS AGUILAR Razon Social: SALSAMENTARIA ZONA 91
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3152701502 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 1 B NORTE 7 C-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGETINA
Dir Entrega: TV 1 B NORTE 7 C-14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 2.00 U 8,000 0.00 16,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,445.38 IVA 5% IVA 19% 2,554.62


Valor Bruto 13,445.38 Valor Antes de IVA 13,445.38 Total IVA 2,554.62 VALOR TOTAL 16,000.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af94b7e99a6c815987b4fca6fd28301e4cee5ac567f4fec6ecd15bd74e4e78f8eb6417ee6e8c5b289a10ba3666508c80
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5726337
Cliente: 06192266- MARCO TULIO DURAN FERNANDEZ Razon Social: MICROMERCADO LA PAMPA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3503982321 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRANS 1EN 6C-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: ARGENTINA
Dir Entrega: TRANS 1EN 6C-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1485327-INTIBON CALENDULA DOYPACK X 70g 1.00 U 3,220 0.00 3,220 0
3 1580735-OF. KONZIL TRIPACK SEDA SH+ACO+CP 25ML (-15%) 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
4 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 22,857.14 IVA 5% IVA 19% 4,342.86


Valor Bruto 28,167.14 Valor Antes de IVA 28,167.14 Total IVA 4,342.86 VALOR TOTAL 32,510.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e9b3b1a800bdcde8a1f02eeba8f3c1a2de897478239d86b9137d3d8d8c47e39b50058fa32ac5ff8610ec05c700e1e811
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5726337
Cliente: 06192266- MARCO TULIO DURAN FERNANDEZ Razon Social: MICROMERCADO LA PAMPA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3503982321 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRANS 1EN 6C-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: ARGENTINA
Dir Entrega: TRANS 1EN 6C-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1485327-INTIBON CALENDULA DOYPACK X 70g 1.00 U 3,220 0.00 3,220 0
3 1580735-OF. KONZIL TRIPACK SEDA SH+ACO+CP 25ML (-15%) 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
4 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 22,857.14 IVA 5% IVA 19% 4,342.86


Valor Bruto 28,167.14 Valor Antes de IVA 28,167.14 Total IVA 4,342.86 VALOR TOTAL 32,510.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e9b3b1a800bdcde8a1f02eeba8f3c1a2de897478239d86b9137d3d8d8c47e39b50058fa32ac5ff8610ec05c700e1e811
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314223


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63536824
Cliente: 064448113- SANDRA PATRICIA ARDILA GAMBOA Razon Social: TIENDA SANDRA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3168872427 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 7 # 1 NORTE -15 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGENTINA
Dir Entrega: DG 7 # 1 NORTE -15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 21,236.93 Valor Antes de IVA 21,236.93 Total IVA 2,003.02 VALOR TOTAL 23,239.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7c91034901220f963937c5839e00af2358a3d8cdf9e238565cafb531506121271d7c34b1b36f133a681c1ffe4b48834c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314223


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63536824
Cliente: 064448113- SANDRA PATRICIA ARDILA GAMBOA Razon Social: TIENDA SANDRA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3168872427 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 7 # 1 NORTE -15 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGENTINA
Dir Entrega: DG 7 # 1 NORTE -15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 21,236.93 Valor Antes de IVA 21,236.93 Total IVA 2,003.02 VALOR TOTAL 23,239.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7c91034901220f963937c5839e00af2358a3d8cdf9e238565cafb531506121271d7c34b1b36f133a681c1ffe4b48834c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314225


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63302157
Cliente: 07164517- AURA ROSA MARTINEZ ESPITIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6544475 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 1B NORTE # 6C 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGENTINA
Dir Entrega: TV 1B NORTE # 6C 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334807-MENTA CHAO LIMON LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 1345794-MENTA CHAO FRESA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
4 1428820-BIANCHI EN LINEA CHOCOLATE DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
5 1428821-BIANCHI EN LINEA CHOC. BLANC DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
6 1557465-WHISKAS SECO POLLO Y LECHE ADULTO BOL 1,5KG 1.00 U 22,090 0.00 22,090 5
7 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
8 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0
Base IVA 5 33,133.30 Base IVA 19 20,000.02 IVA 5% 1,656.66 IVA 19% 3,800.00
Valor Bruto 55,223.32 Valor Antes de IVA 55,223.32 Total IVA 5,456.67 VALOR TOTAL 60,679.99
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6fd7865d3fcd951d2f8b4094471d8cf75325419e4a66c589996bf0db734f4a0d1d66a3b103c0a6eff966693154b4f980
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314225


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63302157
Cliente: 07164517- AURA ROSA MARTINEZ ESPITIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6544475 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 1B NORTE # 6C 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGENTINA
Dir Entrega: TV 1B NORTE # 6C 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334807-MENTA CHAO LIMON LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 1345794-MENTA CHAO FRESA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
4 1428820-BIANCHI EN LINEA CHOCOLATE DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
5 1428821-BIANCHI EN LINEA CHOC. BLANC DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
6 1557465-WHISKAS SECO POLLO Y LECHE ADULTO BOL 1,5KG 1.00 U 22,090 0.00 22,090 5
7 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
8 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0
Base IVA 5 33,133.30 Base IVA 19 20,000.02 IVA 5% 1,656.66 IVA 19% 3,800.00
Valor Bruto 55,223.32 Valor Antes de IVA 55,223.32 Total IVA 5,456.67 VALOR TOTAL 60,679.99
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6fd7865d3fcd951d2f8b4094471d8cf75325419e4a66c589996bf0db734f4a0d1d66a3b103c0a6eff966693154b4f980
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314228


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095701772
Cliente: 07181008- JUAN CAMILO BUENAHORA RODRIGUEZ Razon Social: SUPERMERCADO
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3224665298 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 5 # 1GNORTE -13 Condición Pago: CONTADO Barrio: ARGENTINA
Dir Entrega: DG 5 # 1GNORTE -13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2185abb781aad9c4d46f0e6cf92d84a05c47d2dc71cf178244b2d63cb4f43b18ec6926097a02268d1f7653fcdc233184
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314228


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095701772
Cliente: 07181008- JUAN CAMILO BUENAHORA RODRIGUEZ Razon Social: SUPERMERCADO
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3224665298 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 5 # 1GNORTE -13 Condición Pago: CONTADO Barrio: ARGENTINA
Dir Entrega: DG 5 # 1GNORTE -13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2185abb781aad9c4d46f0e6cf92d84a05c47d2dc71cf178244b2d63cb4f43b18ec6926097a02268d1f7653fcdc233184
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314231


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27992984
Cliente: 064326691- NOHEMI ACEVEDO QUINTERO Razon Social: MICROMERCADO FLOR DE LIZ
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6544440 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 1G NORTE # 4B-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: ARGENTINA
Dir Entrega: TV 1G NORTE # 4B-14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 6,722.68 IVA 5% 604.76 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 18,817.88 Valor Antes de IVA 18,817.88 Total IVA 1,882.07 VALOR TOTAL 20,699.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 931467377c91e82af04eb6391f1e2371cd019fae812447ab311999ab88f454b66666b7fdb59d21e648ad926b5903ea27
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314231


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27992984
Cliente: 064326691- NOHEMI ACEVEDO QUINTERO Razon Social: MICROMERCADO FLOR DE LIZ
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6544440 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 1G NORTE # 4B-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: ARGENTINA
Dir Entrega: TV 1G NORTE # 4B-14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 6,722.68 IVA 5% 604.76 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 18,817.88 Valor Antes de IVA 18,817.88 Total IVA 1,882.07 VALOR TOTAL 20,699.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 931467377c91e82af04eb6391f1e2371cd019fae812447ab311999ab88f454b66666b7fdb59d21e648ad926b5903ea27
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314232


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1116778682
Cliente: 064464719- ANLLY SILENIA NUÑEZ Razon Social: AUTOSERVICIO BOQUES DE ARAJUEZ
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 321395231 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4 # 140 - 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BOSQUEZ DE ARAJUEZ
Dir Entrega: CRA 4 # 140 - 102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
2 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
6 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
7 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 5.00 U 2,540 0.00 12,700 5
8 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314232


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1116778682
Cliente: 064464719- ANLLY SILENIA NUÑEZ Razon Social: AUTOSERVICIO BOQUES DE ARAJUEZ
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 321395231 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4 # 140 - 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BOSQUEZ DE ARAJUEZ
Dir Entrega: CRA 4 # 140 - 102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 66,371.33 Base IVA 19 22,184.87 IVA 5% 3,318.57 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 114,816.20 Valor Antes de IVA 114,816.20 Total IVA 7,533.69 VALOR TOTAL 122,349.89
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 1e698412e63f736d53c064fb72a24d4228e1d5738ca7b432870e1d1b75333fe1f00bcbf7d668ef078390a7686f431b24
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1116778682
Cliente: 064464719- ANLLY SILENIA NUÑEZ Razon Social: AUTOSERVICIO BOQUES DE ARAJUEZ
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 321395231 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4 # 140 - 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BOSQUEZ DE ARAJUEZ
Dir Entrega: CRA 4 # 140 - 102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
2 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
6 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
7 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 5.00 U 2,540 0.00 12,700 5
8 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1116778682
Cliente: 064464719- ANLLY SILENIA NUÑEZ Razon Social: AUTOSERVICIO BOQUES DE ARAJUEZ
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 321395231 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4 # 140 - 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BOSQUEZ DE ARAJUEZ
Dir Entrega: CRA 4 # 140 - 102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 66,371.33 Base IVA 19 22,184.87 IVA 5% 3,318.57 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 114,816.20 Valor Antes de IVA 114,816.20 Total IVA 7,533.69 VALOR TOTAL 122,349.89
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1e698412e63f736d53c064fb72a24d4228e1d5738ca7b432870e1d1b75333fe1f00bcbf7d668ef078390a7686f431b24
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91067607
Cliente: 064444982- ROBERTO ROMERO ROMERO Razon Social: TIENDA GETSEMANI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3176588940 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4#1NB10 Condición Pago: CONTADO Barrio: BOSQUES DE ARAJUEZ
Dir Entrega: CRA 4#1NB10 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
3 1484505-OKA LOKA REVOLCON ATOMOS DISPX 48 PITILLOS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,663.86 IVA 5% IVA 19% 1,836.13


Valor Bruto 17,383.86 Valor Antes de IVA 17,383.86 Total IVA 1,836.13 VALOR TOTAL 19,219.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 954e99f473faf7b9d3af1b6e610be17dd44b31f4f4d81a0f93dbcf0086efe39a7473285109c5fdd26b1d93d9889a407e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91067607
Cliente: 064444982- ROBERTO ROMERO ROMERO Razon Social: TIENDA GETSEMANI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3176588940 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4#1NB10 Condición Pago: CONTADO Barrio: BOSQUES DE ARAJUEZ
Dir Entrega: CRA 4#1NB10 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
3 1484505-OKA LOKA REVOLCON ATOMOS DISPX 48 PITILLOS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,663.86 IVA 5% IVA 19% 1,836.13


Valor Bruto 17,383.86 Valor Antes de IVA 17,383.86 Total IVA 1,836.13 VALOR TOTAL 19,219.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 954e99f473faf7b9d3af1b6e610be17dd44b31f4f4d81a0f93dbcf0086efe39a7473285109c5fdd26b1d93d9889a407e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314237


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37888576
Cliente: 06218349- ANA LUCIA ANGARITA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3015311312 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 A N # 3-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3 A N # 3-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 11,260.51 IVA 5% IVA 19% 2,139.50


Valor Bruto 13,350.51 Valor Antes de IVA 13,350.51 Total IVA 2,139.50 VALOR TOTAL 15,490.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 305d05b5dc0e7f268d42c00a6f5c25893cbb7f90ab70c8460efb0dc7154200c69d891de3894849c561f06c5fbe148082
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37888576
Cliente: 06218349- ANA LUCIA ANGARITA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3015311312 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 A N # 3-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3 A N # 3-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 11,260.51 IVA 5% IVA 19% 2,139.50


Valor Bruto 13,350.51 Valor Antes de IVA 13,350.51 Total IVA 2,139.50 VALOR TOTAL 15,490.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 305d05b5dc0e7f268d42c00a6f5c25893cbb7f90ab70c8460efb0dc7154200c69d891de3894849c561f06c5fbe148082
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314238


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13702489
Cliente: 064436200- LUIS ALFONSO BAUTISTA BAUTISTA Razon Social: TIENDA BAUDI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3144151124 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1N # 0W-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 1N # 0W-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 3,529.41 IVA 5% 483.81 IVA 19% 670.59
Valor Bruto 13,205.57 Valor Antes de IVA 13,205.57 Total IVA 1,154.40 VALOR TOTAL 14,359.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c2af69cbe2f69c0a460575acb3e709ef22c0da6f36377f8daeeee4c55e5897790840a528ec2286b63fb57f0de013195f
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13702489
Cliente: 064436200- LUIS ALFONSO BAUTISTA BAUTISTA Razon Social: TIENDA BAUDI
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3144151124 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1N # 0W-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 1N # 0W-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 3,529.41 IVA 5% 483.81 IVA 19% 670.59
Valor Bruto 13,205.57 Valor Antes de IVA 13,205.57 Total IVA 1,154.40 VALOR TOTAL 14,359.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c2af69cbe2f69c0a460575acb3e709ef22c0da6f36377f8daeeee4c55e5897790840a528ec2286b63fb57f0de013195f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314240


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63285186
Cliente: 064406060- GLORIA ROCIO GAITAN QUICENO Razon Social: MISCELANEA Y CACHARRRERIA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3187656480 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 0 W 0 N -16 Condición Pago: CONTADO Barrio: PAISANDU
Dir Entrega: CR 0 W 0 N -16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
2 3541-INCAUCA ZERO SOB. RISTRA X 15 DUOS 1.00 U 3,600 0.00 3,600 5

Base IVA 5 3,428.57 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% 171.43 IVA 19% 3,750.51
Valor Bruto 23,168.07 Valor Antes de IVA 23,168.07 Total IVA 3,921.93 VALOR TOTAL 27,090.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 878f7250e13f4fc22bba4a4e64b55a4f6285042b2f34271905a97720afd99946edfc564be4dfc4c6ef84a6b81b3f515d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314240


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63285186
Cliente: 064406060- GLORIA ROCIO GAITAN QUICENO Razon Social: MISCELANEA Y CACHARRRERIA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3187656480 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 0 W 0 N -16 Condición Pago: CONTADO Barrio: PAISANDU
Dir Entrega: CR 0 W 0 N -16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
2 3541-INCAUCA ZERO SOB. RISTRA X 15 DUOS 1.00 U 3,600 0.00 3,600 5

Base IVA 5 3,428.57 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% 171.43 IVA 19% 3,750.51
Valor Bruto 23,168.07 Valor Antes de IVA 23,168.07 Total IVA 3,921.93 VALOR TOTAL 27,090.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 878f7250e13f4fc22bba4a4e64b55a4f6285042b2f34271905a97720afd99946edfc564be4dfc4c6ef84a6b81b3f515d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314241


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13924811
Cliente: 07176998- PEDRO ESCOBAR Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3187863367 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL OW # 8-88 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL OW # 8-88 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593374-DOLEX GRIPA X 48 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 38,640 0.00 38,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 38,640.00 Valor Antes de IVA 38,640.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 38,640.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aff1a0132959db0aba17f7c3bf727d0311c7725411f24c965d1472ab381e2d66357ef4ae90c7d2a7decfd13aa1553e87
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314241


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13924811
Cliente: 07176998- PEDRO ESCOBAR Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3187863367 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL OW # 8-88 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL OW # 8-88 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593374-DOLEX GRIPA X 48 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 38,640 0.00 38,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 38,640.00 Valor Antes de IVA 38,640.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 38,640.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aff1a0132959db0aba17f7c3bf727d0311c7725411f24c965d1472ab381e2d66357ef4ae90c7d2a7decfd13aa1553e87
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314243


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28335083
Cliente: 06208893- LUCILA AMEZQUITA OSMA Razon Social: TIENDA LUCILA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6787382 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV2 # 0W-106 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DEL TALAO CA
Dir Entrega: TV2 # 0W-106 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 45,613.43 IVA 5% IVA 19% 8,666.55


Valor Bruto 45,613.43 Valor Antes de IVA 45,613.43 Total IVA 8,666.55 VALOR TOTAL 54,279.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 80d286693a87c23c1ce8a2713e3237981bc8b8f85db4c5b970d72af7d6619308d0cc85ab12359e21d145a006faa65ca6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314243


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28335083
Cliente: 06208893- LUCILA AMEZQUITA OSMA Razon Social: TIENDA LUCILA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 6787382 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV2 # 0W-106 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DEL TALAO CA
Dir Entrega: TV2 # 0W-106 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 45,613.43 IVA 5% IVA 19% 8,666.55


Valor Bruto 45,613.43 Valor Antes de IVA 45,613.43 Total IVA 8,666.55 VALOR TOTAL 54,279.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 80d286693a87c23c1ce8a2713e3237981bc8b8f85db4c5b970d72af7d6619308d0cc85ab12359e21d145a006faa65ca6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314244


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13563627
Cliente: 064438233- JAIME TAMI ANAYA Razon Social: LA ESPERANZA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3204255159 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 0W-118 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3AN # 0W-118 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 15,126.05 IVA 5% IVA 19% 2,873.95


Valor Bruto 43,106.05 Valor Antes de IVA 43,106.05 Total IVA 2,873.95 VALOR TOTAL 45,980.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5b60b6d63c53a9edb2ed4ba21ce0c74c2cac189efcec8c5d5a09c5b961c6082181992aaa2304f53c96280a8d82df8f99
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314244


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13563627
Cliente: 064438233- JAIME TAMI ANAYA Razon Social: LA ESPERANZA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3204255159 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 0W-118 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3AN # 0W-118 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 15,126.05 IVA 5% IVA 19% 2,873.95


Valor Bruto 43,106.05 Valor Antes de IVA 43,106.05 Total IVA 2,873.95 VALOR TOTAL 45,980.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5b60b6d63c53a9edb2ed4ba21ce0c74c2cac189efcec8c5d5a09c5b961c6082181992aaa2304f53c96280a8d82df8f99
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314256


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102370533
Cliente: 064459818- DISLEY GARCIA PINEDA Razon Social: SHAYIS
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3208409182 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 N# 100-88 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3 N# 100-88 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 17,647.06 IVA 5% IVA 19% 3,352.94


Valor Bruto 17,647.06 Valor Antes de IVA 17,647.06 Total IVA 3,352.94 VALOR TOTAL 21,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b502888e473aa48b210218aaafd7e3a0a8d6db1e070f1575befaaf8fd00bd82121d498dbf9d84f840e6bb10ad4426a48
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314256


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102370533
Cliente: 064459818- DISLEY GARCIA PINEDA Razon Social: SHAYIS
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3208409182 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 N# 100-88 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3 N# 100-88 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 17,647.06 IVA 5% IVA 19% 3,352.94


Valor Bruto 17,647.06 Valor Antes de IVA 17,647.06 Total IVA 3,352.94 VALOR TOTAL 21,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b502888e473aa48b210218aaafd7e3a0a8d6db1e070f1575befaaf8fd00bd82121d498dbf9d84f840e6bb10ad4426a48
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314314


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63441312
Cliente: 07164518- IRMA VELOZA MORENO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3133861364 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRANS 1F NORTE #5B-43 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGENTINA
Dir Entrega: TRANS 1F NORTE #5B-43 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 52,009.42 Base IVA 19 15,294.11 IVA 5% 2,600.47 IVA 19% 2,905.88
Valor Bruto 67,303.53 Valor Antes de IVA 67,303.53 Total IVA 5,506.35 VALOR TOTAL 72,809.88
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c7d9aa0b42216fd325f37014b716a4fc09bc4363925c094ed34989e984a406a0c00b48edeef57b7130cb7d00dafb1157
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314314


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63441312
Cliente: 07164518- IRMA VELOZA MORENO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 902- OMAIRA NAVAS BARAJAS Telefono: 3133861364 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRANS 1F NORTE #5B-43 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ARGENTINA
Dir Entrega: TRANS 1F NORTE #5B-43 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 52,009.42 Base IVA 19 15,294.11 IVA 5% 2,600.47 IVA 19% 2,905.88
Valor Bruto 67,303.53 Valor Antes de IVA 67,303.53 Total IVA 5,506.35 VALOR TOTAL 72,809.88
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c7d9aa0b42216fd325f37014b716a4fc09bc4363925c094ed34989e984a406a0c00b48edeef57b7130cb7d00dafb1157
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313949


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102375944
Cliente: 061094325038- JANETH KARINE FERREIRA MANTILLA Razon Social: MICRO CAMINO DEL PARQUE
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3167867624 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6# 13- 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO PIEDECUESTA
Dir Entrega: CR 6# 13- 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336105-BOLIGRAFO KM-100 NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1483933-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 450 1.00 U 2,360 0.00 2,360 0
3 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
5 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 12,201.68 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,318.32
Valor Bruto 42,096.88 Valor Antes de IVA 42,096.88 Total IVA 2,923.08 VALOR TOTAL 45,019.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 605d381646b70d83c55aed202342ecb44a46d6a436987d79c1c418ebfadb936951b07dd1c623a8c0b077e6d666a462c6
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313949


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102375944
Cliente: 061094325038- JANETH KARINE FERREIRA MANTILLA Razon Social: MICRO CAMINO DEL PARQUE
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3167867624 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6# 13- 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO PIEDECUESTA
Dir Entrega: CR 6# 13- 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336105-BOLIGRAFO KM-100 NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1483933-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 450 1.00 U 2,360 0.00 2,360 0
3 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
5 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 12,201.68 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,318.32
Valor Bruto 42,096.88 Valor Antes de IVA 42,096.88 Total IVA 2,923.08 VALOR TOTAL 45,019.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 605d381646b70d83c55aed202342ecb44a46d6a436987d79c1c418ebfadb936951b07dd1c623a8c0b077e6d666a462c6
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313970


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63442600
Cliente: 064454454- ANA BELEN CAPACHO VELANDIA Razon Social: DOÑA BELEN
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3005742006 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 #4-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARRO BLANCO
Dir Entrega: CL 17 #4-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3364adcb909050e67186e9d5b6af72902bfc2712b4e2be491326e2f994f587b2f6ca95ddd27d64d885c68138c7eef9a7
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313970


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63442600
Cliente: 064454454- ANA BELEN CAPACHO VELANDIA Razon Social: DOÑA BELEN
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3005742006 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 #4-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARRO BLANCO
Dir Entrega: CL 17 #4-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3364adcb909050e67186e9d5b6af72902bfc2712b4e2be491326e2f994f587b2f6ca95ddd27d64d885c68138c7eef9a7
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313976


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:34:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91471020
Cliente: 07160546- ROBERTO ALMEIDA Razon Social: TIENDA NUEVA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6553732 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL16A CASA 70 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAMAR
Dir Entrega: CL16A CASA 70 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 35,403.78 Valor Antes de IVA 35,403.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 38,150.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 522caf34b508d505249ba6d94a1b01ac21fd502de6dc75898cba561141aaec3a92b42b6dae6ebbf7951f8a5816ad0d2d
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313976


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:34:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91471020
Cliente: 07160546- ROBERTO ALMEIDA Razon Social: TIENDA NUEVA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6553732 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL16A CASA 70 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAMAR
Dir Entrega: CL16A CASA 70 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 35,403.78 Valor Antes de IVA 35,403.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 38,150.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 522caf34b508d505249ba6d94a1b01ac21fd502de6dc75898cba561141aaec3a92b42b6dae6ebbf7951f8a5816ad0d2d
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313987


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:17:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91471020
Cliente: 07160546- ROBERTO ALMEIDA Razon Social: TIENDA NUEVA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6553732 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL16A CASA 70 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAMAR
Dir Entrega: CL16A CASA 70 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 6.00 U 2,770 0.00 16,620 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,966.38 IVA 5% IVA 19% 2,653.61


Valor Bruto 13,966.38 Valor Antes de IVA 13,966.38 Total IVA 2,653.61 VALOR TOTAL 16,619.99
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6578484c9f1f68a25136ffaf8dd117ae12da42b402cc7e9b80e9e8be981e7f8515d50844b9aaf06436433dbee2c40728
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313987


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:17:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91471020
Cliente: 07160546- ROBERTO ALMEIDA Razon Social: TIENDA NUEVA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6553732 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL16A CASA 70 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAMAR
Dir Entrega: CL16A CASA 70 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 6.00 U 2,770 0.00 16,620 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,966.38 IVA 5% IVA 19% 2,653.61


Valor Bruto 13,966.38 Valor Antes de IVA 13,966.38 Total IVA 2,653.61 VALOR TOTAL 16,619.99
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6578484c9f1f68a25136ffaf8dd117ae12da42b402cc7e9b80e9e8be981e7f8515d50844b9aaf06436433dbee2c40728
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313988


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37542532
Cliente: 06194948- MARIA CARMENZA SUAREZ GARCIA Razon Social: TIENDA PANDYS CLUB
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3133478104 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ E CASA 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE PRIMAVERA
Dir Entrega: undefined - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 19b13e8df4f845792fb7928c77f61e454484a8e0d5d472f2ac52a6f16b005cb5e150ab319b78b86732780545ccb3b406
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313988


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37542532
Cliente: 06194948- MARIA CARMENZA SUAREZ GARCIA Razon Social: TIENDA PANDYS CLUB
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3133478104 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ E CASA 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE PRIMAVERA
Dir Entrega: undefined - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 19b13e8df4f845792fb7928c77f61e454484a8e0d5d472f2ac52a6f16b005cb5e150ab319b78b86732780545ccb3b406
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313990


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63306306
Cliente: 064333384- AMALIA BAUTISTA OVALLES Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3183873134 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 16A#1-36 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN SILVESTRE
Dir Entrega: CL 16A#1-36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,100.00 Valor Antes de IVA 15,100.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,100.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a0c5c85eef567f4b5038d0c41f48b918445e4154efc6a918a9b92af4e460a926ce41e650e3641637e7a605a42bc8371e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313990


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63306306
Cliente: 064333384- AMALIA BAUTISTA OVALLES Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3183873134 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 16A#1-36 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN SILVESTRE
Dir Entrega: CL 16A#1-36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,100.00 Valor Antes de IVA 15,100.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,100.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a0c5c85eef567f4b5038d0c41f48b918445e4154efc6a918a9b92af4e460a926ce41e650e3641637e7a605a42bc8371e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313999


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63296033
Cliente: 06183855- ELOISA ORTIZ VARGAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3214333906 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 16-45 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 4 # 16-45 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1518160-PPK AD MAX X 20+GRIPX20 + ADVIL $ESP 1.00 U 53,240 0.00 53,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 53,240.00 Valor Antes de IVA 53,240.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 53,240.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3e155e1422eee259db7b85994e42dc63ac092f3f8721a79f655eea71150742ac2fda59a2f1354c10c14be170260db420
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313999


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63296033
Cliente: 06183855- ELOISA ORTIZ VARGAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3214333906 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 16-45 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 4 # 16-45 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1518160-PPK AD MAX X 20+GRIPX20 + ADVIL $ESP 1.00 U 53,240 0.00 53,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 53,240.00 Valor Antes de IVA 53,240.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 53,240.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3e155e1422eee259db7b85994e42dc63ac092f3f8721a79f655eea71150742ac2fda59a2f1354c10c14be170260db420
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314016


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102362600
Cliente: 064431603- DIANA MARCELA RUEDA CARREÑO Razon Social: TIENDA JORGITO SAN SILVESTRE
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3124761720 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 # 3-45 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN SILVESTRE
Dir Entrega: CL 17 # 3-45 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,571.42 IVA 5% IVA 19% 5,808.57


Valor Bruto 30,571.42 Valor Antes de IVA 30,571.42 Total IVA 5,808.57 VALOR TOTAL 36,379.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 04e68c25dfbcf804d3634ddc6c95dc357925be2a2b9e789ca7b52937f9e26c20e4d610f91888be2306f87a4d7980f0ce
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314016


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102362600
Cliente: 064431603- DIANA MARCELA RUEDA CARREÑO Razon Social: TIENDA JORGITO SAN SILVESTRE
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3124761720 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 # 3-45 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN SILVESTRE
Dir Entrega: CL 17 # 3-45 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,571.42 IVA 5% IVA 19% 5,808.57


Valor Bruto 30,571.42 Valor Antes de IVA 30,571.42 Total IVA 5,808.57 VALOR TOTAL 36,379.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 04e68c25dfbcf804d3634ddc6c95dc357925be2a2b9e789ca7b52937f9e26c20e4d610f91888be2306f87a4d7980f0ce
Pag 1 / 1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314028


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:34:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37543488
Cliente: 064327636- ROSA ANGELA PARRA MANTILLA Razon Social: TIENDA EL ROSAL
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6783609 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23A- 1W-24 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DEL VALLE
Dir Entrega: CL 23A- 1W-24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 3,361.34 IVA 5% IVA 19% 638.65


Valor Bruto 24,311.34 Valor Antes de IVA 24,311.34 Total IVA 638.65 VALOR TOTAL 24,949.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c3e89f9e7593aa561466d5948453d979b9b314eda3062bc660fc0e30ab199c4f6abbc25f4945627ee57a225efe35b41
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314028


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:34:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37543488
Cliente: 064327636- ROSA ANGELA PARRA MANTILLA Razon Social: TIENDA EL ROSAL
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6783609 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23A- 1W-24 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DEL VALLE
Dir Entrega: CL 23A- 1W-24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 3,361.34 IVA 5% IVA 19% 638.65


Valor Bruto 24,311.34 Valor Antes de IVA 24,311.34 Total IVA 638.65 VALOR TOTAL 24,949.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c3e89f9e7593aa561466d5948453d979b9b314eda3062bc660fc0e30ab199c4f6abbc25f4945627ee57a225efe35b41
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314044


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:56:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37941634
Cliente: 064394147- LUZ MARINA RODRIGUEZ DE AGUILAR Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 315349977 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA G CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: CERROS DEL MEDITARR
Dir Entrega: MANZANA G CASA 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3621b68bb9b38e2a02d0082bafa06f3a1a184e2e7167723d72a426bf2bb2063798ffe9fae0fe2cc2e1125bc719a37793
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314044


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:56:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37941634
Cliente: 064394147- LUZ MARINA RODRIGUEZ DE AGUILAR Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 315349977 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA G CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: CERROS DEL MEDITARR
Dir Entrega: MANZANA G CASA 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3621b68bb9b38e2a02d0082bafa06f3a1a184e2e7167723d72a426bf2bb2063798ffe9fae0fe2cc2e1125bc719a37793
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314064


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618902
Cliente: 064450910- MARTHA LILIANA SILVA Razon Social: VARIEDADES DONDE JIMY
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3145084883 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 16 -89 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 4 # 16 -89 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
3 1356816-BOMBON LOKIÑO STDO BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
4 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1547485-CARAMELO RICATO COFFEE X100 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
6 1578648-TRULULU MASMELOS MINIS 20gr BOLSA X 12 UNIDADES 2.00 U 4,800 0.00 9,600 19
7 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
8 1593463-BOMBONES ITALO BOLSA X 10 1.00 U 9,160 0.00 9,160 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314064


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618902
Cliente: 064450910- MARTHA LILIANA SILVA Razon Social: VARIEDADES DONDE JIMY
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3145084883 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 16 -89 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 4 # 16 -89 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 43,495.78 IVA 5% IVA 19% 8,264.20


Valor Bruto 58,935.78 Valor Antes de IVA 58,935.78 Total IVA 8,264.20 VALOR TOTAL 67,199.98
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fb269a37e5a5b24504b31d0aed78925d777b42419aad9dfb88cfb01db17f6c44cbdefc5ded1dd95956503ac2fbdb6436
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314064


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618902
Cliente: 064450910- MARTHA LILIANA SILVA Razon Social: VARIEDADES DONDE JIMY
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3145084883 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 16 -89 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 4 # 16 -89 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
3 1356816-BOMBON LOKIÑO STDO BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
4 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1547485-CARAMELO RICATO COFFEE X100 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
6 1578648-TRULULU MASMELOS MINIS 20gr BOLSA X 12 UNIDADES 2.00 U 4,800 0.00 9,600 19
7 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
8 1593463-BOMBONES ITALO BOLSA X 10 1.00 U 9,160 0.00 9,160 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314064


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618902
Cliente: 064450910- MARTHA LILIANA SILVA Razon Social: VARIEDADES DONDE JIMY
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3145084883 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 16 -89 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 4 # 16 -89 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 43,495.78 IVA 5% IVA 19% 8,264.20


Valor Bruto 58,935.78 Valor Antes de IVA 58,935.78 Total IVA 8,264.20 VALOR TOTAL 67,199.98
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fb269a37e5a5b24504b31d0aed78925d777b42419aad9dfb88cfb01db17f6c44cbdefc5ded1dd95956503ac2fbdb6436
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314074


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098796548
Cliente: 064400763- ANGIE MILENA BARRERA GUTIERREZ Razon Social: DROGUERIA SERVIDROGAS
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6540428 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 14 # 4-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CL 14 # 4-14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 15,949.58 IVA 5% IVA 19% 3,030.42


Valor Bruto 15,949.58 Valor Antes de IVA 15,949.58 Total IVA 3,030.42 VALOR TOTAL 18,980.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2a49d8bfb44c4a2942c7149b927e0263d3b13872630c09b37298350b64ff70bf9b0b84be38da1bd3bf860e5bcd81c378
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314074


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098796548
Cliente: 064400763- ANGIE MILENA BARRERA GUTIERREZ Razon Social: DROGUERIA SERVIDROGAS
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6540428 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 14 # 4-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CL 14 # 4-14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 15,949.58 IVA 5% IVA 19% 3,030.42


Valor Bruto 15,949.58 Valor Antes de IVA 15,949.58 Total IVA 3,030.42 VALOR TOTAL 18,980.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2a49d8bfb44c4a2942c7149b927e0263d3b13872630c09b37298350b64ff70bf9b0b84be38da1bd3bf860e5bcd81c378
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314121


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91475261
Cliente: 06201844- FABIO GILBERTO ARENAS DIAZ Razon Social: LA ESTACION
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6551163 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 # 16-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 6 # 16-58 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 2.00 U 5,800 0.00 11,600 19
2 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1428803-TRULULU SNACKS GUSANOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1484504-TRULULU SNACKS SPLASH CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1561439-PEDIGREE SECO CACHORROS BULTO 20 KG 1.00 U 137,500 0.00 137,500 5
7 1584191-BIANCHI SNACKS MANI CROCANTE CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
Base IVA 5 130,952.38 Base IVA 19 66,218.50 IVA 5% 6,547.62 IVA 19% 12,581.52
Valor Bruto 197,170.88 Valor Antes de IVA 197,170.88 Total IVA 19,129.13 VALOR TOTAL 216,300.02
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 91ac6e95de95ec05f10d1d6fe8ffbede64101fad840d44d3edd3fc717e08cc7f176c740451bf2a58b8507508dcc85ede
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314121


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91475261
Cliente: 06201844- FABIO GILBERTO ARENAS DIAZ Razon Social: LA ESTACION
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6551163 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 # 16-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO GRANDE
Dir Entrega: CR 6 # 16-58 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 2.00 U 5,800 0.00 11,600 19
2 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1428803-TRULULU SNACKS GUSANOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1484504-TRULULU SNACKS SPLASH CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1561439-PEDIGREE SECO CACHORROS BULTO 20 KG 1.00 U 137,500 0.00 137,500 5
7 1584191-BIANCHI SNACKS MANI CROCANTE CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
Base IVA 5 130,952.38 Base IVA 19 66,218.50 IVA 5% 6,547.62 IVA 19% 12,581.52
Valor Bruto 197,170.88 Valor Antes de IVA 197,170.88 Total IVA 19,129.13 VALOR TOTAL 216,300.02
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 91ac6e95de95ec05f10d1d6fe8ffbede64101fad840d44d3edd3fc717e08cc7f176c740451bf2a58b8507508dcc85ede
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314128


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37543782
Cliente: 06204957- YOMARY SMITH SANTOS BARRERA Razon Social: EL PROGRESO
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6545297 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 16#2A-42 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN SILVESTRE
Dir Entrega: CL 16#2A-42 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
4 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
5 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 23,553.78 Valor Antes de IVA 23,553.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 26,300.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f9f7603d5be820d8d4a69011fe6e8ef3c66ac915c631fd0f7e5b3ad48fbf107656e9534b5a933a72f85ee7aac603bf2f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314128


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37543782
Cliente: 06204957- YOMARY SMITH SANTOS BARRERA Razon Social: EL PROGRESO
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6545297 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 16#2A-42 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN SILVESTRE
Dir Entrega: CL 16#2A-42 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
4 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
5 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 23,553.78 Valor Antes de IVA 23,553.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 26,300.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f9f7603d5be820d8d4a69011fe6e8ef3c66ac915c631fd0f7e5b3ad48fbf107656e9534b5a933a72f85ee7aac603bf2f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314203


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63359704
Cliente: 064418432- SENAIDA MARIA REMOLINA REMOLINA Razon Social: MICROMERCADO ZAFIRO
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3124097744 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12# 1-71 Condición Pago: CONTADO Barrio: BELLAVISTA
Dir Entrega: CL 12# 1-71 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 7.00 U 4,080 0.00 28,560 19
2 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 46,184.86 IVA 5% IVA 19% 8,775.12


Valor Bruto 46,184.86 Valor Antes de IVA 46,184.86 Total IVA 8,775.12 VALOR TOTAL 54,959.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 236662734f035400b6c1583967eb7471fcbe2580d65191e979022abb475c75e6fe03542b56edbc26dc949f788a81a19f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314203


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63359704
Cliente: 064418432- SENAIDA MARIA REMOLINA REMOLINA Razon Social: MICROMERCADO ZAFIRO
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3124097744 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12# 1-71 Condición Pago: CONTADO Barrio: BELLAVISTA
Dir Entrega: CL 12# 1-71 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 7.00 U 4,080 0.00 28,560 19
2 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 46,184.86 IVA 5% IVA 19% 8,775.12


Valor Bruto 46,184.86 Valor Antes de IVA 46,184.86 Total IVA 8,775.12 VALOR TOTAL 54,959.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 236662734f035400b6c1583967eb7471fcbe2580d65191e979022abb475c75e6fe03542b56edbc26dc949f788a81a19f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314226


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:40:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098602071
Cliente: 07181267- LAUREN MARCELA GELVEZ LOZANO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6490430 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 58 N. 120-62 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ESMERALDA
Dir Entrega: CR 58 N. 120-62 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 11,092.44 Valor Antes de IVA 11,092.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 13,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1b32bab6e7d9554366a41f912f8fa2730127993de3c41dbdc2ce60b18250a7ee35bef630b31180fa4a99c1f6d8e9347e
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314226


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:40:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098602071
Cliente: 07181267- LAUREN MARCELA GELVEZ LOZANO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 6490430 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 58 N. 120-62 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA ESMERALDA
Dir Entrega: CR 58 N. 120-62 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 11,092.44 Valor Antes de IVA 11,092.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 13,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1b32bab6e7d9554366a41f912f8fa2730127993de3c41dbdc2ce60b18250a7ee35bef630b31180fa4a99c1f6d8e9347e
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314275


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13749534
Cliente: 064414492- OSCAR RAUL ALMEIDA PEDRAZA Razon Social: PAPELERIA Y MISCELANEA MONSES
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3115041979 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 B #10-20 EDIFICIO ZAFIRO TORRE 1 LO Condición Pago: CONTADO Barrio: BELLAVISTA
Dir Entrega: CL 11 B #10-20 EDIFICIO ZAFIRO TORRE 1 LOCAL 4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1548430-SPO J&J CAB/OSCURO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 31,308.86 Valor Antes de IVA 31,308.86 Total IVA 2,161.09 VALOR TOTAL 33,469.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b4340e5687614e013c7cc7b71fb51f60347596565642c98be00a6029a7a91e5dbf23a82a5e56fb26416b4e5e6af9ab69
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314275


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13749534
Cliente: 064414492- OSCAR RAUL ALMEIDA PEDRAZA Razon Social: PAPELERIA Y MISCELANEA MONSES
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3115041979 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 B #10-20 EDIFICIO ZAFIRO TORRE 1 LO Condición Pago: CONTADO Barrio: BELLAVISTA
Dir Entrega: CL 11 B #10-20 EDIFICIO ZAFIRO TORRE 1 LOCAL 4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1548430-SPO J&J CAB/OSCURO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 31,308.86 Valor Antes de IVA 31,308.86 Total IVA 2,161.09 VALOR TOTAL 33,469.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b4340e5687614e013c7cc7b71fb51f60347596565642c98be00a6029a7a91e5dbf23a82a5e56fb26416b4e5e6af9ab69
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314283


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098671831
Cliente: 064466632- DIAN CAROLINA RIOS NIÑO Razon Social: ZONA 903
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3113780677 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 2 # 38 -31 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA JOYA
Dir Entrega: CR 2 # 38 -31 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8a95262365f4fbf2c6c65807324ffc8dc7831c1eb43354bd2ecf7f7fb5e86194da565c42a8417a24759257636ffee673
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098671831
Cliente: 064466632- DIAN CAROLINA RIOS NIÑO Razon Social: ZONA 903
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3113780677 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 2 # 38 -31 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA JOYA
Dir Entrega: CR 2 # 38 -31 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8a95262365f4fbf2c6c65807324ffc8dc7831c1eb43354bd2ecf7f7fb5e86194da565c42a8417a24759257636ffee673
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314306


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91347336
Cliente: 064418927- NORBERTO GARCIA GALEANO Razon Social: MICROMERCADO LA BENDICION
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3163288895 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 B# 10-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIFICIO EL ZAFIRO
Dir Entrega: CL 11 B# 10-20 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1334220-OF. S-FREE ULTRA DX7 + 3 S-FREE X 12 $ ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
3 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
5 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
6 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
7 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
8 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 34,563.02 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 6,566.97
Valor Bruto 94,191.02 Valor Antes de IVA 94,191.02 Total IVA 8,078.87 VALOR TOTAL 102,269.89
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 797e250b2c3b97703075f622ef1019f64b67f6cf0105edbf844432c6594e1ca61098582c781dc1ace4fa34e38f185992
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91347336
Cliente: 064418927- NORBERTO GARCIA GALEANO Razon Social: MICROMERCADO LA BENDICION
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3163288895 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 B# 10-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIFICIO EL ZAFIRO
Dir Entrega: CL 11 B# 10-20 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1334220-OF. S-FREE ULTRA DX7 + 3 S-FREE X 12 $ ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
3 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
5 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
6 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
7 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
8 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 34,563.02 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 6,566.97
Valor Bruto 94,191.02 Valor Antes de IVA 94,191.02 Total IVA 8,078.87 VALOR TOTAL 102,269.89
Obs:
Total Items: 08

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 797e250b2c3b97703075f622ef1019f64b67f6cf0105edbf844432c6594e1ca61098582c781dc1ace4fa34e38f185992
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314324


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91347336
Cliente: 064418927- NORBERTO GARCIA GALEANO Razon Social: MICROMERCADO LA BENDICION
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3163288895 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 B# 10-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIFICIO EL ZAFIRO
Dir Entrega: CL 11 B# 10-20 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542882-ALKA-SELTZER DISPLAY X 60 TAB 1.00 U 41,080 0.00 41,080 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 41,080.00 Valor Antes de IVA 41,080.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 41,080.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43295dde0b3bfb52cb546a22f50ecf4a9dda17a1846ee59b4883a33f2d70c3bd1c7bf0922cddbf09a3156563457ab8b5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314324


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91347336
Cliente: 064418927- NORBERTO GARCIA GALEANO Razon Social: MICROMERCADO LA BENDICION
Vendedor: 903- DIANA CAROLINA RIOS NIÑO Telefono: 3163288895 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 B# 10-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIFICIO EL ZAFIRO
Dir Entrega: CL 11 B# 10-20 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542882-ALKA-SELTZER DISPLAY X 60 TAB 1.00 U 41,080 0.00 41,080 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 41,080.00 Valor Antes de IVA 41,080.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 41,080.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43295dde0b3bfb52cb546a22f50ecf4a9dda17a1846ee59b4883a33f2d70c3bd1c7bf0922cddbf09a3156563457ab8b5
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313909


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:33:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37520241
Cliente: 07157223- ALCIRA CARDENAS JAIMES Razon Social: LA COMPETIDORA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6542134 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 6 MZ F CS 131 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE NABARRA
Dir Entrega: DG 6 MZ F CS 131 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,873.95 IVA 5% 725.71 IVA 19% 926.05
Valor Bruto 19,388.19 Valor Antes de IVA 19,388.19 Total IVA 1,651.76 VALOR TOTAL 21,039.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7ceee1833275faff1911c4401f3c4fef0465a70de49be210ce556ad92bbdfc4bad845052bcef1305272cc513dbd4f3f4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313909


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:33:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37520241
Cliente: 07157223- ALCIRA CARDENAS JAIMES Razon Social: LA COMPETIDORA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6542134 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DG 6 MZ F CS 131 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE NABARRA
Dir Entrega: DG 6 MZ F CS 131 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,873.95 IVA 5% 725.71 IVA 19% 926.05
Valor Bruto 19,388.19 Valor Antes de IVA 19,388.19 Total IVA 1,651.76 VALOR TOTAL 21,039.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7ceee1833275faff1911c4401f3c4fef0465a70de49be210ce556ad92bbdfc4bad845052bcef1305272cc513dbd4f3f4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313965


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91265311
Cliente: 07179723- ERNESTO DIAZ REY Razon Social: CAFETERIA LA URGENCIA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3136562102 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 5 10 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 5 # 5 10 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279773-CUCHILLA SHICK D. FILO DISPLAY X 10 CAJITAS 1.00 U 13,320 0.00 13,320 19
2 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,193.28 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,126.72
Valor Bruto 30,187.52 Valor Antes de IVA 30,187.52 Total IVA 2,852.44 VALOR TOTAL 33,039.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 632930b6d639b7664f2ccf05d7d5a629e5652d0f9decb6d633f397046b1bbc8a077e9da44bfa413bbd1b9a6908c0a021
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91265311
Cliente: 07179723- ERNESTO DIAZ REY Razon Social: CAFETERIA LA URGENCIA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3136562102 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 5 10 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 5 # 5 10 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279773-CUCHILLA SHICK D. FILO DISPLAY X 10 CAJITAS 1.00 U 13,320 0.00 13,320 19
2 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,193.28 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,126.72
Valor Bruto 30,187.52 Valor Antes de IVA 30,187.52 Total IVA 2,852.44 VALOR TOTAL 33,039.96
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 632930b6d639b7664f2ccf05d7d5a629e5652d0f9decb6d633f397046b1bbc8a077e9da44bfa413bbd1b9a6908c0a021
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102371980
Cliente: 064406045- SANDRA MILENA GOMEZ PLATA Razon Social: INTERNET INTERPABLO
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6652711 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 A # 4-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: TACHUELA
Dir Entrega: CL 3 A # 4-58 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
3 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 26,370.00 Valor Antes de IVA 26,370.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 26,370.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2455b0c36ad212c6e4beb3fb80b38a5135b6774f911649af9330f989b794c79e2bcf8d636a9204c9b821bbd23bd4f2a4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102371980
Cliente: 064406045- SANDRA MILENA GOMEZ PLATA Razon Social: INTERNET INTERPABLO
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6652711 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 A # 4-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: TACHUELA
Dir Entrega: CL 3 A # 4-58 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
3 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 26,370.00 Valor Antes de IVA 26,370.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 26,370.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2455b0c36ad212c6e4beb3fb80b38a5135b6774f911649af9330f989b794c79e2bcf8d636a9204c9b821bbd23bd4f2a4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 46641572
Cliente: 064450339- ANA ISABEL RINCON Razon Social: TIENDA ANA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3132249864 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MAZ Q CASA 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA 1
Dir Entrega: MAZ Q CASA 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1352512-OF. XTREMEX3 P/D X13 $ ESP 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
2 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,589.50 IVA 5% IVA 19% 4,672.01


Valor Bruto 33,829.50 Valor Antes de IVA 33,829.50 Total IVA 4,672.01 VALOR TOTAL 38,501.51
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d0b958517f9bbdf602e01259693b0413a0e088e5136778104a520192f0751507ef5816d43a1abb797d0f1f0295b536ef
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313969


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 46641572
Cliente: 064450339- ANA ISABEL RINCON Razon Social: TIENDA ANA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3132249864 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MAZ Q CASA 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA 1
Dir Entrega: MAZ Q CASA 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1352512-OF. XTREMEX3 P/D X13 $ ESP 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
2 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,589.50 IVA 5% IVA 19% 4,672.01


Valor Bruto 33,829.50 Valor Antes de IVA 33,829.50 Total IVA 4,672.01 VALOR TOTAL 38,501.51
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d0b958517f9bbdf602e01259693b0413a0e088e5136778104a520192f0751507ef5816d43a1abb797d0f1f0295b536ef
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313974


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 17412598
Cliente: 064436204- ORLANDO DE JESUS SALAZAR HOYOS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3157511594 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: BARILOCHE I MZ 2 CASA 13 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARILOCHE
Dir Entrega: BARILOCHE I MZ 2 CASA 13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
2 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
3 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
4 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
5 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
6 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
7 1595122-PPK 10 POUCH PEDIGREE + WHISKAS + L AZUCAR $ESP 1.00 U 20,840 0.00 20,840 5
Base IVA 5 19,847.62 Base IVA 19 24,352.92 IVA 5% 992.38 IVA 19% 4,627.05
Valor Bruto 44,200.54 Valor Antes de IVA 44,200.54 Total IVA 5,619.44 VALOR TOTAL 49,819.97
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: db55a6589f2a598471bdd55dfa45800b32c87ea0c7791e4fd493bd8c19cce749dff52fd30e900fc836477cc02b2a5e6b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313974


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 17412598
Cliente: 064436204- ORLANDO DE JESUS SALAZAR HOYOS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3157511594 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: BARILOCHE I MZ 2 CASA 13 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARILOCHE
Dir Entrega: BARILOCHE I MZ 2 CASA 13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
2 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
3 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
4 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
5 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
6 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
7 1595122-PPK 10 POUCH PEDIGREE + WHISKAS + L AZUCAR $ESP 1.00 U 20,840 0.00 20,840 5
Base IVA 5 19,847.62 Base IVA 19 24,352.92 IVA 5% 992.38 IVA 19% 4,627.05
Valor Bruto 44,200.54 Valor Antes de IVA 44,200.54 Total IVA 5,619.44 VALOR TOTAL 49,819.97
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: db55a6589f2a598471bdd55dfa45800b32c87ea0c7791e4fd493bd8c19cce749dff52fd30e900fc836477cc02b2a5e6b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313977


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363275
Cliente: 06207799- JHON SALAZAR Razon Social: MICROMERCADO EL PAISA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 7006345 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5# 3 - 71 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 5# 3 - 71 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1428797-TRULULU SNACKS AROS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1428803-TRULULU SNACKS GUSANOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 66,554.64 IVA 5% IVA 19% 12,645.38


Valor Bruto 66,554.64 Valor Antes de IVA 66,554.64 Total IVA 12,645.38 VALOR TOTAL 79,200.02
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 62152194ee9a7d97e0969b2bf15818928f5d16d0fc0e516392ef05267b075f517d7eb701e6a60fa91354489e45b244f5
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313977


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363275
Cliente: 06207799- JHON SALAZAR Razon Social: MICROMERCADO EL PAISA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 7006345 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5# 3 - 71 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 5# 3 - 71 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1428797-TRULULU SNACKS AROS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1428803-TRULULU SNACKS GUSANOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 66,554.64 IVA 5% IVA 19% 12,645.38


Valor Bruto 66,554.64 Valor Antes de IVA 66,554.64 Total IVA 12,645.38 VALOR TOTAL 79,200.02
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 62152194ee9a7d97e0969b2bf15818928f5d16d0fc0e516392ef05267b075f517d7eb701e6a60fa91354489e45b244f5
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313978


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:33:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37550331
Cliente: 064441647- LUZ STELLA ALMEIDA MALAGON Razon Social: PANADERIA JURASSI PAN
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3124077201 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 5-96 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE
Dir Entrega: CR 5 # 5-96 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d887a9e493b0ec79d358b868c7eda18664ad70588f8557035a9ace03d11883aa0ce73cf3233080a0048ca72c2f2ad456
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313978


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:33:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37550331
Cliente: 064441647- LUZ STELLA ALMEIDA MALAGON Razon Social: PANADERIA JURASSI PAN
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3124077201 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 5-96 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE
Dir Entrega: CR 5 # 5-96 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d887a9e493b0ec79d358b868c7eda18664ad70588f8557035a9ace03d11883aa0ce73cf3233080a0048ca72c2f2ad456
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314013


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37620722
Cliente: 064371845- LUZ DARY ORTEGA GOMEZ Razon Social: PAPELERIA MUNDO NET
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3222447651 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 6 # 3-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE
Dir Entrega: CL 6 # 3-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
2 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% IVA 19% 6,258.82


Valor Bruto 32,941.18 Valor Antes de IVA 32,941.18 Total IVA 6,258.82 VALOR TOTAL 39,200.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2603bd43595f0ddbd428d535a3cb84ff77a9f64db097d84f0427282ebc691c6dc7db24983a6d58a42e09952e270f8695
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314013


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37620722
Cliente: 064371845- LUZ DARY ORTEGA GOMEZ Razon Social: PAPELERIA MUNDO NET
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3222447651 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 6 # 3-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE
Dir Entrega: CL 6 # 3-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
2 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% IVA 19% 6,258.82


Valor Bruto 32,941.18 Valor Antes de IVA 32,941.18 Total IVA 6,258.82 VALOR TOTAL 39,200.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2603bd43595f0ddbd428d535a3cb84ff77a9f64db097d84f0427282ebc691c6dc7db24983a6d58a42e09952e270f8695
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314024


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356565
Cliente: 064457268- OMAIRA NIÑO GARCIA Razon Social: TIENDA LAS MONAS
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3204039436 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL5 # 3 15 ESQUINA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CLL5 # 3 15 ESQUINA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
3 1593374-DOLEX GRIPA X 48 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 38,640 0.00 38,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 4,033.61 IVA 5% IVA 19% 766.39


Valor Bruto 52,263.61 Valor Antes de IVA 52,263.61 Total IVA 766.39 VALOR TOTAL 53,030.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b98aa503fb986225f8ca7dc401ad59459722602d4fa665375df52df332dd0d29627f62f2431359a6f678b8962319034f
Pag 1 / 1

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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314024


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356565
Cliente: 064457268- OMAIRA NIÑO GARCIA Razon Social: TIENDA LAS MONAS
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3204039436 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL5 # 3 15 ESQUINA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CLL5 # 3 15 ESQUINA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
3 1593374-DOLEX GRIPA X 48 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 38,640 0.00 38,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 4,033.61 IVA 5% IVA 19% 766.39


Valor Bruto 52,263.61 Valor Antes de IVA 52,263.61 Total IVA 766.39 VALOR TOTAL 53,030.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b98aa503fb986225f8ca7dc401ad59459722602d4fa665375df52df332dd0d29627f62f2431359a6f678b8962319034f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314029


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 36275009
Cliente: 064464676- BLANCA NIEVES PINZON Razon Social: TIENDA DOÑA BLANCA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6651210 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 4-100 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 4 # 4-100 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543997-HUEVOS ITALO NO ME OLVIDESX 600g BOLSX 10 UN 1.00 U 12,080 0.00 12,080 19
2 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
3 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
4 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
5 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,621.84 IVA 5% IVA 19% 3,728.15


Valor Bruto 19,621.84 Valor Antes de IVA 19,621.84 Total IVA 3,728.15 VALOR TOTAL 23,349.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9606f844e01fd93c13a92020566538981f209b3b2326a0ae0d13cc7f49f84504de2ad47d4098d42351716bbac2fe877f
Pag 1 / 1

INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314029


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 36275009
Cliente: 064464676- BLANCA NIEVES PINZON Razon Social: TIENDA DOÑA BLANCA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6651210 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 4-100 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 4 # 4-100 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543997-HUEVOS ITALO NO ME OLVIDESX 600g BOLSX 10 UN 1.00 U 12,080 0.00 12,080 19
2 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
3 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
4 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
5 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,621.84 IVA 5% IVA 19% 3,728.15


Valor Bruto 19,621.84 Valor Antes de IVA 19,621.84 Total IVA 3,728.15 VALOR TOTAL 23,349.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9606f844e01fd93c13a92020566538981f209b3b2326a0ae0d13cc7f49f84504de2ad47d4098d42351716bbac2fe877f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314032


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27950517
Cliente: 064455307- FLOR DE MARIA BERMUNDEZ DELELY Razon Social: TIENDA DOÑS FLOR
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 318388245 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 5 # 4 -06 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CLL 5 # 4 -06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
2 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
3 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
4 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
5 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
6 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,352.92 IVA 5% IVA 19% 4,627.05


Valor Bruto 24,352.92 Valor Antes de IVA 24,352.92 Total IVA 4,627.05 VALOR TOTAL 28,979.97
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 904534cfcfc1f31b96a0fd7007504634bcebb45e0c690b08d800206e584a4791d8614965cc25a8fe584a8d1e05858d64
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314032


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27950517
Cliente: 064455307- FLOR DE MARIA BERMUNDEZ DELELY Razon Social: TIENDA DOÑS FLOR
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 318388245 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 5 # 4 -06 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CLL 5 # 4 -06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
2 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
3 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
4 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
5 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
6 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,352.92 IVA 5% IVA 19% 4,627.05


Valor Bruto 24,352.92 Valor Antes de IVA 24,352.92 Total IVA 4,627.05 VALOR TOTAL 28,979.97
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 904534cfcfc1f31b96a0fd7007504634bcebb45e0c690b08d800206e584a4791d8614965cc25a8fe584a8d1e05858d64
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314046


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28294325
Cliente: 064372681- ROSARIO NIÑO GARCIA Razon Social: TIENDA ANADI
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6652798 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 A # 3 - 17 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE 1
Dir Entrega: CL 3 A # 3 - 17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 949.58 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 180.42
Valor Bruto 31,187.58 Valor Antes de IVA 31,187.58 Total IVA 1,692.32 VALOR TOTAL 32,879.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bdd7a979346f24bd752e28b03837070704bd4312c7e5a38d29d8b5ec71069bdf55493c31f9ff1c3d364aaa0fe71b31d1
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314046


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28294325
Cliente: 064372681- ROSARIO NIÑO GARCIA Razon Social: TIENDA ANADI
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6652798 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 A # 3 - 17 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE 1
Dir Entrega: CL 3 A # 3 - 17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 949.58 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 180.42
Valor Bruto 31,187.58 Valor Antes de IVA 31,187.58 Total IVA 1,692.32 VALOR TOTAL 32,879.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bdd7a979346f24bd752e28b03837070704bd4312c7e5a38d29d8b5ec71069bdf55493c31f9ff1c3d364aaa0fe71b31d1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314047


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356366
Cliente: 064419867- NELSON JAVIER MONROSI CABALLERO Razon Social: TIENDA EL MANA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6560428 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 3-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE 1
Dir Entrega: CL 4 # 3-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
5 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
6 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
7 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
8 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314047


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356366
Cliente: 064419867- NELSON JAVIER MONROSI CABALLERO Razon Social: TIENDA EL MANA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6560428 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 3-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE 1
Dir Entrega: CL 4 # 3-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,235.28 IVA 5% IVA 19% 3,084.70


Valor Bruto 25,475.28 Valor Antes de IVA 25,475.28 Total IVA 3,084.70 VALOR TOTAL 28,559.98
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c724b84d954876c8c991e3002a3e43ae5a9dd3a2ae8c0acda0c37fe6dfadceefc55426d9cda22a40bf1ca2d5cef6d60
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314047


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356366
Cliente: 064419867- NELSON JAVIER MONROSI CABALLERO Razon Social: TIENDA EL MANA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6560428 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 3-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE 1
Dir Entrega: CL 4 # 3-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
5 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
6 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 3.00 U 1,610 0.00 4,830 19
7 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
8 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314047


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356366
Cliente: 064419867- NELSON JAVIER MONROSI CABALLERO Razon Social: TIENDA EL MANA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6560428 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 3-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE 1
Dir Entrega: CL 4 # 3-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,235.28 IVA 5% IVA 19% 3,084.70


Valor Bruto 25,475.28 Valor Antes de IVA 25,475.28 Total IVA 3,084.70 VALOR TOTAL 28,559.98
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 9c724b84d954876c8c991e3002a3e43ae5a9dd3a2ae8c0acda0c37fe6dfadceefc55426d9cda22a40bf1ca2d5cef6d60
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314051


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:19:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91350833
Cliente: 064439452- NELSON REY JAIMES Razon Social: MERCATODO LA TACHUELA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3202407967 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 3-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 4 # 3-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 7.00 U 1,270 0.00 8,890 5

Base IVA 5 8,466.64 Base IVA 19 5,655.47 IVA 5% 423.33 IVA 19% 1,074.54
Valor Bruto 14,122.11 Valor Antes de IVA 14,122.11 Total IVA 1,497.87 VALOR TOTAL 15,619.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:19:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91350833
Cliente: 064439452- NELSON REY JAIMES Razon Social: MERCATODO LA TACHUELA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3202407967 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 3-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA TACHUELA
Dir Entrega: CR 4 # 3-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 7.00 U 1,270 0.00 8,890 5

Base IVA 5 8,466.64 Base IVA 19 5,655.47 IVA 5% 423.33 IVA 19% 1,074.54
Valor Bruto 14,122.11 Valor Antes de IVA 14,122.11 Total IVA 1,497.87 VALOR TOTAL 15,619.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: 01e9b1add5f2b84ac15634c2806a3a6677f4fc72198a77dd53f25bd7bfcbfbcd49894437fe59e278f8ef2e577544c482
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314115


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 70692093
Cliente: 064450347- PEDRO SALAZAR SALAZAR Razon Social: LA BODEGA MARKET
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3155479590 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 3 # 1 E 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLALINDA
Dir Entrega: CRA 3 # 1 E 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1463527-TRULULU SNACKS PINGÜINOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1484504-TRULULU SNACKS SPLASH CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1514091-TRULULU SNACKS FEROZ 3D CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
6 1549807-TRULULU MASMELO SNACKS UNICORNIO CAJ x 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 2.00 U 13,200 0.00 26,400 19
8 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 2.00 U 13,200 0.00 26,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314115


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 70692093
Cliente: 064450347- PEDRO SALAZAR SALAZAR Razon Social: LA BODEGA MARKET
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3155479590 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 3 # 1 E 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLALINDA
Dir Entrega: CRA 3 # 1 E 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
10 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 2.00 U 13,200 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 140,663.90 IVA 5% IVA 19% 26,726.14


Valor Bruto 140,663.90 Valor Antes de IVA 140,663.90 Total IVA 26,726.14 VALOR TOTAL 167,390.04
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f73c4ed93edf322edd9a19df7127cbd261620b5be6d0ef64c029e601aed4d06e8c16eca287b6d51fcdff4e16e3113cd0
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 70692093
Cliente: 064450347- PEDRO SALAZAR SALAZAR Razon Social: LA BODEGA MARKET
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3155479590 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 3 # 1 E 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLALINDA
Dir Entrega: CRA 3 # 1 E 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1463527-TRULULU SNACKS PINGÜINOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1484504-TRULULU SNACKS SPLASH CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1514091-TRULULU SNACKS FEROZ 3D CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
6 1549807-TRULULU MASMELO SNACKS UNICORNIO CAJ x 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 2.00 U 13,200 0.00 26,400 19
8 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 2.00 U 13,200 0.00 26,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314115


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 70692093
Cliente: 064450347- PEDRO SALAZAR SALAZAR Razon Social: LA BODEGA MARKET
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3155479590 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 3 # 1 E 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLALINDA
Dir Entrega: CRA 3 # 1 E 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
10 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 2.00 U 13,200 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 140,663.90 IVA 5% IVA 19% 26,726.14


Valor Bruto 140,663.90 Valor Antes de IVA 140,663.90 Total IVA 26,726.14 VALOR TOTAL 167,390.04
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f73c4ed93edf322edd9a19df7127cbd261620b5be6d0ef64c029e601aed4d06e8c16eca287b6d51fcdff4e16e3113cd0
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314117


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28294336
Cliente: 06207146- TILCIA MORENO AZA Razon Social: TIENDA LA PRADERA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6555629 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1E # 2B - 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA LINA
Dir Entrega: CL 1E # 2B - 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1320642-SUNDOWN RISTRA X 6 SACHETS 1.00 U 14,360 0.00 14,360 19
2 1544019-WAFER ITALO MINITACO NARANJA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
4 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 3.00 U 2,090 0.00 6,270 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 13,016.81 IVA 5% 907.14 IVA 19% 2,473.19
Valor Bruto 37,429.61 Valor Antes de IVA 37,429.61 Total IVA 3,380.33 VALOR TOTAL 40,809.94
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2be66c112cfd50adbcff80f362a1ed2b02ec00efaa7880f0b5b8810e2a87ee5e3891c32794071dc3c28d0b71b56e8811
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28294336
Cliente: 06207146- TILCIA MORENO AZA Razon Social: TIENDA LA PRADERA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6555629 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1E # 2B - 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA LINA
Dir Entrega: CL 1E # 2B - 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1320642-SUNDOWN RISTRA X 6 SACHETS 1.00 U 14,360 0.00 14,360 19
2 1544019-WAFER ITALO MINITACO NARANJA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
4 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 3.00 U 2,090 0.00 6,270 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 13,016.81 IVA 5% 907.14 IVA 19% 2,473.19
Valor Bruto 37,429.61 Valor Antes de IVA 37,429.61 Total IVA 3,380.33 VALOR TOTAL 40,809.94
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2be66c112cfd50adbcff80f362a1ed2b02ec00efaa7880f0b5b8810e2a87ee5e3891c32794071dc3c28d0b71b56e8811
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314126


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102381575
Cliente: 064459166- ANDERSON ARLEY ARANDA BAYONA Razon Social: MICROMERCADO SION
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3144309323 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 2 # 1 B-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA LINA
Dir Entrega: CL 2 # 1 B-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 12,260.51 IVA 5% IVA 19% 2,329.50


Valor Bruto 12,260.51 Valor Antes de IVA 12,260.51 Total IVA 2,329.50 VALOR TOTAL 14,590.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 028ececf802ed806a29930bc5a80d4eb5b7c27c23fa4dd62f42ea77a3415bdc2fb12e04095b3081c7469be5081659624
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314126


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102381575
Cliente: 064459166- ANDERSON ARLEY ARANDA BAYONA Razon Social: MICROMERCADO SION
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3144309323 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 2 # 1 B-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA LINA
Dir Entrega: CL 2 # 1 B-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 12,260.51 IVA 5% IVA 19% 2,329.50


Valor Bruto 12,260.51 Valor Antes de IVA 12,260.51 Total IVA 2,329.50 VALOR TOTAL 14,590.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314130


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:06:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095906392
Cliente: 064450345- JENNY LILIANA HERRERA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA YENNY
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 31644912596 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CKLL2 N# 1- 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE VILLALINDA
Dir Entrega: CKLL2 N# 1- 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
4 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 1.00 U 770 0.00 770 0
5 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0

Base IVA 5 Base IVA 19 11,008.41 IVA 5% IVA 19% 2,091.60


Valor Bruto 14,858.41 Valor Antes de IVA 14,858.41 Total IVA 2,091.60 VALOR TOTAL 16,950.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a28f597557dced39ddb4e9845c39d0d086c62296f632b2ddbdb341f2eced47b5d2059575786826f87e708482079d27f2
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:06:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095906392
Cliente: 064450345- JENNY LILIANA HERRERA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA YENNY
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 31644912596 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CKLL2 N# 1- 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE VILLALINDA
Dir Entrega: CKLL2 N# 1- 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
4 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 1.00 U 770 0.00 770 0
5 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0

Base IVA 5 Base IVA 19 11,008.41 IVA 5% IVA 19% 2,091.60


Valor Bruto 14,858.41 Valor Antes de IVA 14,858.41 Total IVA 2,091.60 VALOR TOTAL 16,950.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a28f597557dced39ddb4e9845c39d0d086c62296f632b2ddbdb341f2eced47b5d2059575786826f87e708482079d27f2
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314149


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91292351
Cliente: 064457677- LUIS EMIRO OTALORA RIVERA Razon Social: MICROMERCADO DON LUIS
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3203405954 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA I CASA 3 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARILOCHE I
Dir Entrega: MANZANA I CASA 3 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 1.00 U 3,340 0.00 3,340 19
4 1552529-ALKA SELTZER EXTREME X 8 SOB 1.00 U 14,620 0.00 14,620 0
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 2,806.72 IVA 5% 362.86 IVA 19% 533.28
Valor Bruto 37,163.84 Valor Antes de IVA 37,163.84 Total IVA 896.13 VALOR TOTAL 38,059.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2c1004a6f90f52b0b0c7ebb59653e1c7eefd28ce10b88a3b57ca8753f4a5a96561aca9815907db055c5767e6d9770c44
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314149


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91292351
Cliente: 064457677- LUIS EMIRO OTALORA RIVERA Razon Social: MICROMERCADO DON LUIS
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3203405954 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA I CASA 3 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARILOCHE I
Dir Entrega: MANZANA I CASA 3 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 1.00 U 3,340 0.00 3,340 19
4 1552529-ALKA SELTZER EXTREME X 8 SOB 1.00 U 14,620 0.00 14,620 0
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 2,806.72 IVA 5% 362.86 IVA 19% 533.28
Valor Bruto 37,163.84 Valor Antes de IVA 37,163.84 Total IVA 896.13 VALOR TOTAL 38,059.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2c1004a6f90f52b0b0c7ebb59653e1c7eefd28ce10b88a3b57ca8753f4a5a96561aca9815907db055c5767e6d9770c44
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314193


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356891
Cliente: 064338098- EDINSON BUENO DIAZ Razon Social: TIENDA DOÑA DOMINGA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6562018 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ N CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA 2
Dir Entrega: MZ N CASA 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 10.00 U 3,900 0.00 39,000 5

Base IVA 5 37,142.90 Base IVA 19 1,899.16 IVA 5% 1,857.15 IVA 19% 360.84
Valor Bruto 39,042.06 Valor Antes de IVA 39,042.06 Total IVA 2,217.99 VALOR TOTAL 41,260.05
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: ff11c3a80114ffac30e38efb46b8c1945117acac651973f32f9e4d8ef34187754c5a731d8d97bf65fe80103c25784b7a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356891
Cliente: 064338098- EDINSON BUENO DIAZ Razon Social: TIENDA DOÑA DOMINGA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 6562018 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ N CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA 2
Dir Entrega: MZ N CASA 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 10.00 U 3,900 0.00 39,000 5

Base IVA 5 37,142.90 Base IVA 19 1,899.16 IVA 5% 1,857.15 IVA 19% 360.84
Valor Bruto 39,042.06 Valor Antes de IVA 39,042.06 Total IVA 2,217.99 VALOR TOTAL 41,260.05
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ff11c3a80114ffac30e38efb46b8c1945117acac651973f32f9e4d8ef34187754c5a731d8d97bf65fe80103c25784b7a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 43403812
Cliente: 064331447- ELVIA MARGARITA GIRALDO ARISTIZABA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3142813342 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ M CASA 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA
Dir Entrega: MZ M CASA 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1428798-TRULULU SNACKS ORO CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1428801-TRULULU SNACKS CASQUITOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1428802-TRULULU SNACKS FRESITA CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1463527-TRULULU SNACKS PINGÜINOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 43403812
Cliente: 064331447- ELVIA MARGARITA GIRALDO ARISTIZABA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3142813342 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ M CASA 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA
Dir Entrega: MZ M CASA 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1484504-TRULULU SNACKS SPLASH CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
10 1524332-TRULULU SNACKS MASMELOS LOVE CJA X 18 1.00 U 19,800 0.00 19,800 19
11 1529368-KONZIL SPO JENGIBRE + VITAMINA C 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
12 1549808-TRULULU SNACKS GOMITAS UNICORNIO CAJ X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
13 1557614-KONZIL TRATAMTO 1 MINUTO X 18 SOBRES 1.00 U 14,040 0.00 14,040 19
14 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
15 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
16 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 149,621.88 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 28,428.16
Valor Bruto 210,097.89 Valor Antes de IVA 210,097.89 Total IVA 31,451.96 VALOR TOTAL 241,549.84
Obs:
Total Items: 16

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 88648ac3397472ed4c68eb7ec8f158c3c35d7c0a5cf2044d3293af255a0c8ebff5965c222fa14034cac2fe5f5a6294bc
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 43403812
Cliente: 064331447- ELVIA MARGARITA GIRALDO ARISTIZABA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3142813342 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ M CASA 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA
Dir Entrega: MZ M CASA 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1428798-TRULULU SNACKS ORO CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1428801-TRULULU SNACKS CASQUITOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1428802-TRULULU SNACKS FRESITA CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1463527-TRULULU SNACKS PINGÜINOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 43403812
Cliente: 064331447- ELVIA MARGARITA GIRALDO ARISTIZABA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3142813342 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ M CASA 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CHACARITA
Dir Entrega: MZ M CASA 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1484504-TRULULU SNACKS SPLASH CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
10 1524332-TRULULU SNACKS MASMELOS LOVE CJA X 18 1.00 U 19,800 0.00 19,800 19
11 1529368-KONZIL SPO JENGIBRE + VITAMINA C 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
12 1549808-TRULULU SNACKS GOMITAS UNICORNIO CAJ X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
13 1557614-KONZIL TRATAMTO 1 MINUTO X 18 SOBRES 1.00 U 14,040 0.00 14,040 19
14 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
15 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
16 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 149,621.88 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 28,428.16
Valor Bruto 210,097.89 Valor Antes de IVA 210,097.89 Total IVA 31,451.96 VALOR TOTAL 241,549.84
Obs:
Total Items: 16

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 88648ac3397472ed4c68eb7ec8f158c3c35d7c0a5cf2044d3293af255a0c8ebff5965c222fa14034cac2fe5f5a6294bc
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37544525
Cliente: 064375648- OLGA PATRICIA JAIMES SILVA Razon Social: INTERNET LA MUNI
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3043329174 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 3- 31 Condición Pago: CONTADO Barrio: TACHUELA
Dir Entrega: CR 4 # 3- 31 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544020-WAFER ITALO MINITACO CHOCOL. X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 12,042.02 IVA 5% IVA 19% 2,287.98


Valor Bruto 12,042.02 Valor Antes de IVA 12,042.02 Total IVA 2,287.98 VALOR TOTAL 14,330.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e681ddf5591485183565185a8508274fc6702de25b486822bb81bb8dd68825856a7d7771a2e4a3ab6d36976f128a252b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37544525
Cliente: 064375648- OLGA PATRICIA JAIMES SILVA Razon Social: INTERNET LA MUNI
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3043329174 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 3- 31 Condición Pago: CONTADO Barrio: TACHUELA
Dir Entrega: CR 4 # 3- 31 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544020-WAFER ITALO MINITACO CHOCOL. X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 12,042.02 IVA 5% IVA 19% 2,287.98


Valor Bruto 12,042.02 Valor Antes de IVA 12,042.02 Total IVA 2,287.98 VALOR TOTAL 14,330.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e681ddf5591485183565185a8508274fc6702de25b486822bb81bb8dd68825856a7d7771a2e4a3ab6d36976f128a252b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314337


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 34532629
Cliente: 07161673- HERMELINDA GOMEZ MORA Razon Social: LA TIENDA DEL CIELO
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3202758133 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ L CASA 14 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUENOS AIRES
Dir Entrega: MZ L CASA 14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
2 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,950.86 IVA 5% IVA 19% 3,220.66


Valor Bruto 26,190.86 Valor Antes de IVA 26,190.86 Total IVA 3,220.66 VALOR TOTAL 29,411.52
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b0ac74f6a7388a3c2071b90ec4925dc90580be1cd1930bbd5387944faa9b7bcc540b60f2bfdc46b474908c845e6e1940
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314337


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 34532629
Cliente: 07161673- HERMELINDA GOMEZ MORA Razon Social: LA TIENDA DEL CIELO
Vendedor: 904- JULIANA MERCEDES BARAJAS ORTIZ Telefono: 3202758133 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ L CASA 14 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUENOS AIRES
Dir Entrega: MZ L CASA 14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
2 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,950.86 IVA 5% IVA 19% 3,220.66


Valor Bruto 26,190.86 Valor Antes de IVA 26,190.86 Total IVA 3,220.66 VALOR TOTAL 29,411.52
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b0ac74f6a7388a3c2071b90ec4925dc90580be1cd1930bbd5387944faa9b7bcc540b60f2bfdc46b474908c845e6e1940
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313898


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28098485
Cliente: 064461006- LUZ ESPERANZA MENDEZ RINCON Razon Social: TIENDA BRISAS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3144000642 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 15 ARRIBA DE DORIS Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DEL RIO
Dir Entrega: CASA 15 ARRIBA DE DORIS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1560517-GALLETA ITALO NAVIDAD DISPL SURTIDAX 200g 1.00 U 4,990 0.00 4,990 19
2 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 1.00 U 2,770 0.00 2,770 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 6,521.01 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,238.99
Valor Bruto 13,778.13 Valor Antes de IVA 13,778.13 Total IVA 1,601.85 VALOR TOTAL 15,379.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 73219acaa4cb6940c0c6d5675f3b67961da1541d3af0ddc789469783ba41a9aecfbdc6a3a47f4a5a444426acbf742999
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313898


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28098485
Cliente: 064461006- LUZ ESPERANZA MENDEZ RINCON Razon Social: TIENDA BRISAS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3144000642 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 15 ARRIBA DE DORIS Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DEL RIO
Dir Entrega: CASA 15 ARRIBA DE DORIS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1560517-GALLETA ITALO NAVIDAD DISPL SURTIDAX 200g 1.00 U 4,990 0.00 4,990 19
2 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 1.00 U 2,770 0.00 2,770 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 6,521.01 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,238.99
Valor Bruto 13,778.13 Valor Antes de IVA 13,778.13 Total IVA 1,601.85 VALOR TOTAL 15,379.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 73219acaa4cb6940c0c6d5675f3b67961da1541d3af0ddc789469783ba41a9aecfbdc6a3a47f4a5a444426acbf742999
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314164


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37179112
Cliente: 064339966- MARIA GREGORIA PEÑARANDA ORTEGA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3178471139 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 75 Condición Pago: CONTADO Barrio: EL EDEN
Dir Entrega: CS 75 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% IVA 19% 3,750.51


Valor Bruto 25,249.50 Valor Antes de IVA 25,249.50 Total IVA 3,750.51 VALOR TOTAL 29,000.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 956dfffe3e6862a538c38ffea17d515ffca7808fcd1808d58e4a1b6c7b4341df1728ca582f8a4aad5b948247fed1f929
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314164


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37179112
Cliente: 064339966- MARIA GREGORIA PEÑARANDA ORTEGA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3178471139 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 75 Condición Pago: CONTADO Barrio: EL EDEN
Dir Entrega: CS 75 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% IVA 19% 3,750.51


Valor Bruto 25,249.50 Valor Antes de IVA 25,249.50 Total IVA 3,750.51 VALOR TOTAL 29,000.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 956dfffe3e6862a538c38ffea17d515ffca7808fcd1808d58e4a1b6c7b4341df1728ca582f8a4aad5b948247fed1f929
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314165


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28214972
Cliente: 064327932- HORTENCIA ISAZA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3103667279 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 102 EL EDEN Condición Pago: CONTADO Barrio: NVO COLOMBIA
Dir Entrega: CS 102 EL EDEN - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 25,430.00 Valor Antes de IVA 25,430.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 25,430.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1133f624e429bcc8e4c0aeee20d39c80fa46901cadf88acacff7aa774fd040b0ec6310e2481048eb12e69680fea3fe73
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314165


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28214972
Cliente: 064327932- HORTENCIA ISAZA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3103667279 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 102 EL EDEN Condición Pago: CONTADO Barrio: NVO COLOMBIA
Dir Entrega: CS 102 EL EDEN - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 25,430.00 Valor Antes de IVA 25,430.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 25,430.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1133f624e429bcc8e4c0aeee20d39c80fa46901cadf88acacff7aa774fd040b0ec6310e2481048eb12e69680fea3fe73
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314167


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005540482
Cliente: 064465694- STHEPANY ALEXANDRA BAUTISTA GOMEZ Razon Social: TIENDA STHEPANIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3143357354 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 9 PASANDO LA BATEA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA CAMILA
Dir Entrega: CASA 9 PASANDO LA BATEA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.78 Valor Antes de IVA 14,453.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fa653fde083c1a5cadbc6eb1f6f5cf653a2484d7a0e42f8549c11e1bca1c772439e6bea0fb4032bfa7d09674ad195518
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314167


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005540482
Cliente: 064465694- STHEPANY ALEXANDRA BAUTISTA GOMEZ Razon Social: TIENDA STHEPANIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3143357354 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 9 PASANDO LA BATEA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA CAMILA
Dir Entrega: CASA 9 PASANDO LA BATEA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.78 Valor Antes de IVA 14,453.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fa653fde083c1a5cadbc6eb1f6f5cf653a2484d7a0e42f8549c11e1bca1c772439e6bea0fb4032bfa7d09674ad195518
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314168


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28220841
Cliente: 06218334- LILIANA NIÑO GUEVARA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3148663949 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 350 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 350 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
2 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 38,600.00 Valor Antes de IVA 38,600.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 38,600.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 26b21780b48800f5a0a450244e97ae70e094a5a0966785fb0f1ddd71f84f9692a2c9e552dbbfef84aba3004573b410ef
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314168


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28220841
Cliente: 06218334- LILIANA NIÑO GUEVARA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3148663949 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 350 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 350 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
2 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 38,600.00 Valor Antes de IVA 38,600.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 38,600.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 26b21780b48800f5a0a450244e97ae70e094a5a0966785fb0f1ddd71f84f9692a2c9e552dbbfef84aba3004573b410ef
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314170


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37809825
Cliente: 064438208- MARIA MENDOZA PALACIO Razon Social: SUPER COMBO DE MARIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3188533866 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 85 EL TRAPICHE Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA FRE
Dir Entrega: CASA 85 EL TRAPICHE - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.62 Base IVA 19 IVA 5% 302.38 IVA 19%


Valor Bruto 15,637.62 Valor Antes de IVA 15,637.62 Total IVA 302.38 VALOR TOTAL 15,940.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: df22cb6830928892da1a81db501ae019e7acc9fcac5946bde8c986a46d7f9218b7b5fda603439b2ab237aaec40dcd907
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314170


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37809825
Cliente: 064438208- MARIA MENDOZA PALACIO Razon Social: SUPER COMBO DE MARIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3188533866 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 85 EL TRAPICHE Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA FRE
Dir Entrega: CASA 85 EL TRAPICHE - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.62 Base IVA 19 IVA 5% 302.38 IVA 19%


Valor Bruto 15,637.62 Valor Antes de IVA 15,637.62 Total IVA 302.38 VALOR TOTAL 15,940.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: df22cb6830928892da1a81db501ae019e7acc9fcac5946bde8c986a46d7f9218b7b5fda603439b2ab237aaec40dcd907
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314172


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37725130
Cliente: 064439107- MARLEN JAIMES PICON Razon Social: FERRETERIA LA ECONOMIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3115081839 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CSA 43 AL LADO DE MI GARAJE Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA I
Dir Entrega: CSA 43 AL LADO DE MI GARAJE - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336101-BOLIGTAFO KM RETRACTIL NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 7,670 0.00 7,670 19
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
3 1483936-VANSH 450ML PINK GOLD 2.00 U 2,130 0.00 4,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,445.38 IVA 5% IVA 19% 1,224.62


Valor Bruto 17,645.38 Valor Antes de IVA 17,645.38 Total IVA 1,224.62 VALOR TOTAL 18,870.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ab469f5cabb31661b93debb0701affd2c3a8dedb8424e2c610e75ab3c3ec5c6644d610396dd36e283fe808aa05922348
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37725130
Cliente: 064439107- MARLEN JAIMES PICON Razon Social: FERRETERIA LA ECONOMIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3115081839 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CSA 43 AL LADO DE MI GARAJE Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA I
Dir Entrega: CSA 43 AL LADO DE MI GARAJE - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336101-BOLIGTAFO KM RETRACTIL NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 7,670 0.00 7,670 19
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
3 1483936-VANSH 450ML PINK GOLD 2.00 U 2,130 0.00 4,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,445.38 IVA 5% IVA 19% 1,224.62


Valor Bruto 17,645.38 Valor Antes de IVA 17,645.38 Total IVA 1,224.62 VALOR TOTAL 18,870.00
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ab469f5cabb31661b93debb0701affd2c3a8dedb8424e2c610e75ab3c3ec5c6644d610396dd36e283fe808aa05922348
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314173


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1116856663
Cliente: 064437781- LADYS TATIANA SARMIENTO REQUINIVA Razon Social: SAN MIGARAGE AAA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3002153426 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 44 VILLA VALENTINA I Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA I F
Dir Entrega: CASA 44 VILLA VALENTINA I - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1519475-BIANCHI BOMBON CHOC. BCO X 24 UNID 1.00 U 7,000 0.00 7,000 19
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
4 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 2.00 U 8,250 0.00 16,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 21,764.70 IVA 5% IVA 19% 4,135.29


Valor Bruto 34,244.70 Valor Antes de IVA 34,244.70 Total IVA 4,135.29 VALOR TOTAL 38,379.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e8fa0597bdb6069824d308d963852efb8de9941e4c445af7d221f5a69afaec6ffe69f81fcda6dd1ac1bfd218754e57e1
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314173


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1116856663
Cliente: 064437781- LADYS TATIANA SARMIENTO REQUINIVA Razon Social: SAN MIGARAGE AAA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3002153426 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 44 VILLA VALENTINA I Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA I F
Dir Entrega: CASA 44 VILLA VALENTINA I - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1519475-BIANCHI BOMBON CHOC. BCO X 24 UNID 1.00 U 7,000 0.00 7,000 19
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
4 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 2.00 U 8,250 0.00 16,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 21,764.70 IVA 5% IVA 19% 4,135.29


Valor Bruto 34,244.70 Valor Antes de IVA 34,244.70 Total IVA 4,135.29 VALOR TOTAL 38,379.99
Obs:
Total Items: 04

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e8fa0597bdb6069824d308d963852efb8de9941e4c445af7d221f5a69afaec6ffe69f81fcda6dd1ac1bfd218754e57e1
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314174


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1104184354
Cliente: 064408218- CARLOS HUMBERTO GARCIA SANDOVAL Razon Social: MICRO EL PROGRESO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3102244078 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 120 ESQUINERA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA 1
Dir Entrega: CASA 120 ESQUINERA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 33,807.12 Valor Antes de IVA 33,807.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 34,169.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2964ba55c84dfc593dcdb9bac7046ac537f5be52d0332d797f6006eba14e3855e78cbcf8ada27c66d00d62be9c0fe2ea
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314174


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1104184354
Cliente: 064408218- CARLOS HUMBERTO GARCIA SANDOVAL Razon Social: MICRO EL PROGRESO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3102244078 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 120 ESQUINERA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA 1
Dir Entrega: CASA 120 ESQUINERA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 33,807.12 Valor Antes de IVA 33,807.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 34,169.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2964ba55c84dfc593dcdb9bac7046ac537f5be52d0332d797f6006eba14e3855e78cbcf8ada27c66d00d62be9c0fe2ea
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314175


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63561348
Cliente: 064459887- ANGELICA RUEDA Razon Social: DROGUERÍA LAS VILLAS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3175129340 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 51 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA
Dir Entrega: CASA 51 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
2 1529365-OF. TODAY STDO x 24 $ESP (18x24) 1.00 U 44,380 0.00 44,380 0
3 1539373-JABON INTIBON FRESCURA NATURAL FCOX120 ML 1.00 U 6,090 0.00 6,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 57,410.00 Valor Antes de IVA 57,410.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 57,410.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bd745552c9042db2a187e5c38021b33591daaaba4aaa1e3210cb123dcd149306b0551f37748b5734c8ed05c212dd6d77
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314175


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63561348
Cliente: 064459887- ANGELICA RUEDA Razon Social: DROGUERÍA LAS VILLAS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3175129340 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 51 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA VALENTINA
Dir Entrega: CASA 51 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
2 1529365-OF. TODAY STDO x 24 $ESP (18x24) 1.00 U 44,380 0.00 44,380 0
3 1539373-JABON INTIBON FRESCURA NATURAL FCOX120 ML 1.00 U 6,090 0.00 6,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 57,410.00 Valor Antes de IVA 57,410.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 57,410.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bd745552c9042db2a187e5c38021b33591daaaba4aaa1e3210cb123dcd149306b0551f37748b5734c8ed05c212dd6d77
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314176


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63476227
Cliente: 064450316- CARMEN EDILSA PRADA AVELLANEDA Razon Social: TIENDA CENTAVO MENOS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3202827419 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 107 VILLA JOSEFINA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA JOSEFINA
Dir Entrega: CASA 107 VILLA JOSEFINA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 51c8706de135ec6b117b480dfc6d16b08dc526b13eb8cfe31ee175ad05671d3779841ec36b77584dcc0b0ceefed09907
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314176


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63476227
Cliente: 064450316- CARMEN EDILSA PRADA AVELLANEDA Razon Social: TIENDA CENTAVO MENOS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3202827419 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 107 VILLA JOSEFINA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA JOSEFINA
Dir Entrega: CASA 107 VILLA JOSEFINA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 51c8706de135ec6b117b480dfc6d16b08dc526b13eb8cfe31ee175ad05671d3779841ec36b77584dcc0b0ceefed09907
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314177


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1085166508
Cliente: 064327613- ROSA AMALIA DIAZ BORRE Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3164901399 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ D CS 11 LA DIVA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA DIVA
Dir Entrega: MZ D CS 11 LA DIVA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428821-BIANCHI EN LINEA CHOC. BLANC DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
4 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 47,171.38 Base IVA 19 3,193.28 IVA 5% 2,358.57 IVA 19% 606.72
Valor Bruto 50,364.66 Valor Antes de IVA 50,364.66 Total IVA 2,965.29 VALOR TOTAL 53,329.95
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4ed65bf5bc2a2290601d6de09ec4480b2dc2f37aebdd0fbd4bc5d0289ecfd79e492a4edaed6396994121d68d873ae775
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314177


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1085166508
Cliente: 064327613- ROSA AMALIA DIAZ BORRE Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3164901399 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ D CS 11 LA DIVA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA DIVA
Dir Entrega: MZ D CS 11 LA DIVA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428821-BIANCHI EN LINEA CHOC. BLANC DISP X 24 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
4 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 47,171.38 Base IVA 19 3,193.28 IVA 5% 2,358.57 IVA 19% 606.72
Valor Bruto 50,364.66 Valor Antes de IVA 50,364.66 Total IVA 2,965.29 VALOR TOTAL 53,329.95
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4ed65bf5bc2a2290601d6de09ec4480b2dc2f37aebdd0fbd4bc5d0289ecfd79e492a4edaed6396994121d68d873ae775
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314178


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098621595
Cliente: 064438207- MARYLUZ SANCHEZ HERNANDEZ Razon Social: TIENDA LOS ANGELES
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3007292184 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ E CASA 4 DETRAS DE NELLY CABALLERO Condición Pago: CONTADO Barrio: LA DIVA
Dir Entrega: MZ E CASA 4 DETRAS DE NELLY CABALLERO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 19,180.00 Valor Antes de IVA 19,180.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 19,180.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 06ec22dbbdf1ab248c4c534057a856886c4ad3f61fea33e9158ad412f7141d0fc7b530b9d0f57b16ca7c3d264041a58f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314178


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098621595
Cliente: 064438207- MARYLUZ SANCHEZ HERNANDEZ Razon Social: TIENDA LOS ANGELES
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3007292184 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ E CASA 4 DETRAS DE NELLY CABALLERO Condición Pago: CONTADO Barrio: LA DIVA
Dir Entrega: MZ E CASA 4 DETRAS DE NELLY CABALLERO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 19,180.00 Valor Antes de IVA 19,180.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 19,180.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 06ec22dbbdf1ab248c4c534057a856886c4ad3f61fea33e9158ad412f7141d0fc7b530b9d0f57b16ca7c3d264041a58f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314179


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63316756
Cliente: 064392710- GLORIA ANGARITA SAAVEDRA Razon Social: KZ LOS PENSIONADOS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3115987597 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KZ LOS PENSIONADOS Condición Pago: CONTADO Barrio: LA DIVA
Dir Entrega: KZ LOS PENSIONADOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
2 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 2.00 U 2,090 0.00 4,180 0

Base IVA 5 Base IVA 19 5,142.86 IVA 5% IVA 19% 977.14


Valor Bruto 9,322.86 Valor Antes de IVA 9,322.86 Total IVA 977.14 VALOR TOTAL 10,300.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af670de2403180f20d8e3c2bc4c55a07bc67ece8c396153ae1e883fb98ffdae8d2ccbae1f5488fdf5b6d183623a4a638
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314179


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63316756
Cliente: 064392710- GLORIA ANGARITA SAAVEDRA Razon Social: KZ LOS PENSIONADOS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3115987597 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KZ LOS PENSIONADOS Condición Pago: CONTADO Barrio: LA DIVA
Dir Entrega: KZ LOS PENSIONADOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
2 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 2.00 U 2,090 0.00 4,180 0

Base IVA 5 Base IVA 19 5,142.86 IVA 5% IVA 19% 977.14


Valor Bruto 9,322.86 Valor Antes de IVA 9,322.86 Total IVA 977.14 VALOR TOTAL 10,300.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af670de2403180f20d8e3c2bc4c55a07bc67ece8c396153ae1e883fb98ffdae8d2ccbae1f5488fdf5b6d183623a4a638
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314180


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91495666
Cliente: 064402063- WILLIAM RINCON AMAYA Razon Social: TIENDA PAO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3166177905 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 4 # 94 B Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS HEROES DTRAS DE
Dir Entrega: CASA 4 # 94 B - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
5 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 5,971.44 Base IVA 19 38,655.46 IVA 5% 298.57 IVA 19% 7,344.54
Valor Bruto 44,626.90 Valor Antes de IVA 44,626.90 Total IVA 7,643.11 VALOR TOTAL 52,270.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4373be1ac5a52473de479356c6b66dc9601d2a8cacfb1663ce602c3c1a40701c8c7aeb87e00a8438e92c95650643a605
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314180


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91495666
Cliente: 064402063- WILLIAM RINCON AMAYA Razon Social: TIENDA PAO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3166177905 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 4 # 94 B Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS HEROES DTRAS DE
Dir Entrega: CASA 4 # 94 B - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
5 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 5,971.44 Base IVA 19 38,655.46 IVA 5% 298.57 IVA 19% 7,344.54
Valor Bruto 44,626.90 Valor Antes de IVA 44,626.90 Total IVA 7,643.11 VALOR TOTAL 52,270.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4373be1ac5a52473de479356c6b66dc9601d2a8cacfb1663ce602c3c1a40701c8c7aeb87e00a8438e92c95650643a605
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314181


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91467229
Cliente: 07155824- YOHANNY GARCIA MELENDEZ Razon Social: MICROMERCADO BRAYAN
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3153067469 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 358 SECTOR HEROES Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 358 SECTOR HEROES - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428795-PPK EXHIBIDOR 9 CARAS X 6 REFER C/U 1.00 U 59,400 0.00 59,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 49,915.97 IVA 5% IVA 19% 9,484.03


Valor Bruto 49,915.97 Valor Antes de IVA 49,915.97 Total IVA 9,484.03 VALOR TOTAL 59,400.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 790d292cb973cd8df672d991ac12f6e3d82951a18d1057622f8528b3cc052d88afc9d901c5df2510784c90f72642df6a
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314181


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91467229
Cliente: 07155824- YOHANNY GARCIA MELENDEZ Razon Social: MICROMERCADO BRAYAN
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3153067469 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 358 SECTOR HEROES Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 358 SECTOR HEROES - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428795-PPK EXHIBIDOR 9 CARAS X 6 REFER C/U 1.00 U 59,400 0.00 59,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 49,915.97 IVA 5% IVA 19% 9,484.03


Valor Bruto 49,915.97 Valor Antes de IVA 49,915.97 Total IVA 9,484.03 VALOR TOTAL 59,400.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 790d292cb973cd8df672d991ac12f6e3d82951a18d1057622f8528b3cc052d88afc9d901c5df2510784c90f72642df6a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314182


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27988626
Cliente: 061094324433- LUZ AMPARO RIVERA Razon Social: EL TURCO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3154032097 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 190 SECTOR LA CAPONERA Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 190 SECTOR LA CAPONERA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1412282-MENTA CHAO LIMON X 100 CAJA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
3 3294-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 500 (CJAX 12 UN) 1.00 U 3,470 0.00 3,470 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 3,529.41 IVA 5% 907.14 IVA 19% 670.59
Valor Bruto 25,142.21 Valor Antes de IVA 25,142.21 Total IVA 1,577.73 VALOR TOTAL 26,719.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 98b209358032d5736aa6f6f54d6d43d50561651f6f0b39f6493dfb30a13bf770ce365bab021cfb6cdbf8c50b8984dff2
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314182


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27988626
Cliente: 061094324433- LUZ AMPARO RIVERA Razon Social: EL TURCO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3154032097 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 190 SECTOR LA CAPONERA Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 190 SECTOR LA CAPONERA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1412282-MENTA CHAO LIMON X 100 CAJA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
3 3294-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 500 (CJAX 12 UN) 1.00 U 3,470 0.00 3,470 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 3,529.41 IVA 5% 907.14 IVA 19% 670.59
Valor Bruto 25,142.21 Valor Antes de IVA 25,142.21 Total IVA 1,577.73 VALOR TOTAL 26,719.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 98b209358032d5736aa6f6f54d6d43d50561651f6f0b39f6493dfb30a13bf770ce365bab021cfb6cdbf8c50b8984dff2
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314183


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91463094
Cliente: 07154278- RAUL GARCIA Razon Social: MICROMERCADO GARCIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3187800368 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 219 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 219 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0
3 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 2.00 U 8,250 0.00 16,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,865.54 IVA 5% IVA 19% 2,634.45


Valor Bruto 34,195.54 Valor Antes de IVA 34,195.54 Total IVA 2,634.45 VALOR TOTAL 36,829.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b55a81ef76a8d608208b7de9484c72dc471978a080f1bb244af8790a91b4cf1de9e90862228583ecb81845b652fa989a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314183


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91463094
Cliente: 07154278- RAUL GARCIA Razon Social: MICROMERCADO GARCIA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3187800368 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 219 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 219 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0
3 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 2.00 U 8,250 0.00 16,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,865.54 IVA 5% IVA 19% 2,634.45


Valor Bruto 34,195.54 Valor Antes de IVA 34,195.54 Total IVA 2,634.45 VALOR TOTAL 36,829.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b55a81ef76a8d608208b7de9484c72dc471978a080f1bb244af8790a91b4cf1de9e90862228583ecb81845b652fa989a
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314184


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60302492
Cliente: 064431430- ANA CELINA NIÑO VARGAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 6396591 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: TIENDA Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE GUANATA
Dir Entrega: TIENDA - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 26,672.27 IVA 5% IVA 19% 5,067.73


Valor Bruto 26,672.27 Valor Antes de IVA 26,672.27 Total IVA 5,067.73 VALOR TOTAL 31,740.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f6b0b792a54ab0a42bf498d06d9fd46f288572fcd74ec99e4aa3e5e513d9ec92f6e1f1000a95c957e1d06b594dbb17f7
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314184


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60302492
Cliente: 064431430- ANA CELINA NIÑO VARGAS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 6396591 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: TIENDA Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE GUANATA
Dir Entrega: TIENDA - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 26,672.27 IVA 5% IVA 19% 5,067.73


Valor Bruto 26,672.27 Valor Antes de IVA 26,672.27 Total IVA 5,067.73 VALOR TOTAL 31,740.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f6b0b792a54ab0a42bf498d06d9fd46f288572fcd74ec99e4aa3e5e513d9ec92f6e1f1000a95c957e1d06b594dbb17f7
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314185


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28402736
Cliente: 064382603- ANA DOLORES AMOROCHO DIAZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3153132491 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 114 SEC LA VIRGEN Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEA COLOMBIA
Dir Entrega: CS 114 SEC LA VIRGEN - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 7,720.00 Valor Antes de IVA 7,720.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 7,720.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0c399d04042a17433f7ee7f64c32fa96aa99e679551d987f3a8944e5edf23c3d1d3954916b6a3d5c92788d01ae22adba
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314185


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:45:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28402736
Cliente: 064382603- ANA DOLORES AMOROCHO DIAZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3153132491 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 114 SEC LA VIRGEN Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEA COLOMBIA
Dir Entrega: CS 114 SEC LA VIRGEN - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 7,720.00 Valor Antes de IVA 7,720.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 7,720.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0c399d04042a17433f7ee7f64c32fa96aa99e679551d987f3a8944e5edf23c3d1d3954916b6a3d5c92788d01ae22adba
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314186


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37617273
Cliente: 064399497- GRACIELA VIVIESCAS GARCIA Razon Social: PAPELERIA SHARIT
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3216181097 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRAVESIA CASA 123 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: TRAVESIA CASA 123 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274088-TRULULU CLASICAS POTE X 270 UNDS 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1538324-AREQUIPE SUPERCOCO DISPLAY x 6 POTES 45g 1.00 U 5,640 0.00 5,640 19
3 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
5 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 23,226.91 IVA 5% IVA 19% 4,413.11
Valor Bruto 23,226.91 Valor Antes de IVA 23,226.91 Total IVA 4,413.11 VALOR TOTAL 27,640.02
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7b531ce976a962f90e36bdc016d6e539774f5e1ab627eec65e632d4e4d02abe2b3d706a1ac136b8e18e3719c4d1aa99c
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37617273
Cliente: 064399497- GRACIELA VIVIESCAS GARCIA Razon Social: PAPELERIA SHARIT
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3216181097 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRAVESIA CASA 123 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: TRAVESIA CASA 123 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274088-TRULULU CLASICAS POTE X 270 UNDS 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1538324-AREQUIPE SUPERCOCO DISPLAY x 6 POTES 45g 1.00 U 5,640 0.00 5,640 19
3 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
5 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 23,226.91 IVA 5% IVA 19% 4,413.11
Valor Bruto 23,226.91 Valor Antes de IVA 23,226.91 Total IVA 4,413.11 VALOR TOTAL 27,640.02
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7b531ce976a962f90e36bdc016d6e539774f5e1ab627eec65e632d4e4d02abe2b3d706a1ac136b8e18e3719c4d1aa99c
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63443078
Cliente: 064453512- MARIA NELLY GARCIA Razon Social: LAS ORQUIDEAS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3153377432 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: SECTOR TRAVESIA CASA 123 A Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: SECTOR TRAVESIA CASA 123 A - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1287515-TRULULU CLASICAS BOLSA X 100 UNIDS 2.00 U 3,500 0.00 7,000 19
2 1356816-BOMBON LOKIÑO STDO BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1581710-YOGGER CARAMELO SURTIDOS X 100 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 20,260.51 IVA 5% 725.71 IVA 19% 3,849.50
Valor Bruto 34,774.75 Valor Antes de IVA 34,774.75 Total IVA 4,575.21 VALOR TOTAL 39,349.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fab01758573563daa9001c7ca5592afc87442ee7f1b8ae8cc22c52748f08caec08059d27daac7d188825a145742d4efa
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63443078
Cliente: 064453512- MARIA NELLY GARCIA Razon Social: LAS ORQUIDEAS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3153377432 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: SECTOR TRAVESIA CASA 123 A Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: SECTOR TRAVESIA CASA 123 A - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1287515-TRULULU CLASICAS BOLSA X 100 UNIDS 2.00 U 3,500 0.00 7,000 19
2 1356816-BOMBON LOKIÑO STDO BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1581710-YOGGER CARAMELO SURTIDOS X 100 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 20,260.51 IVA 5% 725.71 IVA 19% 3,849.50
Valor Bruto 34,774.75 Valor Antes de IVA 34,774.75 Total IVA 4,575.21 VALOR TOTAL 39,349.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fab01758573563daa9001c7ca5592afc87442ee7f1b8ae8cc22c52748f08caec08059d27daac7d188825a145742d4efa
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37843145
Cliente: 064422687- ANA MILENA HERNANDEZ AMADO Razon Social: DELICIAS DE MILIS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3157622340 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AL LADO CASETA MIENTRAS ESPERA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA VEGA NUEVA COLOM
Dir Entrega: AL LADO CASETA MIENTRAS ESPERA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 2.00 U 7,400 0.00 14,800 19
3 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 37,983.20 IVA 5% IVA 19% 7,216.81


Valor Bruto 58,933.20 Valor Antes de IVA 58,933.20 Total IVA 7,216.81 VALOR TOTAL 66,150.01
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 035b489678cf68ab6d5fdbcb6286ec96ad714691f8efb8e992e0fe3ac1939c03d2a8e6c5fc55ce294c2a99b0af1ef3cd
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37843145
Cliente: 064422687- ANA MILENA HERNANDEZ AMADO Razon Social: DELICIAS DE MILIS
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3157622340 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AL LADO CASETA MIENTRAS ESPERA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA VEGA NUEVA COLOM
Dir Entrega: AL LADO CASETA MIENTRAS ESPERA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 2.00 U 7,400 0.00 14,800 19
3 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 37,983.20 IVA 5% IVA 19% 7,216.81


Valor Bruto 58,933.20 Valor Antes de IVA 58,933.20 Total IVA 7,216.81 VALOR TOTAL 66,150.01
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 035b489678cf68ab6d5fdbcb6286ec96ad714691f8efb8e992e0fe3ac1939c03d2a8e6c5fc55ce294c2a99b0af1ef3cd
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28259202
Cliente: 064384423- CARMEN ROSA RAMIREZ ACELAS Razon Social: TIENDA MOLAGAVITA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3212595939 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 24 Condición Pago: CONTADO Barrio: EL HIGUERON
Dir Entrega: CS 24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3c695e57006aabccc7f3c35136c6aadf01a80b7f5c159ef817c14faf032a5fb84c5e2021dbb4c4336fa3eb0f3431e7c7
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28259202
Cliente: 064384423- CARMEN ROSA RAMIREZ ACELAS Razon Social: TIENDA MOLAGAVITA
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3212595939 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CS 24 Condición Pago: CONTADO Barrio: EL HIGUERON
Dir Entrega: CS 24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3c695e57006aabccc7f3c35136c6aadf01a80b7f5c159ef817c14faf032a5fb84c5e2021dbb4c4336fa3eb0f3431e7c7
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314190


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37933172
Cliente: 064419864- ROSA MARIA PARRA BERNAL Razon Social: INTERNET CARPA AZUL
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3172542744 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 224 SECTOR VIRGEN Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 224 SECTOR VIRGEN - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% IVA 19% 2,105.97


Valor Bruto 11,084.03 Valor Antes de IVA 11,084.03 Total IVA 2,105.97 VALOR TOTAL 13,190.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314190


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37933172
Cliente: 064419864- ROSA MARIA PARRA BERNAL Razon Social: INTERNET CARPA AZUL
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3172542744 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 224 SECTOR VIRGEN Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA COLOMBIA
Dir Entrega: CASA 224 SECTOR VIRGEN - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% IVA 19% 2,105.97


Valor Bruto 11,084.03 Valor Antes de IVA 11,084.03 Total IVA 2,105.97 VALOR TOTAL 13,190.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314286


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102349222
Cliente: 07154289- CARMEN ELISA CAMPOS GARAVITO Razon Social: RESTAURANTE PUERTO NUEVO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3144456973 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 2 VIA GUATIGUARA Condición Pago: CONTADO Barrio: GUATIGUARA
Dir Entrega: KM 2 VIA GUATIGUARA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 52,422.88 Valor Antes de IVA 52,422.88 Total IVA 5,727.03 VALOR TOTAL 58,149.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: 8a4b963767e2822a1a5335989c9d32b42b39067bf89bd61ab8f3de7274811ac40da358df433e8e9df54f3cf28fd59c85
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314286


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102349222
Cliente: 07154289- CARMEN ELISA CAMPOS GARAVITO Razon Social: RESTAURANTE PUERTO NUEVO
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3144456973 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 2 VIA GUATIGUARA Condición Pago: CONTADO Barrio: GUATIGUARA
Dir Entrega: KM 2 VIA GUATIGUARA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 52,422.88 Valor Antes de IVA 52,422.88 Total IVA 5,727.03 VALOR TOTAL 58,149.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8a4b963767e2822a1a5335989c9d32b42b39067bf89bd61ab8f3de7274811ac40da358df433e8e9df54f3cf28fd59c85
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314291


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13285080
Cliente: 064340549- ALIRIO MANTILLA Razon Social: PARQUEADERO BOSQUE
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3015635143 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 2 VIA GUATIGUARA Condición Pago: CONTADO Barrio: PIEDECUESTA
Dir Entrega: KM 2 VIA GUATIGUARA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1585397-BONA COSTA ATÚN RALLADO ACEITE GIRASOL 80G 12.00 U 2,050 0.00 24,600 19
2 3533- AZ. ORGANICA INCAUCA DOYPACK X 800G 12.00 U 3,280 0.00 39,360 5

Base IVA 5 37,485.72 Base IVA 19 20,672.28 IVA 5% 1,874.29 IVA 19% 3,927.73
Valor Bruto 58,158.00 Valor Antes de IVA 58,158.00 Total IVA 5,802.02 VALOR TOTAL 63,960.02
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: d6823ab66c108b7fa2d2498f39941630d55c8166cbf8a7f15d66393dfd418e71f70830857ae62e3d1088be9d7a2cf71c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314291


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13285080
Cliente: 064340549- ALIRIO MANTILLA Razon Social: PARQUEADERO BOSQUE
Vendedor: 905- AZAEL ENRIQUE BONETT NOGUERA Telefono: 3015635143 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 2 VIA GUATIGUARA Condición Pago: CONTADO Barrio: PIEDECUESTA
Dir Entrega: KM 2 VIA GUATIGUARA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1585397-BONA COSTA ATÚN RALLADO ACEITE GIRASOL 80G 12.00 U 2,050 0.00 24,600 19
2 3533- AZ. ORGANICA INCAUCA DOYPACK X 800G 12.00 U 3,280 0.00 39,360 5

Base IVA 5 37,485.72 Base IVA 19 20,672.28 IVA 5% 1,874.29 IVA 19% 3,927.73
Valor Bruto 58,158.00 Valor Antes de IVA 58,158.00 Total IVA 5,802.02 VALOR TOTAL 63,960.02
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d6823ab66c108b7fa2d2498f39941630d55c8166cbf8a7f15d66393dfd418e71f70830857ae62e3d1088be9d7a2cf71c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313952


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390602
Cliente: 061094324443- IRENARCO AVELLANEDA DIAZ Razon Social: TIENDA LA ESQUINA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3123307736 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 6A - 44 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CL 4 # 6A - 44 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 9,747.90 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,852.10
Valor Bruto 39,985.90 Valor Antes de IVA 39,985.90 Total IVA 3,364.00 VALOR TOTAL 43,349.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 40564c937268683e5a9d1e4421a2e4bbff4f66fd9fa14a333ed660432b141d79dce7126abd68d9dcd516893d672b7c7d
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390602
Cliente: 061094324443- IRENARCO AVELLANEDA DIAZ Razon Social: TIENDA LA ESQUINA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3123307736 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 6A - 44 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CL 4 # 6A - 44 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 9,747.90 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,852.10
Valor Bruto 39,985.90 Valor Antes de IVA 39,985.90 Total IVA 3,364.00 VALOR TOTAL 43,349.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 40564c937268683e5a9d1e4421a2e4bbff4f66fd9fa14a333ed660432b141d79dce7126abd68d9dcd516893d672b7c7d
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63396131
Cliente: 064400783- LADY VALENZUELA CUADROS Razon Social: LA MALAGUEÑA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3204380932 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 8 # 4-01 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CR 8 # 4-01 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f8bfe84eb43326a9f3e35bb189f414ea7ec77f4efc4b5042ba34c838d505e36bb078923f8c740242a9d9a06e87492f55
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313953


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63396131
Cliente: 064400783- LADY VALENZUELA CUADROS Razon Social: LA MALAGUEÑA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3204380932 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 8 # 4-01 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CR 8 # 4-01 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: f8bfe84eb43326a9f3e35bb189f414ea7ec77f4efc4b5042ba34c838d505e36bb078923f8c740242a9d9a06e87492f55
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313954


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13810147
Cliente: 064457269- JORGE HERNANDEZ Razon Social: LAS OFERTAS
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6557023 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 4 # 8 -98 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CLL 4 # 8 -98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 8,058.82 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,531.18
Valor Bruto 38,296.82 Valor Antes de IVA 38,296.82 Total IVA 3,043.08 VALOR TOTAL 41,339.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313954


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13810147
Cliente: 064457269- JORGE HERNANDEZ Razon Social: LAS OFERTAS
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6557023 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 4 # 8 -98 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CLL 4 # 8 -98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 8,058.82 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,531.18
Valor Bruto 38,296.82 Valor Antes de IVA 38,296.82 Total IVA 3,043.08 VALOR TOTAL 41,339.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313955


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63474581
Cliente: 064322039- ALINA MALDONADO ARENAS Razon Social: TIENDA DON JORGE
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6656231 Ciudad: PIEDECUESTA
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Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
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2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 9.00 U 1,270 0.00 11,430 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 14,514.24 Valor Antes de IVA 14,514.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 15,239.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63474581
Cliente: 064322039- ALINA MALDONADO ARENAS Razon Social: TIENDA DON JORGE
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6656231 Ciudad: PIEDECUESTA
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Dir Entrega: CR 11 # 3-102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
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Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 14,514.24 Valor Antes de IVA 14,514.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 15,239.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 029d2f8949d181bcba7c1d61a4d16816a7abb198081538c7d5f756d4d78187e33ed972b1a29e6d0e7ebb836128174560
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63443222
Cliente: 064454438- LUZ MARINA GOMEZ ANAYA Razon Social: TIENDA NUEVA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3156537859 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 4 # 11 -14 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA NUEVA
Dir Entrega: CLL 4 # 11 -14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% 1,511.91 IVA 19% 2,746.22
Valor Bruto 44,691.88 Valor Antes de IVA 44,691.88 Total IVA 4,258.12 VALOR TOTAL 48,950.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63443222
Cliente: 064454438- LUZ MARINA GOMEZ ANAYA Razon Social: TIENDA NUEVA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3156537859 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 4 # 11 -14 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA NUEVA
Dir Entrega: CLL 4 # 11 -14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% 1,511.91 IVA 19% 2,746.22
Valor Bruto 44,691.88 Valor Antes de IVA 44,691.88 Total IVA 4,258.12 VALOR TOTAL 48,950.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6750e79ea32ff13e1c681166e47b9508316442fa901e67166b162411dfc2de695eb0e8b35d55e11069a63ea7c44e8bf4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313957


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91074521
Cliente: 064464071- GERARDO CALDERON PINTO Razon Social: MICROMERCADO SHARON
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6563366 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 12 A -24 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVA
Dir Entrega: CL 4 # 12 A -24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 21,640.00 Valor Antes de IVA 21,640.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 21,640.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 84a583f3543d4dd6da0a0a912ed765f6ddeaad48b071ae5c08cb8fea5fd60521e13263be470aa9e0547fc980c464a0fa
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91074521
Cliente: 064464071- GERARDO CALDERON PINTO Razon Social: MICROMERCADO SHARON
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6563366 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 12 A -24 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVA
Dir Entrega: CL 4 # 12 A -24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 21,640.00 Valor Antes de IVA 21,640.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 21,640.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 84a583f3543d4dd6da0a0a912ed765f6ddeaad48b071ae5c08cb8fea5fd60521e13263be470aa9e0547fc980c464a0fa
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313958


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28225165
Cliente: 064454843- EMILSE ALMEYDA PEREZ Razon Social: MICROMERCADO EMILY
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3152619465 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 4 # 12 -99 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVAS
Dir Entrega: CLL 4 # 12 -99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
3 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
4 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
5 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,857.17 IVA 5% IVA 19% 4,342.86


Valor Bruto 22,857.17 Valor Antes de IVA 22,857.17 Total IVA 4,342.86 VALOR TOTAL 27,200.03
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8ce37fbece5b348f301b3b801c9e7b344f7c3a177305da7bdcb320dafc17d1b909fa7d381bcbd91de75216f86b2f0750
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313958


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28225165
Cliente: 064454843- EMILSE ALMEYDA PEREZ Razon Social: MICROMERCADO EMILY
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3152619465 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 4 # 12 -99 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVAS
Dir Entrega: CLL 4 # 12 -99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
3 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
4 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
5 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,857.17 IVA 5% IVA 19% 4,342.86


Valor Bruto 22,857.17 Valor Antes de IVA 22,857.17 Total IVA 4,342.86 VALOR TOTAL 27,200.03
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8ce37fbece5b348f301b3b801c9e7b344f7c3a177305da7bdcb320dafc17d1b909fa7d381bcbd91de75216f86b2f0750
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313959


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 24625465
Cliente: 064321359- GLORIA PATRICIA BEDOLLA Razon Social: PAPELERIA PUERTO MADERA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6547023 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 13 # 3 -163 Condición Pago: CONTADO Barrio: PUERTO MADERO
Dir Entrega: CR 13 # 3 -163 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 2.00 U 9,950 0.00 19,900 19
2 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 12.00 U 2,400 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 40,924.40 IVA 5% IVA 19% 7,775.64


Valor Bruto 40,924.40 Valor Antes de IVA 40,924.40 Total IVA 7,775.64 VALOR TOTAL 48,700.04
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1e5306228fd6f22f7acd0abdc5932de23113939e5e7d35d990d862698df9f4c13ff6646af501320442a068e1500f394a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 24625465
Cliente: 064321359- GLORIA PATRICIA BEDOLLA Razon Social: PAPELERIA PUERTO MADERA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6547023 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 13 # 3 -163 Condición Pago: CONTADO Barrio: PUERTO MADERO
Dir Entrega: CR 13 # 3 -163 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 2.00 U 9,950 0.00 19,900 19
2 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 12.00 U 2,400 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 40,924.40 IVA 5% IVA 19% 7,775.64


Valor Bruto 40,924.40 Valor Antes de IVA 40,924.40 Total IVA 7,775.64 VALOR TOTAL 48,700.04
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: 1e5306228fd6f22f7acd0abdc5932de23113939e5e7d35d990d862698df9f4c13ff6646af501320442a068e1500f394a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91532537
Cliente: 064407790- LEONARDO SUAREZ QUINTERO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3178865246 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 13A-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAS DELICIAS
Dir Entrega: CL 4 # 13A-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 26,457.12 Base IVA 19 IVA 5% 1,322.86 IVA 19%


Valor Bruto 26,457.12 Valor Antes de IVA 26,457.12 Total IVA 1,322.86 VALOR TOTAL 27,779.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc8caddb73953a1d83283c81b17b595a64ed2c7544d9026bec264c5af4f6c98ff76411d52588e729b3287963b67dd315
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91532537
Cliente: 064407790- LEONARDO SUAREZ QUINTERO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3178865246 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 13A-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAS DELICIAS
Dir Entrega: CL 4 # 13A-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 26,457.12 Base IVA 19 IVA 5% 1,322.86 IVA 19%


Valor Bruto 26,457.12 Valor Antes de IVA 26,457.12 Total IVA 1,322.86 VALOR TOTAL 27,779.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc8caddb73953a1d83283c81b17b595a64ed2c7544d9026bec264c5af4f6c98ff76411d52588e729b3287963b67dd315
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5651990
Cliente: 07176989- JAVIER MEDINA ANAYA Razon Social: LA ESTACION
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3168890382 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 4-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAS DELICIAS
Dir Entrega: CR 15 # 4-12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1503985-OFERTA INTIBON CCALEND. Y SALVIA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,512.61 IVA 5% IVA 19% 1,807.40


Valor Bruto 13,992.61 Valor Antes de IVA 13,992.61 Total IVA 1,807.40 VALOR TOTAL 15,800.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bf0e364c937baa67a06b482f9f5500877034119d49aad1bb4e080fde3381e20426f38d9504f4e7a74e5f1521ede89a91
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5651990
Cliente: 07176989- JAVIER MEDINA ANAYA Razon Social: LA ESTACION
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3168890382 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 4-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAS DELICIAS
Dir Entrega: CR 15 # 4-12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1503985-OFERTA INTIBON CCALEND. Y SALVIA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,512.61 IVA 5% IVA 19% 1,807.40


Valor Bruto 13,992.61 Valor Antes de IVA 13,992.61 Total IVA 1,807.40 VALOR TOTAL 15,800.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bf0e364c937baa67a06b482f9f5500877034119d49aad1bb4e080fde3381e20426f38d9504f4e7a74e5f1521ede89a91
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440095
Cliente: 07157308- ESPERANZA CASTELLANOS Razon Social: TIENDA LA ESPERANZA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6555370 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 6-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL PIEDECUE
Dir Entrega: CR 12 # 6-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 378b4fad35aa9509d63562da1e438f4a1b91eb8c0ecc9087da6a72f18b999148e268457ff99e83bca6ad32a0dc6debc9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313962


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:20:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440095
Cliente: 07157308- ESPERANZA CASTELLANOS Razon Social: TIENDA LA ESPERANZA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6555370 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 6-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL PIEDECUE
Dir Entrega: CR 12 # 6-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 378b4fad35aa9509d63562da1e438f4a1b91eb8c0ecc9087da6a72f18b999148e268457ff99e83bca6ad32a0dc6debc9
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27976736
Cliente: 064464674- EULALIA REY QUIÑONEZ Razon Social: LA CARPA NARANJA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6901608 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 5-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 12 # 5-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19

Base IVA 5 Base IVA 19 8,058.82 IVA 5% IVA 19% 1,531.18


Valor Bruto 8,058.82 Valor Antes de IVA 8,058.82 Total IVA 1,531.18 VALOR TOTAL 9,590.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 00a295f268d8fcb10dac284253f8b8f7482cdaff228d6cf0cb1223ff8bfe4b850f20f7e046d2904d08fea7599b84c000
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27976736
Cliente: 064464674- EULALIA REY QUIÑONEZ Razon Social: LA CARPA NARANJA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6901608 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 5-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 12 # 5-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19

Base IVA 5 Base IVA 19 8,058.82 IVA 5% IVA 19% 1,531.18


Valor Bruto 8,058.82 Valor Antes de IVA 8,058.82 Total IVA 1,531.18 VALOR TOTAL 9,590.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 00a295f268d8fcb10dac284253f8b8f7482cdaff228d6cf0cb1223ff8bfe4b850f20f7e046d2904d08fea7599b84c000
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314018


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440775
Cliente: 07159032- MARIA DE LOS ANGELES FLOREZ VEGA Razon Social: TIENDA LOS ANGELES
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3156337939 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 11 # 5-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 11 # 5-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1355025-LUBRIDERM EXTRA HUMECT. X 120 ML CAJA X12 1.00 U 9,610 0.00 9,610 19
2 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
3 1544014-MASMELOS ITALO CLORES X 80G 6.00 U 1,160 0.00 6,960 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 30,394.96 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 5,775.04
Valor Bruto 60,632.96 Valor Antes de IVA 60,632.96 Total IVA 7,286.94 VALOR TOTAL 67,919.90
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 173eb1940616987b90ef4906b390b6086d28e3a0be3203f6d8aa8a62c9fc21e6247c9ad417d078cce2b9e6bdf8df6843
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314018


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440775
Cliente: 07159032- MARIA DE LOS ANGELES FLOREZ VEGA Razon Social: TIENDA LOS ANGELES
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3156337939 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 11 # 5-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 11 # 5-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1355025-LUBRIDERM EXTRA HUMECT. X 120 ML CAJA X12 1.00 U 9,610 0.00 9,610 19
2 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
3 1544014-MASMELOS ITALO CLORES X 80G 6.00 U 1,160 0.00 6,960 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 30,394.96 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 5,775.04
Valor Bruto 60,632.96 Valor Antes de IVA 60,632.96 Total IVA 7,286.94 VALOR TOTAL 67,919.90
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 173eb1940616987b90ef4906b390b6086d28e3a0be3203f6d8aa8a62c9fc21e6247c9ad417d078cce2b9e6bdf8df6843
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314019


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91452292
Cliente: 064432091- LUIS ANTONIO MORENO VEGA Razon Social: TIENDA LAURA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3183888281 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 #11-23 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 5 #11-23 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 6.00 U 1,130 0.00 6,780 19
4 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 6.00 U 1,130 0.00 6,780 19
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 1.00 U 1,270 0.00 1,270 5

Base IVA 5 1,209.52 Base IVA 19 19,453.78 IVA 5% 60.48 IVA 19% 3,696.22
Valor Bruto 31,483.30 Valor Antes de IVA 31,483.30 Total IVA 3,756.69 VALOR TOTAL 35,239.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c41d56574c682b70c4080df5b58d125d696680128b30193f4aa68add65ab1bbd29a31d1614e7065cb068920a2072b48c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314019


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91452292
Cliente: 064432091- LUIS ANTONIO MORENO VEGA Razon Social: TIENDA LAURA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3183888281 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 #11-23 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 5 #11-23 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 6.00 U 1,130 0.00 6,780 19
4 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 6.00 U 1,130 0.00 6,780 19
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 1.00 U 1,270 0.00 1,270 5

Base IVA 5 1,209.52 Base IVA 19 19,453.78 IVA 5% 60.48 IVA 19% 3,696.22
Valor Bruto 31,483.30 Valor Antes de IVA 31,483.30 Total IVA 3,756.69 VALOR TOTAL 35,239.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c41d56574c682b70c4080df5b58d125d696680128b30193f4aa68add65ab1bbd29a31d1614e7065cb068920a2072b48c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314054


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91299980
Cliente: 07157309- ALFONSO VARGAS NIÑO Razon Social: TIENDA BRISAS PAMPLONITA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6541706 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 9 # 4-99 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CR 9 # 4-99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
5 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
6 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 63,840.32 IVA 5% IVA 19% 12,129.66


Valor Bruto 63,840.32 Valor Antes de IVA 63,840.32 Total IVA 12,129.66 VALOR TOTAL 75,969.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 131be5b435cdbb0ec283227d056fa835306749a5bc8b1b47bd695356ecc2a9ff9d5e9ba5e40316f9835ef4943c6f5b9a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314054


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91299980
Cliente: 07157309- ALFONSO VARGAS NIÑO Razon Social: TIENDA BRISAS PAMPLONITA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 6541706 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 9 # 4-99 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CR 9 # 4-99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
5 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
6 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 63,840.32 IVA 5% IVA 19% 12,129.66


Valor Bruto 63,840.32 Valor Antes de IVA 63,840.32 Total IVA 12,129.66 VALOR TOTAL 75,969.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 131be5b435cdbb0ec283227d056fa835306749a5bc8b1b47bd695356ecc2a9ff9d5e9ba5e40316f9835ef4943c6f5b9a
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314055


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102369219
Cliente: 06209328- YURY CATERINE LESMES GALVIS Razon Social: TIENDA EL TRIUNFO
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3143891746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 9 # 5 -93 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 9 # 5 -93 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
5 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.10 Base IVA 19 21,588.23 IVA 5% 3,023.81 IVA 19% 4,101.76
Valor Bruto 87,574.33 Valor Antes de IVA 87,574.33 Total IVA 7,125.57 VALOR TOTAL 94,699.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d02655a08ef909def8566e5694711c27c1643a57eb6506012de3ccd22bc30da9e91245e40aacc9c2a7398547707b6757
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314055


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102369219
Cliente: 06209328- YURY CATERINE LESMES GALVIS Razon Social: TIENDA EL TRIUNFO
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3143891746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 9 # 5 -93 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 9 # 5 -93 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
5 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.10 Base IVA 19 21,588.23 IVA 5% 3,023.81 IVA 19% 4,101.76
Valor Bruto 87,574.33 Valor Antes de IVA 87,574.33 Total IVA 7,125.57 VALOR TOTAL 94,699.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d02655a08ef909def8566e5694711c27c1643a57eb6506012de3ccd22bc30da9e91245e40aacc9c2a7398547707b6757
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314057


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 52694790
Cliente: 064464745- DORIS ELENA CORREDOR FLOREZ Razon Social: DROGUERIA LA BOTICA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3177537823 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CA 8 # 4 .-96 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CA 8 # 4 .-96 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
3 1582527-DOLEX 500 MG CAJAX 50 TABLETAS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,932.77 IVA 5% IVA 19% 1,317.23


Valor Bruto 41,552.77 Valor Antes de IVA 41,552.77 Total IVA 1,317.23 VALOR TOTAL 42,870.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 607f067ebec4262d89782a9cfba9780686bfb98f900b386e271021ce51d80c058eafa03cdfdfe01f09a94a0dce5fafba
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314057


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 52694790
Cliente: 064464745- DORIS ELENA CORREDOR FLOREZ Razon Social: DROGUERIA LA BOTICA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3177537823 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CA 8 # 4 .-96 Condición Pago: CONTADO Barrio: HOYO CHIQUITO
Dir Entrega: CA 8 # 4 .-96 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
3 1582527-DOLEX 500 MG CAJAX 50 TABLETAS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,932.77 IVA 5% IVA 19% 1,317.23


Valor Bruto 41,552.77 Valor Antes de IVA 41,552.77 Total IVA 1,317.23 VALOR TOTAL 42,870.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 607f067ebec4262d89782a9cfba9780686bfb98f900b386e271021ce51d80c058eafa03cdfdfe01f09a94a0dce5fafba
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63366727
Cliente: 064407787- MARIA CECILIA CARRILLO MEZA Razon Social: SALSAMENTARIA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3187044052 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 10-65 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 7 # 10-65 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 1.00 U 11,670 0.00 11,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 11,670.00 Valor Antes de IVA 11,670.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 11,670.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2bbc96e82a94f390ddd826b70633f2f39dcc3f2550d6ad0534dbbf6abc61db7a4365479ce829344f277c42ef6de374b6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63366727
Cliente: 064407787- MARIA CECILIA CARRILLO MEZA Razon Social: SALSAMENTARIA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3187044052 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 10-65 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 7 # 10-65 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 1.00 U 11,670 0.00 11,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 11,670.00 Valor Antes de IVA 11,670.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 11,670.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2bbc96e82a94f390ddd826b70633f2f39dcc3f2550d6ad0534dbbf6abc61db7a4365479ce829344f277c42ef6de374b6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314198


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13802856
Cliente: 064464080- EFRAIN CARVAJAL JIMENEZ Razon Social: MICROMERCADO LA SEPTIMA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3212643751 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 10-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 7 # 10-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 12.00 U 2,400 0.00 28,800 19
3 1595121-PPK 10 CHOCOLATES MARS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 24,010 0.00 24,010 19

Base IVA 5 Base IVA 19 49,823.57 IVA 5% IVA 19% 9,466.48


Valor Bruto 49,823.57 Valor Antes de IVA 49,823.57 Total IVA 9,466.48 VALOR TOTAL 59,290.05
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 144e7de51a2bf3396d1b8b37d564ce388d2a6b1fc61e03adbd1da858daa3bf1a61b0096105de8f33845b50952c34ff04
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314198


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13802856
Cliente: 064464080- EFRAIN CARVAJAL JIMENEZ Razon Social: MICROMERCADO LA SEPTIMA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3212643751 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 10-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 7 # 10-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 12.00 U 2,400 0.00 28,800 19
3 1595121-PPK 10 CHOCOLATES MARS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 24,010 0.00 24,010 19

Base IVA 5 Base IVA 19 49,823.57 IVA 5% IVA 19% 9,466.48


Valor Bruto 49,823.57 Valor Antes de IVA 49,823.57 Total IVA 9,466.48 VALOR TOTAL 59,290.05
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 144e7de51a2bf3396d1b8b37d564ce388d2a6b1fc61e03adbd1da858daa3bf1a61b0096105de8f33845b50952c34ff04
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:26:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91521605
Cliente: 06195509- SEGUNDO CHAPARRO OCHOA Razon Social: TIENDA LAS TORRES
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3166955536 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 11-55 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 7 # 11-55 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
4 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
5 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
6 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
7 1592089-SANPIC CANELA MANZANA DOYPAC X 200ML $ESP 3.00 U 770 0.00 2,310 0
8 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 5,411.76 IVA 5% 483.81 IVA 19% 1,028.23
Valor Bruto 24,327.92 Valor Antes de IVA 24,327.92 Total IVA 1,512.04 VALOR TOTAL 25,839.96
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2e4883a36d765f868d39c614ba711fad210562fe82e0a5478a50ac1a5ce6d15a36712c9a94075e884c9ebdded2992f95
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314199


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:26:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91521605
Cliente: 06195509- SEGUNDO CHAPARRO OCHOA Razon Social: TIENDA LAS TORRES
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3166955536 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 11-55 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 7 # 11-55 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
4 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
5 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
6 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
7 1592089-SANPIC CANELA MANZANA DOYPAC X 200ML $ESP 3.00 U 770 0.00 2,310 0
8 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 5,411.76 IVA 5% 483.81 IVA 19% 1,028.23
Valor Bruto 24,327.92 Valor Antes de IVA 24,327.92 Total IVA 1,512.04 VALOR TOTAL 25,839.96
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2e4883a36d765f868d39c614ba711fad210562fe82e0a5478a50ac1a5ce6d15a36712c9a94075e884c9ebdded2992f95
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314200


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63340126
Cliente: 064464749- MARIA INES MENESES Razon Social: SALSAMENTARIA CARNICOS Y RACHO
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3185956264 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL7 # 14 -77 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CLL7 # 14 -77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% IVA 19% 1,435.38


Valor Bruto 7,554.62 Valor Antes de IVA 7,554.62 Total IVA 1,435.38 VALOR TOTAL 8,990.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2486fbe762ce0c43f065fb8b3edd9563286cfc9f0d85f0667ab834023459ac766d7af893b3637aef44472379001c2b41
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314200


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:42:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63340126
Cliente: 064464749- MARIA INES MENESES Razon Social: SALSAMENTARIA CARNICOS Y RACHO
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3185956264 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL7 # 14 -77 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CLL7 # 14 -77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% IVA 19% 1,435.38


Valor Bruto 7,554.62 Valor Antes de IVA 7,554.62 Total IVA 1,435.38 VALOR TOTAL 8,990.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2486fbe762ce0c43f065fb8b3edd9563286cfc9f0d85f0667ab834023459ac766d7af893b3637aef44472379001c2b41
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314201


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63441101
Cliente: 07157311- MARTHA CECILIA FLOREZ DELGADO Razon Social: TIENDA MARTHA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3157938923 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 13-35 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL PIEDECUE
Dir Entrega: CL 8 # 13-35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1443788-TRULULU SABORES EN LINEA BOLSAX70 UN 1.00 U 5,500 0.00 5,500 19
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 8,655.46 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,644.54
Valor Bruto 26,732.58 Valor Antes de IVA 26,732.58 Total IVA 2,007.39 VALOR TOTAL 28,739.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f9cb18b18e443add174fc3bfd08e799667dc65702d1949ba1ebbdb86ed74df236f891eb6426b1fcde73310aa6c5cc0e4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314201


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63441101
Cliente: 07157311- MARTHA CECILIA FLOREZ DELGADO Razon Social: TIENDA MARTHA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3157938923 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 13-35 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL PIEDECUE
Dir Entrega: CL 8 # 13-35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1443788-TRULULU SABORES EN LINEA BOLSAX70 UN 1.00 U 5,500 0.00 5,500 19
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 8,655.46 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,644.54
Valor Bruto 26,732.58 Valor Antes de IVA 26,732.58 Total IVA 2,007.39 VALOR TOTAL 28,739.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f9cb18b18e443add174fc3bfd08e799667dc65702d1949ba1ebbdb86ed74df236f891eb6426b1fcde73310aa6c5cc0e4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314204


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5677767
Cliente: 064345237- PABLO JOSE SANTOS SANTOS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3102815560 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 8 # 7-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CR 8 # 7-98 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279773-CUCHILLA SHICK D. FILO DISPLAY X 10 CAJITAS 1.00 U 13,320 0.00 13,320 19
2 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 17,840.34 IVA 5% IVA 19% 3,389.66


Valor Bruto 17,840.34 Valor Antes de IVA 17,840.34 Total IVA 3,389.66 VALOR TOTAL 21,230.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0ccbd8ab77fbb803ed203a24f2b9244e67771cea5af25174dbe5e00b93f9a54390e6796e26cfe19b5b4921f132791152
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314204


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5677767
Cliente: 064345237- PABLO JOSE SANTOS SANTOS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3102815560 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 8 # 7-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CR 8 # 7-98 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279773-CUCHILLA SHICK D. FILO DISPLAY X 10 CAJITAS 1.00 U 13,320 0.00 13,320 19
2 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 17,840.34 IVA 5% IVA 19% 3,389.66


Valor Bruto 17,840.34 Valor Antes de IVA 17,840.34 Total IVA 3,389.66 VALOR TOTAL 21,230.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0ccbd8ab77fbb803ed203a24f2b9244e67771cea5af25174dbe5e00b93f9a54390e6796e26cfe19b5b4921f132791152
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314253


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37616589
Cliente: 064456801- ROSA MERCEDES RUEDA RAMIREZ Razon Social: DONDE ROSITA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3173411495 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 PEATONAL 3 CASA 4 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE COAVICON
Dir Entrega: CL 4 PEATONAL 3 CASA 4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ca249c8b4e9f9541351dfd90eb67e396572e0dc5e735f5994e944a6df2867c5202d14a43b45b4104d545bc54595a2ea8
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314253


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37616589
Cliente: 064456801- ROSA MERCEDES RUEDA RAMIREZ Razon Social: DONDE ROSITA
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 3173411495 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 PEATONAL 3 CASA 4 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE COAVICON
Dir Entrega: CL 4 PEATONAL 3 CASA 4 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ca249c8b4e9f9541351dfd90eb67e396572e0dc5e735f5994e944a6df2867c5202d14a43b45b4104d545bc54595a2ea8
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314335


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100893662
Cliente: 064468035- JHON FREDY PABON Razon Social: SALSAMENTARIA Y VIVERES JHOAN
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 315875410 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 8 # 7 -91 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 8 # 7 -91 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548430-SPO J&J CAB/OSCURO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,487.39 IVA 5% IVA 19% 2,752.60


Valor Bruto 14,487.39 Valor Antes de IVA 14,487.39 Total IVA 2,752.60 VALOR TOTAL 17,239.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e7cbadec6063aa1c3bd23ef51475eb86ba88a2213385fcb325a4f21488a9c5c50a8b933220a81ae550970ca21e68dc16
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314335


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100893662
Cliente: 064468035- JHON FREDY PABON Razon Social: SALSAMENTARIA Y VIVERES JHOAN
Vendedor: 906- JENNIFER CAROLINA ROA SANCHEZ Telefono: 315875410 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 8 # 7 -91 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 8 # 7 -91 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548430-SPO J&J CAB/OSCURO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,487.39 IVA 5% IVA 19% 2,752.60


Valor Bruto 14,487.39 Valor Antes de IVA 14,487.39 Total IVA 2,752.60 VALOR TOTAL 17,239.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e7cbadec6063aa1c3bd23ef51475eb86ba88a2213385fcb325a4f21488a9c5c50a8b933220a81ae550970ca21e68dc16
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313924


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13872432
Cliente: 06219273- LUIS EDGARDO REYES PEÑARANDA Razon Social: GIMNASIO TOTAL BODY
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3172717579 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 10- 34 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 8 # 10- 34 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 65a6d9ba22b84faf62ff7a22d0be22ee36a338d3bbafce0f0326b70eb140d3e27a2ebaa5a5db3cd2906db1213a4ae797
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313924


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13872432
Cliente: 06219273- LUIS EDGARDO REYES PEÑARANDA Razon Social: GIMNASIO TOTAL BODY
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3172717579 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 # 10- 34 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CL 8 # 10- 34 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 65a6d9ba22b84faf62ff7a22d0be22ee36a338d3bbafce0f0326b70eb140d3e27a2ebaa5a5db3cd2906db1213a4ae797
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314301


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5574491
Cliente: 064456324- JESUS DE JESUS BUENAHORA ANGARITA Razon Social: MICRO MERCADO CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3133958193 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 14 # 6 C 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CLL 14 # 6 C 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 32,134.45 IVA 5% 725.71 IVA 19% 6,105.55
Valor Bruto 57,468.69 Valor Antes de IVA 57,468.69 Total IVA 6,831.26 VALOR TOTAL 64,299.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2dfe75475ce31a7b1df4ede4c53f7c597f02c7b9403ab653bcefa11c62b02f88fde465b1dcb2a6155cd0deda14cb515f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314301


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5574491
Cliente: 064456324- JESUS DE JESUS BUENAHORA ANGARITA Razon Social: MICRO MERCADO CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3133958193 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 14 # 6 C 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CLL 14 # 6 C 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 32,134.45 IVA 5% 725.71 IVA 19% 6,105.55
Valor Bruto 57,468.69 Valor Antes de IVA 57,468.69 Total IVA 6,831.26 VALOR TOTAL 64,299.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2dfe75475ce31a7b1df4ede4c53f7c597f02c7b9403ab653bcefa11c62b02f88fde465b1dcb2a6155cd0deda14cb515f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314302


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:28:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28214763
Cliente: 064341537- LUZ MARINA SANDOVAL PEÑA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6542644 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 7 # 13-42 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANDELARIA
Dir Entrega: CR 7 # 13-42 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
3 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,470.59 IVA 5% IVA 19% 3,129.41


Valor Bruto 31,910.59 Valor Antes de IVA 31,910.59 Total IVA 3,129.41 VALOR TOTAL 35,040.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a859fd8343086bca3751f0320f401f205322fe3b2f9b37d4e7666dfad03b35bc448f38cdb21ffc7e76f757dbaa3fee21
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314302


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:28:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28214763
Cliente: 064341537- LUZ MARINA SANDOVAL PEÑA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6542644 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 7 # 13-42 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANDELARIA
Dir Entrega: CR 7 # 13-42 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
3 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,470.59 IVA 5% IVA 19% 3,129.41


Valor Bruto 31,910.59 Valor Antes de IVA 31,910.59 Total IVA 3,129.41 VALOR TOTAL 35,040.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a859fd8343086bca3751f0320f401f205322fe3b2f9b37d4e7666dfad03b35bc448f38cdb21ffc7e76f757dbaa3fee21
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314304


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:29:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475524
Cliente: 064411137- MARIA EDILIA LEAL LEAL Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6652020 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 13 # 6C-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CL 13 # 6C-20 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 12,095.20 Valor Antes de IVA 12,095.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 12,699.96
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a697f6963ef1796d766a4e31d21cca9bad4aa3a584c3a6862e52a98b529adf1d57e1a8352cc0b56997343342a5db9117
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314304


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:29:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475524
Cliente: 064411137- MARIA EDILIA LEAL LEAL Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6652020 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 13 # 6C-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CL 13 # 6C-20 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 12,095.20 Valor Antes de IVA 12,095.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 12,699.96
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a697f6963ef1796d766a4e31d21cca9bad4aa3a584c3a6862e52a98b529adf1d57e1a8352cc0b56997343342a5db9117
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314307


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:28:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6651449
Cliente: 06191886- MARITZA HURTADO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6651449 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6C # 13-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA ANTIGUA
Dir Entrega: CR 6C # 13-12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 14,977.12 Valor Antes de IVA 14,977.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 15,339.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 13f5c8a2c4a28e6bfa544c378d91834001754a1f65d074d57a731c87033b01d86dbbd43ea133259c1b0e73398d1fd635
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314307


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:28:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6651449
Cliente: 06191886- MARITZA HURTADO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6651449 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6C # 13-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA ANTIGUA
Dir Entrega: CR 6C # 13-12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 14,977.12 Valor Antes de IVA 14,977.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 15,339.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 13f5c8a2c4a28e6bfa544c378d91834001754a1f65d074d57a731c87033b01d86dbbd43ea133259c1b0e73398d1fd635
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314308


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28359054
Cliente: 07159673- AMELIA RINCON HERNANDEZ Razon Social: RINCON HERNANDEZ AMELIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3189325728 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12 # 8 13 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CL 12 # 8 13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
3 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
5 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 21,176.49 IVA 5% IVA 19% 4,023.53
Valor Bruto 21,176.49 Valor Antes de IVA 21,176.49 Total IVA 4,023.53 VALOR TOTAL 25,200.02
Obs:
Total Items: 07

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28359054
Cliente: 07159673- AMELIA RINCON HERNANDEZ Razon Social: RINCON HERNANDEZ AMELIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3189325728 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12 # 8 13 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CL 12 # 8 13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
3 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
5 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 21,176.49 IVA 5% IVA 19% 4,023.53
Valor Bruto 21,176.49 Valor Antes de IVA 21,176.49 Total IVA 4,023.53 VALOR TOTAL 25,200.02
Obs:
Total Items: 07

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Cufe: d62019fed19e79f7f382cda20fc23041531154ed165e3ec8d0b0490f2bee3da08d0c4a711296875c7183ba29ea5991fe
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:29:34 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102348083
Cliente: 064448741- TOBIAS CARRERÑO Razon Social: EL CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6563065 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL12 #8A13 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: CLL12 #8A13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 5,546.22 IVA 5% 604.76 IVA 19% 1,053.78
Valor Bruto 35,901.42 Valor Antes de IVA 35,901.42 Total IVA 1,658.54 VALOR TOTAL 37,559.96
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 26ca2accdfb90523a2b3af1b33f007fdaa15d8fb9596e0a09e074cf069849f820a4373e59e12f4aadd24f70e7d7af28b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:29:34 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102348083
Cliente: 064448741- TOBIAS CARRERÑO Razon Social: EL CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6563065 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL12 #8A13 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: CLL12 #8A13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 5,546.22 IVA 5% 604.76 IVA 19% 1,053.78
Valor Bruto 35,901.42 Valor Antes de IVA 35,901.42 Total IVA 1,658.54 VALOR TOTAL 37,559.96
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 26ca2accdfb90523a2b3af1b33f007fdaa15d8fb9596e0a09e074cf069849f820a4373e59e12f4aadd24f70e7d7af28b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6337608
Cliente: 064373770- OLGA LUCIA BELLO RINCON Razon Social: DEOGUERIA M Y J P
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3014403408 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 10A # 13 29 PEATONAL Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: TV 10A # 13 29 PEATONAL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
4 1593458-BAL CLI MINI CRE NORMAL X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 7,961.92 Base IVA 19 21,008.40 IVA 5% 398.10 IVA 19% 3,991.60
Valor Bruto 28,970.32 Valor Antes de IVA 28,970.32 Total IVA 4,389.69 VALOR TOTAL 33,360.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f468702bbbdf1bbdc79c27d3f690331d17f3bb7a2b4e89766eec7bac7f607684acdff23cd3beb46656131aa54f0a798b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6337608
Cliente: 064373770- OLGA LUCIA BELLO RINCON Razon Social: DEOGUERIA M Y J P
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3014403408 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 10A # 13 29 PEATONAL Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: TV 10A # 13 29 PEATONAL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
4 1593458-BAL CLI MINI CRE NORMAL X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 7,961.92 Base IVA 19 21,008.40 IVA 5% 398.10 IVA 19% 3,991.60
Valor Bruto 28,970.32 Valor Antes de IVA 28,970.32 Total IVA 4,389.69 VALOR TOTAL 33,360.01
Obs:
Total Items: 04

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f468702bbbdf1bbdc79c27d3f690331d17f3bb7a2b4e89766eec7bac7f607684acdff23cd3beb46656131aa54f0a798b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1127577460
Cliente: 064449172- MARIA VICTORIA JAIMES Razon Social: EL EDEN
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3147994418 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DIG 13 TANS 10A 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: DIG 13 TANS 10A 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
3 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 37,226.89 IVA 5% IVA 19% 7,073.11


Valor Bruto 48,046.89 Valor Antes de IVA 48,046.89 Total IVA 7,073.11 VALOR TOTAL 55,120.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 641fb4d03124ea2fc10215b76f667d7f43d9a0bf3b8cafe62a7729cbb82347bb4eeea61820499322b1a41866b0c6759b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1127577460
Cliente: 064449172- MARIA VICTORIA JAIMES Razon Social: EL EDEN
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3147994418 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: DIG 13 TANS 10A 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: DIG 13 TANS 10A 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
3 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 37,226.89 IVA 5% IVA 19% 7,073.11


Valor Bruto 48,046.89 Valor Antes de IVA 48,046.89 Total IVA 7,073.11 VALOR TOTAL 55,120.00
Obs:
Total Items: 04

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 641fb4d03124ea2fc10215b76f667d7f43d9a0bf3b8cafe62a7729cbb82347bb4eeea61820499322b1a41866b0c6759b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515460
Cliente: 07155921- NELSON RUEDA RUEDA Razon Social: SUPERTIENDA NUEVA CANDELARIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6554826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 11 13B # 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: TV 11 13B # 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
3 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
4 1544018-WAFER ITALO MINITACO LIMON X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
5 1544019-WAFER ITALO MINITACO NARANJA X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
6 1544020-WAFER ITALO MINITACO CHOCOL. X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
7 1544021-WAFER ITALO MINITACO AREQUIPE X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
8 1544022-WAFER ITALO MINITACO MORA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515460
Cliente: 07155921- NELSON RUEDA RUEDA Razon Social: SUPERTIENDA NUEVA CANDELARIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6554826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 11 13B # 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: TV 11 13B # 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 18,991.60 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 3,608.40
Valor Bruto 60,049.60 Valor Antes de IVA 60,049.60 Total IVA 5,120.30 VALOR TOTAL 65,169.90
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 553df05f61d7c63871361c6c79d70816afa236fb8434e36dba0d1139eeaad8621f6f6ab6de942dc11f6c5b729c22143e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515460
Cliente: 07155921- NELSON RUEDA RUEDA Razon Social: SUPERTIENDA NUEVA CANDELARIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6554826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 11 13B # 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: TV 11 13B # 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
3 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
4 1544018-WAFER ITALO MINITACO LIMON X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
5 1544019-WAFER ITALO MINITACO NARANJA X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
6 1544020-WAFER ITALO MINITACO CHOCOL. X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
7 1544021-WAFER ITALO MINITACO AREQUIPE X 80g 3.00 U 1,130 0.00 3,390 19
8 1544022-WAFER ITALO MINITACO MORA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515460
Cliente: 07155921- NELSON RUEDA RUEDA Razon Social: SUPERTIENDA NUEVA CANDELARIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6554826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 11 13B # 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: TV 11 13B # 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 18,991.60 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 3,608.40
Valor Bruto 60,049.60 Valor Antes de IVA 60,049.60 Total IVA 5,120.30 VALOR TOTAL 65,169.90
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 553df05f61d7c63871361c6c79d70816afa236fb8434e36dba0d1139eeaad8621f6f6ab6de942dc11f6c5b729c22143e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314315


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 39099605
Cliente: 064461007- JUDITH MARIA ACOSTA MERCADO Razon Social: TIENDA LA COSECHA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3142798572 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVO DIA
Dir Entrega: CASA 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 2.00 U 2,770 0.00 5,540 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,655.46 IVA 5% 725.71 IVA 19% 884.54
Valor Bruto 19,169.70 Valor Antes de IVA 19,169.70 Total IVA 1,610.25 VALOR TOTAL 20,779.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4995772105422871441277abd2d1927eb7980f31e52909f6d18b59ab0d95909e10ebf9edafef01892c540067e8b0aae1
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 39099605
Cliente: 064461007- JUDITH MARIA ACOSTA MERCADO Razon Social: TIENDA LA COSECHA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3142798572 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVO DIA
Dir Entrega: CASA 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 2.00 U 2,770 0.00 5,540 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,655.46 IVA 5% 725.71 IVA 19% 884.54
Valor Bruto 19,169.70 Valor Antes de IVA 19,169.70 Total IVA 1,610.25 VALOR TOTAL 20,779.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4995772105422871441277abd2d1927eb7980f31e52909f6d18b59ab0d95909e10ebf9edafef01892c540067e8b0aae1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314316


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37915103
Cliente: 064455837- GEORGINA RUTH HERNANDEZ MEJIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3157962556 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12 # 11-29 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CL 12 # 11-29 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1235977-MENTA CHAO GRAGEADA X 100 UN 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1243129-MENTA SUPER BOLSA X 100 1.00 U 3,600 0.00 3,600 19
4 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
5 1580735-OF. KONZIL TRIPACK SEDA SH+ACO+CP 25ML (-15%) 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 37,394.95 IVA 5% IVA 19% 7,105.04


Valor Bruto 37,394.95 Valor Antes de IVA 37,394.95 Total IVA 7,105.04 VALOR TOTAL 44,499.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c543e25762981bbf26e85a1752384ab6e1671a7804685bee1be0214c8e28772275b355180d41effb95f11964b429c5c1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314316


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37915103
Cliente: 064455837- GEORGINA RUTH HERNANDEZ MEJIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3157962556 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12 # 11-29 Condición Pago: CONTADO Barrio: CANDELARIA
Dir Entrega: CL 12 # 11-29 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1235977-MENTA CHAO GRAGEADA X 100 UN 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1243129-MENTA SUPER BOLSA X 100 1.00 U 3,600 0.00 3,600 19
4 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
5 1580735-OF. KONZIL TRIPACK SEDA SH+ACO+CP 25ML (-15%) 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 37,394.95 IVA 5% IVA 19% 7,105.04


Valor Bruto 37,394.95 Valor Antes de IVA 37,394.95 Total IVA 7,105.04 VALOR TOTAL 44,499.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c543e25762981bbf26e85a1752384ab6e1671a7804685bee1be0214c8e28772275b355180d41effb95f11964b429c5c1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314317


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91072377
Cliente: 064377695- JORGE CALDERON PINTO Razon Social: MICROMERCADO SEBAS
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6652070 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12 # 11 10 ESQUINA Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: CL 12 # 11 10 ESQUINA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
5 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
6 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
7 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 28,663.86 IVA 5% IVA 19% 5,446.13
Valor Bruto 37,903.86 Valor Antes de IVA 37,903.86 Total IVA 5,446.13 VALOR TOTAL 43,349.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9d088d53afb61fc17a337434db6a3ecc0e93f6921edbd25b4b0ca29c6009edbf236dadc0281d24079d36729554a16f74
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314317


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91072377
Cliente: 064377695- JORGE CALDERON PINTO Razon Social: MICROMERCADO SEBAS
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6652070 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 12 # 11 10 ESQUINA Condición Pago: CONTADO Barrio: NUEVA CANDELARIA
Dir Entrega: CL 12 # 11 10 ESQUINA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
5 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
6 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
7 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 28,663.86 IVA 5% IVA 19% 5,446.13
Valor Bruto 37,903.86 Valor Antes de IVA 37,903.86 Total IVA 5,446.13 VALOR TOTAL 43,349.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9d088d53afb61fc17a337434db6a3ecc0e93f6921edbd25b4b0ca29c6009edbf236dadc0281d24079d36729554a16f74
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28252792
Cliente: 07155924- DELIA GARCIA AYALA Razon Social: TIENDA DELIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6552409 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 # 10 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 11 # 10 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,033.61 IVA 5% 725.71 IVA 19% 766.39
Valor Bruto 18,547.85 Valor Antes de IVA 18,547.85 Total IVA 1,492.10 VALOR TOTAL 20,039.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: 442dc1b302d6a0e899f3b4f4c1669971a5654102ff36a1218fd847277f8d9cf044b4c271412e02e7fcf2acd2ee0bc83e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:31:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28252792
Cliente: 07155924- DELIA GARCIA AYALA Razon Social: TIENDA DELIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6552409 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 # 10 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 11 # 10 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,033.61 IVA 5% 725.71 IVA 19% 766.39
Valor Bruto 18,547.85 Valor Antes de IVA 18,547.85 Total IVA 1,492.10 VALOR TOTAL 20,039.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 442dc1b302d6a0e899f3b4f4c1669971a5654102ff36a1218fd847277f8d9cf044b4c271412e02e7fcf2acd2ee0bc83e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 9135145
Cliente: 064328360- CARLOS ANDRES SEQUEDA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3015212147 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 # 9-60 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 11 # 9-60 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 2.00 U 4,600 0.00 9,200 19
3 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 35,025.22 IVA 5% IVA 19% 6,654.79


Valor Bruto 35,025.22 Valor Antes de IVA 35,025.22 Total IVA 6,654.79 VALOR TOTAL 41,680.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 40f4f6bd48b2a8635619f0cf24ae1aec776a9102899a0ade5128b3462ed39580050cdc3720327a516216d9863aa29f05
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 9135145
Cliente: 064328360- CARLOS ANDRES SEQUEDA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3015212147 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 11 # 9-60 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 11 # 9-60 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 2.00 U 4,600 0.00 9,200 19
3 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 35,025.22 IVA 5% IVA 19% 6,654.79


Valor Bruto 35,025.22 Valor Antes de IVA 35,025.22 Total IVA 6,654.79 VALOR TOTAL 41,680.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 40f4f6bd48b2a8635619f0cf24ae1aec776a9102899a0ade5128b3462ed39580050cdc3720327a516216d9863aa29f05
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6369856
Cliente: 07169723- MARTHA VELANDIA Razon Social: TIENDA EL CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6542043 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 11-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 11-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
5 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
6 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
7 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
8 1490411-BIANCHI BARRA MALTEADA DISPLAY X 12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6369856
Cliente: 07169723- MARTHA VELANDIA Razon Social: TIENDA EL CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6542043 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 11-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 11-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
10 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
11 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
12 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
13 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
14 3580-INCAUCA LIGHT COLAGENO X 400 GRS CAJAX12 1.00 U 3,475 0.00 3,475 5

Base IVA 5 17,823.76 Base IVA 19 123,865.55 IVA 5% 891.19 IVA 19% 23,534.45
Valor Bruto 141,689.31 Valor Antes de IVA 141,689.31 Total IVA 24,425.64 VALOR TOTAL 166,114.95
Obs:
Total Items: 14

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6369856
Cliente: 07169723- MARTHA VELANDIA Razon Social: TIENDA EL CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6542043 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 11-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 11-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
5 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
6 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
7 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
8 1490411-BIANCHI BARRA MALTEADA DISPLAY X 12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 6369856
Cliente: 07169723- MARTHA VELANDIA Razon Social: TIENDA EL CARACOLI
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6542043 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 11-98 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 11-98 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
10 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
11 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
12 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
13 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
14 3580-INCAUCA LIGHT COLAGENO X 400 GRS CAJAX12 1.00 U 3,475 0.00 3,475 5

Base IVA 5 17,823.76 Base IVA 19 123,865.55 IVA 5% 891.19 IVA 19% 23,534.45
Valor Bruto 141,689.31 Valor Antes de IVA 141,689.31 Total IVA 24,425.64 VALOR TOTAL 166,114.95
Obs:
Total Items: 14

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c41c492acc02a4a9f4fdcfe1be291e6f4aa7343affa18663a8d97354839476519ef995563b914da3e36d6215aaf45a1d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314322


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28297350
Cliente: 07163296- MARINA GOMEZ BAYONA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6560385 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 12 - 99 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 12 - 99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 18,823.55 IVA 5% IVA 19% 3,576.47


Valor Bruto 18,823.55 Valor Antes de IVA 18,823.55 Total IVA 3,576.47 VALOR TOTAL 22,400.02
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314322


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28297350
Cliente: 07163296- MARINA GOMEZ BAYONA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6560385 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 12 - 99 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 12 - 99 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 18,823.55 IVA 5% IVA 19% 3,576.47


Valor Bruto 18,823.55 Valor Antes de IVA 18,823.55 Total IVA 3,576.47 VALOR TOTAL 22,400.02
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74299950c1c7680ffff84ad6612e182a397935f59efc2ad451ec0d3989935fb2522b248138feda375993689a88ccdce4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314323


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1053812808
Cliente: 064448745- FRANK ALEXANDER SERRANO Razon Social: LA WAFERIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3165722482 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL12 #9B-10 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANDELARIA
Dir Entrega: CLL12 #9B-10 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 15.00 U 2,540 0.00 38,100 5

Base IVA 5 36,285.75 Base IVA 19 IVA 5% 1,814.29 IVA 19%


Valor Bruto 36,285.75 Valor Antes de IVA 36,285.75 Total IVA 1,814.29 VALOR TOTAL 38,100.04
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 20f32966efa6eb4d61ca3652315db458e3d3c6bf9c37f6eae94c82b2d16675a1cd62dfc31c9afdbc358f1da20cf37298
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314323


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:38:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1053812808
Cliente: 064448745- FRANK ALEXANDER SERRANO Razon Social: LA WAFERIA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3165722482 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL12 #9B-10 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CANDELARIA
Dir Entrega: CLL12 #9B-10 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 15.00 U 2,540 0.00 38,100 5

Base IVA 5 36,285.75 Base IVA 19 IVA 5% 1,814.29 IVA 19%


Valor Bruto 36,285.75 Valor Antes de IVA 36,285.75 Total IVA 1,814.29 VALOR TOTAL 38,100.04
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 20f32966efa6eb4d61ca3652315db458e3d3c6bf9c37f6eae94c82b2d16675a1cd62dfc31c9afdbc358f1da20cf37298
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314325


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475609
Cliente: 07163295- ROSALBA GALAN Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6559001 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 14 - 01 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 14 - 01 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 2.00 U 5,800 0.00 11,600 19
2 1463543-PPK XTREME PROFESIONAL X100 5X 6 $ESP 1.00 U 8,440 0.00 8,440 19
3 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 2.00 U 4,600 0.00 9,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,571.44 IVA 5% IVA 19% 4,668.57


Valor Bruto 24,571.44 Valor Antes de IVA 24,571.44 Total IVA 4,668.57 VALOR TOTAL 29,240.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ed7cc4cab7ef917b0cd4c099d3ae5e675dd83c9144d84461be5b6db6e794d2366021733735c8296746463fca69870de5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314325


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475609
Cliente: 07163295- ROSALBA GALAN Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 6559001 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 14 - 01 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 14 - 01 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 2.00 U 5,800 0.00 11,600 19
2 1463543-PPK XTREME PROFESIONAL X100 5X 6 $ESP 1.00 U 8,440 0.00 8,440 19
3 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 2.00 U 4,600 0.00 9,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,571.44 IVA 5% IVA 19% 4,668.57


Valor Bruto 24,571.44 Valor Antes de IVA 24,571.44 Total IVA 4,668.57 VALOR TOTAL 29,240.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ed7cc4cab7ef917b0cd4c099d3ae5e675dd83c9144d84461be5b6db6e794d2366021733735c8296746463fca69870de5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314326


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5581473
Cliente: 064415843- GERARDO RIVEROS BALLESTEROS Razon Social: TIENDA LA ESQUINA DEL SABOR
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3138932388 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 14-98 ESQUNIA Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 14-98 ESQUNIA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
3 1542938-TALCO MEXANA X 85G 4.00 U 5,740 0.00 22,960 0
4 1543997-HUEVOS ITALO NO ME OLVIDESX 600g BOLSX 10 UN 1.00 U 12,080 0.00 12,080 19

Base IVA 5 Base IVA 19 10,151.26 IVA 5% IVA 19% 1,928.74


Valor Bruto 64,771.26 Valor Antes de IVA 64,771.26 Total IVA 1,928.74 VALOR TOTAL 66,700.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3730813c426897e1e5258f296ec217b44df0d0a102ecbf2fe0e081e0568da7b7a984f0388750809dde4852c49daba795
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314326


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5581473
Cliente: 064415843- GERARDO RIVEROS BALLESTEROS Razon Social: TIENDA LA ESQUINA DEL SABOR
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3138932388 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 14-98 ESQUNIA Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN ANTONIO
Dir Entrega: CL 10 # 14-98 ESQUNIA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
3 1542938-TALCO MEXANA X 85G 4.00 U 5,740 0.00 22,960 0
4 1543997-HUEVOS ITALO NO ME OLVIDESX 600g BOLSX 10 UN 1.00 U 12,080 0.00 12,080 19

Base IVA 5 Base IVA 19 10,151.26 IVA 5% IVA 19% 1,928.74


Valor Bruto 64,771.26 Valor Antes de IVA 64,771.26 Total IVA 1,928.74 VALOR TOTAL 66,700.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3730813c426897e1e5258f296ec217b44df0d0a102ecbf2fe0e081e0568da7b7a984f0388750809dde4852c49daba795
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314334


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91351028
Cliente: 07155919- JAVIER ORLANDO BUENO ALMEYDA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3203370544 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 8- 93 CARPA AZUL Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 15 # 8- 93 CARPA AZUL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1544876-OF INTIBON CALEN, SABILA Y MENTA RISTRAX 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 1548430-SPO J&J CAB/OSCURO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,201.68 IVA 5% IVA 19% 2,698.32


Valor Bruto 18,681.68 Valor Antes de IVA 18,681.68 Total IVA 2,698.32 VALOR TOTAL 21,380.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 57d24b85f4025d0097d587fb6b40563fdccf42ccdad13f0fd797900540c3d26000e4e01f65625cb06b0a1a59c09f8a99
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314334


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91351028
Cliente: 07155919- JAVIER ORLANDO BUENO ALMEYDA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 907- LOREN YULIETH ROSAS CANCINO Telefono: 3203370544 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 8- 93 CARPA AZUL Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN RAFAEL
Dir Entrega: CR 15 # 8- 93 CARPA AZUL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1544876-OF INTIBON CALEN, SABILA Y MENTA RISTRAX 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
3 1548430-SPO J&J CAB/OSCURO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,201.68 IVA 5% IVA 19% 2,698.32


Valor Bruto 18,681.68 Valor Antes de IVA 18,681.68 Total IVA 2,698.32 VALOR TOTAL 21,380.00
Obs:
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AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 57d24b85f4025d0097d587fb6b40563fdccf42ccdad13f0fd797900540c3d26000e4e01f65625cb06b0a1a59c09f8a99
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313914


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91152543
Cliente: 07163249- JAIME BAYONA MEJIA Razon Social: TIENDA JAIME
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3158026214 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 7A 18 17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PIE DE MONTE
Dir Entrega: CR 7A 18 17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 IVA 5% 483.81 IVA 19%


Valor Bruto 17,396.16 Valor Antes de IVA 17,396.16 Total IVA 483.81 VALOR TOTAL 17,879.97
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a83468b437f6f2efc308babc0e321b2ebb5ef9285e9b81abfea65364292cf8f6b2b3e5e0fd219530af316c8878ed539c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313914


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91152543
Cliente: 07163249- JAIME BAYONA MEJIA Razon Social: TIENDA JAIME
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3158026214 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 7A 18 17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PIE DE MONTE
Dir Entrega: CR 7A 18 17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 IVA 5% 483.81 IVA 19%


Valor Bruto 17,396.16 Valor Antes de IVA 17,396.16 Total IVA 483.81 VALOR TOTAL 17,879.97
Obs:
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a83468b437f6f2efc308babc0e321b2ebb5ef9285e9b81abfea65364292cf8f6b2b3e5e0fd219530af316c8878ed539c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313915


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63540461
Cliente: 064327634- CARMEN CECILIA DURAN VARGAS Razon Social: TIENDA JENY
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3174934045 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 54 CR 7A N. 18-54 Condición Pago: CONTADO Barrio: PIE DEL MONTE
Dir Entrega: CASA 54 CR 7A N. 18-54 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 24,960.00 Valor Antes de IVA 24,960.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 24,960.00
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 9ef6a7ee3413c79d24e3a042ae9f585c172cfe9e1f8078a24ca1d1cc35cc19efa8bece2c920e4fbd90b21dfb01ef095d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313915


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63540461
Cliente: 064327634- CARMEN CECILIA DURAN VARGAS Razon Social: TIENDA JENY
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3174934045 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CASA 54 CR 7A N. 18-54 Condición Pago: CONTADO Barrio: PIE DEL MONTE
Dir Entrega: CASA 54 CR 7A N. 18-54 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 24,960.00 Valor Antes de IVA 24,960.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 24,960.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ef6a7ee3413c79d24e3a042ae9f585c172cfe9e1f8078a24ca1d1cc35cc19efa8bece2c920e4fbd90b21dfb01ef095d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313916


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098614024
Cliente: 064448720- SANDRA MILENA AGUILAR NOVA Razon Social: TIENDA SANDRA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3103392714 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 A # 18 A -54 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 1
Dir Entrega: CR 5 A # 18 A -54 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
2 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 46,161.84 Base IVA 19 IVA 5% 2,308.09 IVA 19%


Valor Bruto 46,161.84 Valor Antes de IVA 46,161.84 Total IVA 2,308.09 VALOR TOTAL 48,469.93
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e58a091e3161bafb631862b84960851b9865bc1f35593372ceebeebc8aabaa7d11e191131ae915d3ef2f910ca1983d3e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313916


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098614024
Cliente: 064448720- SANDRA MILENA AGUILAR NOVA Razon Social: TIENDA SANDRA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3103392714 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 A # 18 A -54 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 1
Dir Entrega: CR 5 A # 18 A -54 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
2 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 46,161.84 Base IVA 19 IVA 5% 2,308.09 IVA 19%


Valor Bruto 46,161.84 Valor Antes de IVA 46,161.84 Total IVA 2,308.09 VALOR TOTAL 48,469.93
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e58a091e3161bafb631862b84960851b9865bc1f35593372ceebeebc8aabaa7d11e191131ae915d3ef2f910ca1983d3e
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313917


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91514793
Cliente: 07161692- OSCAR JULIAN RANGEL LOZADA Razon Social: TIENDA SAN MIEGUEL
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3182648999 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5# 19- 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE I
Dir Entrega: CR 5# 19- 50 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 13,369.75 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,540.25
Valor Bruto 27,883.99 Valor Antes de IVA 27,883.99 Total IVA 3,265.96 VALOR TOTAL 31,149.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2ae9d01853da12dd65fbee8ca09fb1866148091d75ea3b026b721ee84dbd10b23641f6da8d4f90e332ca7743e0c4f434
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313917


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91514793
Cliente: 07161692- OSCAR JULIAN RANGEL LOZADA Razon Social: TIENDA SAN MIEGUEL
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3182648999 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5# 19- 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE I
Dir Entrega: CR 5# 19- 50 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 13,369.75 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,540.25
Valor Bruto 27,883.99 Valor Antes de IVA 27,883.99 Total IVA 3,265.96 VALOR TOTAL 31,149.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2ae9d01853da12dd65fbee8ca09fb1866148091d75ea3b026b721ee84dbd10b23641f6da8d4f90e332ca7743e0c4f434
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91355760
Cliente: 07165209- ERNESTO VELANDIA SERRANO Razon Social: TIENDA LA ESMERALDA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6553352 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 21 - 52 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DE PUENTE II
Dir Entrega: CR 4 # 21 - 52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
4 1447141-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
6 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
7 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
8 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19
Base IVA 5 25,876.24 Base IVA 19 52,252.13 IVA 5% 1,293.81 IVA 19% 9,927.90
Valor Bruto 78,128.37 Valor Antes de IVA 78,128.37 Total IVA 11,221.72 VALOR TOTAL 89,350.09
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7217c68da3ce9ebb27d1cc2cfe0aeb9b8467e0d21a0145962bd4a63ab980189f07969a93c2056cb7652afbaa6d61c336
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313920


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91355760
Cliente: 07165209- ERNESTO VELANDIA SERRANO Razon Social: TIENDA LA ESMERALDA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6553352 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 21 - 52 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DE PUENTE II
Dir Entrega: CR 4 # 21 - 52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
4 1447141-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
5 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
6 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
7 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
8 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19
Base IVA 5 25,876.24 Base IVA 19 52,252.13 IVA 5% 1,293.81 IVA 19% 9,927.90
Valor Bruto 78,128.37 Valor Antes de IVA 78,128.37 Total IVA 11,221.72 VALOR TOTAL 89,350.09
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7217c68da3ce9ebb27d1cc2cfe0aeb9b8467e0d21a0145962bd4a63ab980189f07969a93c2056cb7652afbaa6d61c336
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313927


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618425
Cliente: 064346058- ESPERANZA CARREÑO AFANADOR Razon Social: TIENDA JJ
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3213294029 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5B # 18A-79 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE UN
Dir Entrega: CR 5B # 18A-79 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290735-TRULULU SABORES X 12 UNIDS 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 6.00 U 2,090 0.00 12,540 5
6 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 15.00 U 2,090 0.00 31,350 5
7 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 6.00 U 2,090 0.00 12,540 5
8 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 15.00 U 2,090 0.00 31,350 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313927


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618425
Cliente: 064346058- ESPERANZA CARREÑO AFANADOR Razon Social: TIENDA JJ
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3213294029 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5B # 18A-79 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE UN
Dir Entrega: CR 5B # 18A-79 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
10 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19

Base IVA 5 83,600.16 Base IVA 19 49,310.92 IVA 5% 4,180.01 IVA 19% 9,369.07
Valor Bruto 132,911.08 Valor Antes de IVA 132,911.08 Total IVA 13,549.08 VALOR TOTAL 146,460.16
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ef93d2c96189216ccfd2a7d3b02eb412262ac92f1c3f35fe8e63dd31d5bcf12210439b1d86cbf92e93136659d7077bfa
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618425
Cliente: 064346058- ESPERANZA CARREÑO AFANADOR Razon Social: TIENDA JJ
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3213294029 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5B # 18A-79 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE UN
Dir Entrega: CR 5B # 18A-79 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290735-TRULULU SABORES X 12 UNIDS 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 6.00 U 2,090 0.00 12,540 5
6 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 15.00 U 2,090 0.00 31,350 5
7 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 6.00 U 2,090 0.00 12,540 5
8 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 15.00 U 2,090 0.00 31,350 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313927


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618425
Cliente: 064346058- ESPERANZA CARREÑO AFANADOR Razon Social: TIENDA JJ
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3213294029 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5B # 18A-79 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE UN
Dir Entrega: CR 5B # 18A-79 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
10 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19

Base IVA 5 83,600.16 Base IVA 19 49,310.92 IVA 5% 4,180.01 IVA 19% 9,369.07
Valor Bruto 132,911.08 Valor Antes de IVA 132,911.08 Total IVA 13,549.08 VALOR TOTAL 146,460.16
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ef93d2c96189216ccfd2a7d3b02eb412262ac92f1c3f35fe8e63dd31d5bcf12210439b1d86cbf92e93136659d7077bfa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313935


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63283739
Cliente: 064459163- ROSA MARIA VEGA ALBARRACIN Razon Social: TIENDA DE TODITO
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3165871663 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 21-45 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 4 # 21-45 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 604.76 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 19,649.82 Valor Antes de IVA 19,649.82 Total IVA 2,040.14 VALOR TOTAL 21,689.96
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c92e7d9a3a962da548b57cbaab322fdc7ede44ffacfc79b331a7674cfda7fb8e6994dd6abeaa20108cc99874489c9c4e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313935


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63283739
Cliente: 064459163- ROSA MARIA VEGA ALBARRACIN Razon Social: TIENDA DE TODITO
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3165871663 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 21-45 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 4 # 21-45 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 604.76 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 19,649.82 Valor Antes de IVA 19,649.82 Total IVA 2,040.14 VALOR TOTAL 21,689.96
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c92e7d9a3a962da548b57cbaab322fdc7ede44ffacfc79b331a7674cfda7fb8e6994dd6abeaa20108cc99874489c9c4e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313942


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1007715519
Cliente: 064462457- ELVER ANDRES GELVES JAIMES Razon Social: TIENDA EL TESORO
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3123866291 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3 B # 22-57 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE II
Dir Entrega: CR 3 B # 22-57 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1320642-SUNDOWN RISTRA X 6 SACHETS 1.00 U 14,360 0.00 14,360 19
3 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
4 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 3.00 U 2,770 0.00 8,310 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,647.06 IVA 5% IVA 19% 5,822.94


Valor Bruto 30,647.06 Valor Antes de IVA 30,647.06 Total IVA 5,822.94 VALOR TOTAL 36,470.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 39b3132125ea58ccac4a6ce113c1f8b17a1c7319e1e2e3df8a91bb276c1ed325f40575edf995e6e443799479a0ec9843
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313942


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1007715519
Cliente: 064462457- ELVER ANDRES GELVES JAIMES Razon Social: TIENDA EL TESORO
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3123866291 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3 B # 22-57 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE II
Dir Entrega: CR 3 B # 22-57 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1320642-SUNDOWN RISTRA X 6 SACHETS 1.00 U 14,360 0.00 14,360 19
3 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
4 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 3.00 U 2,770 0.00 8,310 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,647.06 IVA 5% IVA 19% 5,822.94


Valor Bruto 30,647.06 Valor Antes de IVA 30,647.06 Total IVA 5,822.94 VALOR TOTAL 36,470.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 39b3132125ea58ccac4a6ce113c1f8b17a1c7319e1e2e3df8a91bb276c1ed325f40575edf995e6e443799479a0ec9843
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618363
Cliente: 064448112- ADRIANA PEREZ CALDERON Razon Social: TIENDA LAS DIOSAS
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3138760543 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23 # 4 A -09 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CL 23 # 4 A -09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
5 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 63,247.12 Valor Antes de IVA 63,247.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 63,609.98
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8d39bb7f1a6467aff3b79655eb7d02cd64a998b7452834a06f8c44d710c099be8ce1f1fb09cf11e82f554d29136b4fda
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618363
Cliente: 064448112- ADRIANA PEREZ CALDERON Razon Social: TIENDA LAS DIOSAS
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3138760543 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23 # 4 A -09 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CL 23 # 4 A -09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
5 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 63,247.12 Valor Antes de IVA 63,247.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 63,609.98
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8d39bb7f1a6467aff3b79655eb7d02cd64a998b7452834a06f8c44d710c099be8ce1f1fb09cf11e82f554d29136b4fda
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37863941
Cliente: 064383475- IVONNE XIMENA CACERES MEJIA Razon Social: TIENDA BETY
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3132457959 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23 # 5 A -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CL 23 # 5 A -17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 22,234.24 Valor Antes de IVA 22,234.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 22,959.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5673451b6835e00d376da26892388153ac43af33cf7b08a0f204957eb364dd9a9636d4097eafc29274c172f840b2657a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37863941
Cliente: 064383475- IVONNE XIMENA CACERES MEJIA Razon Social: TIENDA BETY
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3132457959 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23 # 5 A -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CL 23 # 5 A -17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 22,234.24 Valor Antes de IVA 22,234.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 22,959.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5673451b6835e00d376da26892388153ac43af33cf7b08a0f204957eb364dd9a9636d4097eafc29274c172f840b2657a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:44:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91216898
Cliente: 064391083- GERARDO ACEVEDO Razon Social: FRUTAS Y VERDURAS
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6543401 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 21 # 4 A-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CL 21 # 4 A-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 7,720.00 Valor Antes de IVA 7,720.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 7,720.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 255b929418f1451128c706cf21b9a804e1aa67aaa410638f942bc9509abcf16420d866006b69765cf777d48103ef70f4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:44:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91216898
Cliente: 064391083- GERARDO ACEVEDO Razon Social: FRUTAS Y VERDURAS
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6543401 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 21 # 4 A-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CL 21 # 4 A-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 7,720.00 Valor Antes de IVA 7,720.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 7,720.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 255b929418f1451128c706cf21b9a804e1aa67aaa410638f942bc9509abcf16420d866006b69765cf777d48103ef70f4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5623652
Cliente: 07158972- PEDRO PABLO FLOREZ SILVA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6659153 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 A # 21-49 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 2
Dir Entrega: CR 5 A # 21-49 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 51,842.80 Valor Antes de IVA 51,842.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 52,749.94
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7fc630f94bc80130e8ffe7ce0bda261fd89ec6492a4dca746d98bff9bd671660efe3b9ba1026d8222d74b78c95c6c0ff
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5623652
Cliente: 07158972- PEDRO PABLO FLOREZ SILVA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6659153 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 A # 21-49 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 2
Dir Entrega: CR 5 A # 21-49 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 51,842.80 Valor Antes de IVA 51,842.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 52,749.94
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7fc630f94bc80130e8ffe7ce0bda261fd89ec6492a4dca746d98bff9bd671660efe3b9ba1026d8222d74b78c95c6c0ff
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313986


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098757760
Cliente: 07175050- JOHN EDINSON JAIMES RIVERA Razon Social: TIENDA CENTRAL
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6783467 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3B# 21- 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 3B# 21- 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
2 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 597.14 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 19,497.50 Valor Antes de IVA 19,497.50 Total IVA 2,032.52 VALOR TOTAL 21,530.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 235aa72f8275ed7351121217ce6dcf3fa0be086fe8b992ea5b1f40a8d3cec49761ed1cb7386a46a64e126461e31cea14
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098757760
Cliente: 07175050- JOHN EDINSON JAIMES RIVERA Razon Social: TIENDA CENTRAL
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6783467 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3B# 21- 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 3B# 21- 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
2 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 597.14 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 19,497.50 Valor Antes de IVA 19,497.50 Total IVA 2,032.52 VALOR TOTAL 21,530.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 235aa72f8275ed7351121217ce6dcf3fa0be086fe8b992ea5b1f40a8d3cec49761ed1cb7386a46a64e126461e31cea14
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313995


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28339427
Cliente: 064382060- ANA ISABEL SALCEDO GARCIA Razon Social: TIENDA ANA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3177222266 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2A# 21-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2A# 21-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
4 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,262.94
Valor Bruto 67,841.30 Valor Antes de IVA 67,841.30 Total IVA 1,988.65 VALOR TOTAL 69,829.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 398bac9ba59316630e45cc9ca2c01753fb10739dee3a768c39f3213d672fc4bdccca092135cc48e81e7972ed6cf76408
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313995


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28339427
Cliente: 064382060- ANA ISABEL SALCEDO GARCIA Razon Social: TIENDA ANA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3177222266 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2A# 21-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2A# 21-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
4 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,262.94
Valor Bruto 67,841.30 Valor Antes de IVA 67,841.30 Total IVA 1,988.65 VALOR TOTAL 69,829.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 398bac9ba59316630e45cc9ca2c01753fb10739dee3a768c39f3213d672fc4bdccca092135cc48e81e7972ed6cf76408
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314011


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37511386
Cliente: 064413658- MARIA ROCIO FRANCO FIGUEROA Razon Social: INTERNET Y MISCELANEA JUANITA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6557853 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 B # 21-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2 B # 21-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,117.65 IVA 5% IVA 19% 2,682.35


Valor Bruto 14,117.65 Valor Antes de IVA 14,117.65 Total IVA 2,682.35 VALOR TOTAL 16,800.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d37591b0c02e28d9cf5117690f49ca85ea7a972ca4ad5489316aeabec441187057ae331f53350a584b142dc93c4a3ece
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314011


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37511386
Cliente: 064413658- MARIA ROCIO FRANCO FIGUEROA Razon Social: INTERNET Y MISCELANEA JUANITA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6557853 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 B # 21-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2 B # 21-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,117.65 IVA 5% IVA 19% 2,682.35


Valor Bruto 14,117.65 Valor Antes de IVA 14,117.65 Total IVA 2,682.35 VALOR TOTAL 16,800.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d37591b0c02e28d9cf5117690f49ca85ea7a972ca4ad5489316aeabec441187057ae331f53350a584b142dc93c4a3ece
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314017


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098688599
Cliente: 064394988- CESAR HUMBERTO MANOSALVA LEON Razon Social: MICROMERCADO
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3178371152 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 A # 21-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2 A # 21-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
4 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5

Base IVA 5 39,809.60 Base IVA 19 IVA 5% 1,990.48 IVA 19%


Valor Bruto 39,809.60 Valor Antes de IVA 39,809.60 Total IVA 1,990.48 VALOR TOTAL 41,800.08
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: abf24e878f0cc55e64b69189d9649eb03f2b7cd2f3bd03865465814369fb1498fa2c2c07bbc99bcaf1f092e850dddaac
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314017


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098688599
Cliente: 064394988- CESAR HUMBERTO MANOSALVA LEON Razon Social: MICROMERCADO
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3178371152 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 A # 21-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2 A # 21-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
4 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5

Base IVA 5 39,809.60 Base IVA 19 IVA 5% 1,990.48 IVA 19%


Valor Bruto 39,809.60 Valor Antes de IVA 39,809.60 Total IVA 1,990.48 VALOR TOTAL 41,800.08
Obs:
Total Items: 04

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: abf24e878f0cc55e64b69189d9649eb03f2b7cd2f3bd03865465814369fb1498fa2c2c07bbc99bcaf1f092e850dddaac
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314022


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390590
Cliente: 064326671- LIBARDO GUTIERREZ BUENAHORA Razon Social: TIENDA LAS MONAS
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3143657584 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1E N 21-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 1E N 21-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 32,774.24 Valor Antes de IVA 32,774.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 33,499.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 68ea53461a58afa26a266590005359b468622b8cc1ef88e8a7591fcbd8499d44847751a01ac22f168fcd218b8314c757
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314022


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390590
Cliente: 064326671- LIBARDO GUTIERREZ BUENAHORA Razon Social: TIENDA LAS MONAS
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3143657584 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1E N 21-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 1E N 21-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 32,774.24 Valor Antes de IVA 32,774.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 33,499.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 68ea53461a58afa26a266590005359b468622b8cc1ef88e8a7591fcbd8499d44847751a01ac22f168fcd218b8314c757
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314068


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102384761
Cliente: 064373010- DIEGO ARMANDO CACERES NAVARRO Razon Social: MICRO LOS PARCHES
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3188078425 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 21#4B-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 2
Dir Entrega: CL 21#4B-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292087-JABON J&J ADULTO AVENA X 110 GR X 3 UND 1.00 U 5,520 0.00 5,520 0
2 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 6.00 U 2,090 0.00 12,540 5
3 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
4 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 20,168.10 IVA 5% 597.14 IVA 19% 3,831.94
Valor Bruto 37,630.98 Valor Antes de IVA 37,630.98 Total IVA 4,429.08 VALOR TOTAL 42,060.06
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43925264243d0921c72ae91241532bad82a4f33d5aa220bf9df478d52e98471a6b4999a63f214cd69f22d99bdd250bc5
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102384761
Cliente: 064373010- DIEGO ARMANDO CACERES NAVARRO Razon Social: MICRO LOS PARCHES
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3188078425 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 21#4B-16 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 2
Dir Entrega: CL 21#4B-16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292087-JABON J&J ADULTO AVENA X 110 GR X 3 UND 1.00 U 5,520 0.00 5,520 0
2 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 6.00 U 2,090 0.00 12,540 5
3 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
4 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 20,168.10 IVA 5% 597.14 IVA 19% 3,831.94
Valor Bruto 37,630.98 Valor Antes de IVA 37,630.98 Total IVA 4,429.08 VALOR TOTAL 42,060.06
Obs:
Total Items: 04

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43925264243d0921c72ae91241532bad82a4f33d5aa220bf9df478d52e98471a6b4999a63f214cd69f22d99bdd250bc5
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356228
Cliente: 064336387- PABLO PINTO MANCILLA Razon Social: TIENDA QUILMES
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6383063 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1F N 21-53 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 1F N 21-53 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
6 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 31,092.45 IVA 5% IVA 19% 5,907.57
Valor Bruto 31,092.45 Valor Antes de IVA 31,092.45 Total IVA 5,907.57 VALOR TOTAL 37,000.02
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fb33584403f3b302a6d374bb9a6fe0159bf868fe8bad44d6532153b90caa162a2715943531c7dbf06b29de94a87fc29f
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356228
Cliente: 064336387- PABLO PINTO MANCILLA Razon Social: TIENDA QUILMES
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6383063 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1F N 21-53 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 1F N 21-53 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
6 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 31,092.45 IVA 5% IVA 19% 5,907.57
Valor Bruto 31,092.45 Valor Antes de IVA 31,092.45 Total IVA 5,907.57 VALOR TOTAL 37,000.02
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fb33584403f3b302a6d374bb9a6fe0159bf868fe8bad44d6532153b90caa162a2715943531c7dbf06b29de94a87fc29f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314099


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1042447300
Cliente: 064323232- OMAR JOHANN APARICIO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA BARICHARA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3205117919 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 A # 22-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2 A # 22-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 4.00 U 1,770 0.00 7,080 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 19,440.00 Valor Antes de IVA 19,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 19,440.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 29f66bfcd86ad1b16cce161df0530ac1d22473bfe2ed8716c873ce59353d8a33857c8031ce7083c0802fae06301a729e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1042447300
Cliente: 064323232- OMAR JOHANN APARICIO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA BARICHARA
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3205117919 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 A # 22-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 2 A # 22-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 4.00 U 1,770 0.00 7,080 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 19,440.00 Valor Antes de IVA 19,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 19,440.00
Obs:
Total Items: 05

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 29f66bfcd86ad1b16cce161df0530ac1d22473bfe2ed8716c873ce59353d8a33857c8031ce7083c0802fae06301a729e
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37727525
Cliente: 064456849- DIANA PAOLA CÁCERES LEON Razon Social: LA PROSPERIDAD
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3174731304 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 3A # 22-52 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CRA 3A # 22-52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1367916-MENTA CHAO SANDIA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 11,260.50 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,139.50
Valor Bruto 23,355.70 Valor Antes de IVA 23,355.70 Total IVA 2,744.26 VALOR TOTAL 26,099.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 40cf1842c10ffa5b0557f08c94e853055ffc8bc596f9099154a12c1348dc705a519b73e98df623af0b0f1035141cfb1c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314113


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37727525
Cliente: 064456849- DIANA PAOLA CÁCERES LEON Razon Social: LA PROSPERIDAD
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3174731304 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 3A # 22-52 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CRA 3A # 22-52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1367916-MENTA CHAO SANDIA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 11,260.50 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,139.50
Valor Bruto 23,355.70 Valor Antes de IVA 23,355.70 Total IVA 2,744.26 VALOR TOTAL 26,099.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 40cf1842c10ffa5b0557f08c94e853055ffc8bc596f9099154a12c1348dc705a519b73e98df623af0b0f1035141cfb1c
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314146


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27993216
Cliente: 07161698- MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA DANATI
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3124247229 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23# 1 06 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS CISNES
Dir Entrega: CL 23# 1 06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
6 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
7 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
Base IVA 5 Base IVA 19 20,840.33 IVA 5% IVA 19% 3,959.66
Valor Bruto 30,080.33 Valor Antes de IVA 30,080.33 Total IVA 3,959.66 VALOR TOTAL 34,039.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ae3afc4193b36bbb592cf69a73cd53d89a0fbf9f964f7d4f9218b5dbc8e193fdac3b07bdbd141494e11ece34addb960
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314146


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27993216
Cliente: 07161698- MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA DANATI
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3124247229 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23# 1 06 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS CISNES
Dir Entrega: CL 23# 1 06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
6 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
7 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
Base IVA 5 Base IVA 19 20,840.33 IVA 5% IVA 19% 3,959.66
Valor Bruto 30,080.33 Valor Antes de IVA 30,080.33 Total IVA 3,959.66 VALOR TOTAL 34,039.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ae3afc4193b36bbb592cf69a73cd53d89a0fbf9f964f7d4f9218b5dbc8e193fdac3b07bdbd141494e11ece34addb960
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314248


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91343505
Cliente: 064418099- BENJAMIN REY JAIMES Razon Social: MICROMERCADO PASEO DEL PUENTE 2
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6798971 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23 # 4B-13 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE2
Dir Entrega: CL 23 # 4B-13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19
3 1543987-MONEDAS ITALO DE CHOC. X 300g DISP X 60 1.00 U 13,210 0.00 13,210 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 41,000.00 IVA 5% 725.71 IVA 19% 7,790.00
Valor Bruto 55,514.24 Valor Antes de IVA 55,514.24 Total IVA 8,515.71 VALOR TOTAL 64,029.95
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b311e1aba85704ef04f10e24abe68d52c24a360edbbed27ca5edfa9e9c6064a143e77c48b7d976db1a859923e35fc734
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314248


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91343505
Cliente: 064418099- BENJAMIN REY JAIMES Razon Social: MICROMERCADO PASEO DEL PUENTE 2
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6798971 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 23 # 4B-13 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE2
Dir Entrega: CL 23 # 4B-13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19
3 1543987-MONEDAS ITALO DE CHOC. X 300g DISP X 60 1.00 U 13,210 0.00 13,210 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 41,000.00 IVA 5% 725.71 IVA 19% 7,790.00
Valor Bruto 55,514.24 Valor Antes de IVA 55,514.24 Total IVA 8,515.71 VALOR TOTAL 64,029.95
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b311e1aba85704ef04f10e24abe68d52c24a360edbbed27ca5edfa9e9c6064a143e77c48b7d976db1a859923e35fc734
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314249


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 74183801
Cliente: 064416330- JAIME HERNAN RUBIO NUMA Razon Social: CAFE FUSION Y SABOR
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3118444482 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 # 21-40 LOCAL Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 6 # 21-40 LOCAL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1319919-BOMBON BARRILETE BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1553200-MENTA CHAO FRIO INTENSO BOLSA X 100 UNID 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1568395-DOUBLEMINT X 5 STICKS DISPLAY X 20 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
4 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 26,722.68 IVA 5% IVA 19% 5,077.31


Valor Bruto 26,722.68 Valor Antes de IVA 26,722.68 Total IVA 5,077.31 VALOR TOTAL 31,799.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 866c3a5333ec7fd8ad9f52290f3d87ea28605d57365421f37da4eccabe9ba276a629216072f18eec28775c68b2d3b859
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314249


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 74183801
Cliente: 064416330- JAIME HERNAN RUBIO NUMA Razon Social: CAFE FUSION Y SABOR
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 3118444482 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 # 21-40 LOCAL Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DEL PUENTE 2
Dir Entrega: CR 6 # 21-40 LOCAL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1319919-BOMBON BARRILETE BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1553200-MENTA CHAO FRIO INTENSO BOLSA X 100 UNID 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1568395-DOUBLEMINT X 5 STICKS DISPLAY X 20 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
4 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 26,722.68 IVA 5% IVA 19% 5,077.31


Valor Bruto 26,722.68 Valor Antes de IVA 26,722.68 Total IVA 5,077.31 VALOR TOTAL 31,799.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 866c3a5333ec7fd8ad9f52290f3d87ea28605d57365421f37da4eccabe9ba276a629216072f18eec28775c68b2d3b859
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314328


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63314937
Cliente: 064370338- GENNYS BARRIOS PEÑATES Razon Social: SUPER SIGA&MERQUE
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6550746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 #19-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 1
Dir Entrega: CR 6 #19-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 10.00 U 1,040 0.00 10,400 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 10.00 U 1,040 0.00 10,400 0
4 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
6 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
7 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
8 1544018-WAFER ITALO MINITACO LIMON X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314328


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63314937
Cliente: 064370338- GENNYS BARRIOS PEÑATES Razon Social: SUPER SIGA&MERQUE
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6550746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 #19-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 1
Dir Entrega: CR 6 #19-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1544019-WAFER ITALO MINITACO NARANJA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
10 1544020-WAFER ITALO MINITACO CHOCOL. X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
11 1544021-WAFER ITALO MINITACO AREQUIPE X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
12 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
13 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
14 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
15 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
16 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314328


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63314937
Cliente: 064370338- GENNYS BARRIOS PEÑATES Razon Social: SUPER SIGA&MERQUE
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6550746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 #19-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 1
Dir Entrega: CR 6 #19-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
17 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
18 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 3.00 U 15,440 0.00 46,320 0

Base IVA 5 Base IVA 19 27,630.24 IVA 5% IVA 19% 5,249.75


Valor Bruto 126,810.24 Valor Antes de IVA 126,810.24 Total IVA 5,249.75 VALOR TOTAL 132,059.99
Obs:
Total Items: 18

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 43f5ddc5129dffd5cf8364ed6a564ac375a35976e5502bb2ac9da3fd4264c265d714f94f8d64667ea1f6b0df4969e894
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63314937
Cliente: 064370338- GENNYS BARRIOS PEÑATES Razon Social: SUPER SIGA&MERQUE
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6550746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 #19-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 1
Dir Entrega: CR 6 #19-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 10.00 U 1,040 0.00 10,400 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 10.00 U 1,040 0.00 10,400 0
4 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
6 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
7 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
8 1544018-WAFER ITALO MINITACO LIMON X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63314937
Cliente: 064370338- GENNYS BARRIOS PEÑATES Razon Social: SUPER SIGA&MERQUE
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6550746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 #19-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 1
Dir Entrega: CR 6 #19-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1544019-WAFER ITALO MINITACO NARANJA X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
10 1544020-WAFER ITALO MINITACO CHOCOL. X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
11 1544021-WAFER ITALO MINITACO AREQUIPE X 80g 2.00 U 1,130 0.00 2,260 19
12 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
13 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
14 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
15 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
16 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:29:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63314937
Cliente: 064370338- GENNYS BARRIOS PEÑATES Razon Social: SUPER SIGA&MERQUE
Vendedor: 909- YENNY TATIANA OVIEDO QUIÑONES Telefono: 6550746 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 6 #19-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO PUENTE 1
Dir Entrega: CR 6 #19-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
17 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
18 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 3.00 U 15,440 0.00 46,320 0

Base IVA 5 Base IVA 19 27,630.24 IVA 5% IVA 19% 5,249.75


Valor Bruto 126,810.24 Valor Antes de IVA 126,810.24 Total IVA 5,249.75 VALOR TOTAL 132,059.99
Obs:
Total Items: 18

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 43f5ddc5129dffd5cf8364ed6a564ac375a35976e5502bb2ac9da3fd4264c265d714f94f8d64667ea1f6b0df4969e894
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63481324
Cliente: 06195462- MARIA EUGENIA VESGA Razon Social: TINTO
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3172999075 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: BLOQ 17-21 APT 328 SIPRECES Condición Pago: CONTADO Barrio: CIPRESES
Dir Entrega: BLOQ 17-21 APT 328 SIPRECES - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 3.00 U 6,350 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.86 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 18,142.86 Valor Antes de IVA 18,142.86 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 19,050.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: cc25d4b27d0abf36680c6df09ba35755d2f988ab934d80e0ee27315e0b46edfa87e604269d08fd69f5badf4f45b93d0f
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63481324
Cliente: 06195462- MARIA EUGENIA VESGA Razon Social: TINTO
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3172999075 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: BLOQ 17-21 APT 328 SIPRECES Condición Pago: CONTADO Barrio: CIPRESES
Dir Entrega: BLOQ 17-21 APT 328 SIPRECES - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 3.00 U 6,350 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.86 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 18,142.86 Valor Antes de IVA 18,142.86 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 19,050.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: cc25d4b27d0abf36680c6df09ba35755d2f988ab934d80e0ee27315e0b46edfa87e604269d08fd69f5badf4f45b93d0f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13952966
Cliente: 064379754- LUIS ALFREDO ARIZA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3228254998 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 20 BL 24-2 APTO 158 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 20 BL 24-2 APTO 158 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1580110-DOLEX FORTE NF OPTIZORB X 24 1.00 U 25,760 0.00 25,760 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 35,350.00 Valor Antes de IVA 35,350.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 35,350.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9efe882f1b19d4fc631155c2a7c6aae01ab2164539da71f51fd85d9ba3abc850c8e2f786ad97de4a2d8aa69b9882ce18
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13952966
Cliente: 064379754- LUIS ALFREDO ARIZA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3228254998 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 20 BL 24-2 APTO 158 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 20 BL 24-2 APTO 158 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1580110-DOLEX FORTE NF OPTIZORB X 24 1.00 U 25,760 0.00 25,760 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 35,350.00 Valor Antes de IVA 35,350.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 35,350.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9efe882f1b19d4fc631155c2a7c6aae01ab2164539da71f51fd85d9ba3abc850c8e2f786ad97de4a2d8aa69b9882ce18
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 72044638
Cliente: 06175543- RICARDO CABALLERO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6481985 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 20 TR 23-8 APTO 139 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 20 TR 23-8 APTO 139 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 32,048.00 Valor Antes de IVA 32,048.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 33,559.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 96f6b9d966791c508e725c736d327bf411f36a6e35a128e588361ed5831ac602cc2c0cf74d2d55ab7a19cec84c23a789
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314342


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 72044638
Cliente: 06175543- RICARDO CABALLERO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6481985 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 20 TR 23-8 APTO 139 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 20 TR 23-8 APTO 139 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 32,048.00 Valor Antes de IVA 32,048.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 33,559.90
Obs:
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AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 96f6b9d966791c508e725c736d327bf411f36a6e35a128e588361ed5831ac602cc2c0cf74d2d55ab7a19cec84c23a789
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314343


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 22650730
Cliente: 064438638- SANDRA MILENA NAVARRO URIBE Razon Social: CARACOLI LA # 1
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6484903 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 7 # 2-18 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CR 7 # 2-18 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: 5f415aa5e1f74bd628e4cad1ccf03c684da33842de07e75df30a8042977953c2ef5c3a2bb3e17326d13dc397dec44f9d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314343


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 22650730
Cliente: 064438638- SANDRA MILENA NAVARRO URIBE Razon Social: CARACOLI LA # 1
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6484903 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 7 # 2-18 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CR 7 # 2-18 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
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Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: 5f415aa5e1f74bd628e4cad1ccf03c684da33842de07e75df30a8042977953c2ef5c3a2bb3e17326d13dc397dec44f9d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314344


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37721911
Cliente: 07155542- ANA MILENA ARAQUE BLANCO Razon Social: TIENDA LA 8
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3133494212 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 7-24 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 8 # 7-24 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 42,333.20 Base IVA 19 IVA 5% 2,116.66 IVA 19%


Valor Bruto 42,333.20 Valor Antes de IVA 42,333.20 Total IVA 2,116.66 VALOR TOTAL 44,449.86
Obs:
Total Items: 02

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Cufe: 7f1879d79079327c86179ec209ff54a0bf2210b93ee4e0b26b2af5f096dda5dbdac12a17df525f59563948a6cd36122a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37721911
Cliente: 07155542- ANA MILENA ARAQUE BLANCO Razon Social: TIENDA LA 8
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3133494212 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 7-24 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 8 # 7-24 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 42,333.20 Base IVA 19 IVA 5% 2,116.66 IVA 19%


Valor Bruto 42,333.20 Valor Antes de IVA 42,333.20 Total IVA 2,116.66 VALOR TOTAL 44,449.86
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7f1879d79079327c86179ec209ff54a0bf2210b93ee4e0b26b2af5f096dda5dbdac12a17df525f59563948a6cd36122a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314345


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63455679
Cliente: 064334309- OMAIRA SANCHEZ Razon Social: TIENDA OMAIRA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3164861850 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 #9A-23 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 6 #9A-23 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 38,770.69 Valor Antes de IVA 38,770.69 Total IVA 2,789.21 VALOR TOTAL 41,559.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74e797efacf4f17c4cb699940610a47c09eccfe4d307d9dbfc59fafa3b52802c4d3094c8729acfbe86c1a36dc665acca
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314345


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63455679
Cliente: 064334309- OMAIRA SANCHEZ Razon Social: TIENDA OMAIRA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3164861850 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 #9A-23 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 6 #9A-23 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 38,770.69 Valor Antes de IVA 38,770.69 Total IVA 2,789.21 VALOR TOTAL 41,559.90
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74e797efacf4f17c4cb699940610a47c09eccfe4d307d9dbfc59fafa3b52802c4d3094c8729acfbe86c1a36dc665acca
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314346


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101992355
Cliente: 07153997- LEIDER GALVIS SOLANO Razon Social: SUPERMERCADO CARACOLI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3152360450 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 9 # 10-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 9 # 10-40 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 45,961.86 Base IVA 19 IVA 5% 2,298.09 IVA 19%


Valor Bruto 45,961.86 Valor Antes de IVA 45,961.86 Total IVA 2,298.09 VALOR TOTAL 48,259.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 87d6dda4a00c64a8df338c7b388a59a3c5087da4c2cf87f10132b107177e2c6112f82b7e44051e4fb6384d07a3b8a6c4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314346


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101992355
Cliente: 07153997- LEIDER GALVIS SOLANO Razon Social: SUPERMERCADO CARACOLI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3152360450 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 9 # 10-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 9 # 10-40 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 45,961.86 Base IVA 19 IVA 5% 2,298.09 IVA 19%


Valor Bruto 45,961.86 Valor Antes de IVA 45,961.86 Total IVA 2,298.09 VALOR TOTAL 48,259.95
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 87d6dda4a00c64a8df338c7b388a59a3c5087da4c2cf87f10132b107177e2c6112f82b7e44051e4fb6384d07a3b8a6c4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314347


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27978597
Cliente: 06218339- MAUDA DOLORES RAMIREZ DELGADO Razon Social: TIENDA NUEVA CARACOLI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6481619 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 10 # 9-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CR 10 # 9-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 1594621-XTREME 3 PD X 12 + 1 QUIATTRO MUJER $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 23,100.84 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,389.16
Valor Bruto 74,978.84 Valor Antes de IVA 74,978.84 Total IVA 5,901.06 VALOR TOTAL 80,879.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4e2a827308ac1b397c01766fafda83fceb14223e06c95f76145acd29b7ab3bc13ed2bb4750faf43089806b7203e90174
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314347


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27978597
Cliente: 06218339- MAUDA DOLORES RAMIREZ DELGADO Razon Social: TIENDA NUEVA CARACOLI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6481619 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 10 # 9-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CR 10 # 9-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 1594621-XTREME 3 PD X 12 + 1 QUIATTRO MUJER $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 23,100.84 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,389.16
Valor Bruto 74,978.84 Valor Antes de IVA 74,978.84 Total IVA 5,901.06 VALOR TOTAL 80,879.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4e2a827308ac1b397c01766fafda83fceb14223e06c95f76145acd29b7ab3bc13ed2bb4750faf43089806b7203e90174
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314348


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37285053
Cliente: 07153995- ROSA DELIA ARIZA CUBIDES Razon Social: TIENDA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6487556 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 42 # 88-55 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE CARACOLI
Dir Entrega: CR 42 # 88-55 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 24,507.12 Valor Antes de IVA 24,507.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 24,869.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 41ad49ed140dc6da58fdaa920a0ec1610f2ea269b870bd7afe2771fb97a412f49930773e88357df75772b73809cf8a6e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37285053
Cliente: 07153995- ROSA DELIA ARIZA CUBIDES Razon Social: TIENDA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6487556 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 42 # 88-55 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE CARACOLI
Dir Entrega: CR 42 # 88-55 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 24,507.12 Valor Antes de IVA 24,507.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 24,869.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 41ad49ed140dc6da58fdaa920a0ec1610f2ea269b870bd7afe2771fb97a412f49930773e88357df75772b73809cf8a6e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63453179
Cliente: 064462468- DANELLY PACHECO MARIN Razon Social: PACHECO MARIN DANELLY
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 31629690136 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL89 B # 44 B - 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE CARACOLI
Dir Entrega: CLL89 B # 44 B - 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 IVA 5% 786.19 IVA 19%


Valor Bruto 15,723.76 Valor Antes de IVA 15,723.76 Total IVA 786.19 VALOR TOTAL 16,509.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: abc7ad34b214dbc6da6dbd009aed301ebf4031164ff1ad4c8142ce316bca7a5034121bc8eb3f0ba05c0b224d8a76b9f8
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314349


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63453179
Cliente: 064462468- DANELLY PACHECO MARIN Razon Social: PACHECO MARIN DANELLY
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 31629690136 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL89 B # 44 B - 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTOS DE CARACOLI
Dir Entrega: CLL89 B # 44 B - 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 IVA 5% 786.19 IVA 19%


Valor Bruto 15,723.76 Valor Antes de IVA 15,723.76 Total IVA 786.19 VALOR TOTAL 16,509.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: abc7ad34b214dbc6da6dbd009aed301ebf4031164ff1ad4c8142ce316bca7a5034121bc8eb3f0ba05c0b224d8a76b9f8
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314350


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63368626
Cliente: 064453513- MARIA ELIA HERNADEZ MARTINEZ Razon Social: FRENTE ACCION COMUNAL
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3146593577 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 4-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 8 # 4-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 50.00 U 1,270 0.00 63,500 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 IVA 5% 3,023.80 IVA 19%


Valor Bruto 60,476.00 Valor Antes de IVA 60,476.00 Total IVA 3,023.80 VALOR TOTAL 63,499.80
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4d9aea3d4bb03b23b5de5f3a5bc40e1429643452e3d4fd21f65c52e32819c5534e3f6e7dd330f99deef1699d675ccba6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314350


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63368626
Cliente: 064453513- MARIA ELIA HERNADEZ MARTINEZ Razon Social: FRENTE ACCION COMUNAL
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3146593577 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 4-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 8 # 4-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 50.00 U 1,270 0.00 63,500 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 IVA 5% 3,023.80 IVA 19%


Valor Bruto 60,476.00 Valor Antes de IVA 60,476.00 Total IVA 3,023.80 VALOR TOTAL 63,499.80
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4d9aea3d4bb03b23b5de5f3a5bc40e1429643452e3d4fd21f65c52e32819c5534e3f6e7dd330f99deef1699d675ccba6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27957369
Cliente: 07153993- MARINA RODRIGUEZ GALVIS Razon Social: TIENDA DOÑA MARINA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6483589 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 2-24 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 8 # 2-24 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334807-MENTA CHAO LIMON LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 4,537.82 IVA 5% 604.76 IVA 19% 862.19
Valor Bruto 16,633.02 Valor Antes de IVA 16,633.02 Total IVA 1,466.95 VALOR TOTAL 18,099.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c4dfbe735a2251519482b67e420ee13d78757594e0c5d2f4f799feb4dab889a9372086a66bcae1bd813c7c987eb86173
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27957369
Cliente: 07153993- MARINA RODRIGUEZ GALVIS Razon Social: TIENDA DOÑA MARINA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6483589 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 2-24 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 8 # 2-24 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334807-MENTA CHAO LIMON LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 4,537.82 IVA 5% 604.76 IVA 19% 862.19
Valor Bruto 16,633.02 Valor Antes de IVA 16,633.02 Total IVA 1,466.95 VALOR TOTAL 18,099.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c4dfbe735a2251519482b67e420ee13d78757594e0c5d2f4f799feb4dab889a9372086a66bcae1bd813c7c987eb86173
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314352


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 7713642
Cliente: 064336358- JOSE DAVID ROPERO Razon Social: TIENDA EL PARQUE
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6487385 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 #6-22 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 4 #6-22 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 90bd23b59ce80426f6a11f3472c5c80f4cf18d2e56c023964ab78ac0f85a0c41eca81becaf7e2a1a973d7cd63b2d26d4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 7713642
Cliente: 064336358- JOSE DAVID ROPERO Razon Social: TIENDA EL PARQUE
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 6487385 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 #6-22 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CL 4 #6-22 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 90bd23b59ce80426f6a11f3472c5c80f4cf18d2e56c023964ab78ac0f85a0c41eca81becaf7e2a1a973d7cd63b2d26d4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314353


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 77131246
Cliente: 064454846- JOSE DAVID ROPERO AVENDAÑO Razon Social: TIENDA CARACOLI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3174862471 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 6 # 1 -05 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CRA 6 # 1 -05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af491ae6ef38341d112ee0c364e1d695f8d47469c5f0b6313db730e245465402fa99ea69fc009991ad2486482f8f4a6a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314353


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 77131246
Cliente: 064454846- JOSE DAVID ROPERO AVENDAÑO Razon Social: TIENDA CARACOLI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3174862471 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 6 # 1 -05 Condición Pago: CONTADO Barrio: CARACOLI
Dir Entrega: CRA 6 # 1 -05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af491ae6ef38341d112ee0c364e1d695f8d47469c5f0b6313db730e245465402fa99ea69fc009991ad2486482f8f4a6a
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314354


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37751040
Cliente: 06200211- ADRIANA MARCELA AGUILAR OSSES Razon Social: TIENDA Y PAPELERIA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3152067777 Ciudad: GIRON
Dirección: SECTOR 1 CASA 47 Condición Pago: CONTADO Barrio: EL PARAMO
Dir Entrega: SECTOR 1 CASA 47 - GIRON Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336105-BOLIGRAFO KM-100 NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1463543-PPK XTREME PROFESIONAL X100 5X 6 $ESP 1.00 U 8,440 0.00 8,440 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,739.50 IVA 5% IVA 19% 2,230.51


Valor Bruto 11,739.50 Valor Antes de IVA 11,739.50 Total IVA 2,230.51 VALOR TOTAL 13,970.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 455088dae73fe2c259fa016e0441d5ce0c73136df111d27898fb70523ef162bae4315476e0e88689c5eadd747bdc2cef
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314354


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37751040
Cliente: 06200211- ADRIANA MARCELA AGUILAR OSSES Razon Social: TIENDA Y PAPELERIA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3152067777 Ciudad: GIRON
Dirección: SECTOR 1 CASA 47 Condición Pago: CONTADO Barrio: EL PARAMO
Dir Entrega: SECTOR 1 CASA 47 - GIRON Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336105-BOLIGRAFO KM-100 NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1463543-PPK XTREME PROFESIONAL X100 5X 6 $ESP 1.00 U 8,440 0.00 8,440 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,739.50 IVA 5% IVA 19% 2,230.51


Valor Bruto 11,739.50 Valor Antes de IVA 11,739.50 Total IVA 2,230.51 VALOR TOTAL 13,970.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 455088dae73fe2c259fa016e0441d5ce0c73136df111d27898fb70523ef162bae4315476e0e88689c5eadd747bdc2cef
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314355


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:09:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098622181
Cliente: 064403967- DIANA CAROLINA AGUILAR OSSES Razon Social: INTERNET PUNTO COM
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3156106553 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 1 CASA 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR 1 CASA 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1557463-WHISKAS SECO CARNE SECO ADULTO BOL X 700GR 1.00 U 11,200 0.00 11,200 5
2 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 3.00 U 4,170 0.00 12,510 5

Base IVA 5 22,580.96 Base IVA 19 IVA 5% 1,129.05 IVA 19%


Valor Bruto 22,580.96 Valor Antes de IVA 22,580.96 Total IVA 1,129.05 VALOR TOTAL 23,710.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bed1f9d7d20947824ca84d1ac45d9e57d3f5c9455b317fe82522f275fcb06635c6d7f55b484dbe4536cf01ddaf965386
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314355


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:09:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098622181
Cliente: 064403967- DIANA CAROLINA AGUILAR OSSES Razon Social: INTERNET PUNTO COM
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3156106553 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 1 CASA 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR 1 CASA 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1557463-WHISKAS SECO CARNE SECO ADULTO BOL X 700GR 1.00 U 11,200 0.00 11,200 5
2 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 3.00 U 4,170 0.00 12,510 5

Base IVA 5 22,580.96 Base IVA 19 IVA 5% 1,129.05 IVA 19%


Valor Bruto 22,580.96 Valor Antes de IVA 22,580.96 Total IVA 1,129.05 VALOR TOTAL 23,710.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bed1f9d7d20947824ca84d1ac45d9e57d3f5c9455b317fe82522f275fcb06635c6d7f55b484dbe4536cf01ddaf965386
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314356


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37619822
Cliente: 064462456- CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ MANTILLA Razon Social: MICHAEL
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3115254310 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR CASA 3 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR CASA 3 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548431-CREM J&J PEINAR HIDRAT X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1548433-CREMA HIDRATANTE J&J X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 11,820 0.00 11,820 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 17,487.39 IVA 5% IVA 19% 3,322.60


Valor Bruto 32,927.39 Valor Antes de IVA 32,927.39 Total IVA 3,322.60 VALOR TOTAL 36,249.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 699738fef12294d964d05f1ef94f77993ca43084300ab753cff4b580b7e16f2794b837010df9c587d60613a271475588
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314356


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37619822
Cliente: 064462456- CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ MANTILLA Razon Social: MICHAEL
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3115254310 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR CASA 3 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR CASA 3 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548431-CREM J&J PEINAR HIDRAT X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1548433-CREMA HIDRATANTE J&J X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 11,820 0.00 11,820 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 17,487.39 IVA 5% IVA 19% 3,322.60


Valor Bruto 32,927.39 Valor Antes de IVA 32,927.39 Total IVA 3,322.60 VALOR TOTAL 36,249.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 699738fef12294d964d05f1ef94f77993ca43084300ab753cff4b580b7e16f2794b837010df9c587d60613a271475588
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314357


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098628063
Cliente: 064462455- FREDDY FUENTES CHACON Razon Social: TIENDA EL BILLAR DE TATO
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3167470520 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR I CASA59 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR I CASA59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,647.07 IVA 5% IVA 19% 2,212.94


Valor Bruto 19,367.07 Valor Antes de IVA 19,367.07 Total IVA 2,212.94 VALOR TOTAL 21,580.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: c9c2a7afd7828b8d2c485c7ce158312c3e705fcf6c98895c1d601098870b4e3e377712acad16456680f400e74acb957e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314357


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098628063
Cliente: 064462455- FREDDY FUENTES CHACON Razon Social: TIENDA EL BILLAR DE TATO
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3167470520 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR I CASA59 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR I CASA59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,647.07 IVA 5% IVA 19% 2,212.94


Valor Bruto 19,367.07 Valor Antes de IVA 19,367.07 Total IVA 2,212.94 VALOR TOTAL 21,580.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: c9c2a7afd7828b8d2c485c7ce158312c3e705fcf6c98895c1d601098870b4e3e377712acad16456680f400e74acb957e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314358


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28130729
Cliente: 064463119- SOCORRO TOLOSA Razon Social: MICRO VALENTINA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3162979995 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR CASA 24 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR CASA 24 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 IVA 5% 786.19 IVA 19%


Valor Bruto 15,723.76 Valor Antes de IVA 15,723.76 Total IVA 786.19 VALOR TOTAL 16,509.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 89613df946011137ad6c5ae22b527f96929c9d1571ea24998570d072d4a771b70e6221243c82f55fd4d44569df27c15d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314358


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28130729
Cliente: 064463119- SOCORRO TOLOSA Razon Social: MICRO VALENTINA
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3162979995 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR CASA 24 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAMO
Dir Entrega: SECTOR CASA 24 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 IVA 5% 786.19 IVA 19%


Valor Bruto 15,723.76 Valor Antes de IVA 15,723.76 Total IVA 786.19 VALOR TOTAL 16,509.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 89613df946011137ad6c5ae22b527f96929c9d1571ea24998570d072d4a771b70e6221243c82f55fd4d44569df27c15d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314359


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098690632
Cliente: 06198262- CARLOS ANDRES DIAZ PRADA Razon Social: TIENDA SOFI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3168835725 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: MZ 3 CS 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE
Dir Entrega: MZ 3 CS 50 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 6,302.52 IVA 5% 1,511.91 IVA 19% 1,197.48
Valor Bruto 51,980.62 Valor Antes de IVA 51,980.62 Total IVA 2,709.38 VALOR TOTAL 54,690.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: daf20c1f07de5850e8e64449caffa2f15e85e07d9651bb6000ab01053580927f548b8b23d76131a5766773458d7ebdc4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314359


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:59 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098690632
Cliente: 06198262- CARLOS ANDRES DIAZ PRADA Razon Social: TIENDA SOFI
Vendedor: 910- YARIDES GOMEZ QUINTERO Telefono: 3168835725 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: MZ 3 CS 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: SURATOQUE
Dir Entrega: MZ 3 CS 50 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 6,302.52 IVA 5% 1,511.91 IVA 19% 1,197.48
Valor Bruto 51,980.62 Valor Antes de IVA 51,980.62 Total IVA 2,709.38 VALOR TOTAL 54,690.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: daf20c1f07de5850e8e64449caffa2f15e85e07d9651bb6000ab01053580927f548b8b23d76131a5766773458d7ebdc4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313921


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13928580
Cliente: 064439474- JOSE JOAQUIN ORTIZ DIAZ Razon Social: JOAQUIN PANADERIA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3182985758 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 6 NORTE # 4-348 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN II
Dir Entrega: CL 6 NORTE # 4-348 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 3,361.34 IVA 5% IVA 19% 638.65


Valor Bruto 11,081.34 Valor Antes de IVA 11,081.34 Total IVA 638.65 VALOR TOTAL 11,719.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 055629e79847a75cb38a9a0589e67f2075e45150673486602677afdb94cad324ba4cc77af8b081dba9215a234b23be71
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313921


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13928580
Cliente: 064439474- JOSE JOAQUIN ORTIZ DIAZ Razon Social: JOAQUIN PANADERIA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3182985758 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 6 NORTE # 4-348 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN II
Dir Entrega: CL 6 NORTE # 4-348 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 3,361.34 IVA 5% IVA 19% 638.65


Valor Bruto 11,081.34 Valor Antes de IVA 11,081.34 Total IVA 638.65 VALOR TOTAL 11,719.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 055629e79847a75cb38a9a0589e67f2075e45150673486602677afdb94cad324ba4cc77af8b081dba9215a234b23be71
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313993


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13886338
Cliente: 064378900- FELIX JOAQUIN CARRÑO LOPEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6780140 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN 1-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3AN 1-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 20.00 U 1,270 0.00 25,400 5

Base IVA 5 24,190.40 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 1,209.52 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 28,896.29 Valor Antes de IVA 28,896.29 Total IVA 2,103.64 VALOR TOTAL 30,999.93
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e0be1425180857e7eeecb98a2b9ab7e6ee079b587f1c3f54080b304f56af092472dc211f01dc9bf0356db1a0409af270
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313993


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13886338
Cliente: 064378900- FELIX JOAQUIN CARRÑO LOPEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6780140 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN 1-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 3AN 1-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 20.00 U 1,270 0.00 25,400 5

Base IVA 5 24,190.40 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 1,209.52 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 28,896.29 Valor Antes de IVA 28,896.29 Total IVA 2,103.64 VALOR TOTAL 30,999.93
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e0be1425180857e7eeecb98a2b9ab7e6ee079b587f1c3f54080b304f56af092472dc211f01dc9bf0356db1a0409af270
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102387657
Cliente: 064330371- ANGIE VANESSA CORTES MANTILLA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3186036855 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 6N # 4-200 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN II
Dir Entrega: CL 6N # 4-200 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 2.00 U 19,600 0.00 39,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% IVA 19% 6,258.82


Valor Bruto 32,941.18 Valor Antes de IVA 32,941.18 Total IVA 6,258.82 VALOR TOTAL 39,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:21:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102387657
Cliente: 064330371- ANGIE VANESSA CORTES MANTILLA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3186036855 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 6N # 4-200 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN II
Dir Entrega: CL 6N # 4-200 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 2.00 U 19,600 0.00 39,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% IVA 19% 6,258.82


Valor Bruto 32,941.18 Valor Antes de IVA 32,941.18 Total IVA 6,258.82 VALOR TOTAL 39,200.00
Obs:
Total Items: 01

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: ea3635c0d8a13fdc0a7505fbf1607decdad745c639d548541b27e8df7f01d5f24b058103d70234e2633c4aa8c082c389
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005305535
Cliente: 064414140- ERIKA LILINA PEÑA HERNANDEZ Razon Social: TIENDA LILIANA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3102436163 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 7N-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN 1
Dir Entrega: CR 5 # 7N-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
5 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
6 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
7 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
8 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005305535
Cliente: 064414140- ERIKA LILINA PEÑA HERNANDEZ Razon Social: TIENDA LILIANA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3102436163 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 7N-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN 1
Dir Entrega: CR 5 # 7N-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
10 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 55,042.04 IVA 5% IVA 19% 10,457.99


Valor Bruto 80,982.04 Valor Antes de IVA 80,982.04 Total IVA 10,457.99 VALOR TOTAL 91,440.03
Obs:
Total Items: 10

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b08f9481817c1b720de520a659dcd4719f2cbe80a94287cce7f67c2ac5108972fc253832441f3004e413ae01b3617e28
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005305535
Cliente: 064414140- ERIKA LILINA PEÑA HERNANDEZ Razon Social: TIENDA LILIANA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3102436163 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 7N-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN 1
Dir Entrega: CR 5 # 7N-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
5 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
6 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
7 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
8 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:48:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005305535
Cliente: 064414140- ERIKA LILINA PEÑA HERNANDEZ Razon Social: TIENDA LILIANA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3102436163 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 7N-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN 1
Dir Entrega: CR 5 # 7N-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
10 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 1.00 U 2,090 0.00 2,090 0

Base IVA 5 Base IVA 19 55,042.04 IVA 5% IVA 19% 10,457.99


Valor Bruto 80,982.04 Valor Antes de IVA 80,982.04 Total IVA 10,457.99 VALOR TOTAL 91,440.03
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b08f9481817c1b720de520a659dcd4719f2cbe80a94287cce7f67c2ac5108972fc253832441f3004e413ae01b3617e28
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1010040079
Cliente: 064411642- JHON JAIRO BAYONA GUEVARA Razon Social: MICROMERCADO JHON
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3044370634 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5N # 7n-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CR 5N # 7n-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 8.00 U 18,260 0.00 146,080 0
3 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 3.00 U 6,940 0.00 20,820 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
6 1632-AZUCAR MORENO 2.5 KILOS 5.00 U 6,350 0.00 31,750 5

Base IVA 5 47,952.34 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 2,397.62 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 224,936.37 Valor Antes de IVA 224,936.37 Total IVA 4,313.58 VALOR TOTAL 229,249.95
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 63305700b815ad28f030dce3e3f2fbf1055179b43e7eb0f1edf10fed20925a59bbaaebef62b5833b881a36c1a646c19e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1010040079
Cliente: 064411642- JHON JAIRO BAYONA GUEVARA Razon Social: MICROMERCADO JHON
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3044370634 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5N # 7n-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CR 5N # 7n-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 8.00 U 18,260 0.00 146,080 0
3 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 3.00 U 6,940 0.00 20,820 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
6 1632-AZUCAR MORENO 2.5 KILOS 5.00 U 6,350 0.00 31,750 5

Base IVA 5 47,952.34 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 2,397.62 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 224,936.37 Valor Antes de IVA 224,936.37 Total IVA 4,313.58 VALOR TOTAL 229,249.95
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 63305700b815ad28f030dce3e3f2fbf1055179b43e7eb0f1edf10fed20925a59bbaaebef62b5833b881a36c1a646c19e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314008


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098619359
Cliente: 064342277- NATHALIA PAOLA VERA HERREÑO Razon Social: SANTILLANA MARKET
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3204518812 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 N # 4 - 150 LOCAL 1 Y 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DE SANTILLAN
Dir Entrega: CL 8 N # 4 - 150 LOCAL 1 Y 2 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
3 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 19,352.32 Base IVA 19 6,050.43 IVA 5% 967.62 IVA 19% 1,149.58
Valor Bruto 25,402.75 Valor Antes de IVA 25,402.75 Total IVA 2,117.20 VALOR TOTAL 27,519.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 41e5991efbacaede025324d0abff79ff9f7d53fee569ef03ce485b68b6900304b4849fe721baa1b356d0d1ff5f33002f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314008


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098619359
Cliente: 064342277- NATHALIA PAOLA VERA HERREÑO Razon Social: SANTILLANA MARKET
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3204518812 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 N # 4 - 150 LOCAL 1 Y 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DE SANTILLAN
Dir Entrega: CL 8 N # 4 - 150 LOCAL 1 Y 2 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
3 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 19,352.32 Base IVA 19 6,050.43 IVA 5% 967.62 IVA 19% 1,149.58
Valor Bruto 25,402.75 Valor Antes de IVA 25,402.75 Total IVA 2,117.20 VALOR TOTAL 27,519.95
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 41e5991efbacaede025324d0abff79ff9f7d53fee569ef03ce485b68b6900304b4849fe721baa1b356d0d1ff5f33002f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314009


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63299614
Cliente: 07162589- ZORAIDA GONZALEZ SANDOVAL Razon Social: PANADERIA KAROLY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6658286 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 1W # 5N 09 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CR 1W # 5N 09 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5

Base IVA 5 4,838.08 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% 241.90 IVA 19% 2,107.56
Valor Bruto 15,930.52 Valor Antes de IVA 15,930.52 Total IVA 2,349.47 VALOR TOTAL 18,279.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9764e9b1711e994f1e294af4dd0180a20c3eecd74ff71ccb0af0d35c84b886100fe8feef858cd303c1dea10aac0d8f9c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314009


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:41:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63299614
Cliente: 07162589- ZORAIDA GONZALEZ SANDOVAL Razon Social: PANADERIA KAROLY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6658286 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 1W # 5N 09 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CR 1W # 5N 09 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5

Base IVA 5 4,838.08 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% 241.90 IVA 19% 2,107.56
Valor Bruto 15,930.52 Valor Antes de IVA 15,930.52 Total IVA 2,349.47 VALOR TOTAL 18,279.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9764e9b1711e994f1e294af4dd0180a20c3eecd74ff71ccb0af0d35c84b886100fe8feef858cd303c1dea10aac0d8f9c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314010


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63500245
Cliente: 064421943- ROSA EDILMA URIBE HERNANDEZ Razon Social: DROGUERIA AGABY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6386420 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1 W # 5 N- 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CR 1 W # 5 N- 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 19,180.00 Valor Antes de IVA 19,180.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 19,180.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4e348f4f10d6a95284191dda9dd920ec056d939cba498e6e1eaddc5e201e4fd337a36df342ec6fc0dcb0d6acdbc41394
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314010


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63500245
Cliente: 064421943- ROSA EDILMA URIBE HERNANDEZ Razon Social: DROGUERIA AGABY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6386420 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1 W # 5 N- 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CR 1 W # 5 N- 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 19,180.00 Valor Antes de IVA 19,180.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 19,180.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4e348f4f10d6a95284191dda9dd920ec056d939cba498e6e1eaddc5e201e4fd337a36df342ec6fc0dcb0d6acdbc41394
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314014


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102384671
Cliente: 064345266- VALENTINA TAMAYO ATUESTA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3178138231 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3A # 7N-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN 1
Dir Entrega: CR 3A # 7N-40 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 8.00 U 18,260 0.00 146,080 0
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 4.00 U 6,940 0.00 27,760 0
3 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 6.00 U 1,620 0.00 9,720 19
4 1587122-ALKA-SELTZER DISPLAY X 60 TAB + 2 CREMA DENTAL $ESP 1.00 U 41,080 0.00 41,080 0
5 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,285.69 IVA 5% IVA 19% 4,234.28


Valor Bruto 237,205.69 Valor Antes de IVA 237,205.69 Total IVA 4,234.28 VALOR TOTAL 241,439.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 53d6a1dc494fc98c177d31dc735fa52355a1f4fd9488db2b5c83901d90d56d244099635c843b140152ada45db216f5af
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314014


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102384671
Cliente: 064345266- VALENTINA TAMAYO ATUESTA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3178138231 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3A # 7N-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN 1
Dir Entrega: CR 3A # 7N-40 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 8.00 U 18,260 0.00 146,080 0
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 4.00 U 6,940 0.00 27,760 0
3 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 6.00 U 1,620 0.00 9,720 19
4 1587122-ALKA-SELTZER DISPLAY X 60 TAB + 2 CREMA DENTAL $ESP 1.00 U 41,080 0.00 41,080 0
5 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,285.69 IVA 5% IVA 19% 4,234.28


Valor Bruto 237,205.69 Valor Antes de IVA 237,205.69 Total IVA 4,234.28 VALOR TOTAL 241,439.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 53d6a1dc494fc98c177d31dc735fa52355a1f4fd9488db2b5c83901d90d56d244099635c843b140152ada45db216f5af
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314072


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37890825
Cliente: 06192270- ALCIRA MALAVER RICO Razon Social: TIENDA ZONA FRESCA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6785656 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 0C # 5N-70 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CR 0C # 5N-70 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 75.00 U 1,270 0.00 95,250 5
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 90,714.00 Base IVA 19 22,411.76 IVA 5% 4,535.70 IVA 19% 4,258.23
Valor Bruto 147,745.76 Valor Antes de IVA 147,745.76 Total IVA 8,793.93 VALOR TOTAL 156,539.70
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fac5345d0fa3414c3ca37013248117e2472a48e1c93521691e7d51ae620d5dc85156104d9c94ef55b27407db35690f6e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314072


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37890825
Cliente: 06192270- ALCIRA MALAVER RICO Razon Social: TIENDA ZONA FRESCA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6785656 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 0C # 5N-70 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CR 0C # 5N-70 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 75.00 U 1,270 0.00 95,250 5
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 90,714.00 Base IVA 19 22,411.76 IVA 5% 4,535.70 IVA 19% 4,258.23
Valor Bruto 147,745.76 Valor Antes de IVA 147,745.76 Total IVA 8,793.93 VALOR TOTAL 156,539.70
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fac5345d0fa3414c3ca37013248117e2472a48e1c93521691e7d51ae620d5dc85156104d9c94ef55b27407db35690f6e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 40415846
Cliente: 07162587- NELCY PARDO BERMUDEZ Razon Social: PARDO BERMUDEZ NELCY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6658257 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6N # 1W 03 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 6N # 1W 03 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279764-PILA ALKALINA ENERGIZER AA x 2 1.00 U 3,520 0.00 3,520 19
2 1295-DULCE DOÑA GUAYABA ROJO X 50G BOL X 25UND 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
3 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
4 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5
5 3533- AZ. ORGANICA INCAUCA DOYPACK X 800G 1.00 U 3,280 0.00 3,280 5

Base IVA 5 33,361.91 Base IVA 19 2,957.98 IVA 5% 1,668.10 IVA 19% 562.02
Valor Bruto 51,759.89 Valor Antes de IVA 51,759.89 Total IVA 2,230.11 VALOR TOTAL 53,990.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b93fd8e1c7358444ccbd222fa86418dc22ada75fb50c7c8276067b33404283901bf38a31e7b6615fa57270ccbcd96977
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:05:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 40415846
Cliente: 07162587- NELCY PARDO BERMUDEZ Razon Social: PARDO BERMUDEZ NELCY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6658257 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6N # 1W 03 Condición Pago: CONTADO Barrio: REFUGIO
Dir Entrega: CL 6N # 1W 03 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279764-PILA ALKALINA ENERGIZER AA x 2 1.00 U 3,520 0.00 3,520 19
2 1295-DULCE DOÑA GUAYABA ROJO X 50G BOL X 25UND 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
3 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
4 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5
5 3533- AZ. ORGANICA INCAUCA DOYPACK X 800G 1.00 U 3,280 0.00 3,280 5

Base IVA 5 33,361.91 Base IVA 19 2,957.98 IVA 5% 1,668.10 IVA 19% 562.02
Valor Bruto 51,759.89 Valor Antes de IVA 51,759.89 Total IVA 2,230.11 VALOR TOTAL 53,990.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5487859
Cliente: 061094325069- LUVER ALFONSO GUERRERO ARDILA Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3143915124 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 N # 0W - 90 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAISO 2
Dir Entrega: CL 7 N # 0W - 90 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
3 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
4 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
5 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
6 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
7 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5487859
Cliente: 061094325069- LUVER ALFONSO GUERRERO ARDILA Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3143915124 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 N # 0W - 90 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAISO 2
Dir Entrega: CL 7 N # 0W - 90 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1566015-OF CUCHILLA QUATTRO MUJER DISPLAY X 10 $ESP 1.00 U 26,780 0.00 26,780 19
10 1574764-KONZIL SPO COCOOIL+V12 25ML DISP X 18 SOBRES 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 85,058.82 IVA 5% IVA 19% 16,161.18


Valor Bruto 103,318.82 Valor Antes de IVA 103,318.82 Total IVA 16,161.18 VALOR TOTAL 119,480.00
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 745e82bf1acb7e7d753c80cfe7ab0c08e5a351d923c8dcaecc3186a8b6e5d108e10a582a653eaeecd6826cfbd502b9c6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5487859
Cliente: 061094325069- LUVER ALFONSO GUERRERO ARDILA Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3143915124 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 N # 0W - 90 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAISO 2
Dir Entrega: CL 7 N # 0W - 90 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
3 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
4 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
5 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
6 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
7 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:39:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5487859
Cliente: 061094325069- LUVER ALFONSO GUERRERO ARDILA Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3143915124 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 N # 0W - 90 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAISO 2
Dir Entrega: CL 7 N # 0W - 90 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1566015-OF CUCHILLA QUATTRO MUJER DISPLAY X 10 $ESP 1.00 U 26,780 0.00 26,780 19
10 1574764-KONZIL SPO COCOOIL+V12 25ML DISP X 18 SOBRES 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 85,058.82 IVA 5% IVA 19% 16,161.18


Valor Bruto 103,318.82 Valor Antes de IVA 103,318.82 Total IVA 16,161.18 VALOR TOTAL 119,480.00
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 745e82bf1acb7e7d753c80cfe7ab0c08e5a351d923c8dcaecc3186a8b6e5d108e10a582a653eaeecd6826cfbd502b9c6
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314107


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:40:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095800559
Cliente: 064387208- BELLANITH REYES ARIZA Razon Social: FRUVER CAMPESINO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3138740755 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 7 N -59 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN I
Dir Entrega: CR 4 # 7 N -59 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 50.00 U 1,270 0.00 63,500 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 IVA 5% 3,023.80 IVA 19%


Valor Bruto 66,716.00 Valor Antes de IVA 66,716.00 Total IVA 3,023.80 VALOR TOTAL 69,739.80
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0376d18953f9091f8b2175082321863ea174779e49d606c23ab8c5a0f6dc4568ab8d6d30bc67b3df91e38d24285e4038
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:40:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095800559
Cliente: 064387208- BELLANITH REYES ARIZA Razon Social: FRUVER CAMPESINO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3138740755 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 # 7 N -59 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN I
Dir Entrega: CR 4 # 7 N -59 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 50.00 U 1,270 0.00 63,500 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 IVA 5% 3,023.80 IVA 19%


Valor Bruto 66,716.00 Valor Antes de IVA 66,716.00 Total IVA 3,023.80 VALOR TOTAL 69,739.80
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0376d18953f9091f8b2175082321863ea174779e49d606c23ab8c5a0f6dc4568ab8d6d30bc67b3df91e38d24285e4038
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314108


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88312738
Cliente: 064384419- CESAR AUGUSTO QUINTERO ROJAS Razon Social: TIENDA QUINTEROS
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3124671300 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1A # 6BN-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAISO 1
Dir Entrega: CR 1A # 6BN-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
4 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,260.50 IVA 5% IVA 19% 4,229.50


Valor Bruto 26,740.50 Valor Antes de IVA 26,740.50 Total IVA 4,229.50 VALOR TOTAL 30,970.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e37cf925c33957336d62ee6053957864d993daa69b72054720713010608f3cfbe27c79cfeb9a8861a7bf64bc7fe6eb56
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314108


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88312738
Cliente: 064384419- CESAR AUGUSTO QUINTERO ROJAS Razon Social: TIENDA QUINTEROS
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3124671300 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 1A # 6BN-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAISO 1
Dir Entrega: CR 1A # 6BN-11 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
3 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
4 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,260.50 IVA 5% IVA 19% 4,229.50


Valor Bruto 26,740.50 Valor Antes de IVA 26,740.50 Total IVA 4,229.50 VALOR TOTAL 30,970.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e37cf925c33957336d62ee6053957864d993daa69b72054720713010608f3cfbe27c79cfeb9a8861a7bf64bc7fe6eb56
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314131


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:40:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91297260
Cliente: 064378402- SAMUEL VILLAMIZAR ORTEGA Razon Social: EL BOLANTE
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3213801623 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR2 #7-39 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS
Dir Entrega: CR2 #7-39 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 65,181.89 Valor Antes de IVA 65,181.89 Total IVA 3,917.92 VALOR TOTAL 69,099.81
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 509c7d8e5fc09929df7fe15d483c7bdb2f72ff4f868beb0dca9146b934933f8e9c3291a261fc0501f87dbc0329785333
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314131


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:40:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91297260
Cliente: 064378402- SAMUEL VILLAMIZAR ORTEGA Razon Social: EL BOLANTE
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3213801623 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR2 #7-39 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS
Dir Entrega: CR2 #7-39 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 65,181.89 Valor Antes de IVA 65,181.89 Total IVA 3,917.92 VALOR TOTAL 69,099.81
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 509c7d8e5fc09929df7fe15d483c7bdb2f72ff4f868beb0dca9146b934933f8e9c3291a261fc0501f87dbc0329785333
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314132


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102349948
Cliente: 064462466- JULIAN ANDRES ARENAS MARIN Razon Social: MICROMERCADO CONJUNTO PORTAL DE S
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3187961048 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
4 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
5 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
6 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
7 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
8 1543998-ESTUC. ITALO ALMENDRA FRANCESA X 135G 2.00 U 4,070 0.00 8,140 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314132


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102349948
Cliente: 064462466- JULIAN ANDRES ARENAS MARIN Razon Social: MICROMERCADO CONJUNTO PORTAL DE S
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3187961048 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 1.00 U 1,620 0.00 1,620 19

Base IVA 5 27,866.72 Base IVA 19 24,672.27 IVA 5% 1,393.34 IVA 19% 4,687.73
Valor Bruto 52,538.99 Valor Antes de IVA 52,538.99 Total IVA 6,081.07 VALOR TOTAL 58,620.06
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2964ec198f5f7440b94e138be360515bc7b72bff6bb4ce3e671d1ad84be462c33ee6881c8608bae7a72b12ca382e8c51
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314132


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102349948
Cliente: 064462466- JULIAN ANDRES ARENAS MARIN Razon Social: MICROMERCADO CONJUNTO PORTAL DE S
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3187961048 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
4 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
5 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
6 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
7 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
8 1543998-ESTUC. ITALO ALMENDRA FRANCESA X 135G 2.00 U 4,070 0.00 8,140 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314132


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102349948
Cliente: 064462466- JULIAN ANDRES ARENAS MARIN Razon Social: MICROMERCADO CONJUNTO PORTAL DE S
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3187961048 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: CL 8N # 4-150 MANZANA 1 LOCAL 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 1.00 U 1,620 0.00 1,620 19

Base IVA 5 27,866.72 Base IVA 19 24,672.27 IVA 5% 1,393.34 IVA 19% 4,687.73
Valor Bruto 52,538.99 Valor Antes de IVA 52,538.99 Total IVA 6,081.07 VALOR TOTAL 58,620.06
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2964ec198f5f7440b94e138be360515bc7b72bff6bb4ce3e671d1ad84be462c33ee6881c8608bae7a72b12ca382e8c51
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314133


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1096185936
Cliente: 064465865- ELIZABETH LIZARASO Razon Social: TIENDA BRISAS
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3219795510 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 2#7N27 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIVARA
Dir Entrega: CRA 2#7N27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 24,910.00 Valor Antes de IVA 24,910.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 24,910.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3657b6763fe46ffe60e744dd312964249b5a8a7fe7fca75419ad55f0b3d2006035524b7fa4d8f844cc4bbe4b096b0f94
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314133


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1096185936
Cliente: 064465865- ELIZABETH LIZARASO Razon Social: TIENDA BRISAS
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3219795510 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 2#7N27 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIVARA
Dir Entrega: CRA 2#7N27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 24,910.00 Valor Antes de IVA 24,910.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 24,910.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3657b6763fe46ffe60e744dd312964249b5a8a7fe7fca75419ad55f0b3d2006035524b7fa4d8f844cc4bbe4b096b0f94
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314139


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 49766341
Cliente: 064457262- ISABELIA LEON ORTIZ Razon Social: TIENDA EL VIDEO JUEGO CARITO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3212550504 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL6BN # 1 A 39 Condición Pago: CONTADO Barrio: DIVINO NIÑO
Dir Entrega: CLL6BN # 1 A 39 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1573862-MENTA CHAO TUBO FRESA LIMON DISPLAY X 12 TUBOS 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,647.06 IVA 5% IVA 19% 1,832.94


Valor Bruto 15,887.06 Valor Antes de IVA 15,887.06 Total IVA 1,832.94 VALOR TOTAL 17,720.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1c0fdb74f1b299bf5d382d2c56cd280ef535255f48f2fe39ec97bb2f44ebcb9d7f1a22cb7446b219519f01b58e3a085f
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314139


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 49766341
Cliente: 064457262- ISABELIA LEON ORTIZ Razon Social: TIENDA EL VIDEO JUEGO CARITO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3212550504 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL6BN # 1 A 39 Condición Pago: CONTADO Barrio: DIVINO NIÑO
Dir Entrega: CLL6BN # 1 A 39 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1573862-MENTA CHAO TUBO FRESA LIMON DISPLAY X 12 TUBOS 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,647.06 IVA 5% IVA 19% 1,832.94


Valor Bruto 15,887.06 Valor Antes de IVA 15,887.06 Total IVA 1,832.94 VALOR TOTAL 17,720.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1c0fdb74f1b299bf5d382d2c56cd280ef535255f48f2fe39ec97bb2f44ebcb9d7f1a22cb7446b219519f01b58e3a085f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314191


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:06:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101596234
Cliente: 064393110- JORGE IVAN JEREZ MENDEZ Razon Social: SALSAMENTARIA JEREZ
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3183706655 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV GUATIGUARA CL 8 NORTE # 3-200 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: AV GUATIGUARA CL 8 NORTE # 3-200 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b37115f5fcfe2288910c1b38ef2ab1b6b0d136336976dce29f25af86399ce2c3c8c5012531216eee501913e4b789ce9c
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314191


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:06:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101596234
Cliente: 064393110- JORGE IVAN JEREZ MENDEZ Razon Social: SALSAMENTARIA JEREZ
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3183706655 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV GUATIGUARA CL 8 NORTE # 3-200 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: AV GUATIGUARA CL 8 NORTE # 3-200 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b37115f5fcfe2288910c1b38ef2ab1b6b0d136336976dce29f25af86399ce2c3c8c5012531216eee501913e4b789ce9c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314192


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37748031
Cliente: 064462469- YUDY GUALDROON SILVA Razon Social: EL DEPORTISTA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3165210543 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL7 CN # 3 - 07 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISSA DE GUATIVARA
Dir Entrega: CLL7 CN # 3 - 07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 19,352.32 Base IVA 19 2,016.81 IVA 5% 967.62 IVA 19% 383.19
Valor Bruto 21,369.13 Valor Antes de IVA 21,369.13 Total IVA 1,350.81 VALOR TOTAL 22,719.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f0264bfed1c5b1a99cae61b14e58686fa1bccc66fa82d38941d2a907e61e2733595d31f0744f06ac70640110eddf2bc5
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314192


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37748031
Cliente: 064462469- YUDY GUALDROON SILVA Razon Social: EL DEPORTISTA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3165210543 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL7 CN # 3 - 07 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISSA DE GUATIVARA
Dir Entrega: CLL7 CN # 3 - 07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 19,352.32 Base IVA 19 2,016.81 IVA 5% 967.62 IVA 19% 383.19
Valor Bruto 21,369.13 Valor Antes de IVA 21,369.13 Total IVA 1,350.81 VALOR TOTAL 22,719.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f0264bfed1c5b1a99cae61b14e58686fa1bccc66fa82d38941d2a907e61e2733595d31f0744f06ac70640110eddf2bc5
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314277


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102364895
Cliente: 064330684- UBER ESTEVES MALDONADO Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3173228903 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3D # 7N-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: DIVINO NIÑO
Dir Entrega: CR 3D # 7N-07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d82ed8b4299a131c394eff47a8a2fb36cac925e3c9ce2a1c71e41a59fd17cab89920aa3135a1226de831729e3bb4cbae
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314277


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102364895
Cliente: 064330684- UBER ESTEVES MALDONADO Razon Social: TIENDA ESQUINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3173228903 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3D # 7N-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: DIVINO NIÑO
Dir Entrega: CR 3D # 7N-07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d82ed8b4299a131c394eff47a8a2fb36cac925e3c9ce2a1c71e41a59fd17cab89920aa3135a1226de831729e3bb4cbae
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314279


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28336728
Cliente: 064348579- FLOR ALBA HERNANDEZ FRANCO Razon Social: TIENDA LA VECINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3158198784 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2B # 7BN-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: CR 2B # 7BN-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% IVA 19% 1,262.94


Valor Bruto 24,907.06 Valor Antes de IVA 24,907.06 Total IVA 1,262.94 VALOR TOTAL 26,170.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: eacfa49a7a1f831cb135ee7973d6fd10de6be834dbd883b0f4f204f6de53552d374cf05a53d1c05ba71469ec8056cffd
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314279


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28336728
Cliente: 064348579- FLOR ALBA HERNANDEZ FRANCO Razon Social: TIENDA LA VECINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3158198784 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2B # 7BN-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE GUATIGUAR
Dir Entrega: CR 2B # 7BN-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% IVA 19% 1,262.94


Valor Bruto 24,907.06 Valor Antes de IVA 24,907.06 Total IVA 1,262.94 VALOR TOTAL 26,170.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: eacfa49a7a1f831cb135ee7973d6fd10de6be834dbd883b0f4f204f6de53552d374cf05a53d1c05ba71469ec8056cffd
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314293


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91526364
Cliente: 064459192- NESTOR ORLANDO JEREZ GIL Razon Social: TIENDA NELCY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3232464781 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MAZ 5 CASA 14 Condición Pago: CONTADO Barrio: SANTELMO 1
Dir Entrega: MAZ 5 CASA 14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1293652-JBABY CREMA LIQUIDA 24X100 1.00 U 7,650 0.00 7,650 19
3 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 2.00 U 6,120 0.00 12,240 19
4 1581709-TRULULU BOLSA SURTIDA X 50 UNIDADES 1.00 U 7,800 0.00 7,800 19
5 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 36,042.04 IVA 5% IVA 19% 6,847.99
Valor Bruto 36,042.04 Valor Antes de IVA 36,042.04 Total IVA 6,847.99 VALOR TOTAL 42,890.03
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 78c40984ca357a524649ef6e351a8a594e93d66a6969e8ab9daab8307896b6093f392a201263b7fd91df3a5d72e2167b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314293


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:28:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91526364
Cliente: 064459192- NESTOR ORLANDO JEREZ GIL Razon Social: TIENDA NELCY
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3232464781 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MAZ 5 CASA 14 Condición Pago: CONTADO Barrio: SANTELMO 1
Dir Entrega: MAZ 5 CASA 14 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1293652-JBABY CREMA LIQUIDA 24X100 1.00 U 7,650 0.00 7,650 19
3 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 2.00 U 6,120 0.00 12,240 19
4 1581709-TRULULU BOLSA SURTIDA X 50 UNIDADES 1.00 U 7,800 0.00 7,800 19
5 1585971-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 FRESITAS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
6 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
7 1585995-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SPLASH 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 36,042.04 IVA 5% IVA 19% 6,847.99
Valor Bruto 36,042.04 Valor Antes de IVA 36,042.04 Total IVA 6,847.99 VALOR TOTAL 42,890.03
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 78c40984ca357a524649ef6e351a8a594e93d66a6969e8ab9daab8307896b6093f392a201263b7fd91df3a5d72e2167b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314296


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363712
Cliente: 064338968- LEIBY ANDREA RODRIGUEZ ARDILA Razon Social: DONDE MARCELINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6653368 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3G# 6AN-35 Condición Pago: CONTADO Barrio: DIVINO NIÑO
Dir Entrega: CR 3G# 6AN-35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542938-TALCO MEXANA X 85G 4.00 U 5,740 0.00 22,960 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 53,198.00 Valor Antes de IVA 53,198.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 54,709.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ce39fd06e1df399bbc77db6feea3cdce96db003fbc4dbef712d9129dc6506fd6c3b7fe14157d3614f550940ca591ffff
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314296


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102363712
Cliente: 064338968- LEIBY ANDREA RODRIGUEZ ARDILA Razon Social: DONDE MARCELINA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 6653368 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3G# 6AN-35 Condición Pago: CONTADO Barrio: DIVINO NIÑO
Dir Entrega: CR 3G# 6AN-35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542938-TALCO MEXANA X 85G 4.00 U 5,740 0.00 22,960 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 53,198.00 Valor Antes de IVA 53,198.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 54,709.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ce39fd06e1df399bbc77db6feea3cdce96db003fbc4dbef712d9129dc6506fd6c3b7fe14157d3614f550940ca591ffff
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314297


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63512345
Cliente: 06198864- MARILUZ MELGAREJO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3208118559 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 # 7N - 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS
Dir Entrega: CR 2 # 7N - 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1555221-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS POLLO/SALSA 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 1,990.48 Base IVA 19 2,016.81 IVA 5% 99.52 IVA 19% 383.19
Valor Bruto 19,447.29 Valor Antes de IVA 19,447.29 Total IVA 482.72 VALOR TOTAL 19,930.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: cdeafb13ce5af81d182128dc738acb0c9660df4be439477c7a1858980cdcac65d4a48f201cfd03992fc641bf66e991bf
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314297


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63512345
Cliente: 06198864- MARILUZ MELGAREJO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3208118559 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 # 7N - 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS
Dir Entrega: CR 2 # 7N - 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1555221-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS POLLO/SALSA 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 1,990.48 Base IVA 19 2,016.81 IVA 5% 99.52 IVA 19% 383.19
Valor Bruto 19,447.29 Valor Antes de IVA 19,447.29 Total IVA 482.72 VALOR TOTAL 19,930.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: cdeafb13ce5af81d182128dc738acb0c9660df4be439477c7a1858980cdcac65d4a48f201cfd03992fc641bf66e991bf
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314332


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101201827
Cliente: 064462470- JORGE ELIECER CRUZ TOLOZA Razon Social: FRUTOS DE LA TIERRA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 64925174 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4 N 23- LOC 6 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CRA 4 N 23- LOC 6 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
4 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 4.00 U 11,670 0.00 46,680 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 24,529.41 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 4,660.59
Valor Bruto 168,205.41 Valor Antes de IVA 168,205.41 Total IVA 7,684.39 VALOR TOTAL 175,889.80
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f319b9adae532d6efbb70871dae24f7c0989855a91c4e9c2bba5098e1eddb9937f27593d7146efb2c7bda0364df94820
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314332


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101201827
Cliente: 064462470- JORGE ELIECER CRUZ TOLOZA Razon Social: FRUTOS DE LA TIERRA
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 64925174 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 4 N 23- LOC 6 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CRA 4 N 23- LOC 6 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
4 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 4.00 U 11,670 0.00 46,680 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 24,529.41 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 4,660.59
Valor Bruto 168,205.41 Valor Antes de IVA 168,205.41 Total IVA 7,684.39 VALOR TOTAL 175,889.80
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f319b9adae532d6efbb70871dae24f7c0989855a91c4e9c2bba5098e1eddb9937f27593d7146efb2c7bda0364df94820
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314336


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356228
Cliente: 064444960- PABLO PINTO MANCILLA Razon Social: AUTOSERVICIO SUPERAHORRO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3174346568 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 7N# 6-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CLL 7N# 6-07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
5 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
6 1459960-PEDIGREE HUMED. CARNE CACHORR x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
7 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
8 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356228
Cliente: 064444960- PABLO PINTO MANCILLA Razon Social: AUTOSERVICIO SUPERAHORRO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3174346568 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 7N# 6-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CLL 7N# 6-07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 597.14 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 55,726.91 Valor Antes de IVA 55,726.91 Total IVA 2,513.11 VALOR TOTAL 58,240.02
Obs:
Total Items: 09

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356228
Cliente: 064444960- PABLO PINTO MANCILLA Razon Social: AUTOSERVICIO SUPERAHORRO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3174346568 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 7N# 6-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CLL 7N# 6-07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
5 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
6 1459960-PEDIGREE HUMED. CARNE CACHORR x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
7 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
8 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356228
Cliente: 064444960- PABLO PINTO MANCILLA Razon Social: AUTOSERVICIO SUPERAHORRO
Vendedor: 911- JENNY LIZETH GARCIA FERNANDEZ Telefono: 3174346568 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 7N# 6-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: JUNIN
Dir Entrega: CLL 7N# 6-07 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 597.14 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 55,726.91 Valor Antes de IVA 55,726.91 Total IVA 2,513.11 VALOR TOTAL 58,240.02
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7f7c875a308eda1c1dbd80aec78e43dc4be091d2ce449a936fe77ea9975e07e04a0cdfeda455c57d317216616cf5981f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313884


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37705894
Cliente: 06189815- BETSABE LUNA LOPEZ Razon Social: TIENDA CAVEFRU
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3102827589 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 17A-08 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 1
Dir Entrega: CL 10 # 17A-08 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1588800-CONDONES HAWAII X 36 $ ESP 1.00 U 18,420 0.00 18,420 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% IVA 19% 1,277.31


Valor Bruto 30,652.69 Valor Antes de IVA 30,652.69 Total IVA 1,277.31 VALOR TOTAL 31,930.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d6e4ef0482b388e4f0421121511a43debb5daff0c5e06829d088316b390792fb64d520acee7a7ea477c69a3d349bd951
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313884


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37705894
Cliente: 06189815- BETSABE LUNA LOPEZ Razon Social: TIENDA CAVEFRU
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3102827589 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 17A-08 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 1
Dir Entrega: CL 10 # 17A-08 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1588800-CONDONES HAWAII X 36 $ ESP 1.00 U 18,420 0.00 18,420 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% IVA 19% 1,277.31


Valor Bruto 30,652.69 Valor Antes de IVA 30,652.69 Total IVA 1,277.31 VALOR TOTAL 31,930.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d6e4ef0482b388e4f0421121511a43debb5daff0c5e06829d088316b390792fb64d520acee7a7ea477c69a3d349bd951
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313922


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27615051
Cliente: 06218340- CARMEN FAVIOLA AREVALO BACCA Razon Social: TIENDA SAN JOSE
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3165700696 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 10#19-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: COLINA
Dir Entrega: TV 10#19-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442038-OF. TAMPONES O.B. SUPER X 8 1.00 U 6,080 0.00 6,080 0
2 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0
3 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 35,720.00 Valor Antes de IVA 35,720.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 35,720.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 467bf1fad56972201e5310b1138a0b3a1c870fa79707a34c9ca358eb01f1dab9cec0dddf0cb82535118a098725347d46
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313922


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27615051
Cliente: 06218340- CARMEN FAVIOLA AREVALO BACCA Razon Social: TIENDA SAN JOSE
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3165700696 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 10#19-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: COLINA
Dir Entrega: TV 10#19-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442038-OF. TAMPONES O.B. SUPER X 8 1.00 U 6,080 0.00 6,080 0
2 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0
3 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 35,720.00 Valor Antes de IVA 35,720.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 35,720.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 467bf1fad56972201e5310b1138a0b3a1c870fa79707a34c9ca358eb01f1dab9cec0dddf0cb82535118a098725347d46
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313923


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28423339
Cliente: 07155842- ISABEL ESTUPIÑAN AGUILAR Razon Social: SUPERMERCADO JET
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3133367728 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 8 - 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2 ETAPA
Dir Entrega: CR 16 # 8 - 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 2.00 U 7,910 0.00 15,820 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,294.12 IVA 5% IVA 19% 2,525.88


Valor Bruto 13,294.12 Valor Antes de IVA 13,294.12 Total IVA 2,525.88 VALOR TOTAL 15,820.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 6a29ad8f669b506731769b69a8273b1ee7deeec0326f1d73d0d27f168fc8b7fded9dfee81875ebfb7e367199f7aad5fa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313923


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28423339
Cliente: 07155842- ISABEL ESTUPIÑAN AGUILAR Razon Social: SUPERMERCADO JET
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3133367728 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 8 - 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2 ETAPA
Dir Entrega: CR 16 # 8 - 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377415-KONZIL CP ACE ALMENDRA + COMVIT12 25ML 2.00 U 7,910 0.00 15,820 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,294.12 IVA 5% IVA 19% 2,525.88


Valor Bruto 13,294.12 Valor Antes de IVA 13,294.12 Total IVA 2,525.88 VALOR TOTAL 15,820.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6a29ad8f669b506731769b69a8273b1ee7deeec0326f1d73d0d27f168fc8b7fded9dfee81875ebfb7e367199f7aad5fa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313928


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102350335
Cliente: 07155841- FERNELL DARIO ESPINOSA LEON Razon Social: TIENDA LIZFELL
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3176690299 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18 # 7 - 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 1 ETAPA
Dir Entrega: CR 18 # 7 - 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 10.00 U 2,540 0.00 25,400 5

Base IVA 5 42,333.30 Base IVA 19 12,184.88 IVA 5% 2,116.67 IVA 19% 2,315.13
Valor Bruto 54,518.18 Valor Antes de IVA 54,518.18 Total IVA 4,431.79 VALOR TOTAL 58,949.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 303156b4ff4a71af6c43de4f03b70af8c2f1ae88a7ee0d0f3830848dc4603d040c07c43d5b4b055ab64dbc47be8e67d7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313928


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102350335
Cliente: 07155841- FERNELL DARIO ESPINOSA LEON Razon Social: TIENDA LIZFELL
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3176690299 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18 # 7 - 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 1 ETAPA
Dir Entrega: CR 18 # 7 - 15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 10.00 U 2,540 0.00 25,400 5

Base IVA 5 42,333.30 Base IVA 19 12,184.88 IVA 5% 2,116.67 IVA 19% 2,315.13
Valor Bruto 54,518.18 Valor Antes de IVA 54,518.18 Total IVA 4,431.79 VALOR TOTAL 58,949.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 303156b4ff4a71af6c43de4f03b70af8c2f1ae88a7ee0d0f3830848dc4603d040c07c43d5b4b055ab64dbc47be8e67d7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313929


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63337954
Cliente: 064338925- ANA MERCEDES MEJIA MEJIA Razon Social: TIENDA STEFANI
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6547480 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 19B 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: CL 8 19B 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 3,628.56 Base IVA 19 3,361.34 IVA 5% 181.43 IVA 19% 638.65
Valor Bruto 22,429.90 Valor Antes de IVA 22,429.90 Total IVA 820.08 VALOR TOTAL 23,249.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a72658cf47a935e509906054282058805e075babbdcbdd2ba87487d032bede933acdb83e39264babe70762339ed275e7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313929


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63337954
Cliente: 064338925- ANA MERCEDES MEJIA MEJIA Razon Social: TIENDA STEFANI
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6547480 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 8 19B 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: CL 8 19B 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 3,628.56 Base IVA 19 3,361.34 IVA 5% 181.43 IVA 19% 638.65
Valor Bruto 22,429.90 Valor Antes de IVA 22,429.90 Total IVA 820.08 VALOR TOTAL 23,249.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a72658cf47a935e509906054282058805e075babbdcbdd2ba87487d032bede933acdb83e39264babe70762339ed275e7
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63364000
Cliente: 064346475- ANAIS CONTRERAS PARADA Razon Social: TIENDA ABATA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3125171440 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16A# 8- 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 16A# 8- 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
2 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% IVA 19% 1,435.38


Valor Bruto 34,104.62 Valor Antes de IVA 34,104.62 Total IVA 1,435.38 VALOR TOTAL 35,540.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f10ea7a9e9d94b52bdbe74cd8d31e2b4a9e6b914ed1f59b5e7e3f31c8e105fcfd41cfc445e1323b18dcd9f4eaf0cc01e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63364000
Cliente: 064346475- ANAIS CONTRERAS PARADA Razon Social: TIENDA ABATA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3125171440 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16A# 8- 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 16A# 8- 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
2 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% IVA 19% 1,435.38


Valor Bruto 34,104.62 Valor Antes de IVA 34,104.62 Total IVA 1,435.38 VALOR TOTAL 35,540.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f10ea7a9e9d94b52bdbe74cd8d31e2b4a9e6b914ed1f59b5e7e3f31c8e105fcfd41cfc445e1323b18dcd9f4eaf0cc01e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313931


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101076217
Cliente: 064465867- YAIR MATEO ORTIZ VIVIESCAS Razon Social: TIENDA LOS ALPES
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3163298212 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL6 # 16 -57 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN MARCOS
Dir Entrega: CLL6 # 16 -57 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
4 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 72,100.00 Valor Antes de IVA 72,100.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 72,100.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0aa4b791a48f271b21605d3986858bec8fa4bff9f32d0f2bcd9193b8eef6903899594d251042625693a9db51c69d6295
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313931


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101076217
Cliente: 064465867- YAIR MATEO ORTIZ VIVIESCAS Razon Social: TIENDA LOS ALPES
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3163298212 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL6 # 16 -57 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN MARCOS
Dir Entrega: CLL6 # 16 -57 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0
4 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 72,100.00 Valor Antes de IVA 72,100.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 72,100.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0aa4b791a48f271b21605d3986858bec8fa4bff9f32d0f2bcd9193b8eef6903899594d251042625693a9db51c69d6295
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313933


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095701323
Cliente: 064463118- LEIDY PAOLA CRUZ SARMINETO Razon Social: MERCATIENDA LOS PATIOS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3154508210 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 6 # 19 -13 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: CLL 6 # 19 -13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 2.00 U 12,000 0.00 24,000 19
2 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
4 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 59,596.63 IVA 5% IVA 19% 11,323.36


Valor Bruto 59,596.63 Valor Antes de IVA 59,596.63 Total IVA 11,323.36 VALOR TOTAL 70,919.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 100ab301e7ba58ee0c1d4a46f5253ba106d46fbb58cc3143507281f046b498adfb89f86ea9457b8f7d83a6b919f37045
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313933


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095701323
Cliente: 064463118- LEIDY PAOLA CRUZ SARMINETO Razon Social: MERCATIENDA LOS PATIOS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3154508210 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 6 # 19 -13 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: CLL 6 # 19 -13 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 2.00 U 12,000 0.00 24,000 19
2 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
4 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 59,596.63 IVA 5% IVA 19% 11,323.36


Valor Bruto 59,596.63 Valor Antes de IVA 59,596.63 Total IVA 11,323.36 VALOR TOTAL 70,919.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 100ab301e7ba58ee0c1d4a46f5253ba106d46fbb58cc3143507281f046b498adfb89f86ea9457b8f7d83a6b919f37045
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313934


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:34 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 22590547
Cliente: 064345240- PATRICIA DEL CARMEN DIAZ HERRERA Razon Social: TIENDA MINUTOS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3134050539 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 20A 8 34 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: CR 20A 8 34 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 2,016.81 IVA 5% IVA 19% 383.19


Valor Bruto 9,736.81 Valor Antes de IVA 9,736.81 Total IVA 383.19 VALOR TOTAL 10,120.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 917fea37710a9c7dc039fbf86f650c735dec10d07ccb6517daddaaafb7a482ac6b65557a5eddd4a846f826ec79bb2dae
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313934


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:46:34 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 22590547
Cliente: 064345240- PATRICIA DEL CARMEN DIAZ HERRERA Razon Social: TIENDA MINUTOS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3134050539 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 20A 8 34 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: CR 20A 8 34 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1585972-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 SABORES 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 2,016.81 IVA 5% IVA 19% 383.19


Valor Bruto 9,736.81 Valor Antes de IVA 9,736.81 Total IVA 383.19 VALOR TOTAL 10,120.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 917fea37710a9c7dc039fbf86f650c735dec10d07ccb6517daddaaafb7a482ac6b65557a5eddd4a846f826ec79bb2dae
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313937


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13721081
Cliente: 064381784- YAIR ROMAN PARRA OSORIO Razon Social: PAPELERIA STUFF
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6042465 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 C # 7 A -42 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 15 C # 7 A -42 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 3.00 U 4,000 0.00 12,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 10,084.02 IVA 5% IVA 19% 1,915.96


Valor Bruto 10,084.02 Valor Antes de IVA 10,084.02 Total IVA 1,915.96 VALOR TOTAL 11,999.98
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 674fde93d6b314f4c49d63bd8b2a6377a9287c7be00523382e2d522a056881d821c6b3bcbd9356f71434aeb1848e5914
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313937


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13721081
Cliente: 064381784- YAIR ROMAN PARRA OSORIO Razon Social: PAPELERIA STUFF
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6042465 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 C # 7 A -42 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 15 C # 7 A -42 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 3.00 U 4,000 0.00 12,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 10,084.02 IVA 5% IVA 19% 1,915.96


Valor Bruto 10,084.02 Valor Antes de IVA 10,084.02 Total IVA 1,915.96 VALOR TOTAL 11,999.98
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 674fde93d6b314f4c49d63bd8b2a6377a9287c7be00523382e2d522a056881d821c6b3bcbd9356f71434aeb1848e5914
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313938


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37825918
Cliente: 064387587- GLORIA AMPARO DURAN Razon Social: TIENDA LOS GEMELOS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3023442417 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 10 # 21 A -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: TV 10 # 21 A -17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0046988b7b18bc9cfacb8e5656494bd9aff238df8976ad90c37e85de40f5921fd3a01644f5186488450ddfe55fd66251
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313938


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37825918
Cliente: 064387587- GLORIA AMPARO DURAN Razon Social: TIENDA LOS GEMELOS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3023442417 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV 10 # 21 A -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA COLINA
Dir Entrega: TV 10 # 21 A -17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0046988b7b18bc9cfacb8e5656494bd9aff238df8976ad90c37e85de40f5921fd3a01644f5186488450ddfe55fd66251
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313939


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63442738
Cliente: 064400767- EMILSE OVIEDO LIZCANO Razon Social: DROGUERIA SAN MARCO LA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3164621472 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 D # 16-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN MARCOS
Dir Entrega: CL 5 D # 16-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1380201-OF. LISTERINE COOL MINT ZERO X 180 X 5 $ESP 1.00 U 27,890 0.00 27,890 19
2 1539624-OF. LISTERINE COOL MINT X 180 X 5 $ ESP 1.00 U 27,890 0.00 27,890 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 2.00 U 13,190 0.00 26,380 19
4 3557-DULCE. REPO VELEÑO X 25G X 40UN CJA X 18 1.00 U 6,510 0.00 6,510 0

Base IVA 5 Base IVA 19 69,042.00 IVA 5% IVA 19% 13,117.98


Valor Bruto 75,552.00 Valor Antes de IVA 75,552.00 Total IVA 13,117.98 VALOR TOTAL 88,669.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b346518dcad788666436d426430c348e1dcc824a613fbc1a37d54691f24c584cce019132ab0a1b82214b63a01cb85c56
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313939


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:09:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63442738
Cliente: 064400767- EMILSE OVIEDO LIZCANO Razon Social: DROGUERIA SAN MARCO LA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3164621472 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 D # 16-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN MARCOS
Dir Entrega: CL 5 D # 16-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1380201-OF. LISTERINE COOL MINT ZERO X 180 X 5 $ESP 1.00 U 27,890 0.00 27,890 19
2 1539624-OF. LISTERINE COOL MINT X 180 X 5 $ ESP 1.00 U 27,890 0.00 27,890 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 2.00 U 13,190 0.00 26,380 19
4 3557-DULCE. REPO VELEÑO X 25G X 40UN CJA X 18 1.00 U 6,510 0.00 6,510 0

Base IVA 5 Base IVA 19 69,042.00 IVA 5% IVA 19% 13,117.98


Valor Bruto 75,552.00 Valor Antes de IVA 75,552.00 Total IVA 13,117.98 VALOR TOTAL 88,669.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b346518dcad788666436d426430c348e1dcc824a613fbc1a37d54691f24c584cce019132ab0a1b82214b63a01cb85c56
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313940


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:15:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440875
Cliente: 064429061- ANA JESUS PRADA CARRILLO Razon Social: TIENDA LA FONTANA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6653808 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 C # 8-28 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 15 C # 8-28 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1356816-BOMBON LOKIÑO STDO BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 1.00 U 3,340 0.00 3,340 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,210.08 IVA 5% IVA 19% 2,129.92


Valor Bruto 11,210.08 Valor Antes de IVA 11,210.08 Total IVA 2,129.92 VALOR TOTAL 13,340.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 329f963bd2195b2ad155a0850be7c258eaf7c4f41ee6b5945acc328e479d8eb663087436199cce0364381c398dedf451
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:15:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440875
Cliente: 064429061- ANA JESUS PRADA CARRILLO Razon Social: TIENDA LA FONTANA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6653808 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 C # 8-28 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 15 C # 8-28 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1356816-BOMBON LOKIÑO STDO BOLSA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 1.00 U 3,340 0.00 3,340 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,210.08 IVA 5% IVA 19% 2,129.92


Valor Bruto 11,210.08 Valor Antes de IVA 11,210.08 Total IVA 2,129.92 VALOR TOTAL 13,340.00
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: 329f963bd2195b2ad155a0850be7c258eaf7c4f41ee6b5945acc328e479d8eb663087436199cce0364381c398dedf451
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313941


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098651602
Cliente: 064441643- SINDY JOHANA SALAZAR BENITEZ Razon Social: INTERNET SALAZAR.COM
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3157160513 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 15 B -46 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA DEL LLANO
Dir Entrega: CL 7 # 15 B -46 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% IVA 19% 2,105.97


Valor Bruto 11,084.03 Valor Antes de IVA 11,084.03 Total IVA 2,105.97 VALOR TOTAL 13,190.00
Obs:
Total Items: 01

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f341b97a87bf1e5f01458ad8c42f93ec725e1b9a5efe7e92ae6ebb915c577c8bc3ce13a5759aae5ff9a362119fc9da39
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313941


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098651602
Cliente: 064441643- SINDY JOHANA SALAZAR BENITEZ Razon Social: INTERNET SALAZAR.COM
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3157160513 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 15 B -46 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA DEL LLANO
Dir Entrega: CL 7 # 15 B -46 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% IVA 19% 2,105.97


Valor Bruto 11,084.03 Valor Antes de IVA 11,084.03 Total IVA 2,105.97 VALOR TOTAL 13,190.00
Obs:
Total Items: 01

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f341b97a87bf1e5f01458ad8c42f93ec725e1b9a5efe7e92ae6ebb915c577c8bc3ce13a5759aae5ff9a362119fc9da39
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102352903
Cliente: 064457276- BEATRIZ PAOLA GOMEZ VALDERRAMA Razon Social: TIENDA PAOLA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3172771525 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 19 # 5 A 25 LOC 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN MARCOS
Dir Entrega: CRA 19 # 5 A 25 LOC 101 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
3 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 15,126.06 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,873.95
Valor Bruto 27,221.26 Valor Antes de IVA 27,221.26 Total IVA 3,478.71 VALOR TOTAL 30,699.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bf9f309641501bf4b8cbdf662a3cf340f66cdd2d276777c34d896cb88b70bc58b6804eb1a155fd973d5a31141fcdd7f5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313943


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102352903
Cliente: 064457276- BEATRIZ PAOLA GOMEZ VALDERRAMA Razon Social: TIENDA PAOLA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3172771525 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 19 # 5 A 25 LOC 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN MARCOS
Dir Entrega: CRA 19 # 5 A 25 LOC 101 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1585973-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 AROS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
2 1585994-TRULULU MINI SNACK 30GR RISTRA X 6 GUSANOS ACIDOS 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
3 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 15,126.06 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,873.95
Valor Bruto 27,221.26 Valor Antes de IVA 27,221.26 Total IVA 3,478.71 VALOR TOTAL 30,699.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bf9f309641501bf4b8cbdf662a3cf340f66cdd2d276777c34d896cb88b70bc58b6804eb1a155fd973d5a31141fcdd7f5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313944


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101076372
Cliente: 064450315- MAYERLY VESGA SARMIENTO Razon Social: TIENDA CABECERA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3223569904 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 17 A-08 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 1
Dir Entrega: CL 10 # 17 A-08 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 6,050.43 IVA 5% 302.38 IVA 19% 1,149.58
Valor Bruto 12,098.03 Valor Antes de IVA 12,098.03 Total IVA 1,451.96 VALOR TOTAL 13,549.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 875aad813bd330ae758e0915b8fc723db93ec091dc9e2eb344bd0cbc8fd603e0fa92e58089b3ed41c1166eac7cb10655
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313944


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101076372
Cliente: 064450315- MAYERLY VESGA SARMIENTO Razon Social: TIENDA CABECERA
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3223569904 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 10 # 17 A-08 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 1
Dir Entrega: CL 10 # 17 A-08 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 6,050.43 IVA 5% 302.38 IVA 19% 1,149.58
Valor Bruto 12,098.03 Valor Antes de IVA 12,098.03 Total IVA 1,451.96 VALOR TOTAL 13,549.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 875aad813bd330ae758e0915b8fc723db93ec091dc9e2eb344bd0cbc8fd603e0fa92e58089b3ed41c1166eac7cb10655
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314125


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13724635
Cliente: 064376978- GABRIEL EDUARDO RUEDA SERRANO Razon Social: CASETA TERMINALITO
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3054560134 Ciudad: GIRON
Dirección: KM 3 VIA GIRON BUCARAMANGA Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA GIRON BUCARAMAN
Dir Entrega: KM 3 VIA GIRON BUCARAMANGA - GIRON Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
2 3385-DULCE DOÑA GUAYABA LONCHERA X 240G DISP X 12UND 1.00 U 2,776 0.00 2,776 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 48,454.00 Valor Antes de IVA 48,454.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 49,965.90
Obs:
Total Items: 03

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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3832e6cb251428c5d39de61075147fb45190fde9050402e211e60cad38bdd492006b6bee639b6a93cc7e60d655d502b4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314125


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13724635
Cliente: 064376978- GABRIEL EDUARDO RUEDA SERRANO Razon Social: CASETA TERMINALITO
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3054560134 Ciudad: GIRON
Dirección: KM 3 VIA GIRON BUCARAMANGA Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA GIRON BUCARAMAN
Dir Entrega: KM 3 VIA GIRON BUCARAMANGA - GIRON Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
2 3385-DULCE DOÑA GUAYABA LONCHERA X 240G DISP X 12UND 1.00 U 2,776 0.00 2,776 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 48,454.00 Valor Antes de IVA 48,454.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 49,965.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3832e6cb251428c5d39de61075147fb45190fde9050402e211e60cad38bdd492006b6bee639b6a93cc7e60d655d502b4
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314303


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37830401
Cliente: 061094323724- MARLENY ARIZA MANTILLA Razon Social: DROGUERIA LENY
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6648783 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 15B - 28 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CL 7 # 15B - 28 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 2.00 U 6,350 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.24 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 12,095.24 Valor Antes de IVA 12,095.24 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 12,700.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b47239f0eeab4b34f87c117bc2845837038e7461c7a7d9f71a91a950933f5d9a243f44db6506fdaf80af2977da02761b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314303


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37830401
Cliente: 061094323724- MARLENY ARIZA MANTILLA Razon Social: DROGUERIA LENY
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6648783 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 15B - 28 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CL 7 # 15B - 28 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 2.00 U 6,350 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.24 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 12,095.24 Valor Antes de IVA 12,095.24 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 12,700.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b47239f0eeab4b34f87c117bc2845837038e7461c7a7d9f71a91a950933f5d9a243f44db6506fdaf80af2977da02761b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314305


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28161186
Cliente: 07171063- BEATRIZ JAIMES MONSALVE Razon Social: TIENDA LOS ALMENDROS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6650147 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 B # 6-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 15 B # 6-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 16,933.32 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 846.67 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 27,017.35 Valor Antes de IVA 27,017.35 Total IVA 2,762.63 VALOR TOTAL 29,779.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9e686af35bfa65488f555a5d6e7733969bacdc537606b73651334725b4d5e1b102da23962a7904bbf68ab3e1561c3bdf
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314305


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28161186
Cliente: 07171063- BEATRIZ JAIMES MONSALVE Razon Social: TIENDA LOS ALMENDROS
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 6650147 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 B # 6-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CR 15 B # 6-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 16,933.32 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 846.67 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 27,017.35 Valor Antes de IVA 27,017.35 Total IVA 2,762.63 VALOR TOTAL 29,779.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9e686af35bfa65488f555a5d6e7733969bacdc537606b73651334725b4d5e1b102da23962a7904bbf68ab3e1561c3bdf
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314320


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91458259
Cliente: 06198250- ISIDRO GONZALEZ DELGADO Razon Social: SUPERMERCADO
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3156191331 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 7 # 17 - 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CLL 7 # 17 - 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
4 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19

Base IVA 5 Base IVA 19 31,025.22 IVA 5% IVA 19% 5,894.79


Valor Bruto 31,025.22 Valor Antes de IVA 31,025.22 Total IVA 5,894.79 VALOR TOTAL 36,920.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2788cc7c25f0b8bc6fcb64a8b40ed0dd55048356c9cd7a905440aa10974669fac31959f15fed700e0a2dd73cb49d2952
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314320


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91458259
Cliente: 06198250- ISIDRO GONZALEZ DELGADO Razon Social: SUPERMERCADO
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3156191331 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 7 # 17 - 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CLL 7 # 17 - 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
4 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19

Base IVA 5 Base IVA 19 31,025.22 IVA 5% IVA 19% 5,894.79


Valor Bruto 31,025.22 Valor Antes de IVA 31,025.22 Total IVA 5,894.79 VALOR TOTAL 36,920.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2788cc7c25f0b8bc6fcb64a8b40ed0dd55048356c9cd7a905440aa10974669fac31959f15fed700e0a2dd73cb49d2952
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314338


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098660140
Cliente: 06198245- CINDY YULIETH QUINTERO VALENCIA Razon Social: PANADERIA GABISABEL
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3123164063 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CALLE 7#15 A 24 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CALLE 7#15 A 24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 11,092.44 Valor Antes de IVA 11,092.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 13,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 05d8e6fa10d65a13a34250ca3cfa91ebd65af1c286b9195c9ebe5881d137d67c0caeaa84ebcaf50a6cb33b73d7118c84
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314338


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098660140
Cliente: 06198245- CINDY YULIETH QUINTERO VALENCIA Razon Social: PANADERIA GABISABEL
Vendedor: 921- FRANCY PULIDO AMOROCHO Telefono: 3123164063 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CALLE 7#15 A 24 Condición Pago: CONTADO Barrio: CABECERA 2
Dir Entrega: CALLE 7#15 A 24 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 11,092.44 Valor Antes de IVA 11,092.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 13,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 05d8e6fa10d65a13a34250ca3cfa91ebd65af1c286b9195c9ebe5881d137d67c0caeaa84ebcaf50a6cb33b73d7118c84
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313912


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440532
Cliente: 06203456- MARTHA CECILIA QUINTERO AYALA Razon Social: MICROMERCADO ALFA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6564116 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 17 36 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 4 # 17 36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313912


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440532
Cliente: 06203456- MARTHA CECILIA QUINTERO AYALA Razon Social: MICROMERCADO ALFA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6564116 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 17 36 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 4 # 17 36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313925


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91355794
Cliente: 07160602- JUAN CARLOS BUENO ARDILA Razon Social: MICROMERCADO EL LEOPARDO
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6551791 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 16A-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL III
Dir Entrega: CL 4 # 16A-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
2 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,105.97
Valor Bruto 34,271.15 Valor Antes de IVA 34,271.15 Total IVA 2,468.82 VALOR TOTAL 36,739.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 186917df0fc3c182e159b5969e2193bbb0d8931001ef20e6829e0d567e081f57ef7795fa12fdbbd1080197cb33fdaca8
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91355794
Cliente: 07160602- JUAN CARLOS BUENO ARDILA Razon Social: MICROMERCADO EL LEOPARDO
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6551791 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 16A-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL III
Dir Entrega: CL 4 # 16A-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
2 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 11,084.03 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,105.97
Valor Bruto 34,271.15 Valor Antes de IVA 34,271.15 Total IVA 2,468.82 VALOR TOTAL 36,739.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 186917df0fc3c182e159b5969e2193bbb0d8931001ef20e6829e0d567e081f57ef7795fa12fdbbd1080197cb33fdaca8
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313936


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28258391
Cliente: 07162544- MARIA MENDEZ LOZANO Razon Social: SYOPERMERCADO MENDEZ
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3156845042 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 15F-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL I ETA
Dir Entrega: CL 4 # 15F-40 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
3 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
4 1379297-DRISTAN T.A. DISP X 24 TAB. CAJA X 48 DISP 1.00 U 15,780 0.00 15,780 0
5 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
6 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 35,117.64 IVA 5% IVA 19% 6,672.35


Valor Bruto 50,897.64 Valor Antes de IVA 50,897.64 Total IVA 6,672.35 VALOR TOTAL 57,569.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c551b22860212d3eb43f88f166da6b34f48c6ab2fa330ce921ee7489b740a60a9c1056666e7bcf3e2d27893bdbd47fc
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313936


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:27:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28258391
Cliente: 07162544- MARIA MENDEZ LOZANO Razon Social: SYOPERMERCADO MENDEZ
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3156845042 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4 # 15F-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL I ETA
Dir Entrega: CL 4 # 15F-40 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
3 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
4 1379297-DRISTAN T.A. DISP X 24 TAB. CAJA X 48 DISP 1.00 U 15,780 0.00 15,780 0
5 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
6 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 35,117.64 IVA 5% IVA 19% 6,672.35


Valor Bruto 50,897.64 Valor Antes de IVA 50,897.64 Total IVA 6,672.35 VALOR TOTAL 57,569.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c551b22860212d3eb43f88f166da6b34f48c6ab2fa330ce921ee7489b740a60a9c1056666e7bcf3e2d27893bdbd47fc
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5735031
Cliente: 07174457- ALFONSO MARIA PINTO PEDRAZA Razon Social: TIENDA LILI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6547357 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 #2B-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN LUIS
Dir Entrega: CR 15 #2B-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1258625-TRULULU GUSANOS POTE X 200 1.00 U 9,000 0.00 9,000 19
2 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 2.00 U 6,480 0.00 12,960 19
3 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
4 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
5 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
6 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
7 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
8 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5735031
Cliente: 07174457- ALFONSO MARIA PINTO PEDRAZA Razon Social: TIENDA LILI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6547357 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 #2B-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN LUIS
Dir Entrega: CR 15 #2B-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 1.00 U 9,480 0.00 9,480 19
10 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 42,655.46 IVA 5% 725.71 IVA 19% 8,104.54
Valor Bruto 57,169.70 Valor Antes de IVA 57,169.70 Total IVA 8,830.25 VALOR TOTAL 65,999.95
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d174f5e860083ce946f9e65419211404640b9d586071656c9bfc9bf4a5f1411e9aa43bf4055cda65df22fed2b9a9651d
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5735031
Cliente: 07174457- ALFONSO MARIA PINTO PEDRAZA Razon Social: TIENDA LILI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6547357 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 #2B-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN LUIS
Dir Entrega: CR 15 #2B-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1258625-TRULULU GUSANOS POTE X 200 1.00 U 9,000 0.00 9,000 19
2 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 2.00 U 6,480 0.00 12,960 19
3 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
4 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
5 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
6 1544027-WAFER ITALO PAQUETACO CHOCOL. X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
7 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
8 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 2.00 U 1,610 0.00 3,220 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5735031
Cliente: 07174457- ALFONSO MARIA PINTO PEDRAZA Razon Social: TIENDA LILI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6547357 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 #2B-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN LUIS
Dir Entrega: CR 15 #2B-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 1.00 U 9,480 0.00 9,480 19
10 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 42,655.46 IVA 5% 725.71 IVA 19% 8,104.54
Valor Bruto 57,169.70 Valor Antes de IVA 57,169.70 Total IVA 8,830.25 VALOR TOTAL 65,999.95
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d174f5e860083ce946f9e65419211404640b9d586071656c9bfc9bf4a5f1411e9aa43bf4055cda65df22fed2b9a9651d
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314003


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098646912
Cliente: 064451514- YAMILE VALENCIA TORRA Razon Social: TIENDA VILLA DEL REY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3043381896 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 1 A -54 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CASTELLANA
Dir Entrega: CR 12 # 1 A -54 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,873.95 IVA 5% IVA 19% 4,346.05


Valor Bruto 22,873.95 Valor Antes de IVA 22,873.95 Total IVA 4,346.05 VALOR TOTAL 27,220.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 0140b5d2a31f50cd726d0f95fd774f227ab591344fd33834feca3336f1571dbea79ede1e456c1990b01afde367560c18
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314003


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098646912
Cliente: 064451514- YAMILE VALENCIA TORRA Razon Social: TIENDA VILLA DEL REY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3043381896 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 1 A -54 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA CASTELLANA
Dir Entrega: CR 12 # 1 A -54 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,873.95 IVA 5% IVA 19% 4,346.05


Valor Bruto 22,873.95 Valor Antes de IVA 22,873.95 Total IVA 4,346.05 VALOR TOTAL 27,220.00
Obs:
Total Items: 03

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 0140b5d2a31f50cd726d0f95fd774f227ab591344fd33834feca3336f1571dbea79ede1e456c1990b01afde367560c18
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314004


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:56:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356895
Cliente: 06208858- EDUARD HURTADO HERNANDEZ Razon Social: FRUVER FRESH
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3132627450 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 13 # 3-08 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA NUEVA - PIEDE
Dir Entrega: CRA 13 # 3-08 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1291307-BATERIA CUADRADA NEGRA 9 VOLTIOS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1352512-OF. XTREMEX3 P/D X13 $ ESP 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
3 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
5 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
6 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
7 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
Base IVA 5 22,476.16 Base IVA 19 26,462.18 IVA 5% 1,123.81 IVA 19% 5,027.81
Valor Bruto 48,938.34 Valor Antes de IVA 48,938.34 Total IVA 6,151.62 VALOR TOTAL 55,089.96
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: dccd50689788164cc62b8818aa991969e9048e284160b16735534b69fc1af75d70c32c799bc1fdaf312810b285b3c13f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314004


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:56:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91356895
Cliente: 06208858- EDUARD HURTADO HERNANDEZ Razon Social: FRUVER FRESH
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3132627450 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 13 # 3-08 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA NUEVA - PIEDE
Dir Entrega: CRA 13 # 3-08 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1291307-BATERIA CUADRADA NEGRA 9 VOLTIOS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1352512-OF. XTREMEX3 P/D X13 $ ESP 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
3 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
4 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
5 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
6 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
7 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
Base IVA 5 22,476.16 Base IVA 19 26,462.18 IVA 5% 1,123.81 IVA 19% 5,027.81
Valor Bruto 48,938.34 Valor Antes de IVA 48,938.34 Total IVA 6,151.62 VALOR TOTAL 55,089.96
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: dccd50689788164cc62b8818aa991969e9048e284160b16735534b69fc1af75d70c32c799bc1fdaf312810b285b3c13f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314005


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91352218
Cliente: 07164535- HERNANDO SAUL SUAREZ ROJAS Razon Social: SUPER MERCADO VILLA NUEVA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3132374682 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 3 - 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA NUEVA
Dir Entrega: CR 12 # 3 - 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
5 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0

Base IVA 5 Base IVA 19 22,764.70 IVA 5% IVA 19% 4,325.29


Valor Bruto 36,834.70 Valor Antes de IVA 36,834.70 Total IVA 4,325.29 VALOR TOTAL 41,159.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: affe59b059d07b406c2cbeb8fa2ca0ec9e7528b8afb75864f657d5ef06b0f96ce0b2e79eae0cf5a1b0251472d374c176
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314005


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91352218
Cliente: 07164535- HERNANDO SAUL SUAREZ ROJAS Razon Social: SUPER MERCADO VILLA NUEVA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3132374682 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 3 - 04 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA NUEVA
Dir Entrega: CR 12 # 3 - 04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
5 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0

Base IVA 5 Base IVA 19 22,764.70 IVA 5% IVA 19% 4,325.29


Valor Bruto 36,834.70 Valor Antes de IVA 36,834.70 Total IVA 4,325.29 VALOR TOTAL 41,159.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: affe59b059d07b406c2cbeb8fa2ca0ec9e7528b8afb75864f657d5ef06b0f96ce0b2e79eae0cf5a1b0251472d374c176
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314006


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60403494
Cliente: 06209337- GLORIA INES LOPEZ Razon Social: TIENDA GIULI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3115294999 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 3 -77 VILLANUEVA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVA
Dir Entrega: CR 12 # 3 -77 VILLANUEVA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 14,820.00 Valor Antes de IVA 14,820.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 14,820.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8cc5379530fd9775ac32b2b223866826484b0a2242d97aeb90c04a98bc679dd6f41f058cb171459772ca4917a472b325
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314006


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:54:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60403494
Cliente: 06209337- GLORIA INES LOPEZ Razon Social: TIENDA GIULI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3115294999 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 12 # 3 -77 VILLANUEVA Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVA
Dir Entrega: CR 12 # 3 -77 VILLANUEVA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 14,820.00 Valor Antes de IVA 14,820.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 14,820.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8cc5379530fd9775ac32b2b223866826484b0a2242d97aeb90c04a98bc679dd6f41f058cb171459772ca4917a472b325
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314027


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100951532
Cliente: 07173848- HERIBERTO LEON RIAÑO Razon Social: TIENDA MAYIS
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6562264 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 #10-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVA CAMPO
Dir Entrega: CL 3 #10-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 48,498.00 Valor Antes de IVA 48,498.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 50,009.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c05d894add0cb9b2b63c67711a347dc4e0d04ccf310b03918fd894473fbee8159c82120b72de2c2b5def93e570a0bc13
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314027


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100951532
Cliente: 07173848- HERIBERTO LEON RIAÑO Razon Social: TIENDA MAYIS
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6562264 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 #10-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLANUEVA CAMPO
Dir Entrega: CL 3 #10-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 48,498.00 Valor Antes de IVA 48,498.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 50,009.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c05d894add0cb9b2b63c67711a347dc4e0d04ccf310b03918fd894473fbee8159c82120b72de2c2b5def93e570a0bc13
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314035


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91044661
Cliente: 061094323197- HERIBERTO DIAZ GOMEZ Razon Social: TIENDA EL OPON
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3213718877 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 # 9 - 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA LUZ
Dir Entrega: CL 3 # 9 - 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544876-OF INTIBON CALEN, SABILA Y MENTA RISTRAX 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
2 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 2.00 U 2,770 0.00 5,540 19
3 1585397-BONA COSTA ATÚN RALLADO ACEITE GIRASOL 80G 3.00 U 2,050 0.00 6,150 19
4 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,907.56 IVA 5% IVA 19% 3,972.44


Valor Bruto 25,387.56 Valor Antes de IVA 25,387.56 Total IVA 3,972.44 VALOR TOTAL 29,360.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 345b9bdff80f596ffbc1680850796659f236314c78b3a0c7a3666b1eca59d3488d3de973030624a2f97a997870da062d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314035


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91044661
Cliente: 061094323197- HERIBERTO DIAZ GOMEZ Razon Social: TIENDA EL OPON
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3213718877 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 # 9 - 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA LUZ
Dir Entrega: CL 3 # 9 - 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544876-OF INTIBON CALEN, SABILA Y MENTA RISTRAX 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
2 1560518-GALLETA ITALO NAVIDAD BOLSA SURTIDAX 220g 2.00 U 2,770 0.00 5,540 19
3 1585397-BONA COSTA ATÚN RALLADO ACEITE GIRASOL 80G 3.00 U 2,050 0.00 6,150 19
4 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,907.56 IVA 5% IVA 19% 3,972.44


Valor Bruto 25,387.56 Valor Antes de IVA 25,387.56 Total IVA 3,972.44 VALOR TOTAL 29,360.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 345b9bdff80f596ffbc1680850796659f236314c78b3a0c7a3666b1eca59d3488d3de973030624a2f97a997870da062d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314039


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:52:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390020
Cliente: 07180601- OTONIEL BUENAHORA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA VILLA LUZ
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6551388 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 # 9A-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: ASOMIFLOR FRENTE A
Dir Entrega: CL 3 # 9A-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 14,514.24 Valor Antes de IVA 14,514.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 15,239.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ea554ee91f500cce905f8cfcef8125a599f48073024a8a11ad9066a3c80823a16ca46a361d2f0b683dfac34e3ac87cf4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314039


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:52:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390020
Cliente: 07180601- OTONIEL BUENAHORA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA VILLA LUZ
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6551388 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 # 9A-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: ASOMIFLOR FRENTE A
Dir Entrega: CL 3 # 9A-04 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 14,514.24 Valor Antes de IVA 14,514.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 15,239.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ea554ee91f500cce905f8cfcef8125a599f48073024a8a11ad9066a3c80823a16ca46a361d2f0b683dfac34e3ac87cf4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314063


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37544177
Cliente: 061094322531- ROSMIRA MANOSALVA VILLAMIZAR Razon Social: TIENDA ROSMY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6555675 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 10 # 1B 06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CASTELLANA 1 ETAPA
Dir Entrega: CR 10 # 1B 06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
4 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
5 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 53,361.34 IVA 5% IVA 19% 10,138.65


Valor Bruto 68,801.34 Valor Antes de IVA 68,801.34 Total IVA 10,138.65 VALOR TOTAL 78,939.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a9f25eb5a3cc8118b5288def9e50f7510dbe472299c6aa5188825e8d22fb3d7606c1cfd681398490474fd8cbb878686c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314063


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37544177
Cliente: 061094322531- ROSMIRA MANOSALVA VILLAMIZAR Razon Social: TIENDA ROSMY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6555675 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 10 # 1B 06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CASTELLANA 1 ETAPA
Dir Entrega: CR 10 # 1B 06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
4 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
5 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 53,361.34 IVA 5% IVA 19% 10,138.65


Valor Bruto 68,801.34 Valor Antes de IVA 68,801.34 Total IVA 10,138.65 VALOR TOTAL 78,939.99
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a9f25eb5a3cc8118b5288def9e50f7510dbe472299c6aa5188825e8d22fb3d7606c1cfd681398490474fd8cbb878686c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314111


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27988969
Cliente: 064349355- GRACIELA GUTIERREZ BUENAHORA Razon Social: TIENDA EL MANA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6554142 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3A # 7 - 05 Condición Pago: CONTADO Barrio: AMARAL
Dir Entrega: CL 3A # 7 - 05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
2 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
3 1593458-BAL CLI MINI CRE NORMAL X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
4 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19

Base IVA 5 Base IVA 19 36,362.60 IVA 5% IVA 19% 6,908.89


Valor Bruto 36,362.60 Valor Antes de IVA 36,362.60 Total IVA 6,908.89 VALOR TOTAL 43,271.49
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1cddfd536aa4c45d1f4778b99349a1d98fea97eaa01c3d6cc897d7eb411bb225eed453796cc64189aabfe2dae07be4a2
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314111


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27988969
Cliente: 064349355- GRACIELA GUTIERREZ BUENAHORA Razon Social: TIENDA EL MANA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6554142 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3A # 7 - 05 Condición Pago: CONTADO Barrio: AMARAL
Dir Entrega: CL 3A # 7 - 05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
2 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
3 1593458-BAL CLI MINI CRE NORMAL X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
4 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19

Base IVA 5 Base IVA 19 36,362.60 IVA 5% IVA 19% 6,908.89


Valor Bruto 36,362.60 Valor Antes de IVA 36,362.60 Total IVA 6,908.89 VALOR TOTAL 43,271.49
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1cddfd536aa4c45d1f4778b99349a1d98fea97eaa01c3d6cc897d7eb411bb225eed453796cc64189aabfe2dae07be4a2
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314112


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475014
Cliente: 064452239- CECILIA VALERO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA SAN IGNACIOI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3165202039 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL4 # 15 A 27 ETAPA 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CLL4 # 15 A 27 ETAPA 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: de8980b9405d8858e696a71c3481e2c30ccf4676bcb2dca52318dbf979bc63a7612213e07584308cbd659aeda2d63a14
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314112


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:23:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63475014
Cliente: 064452239- CECILIA VALERO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA SAN IGNACIOI
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3165202039 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL4 # 15 A 27 ETAPA 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CLL4 # 15 A 27 ETAPA 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: de8980b9405d8858e696a71c3481e2c30ccf4676bcb2dca52318dbf979bc63a7612213e07584308cbd659aeda2d63a14
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314124


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37543277
Cliente: 06201145- BLANCA RUBIELA GOMEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA LA ECONOMIA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3144313861 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 # 15b-33 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 5 # 15b-33 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 6.00 U 830 0.00 4,980 19
3 1556991-SNACK CHOCO GOMITAS X 30g 1.00 U 960 0.00 960 19
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 9,697.49 IVA 5% IVA 19% 1,842.52


Valor Bruto 25,137.49 Valor Antes de IVA 25,137.49 Total IVA 1,842.52 VALOR TOTAL 26,980.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4356bd4ccdd31b1f9b507a6d5db1bb2487dd0db05acdc4ae5ff985bcf4e7563788e2f210ad169d58ad52fa25c0b5bbab
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314124


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37543277
Cliente: 06201145- BLANCA RUBIELA GOMEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA LA ECONOMIA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3144313861 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 # 15b-33 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 5 # 15b-33 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 6.00 U 830 0.00 4,980 19
3 1556991-SNACK CHOCO GOMITAS X 30g 1.00 U 960 0.00 960 19
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 9,697.49 IVA 5% IVA 19% 1,842.52


Valor Bruto 25,137.49 Valor Antes de IVA 25,137.49 Total IVA 1,842.52 VALOR TOTAL 26,980.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4356bd4ccdd31b1f9b507a6d5db1bb2487dd0db05acdc4ae5ff985bcf4e7563788e2f210ad169d58ad52fa25c0b5bbab
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314135


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91278468
Cliente: 064324724- JHON NESTOR PINTO VELANDIA Razon Social: COMERCIALIZADORA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6654064 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 # 15B - 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 5 # 15B - 21 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% IVA 19% 4,215.13


Valor Bruto 22,184.88 Valor Antes de IVA 22,184.88 Total IVA 4,215.13 VALOR TOTAL 26,400.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e4bea265016a9f3fd1717a8d1382f7757672302d444b58b0a22f93aecb9fc2b0bd37cfc737aef2cfba94d2a20dd7f638
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314135


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:47:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91278468
Cliente: 064324724- JHON NESTOR PINTO VELANDIA Razon Social: COMERCIALIZADORA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6654064 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 5 # 15B - 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 5 # 15B - 21 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% IVA 19% 4,215.13


Valor Bruto 22,184.88 Valor Antes de IVA 22,184.88 Total IVA 4,215.13 VALOR TOTAL 26,400.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e4bea265016a9f3fd1717a8d1382f7757672302d444b58b0a22f93aecb9fc2b0bd37cfc737aef2cfba94d2a20dd7f638
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314136


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102391998
Cliente: 064437234- DEICY LILIANA FLOREZ VARGAS Razon Social: TIENDA DEICY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3105842568 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4A # 16A-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 4A # 16A-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 18,812.44 Valor Antes de IVA 18,812.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 20,920.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 563258eee40d8d616c09e292386a967cbc75749356cc0e025bb1c5b479d0157cf7fda41cdd62c0ca42b0b939a0d34259
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314136


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:03:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102391998
Cliente: 064437234- DEICY LILIANA FLOREZ VARGAS Razon Social: TIENDA DEICY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3105842568 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 4A # 16A-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CRISTOBAL
Dir Entrega: CL 4A # 16A-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 18,812.44 Valor Antes de IVA 18,812.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 20,920.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 563258eee40d8d616c09e292386a967cbc75749356cc0e025bb1c5b479d0157cf7fda41cdd62c0ca42b0b939a0d34259
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314138


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 53084336
Cliente: 064464672- VIVIAN GISELA GARCIA BURGOS Razon Social: TIENDA PALMITAS
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3214336548 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 2 A # 16-47 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CL 2 A # 16-47 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 786.19 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 25,807.79 Valor Antes de IVA 25,807.79 Total IVA 2,702.15 VALOR TOTAL 28,509.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 96b23bcd6ef0c9c97fcef5fb3fcd51d39a63a294040b4de741ff9cd4cf693660344fd1cca833d831e40e485a2747e1e6
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314138


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:46:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 53084336
Cliente: 064464672- VIVIAN GISELA GARCIA BURGOS Razon Social: TIENDA PALMITAS
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3214336548 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 2 A # 16-47 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CL 2 A # 16-47 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 786.19 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 25,807.79 Valor Antes de IVA 25,807.79 Total IVA 2,702.15 VALOR TOTAL 28,509.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 96b23bcd6ef0c9c97fcef5fb3fcd51d39a63a294040b4de741ff9cd4cf693660344fd1cca833d831e40e485a2747e1e6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314141


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 15248708
Cliente: 07160609- FRITH ALBERTO GAMARRA MEZA Razon Social: TIENDA LA COSTEÑA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6554429 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18# 1G-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 18# 1G-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.78 Valor Antes de IVA 14,453.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 97d6a2cba513d36fac1b4bb95e144303bcbe4f146c23caed39c464d232b2e44abf6874ba74d9c7297aa58a7f4e5b1d73
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314141


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 15248708
Cliente: 07160609- FRITH ALBERTO GAMARRA MEZA Razon Social: TIENDA LA COSTEÑA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6554429 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18# 1G-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 18# 1G-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.78 Valor Antes de IVA 14,453.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 97d6a2cba513d36fac1b4bb95e144303bcbe4f146c23caed39c464d232b2e44abf6874ba74d9c7297aa58a7f4e5b1d73
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314144


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5426724
Cliente: 064451156- JUAN DE JESUS SUARES QUINTERO Razon Social: MICROMERCADO GABY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3148285184 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 45 # 8 OCC 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPOHERMOSOS
Dir Entrega: CL 45 # 8 OCC 18 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f1eb99a747dbc52eb3b521ab8b1060d1f97c1cfb42d3a35b5e353f15add1353d0953b0b829ab4cf53036f1c9d7d7259d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314144


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5426724
Cliente: 064451156- JUAN DE JESUS SUARES QUINTERO Razon Social: MICROMERCADO GABY
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3148285184 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 45 # 8 OCC 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPOHERMOSOS
Dir Entrega: CL 45 # 8 OCC 18 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 12.00 U 1,040 0.00 12,480 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f1eb99a747dbc52eb3b521ab8b1060d1f97c1cfb42d3a35b5e353f15add1353d0953b0b829ab4cf53036f1c9d7d7259d
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314196


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37696181
Cliente: 07155759- MARILU ARCINIEGAS GARAVITO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6650775 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL1G # 16-67 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL1G # 16-67 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0

Base IVA 5 Base IVA 19 8,235.29 IVA 5% IVA 19% 1,564.71


Valor Bruto 12,855.29 Valor Antes de IVA 12,855.29 Total IVA 1,564.71 VALOR TOTAL 14,420.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a992033c2175cfcc5c1aa6a386d7096faba559a61d22fb827f6ddc2a8476f3cebff4f561d78ba83113071d79d7d40351
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314196


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37696181
Cliente: 07155759- MARILU ARCINIEGAS GARAVITO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 6650775 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL1G # 16-67 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL1G # 16-67 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
4 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0

Base IVA 5 Base IVA 19 8,235.29 IVA 5% IVA 19% 1,564.71


Valor Bruto 12,855.29 Valor Antes de IVA 12,855.29 Total IVA 1,564.71 VALOR TOTAL 14,420.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a992033c2175cfcc5c1aa6a386d7096faba559a61d22fb827f6ddc2a8476f3cebff4f561d78ba83113071d79d7d40351
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314300


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37891487
Cliente: 064329352- LUCIA BAUTISTA MEJIA Razon Social: TIENDA DAMA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3202953694 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1F - 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 16 # 1F - 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442406-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
4 1555221-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS POLLO/SALSA 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 42,180.88 Base IVA 19 16,470.59 IVA 5% 2,109.04 IVA 19% 3,129.41
Valor Bruto 58,651.47 Valor Antes de IVA 58,651.47 Total IVA 5,238.46 VALOR TOTAL 63,889.93
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6bae98a2f61d95f8da989533363dbdb74a05382bf4317dfe1c811a1b9564a541cd4a83e166b23067c60d94e8b9b90f5a
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314300


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37891487
Cliente: 064329352- LUCIA BAUTISTA MEJIA Razon Social: TIENDA DAMA
Vendedor: 922- XIMENA MARTINEZ QUINTERO Telefono: 3202953694 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1F - 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 16 # 1F - 12 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442406-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
4 1555221-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS POLLO/SALSA 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 42,180.88 Base IVA 19 16,470.59 IVA 5% 2,109.04 IVA 19% 3,129.41
Valor Bruto 58,651.47 Valor Antes de IVA 58,651.47 Total IVA 5,238.46 VALOR TOTAL 63,889.93
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6bae98a2f61d95f8da989533363dbdb74a05382bf4317dfe1c811a1b9564a541cd4a83e166b23067c60d94e8b9b90f5a
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313973


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13862286
Cliente: 064383471- JHON GREYSON FIGUEROA BUITRAGO Razon Social: MULTISERVICIOS KIKE
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3115308030 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 15 # 1B-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANSISCO
Dir Entrega: CRA 15 # 1B-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1447142-TRULULU GUSANOS REPUESTO BOLSAX 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,764.71 IVA 5% IVA 19% 2,235.29


Valor Bruto 11,764.71 Valor Antes de IVA 11,764.71 Total IVA 2,235.29 VALOR TOTAL 14,000.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c317ba56776ea1f728460549d3d0ac1013ec1a383fd3020f6b1632d02611bf41fc73aa1da27d0b57f60456789603942
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313973


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13862286
Cliente: 064383471- JHON GREYSON FIGUEROA BUITRAGO Razon Social: MULTISERVICIOS KIKE
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3115308030 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 15 # 1B-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANSISCO
Dir Entrega: CRA 15 # 1B-17 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1447142-TRULULU GUSANOS REPUESTO BOLSAX 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,764.71 IVA 5% IVA 19% 2,235.29


Valor Bruto 11,764.71 Valor Antes de IVA 11,764.71 Total IVA 2,235.29 VALOR TOTAL 14,000.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9c317ba56776ea1f728460549d3d0ac1013ec1a383fd3020f6b1632d02611bf41fc73aa1da27d0b57f60456789603942
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313982


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356311
Cliente: 064416702- JHON EDINSON PEDRAZA PEDRAZA Razon Social: VIVERES Y ABARROTES SANFRANSISCO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3163864940 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1 D # 18-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 1 D # 18-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
4 1459960-PEDIGREE HUMED. CARNE CACHORR x100G 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
5 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 19,904.80 Base IVA 19 37,983.20 IVA 5% 995.24 IVA 19% 7,216.81
Valor Bruto 76,148.00 Valor Antes de IVA 76,148.00 Total IVA 8,212.05 VALOR TOTAL 84,360.05
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a6de13ab63c99c04078d52f0ab32785bd3effa47c27d99118c01de53574255f89143f61329c5c22b840bbce83a78f28a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356311
Cliente: 064416702- JHON EDINSON PEDRAZA PEDRAZA Razon Social: VIVERES Y ABARROTES SANFRANSISCO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3163864940 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1 D # 18-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 1 D # 18-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
4 1459960-PEDIGREE HUMED. CARNE CACHORR x100G 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
5 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1593381-TRULULU SNACK SUPERPODEROSOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 19,904.80 Base IVA 19 37,983.20 IVA 5% 995.24 IVA 19% 7,216.81
Valor Bruto 76,148.00 Valor Antes de IVA 76,148.00 Total IVA 8,212.05 VALOR TOTAL 84,360.05
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: a6de13ab63c99c04078d52f0ab32785bd3effa47c27d99118c01de53574255f89143f61329c5c22b840bbce83a78f28a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356311
Cliente: 064416702- JHON EDINSON PEDRAZA PEDRAZA Razon Social: VIVERES Y ABARROTES SANFRANSISCO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3163864940 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1 D # 18-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 1 D # 18-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 12.00 U 2,540 0.00 30,480 5

Base IVA 5 29,028.60 Base IVA 19 IVA 5% 1,451.43 IVA 19%


Valor Bruto 29,028.60 Valor Antes de IVA 29,028.60 Total IVA 1,451.43 VALOR TOTAL 30,480.03
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8bd1a946db9acefda556741ad13f58c3a6a1b6b494395f055145fd7aab97480ab3515362016dd4c5a2a9f16526c0e479
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356311
Cliente: 064416702- JHON EDINSON PEDRAZA PEDRAZA Razon Social: VIVERES Y ABARROTES SANFRANSISCO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3163864940 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1 D # 18-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 1 D # 18-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 12.00 U 2,540 0.00 30,480 5

Base IVA 5 29,028.60 Base IVA 19 IVA 5% 1,451.43 IVA 19%


Valor Bruto 29,028.60 Valor Antes de IVA 29,028.60 Total IVA 1,451.43 VALOR TOTAL 30,480.03
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8bd1a946db9acefda556741ad13f58c3a6a1b6b494395f055145fd7aab97480ab3515362016dd4c5a2a9f16526c0e479
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:47:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91046647
Cliente: 06203455- HENRY DIAZ BECERRA Razon Social: MINIMERCADO LA REBAJA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3148754724 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18 # 1C 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 18 # 1C 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
2 1336101-BOLIGTAFO KM RETRACTIL NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 7,670 0.00 7,670 19
3 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
6 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
7 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
8 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:47:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91046647
Cliente: 06203455- HENRY DIAZ BECERRA Razon Social: MINIMERCADO LA REBAJA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3148754724 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18 # 1C 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 18 # 1C 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 23,885.76 Base IVA 19 32,924.38 IVA 5% 1,194.29 IVA 19% 6,255.63
Valor Bruto 63,050.14 Valor Antes de IVA 63,050.14 Total IVA 7,449.92 VALOR TOTAL 70,500.06
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ae3c9abfa6218854bf855526c5f33eed8d4172f1128585fbb34c6196c0f810c9bae2cbac150311f519f2f30f950cfaea
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:47:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91046647
Cliente: 06203455- HENRY DIAZ BECERRA Razon Social: MINIMERCADO LA REBAJA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3148754724 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18 # 1C 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 18 # 1C 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 2.00 U 6,600 0.00 13,200 19
2 1336101-BOLIGTAFO KM RETRACTIL NEGRO DISPLAY X 12 1.00 U 7,670 0.00 7,670 19
3 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
6 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
7 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
8 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:47:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91046647
Cliente: 06203455- HENRY DIAZ BECERRA Razon Social: MINIMERCADO LA REBAJA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3148754724 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 18 # 1C 16 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CR 18 # 1C 16 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 23,885.76 Base IVA 19 32,924.38 IVA 5% 1,194.29 IVA 19% 6,255.63
Valor Bruto 63,050.14 Valor Antes de IVA 63,050.14 Total IVA 7,449.92 VALOR TOTAL 70,500.06
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ae3c9abfa6218854bf855526c5f33eed8d4172f1128585fbb34c6196c0f810c9bae2cbac150311f519f2f30f950cfaea
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314015


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13750068
Cliente: 07160612- EFRAIN CAMACHO NAVARRO Razon Social: TIENDA DON EFRA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6544003 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1B # 18-19 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 1B # 18-19 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
2 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
3 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
4 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19

Base IVA 5 Base IVA 19 6,638.66 IVA 5% IVA 19% 1,261.35


Valor Bruto 54,538.66 Valor Antes de IVA 54,538.66 Total IVA 1,261.35 VALOR TOTAL 55,800.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ef4f97b62702f7d2c66504aa24ce1b786d33bd26b6138bef7d763ae2b129f3bdbb91d483eaff255e802aae04d369763
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314015


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13750068
Cliente: 07160612- EFRAIN CAMACHO NAVARRO Razon Social: TIENDA DON EFRA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6544003 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1B # 18-19 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 1B # 18-19 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
2 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
3 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
4 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19

Base IVA 5 Base IVA 19 6,638.66 IVA 5% IVA 19% 1,261.35


Valor Bruto 54,538.66 Valor Antes de IVA 54,538.66 Total IVA 1,261.35 VALOR TOTAL 55,800.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ef4f97b62702f7d2c66504aa24ce1b786d33bd26b6138bef7d763ae2b129f3bdbb91d483eaff255e802aae04d369763
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314020


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 79150201
Cliente: 064411999- GERMAN ALBERTO MACIAS PIRAZAN ALBERT Razon Social: CASA GERMAN
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3204924271 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 N # 17-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTAS DE GRANADA
Dir Entrega: CL 3 N # 17-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 2.00 U 2,090 0.00 4,180 0
3 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 1.00 U 3,900 0.00 3,900 5

Base IVA 5 3,714.29 Base IVA 19 IVA 5% 185.71 IVA 19%


Valor Bruto 15,614.29 Valor Antes de IVA 15,614.29 Total IVA 185.71 VALOR TOTAL 15,800.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 799700f068a6fffb9ad36212475bdfe72ee5421281f87040b575c7817588c7ca1fb3a0e05323d6f47230a67e2ac072d3
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314020


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 79150201
Cliente: 064411999- GERMAN ALBERTO MACIAS PIRAZAN ALBERT Razon Social: CASA GERMAN
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3204924271 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 N # 17-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTAS DE GRANADA
Dir Entrega: CL 3 N # 17-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 2.00 U 2,090 0.00 4,180 0
3 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 1.00 U 3,900 0.00 3,900 5

Base IVA 5 3,714.29 Base IVA 19 IVA 5% 185.71 IVA 19%


Valor Bruto 15,614.29 Valor Antes de IVA 15,614.29 Total IVA 185.71 VALOR TOTAL 15,800.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 799700f068a6fffb9ad36212475bdfe72ee5421281f87040b575c7817588c7ca1fb3a0e05323d6f47230a67e2ac072d3
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314038


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63493548
Cliente: 07159045- OMAIRA JAIMES SEPULVEDA Razon Social: TIENDA JONES
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3155891343 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 1E-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 15 # 1E-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
4 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
5 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
6 1595303-CHUPETA YOGGER X26 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,924.37 IVA 5% IVA 19% 5,875.63


Valor Bruto 30,924.37 Valor Antes de IVA 30,924.37 Total IVA 5,875.63 VALOR TOTAL 36,800.00
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6ae46af0dc3fe3d2bdf964645d38359fa06ab317c455f22efa1e743f301431f43b55a77bc3055c653560ead3a868e76a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314038


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63493548
Cliente: 07159045- OMAIRA JAIMES SEPULVEDA Razon Social: TIENDA JONES
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3155891343 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 1E-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 15 # 1E-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
4 1511229-TRULULU CHOCOLORES CHOC.BCO DISPX12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
5 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
6 1595303-CHUPETA YOGGER X26 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,924.37 IVA 5% IVA 19% 5,875.63


Valor Bruto 30,924.37 Valor Antes de IVA 30,924.37 Total IVA 5,875.63 VALOR TOTAL 36,800.00
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6ae46af0dc3fe3d2bdf964645d38359fa06ab317c455f22efa1e743f301431f43b55a77bc3055c653560ead3a868e76a
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314040


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63493548
Cliente: 07159045- OMAIRA JAIMES SEPULVEDA Razon Social: TIENDA JONES
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3155891343 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 1E-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 15 # 1E-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% IVA 19% 4,215.13


Valor Bruto 22,184.88 Valor Antes de IVA 22,184.88 Total IVA 4,215.13 VALOR TOTAL 26,400.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 98a463bffefde50958c3c4ba9bdc9d48dcfb91b6599cdacd74227955b64a621e7fdf8b87794a246fd2b709e66a1d1b11
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314040


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63493548
Cliente: 07159045- OMAIRA JAIMES SEPULVEDA Razon Social: TIENDA JONES
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3155891343 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 1E-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 15 # 1E-27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% IVA 19% 4,215.13


Valor Bruto 22,184.88 Valor Antes de IVA 22,184.88 Total IVA 4,215.13 VALOR TOTAL 26,400.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 98a463bffefde50958c3c4ba9bdc9d48dcfb91b6599cdacd74227955b64a621e7fdf8b87794a246fd2b709e66a1d1b11
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314049


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:43:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095825927
Cliente: 064401394- DANIEL ANDRES ACOSTA VELANDIA Razon Social: DETODITO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3133795050 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 A # 1 C 31 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 15 A # 1 C 31 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
2 1564870-BIANCHI SNACKS CHOCOLORES MANI CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
3 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 28,336.14 IVA 5% IVA 19% 5,383.87


Valor Bruto 28,336.14 Valor Antes de IVA 28,336.14 Total IVA 5,383.87 VALOR TOTAL 33,720.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b864f00711f87cd98ef2058676f57c30097fd2bd4902e3f10e94a3883fd10bd87ca3d23b5f8098cdc11ad3f0927e1ae8
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314049


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:43:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095825927
Cliente: 064401394- DANIEL ANDRES ACOSTA VELANDIA Razon Social: DETODITO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3133795050 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 A # 1 C 31 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 15 A # 1 C 31 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
2 1564870-BIANCHI SNACKS CHOCOLORES MANI CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
3 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 28,336.14 IVA 5% IVA 19% 5,383.87


Valor Bruto 28,336.14 Valor Antes de IVA 28,336.14 Total IVA 5,383.87 VALOR TOTAL 33,720.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b864f00711f87cd98ef2058676f57c30097fd2bd4902e3f10e94a3883fd10bd87ca3d23b5f8098cdc11ad3f0927e1ae8
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314056


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100964034
Cliente: 064322014- BLANCA JUDITH PIMIENTO LIZARAZO Razon Social: MICROMERCADO NUEVO BALCONCITOS
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6562391 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1D - 03 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 16 # 1D - 03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
2 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 6,638.66 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,261.35
Valor Bruto 43,816.66 Valor Antes de IVA 43,816.66 Total IVA 2,773.25 VALOR TOTAL 46,589.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 505b5770679f61e95fe7e20a875589309ac6a5aaeb1ccd25f24770f6b2106631a08473329b6098081d3fd74fbf0f4b6a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314056


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100964034
Cliente: 064322014- BLANCA JUDITH PIMIENTO LIZARAZO Razon Social: MICROMERCADO NUEVO BALCONCITOS
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6562391 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1D - 03 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 16 # 1D - 03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
2 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 6,638.66 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,261.35
Valor Bruto 43,816.66 Valor Antes de IVA 43,816.66 Total IVA 2,773.25 VALOR TOTAL 46,589.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 505b5770679f61e95fe7e20a875589309ac6a5aaeb1ccd25f24770f6b2106631a08473329b6098081d3fd74fbf0f4b6a
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314062


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63355467
Cliente: 064322015- AMPARO CEPEDA GOMEZ Razon Social: TIENDA JJ
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3164938744 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1E - 02 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 16 # 1E - 02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 IVA 5% 483.81 IVA 19%


Valor Bruto 20,496.16 Valor Antes de IVA 20,496.16 Total IVA 483.81 VALOR TOTAL 20,979.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9901a85c057878947164c603d86304ef61824374bd0ae33ae80885572f54460cd3f6b26bc3444ba90ced42d0f305a016
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314062


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63355467
Cliente: 064322015- AMPARO CEPEDA GOMEZ Razon Social: TIENDA JJ
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3164938744 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1E - 02 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 16 # 1E - 02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 IVA 5% 483.81 IVA 19%


Valor Bruto 20,496.16 Valor Antes de IVA 20,496.16 Total IVA 483.81 VALOR TOTAL 20,979.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9901a85c057878947164c603d86304ef61824374bd0ae33ae80885572f54460cd3f6b26bc3444ba90ced42d0f305a016
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314102


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:43:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28132247
Cliente: 07163880- NUBIA GARCIA VILLAMIZAR Razon Social: SUPER SAN CARLOS
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6543232 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1NB # 15 - 23 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CL 1NB # 15 - 23 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
2 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 IVA 5% 597.14 IVA 19%


Valor Bruto 21,182.88 Valor Antes de IVA 21,182.88 Total IVA 597.14 VALOR TOTAL 21,780.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4ab0b5346f20bba8cfbd6a37be490f0bdd71941b614f609dfc35a0e0c669f89c8e25d228ed6c2d1f686f92bc0680ef33
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314102


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:43:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28132247
Cliente: 07163880- NUBIA GARCIA VILLAMIZAR Razon Social: SUPER SAN CARLOS
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6543232 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1NB # 15 - 23 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CL 1NB # 15 - 23 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
2 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 IVA 5% 597.14 IVA 19%


Valor Bruto 21,182.88 Valor Antes de IVA 21,182.88 Total IVA 597.14 VALOR TOTAL 21,780.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4ab0b5346f20bba8cfbd6a37be490f0bdd71941b614f609dfc35a0e0c669f89c8e25d228ed6c2d1f686f92bc0680ef33
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314110


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37617101
Cliente: 07157150- MARY JOHANA PARADA PEREZ Razon Social: TIENDA MARIA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3187906883 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1NA -26 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 16 # 1NA -26 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,033.61 IVA 5% 725.71 IVA 19% 766.39
Valor Bruto 29,367.85 Valor Antes de IVA 29,367.85 Total IVA 1,492.10 VALOR TOTAL 30,859.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 67074a102f87f673fed54741de35212f9635e431e0c77b7ba9bde1a13a8f90492d55b6f8487a0a6db027e627b6f34bac
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314110


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37617101
Cliente: 07157150- MARY JOHANA PARADA PEREZ Razon Social: TIENDA MARIA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3187906883 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 # 1NA -26 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN CARLOS
Dir Entrega: CR 16 # 1NA -26 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 4,033.61 IVA 5% 725.71 IVA 19% 766.39
Valor Bruto 29,367.85 Valor Antes de IVA 29,367.85 Total IVA 1,492.10 VALOR TOTAL 30,859.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 67074a102f87f673fed54741de35212f9635e431e0c77b7ba9bde1a13a8f90492d55b6f8487a0a6db027e627b6f34bac
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314116


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91344627
Cliente: 064395523- JAVIER ABRIL SUAREZ Razon Social: SUPERMERCADO QUINTA GRANADA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3163146817 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA G CASA 191 PISO 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN JUAN
Dir Entrega: MANZANA G CASA 191 PISO 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 15,126.05 IVA 5% IVA 19% 2,873.95


Valor Bruto 15,126.05 Valor Antes de IVA 15,126.05 Total IVA 2,873.95 VALOR TOTAL 18,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6712f6f68c6eb1e48e2c563582b74d29581c6ce382e8b1f951c4bc07a0f4f47e1a8920114685ff23060ab9770ae422c7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314116


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91344627
Cliente: 064395523- JAVIER ABRIL SUAREZ Razon Social: SUPERMERCADO QUINTA GRANADA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3163146817 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA G CASA 191 PISO 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: SAN JUAN
Dir Entrega: MANZANA G CASA 191 PISO 1 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 15,126.05 IVA 5% IVA 19% 2,873.95


Valor Bruto 15,126.05 Valor Antes de IVA 15,126.05 Total IVA 2,873.95 VALOR TOTAL 18,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6712f6f68c6eb1e48e2c563582b74d29581c6ce382e8b1f951c4bc07a0f4f47e1a8920114685ff23060ab9770ae422c7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314123


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:35:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390357
Cliente: 07172175- FRANCISCO LUNA CARVAJAL Razon Social: TIENDA FAMILIAR
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6551681 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ L CASA 155 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN JUAN
Dir Entrega: MZ L CASA 155 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 1542174-OF. ADVIL FEM X 20 + 2L AZUCAR 1.00 U 26,390 0.00 26,390 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 40,843.78 Valor Antes de IVA 40,843.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 43,590.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e4070f49ca1f1865c8bbb25d805f9212c4166593c71aa5091c225c5c1b10161ecbc53b857a51c42426766870a34a4c33
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314123


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:35:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390357
Cliente: 07172175- FRANCISCO LUNA CARVAJAL Razon Social: TIENDA FAMILIAR
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6551681 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ L CASA 155 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN JUAN
Dir Entrega: MZ L CASA 155 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 1542174-OF. ADVIL FEM X 20 + 2L AZUCAR 1.00 U 26,390 0.00 26,390 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 40,843.78 Valor Antes de IVA 40,843.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 43,590.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e4070f49ca1f1865c8bbb25d805f9212c4166593c71aa5091c225c5c1b10161ecbc53b857a51c42426766870a34a4c33
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314127


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28218470
Cliente: 064425089- ROSMIRA PEREZ HERNANDEZ Razon Social: TIENDA SANTA RITA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3118785677 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 22 B# 1 N -57 Condición Pago: CONTADO Barrio: GRANADILLO
Dir Entrega: CR 22 B# 1 N -57 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
2 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
3 1595303-CHUPETA YOGGER X26 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 14,201.68 IVA 5% 907.14 IVA 19% 2,698.32
Valor Bruto 47,784.48 Valor Antes de IVA 47,784.48 Total IVA 3,605.46 VALOR TOTAL 51,389.94
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 63fe72b8ac1fa2635150a7e26bf991f412f1221cced194c5ea65f2190ea49436c2380ab2e496c92301382e36a85bd03c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314127


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28218470
Cliente: 064425089- ROSMIRA PEREZ HERNANDEZ Razon Social: TIENDA SANTA RITA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3118785677 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 22 B# 1 N -57 Condición Pago: CONTADO Barrio: GRANADILLO
Dir Entrega: CR 22 B# 1 N -57 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 1.00 U 4,800 0.00 4,800 19
2 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
3 1595303-CHUPETA YOGGER X26 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 14,201.68 IVA 5% 907.14 IVA 19% 2,698.32
Valor Bruto 47,784.48 Valor Antes de IVA 47,784.48 Total IVA 3,605.46 VALOR TOTAL 51,389.94
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 63fe72b8ac1fa2635150a7e26bf991f412f1221cced194c5ea65f2190ea49436c2380ab2e496c92301382e36a85bd03c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314140


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91347628
Cliente: 064417190- LUIS EDUARDO CARDENAZ ROMERO Razon Social: PANADERIA EL CACIQUE
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3178728445 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 21 A # 1N -36 Condición Pago: CONTADO Barrio: GRANADILLO
Dir Entrega: CR 21 A # 1N -36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
4 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
5 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,277.31 IVA 5% IVA 19% 2,712.69


Valor Bruto 25,827.31 Valor Antes de IVA 25,827.31 Total IVA 2,712.69 VALOR TOTAL 28,540.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 35ffe36f2ffa3a1e19c6eb04c77e328600f8f41abc23357947d138e5df3a4dc9701b4241c7a35e76fdd5e029e5c914b8
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91347628
Cliente: 064417190- LUIS EDUARDO CARDENAZ ROMERO Razon Social: PANADERIA EL CACIQUE
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3178728445 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 21 A # 1N -36 Condición Pago: CONTADO Barrio: GRANADILLO
Dir Entrega: CR 21 A # 1N -36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1334583-BAL DESOD. CREMA NORMAL X 16 DUOS 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
4 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
5 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0

Base IVA 5 Base IVA 19 14,277.31 IVA 5% IVA 19% 2,712.69


Valor Bruto 25,827.31 Valor Antes de IVA 25,827.31 Total IVA 2,712.69 VALOR TOTAL 28,540.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 35ffe36f2ffa3a1e19c6eb04c77e328600f8f41abc23357947d138e5df3a4dc9701b4241c7a35e76fdd5e029e5c914b8
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314156


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102358147
Cliente: 07154361- WALTER ALFREDO MARTINEZ BARAJAS Razon Social: TIENDA ALONSO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6541381 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 # 19 A -03 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA DE SAN JUAN
Dir Entrega: CL 3 # 19 A -03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 6.00 U 4,170 0.00 25,020 5

Base IVA 5 23,828.58 Base IVA 19 IVA 5% 1,191.43 IVA 19%


Valor Bruto 23,828.58 Valor Antes de IVA 23,828.58 Total IVA 1,191.43 VALOR TOTAL 25,020.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f06523644a5f26ed612481b749f3435a3b7009132dcc978cd5e9094acfce1a7cfd8f3c684977c8a3dbd88b123fc25426
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314156


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102358147
Cliente: 07154361- WALTER ALFREDO MARTINEZ BARAJAS Razon Social: TIENDA ALONSO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6541381 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 # 19 A -03 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA DE SAN JUAN
Dir Entrega: CL 3 # 19 A -03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 6.00 U 4,170 0.00 25,020 5

Base IVA 5 23,828.58 Base IVA 19 IVA 5% 1,191.43 IVA 19%


Valor Bruto 23,828.58 Valor Antes de IVA 23,828.58 Total IVA 1,191.43 VALOR TOTAL 25,020.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f06523644a5f26ed612481b749f3435a3b7009132dcc978cd5e9094acfce1a7cfd8f3c684977c8a3dbd88b123fc25426
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314246


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101520162
Cliente: 064374952- ANGELA SOFIA FIGUEREDO BARAJAS Razon Social: ANGELA FIGUEREDO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3177990680 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ A CASA 197 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SAN JUAN
Dir Entrega: MZ A CASA 197 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,201.68 IVA 5% IVA 19% 4,598.32


Valor Bruto 24,201.68 Valor Antes de IVA 24,201.68 Total IVA 4,598.32 VALOR TOTAL 28,800.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 02281b7a869fa404bbabd5a5c9e8fd9cb015dafbc8015da9879af4191e2d57fad378ae0a1ddd841c589e8cbed7c1224e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314246


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:48:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101520162
Cliente: 064374952- ANGELA SOFIA FIGUEREDO BARAJAS Razon Social: ANGELA FIGUEREDO
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3177990680 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ A CASA 197 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SAN JUAN
Dir Entrega: MZ A CASA 197 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1549805-EXHIBIDOR SNAKX30g X 6 CARAS X 72 UNID STDAS 1.00 U 28,800 0.00 28,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,201.68 IVA 5% IVA 19% 4,598.32


Valor Bruto 24,201.68 Valor Antes de IVA 24,201.68 Total IVA 4,598.32 VALOR TOTAL 28,800.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 02281b7a869fa404bbabd5a5c9e8fd9cb015dafbc8015da9879af4191e2d57fad378ae0a1ddd841c589e8cbed7c1224e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314250


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 79670165
Cliente: 064431597- RAUL ALBERTO MARTINEZ LOPEZ Razon Social: PAPELERIA ESTEBAN
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3224652826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1N # 19 - 36 Condición Pago: CONTADO Barrio: HALCON DE GRANADA
Dir Entrega: CL 1N # 19 - 36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 11,092.44 Valor Antes de IVA 11,092.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 13,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc22b9fc4476e9c1fc7543f75dd1353386fd1419e9be4575328a577436116f6605858d83eeb84c3b58ef0c2e4e264b0b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314250


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 79670165
Cliente: 064431597- RAUL ALBERTO MARTINEZ LOPEZ Razon Social: PAPELERIA ESTEBAN
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3224652826 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1N # 19 - 36 Condición Pago: CONTADO Barrio: HALCON DE GRANADA
Dir Entrega: CL 1N # 19 - 36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% IVA 19% 2,107.56


Valor Bruto 11,092.44 Valor Antes de IVA 11,092.44 Total IVA 2,107.56 VALOR TOTAL 13,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc22b9fc4476e9c1fc7543f75dd1353386fd1419e9be4575328a577436116f6605858d83eeb84c3b58ef0c2e4e264b0b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314292


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13516334
Cliente: 06193172- HUGO ARMANDO LUENGAS VILLANOVA Razon Social: SUPERMERCADO LUX
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6387977 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 10 NORTE 15-97 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: AV 10 NORTE 15-97 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
2 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
3 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 12.00 U 2,540 0.00 30,480 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 73,780.90 Base IVA 19 44,596.63 IVA 5% 3,689.05 IVA 19% 8,473.36
Valor Bruto 118,377.53 Valor Antes de IVA 118,377.53 Total IVA 12,162.40 VALOR TOTAL 130,539.94
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 40a0e100395e7717aef7c1ae0171d4173ff554184589cc468774f3819d834a13e38ccdaede1acc7bb61d8fae42834fbb
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314292


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13516334
Cliente: 06193172- HUGO ARMANDO LUENGAS VILLANOVA Razon Social: SUPERMERCADO LUX
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6387977 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 10 NORTE 15-97 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: AV 10 NORTE 15-97 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
2 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
3 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 12.00 U 2,540 0.00 30,480 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 73,780.90 Base IVA 19 44,596.63 IVA 5% 3,689.05 IVA 19% 8,473.36
Valor Bruto 118,377.53 Valor Antes de IVA 118,377.53 Total IVA 12,162.40 VALOR TOTAL 130,539.94
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 40a0e100395e7717aef7c1ae0171d4173ff554184589cc468774f3819d834a13e38ccdaede1acc7bb61d8fae42834fbb
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314295


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91040509
Cliente: 06191249- GONZALO SILVA Razon Social: SUPERMERCADO PINARES
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3102168923 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 10 N # 16-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: AV 10 N # 16-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 2.00 U 5,400 0.00 10,800 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 21,771.39 Base IVA 19 17,479.00 IVA 5% 1,088.57 IVA 19% 3,321.01
Valor Bruto 39,250.39 Valor Antes de IVA 39,250.39 Total IVA 4,409.58 VALOR TOTAL 43,659.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e3940c4dca21df657961bd05170821af0721335d313cd03b5ae1709837243e66b1203c1e83da7e6421e0a78e9f9bb317
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314295


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91040509
Cliente: 06191249- GONZALO SILVA Razon Social: SUPERMERCADO PINARES
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 3102168923 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 10 N # 16-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: AV 10 N # 16-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 2.00 U 5,400 0.00 10,800 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 21,771.39 Base IVA 19 17,479.00 IVA 5% 1,088.57 IVA 19% 3,321.01
Valor Bruto 39,250.39 Valor Antes de IVA 39,250.39 Total IVA 4,409.58 VALOR TOTAL 43,659.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314339


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13496987
Cliente: 06199857- ALIRIO ALBERTO LEAL ESTUPIÑAN Razon Social: TIENDA LOS NARANJOS
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6992381 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 7BN-75 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CR 15 # 7BN-75 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1550964-PPK 4 S/FREE NOCHE-DIA + S/FREE ALAS $ ESP 1.00 U 15,670 0.00 15,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,670.00 Valor Antes de IVA 15,670.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,670.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314339


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13496987
Cliente: 06199857- ALIRIO ALBERTO LEAL ESTUPIÑAN Razon Social: TIENDA LOS NARANJOS
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6992381 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 15 # 7BN-75 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CR 15 # 7BN-75 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1550964-PPK 4 S/FREE NOCHE-DIA + S/FREE ALAS $ ESP 1.00 U 15,670 0.00 15,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,670.00 Valor Antes de IVA 15,670.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,670.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: e0e2877e7774fc7a8f52070a66b25df95b36fcc2b77220a0fd0c05337ed60e0abc8b053bf82100de669c944f8e02cb42
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:45:27 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353525
Cliente: 07157157- FABIO ERNESTO PICO RUIZ Razon Social: SUPERMERCADO QUINTA GRANADA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6897811 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 19 # 4N 35 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CRA 19 # 4N 35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
4 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
5 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
6 1518160-PPK AD MAX X 20+GRIPX20 + ADVIL $ESP 1.00 U 53,240 0.00 53,240 0
7 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:45:27 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353525
Cliente: 07157157- FABIO ERNESTO PICO RUIZ Razon Social: SUPERMERCADO QUINTA GRANADA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6897811 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 19 # 4N 35 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CRA 19 # 4N 35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
10 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5

Base IVA 5 55,761.94 Base IVA 19 23,193.30 IVA 5% 2,788.10 IVA 19% 4,406.73
Valor Bruto 132,195.24 Valor Antes de IVA 132,195.24 Total IVA 7,194.82 VALOR TOTAL 139,390.07
Obs:
Total Items: 10

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Cufe: a2db9f8272f28f61c19a583e9f904064dc98739168f85c3e79f87a44533a1c111fa6576666ac9a3f94545624107b5348
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:45:27 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353525
Cliente: 07157157- FABIO ERNESTO PICO RUIZ Razon Social: SUPERMERCADO QUINTA GRANADA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6897811 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 19 # 4N 35 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CRA 19 # 4N 35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
4 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
5 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
6 1518160-PPK AD MAX X 20+GRIPX20 + ADVIL $ESP 1.00 U 53,240 0.00 53,240 0
7 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:45:27 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353525
Cliente: 07157157- FABIO ERNESTO PICO RUIZ Razon Social: SUPERMERCADO QUINTA GRANADA
Vendedor: 923- ANDREA PAOLA SEPULVEDA MORALES Telefono: 6897811 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 19 # 4N 35 Condición Pago: CONTADO Barrio: QUINTA GRANADA
Dir Entrega: CRA 19 # 4N 35 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
10 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5

Base IVA 5 55,761.94 Base IVA 19 23,193.30 IVA 5% 2,788.10 IVA 19% 4,406.73
Valor Bruto 132,195.24 Valor Antes de IVA 132,195.24 Total IVA 7,194.82 VALOR TOTAL 139,390.07
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a2db9f8272f28f61c19a583e9f904064dc98739168f85c3e79f87a44533a1c111fa6576666ac9a3f94545624107b5348
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313989


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100890706
Cliente: 064420609- ALVARO JUNIOR DIAZ MUÑOZ Razon Social: DROGUERIA ANDESALUD
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3187488134 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204 -05 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204 -05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
3 1581709-TRULULU BOLSA SURTIDA X 50 UNIDADES 1.00 U 7,800 0.00 7,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,277.31 IVA 5% IVA 19% 2,522.69


Valor Bruto 20,217.31 Valor Antes de IVA 20,217.31 Total IVA 2,522.69 VALOR TOTAL 22,740.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a78741acd833b61853b814395ced31879dd47790c3fb24eeeaf37248b52e85c42e55f4208c786038a3269f6029406b87
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100890706
Cliente: 064420609- ALVARO JUNIOR DIAZ MUÑOZ Razon Social: DROGUERIA ANDESALUD
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3187488134 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204 -05 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204 -05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
3 1581709-TRULULU BOLSA SURTIDA X 50 UNIDADES 1.00 U 7,800 0.00 7,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 13,277.31 IVA 5% IVA 19% 2,522.69


Valor Bruto 20,217.31 Valor Antes de IVA 20,217.31 Total IVA 2,522.69 VALOR TOTAL 22,740.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a78741acd833b61853b814395ced31879dd47790c3fb24eeeaf37248b52e85c42e55f4208c786038a3269f6029406b87
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314202


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5661006
Cliente: 064334006- PABLO VEGA CALA Razon Social: SUP LA MEJOR
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3172354747 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 12 # 7-72 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CR 12 # 7-72 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 42,718.00 Valor Antes de IVA 42,718.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 44,229.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 95c5d9dd1793954b3358b94942880cfbe06ddbfac2b191173729ad52c548bf1f242522ae9c0443b6be3a93017665c220
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314202


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5661006
Cliente: 064334006- PABLO VEGA CALA Razon Social: SUP LA MEJOR
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3172354747 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 12 # 7-72 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CR 12 # 7-72 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 42,718.00 Valor Antes de IVA 42,718.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 44,229.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 95c5d9dd1793954b3358b94942880cfbe06ddbfac2b191173729ad52c548bf1f242522ae9c0443b6be3a93017665c220
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314205


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27977460
Cliente: 064373012- ELIZABETH QUINTERO SIERRA Razon Social: DROGUERIA CONFIDROGAS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6484710 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 12 # 7-59 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CR 12 # 7-59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
2 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% IVA 19% 6,258.82


Valor Bruto 32,941.18 Valor Antes de IVA 32,941.18 Total IVA 6,258.82 VALOR TOTAL 39,200.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 440b7a9e9d69ea6a9252fa11bbc895dafaa7e5ac6adf107a7908ccc2289e80e62eab992656c74acc1bbaadc0ee933646
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314205


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27977460
Cliente: 064373012- ELIZABETH QUINTERO SIERRA Razon Social: DROGUERIA CONFIDROGAS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6484710 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 12 # 7-59 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CR 12 # 7-59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
2 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% IVA 19% 6,258.82


Valor Bruto 32,941.18 Valor Antes de IVA 32,941.18 Total IVA 6,258.82 VALOR TOTAL 39,200.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 440b7a9e9d69ea6a9252fa11bbc895dafaa7e5ac6adf107a7908ccc2289e80e62eab992656c74acc1bbaadc0ee933646
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314206


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63448509
Cliente: 064429523- JAQUELINE MONSALVE JAIMES Razon Social: TIENDA YAKE DIAGONAL JUSTO Y BUE
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3157210267 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 9-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CL 8 # 9-73 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
3 1548433-CREMA HIDRATANTE J&J X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 11,820 0.00 11,820 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 20,016.80 IVA 5% 302.38 IVA 19% 3,803.19
Valor Bruto 33,004.40 Valor Antes de IVA 33,004.40 Total IVA 4,105.57 VALOR TOTAL 37,109.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bda0aa1ec32262715ccf46e80ca264105f94c6970ea9fd4a547f746a51b5761201fdb32ce0042cbb03bc631f988158ea
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314206


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63448509
Cliente: 064429523- JAQUELINE MONSALVE JAIMES Razon Social: TIENDA YAKE DIAGONAL JUSTO Y BUE
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3157210267 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 9-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CL 8 # 9-73 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
3 1548433-CREMA HIDRATANTE J&J X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 11,820 0.00 11,820 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 20,016.80 IVA 5% 302.38 IVA 19% 3,803.19
Valor Bruto 33,004.40 Valor Antes de IVA 33,004.40 Total IVA 4,105.57 VALOR TOTAL 37,109.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: bda0aa1ec32262715ccf46e80ca264105f94c6970ea9fd4a547f746a51b5761201fdb32ce0042cbb03bc631f988158ea
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314207


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5691786
Cliente: 07158856- CARLOS ALFREDO ANAYA RAMIREZ Razon Social: MICROMERCADO ANAYA
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3228819168 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 A # 13-128 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTAMIRA
Dir Entrega: CL 6 A # 13-128 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
2 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 27,054.24 Valor Antes de IVA 27,054.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 27,779.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 30a1262c361575ca94423473cc067b9aba0c7d16b880d6c01a3d600147600d50ecf26fb4c4ed70de74c52591debef522
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314207


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:23:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5691786
Cliente: 07158856- CARLOS ALFREDO ANAYA RAMIREZ Razon Social: MICROMERCADO ANAYA
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3228819168 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 A # 13-128 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTAMIRA
Dir Entrega: CL 6 A # 13-128 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
2 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 27,054.24 Valor Antes de IVA 27,054.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 27,779.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 30a1262c361575ca94423473cc067b9aba0c7d16b880d6c01a3d600147600d50ecf26fb4c4ed70de74c52591debef522
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314209


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91452177
Cliente: 064445979- NOE CHAPARRO SILVA Razon Social: SATORNO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3193370564 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL6 # 10-68 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CLL6 # 10-68 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1295-DULCE DOÑA GUAYABA ROJO X 50G BOL X 25UND 2.00 U 7,720 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6bdaf1454d65beb9d528f59d86716d447225c817ccbe08f3971154295152b9f2077a5c7df4ab7b86ed83923c3f15d8f1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314209


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:27:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91452177
Cliente: 064445979- NOE CHAPARRO SILVA Razon Social: SATORNO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3193370564 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL6 # 10-68 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CLL6 # 10-68 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1295-DULCE DOÑA GUAYABA ROJO X 50G BOL X 25UND 2.00 U 7,720 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6bdaf1454d65beb9d528f59d86716d447225c817ccbe08f3971154295152b9f2077a5c7df4ab7b86ed83923c3f15d8f1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91216006
Cliente: 064458622- CARLOS ARTURO PLATA SERRANO Razon Social: FABRICA PARRA
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3005112712 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 41D # 203 -215 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CRA 41D # 203 -215 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 12.00 U 6,350 0.00 76,200 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 102,809.44 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 5,140.47 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 110,364.06 Valor Antes de IVA 110,364.06 Total IVA 6,575.85 VALOR TOTAL 116,939.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314213


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91216006
Cliente: 064458622- CARLOS ARTURO PLATA SERRANO Razon Social: FABRICA PARRA
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3005112712 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 41D # 203 -215 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CRA 41D # 203 -215 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 12.00 U 6,350 0.00 76,200 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 102,809.44 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 5,140.47 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 110,364.06 Valor Antes de IVA 110,364.06 Total IVA 6,575.85 VALOR TOTAL 116,939.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc789397c393c065755cd6beb85c1b45e7b50bbf12c236db03f181f4d3016cc6b834a0b9cadb6f7b923798dea1aaf17d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314215


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005136332
Cliente: 064436958- DAYANA ALEJANDRA GOMEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA EL VALLE POPULAR
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3156740049 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 12-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CL 7 # 12-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.79 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.79 Valor Antes de IVA 14,453.79 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a7f2d074d3f757e10a83bcd3df0767c6c3def6dc313acaa42abf1b6c1b21579bc6a8d11e7853617a2cf1d83b295780df
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005136332
Cliente: 064436958- DAYANA ALEJANDRA GOMEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA EL VALLE POPULAR
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3156740049 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 7 # 12-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CL 7 # 12-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19
4 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 1.00 U 2,400 0.00 2,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.79 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.79 Valor Antes de IVA 14,453.79 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a7f2d074d3f757e10a83bcd3df0767c6c3def6dc313acaa42abf1b6c1b21579bc6a8d11e7853617a2cf1d83b295780df
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5637262
Cliente: 064419940- LUCIO PANQUEVA CANO Razon Social: TIENDA LOS AMIGOS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3115354228 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 13 # 7-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CR 13 # 7-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1356815-LOKIÑO CHICLES BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1587972-OKA LOKA CHICLE AQUA DISPLAY X 65 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 44,752.24 Base IVA 19 7,563.02 IVA 5% 2,237.61 IVA 19% 1,436.97
Valor Bruto 52,315.26 Valor Antes de IVA 52,315.26 Total IVA 3,674.59 VALOR TOTAL 55,989.85
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ecc7b557f5d2e50d87461a988bc8a9d2b6eaaff320f050a7e571233f8962cbd071ba66bae4582b9b94a0e22252992289
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314217


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5637262
Cliente: 064419940- LUCIO PANQUEVA CANO Razon Social: TIENDA LOS AMIGOS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3115354228 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 13 # 7-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CR 13 # 7-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1356815-LOKIÑO CHICLES BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1587972-OKA LOKA CHICLE AQUA DISPLAY X 65 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 44,752.24 Base IVA 19 7,563.02 IVA 5% 2,237.61 IVA 19% 1,436.97
Valor Bruto 52,315.26 Valor Antes de IVA 52,315.26 Total IVA 3,674.59 VALOR TOTAL 55,989.85
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ecc7b557f5d2e50d87461a988bc8a9d2b6eaaff320f050a7e571233f8962cbd071ba66bae4582b9b94a0e22252992289
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314220


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28130196
Cliente: 061094325529- MARIA DEL CARMEN RAMIREZ REATIGA Razon Social: TIENDA CARMEN
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6751612 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 7 # 14-72 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTAMIRA
Dir Entrega: CL 7 # 14-72 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 7.00 U 1,270 0.00 8,890 5

Base IVA 5 8,466.64 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 423.33 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 16,870.00 Valor Antes de IVA 16,870.00 Total IVA 2,019.97 VALOR TOTAL 18,889.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 53f400dcc9a4164e4ffe9da330e7fd794d1f33719e781d10f3b4f895afcba5cbd85c50b218b68797276acb985287b5bc
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314220


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28130196
Cliente: 061094325529- MARIA DEL CARMEN RAMIREZ REATIGA Razon Social: TIENDA CARMEN
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6751612 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 7 # 14-72 Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTAMIRA
Dir Entrega: CL 7 # 14-72 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 7.00 U 1,270 0.00 8,890 5

Base IVA 5 8,466.64 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 423.33 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 16,870.00 Valor Antes de IVA 16,870.00 Total IVA 2,019.97 VALOR TOTAL 18,889.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 53f400dcc9a4164e4ffe9da330e7fd794d1f33719e781d10f3b4f895afcba5cbd85c50b218b68797276acb985287b5bc
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60281988
Cliente: 064347513- ANA ELVIA TORRES BAUTISTA Razon Social: SURTI ANDES
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3115663709 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 204 # 38A - 168 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CLL 204 # 38A - 168 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5
3 3436-INCAUCA LIGHT BLANCA X 170G X 6 1.00 U 4,800 0.00 4,800 5

Base IVA 5 10,619.05 Base IVA 19 IVA 5% 530.95 IVA 19%


Valor Bruto 13,739.05 Valor Antes de IVA 13,739.05 Total IVA 530.95 VALOR TOTAL 14,270.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 63b16aa4dabba173ddc1b23eb32b9b6822ee6a177ecf801410151f9823bb3678bed8529fe52c001199e2f546effbd9b0
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:21:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 60281988
Cliente: 064347513- ANA ELVIA TORRES BAUTISTA Razon Social: SURTI ANDES
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3115663709 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 204 # 38A - 168 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CLL 204 # 38A - 168 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5
3 3436-INCAUCA LIGHT BLANCA X 170G X 6 1.00 U 4,800 0.00 4,800 5

Base IVA 5 10,619.05 Base IVA 19 IVA 5% 530.95 IVA 19%


Valor Bruto 13,739.05 Valor Antes de IVA 13,739.05 Total IVA 530.95 VALOR TOTAL 14,270.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 63b16aa4dabba173ddc1b23eb32b9b6822ee6a177ecf801410151f9823bb3678bed8529fe52c001199e2f546effbd9b0
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91479975
Cliente: 07158223- ALEXANDER BENITEZ ORDOÑEZ Razon Social: LA TIENDA DE ALEJO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3182222819 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204C 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204C 21 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
2 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
6 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
7 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
8 1442406-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91479975
Cliente: 07158223- ALEXANDER BENITEZ ORDOÑEZ Razon Social: LA TIENDA DE ALEJO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3182222819 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204C 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204C 21 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
10 1555221-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS POLLO/SALSA 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
11 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 3.00 U 4,170 0.00 12,510 5

Base IVA 5 47,742.93 Base IVA 19 22,184.87 IVA 5% 2,387.15 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 69,927.80 Valor Antes de IVA 69,927.80 Total IVA 6,602.27 VALOR TOTAL 76,530.07
Obs:
Total Items: 11

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91479975
Cliente: 07158223- ALEXANDER BENITEZ ORDOÑEZ Razon Social: LA TIENDA DE ALEJO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3182222819 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204C 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204C 21 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19
2 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
6 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
7 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
8 1442406-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91479975
Cliente: 07158223- ALEXANDER BENITEZ ORDOÑEZ Razon Social: LA TIENDA DE ALEJO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3182222819 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204C 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204C 21 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
10 1555221-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS POLLO/SALSA 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
11 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 3.00 U 4,170 0.00 12,510 5

Base IVA 5 47,742.93 Base IVA 19 22,184.87 IVA 5% 2,387.15 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 69,927.80 Valor Antes de IVA 69,927.80 Total IVA 6,602.27 VALOR TOTAL 76,530.07
Obs:
Total Items: 11

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 016103d30fb4b6f256d9feb49e503bcc30519ddbe1a28866ff878f0df2366d1b8f5f1023519f53da46fc8a52c9c493d0
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1094244421
Cliente: 06209357- FREDY MAURICIO TORRES HERNANDEZ Razon Social: RESTAURANTE CASA BURGUER
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6045795 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204A-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204A-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 10.00 U 5,800 0.00 58,000 19
2 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 1.00 U 6,970 0.00 6,970 19
3 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
4 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
6 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 2.00 U 3,900 0.00 7,800 5
7 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19
Base IVA 5 37,666.58 Base IVA 19 63,312.19 IVA 5% 1,883.33 IVA 19% 12,029.32
Valor Bruto 107,918.77 Valor Antes de IVA 107,918.77 Total IVA 13,912.65 VALOR TOTAL 121,831.42
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8ed3bf3e1b7e99fd5cf643f181cf70a9d6c4962f35d3ac0c0615c66e6f3ad28cff06509112fcbf1098f6d7866054aa0a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1094244421
Cliente: 06209357- FREDY MAURICIO TORRES HERNANDEZ Razon Social: RESTAURANTE CASA BURGUER
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6045795 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204A-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204A-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 10.00 U 5,800 0.00 58,000 19
2 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 1.00 U 6,970 0.00 6,970 19
3 1473769-COMBO INTIBON FRESC NAT 210g+EQUIL NAT x55g 1.00 U 6,940 0.00 6,940 0
4 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
6 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 2.00 U 3,900 0.00 7,800 5
7 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19
Base IVA 5 37,666.58 Base IVA 19 63,312.19 IVA 5% 1,883.33 IVA 19% 12,029.32
Valor Bruto 107,918.77 Valor Antes de IVA 107,918.77 Total IVA 13,912.65 VALOR TOTAL 121,831.42
Obs:
Total Items: 07

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8ed3bf3e1b7e99fd5cf643f181cf70a9d6c4962f35d3ac0c0615c66e6f3ad28cff06509112fcbf1098f6d7866054aa0a
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91299203
Cliente: 06195397- FRANCISCO JAVIER CARREÑO ARDILA Razon Social: TIENDA FRANCISCO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3185754100 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 36A # 104-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RONDA 2
Dir Entrega: CR 36A # 104-05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
2 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
4 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
5 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5

Base IVA 5 19,904.80 Base IVA 19 10,084.05 IVA 5% 995.24 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 29,988.85 Valor Antes de IVA 29,988.85 Total IVA 2,911.21 VALOR TOTAL 32,900.06
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 27fa7aada91d4c8c1f196aae5e658ccc4bc0da50f1f0687fb9355869cf63e657a6d24402990d98a5a617d79df3232cf7
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91299203
Cliente: 06195397- FRANCISCO JAVIER CARREÑO ARDILA Razon Social: TIENDA FRANCISCO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3185754100 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 36A # 104-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RONDA 2
Dir Entrega: CR 36A # 104-05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
2 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
4 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
5 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5

Base IVA 5 19,904.80 Base IVA 19 10,084.05 IVA 5% 995.24 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 29,988.85 Valor Antes de IVA 29,988.85 Total IVA 2,911.21 VALOR TOTAL 32,900.06
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 27fa7aada91d4c8c1f196aae5e658ccc4bc0da50f1f0687fb9355869cf63e657a6d24402990d98a5a617d79df3232cf7
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1127961319
Cliente: 064404959- PRISSCILA CAROLINA QUITIAN NEIRA Razon Social: MICROMERCADO LAS NIEVES
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3132819588 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 38 # 204-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RONDA
Dir Entrega: CR 38 # 204-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
4 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
6 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
7 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 2.00 U 1,270 0.00 2,540 5
8 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1127961319
Cliente: 064404959- PRISSCILA CAROLINA QUITIAN NEIRA Razon Social: MICROMERCADO LAS NIEVES
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3132819588 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 38 # 204-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RONDA
Dir Entrega: CR 38 # 204-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
10 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 21,771.39 Base IVA 19 25,033.61 IVA 5% 1,088.57 IVA 19% 4,756.39
Valor Bruto 70,675.00 Valor Antes de IVA 70,675.00 Total IVA 5,844.96 VALOR TOTAL 76,519.96
Obs:
Total Items: 10

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1127961319
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Dirección: CR 38 # 204-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RONDA
Dir Entrega: CR 38 # 204-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1282834-OKA LOKA CHICLE REVOLCON BOLSA X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
4 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
5 1532111-VANISH GOLD ROSADO X 300ML 3.00 U 1,770 0.00 5,310 0
6 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
7 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 2.00 U 1,270 0.00 2,540 5
8 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1127961319
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Dirección: CR 38 # 204-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA RONDA
Dir Entrega: CR 38 # 204-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
10 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 21,771.39 Base IVA 19 25,033.61 IVA 5% 1,088.57 IVA 19% 4,756.39
Valor Bruto 70,675.00 Valor Antes de IVA 70,675.00 Total IVA 5,844.96 VALOR TOTAL 76,519.96
Obs:
Total Items: 10

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515257
Cliente: 07161507- JORGE ELIECER PRADA MONSALVE Razon Social: TIENDA LAS DELICIAS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3163606070 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204 - 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204 - 19 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 5.00 U 1,810 0.00 9,050 0
2 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 5.00 U 1,810 0.00 9,050 0
3 1334220-OF. S-FREE ULTRA DX7 + 3 S-FREE X 12 $ ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
4 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
5 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
6 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
7 1550964-PPK 4 S/FREE NOCHE-DIA + S/FREE ALAS $ ESP 1.00 U 15,670 0.00 15,670 0
8 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 2.00 U 16,800 0.00 33,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515257
Cliente: 07161507- JORGE ELIECER PRADA MONSALVE Razon Social: TIENDA LAS DELICIAS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3163606070 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204 - 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204 - 19 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 2.00 U 15,440 0.00 30,880 0

Base IVA 5 Base IVA 19 44,352.94 IVA 5% IVA 19% 8,427.06


Valor Bruto 158,822.94 Valor Antes de IVA 158,822.94 Total IVA 8,427.06 VALOR TOTAL 167,250.00
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: eb8d00097142a05264cbe0e930f7076525079a01232b0d7b5d3f74c0e658c58e6b58c238b37b42ff944f09b09f6815a6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515257
Cliente: 07161507- JORGE ELIECER PRADA MONSALVE Razon Social: TIENDA LAS DELICIAS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3163606070 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204 - 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204 - 19 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 5.00 U 1,810 0.00 9,050 0
2 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 5.00 U 1,810 0.00 9,050 0
3 1334220-OF. S-FREE ULTRA DX7 + 3 S-FREE X 12 $ ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
4 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
5 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
6 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
7 1550964-PPK 4 S/FREE NOCHE-DIA + S/FREE ALAS $ ESP 1.00 U 15,670 0.00 15,670 0
8 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 2.00 U 16,800 0.00 33,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13515257
Cliente: 07161507- JORGE ELIECER PRADA MONSALVE Razon Social: TIENDA LAS DELICIAS
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3163606070 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 40 # 204 - 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS ANDES
Dir Entrega: CR 40 # 204 - 19 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 2.00 U 15,440 0.00 30,880 0

Base IVA 5 Base IVA 19 44,352.94 IVA 5% IVA 19% 8,427.06


Valor Bruto 158,822.94 Valor Antes de IVA 158,822.94 Total IVA 8,427.06 VALOR TOTAL 167,250.00
Obs:
Total Items: 09

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: eb8d00097142a05264cbe0e930f7076525079a01232b0d7b5d3f74c0e658c58e6b58c238b37b42ff944f09b09f6815a6
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63451235
Cliente: 06199359- DIANA MILENA GELVES VILLAMIZAR Razon Social: MICROMERCADO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6193279 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 7 # 10 - 70 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CLL 7 # 10 - 70 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1380201-OF. LISTERINE COOL MINT ZERO X 180 X 5 $ESP 1.00 U 27,890 0.00 27,890 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 36,462.18 IVA 5% 362.86 IVA 19% 6,927.81
Valor Bruto 43,719.30 Valor Antes de IVA 43,719.30 Total IVA 7,290.67 VALOR TOTAL 51,009.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2c77995bc81d261f4f6c9ebb6093ae56954083dee29f7e45c94e2f91c6d14cf8a7d694a3d0dfe1e3a030c42e380c4e7c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314236


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:22:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63451235
Cliente: 06199359- DIANA MILENA GELVES VILLAMIZAR Razon Social: MICROMERCADO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6193279 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 7 # 10 - 70 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CLL 7 # 10 - 70 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1380201-OF. LISTERINE COOL MINT ZERO X 180 X 5 $ESP 1.00 U 27,890 0.00 27,890 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 36,462.18 IVA 5% 362.86 IVA 19% 6,927.81
Valor Bruto 43,719.30 Valor Antes de IVA 43,719.30 Total IVA 7,290.67 VALOR TOTAL 51,009.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2c77995bc81d261f4f6c9ebb6093ae56954083dee29f7e45c94e2f91c6d14cf8a7d694a3d0dfe1e3a030c42e380c4e7c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314242


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390317
Cliente: 064446017- ALFONSO MACIAS PEREZ Razon Social: TIENDA EL ARRIERO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6852356 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 7# 11-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO FLORIDA
Dir Entrega: CLL 7# 11-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 3.00 U 5,200 0.00 15,600 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 3.00 U 7,500 0.00 22,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,016.81 IVA 5% IVA 19% 6,083.19


Valor Bruto 32,016.81 Valor Antes de IVA 32,016.81 Total IVA 6,083.19 VALOR TOTAL 38,100.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 2bfc7414e10d549baec484c751a22d54ec68c1211c36e933f2d8042f9fe4832efa8ae18eb0a8fb619a0ab5bb85eccf4b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314242


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91390317
Cliente: 064446017- ALFONSO MACIAS PEREZ Razon Social: TIENDA EL ARRIERO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 6852356 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 7# 11-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO FLORIDA
Dir Entrega: CLL 7# 11-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 3.00 U 5,200 0.00 15,600 19
2 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 3.00 U 7,500 0.00 22,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 32,016.81 IVA 5% IVA 19% 6,083.19


Valor Bruto 32,016.81 Valor Antes de IVA 32,016.81 Total IVA 6,083.19 VALOR TOTAL 38,100.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2bfc7414e10d549baec484c751a22d54ec68c1211c36e933f2d8042f9fe4832efa8ae18eb0a8fb619a0ab5bb85eccf4b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314262


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102361169
Cliente: 064466767- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Razon Social: ZONA 924
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3157296306 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3B #3AN-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO I
Dir Entrega: CR 3B #3AN-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 3.00 U 12,540 0.00 37,620 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 37,620.00 Valor Antes de IVA 37,620.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 37,620.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ab5a3947287657f4245714aa92a10482519497366b770b841e71d46640b488588908c4e3873887da41b62deb485bafc9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314262


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:42 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102361169
Cliente: 064466767- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Razon Social: ZONA 924
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3157296306 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 3B #3AN-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO I
Dir Entrega: CR 3B #3AN-15 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 3.00 U 12,540 0.00 37,620 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 37,620.00 Valor Antes de IVA 37,620.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 37,620.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ab5a3947287657f4245714aa92a10482519497366b770b841e71d46640b488588908c4e3873887da41b62deb485bafc9
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314329


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13637717
Cliente: 064468038- LUIS ORLANDO ALVAREZ PRADA Razon Social: DONDE ORLANDO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3202555592 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 47 # 22 -10 Condición Pago: CONTADO Barrio: POBLADO
Dir Entrega: CLL 47 # 22 -10 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 8.00 U 770 0.00 6,160 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 48.00 U 830 0.00 39,840 19
5 1588800-CONDONES HAWAII X 36 $ ESP 1.00 U 18,420 0.00 18,420 0

Base IVA 5 Base IVA 19 33,479.04 IVA 5% IVA 19% 6,361.02


Valor Bruto 79,399.04 Valor Antes de IVA 79,399.04 Total IVA 6,361.02 VALOR TOTAL 85,760.06
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 94b957190825a7c81e2d830d3652735c6d907920dac001c8378f28976e22a59215299b158948618f1a71f4dc42be3d5b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314329


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:03:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13637717
Cliente: 064468038- LUIS ORLANDO ALVAREZ PRADA Razon Social: DONDE ORLANDO
Vendedor: 924- NELSY JULIETH VILLAR VILLAMIZAR Telefono: 3202555592 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 47 # 22 -10 Condición Pago: CONTADO Barrio: POBLADO
Dir Entrega: CLL 47 # 22 -10 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 8.00 U 770 0.00 6,160 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 48.00 U 830 0.00 39,840 19
5 1588800-CONDONES HAWAII X 36 $ ESP 1.00 U 18,420 0.00 18,420 0

Base IVA 5 Base IVA 19 33,479.04 IVA 5% IVA 19% 6,361.02


Valor Bruto 79,399.04 Valor Antes de IVA 79,399.04 Total IVA 6,361.02 VALOR TOTAL 85,760.06
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 94b957190825a7c81e2d830d3652735c6d907920dac001c8378f28976e22a59215299b158948618f1a71f4dc42be3d5b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313948


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63547337
Cliente: 064410801- JACKELINE RODRIGUEZ VERGARA Razon Social: VARIEDADES MAX
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3138495088 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: MODULO 4 LOCAL 110 Condición Pago: CONTADO Barrio: VENECIA
Dir Entrega: MODULO 4 LOCAL 110 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 5.00 U 3,900 0.00 19,500 5

Base IVA 5 18,571.45 Base IVA 19 IVA 5% 928.57 IVA 19%


Valor Bruto 18,571.45 Valor Antes de IVA 18,571.45 Total IVA 928.57 VALOR TOTAL 19,500.02
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3f9e5a3ea8ed5e04ec5561a40a00db8574877800997eeb6ea8ac00c4feadb014b223a05a2358a119cbc92bfa1a70c57b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313948


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63547337
Cliente: 064410801- JACKELINE RODRIGUEZ VERGARA Razon Social: VARIEDADES MAX
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3138495088 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: MODULO 4 LOCAL 110 Condición Pago: CONTADO Barrio: VENECIA
Dir Entrega: MODULO 4 LOCAL 110 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 5.00 U 3,900 0.00 19,500 5

Base IVA 5 18,571.45 Base IVA 19 IVA 5% 928.57 IVA 19%


Valor Bruto 18,571.45 Valor Antes de IVA 18,571.45 Total IVA 928.57 VALOR TOTAL 19,500.02
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314026


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28423456
Cliente: 07160265- MARIA ARDILA Razon Social: TIENDA MARIA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6195546 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 9#7-75 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
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Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,731.09 IVA 5% IVA 19% 3,178.91


Valor Bruto 16,731.09 Valor Antes de IVA 16,731.09 Total IVA 3,178.91 VALOR TOTAL 19,910.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314026


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:51:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28423456
Cliente: 07160265- MARIA ARDILA Razon Social: TIENDA MARIA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6195546 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 9#7-75 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 9#7-75 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,731.09 IVA 5% IVA 19% 3,178.91


Valor Bruto 16,731.09 Valor Antes de IVA 16,731.09 Total IVA 3,178.91 VALOR TOTAL 19,910.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314033


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63446732
Cliente: 064329750- LUZ JANNETH ESPARZA MARTINEZ Razon Social: TIENDA LUZ JANETH
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6198094 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 9A#8-57 CASA 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 9A#8-57 CASA 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 5,210.08 IVA 5% 907.14 IVA 19% 989.92
Valor Bruto 23,352.88 Valor Antes de IVA 23,352.88 Total IVA 1,897.06 VALOR TOTAL 25,249.94
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314033


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63446732
Cliente: 064329750- LUZ JANNETH ESPARZA MARTINEZ Razon Social: TIENDA LUZ JANETH
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6198094 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 9A#8-57 CASA 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 9A#8-57 CASA 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 5,210.08 IVA 5% 907.14 IVA 19% 989.92
Valor Bruto 23,352.88 Valor Antes de IVA 23,352.88 Total IVA 1,897.06 VALOR TOTAL 25,249.94
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f61822ac3f8702665a97ed22c7d9680dce9afe1cf29b17a175fe4a5d07a9321148557dafdd7ecd68f3a64f833d414869
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314052


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63445014
Cliente: 064405466- ZORAIDA JEREZ ORDUZ Razon Social: TIENDA MOLITO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6541820 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 7 # 9-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CR 7 # 9-58 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
2 1581710-YOGGER CARAMELO SURTIDOS X 100 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 1595303-CHUPETA YOGGER X26 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 18,815.12 IVA 5% IVA 19% 3,574.87


Valor Bruto 37,995.12 Valor Antes de IVA 37,995.12 Total IVA 3,574.87 VALOR TOTAL 41,569.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 14ea077e2cb000970a0c0e652fe57ab8e58bd2b85fe49336931f69f44907cc405bb3278f4b919cb668e85a5f418635d0
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314052


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63445014
Cliente: 064405466- ZORAIDA JEREZ ORDUZ Razon Social: TIENDA MOLITO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6541820 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 7 # 9-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CR 7 # 9-58 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 2.00 U 9,590 0.00 19,180 0
2 1581710-YOGGER CARAMELO SURTIDOS X 100 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 1595303-CHUPETA YOGGER X26 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 18,815.12 IVA 5% IVA 19% 3,574.87


Valor Bruto 37,995.12 Valor Antes de IVA 37,995.12 Total IVA 3,574.87 VALOR TOTAL 41,569.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 14ea077e2cb000970a0c0e652fe57ab8e58bd2b85fe49336931f69f44907cc405bb3278f4b919cb668e85a5f418635d0
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314058


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63444851
Cliente: 064457266- CONSUELO PORRAS Razon Social: TIENDA CHELO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3188058648 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 10 # 6 -43 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CLL 10 # 6 -43 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1463543-PPK XTREME PROFESIONAL X100 5X 6 $ESP 1.00 U 8,440 0.00 8,440 19
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 7,092.44 IVA 5% IVA 19% 1,347.56


Valor Bruto 19,572.44 Valor Antes de IVA 19,572.44 Total IVA 1,347.56 VALOR TOTAL 20,920.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6def8ccf05b9a344c6409e327f28b95accae648dee45a3e785be804a771f7e61b6ddc9e9350c1bc8a83aeb5c28048597
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63444851
Cliente: 064457266- CONSUELO PORRAS Razon Social: TIENDA CHELO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3188058648 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 10 # 6 -43 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CLL 10 # 6 -43 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1463543-PPK XTREME PROFESIONAL X100 5X 6 $ESP 1.00 U 8,440 0.00 8,440 19
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 7,092.44 IVA 5% IVA 19% 1,347.56


Valor Bruto 19,572.44 Valor Antes de IVA 19,572.44 Total IVA 1,347.56 VALOR TOTAL 20,920.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6def8ccf05b9a344c6409e327f28b95accae648dee45a3e785be804a771f7e61b6ddc9e9350c1bc8a83aeb5c28048597
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314061


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63448463
Cliente: 064455304- AMPARO ARDILA BASTOS Razon Social: FLORITERIA DANY
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3164831292 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 8 # 6 -25 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CLL 8 # 6 -25 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1485343-DETERGENTE. WOOLITE TLD UNID. DOYPACK X 300 ML 4.00 U 2,360 0.00 9,440 0
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 21,920.00 Valor Antes de IVA 21,920.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 21,920.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b7b5f5c011ba3ce5fca8a2ccd92fee33136c8bc78e1f63da34a0c3cbb1b43a7aa328e64befe480fb7707faa1c83917a5
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63448463
Cliente: 064455304- AMPARO ARDILA BASTOS Razon Social: FLORITERIA DANY
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3164831292 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 8 # 6 -25 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CLL 8 # 6 -25 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1485343-DETERGENTE. WOOLITE TLD UNID. DOYPACK X 300 ML 4.00 U 2,360 0.00 9,440 0
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 21,920.00 Valor Antes de IVA 21,920.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 21,920.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b7b5f5c011ba3ce5fca8a2ccd92fee33136c8bc78e1f63da34a0c3cbb1b43a7aa328e64befe480fb7707faa1c83917a5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314100


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27950780
Cliente: 07161519- GRISELDA MARIN Razon Social: MARKET DIBARI
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6488982 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 8# 10- 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: TORRE DIBARI
Dir Entrega: CR 8# 10- 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
3 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
4 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
5 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
6 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
7 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
8 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
Base IVA 5 14,514.30 Base IVA 19 57,310.90 IVA 5% 725.72 IVA 19% 10,889.07
Valor Bruto 71,825.20 Valor Antes de IVA 71,825.20 Total IVA 11,614.79 VALOR TOTAL 83,439.99
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aeeb02dcfd0c87833b80063e255fc2bdafefd0e5941da8f76d787a5a8f7580141caecc9bcd7c44d1a836a130b9218e83
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314100


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27950780
Cliente: 07161519- GRISELDA MARIN Razon Social: MARKET DIBARI
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6488982 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 8# 10- 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: TORRE DIBARI
Dir Entrega: CR 8# 10- 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1417675-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK HOM 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
3 1417676-DES BAL MINI-ROLL-ON U/PROTEC TRIPACK MUJ 1.00 U 6,480 0.00 6,480 19
4 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
5 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
6 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
7 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
8 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5
Base IVA 5 14,514.30 Base IVA 19 57,310.90 IVA 5% 725.72 IVA 19% 10,889.07
Valor Bruto 71,825.20 Valor Antes de IVA 71,825.20 Total IVA 11,614.79 VALOR TOTAL 83,439.99
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aeeb02dcfd0c87833b80063e255fc2bdafefd0e5941da8f76d787a5a8f7580141caecc9bcd7c44d1a836a130b9218e83
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440597
Cliente: 064327886- CLAUDIA CABALLERO VARGAS Razon Social: TIENDA DONDE MILA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6196476 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: CONJ CRACOVIA II
Dir Entrega: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
4 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
6 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
7 1580110-DOLEX FORTE NF OPTIZORB X 24 1.00 U 25,760 0.00 25,760 0
8 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440597
Cliente: 064327886- CLAUDIA CABALLERO VARGAS Razon Social: TIENDA DONDE MILA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6196476 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: CONJ CRACOVIA II
Dir Entrega: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% 362.86 IVA 19% 6,258.82
Valor Bruto 91,388.30 Valor Antes de IVA 91,388.30 Total IVA 6,621.68 VALOR TOTAL 98,009.98
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5d49bb929ec999a153a4d77c1345d2e903d111b256c057c82cb9d2260811783d22377359198628d4b42a84282125ef14
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314118


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440597
Cliente: 064327886- CLAUDIA CABALLERO VARGAS Razon Social: TIENDA DONDE MILA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6196476 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: CONJ CRACOVIA II
Dir Entrega: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
4 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
6 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
7 1580110-DOLEX FORTE NF OPTIZORB X 24 1.00 U 25,760 0.00 25,760 0
8 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440597
Cliente: 064327886- CLAUDIA CABALLERO VARGAS Razon Social: TIENDA DONDE MILA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6196476 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: CONJ CRACOVIA II
Dir Entrega: CL 11 # 10-33 MZ 4 CS 1 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 32,941.18 IVA 5% 362.86 IVA 19% 6,258.82
Valor Bruto 91,388.30 Valor Antes de IVA 91,388.30 Total IVA 6,621.68 VALOR TOTAL 98,009.98
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5d49bb929ec999a153a4d77c1345d2e903d111b256c057c82cb9d2260811783d22377359198628d4b42a84282125ef14
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37890877
Cliente: 064378018- BERNARDA MAYORGA AYALA Razon Social: URBANIZACION MANZANARES
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3184430936 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA LA MATA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MATA VIA PIEDECU
Dir Entrega: VEREDA LA MATA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
2 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 21,008.40 IVA 5% IVA 19% 3,991.60


Valor Bruto 21,008.40 Valor Antes de IVA 21,008.40 Total IVA 3,991.60 VALOR TOTAL 25,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48ace20d8413107f6a6654844c0d07b11c10d2585d5bb3086e81aa74db2e531b6aa19d9a6e198cb32262f6b960241cff
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37890877
Cliente: 064378018- BERNARDA MAYORGA AYALA Razon Social: URBANIZACION MANZANARES
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3184430936 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA LA MATA Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MATA VIA PIEDECU
Dir Entrega: VEREDA LA MATA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
2 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 21,008.40 IVA 5% IVA 19% 3,991.60


Valor Bruto 21,008.40 Valor Antes de IVA 21,008.40 Total IVA 3,991.60 VALOR TOTAL 25,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314134


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63488319
Cliente: 064456787- MERCEDES FONSECA REYES Razon Social: MERKA TIENDA LUCY
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6561106 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: PARCELA SANTA LUCIA CASA 414 Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA LA MATA
Dir Entrega: PARCELA SANTA LUCIA CASA 414 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,262.94
Valor Bruto 13,904.18 Valor Antes de IVA 13,904.18 Total IVA 1,625.80 VALOR TOTAL 15,529.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:49:56 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63488319
Cliente: 064456787- MERCEDES FONSECA REYES Razon Social: MERKA TIENDA LUCY
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6561106 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: PARCELA SANTA LUCIA CASA 414 Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA LA MATA
Dir Entrega: PARCELA SANTA LUCIA CASA 414 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,262.94
Valor Bruto 13,904.18 Valor Antes de IVA 13,904.18 Total IVA 1,625.80 VALOR TOTAL 15,529.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: 0283b1a0fdb82fce8e0f045ead992ac8e69d79724394f6173dcca9d29fac85e403ea930261eb43f40e59736ec906bdf3
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314161


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28359557
Cliente: 064457246- CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ ORDUZ Razon Social: TIENDA LA FLORESTA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3132409819 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: PARCELA SANTALUCIA CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA LA MATA
Dir Entrega: PARCELA SANTALUCIA CASA 2 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
3 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19

Base IVA 5 Base IVA 19 29,445.37 IVA 5% IVA 19% 5,594.62


Valor Bruto 29,445.37 Valor Antes de IVA 29,445.37 Total IVA 5,594.62 VALOR TOTAL 35,039.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b975795f271ebce0d68616cc70285f0cf5771c4a47351c010b5a089aa01f9e9334125c15a1155e72e3042473d7a3c561
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:45 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28359557
Cliente: 064457246- CLAUDIA MIREYA RODRIGUEZ ORDUZ Razon Social: TIENDA LA FLORESTA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3132409819 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: PARCELA SANTALUCIA CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA LA MATA
Dir Entrega: PARCELA SANTALUCIA CASA 2 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
3 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19

Base IVA 5 Base IVA 19 29,445.37 IVA 5% IVA 19% 5,594.62


Valor Bruto 29,445.37 Valor Antes de IVA 29,445.37 Total IVA 5,594.62 VALOR TOTAL 35,039.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b975795f271ebce0d68616cc70285f0cf5771c4a47351c010b5a089aa01f9e9334125c15a1155e72e3042473d7a3c561
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314195


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098686452
Cliente: 064416469- SERGIO ANDRES NIÑO MORENO Razon Social: MEGA MARKET AL CAMPO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3024397013 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM 2 VIA PIE DE CUESTA FINCA VILLAMAR Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS CAUCHOS
Dir Entrega: KM 2 VIA PIE DE CUESTA FINCA VILLAMAR - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
4 1580186-DOLEX JARABE FRASCO 90 ML NIÑOS 2+ 2.00 U 10,480 0.00 20,960 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 2,746.22
Valor Bruto 149,189.78 Valor Antes de IVA 149,189.78 Total IVA 5,770.02 VALOR TOTAL 154,959.80
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: dd5d16e6ac01684d9eba4e72f0dd93ed6f0ec8b523c9ee5268b4b4ecb016caa008579053d76546d7690f6ba77bc6dcae
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314195


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098686452
Cliente: 064416469- SERGIO ANDRES NIÑO MORENO Razon Social: MEGA MARKET AL CAMPO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3024397013 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM 2 VIA PIE DE CUESTA FINCA VILLAMAR Condición Pago: CONTADO Barrio: LOS CAUCHOS
Dir Entrega: KM 2 VIA PIE DE CUESTA FINCA VILLAMAR - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
3 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
4 1580186-DOLEX JARABE FRASCO 90 ML NIÑOS 2+ 2.00 U 10,480 0.00 20,960 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 2,746.22
Valor Bruto 149,189.78 Valor Antes de IVA 149,189.78 Total IVA 5,770.02 VALOR TOTAL 154,959.80
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: dd5d16e6ac01684d9eba4e72f0dd93ed6f0ec8b523c9ee5268b4b4ecb016caa008579053d76546d7690f6ba77bc6dcae
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314239


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095806155
Cliente: 064441642- SILVIA LILIANA MANTILLA AZA Razon Social: TIENDA LA MANTILLA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3182736183 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: DG 28 # 202-70 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: DG 28 # 202-70 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
3 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 39,914.26 Base IVA 19 6,722.68 IVA 5% 1,995.71 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 46,636.94 Valor Antes de IVA 46,636.94 Total IVA 3,273.02 VALOR TOTAL 49,909.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 865aa8d49ec13d93f6ef181a2eef77416239af52f7baa8a69a089cfbc2992e41ff78946df8282ac41adffa7ac8ae3091
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314239


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095806155
Cliente: 064441642- SILVIA LILIANA MANTILLA AZA Razon Social: TIENDA LA MANTILLA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3182736183 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: DG 28 # 202-70 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: DG 28 # 202-70 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
3 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 39,914.26 Base IVA 19 6,722.68 IVA 5% 1,995.71 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 46,636.94 Valor Antes de IVA 46,636.94 Total IVA 3,273.02 VALOR TOTAL 49,909.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 865aa8d49ec13d93f6ef181a2eef77416239af52f7baa8a69a089cfbc2992e41ff78946df8282ac41adffa7ac8ae3091
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314251


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:29:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 51649239
Cliente: 07158883- VIRGELINA CHUNBE Razon Social: TIENDA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6817568 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 202 A# 28 - 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: CL 202 A# 28 - 15 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1447142-TRULULU GUSANOS REPUESTO BOLSAX 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 6,890.75 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,309.24
Valor Bruto 26,627.87 Valor Antes de IVA 26,627.87 Total IVA 1,672.10 VALOR TOTAL 28,299.97
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 857225b1844763547252207c0af2fc1bd557f2ce079064d8f6a774ded28bddda79f66bcc4948146f863644f5994e0cd3
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314251


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:29:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 51649239
Cliente: 07158883- VIRGELINA CHUNBE Razon Social: TIENDA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6817568 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 202 A# 28 - 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: CL 202 A# 28 - 15 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1447142-TRULULU GUSANOS REPUESTO BOLSAX 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 6,890.75 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,309.24
Valor Bruto 26,627.87 Valor Antes de IVA 26,627.87 Total IVA 1,672.10 VALOR TOTAL 28,299.97
Obs:
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AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 857225b1844763547252207c0af2fc1bd557f2ce079064d8f6a774ded28bddda79f66bcc4948146f863644f5994e0cd3
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314254


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 30207556
Cliente: 07158884- MARGARITA NARIÑO Razon Social: TIENDA MORENO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3143890621 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 202 A 28-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: CLL 202 A 28-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
3 3312-MORENA LIGHT 850G (BOL) 1.00 U 5,775 0.00 5,775 5

Base IVA 5 20,014.24 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 1,000.71 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 24,720.13 Valor Antes de IVA 24,720.13 Total IVA 1,894.83 VALOR TOTAL 26,614.96
Obs:
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c1bd3bb075e174ea49e856873090b9ddf4b81322d54a7672444aec4b36e55d72becd825870cd9b16fd46aefdeafe5a6d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314254


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 30207556
Cliente: 07158884- MARGARITA NARIÑO Razon Social: TIENDA MORENO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3143890621 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 202 A 28-04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: CLL 202 A 28-04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
3 3312-MORENA LIGHT 850G (BOL) 1.00 U 5,775 0.00 5,775 5

Base IVA 5 20,014.24 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 1,000.71 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 24,720.13 Valor Antes de IVA 24,720.13 Total IVA 1,894.83 VALOR TOTAL 26,614.96
Obs:
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c1bd3bb075e174ea49e856873090b9ddf4b81322d54a7672444aec4b36e55d72becd825870cd9b16fd46aefdeafe5a6d
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314259


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27932035
Cliente: 064457270- ADELA SARMIENTO Razon Social: CASA DOÑA ADELA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3182168050 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 202B # 28-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA 2
Dir Entrega: CLL 202B # 28-17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3399-INCAUCA ZERO CALORIAS DOYPACK X 454 1.00 U 18,520 0.00 18,520 5

Base IVA 5 17,638.10 Base IVA 19 IVA 5% 881.91 IVA 19%


Valor Bruto 17,638.10 Valor Antes de IVA 17,638.10 Total IVA 881.91 VALOR TOTAL 18,520.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 777af9b079b8311226c65376d7cd453bfcd1c9a7595ee622bb2c0f3e0f2cc416f3447b7367d76af0a23dc266d6fc3aff
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314259


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27932035
Cliente: 064457270- ADELA SARMIENTO Razon Social: CASA DOÑA ADELA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3182168050 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 202B # 28-17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA 2
Dir Entrega: CLL 202B # 28-17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3399-INCAUCA ZERO CALORIAS DOYPACK X 454 1.00 U 18,520 0.00 18,520 5

Base IVA 5 17,638.10 Base IVA 19 IVA 5% 881.91 IVA 19%


Valor Bruto 17,638.10 Valor Antes de IVA 17,638.10 Total IVA 881.91 VALOR TOTAL 18,520.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 777af9b079b8311226c65376d7cd453bfcd1c9a7595ee622bb2c0f3e0f2cc416f3447b7367d76af0a23dc266d6fc3aff
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314263


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 55305176
Cliente: 064466768- SANDRA LILIANA LILIANA ARDILA BECE Razon Social: ZONA 925
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3208297073 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 68 A # 10B - 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: PABLO VI
Dir Entrega: CL 68 A # 10B - 19 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 3.00 U 15,440 0.00 46,320 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 46,320.00 Valor Antes de IVA 46,320.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 46,320.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 19f5975336f5bb2bcc6ad38f53ec3aeda4e589fce26e176f705b046e1ad1b827efd3cd5c2d29ad8d1af66bce8c71bacf
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314263


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 55305176
Cliente: 064466768- SANDRA LILIANA LILIANA ARDILA BECE Razon Social: ZONA 925
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3208297073 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 68 A # 10B - 19 Condición Pago: CONTADO Barrio: PABLO VI
Dir Entrega: CL 68 A # 10B - 19 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 3.00 U 15,440 0.00 46,320 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 46,320.00 Valor Antes de IVA 46,320.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 46,320.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 19f5975336f5bb2bcc6ad38f53ec3aeda4e589fce26e176f705b046e1ad1b827efd3cd5c2d29ad8d1af66bce8c71bacf
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314265


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63450642
Cliente: 064454848- ROSARIO GARCIA SARMIENTO Razon Social: TIENDA PABLITO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3182324197 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 202 B # 28 -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA 2
Dir Entrega: CLL 202 B # 28 -17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 3,750.51
Valor Bruto 49,977.50 Valor Antes de IVA 49,977.50 Total IVA 5,262.41 VALOR TOTAL 55,239.91
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2e000b2ab6b7cdf9039a1a19c6ef2c14bf24fa413c1a97f38ac0076b51682fdfb09551729cb37124860319ade5d09fb4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314265


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63450642
Cliente: 064454848- ROSARIO GARCIA SARMIENTO Razon Social: TIENDA PABLITO
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3182324197 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 202 B # 28 -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA 2
Dir Entrega: CLL 202 B # 28 -17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 3,750.51
Valor Bruto 49,977.50 Valor Antes de IVA 49,977.50 Total IVA 5,262.41 VALOR TOTAL 55,239.91
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2e000b2ab6b7cdf9039a1a19c6ef2c14bf24fa413c1a97f38ac0076b51682fdfb09551729cb37124860319ade5d09fb4
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314284


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63297636
Cliente: 064441644- YOLANDA ROCIO GARCIA GONZALEZ Razon Social: TIENDA HOLA YOLA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6488367 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 203 # 28-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: CL 203 # 28-15 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 5,546.22 IVA 5% IVA 19% 1,053.78


Valor Bruto 20,366.22 Valor Antes de IVA 20,366.22 Total IVA 1,053.78 VALOR TOTAL 21,420.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 429348ac87a4c9876cd37363f0da3addbebe2e3821da228d5f19df4d4c964638dc0c54be3ba7b350ff47cd20b2393511
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314284


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63297636
Cliente: 064441644- YOLANDA ROCIO GARCIA GONZALEZ Razon Social: TIENDA HOLA YOLA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6488367 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 203 # 28-15 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA II
Dir Entrega: CL 203 # 28-15 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1547471-PROT. CAREFREE PROT X 150 + CAREFREE X 15 $ ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 5,546.22 IVA 5% IVA 19% 1,053.78


Valor Bruto 20,366.22 Valor Antes de IVA 20,366.22 Total IVA 1,053.78 VALOR TOTAL 21,420.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 429348ac87a4c9876cd37363f0da3addbebe2e3821da228d5f19df4d4c964638dc0c54be3ba7b350ff47cd20b2393511
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314294


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100221218
Cliente: 064331371- NESTOR ANDRES FIGUEROA GARCIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3163411870 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 6 # 8 - 02 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CR 6 # 8 - 02 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 2.00 U 4,480 0.00 8,960 0
4 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% IVA 19% 3,750.51


Valor Bruto 50,339.50 Valor Antes de IVA 50,339.50 Total IVA 3,750.51 VALOR TOTAL 54,090.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48e3223e810889cb1aedae331f6ffa0ba75b271bf8a847e7ec08f1409710e543d3803fb7802dfcacd0897bfbb94d51bf
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314294


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:26:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100221218
Cliente: 064331371- NESTOR ANDRES FIGUEROA GARCIA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3163411870 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 6 # 8 - 02 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVERA
Dir Entrega: CR 6 # 8 - 02 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
3 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 2.00 U 4,480 0.00 8,960 0
4 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% IVA 19% 3,750.51


Valor Bruto 50,339.50 Valor Antes de IVA 50,339.50 Total IVA 3,750.51 VALOR TOTAL 54,090.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48e3223e810889cb1aedae331f6ffa0ba75b271bf8a847e7ec08f1409710e543d3803fb7802dfcacd0897bfbb94d51bf
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314298


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:28:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37944981
Cliente: 064453008- CARMEN ROSA RIOS Razon Social: DESPENSA ROSA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6948908 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 104 E # 16 A -68 Condición Pago: CONTADO Barrio: ROCIO
Dir Entrega: CL 104 E # 16 A -68 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 48,001.46 Valor Antes de IVA 48,001.46 Total IVA 3,108.54 VALOR TOTAL 51,110.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f4e1effe9379767ba9b537e696cb6879e98b46a4e536f8c25d909ed83fffa154c19582780b9ec470e698f96312572186
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314298


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:28:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37944981
Cliente: 064453008- CARMEN ROSA RIOS Razon Social: DESPENSA ROSA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6948908 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 104 E # 16 A -68 Condición Pago: CONTADO Barrio: ROCIO
Dir Entrega: CL 104 E # 16 A -68 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 48,001.46 Valor Antes de IVA 48,001.46 Total IVA 3,108.54 VALOR TOTAL 51,110.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f4e1effe9379767ba9b537e696cb6879e98b46a4e536f8c25d909ed83fffa154c19582780b9ec470e698f96312572186
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314299


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5603384
Cliente: 064464732- CARLOS ANDRES MURILLO DELGADO Razon Social: TIENDA LIGIA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3102304390 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 7 # 6 -04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVER
Dir Entrega: CLL 7 # 6 -04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 27,922.80 Valor Antes de IVA 27,922.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 28,829.94
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b03ec1392cbe3389d586b796e663452b63fda85e7b82d2aa5f7ccc1aa04b965cf57eaf6420e623b38070b76b2ab19a69
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314299


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:05:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5603384
Cliente: 064464732- CARLOS ANDRES MURILLO DELGADO Razon Social: TIENDA LIGIA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3102304390 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 7 # 6 -04 Condición Pago: CONTADO Barrio: PRIMAVER
Dir Entrega: CLL 7 # 6 -04 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 27,922.80 Valor Antes de IVA 27,922.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 28,829.94
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b03ec1392cbe3389d586b796e663452b63fda85e7b82d2aa5f7ccc1aa04b965cf57eaf6420e623b38070b76b2ab19a69
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314310


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91155730
Cliente: 064383204- JOSE WILSON NIÑO PRADA Razon Social: SALSAMENTARIA TATIS PLAS
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6488832 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 # 7-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CL 6 # 7-12 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 36,520.00 Valor Antes de IVA 36,520.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 36,520.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 65d841d0bafe4ddf36bb30575f8245f695ab73f026feaee1c9615963334931d5c9155581a6068edd4b2df5aa0e862dc9
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314310


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91155730
Cliente: 064383204- JOSE WILSON NIÑO PRADA Razon Social: SALSAMENTARIA TATIS PLAS
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6488832 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 # 7-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CL 6 # 7-12 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 36,520.00 Valor Antes de IVA 36,520.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 36,520.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 65d841d0bafe4ddf36bb30575f8245f695ab73f026feaee1c9615963334931d5c9155581a6068edd4b2df5aa0e862dc9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314327


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63448881
Cliente: 07154061- ELVIRA RONDON URIBE Razon Social: DESECHABLES YES
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3166782669 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 7 # 7-32 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CL 7 # 7-32 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 10.00 U 3,900 0.00 39,000 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 2.00 U 15,440 0.00 30,880 0

Base IVA 5 37,142.90 Base IVA 19 IVA 5% 1,857.15 IVA 19%


Valor Bruto 68,022.90 Valor Antes de IVA 68,022.90 Total IVA 1,857.15 VALOR TOTAL 69,880.05
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314327


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:50:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63448881
Cliente: 07154061- ELVIRA RONDON URIBE Razon Social: DESECHABLES YES
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 3166782669 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 7 # 7-32 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CL 7 # 7-32 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 10.00 U 3,900 0.00 39,000 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 2.00 U 15,440 0.00 30,880 0

Base IVA 5 37,142.90 Base IVA 19 IVA 5% 1,857.15 IVA 19%


Valor Bruto 68,022.90 Valor Antes de IVA 68,022.90 Total IVA 1,857.15 VALOR TOTAL 69,880.05
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: ac4a0174d00f6f06c0636c41943206df0e551e595847d1bd17895b3a8ae5a5a0804ed5e57e94a14bd1b7252a9a4e4c68
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314333


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095919057
Cliente: 07154057- JESSICA PAOLA SUAREZ DURAN Razon Social: TIENDA PAULA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6486359 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 7 # 7-13 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 7 # 7-13 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 6.00 U 1,620 0.00 9,720 19
2 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 15,722.66 IVA 5% IVA 19% 2,987.31


Valor Bruto 31,162.66 Valor Antes de IVA 31,162.66 Total IVA 2,987.31 VALOR TOTAL 34,149.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314333


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:58 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095919057
Cliente: 07154057- JESSICA PAOLA SUAREZ DURAN Razon Social: TIENDA PAULA
Vendedor: 925- SANDRA LILIANA ARDILA BECERRA Telefono: 6486359 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 7 # 7-13 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 7 # 7-13 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 6.00 U 1,620 0.00 9,720 19
2 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 15,722.66 IVA 5% IVA 19% 2,987.31


Valor Bruto 31,162.66 Valor Antes de IVA 31,162.66 Total IVA 2,987.31 VALOR TOTAL 34,149.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6c8de775035c5b122df9545957f3f67cce6a9b4203b42dcb42ae2d4c60fe625d19bc84c2600cd895296488801b80eaee
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313858


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:44 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:13:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91235702
Cliente: 064430695- FELIX JOAQUIN TARAZONA Razon Social: TIENDA MI TESORO
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3159276412 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4 # 4-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CR 4 # 4-11 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 24,466.64 Base IVA 19 IVA 5% 1,223.33 IVA 19%


Valor Bruto 24,466.64 Valor Antes de IVA 24,466.64 Total IVA 1,223.33 VALOR TOTAL 25,689.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 907fba352f2109cb8fa2296b57eade289ab773b331215fa89289a02eb7f964cce57fd1f755f3288d1c9d8091ffae8b23
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313858


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:44 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:13:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91235702
Cliente: 064430695- FELIX JOAQUIN TARAZONA Razon Social: TIENDA MI TESORO
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3159276412 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4 # 4-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CR 4 # 4-11 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1459961-PEDIGREE HUMED. CARNE R-PEQUEÑ x100G 5.00 U 2,090 0.00 10,450 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 24,466.64 Base IVA 19 IVA 5% 1,223.33 IVA 19%


Valor Bruto 24,466.64 Valor Antes de IVA 24,466.64 Total IVA 1,223.33 VALOR TOTAL 25,689.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 907fba352f2109cb8fa2296b57eade289ab773b331215fa89289a02eb7f964cce57fd1f755f3288d1c9d8091ffae8b23
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313859


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5580793
Cliente: 07153967- JESUS BOHORQUEZ GOMEZ Razon Social: MICROMERCADO LA GRAN ESQUINA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6057796 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 197 # 28-68 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 197 # 28-68 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
2 1595121-PPK 10 CHOCOLATES MARS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 24,010 0.00 24,010 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
5 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 1.00 U 3,900 0.00 3,900 5
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 64,190.29 Base IVA 19 25,621.83 IVA 5% 3,209.51 IVA 19% 4,868.15
Valor Bruto 105,252.12 Valor Antes de IVA 105,252.12 Total IVA 8,077.66 VALOR TOTAL 113,329.78
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 93326c7766115d8bab68eec5323cc0099cc9c9f0413b6c68089ed2c12dc446c9956ac5e9912c3467c25b402271fcda0e
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NIT. 891300237-9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313859


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5580793
Cliente: 07153967- JESUS BOHORQUEZ GOMEZ Razon Social: MICROMERCADO LA GRAN ESQUINA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6057796 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 197 # 28-68 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 197 # 28-68 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
2 1595121-PPK 10 CHOCOLATES MARS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 24,010 0.00 24,010 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
5 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 1.00 U 3,900 0.00 3,900 5
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 64,190.29 Base IVA 19 25,621.83 IVA 5% 3,209.51 IVA 19% 4,868.15
Valor Bruto 105,252.12 Valor Antes de IVA 105,252.12 Total IVA 8,077.66 VALOR TOTAL 113,329.78
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 93326c7766115d8bab68eec5323cc0099cc9c9f0413b6c68089ed2c12dc446c9956ac5e9912c3467c25b402271fcda0e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313860


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37658444
Cliente: 064327266- ALBA MILENA RUEDA ALMEYDA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3114811291 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 196 # 27 C -50 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN FRANS
Dir Entrega: CL 196 # 27 C -50 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1565241-BIANCHI CHOCO SNACKS SURTIDO CAJA X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 37,495.12 Base IVA 19 12,100.84 IVA 5% 1,874.76 IVA 19% 2,299.16
Valor Bruto 67,855.96 Valor Antes de IVA 67,855.96 Total IVA 4,173.92 VALOR TOTAL 72,029.88
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 067176669516e8cfa92872c6030b79c48ddbdbe92c26cc4e498822dd7e937d9538570c98d68c157966b604bf2bcb6539
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313860


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37658444
Cliente: 064327266- ALBA MILENA RUEDA ALMEYDA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3114811291 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 196 # 27 C -50 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN FRANS
Dir Entrega: CL 196 # 27 C -50 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1565241-BIANCHI CHOCO SNACKS SURTIDO CAJA X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 37,495.12 Base IVA 19 12,100.84 IVA 5% 1,874.76 IVA 19% 2,299.16
Valor Bruto 67,855.96 Valor Antes de IVA 67,855.96 Total IVA 4,173.92 VALOR TOTAL 72,029.88
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 067176669516e8cfa92872c6030b79c48ddbdbe92c26cc4e498822dd7e937d9538570c98d68c157966b604bf2bcb6539
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63281862
Cliente: 07156951- GLADYS CAMARGO CRISTANCHO Razon Social: TIENDA LAS VILLAS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3207692310 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 197 29 - 71 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN FRANC
Dir Entrega: CL 197 29 - 71 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
2 1435966-PILA ALKALINA GOLD AAA TARJETA X 2 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
3 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 2.00 U 4,800 0.00 9,600 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5

Base IVA 5 4,838.08 Base IVA 19 24,201.70 IVA 5% 241.90 IVA 19% 4,598.32
Valor Bruto 29,039.78 Valor Antes de IVA 29,039.78 Total IVA 4,840.23 VALOR TOTAL 33,880.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: 647cb5e4e25f282750d64dfc0917c41b11630806e4b4de9e1e4ad3d524f69812951035fcd29428e9a305b51d5b994e8c
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63281862
Cliente: 07156951- GLADYS CAMARGO CRISTANCHO Razon Social: TIENDA LAS VILLAS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3207692310 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 197 29 - 71 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN FRANC
Dir Entrega: CL 197 29 - 71 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
2 1435966-PILA ALKALINA GOLD AAA TARJETA X 2 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
3 1519473-TRULULU X 30g RISTRA X 12 UNIDS STDAS 2.00 U 4,800 0.00 9,600 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5

Base IVA 5 4,838.08 Base IVA 19 24,201.70 IVA 5% 241.90 IVA 19% 4,598.32
Valor Bruto 29,039.78 Valor Antes de IVA 29,039.78 Total IVA 4,840.23 VALOR TOTAL 33,880.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 647cb5e4e25f282750d64dfc0917c41b11630806e4b4de9e1e4ad3d524f69812951035fcd29428e9a305b51d5b994e8c
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:43:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63432433
Cliente: 064464673- NELLY SALINAS CASTRO Razon Social: TIENDA DEISY
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3212694628 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 30 # 195A 1-33 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN FRANS
Dir Entrega: CR 30 # 195A 1-33 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543987-MONEDAS ITALO DE CHOC. X 300g DISP X 60 1.00 U 13,210 0.00 13,210 19
2 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 16,243.70 IVA 5% 725.71 IVA 19% 3,086.30
Valor Bruto 30,757.94 Valor Antes de IVA 30,757.94 Total IVA 3,812.02 VALOR TOTAL 34,569.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 86944eb0aeac128542f0685e840f9d587b75bf05174fa926272d27a775469dfd6f8de9e3e5e9c267320531b73a6d7b06
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:43:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63432433
Cliente: 064464673- NELLY SALINAS CASTRO Razon Social: TIENDA DEISY
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3212694628 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 30 # 195A 1-33 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLAS DE SAN FRANS
Dir Entrega: CR 30 # 195A 1-33 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543987-MONEDAS ITALO DE CHOC. X 300g DISP X 60 1.00 U 13,210 0.00 13,210 19
2 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 16,243.70 IVA 5% 725.71 IVA 19% 3,086.30
Valor Bruto 30,757.94 Valor Antes de IVA 30,757.94 Total IVA 3,812.02 VALOR TOTAL 34,569.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 86944eb0aeac128542f0685e840f9d587b75bf05174fa926272d27a775469dfd6f8de9e3e5e9c267320531b73a6d7b06
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63453886
Cliente: 07155589- GLADYS YOMARA SILVA MEDINA Razon Social: MINIMERCADO YOMIS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3152620640 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 198 # 29 - 65 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 198 # 29 - 65 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19

Base IVA 5 Base IVA 19 25,025.21 IVA 5% IVA 19% 4,754.79


Valor Bruto 25,025.21 Valor Antes de IVA 25,025.21 Total IVA 4,754.79 VALOR TOTAL 29,780.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8f1c57e2507018b1603e04d288878ad87ddc1bcf9a7442c29f35dfbac788fdf2d255ecd97e80e4ddd2f0301f1a06fcd2
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63453886
Cliente: 07155589- GLADYS YOMARA SILVA MEDINA Razon Social: MINIMERCADO YOMIS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3152620640 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 198 # 29 - 65 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SAN FRANCISCO
Dir Entrega: CL 198 # 29 - 65 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542782-OF. CUCHILLA QUATRO X 11 $ESP 1.00 U 29,780 0.00 29,780 19

Base IVA 5 Base IVA 19 25,025.21 IVA 5% IVA 19% 4,754.79


Valor Bruto 25,025.21 Valor Antes de IVA 25,025.21 Total IVA 4,754.79 VALOR TOTAL 29,780.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8f1c57e2507018b1603e04d288878ad87ddc1bcf9a7442c29f35dfbac788fdf2d255ecd97e80e4ddd2f0301f1a06fcd2
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:17:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63449199
Cliente: 07153960- LYDA ROCIO MARTINEZ LOZANO Razon Social: TIENDA LA ESQUINITA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3162745918 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 # 6-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 4 # 6-05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 37,508.86 Valor Antes de IVA 37,508.86 Total IVA 2,161.09 VALOR TOTAL 39,669.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ed69f925a312a7674b679722893eae4f796f7b6090e748a0cb5ec21a1989d9f08acaab4a6660e6c9f19a69b872b2df43
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:17:53 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63449199
Cliente: 07153960- LYDA ROCIO MARTINEZ LOZANO Razon Social: TIENDA LA ESQUINITA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3162745918 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 # 6-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 4 # 6-05 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1548428-SPO J&J ORIGINAL X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 7,554.62 IVA 5% 725.71 IVA 19% 1,435.38
Valor Bruto 37,508.86 Valor Antes de IVA 37,508.86 Total IVA 2,161.09 VALOR TOTAL 39,669.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ed69f925a312a7674b679722893eae4f796f7b6090e748a0cb5ec21a1989d9f08acaab4a6660e6c9f19a69b872b2df43
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313865


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91155779
Cliente: 07169593- RAUL BALLESTEROS CASTELLANOS Razon Social: TIENDA DON RAUL
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3183825925 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 # 6-25 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CL 4 # 6-25 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 16,324.24 Valor Antes de IVA 16,324.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 17,049.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1daa09fae9c493c3512b763c8cd955d89354e5390752b1248091060b4a61619d982f27e7ce759b5b33257a11be0f1441
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313865


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91155779
Cliente: 07169593- RAUL BALLESTEROS CASTELLANOS Razon Social: TIENDA DON RAUL
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3183825925 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 # 6-25 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CL 4 # 6-25 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292065-PROTEC CAREFREE ORIGINAL C/PERFUME X15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 16,324.24 Valor Antes de IVA 16,324.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 17,049.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1daa09fae9c493c3512b763c8cd955d89354e5390752b1248091060b4a61619d982f27e7ce759b5b33257a11be0f1441
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313866


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91210771
Cliente: 07174275- ANTONIO MARIA CORREDOR CELY Razon Social: TIENDA LUIS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3164843689 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 11 N 4-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 11 N 4-03 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 3.00 U 4,080 0.00 12,240 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
4 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 2.00 U 4,170 0.00 8,340 5

Base IVA 5 7,942.86 Base IVA 19 30,117.64 IVA 5% 397.14 IVA 19% 5,722.35
Valor Bruto 38,060.50 Valor Antes de IVA 38,060.50 Total IVA 6,119.49 VALOR TOTAL 44,179.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 32e7263dbf1cdf5446acbdf00b5200e02120c6239b21d4d7ba6b42818ac7e28551e3f5fb8762813a61d64cacfa687409
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313866


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91210771
Cliente: 07174275- ANTONIO MARIA CORREDOR CELY Razon Social: TIENDA LUIS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3164843689 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 11 N 4-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 11 N 4-03 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 3.00 U 4,080 0.00 12,240 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
4 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 2.00 U 4,170 0.00 8,340 5

Base IVA 5 7,942.86 Base IVA 19 30,117.64 IVA 5% 397.14 IVA 19% 5,722.35
Valor Bruto 38,060.50 Valor Antes de IVA 38,060.50 Total IVA 6,119.49 VALOR TOTAL 44,179.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 32e7263dbf1cdf5446acbdf00b5200e02120c6239b21d4d7ba6b42818ac7e28551e3f5fb8762813a61d64cacfa687409
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 2159826
Cliente: 07172801- LUIS FRANCISCO BERMUDEZ AVILA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6063338 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 # 11-18 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO CASC
Dir Entrega: CL 4 # 11-18 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336097-BOL. KM INKJOY 100 ST CX12 NEGRO CANDY POP 1.00 U 5,810 0.00 5,810 19
2 1336100-BOL. KM INKJOY 100 ST CX12 SURTIDO CANDY POP 1.00 U 5,810 0.00 5,810 19
3 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
4 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 29,210.07 IVA 5% 362.86 IVA 19% 5,549.91
Valor Bruto 36,467.19 Valor Antes de IVA 36,467.19 Total IVA 5,912.77 VALOR TOTAL 42,379.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 85bf6bd7d9f50b6141e3c5e9fde18f3f090766a1f45c3274d290ae8b654ba2d15044c006dda77f69ebc23b9effbeef71
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313867


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 2159826
Cliente: 07172801- LUIS FRANCISCO BERMUDEZ AVILA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6063338 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 4 # 11-18 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO CASC
Dir Entrega: CL 4 # 11-18 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336097-BOL. KM INKJOY 100 ST CX12 NEGRO CANDY POP 1.00 U 5,810 0.00 5,810 19
2 1336100-BOL. KM INKJOY 100 ST CX12 SURTIDO CANDY POP 1.00 U 5,810 0.00 5,810 19
3 1360655-PPK SHARPIE SURTIDO X 6 $ESP 1.00 U 9,950 0.00 9,950 19
4 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 29,210.07 IVA 5% 362.86 IVA 19% 5,549.91
Valor Bruto 36,467.19 Valor Antes de IVA 36,467.19 Total IVA 5,912.77 VALOR TOTAL 42,379.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 85bf6bd7d9f50b6141e3c5e9fde18f3f090766a1f45c3274d290ae8b654ba2d15044c006dda77f69ebc23b9effbeef71
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13748307
Cliente: 064436559- DONALD ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ Razon Social: SANTA BENDICION
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3187056795 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 12-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CL 5 # 12-27 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 2.00 U 4,080 0.00 8,160 19
2 1292083-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 100 ML 1.00 U 8,560 0.00 8,560 19
3 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 50.00 U 1,270 0.00 63,500 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 28,168.07 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 5,351.93
Valor Bruto 88,644.07 Valor Antes de IVA 88,644.07 Total IVA 8,375.73 VALOR TOTAL 97,019.80
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b9f3417cc92f5fdfc9ed4327788ad5fdffb13e490d053a11e6fdf19049b92ff0310142cef7699d9f3535d3bbae6479f0
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313868


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13748307
Cliente: 064436559- DONALD ALEXIS GARCIA RODRIGUEZ Razon Social: SANTA BENDICION
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3187056795 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 12-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CL 5 # 12-27 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 2.00 U 4,080 0.00 8,160 19
2 1292083-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 100 ML 1.00 U 8,560 0.00 8,560 19
3 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 50.00 U 1,270 0.00 63,500 5

Base IVA 5 60,476.00 Base IVA 19 28,168.07 IVA 5% 3,023.80 IVA 19% 5,351.93
Valor Bruto 88,644.07 Valor Antes de IVA 88,644.07 Total IVA 8,375.73 VALOR TOTAL 97,019.80
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b9f3417cc92f5fdfc9ed4327788ad5fdffb13e490d053a11e6fdf19049b92ff0310142cef7699d9f3535d3bbae6479f0
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313869


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098665185
Cliente: 064374997- YURLEY MARCELA JAIMES JAIMES Razon Social: SALSAMENTARIA AURORA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3156257644 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 #11-59 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO FLORIDA
Dir Entrega: CL 5 #11-59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 7.00 U 1,270 0.00 8,890 5
2 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 8,466.64 Base IVA 19 IVA 5% 423.33 IVA 19%


Valor Bruto 36,446.64 Valor Antes de IVA 36,446.64 Total IVA 423.33 VALOR TOTAL 36,869.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313869


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:14:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098665185
Cliente: 064374997- YURLEY MARCELA JAIMES JAIMES Razon Social: SALSAMENTARIA AURORA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3156257644 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 #11-59 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO FLORIDA
Dir Entrega: CL 5 #11-59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 7.00 U 1,270 0.00 8,890 5
2 3560-DULCE DOÑAGUAYABA 6 LONJAS 300GR + OBSQ 1.00 U 12,540 0.00 12,540 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 8,466.64 Base IVA 19 IVA 5% 423.33 IVA 19%


Valor Bruto 36,446.64 Valor Antes de IVA 36,446.64 Total IVA 423.33 VALOR TOTAL 36,869.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313870


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37752941
Cliente: 064406994- LYDA JANIDA JAIMES PEÑA Razon Social: DANYSA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3024584578 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 198 # 36-31 Condición Pago: CONTADO Barrio: COVIFLORIDA
Dir Entrega: CL 198 # 36-31 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 16,504.72 Base IVA 19 23,428.56 IVA 5% 825.24 IVA 19% 4,451.43
Valor Bruto 39,933.28 Valor Antes de IVA 39,933.28 Total IVA 5,276.66 VALOR TOTAL 45,209.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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Cufe: 85ad5e60d02c4972e3dd922bde3b5323c7154bb15fd14d4637ab36c99fb8738a5d9e3f1c0870234a553ab4684b68c273
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:18 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37752941
Cliente: 064406994- LYDA JANIDA JAIMES PEÑA Razon Social: DANYSA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3024584578 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 198 # 36-31 Condición Pago: CONTADO Barrio: COVIFLORIDA
Dir Entrega: CL 198 # 36-31 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 16,504.72 Base IVA 19 23,428.56 IVA 5% 825.24 IVA 19% 4,451.43
Valor Bruto 39,933.28 Valor Antes de IVA 39,933.28 Total IVA 5,276.66 VALOR TOTAL 45,209.94
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 85ad5e60d02c4972e3dd922bde3b5323c7154bb15fd14d4637ab36c99fb8738a5d9e3f1c0870234a553ab4684b68c273
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63392270
Cliente: 064465703- CLEMENTINA BERMUNDEZ BASTO Razon Social: FRUTITODO
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3023773958 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 10# 3 - 53 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 10# 3 - 53 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1459960-PEDIGREE HUMED. CARNE CACHORR x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5

Base IVA 5 1,990.48 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 99.52 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 12,074.51 Valor Antes de IVA 12,074.51 Total IVA 2,015.49 VALOR TOTAL 14,090.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 550ff4bed480876f24e94720ffa61527ce65228d844fe8535c6163b3d6a36b40d415a3ba3448a309d10b95e50ac19161
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63392270
Cliente: 064465703- CLEMENTINA BERMUNDEZ BASTO Razon Social: FRUTITODO
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3023773958 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 10# 3 - 53 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 10# 3 - 53 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1459960-PEDIGREE HUMED. CARNE CACHORR x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5

Base IVA 5 1,990.48 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% 99.52 IVA 19% 1,915.97
Valor Bruto 12,074.51 Valor Antes de IVA 12,074.51 Total IVA 2,015.49 VALOR TOTAL 14,090.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 550ff4bed480876f24e94720ffa61527ce65228d844fe8535c6163b3d6a36b40d415a3ba3448a309d10b95e50ac19161
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63454067
Cliente: 06213517- SANDRA VIVIANA TIRIA MANCILLA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3103067591 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 198 #33-67 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS
Dir Entrega: CL 198 #33-67 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 38,641.36 Valor Antes de IVA 38,641.36 Total IVA 3,108.54 VALOR TOTAL 41,749.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 487d1fe72323eb0ffcb64f2eb349b801c6cf4bbeed85af6b7b0112038d5dc27c824013435f5594c969cb75fce4edcdc4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63454067
Cliente: 06213517- SANDRA VIVIANA TIRIA MANCILLA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3103067591 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 198 #33-67 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS
Dir Entrega: CL 198 #33-67 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 38,641.36 Valor Antes de IVA 38,641.36 Total IVA 3,108.54 VALOR TOTAL 41,749.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 487d1fe72323eb0ffcb64f2eb349b801c6cf4bbeed85af6b7b0112038d5dc27c824013435f5594c969cb75fce4edcdc4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63446204
Cliente: 07153965- ARACELY DEL CARMEN MANTILLA SILVA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155710115 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 2B # 7A-77 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 2B # 7A-77 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 32,228.58 Base IVA 19 IVA 5% 1,611.43 IVA 19%


Valor Bruto 32,228.58 Valor Antes de IVA 32,228.58 Total IVA 1,611.43 VALOR TOTAL 33,840.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f7df6c20a71f023c6381b3dfce1d09c613c820b44ae3dc3e63ccd1bb894437e29e7d980257a112f5910fae9dcc52186e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63446204
Cliente: 07153965- ARACELY DEL CARMEN MANTILLA SILVA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155710115 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 2B # 7A-77 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 2B # 7A-77 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 32,228.58 Base IVA 19 IVA 5% 1,611.43 IVA 19%


Valor Bruto 32,228.58 Valor Antes de IVA 32,228.58 Total IVA 1,611.43 VALOR TOTAL 33,840.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
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PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f7df6c20a71f023c6381b3dfce1d09c613c820b44ae3dc3e63ccd1bb894437e29e7d980257a112f5910fae9dcc52186e
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 35523302
Cliente: 064458617- OLGA LUCIA CANONO ESPITIA Razon Social: MERCO SANCE
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3103181997 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 7 # 3 -03 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 7 # 3 -03 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19
2 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 10,806.73 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,053.28
Valor Bruto 18,063.85 Valor Antes de IVA 18,063.85 Total IVA 2,416.13 VALOR TOTAL 20,479.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8aa1a0aa3c9b79b2909ac9c8f464e980c16c7d99ce8ed0e7203e763cd94bb59f691136c0709627da69777c8a80b5b08c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313874


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 35523302
Cliente: 064458617- OLGA LUCIA CANONO ESPITIA Razon Social: MERCO SANCE
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3103181997 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 7 # 3 -03 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 7 # 3 -03 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19
2 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 3.00 U 1,270 0.00 3,810 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 10,806.73 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,053.28
Valor Bruto 18,063.85 Valor Antes de IVA 18,063.85 Total IVA 2,416.13 VALOR TOTAL 20,479.98
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8aa1a0aa3c9b79b2909ac9c8f464e980c16c7d99ce8ed0e7203e763cd94bb59f691136c0709627da69777c8a80b5b08c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313875


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 41896229
Cliente: 064384782- CLAUDINA LEON TORRES Razon Social: CHAZA HOSPITAL FLORIDA URGENCIAS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3209682157 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: HOSPITAL FLORIDA URGENCIAS Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: HOSPITAL FLORIDA URGENCIAS - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5

Base IVA 5 3,980.96 Base IVA 19 8,571.42 IVA 5% 199.05 IVA 19% 1,628.57
Valor Bruto 12,552.38 Valor Antes de IVA 12,552.38 Total IVA 1,827.62 VALOR TOTAL 14,380.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 233394205c44bdcaf1be1953b7bc8deee2c10b6fb101a2294cecee1f1aa7459bedc024bf264a9ed7b5f21af427c45efa
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 41896229
Cliente: 064384782- CLAUDINA LEON TORRES Razon Social: CHAZA HOSPITAL FLORIDA URGENCIAS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3209682157 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: HOSPITAL FLORIDA URGENCIAS Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: HOSPITAL FLORIDA URGENCIAS - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5

Base IVA 5 3,980.96 Base IVA 19 8,571.42 IVA 5% 199.05 IVA 19% 1,628.57
Valor Bruto 12,552.38 Valor Antes de IVA 12,552.38 Total IVA 1,827.62 VALOR TOTAL 14,380.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 233394205c44bdcaf1be1953b7bc8deee2c10b6fb101a2294cecee1f1aa7459bedc024bf264a9ed7b5f21af427c45efa
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 49651090
Cliente: 07153958- ANYEL INES AWAD LOPEZ Razon Social: MICROALEJO
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3114467950 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3 # 2-139 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CR 3 # 2-139 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 2.00 U 1,040 0.00 2,080 0
3 1541439-OKA LOKA UNICORNIO BOLSA X 24 BARRAS 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
4 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 2.00 U 1,620 0.00 3,240 19
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 2.00 U 1,270 0.00 2,540 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 9,949.58 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,890.42
Valor Bruto 19,286.70 Valor Antes de IVA 19,286.70 Total IVA 2,253.28 VALOR TOTAL 21,539.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b257295413d66a65a63033a23591c141b08778861e4645c70eeacc4301c9a1b074509e618c18ef8a1db0e894bb97ce0e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:18:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 49651090
Cliente: 07153958- ANYEL INES AWAD LOPEZ Razon Social: MICROALEJO
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3114467950 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3 # 2-139 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CR 3 # 2-139 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 2.00 U 1,040 0.00 2,080 0
3 1541439-OKA LOKA UNICORNIO BOLSA X 24 BARRAS 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
4 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 2.00 U 1,620 0.00 3,240 19
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 2.00 U 1,270 0.00 2,540 5
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 9,949.58 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,890.42
Valor Bruto 19,286.70 Valor Antes de IVA 19,286.70 Total IVA 2,253.28 VALOR TOTAL 21,539.98
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b257295413d66a65a63033a23591c141b08778861e4645c70eeacc4301c9a1b074509e618c18ef8a1db0e894bb97ce0e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313877


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13838556
Cliente: 07165096- JORGE ALBERTO RUIZ SANMIGUEL Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3166975289 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: VIA 33 # 196 103 CONJUNTO PARAGUITAS Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS
Dir Entrega: VIA 33 # 196 103 CONJUNTO PARAGUITAS - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
3 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 2.00 U 2,540 0.00 5,080 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 2.00 U 2,540 0.00 5,080 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
6 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 2.00 U 2,090 0.00 4,180 0
7 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
Base IVA 5 29,028.52 Base IVA 19 IVA 5% 1,451.43 IVA 19%
Valor Bruto 58,238.52 Valor Antes de IVA 58,238.52 Total IVA 1,451.43 VALOR TOTAL 59,689.95
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f2d150037344bc488e71acac117199175fa36ae7ae18f3b16643b904b44acafbc609fc5351367abfc5398c94f8d6e679
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313877


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13838556
Cliente: 07165096- JORGE ALBERTO RUIZ SANMIGUEL Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3166975289 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: VIA 33 # 196 103 CONJUNTO PARAGUITAS Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS
Dir Entrega: VIA 33 # 196 103 CONJUNTO PARAGUITAS - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
3 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 2.00 U 2,540 0.00 5,080 5
4 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 2.00 U 2,540 0.00 5,080 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
6 3310-DULCE DOÑA GUAYABA LONJA X 300G (CJAX24UND) 2.00 U 2,090 0.00 4,180 0
7 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
Base IVA 5 29,028.52 Base IVA 19 IVA 5% 1,451.43 IVA 19%
Valor Bruto 58,238.52 Valor Antes de IVA 58,238.52 Total IVA 1,451.43 VALOR TOTAL 59,689.95
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f2d150037344bc488e71acac117199175fa36ae7ae18f3b16643b904b44acafbc609fc5351367abfc5398c94f8d6e679
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313878


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:34 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91109761
Cliente: 061094321816- CARLOS ALBERTO MARTINEZ RUGELES Razon Social: SALSAMENTARIA GRANIPLAST
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3152102728 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 8 # 3-60 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA-CENTR
Dir Entrega: CR 8 # 3-60 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 42,333.20 Base IVA 19 IVA 5% 2,116.66 IVA 19%


Valor Bruto 42,333.20 Valor Antes de IVA 42,333.20 Total IVA 2,116.66 VALOR TOTAL 44,449.86
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 94798fd12684c60284c560b8aa19e9800dff7318d4abbcfc014c4af10d81f7d8b8261dcf68fe12e76d7daadc3f61a7c7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313878


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:34 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91109761
Cliente: 061094321816- CARLOS ALBERTO MARTINEZ RUGELES Razon Social: SALSAMENTARIA GRANIPLAST
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3152102728 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 8 # 3-60 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA-CENTR
Dir Entrega: CR 8 # 3-60 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 42,333.20 Base IVA 19 IVA 5% 2,116.66 IVA 19%


Valor Bruto 42,333.20 Valor Antes de IVA 42,333.20 Total IVA 2,116.66 VALOR TOTAL 44,449.86
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 94798fd12684c60284c560b8aa19e9800dff7318d4abbcfc014c4af10d81f7d8b8261dcf68fe12e76d7daadc3f61a7c7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313879


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005335016
Cliente: 064447443- JUAN CARLOS MAYORCA RUEDA Razon Social: TIENCA JUAN
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155081535 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 8 #3-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 8 #3-58 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 34,858.00 Valor Antes de IVA 34,858.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 36,369.90
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 09f3e1f07938baa673131f15cbd4343f7f13a0e18b301ee83f3e19e0160d2054ba5fba8605c3e0cc9c47de74bc9f8957
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313879


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1005335016
Cliente: 064447443- JUAN CARLOS MAYORCA RUEDA Razon Social: TIENCA JUAN
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155081535 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 8 #3-58 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CRA 8 #3-58 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 2.00 U 770 0.00 1,540 0
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 34,858.00 Valor Antes de IVA 34,858.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 36,369.90
Obs:
Total Items: 04

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 09f3e1f07938baa673131f15cbd4343f7f13a0e18b301ee83f3e19e0160d2054ba5fba8605c3e0cc9c47de74bc9f8957
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313880


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37937609
Cliente: 064435816- MARIA LETICIA CALDERON RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6497353 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 # 10-67 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CL 6 # 10-67 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 2.00 U 4,600 0.00 9,200 19
2 1595121-PPK 10 CHOCOLATES MARS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 24,010 0.00 24,010 19

Base IVA 5 Base IVA 19 27,907.57 IVA 5% IVA 19% 5,302.44


Valor Bruto 27,907.57 Valor Antes de IVA 27,907.57 Total IVA 5,302.44 VALOR TOTAL 33,210.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af5c6b6359d0e1f75f7d334515c6ac1acfc1c3e94042874f761d0e6dadd2b655c66cf5f9eb02cb12a8839aedd8201a73
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313880


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:45 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:24:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37937609
Cliente: 064435816- MARIA LETICIA CALDERON RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6497353 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 6 # 10-67 Condición Pago: CONTADO Barrio: CENTRO
Dir Entrega: CL 6 # 10-67 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 2.00 U 4,600 0.00 9,200 19
2 1595121-PPK 10 CHOCOLATES MARS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 24,010 0.00 24,010 19

Base IVA 5 Base IVA 19 27,907.57 IVA 5% IVA 19% 5,302.44


Valor Bruto 27,907.57 Valor Antes de IVA 27,907.57 Total IVA 5,302.44 VALOR TOTAL 33,210.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: af5c6b6359d0e1f75f7d334515c6ac1acfc1c3e94042874f761d0e6dadd2b655c66cf5f9eb02cb12a8839aedd8201a73
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313881


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095803775
Cliente: 07155590- ROSY NATALIA CABALLERO MARTINEZ Razon Social: SALSAMENTARIA FLORIDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6489249 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 3 - 47 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 5 # 3 - 47 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5
2 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 1.00 U 3,900 0.00 3,900 5

Base IVA 5 9,761.89 Base IVA 19 IVA 5% 488.09 IVA 19%


Valor Bruto 9,761.89 Valor Antes de IVA 9,761.89 Total IVA 488.09 VALOR TOTAL 10,249.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: feec9afddf7fa038dbf5b7f3fb1de1044a592d554376f4ad38dd657ae4ebe77c71f223d7cc91189d0466de127345e4f1
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:51:33 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095803775
Cliente: 07155590- ROSY NATALIA CABALLERO MARTINEZ Razon Social: SALSAMENTARIA FLORIDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6489249 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 3 - 47 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDABLANCA
Dir Entrega: CL 5 # 3 - 47 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5
2 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 1.00 U 3,900 0.00 3,900 5

Base IVA 5 9,761.89 Base IVA 19 IVA 5% 488.09 IVA 19%


Valor Bruto 9,761.89 Valor Antes de IVA 9,761.89 Total IVA 488.09 VALOR TOTAL 10,249.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: feec9afddf7fa038dbf5b7f3fb1de1044a592d554376f4ad38dd657ae4ebe77c71f223d7cc91189d0466de127345e4f1
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313882


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63545849
Cliente: 07160263- CLAUDIA PATRICIA SIERRA TOLOZA Razon Social: CHAZA MINUTOS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3172252840 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: AUTOPISTA AL LADO DE CASETA LA CEIBA Condición Pago: CONTADO Barrio: AUTOPISTA
Dir Entrega: AUTOPISTA AL LADO DE CASETA LA CEIBA - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1560517-GALLETA ITALO NAVIDAD DISPL SURTIDAX 200g 1.00 U 4,990 0.00 4,990 19
3 1587972-OKA LOKA CHICLE AQUA DISPLAY X 65 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
4 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.62 Base IVA 19 8,394.96 IVA 5% 302.38 IVA 19% 1,595.04
Valor Bruto 22,162.58 Valor Antes de IVA 22,162.58 Total IVA 1,897.42 VALOR TOTAL 24,060.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: abe56dea86e0cfece4b41bd512eaf4cd0cf312be0b825d623e4382f166e1c47f74a2014f5940dfe0f9122e877860e3e2
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313882


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63545849
Cliente: 07160263- CLAUDIA PATRICIA SIERRA TOLOZA Razon Social: CHAZA MINUTOS
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3172252840 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: AUTOPISTA AL LADO DE CASETA LA CEIBA Condición Pago: CONTADO Barrio: AUTOPISTA
Dir Entrega: AUTOPISTA AL LADO DE CASETA LA CEIBA - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1560517-GALLETA ITALO NAVIDAD DISPL SURTIDAX 200g 1.00 U 4,990 0.00 4,990 19
3 1587972-OKA LOKA CHICLE AQUA DISPLAY X 65 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
4 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.62 Base IVA 19 8,394.96 IVA 5% 302.38 IVA 19% 1,595.04
Valor Bruto 22,162.58 Valor Antes de IVA 22,162.58 Total IVA 1,897.42 VALOR TOTAL 24,060.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: abe56dea86e0cfece4b41bd512eaf4cd0cf312be0b825d623e4382f166e1c47f74a2014f5940dfe0f9122e877860e3e2
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313885


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91112820
Cliente: 064440276- ORLANDO JMENEZ ROBLES Razon Social: PANADERIA LOCOPAN
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3163588658 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 7W -48 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 # 7W -48 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,746.22
Valor Bruto 21,710.90 Valor Antes de IVA 21,710.90 Total IVA 3,109.07 VALOR TOTAL 24,819.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f7b50c5c5d0debcddb81fa3c0f944d52f935f1f54565def51795860e438900782b7b9106491290af034d854b375eef3d
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313885


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:15:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91112820
Cliente: 064440276- ORLANDO JMENEZ ROBLES Razon Social: PANADERIA LOCOPAN
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3163588658 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 7W -48 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 # 7W -48 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,746.22
Valor Bruto 21,710.90 Valor Antes de IVA 21,710.90 Total IVA 3,109.07 VALOR TOTAL 24,819.97
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f7b50c5c5d0debcddb81fa3c0f944d52f935f1f54565def51795860e438900782b7b9106491290af034d854b375eef3d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313886


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37531303
Cliente: 064419921- ANA VICTORIA PAEZ PEREZ Razon Social: FULLMARKET
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6062761 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 7W-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 # 7W-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 2.00 U 2,540 0.00 5,080 5

Base IVA 5 16,933.30 Base IVA 19 28,873.92 IVA 5% 846.67 IVA 19% 5,486.04
Valor Bruto 45,807.22 Valor Antes de IVA 45,807.22 Total IVA 6,332.71 VALOR TOTAL 52,139.93
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d76f328e0d758454550c2063cd7165c253dfae2fae12dea31bdd416266628a34b93dbbf25bef3f3a852332146ad0414c
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37531303
Cliente: 064419921- ANA VICTORIA PAEZ PEREZ Razon Social: FULLMARKET
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6062761 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 7W-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 # 7W-02 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 2.00 U 2,540 0.00 5,080 5

Base IVA 5 16,933.30 Base IVA 19 28,873.92 IVA 5% 846.67 IVA 19% 5,486.04
Valor Bruto 45,807.22 Valor Antes de IVA 45,807.22 Total IVA 6,332.71 VALOR TOTAL 52,139.93
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d76f328e0d758454550c2063cd7165c253dfae2fae12dea31bdd416266628a34b93dbbf25bef3f3a852332146ad0414c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313887


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353109
Cliente: 064421988- EDWIN CAMARGO BAEZ Razon Social: LA PANADERIA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6549142 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 # 2W-76 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARRO BLANCO SENDER
Dir Entrega: CL 17 # 2W-76 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1427340-OKA LOKA CHICLE EN POLVO DISP X 12 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
6 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 6.00 U 830 0.00 4,980 19

Base IVA 5 Base IVA 19 33,008.42 IVA 5% IVA 19% 6,271.60


Valor Bruto 33,008.42 Valor Antes de IVA 33,008.42 Total IVA 6,271.60 VALOR TOTAL 39,280.02
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 30f07447c9c7a33a0f33b6b31358ae09ce71bfa21474a4757ea9aba3937c810be09819c4ce94afe8facbd0091f7f5183
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313887


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91353109
Cliente: 064421988- EDWIN CAMARGO BAEZ Razon Social: LA PANADERIA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6549142 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 # 2W-76 Condición Pago: CONTADO Barrio: BARRO BLANCO SENDER
Dir Entrega: CL 17 # 2W-76 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1371537-BAL CLINICAL GEL HOMBRE DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1427340-OKA LOKA CHICLE EN POLVO DISP X 12 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
6 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 6.00 U 830 0.00 4,980 19

Base IVA 5 Base IVA 19 33,008.42 IVA 5% IVA 19% 6,271.60


Valor Bruto 33,008.42 Valor Antes de IVA 33,008.42 Total IVA 6,271.60 VALOR TOTAL 39,280.02
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 30f07447c9c7a33a0f33b6b31358ae09ce71bfa21474a4757ea9aba3937c810be09819c4ce94afe8facbd0091f7f5183
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313889


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102354626
Cliente: 06195546- YULIETH ORTIZ ORTEGA Razon Social: TIENDA YULIETH
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3132505520 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ B CS 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE PRIMAVERA
Dir Entrega: MZ B CS 21 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% IVA 19% 1,262.94


Valor Bruto 21,467.06 Valor Antes de IVA 21,467.06 Total IVA 1,262.94 VALOR TOTAL 22,730.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d76f8fcff8eeb1047db7cd0e58d8a2aa304537c1884a6134f2a4b2d3819ea7cd61790e8aeb1c2ecdd030267778b303e5
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313889


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:44 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102354626
Cliente: 06195546- YULIETH ORTIZ ORTEGA Razon Social: TIENDA YULIETH
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3132505520 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MZ B CS 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE PRIMAVERA
Dir Entrega: MZ B CS 21 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377418-KONZIL SPO SEDA LIQ+COM VIT 12 25ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,647.06 IVA 5% IVA 19% 1,262.94


Valor Bruto 21,467.06 Valor Antes de IVA 21,467.06 Total IVA 1,262.94 VALOR TOTAL 22,730.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d76f8fcff8eeb1047db7cd0e58d8a2aa304537c1884a6134f2a4b2d3819ea7cd61790e8aeb1c2ecdd030267778b303e5
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313890


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13374236
Cliente: 07165211- LUIS ANTONIO PACHECO BALLESTEROS Razon Social: TIENDA DIOSA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155861777 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2W # 16A-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIMAR
Dir Entrega: CR 2W # 16A-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 5.00 U 4,170 0.00 20,850 5
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5
3 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5

Base IVA 5 34,371.43 Base IVA 19 IVA 5% 1,718.57 IVA 19%


Valor Bruto 34,371.43 Valor Antes de IVA 34,371.43 Total IVA 1,718.57 VALOR TOTAL 36,090.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3c9381536bf553052624ce550da9cb01d226ef47366cd179ff7c0af8821dcf3dda2072d2e2087df8ba48a51bc1ba7018
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313890


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:24 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13374236
Cliente: 07165211- LUIS ANTONIO PACHECO BALLESTEROS Razon Social: TIENDA DIOSA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155861777 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2W # 16A-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: EDIMAR
Dir Entrega: CR 2W # 16A-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 5.00 U 4,170 0.00 20,850 5
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 4.00 U 1,270 0.00 5,080 5
3 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5

Base IVA 5 34,371.43 Base IVA 19 IVA 5% 1,718.57 IVA 19%


Valor Bruto 34,371.43 Valor Antes de IVA 34,371.43 Total IVA 1,718.57 VALOR TOTAL 36,090.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3c9381536bf553052624ce550da9cb01d226ef47366cd179ff7c0af8821dcf3dda2072d2e2087df8ba48a51bc1ba7018
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313891


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91073729
Cliente: 064450895- HERNANDO QUINTANILLA CESPEDES Razon Social: SUPERMERCADO MARY
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3132256161 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 A # 0 W -03 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE PRIMAVERA
Dir Entrega: CL 17 A # 0 W -03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 2.00 U 4,080 0.00 8,160 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,857.14 IVA 5% IVA 19% 1,302.86


Valor Bruto 25,117.14 Valor Antes de IVA 25,117.14 Total IVA 1,302.86 VALOR TOTAL 26,420.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9386a42e113568373e9959114f3691e023d6da1572eb6c0e9fbbdade28ee06c749c116c9cba4eaaa34978b67359f776f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313891


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91073729
Cliente: 064450895- HERNANDO QUINTANILLA CESPEDES Razon Social: SUPERMERCADO MARY
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3132256161 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 A # 0 W -03 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS DE PRIMAVERA
Dir Entrega: CL 17 A # 0 W -03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 2.00 U 4,080 0.00 8,160 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,857.14 IVA 5% IVA 19% 1,302.86


Valor Bruto 25,117.14 Valor Antes de IVA 25,117.14 Total IVA 1,302.86 VALOR TOTAL 26,420.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9386a42e113568373e9959114f3691e023d6da1572eb6c0e9fbbdade28ee06c749c116c9cba4eaaa34978b67359f776f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313892


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91255689
Cliente: 064385281- DANIEL JAIMES SILVA Razon Social: PAPELERIA M & M
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3143001659 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 15 A-30 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DE BELEN
Dir Entrega: AV 17 # 15 A-30 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
2 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
3 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
4 1519475-BIANCHI BOMBON CHOC. BCO X 24 UNID 2.00 U 7,000 0.00 14,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 23,865.56 IVA 5% IVA 19% 4,534.46


Valor Bruto 23,865.56 Valor Antes de IVA 23,865.56 Total IVA 4,534.46 VALOR TOTAL 28,400.02
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4a0fb3005063b5add97e9f5de7bdc9328d8f1391ab7da27a0ddda3d9050e055616030701f6f3560b97a87a1ee7eda970
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313892


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:16:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91255689
Cliente: 064385281- DANIEL JAIMES SILVA Razon Social: PAPELERIA M & M
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3143001659 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 # 15 A-30 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DE BELEN
Dir Entrega: AV 17 # 15 A-30 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
2 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
3 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
4 1519475-BIANCHI BOMBON CHOC. BCO X 24 UNID 2.00 U 7,000 0.00 14,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 23,865.56 IVA 5% IVA 19% 4,534.46


Valor Bruto 23,865.56 Valor Antes de IVA 23,865.56 Total IVA 4,534.46 VALOR TOTAL 28,400.02
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4a0fb3005063b5add97e9f5de7bdc9328d8f1391ab7da27a0ddda3d9050e055616030701f6f3560b97a87a1ee7eda970
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313893


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 53312886
Cliente: 064326309- GLORIA VILLEGAS Razon Social: TIENDA CONJUNTO MIRAFLORES
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155202272 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 # 3W-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DE BELEN
Dir Entrega: CL 17 # 3W-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,789.92 IVA 5% IVA 19% 2,240.08


Valor Bruto 11,789.92 Valor Antes de IVA 11,789.92 Total IVA 2,240.08 VALOR TOTAL 14,030.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1b527f62ff8936b604fc03fe7e959abc5f5db1e183c66084adc47c29c592bfbd29ce63e7b08842af8d82505ae7f649d6
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313893


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:30:43 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 53312886
Cliente: 064326309- GLORIA VILLEGAS Razon Social: TIENDA CONJUNTO MIRAFLORES
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3155202272 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 17 # 3W-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: PORTAL DE BELEN
Dir Entrega: CL 17 # 3W-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377263-KONZIL ACOND SEDA LIQ+COM VIT 12 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1544001-MORITAS ITALO BOLSA X 40g 1.00 U 6,120 0.00 6,120 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,789.92 IVA 5% IVA 19% 2,240.08


Valor Bruto 11,789.92 Valor Antes de IVA 11,789.92 Total IVA 2,240.08 VALOR TOTAL 14,030.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 1b527f62ff8936b604fc03fe7e959abc5f5db1e183c66084adc47c29c592bfbd29ce63e7b08842af8d82505ae7f649d6
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313894


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28359810
Cliente: 064460449- YOLANDA MENDES Razon Social: REFRESCOS TROPICAL
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3214507805 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 16 # 0- 03 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS 2
Dir Entrega: CLL 16 # 0- 03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 20,754.24 Valor Antes de IVA 20,754.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 21,479.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 19ffdb641eb2f60805afff5d142613168f23afb43674e78006347a9b05b536e929f21c5185a6901db285c6232a90dbcc
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313894


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:17:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28359810
Cliente: 064460449- YOLANDA MENDES Razon Social: REFRESCOS TROPICAL
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 3214507805 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 16 # 0- 03 Condición Pago: CONTADO Barrio: BRISAS 2
Dir Entrega: CLL 16 # 0- 03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 20,754.24 Valor Antes de IVA 20,754.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 21,479.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 19ffdb641eb2f60805afff5d142613168f23afb43674e78006347a9b05b536e929f21c5185a6901db285c6232a90dbcc
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313895


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1007321104
Cliente: 064450340- EDITH LORENA BALLESTEROS QUINTERO Razon Social: LA ECONOMIA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 322200294 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 18 # 8W 05 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 18 # 8W 05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 27,382.80 Valor Antes de IVA 27,382.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 28,289.94
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3e35f906821b127196d09a029b58ba08bdf43e722356c2fb324b68891ad133c4ff8b00e8f84ee13ccee929df57f0358c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313895


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1007321104
Cliente: 064450340- EDITH LORENA BALLESTEROS QUINTERO Razon Social: LA ECONOMIA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 322200294 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 18 # 8W 05 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: CLL 18 # 8W 05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 27,382.80 Valor Antes de IVA 27,382.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 28,289.94
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3e35f906821b127196d09a029b58ba08bdf43e722356c2fb324b68891ad133c4ff8b00e8f84ee13ccee929df57f0358c
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100948244
Cliente: 064347499- JULY ALEXANDRA PORRAS GALVIS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6037376 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 #7W-36 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 #7W-36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1248519-TRULULU AROS X 100 2.00 U 8,000 0.00 16,000 19
4 1259118-OKA LOKA DISP X 12 1.00 U 10,400 0.00 10,400 19
5 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
6 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
7 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
8 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100948244
Cliente: 064347499- JULY ALEXANDRA PORRAS GALVIS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6037376 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 #7W-36 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 #7W-36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1427340-OKA LOKA CHICLE EN POLVO DISP X 12 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
10 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
11 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 80,571.44 IVA 5% IVA 19% 15,308.57


Valor Bruto 80,571.44 Valor Antes de IVA 80,571.44 Total IVA 15,308.57 VALOR TOTAL 95,880.01
Obs:
Total Items: 11

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 28250cd6295fefdff9ac4732a69ff65312b2a9026f6ad7d52bfb1e6189c70f07f2392453cf2f9d6f2cc0d12d9fdbec89
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100948244
Cliente: 064347499- JULY ALEXANDRA PORRAS GALVIS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6037376 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 #7W-36 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 #7W-36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1248519-TRULULU AROS X 100 2.00 U 8,000 0.00 16,000 19
4 1259118-OKA LOKA DISP X 12 1.00 U 10,400 0.00 10,400 19
5 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
6 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
7 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
8 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100948244
Cliente: 064347499- JULY ALEXANDRA PORRAS GALVIS Razon Social: TIENDA
Vendedor: 926- MARITZA NAVAS BARAJAS Telefono: 6037376 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 17 #7W-36 Condición Pago: CONTADO Barrio: COMUNEROS
Dir Entrega: AV 17 #7W-36 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1427340-OKA LOKA CHICLE EN POLVO DISP X 12 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
10 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
11 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 80,571.44 IVA 5% IVA 19% 15,308.57


Valor Bruto 80,571.44 Valor Antes de IVA 80,571.44 Total IVA 15,308.57 VALOR TOTAL 95,880.01
Obs:
Total Items: 11

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 28250cd6295fefdff9ac4732a69ff65312b2a9026f6ad7d52bfb1e6189c70f07f2392453cf2f9d6f2cc0d12d9fdbec89
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:52:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37513207
Cliente: 06191726- LUZ HELENA CARREÑO ARENAS Razon Social: MICROMERCADO LIMONCITO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3176997124 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15 # 5A-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 15 # 5A-07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
6 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
7 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
8 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:52:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37513207
Cliente: 06191726- LUZ HELENA CARREÑO ARENAS Razon Social: MICROMERCADO LIMONCITO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3176997124 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15 # 5A-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 15 # 5A-07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
10 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
11 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
12 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
13 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
14 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 72,418.88 Base IVA 19 65,714.31 IVA 5% 3,620.94 IVA 19% 12,485.72
Valor Bruto 138,133.19 Valor Antes de IVA 138,133.19 Total IVA 16,106.66 VALOR TOTAL 154,239.86
Obs:
Total Items: 14

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c12b14ac30e17280d0ad660070f896dd8d88542a5bce0abd5ebb9c3721b6f25dc193cf2ac3be02314ecb911373e99b4e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:52:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37513207
Cliente: 06191726- LUZ HELENA CARREÑO ARENAS Razon Social: MICROMERCADO LIMONCITO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3176997124 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15 # 5A-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 15 # 5A-07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
6 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
7 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
8 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313910


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:52:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37513207
Cliente: 06191726- LUZ HELENA CARREÑO ARENAS Razon Social: MICROMERCADO LIMONCITO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3176997124 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15 # 5A-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 15 # 5A-07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
10 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
11 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
12 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
13 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
14 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 72,418.88 Base IVA 19 65,714.31 IVA 5% 3,620.94 IVA 19% 12,485.72
Valor Bruto 138,133.19 Valor Antes de IVA 138,133.19 Total IVA 16,106.66 VALOR TOTAL 154,239.86
Obs:
Total Items: 14

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c12b14ac30e17280d0ad660070f896dd8d88542a5bce0abd5ebb9c3721b6f25dc193cf2ac3be02314ecb911373e99b4e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314143


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098679047
Cliente: 06196222- DAISSY JANETH GARCIA SANCHEZ Razon Social: MICROMERCADO EL PAISANO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3167551865 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 18-47 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 18-47 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
3 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
4 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,495.80 IVA 5% IVA 19% 3,704.20


Valor Bruto 46,045.80 Valor Antes de IVA 46,045.80 Total IVA 3,704.20 VALOR TOTAL 49,750.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d57e27a680b654cf48f790c2c068c506e5412444a35e63cc4767b2f071b078763a8ac944651f99d74b696e45e31ee436
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314143


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098679047
Cliente: 06196222- DAISSY JANETH GARCIA SANCHEZ Razon Social: MICROMERCADO EL PAISANO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3167551865 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 18-47 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 18-47 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
3 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
4 1593382-TRULULU SNACK SIRENAS (12X13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,495.80 IVA 5% IVA 19% 3,704.20


Valor Bruto 46,045.80 Valor Antes de IVA 46,045.80 Total IVA 3,704.20 VALOR TOTAL 49,750.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d57e27a680b654cf48f790c2c068c506e5412444a35e63cc4767b2f071b078763a8ac944651f99d74b696e45e31ee436
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314145


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28422482
Cliente: 064421275- MARTHA AMAYA VILLARREAL Razon Social: TIENDA SANTA TERESA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 6480256 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 18-43 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 18-43 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1442406-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
6 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
Base IVA 5 35,628.56 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% 1,781.43 IVA 19% 2,107.56
Valor Bruto 46,721.00 Valor Antes de IVA 46,721.00 Total IVA 3,888.99 VALOR TOTAL 50,609.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 32d7f5fc6c362567eeab930e22ba47bdd0c77016dd3169b12b5b123d208d09cb61e716773567f7fe023098a88baf4584
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314145


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28422482
Cliente: 064421275- MARTHA AMAYA VILLARREAL Razon Social: TIENDA SANTA TERESA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 6480256 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 18-43 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 18-43 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
2 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1442406-WHISKAS HUMED. POUCH GATITOS 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
6 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
Base IVA 5 35,628.56 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% 1,781.43 IVA 19% 2,107.56
Valor Bruto 46,721.00 Valor Antes de IVA 46,721.00 Total IVA 3,888.99 VALOR TOTAL 50,609.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 32d7f5fc6c362567eeab930e22ba47bdd0c77016dd3169b12b5b123d208d09cb61e716773567f7fe023098a88baf4584
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314147


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28212544
Cliente: 07154040- HILDA MARIA RUEDA TARAZONA Razon Social: HILDA MARIA RUEDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3168302106 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 5 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 18 # 5 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235977-MENTA CHAO GRAGEADA X 100 UN 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
3 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1412282-MENTA CHAO LIMON X 100 CAJA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1455995-JABON INTIMO INTIBON MUJER FCOX120 ML 1.00 U 6,090 0.00 6,090 0
6 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
7 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
8 1584178-JABON INTIBON AVENA Y CALENDULA RISTRA X 12 SOBRES 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314147


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28212544
Cliente: 07154040- HILDA MARIA RUEDA TARAZONA Razon Social: HILDA MARIA RUEDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3168302106 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 5 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 18 # 5 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
10 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 52,428.57 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 9,961.43
Valor Bruto 93,236.57 Valor Antes de IVA 93,236.57 Total IVA 11,473.33 VALOR TOTAL 104,709.90
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ab48068e3a89453816d61500cbfc2b2a595593b3a143977cb5dcace0654a74612254456430ed121df66ccfcca9997ff0
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28212544
Cliente: 07154040- HILDA MARIA RUEDA TARAZONA Razon Social: HILDA MARIA RUEDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3168302106 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 5 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 18 # 5 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235977-MENTA CHAO GRAGEADA X 100 UN 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
3 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
4 1412282-MENTA CHAO LIMON X 100 CAJA X 24 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1455995-JABON INTIMO INTIBON MUJER FCOX120 ML 1.00 U 6,090 0.00 6,090 0
6 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
7 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
8 1584178-JABON INTIBON AVENA Y CALENDULA RISTRA X 12 SOBRES 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314147


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28212544
Cliente: 07154040- HILDA MARIA RUEDA TARAZONA Razon Social: HILDA MARIA RUEDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3168302106 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 5 42 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 18 # 5 42 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
10 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 52,428.57 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 9,961.43
Valor Bruto 93,236.57 Valor Antes de IVA 93,236.57 Total IVA 11,473.33 VALOR TOTAL 104,709.90
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ab48068e3a89453816d61500cbfc2b2a595593b3a143977cb5dcace0654a74612254456430ed121df66ccfcca9997ff0
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314148


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 80423110
Cliente: 064336765- ROBI LUIS FRANCISCO EDILSON ESPITIA Razon Social: TIENDA PUNTO DE INCUENTRO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3142558447 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 6 - 23 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITOS
Dir Entrega: CR 18 # 6 - 23 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2e3e41945d353b9cbb9684671e87b1aa23db9fed2116cf0081ae84d70e046942f713ee85c64d919fdd394891dcbf389b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314148


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 80423110
Cliente: 064336765- ROBI LUIS FRANCISCO EDILSON ESPITIA Razon Social: TIENDA PUNTO DE INCUENTRO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3142558447 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 6 - 23 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITOS
Dir Entrega: CR 18 # 6 - 23 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2e3e41945d353b9cbb9684671e87b1aa23db9fed2116cf0081ae84d70e046942f713ee85c64d919fdd394891dcbf389b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314150


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63272866
Cliente: 07154041- HELENA URIBE Razon Social: LA ESQUINITA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3165024490 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 17A 17 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 8 # 17A 17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502488-OKA LOKA REVOLCON CARAMEL STDO X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 25,537.81 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,852.18
Valor Bruto 55,775.81 Valor Antes de IVA 55,775.81 Total IVA 6,364.08 VALOR TOTAL 62,139.89
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 012f93b8b24dacef79d2adb359809c0d4bac78fce5979af6cb4bfd964ff8d9a787a604f8b5bad3e547d3123b0762edbf
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314150


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63272866
Cliente: 07154041- HELENA URIBE Razon Social: LA ESQUINITA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3165024490 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 8 # 17A 17 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 8 # 17A 17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502488-OKA LOKA REVOLCON CARAMEL STDO X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1594640-PPK ESENCIAL + RISTRA $ESP 1.00 U 13,190 0.00 13,190 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 25,537.81 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,852.18
Valor Bruto 55,775.81 Valor Antes de IVA 55,775.81 Total IVA 6,364.08 VALOR TOTAL 62,139.89
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 012f93b8b24dacef79d2adb359809c0d4bac78fce5979af6cb4bfd964ff8d9a787a604f8b5bad3e547d3123b0762edbf
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314151


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490951
Cliente: 07176051- LEIDY PARDO PEÑA Razon Social: CIBER SHOPPY
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3205694648 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 17 44 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 17 44 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1356815-LOKIÑO CHICLES BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1379297-DRISTAN T.A. DISP X 24 TAB. CAJA X 48 DISP 1.00 U 15,780 0.00 15,780 0
5 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
6 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
7 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 2.00 U 1,620 0.00 3,240 19
8 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 37,512.61 IVA 5% IVA 19% 7,127.40
Valor Bruto 53,292.61 Valor Antes de IVA 53,292.61 Total IVA 7,127.40 VALOR TOTAL 60,420.01
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 69940fa70cce8c4eb576c99a0de79d7fffed8922d08ae898b9a8f9a27ea1d23beb2a733cd7cba8de8d863ef977286a2a
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314151


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490951
Cliente: 07176051- LEIDY PARDO PEÑA Razon Social: CIBER SHOPPY
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3205694648 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 17 44 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 17 44 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1356815-LOKIÑO CHICLES BOLSA X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
4 1379297-DRISTAN T.A. DISP X 24 TAB. CAJA X 48 DISP 1.00 U 15,780 0.00 15,780 0
5 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
6 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
7 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 2.00 U 1,620 0.00 3,240 19
8 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 37,512.61 IVA 5% IVA 19% 7,127.40
Valor Bruto 53,292.61 Valor Antes de IVA 53,292.61 Total IVA 7,127.40 VALOR TOTAL 60,420.01
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 69940fa70cce8c4eb576c99a0de79d7fffed8922d08ae898b9a8f9a27ea1d23beb2a733cd7cba8de8d863ef977286a2a
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314152


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095819057
Cliente: 064325899- JOSE LUIS CENTENO AYALA Razon Social: MERCATODO EL SANTISIMO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3134409171 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 17 #5-86 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 17 #5-86 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 285f10c036b23bf00a2a5343d89cdf9abf64618738c0dcfdee70108335d354211b7bf12c048937aea79bb68ccfc864b0
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314152


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095819057
Cliente: 064325899- JOSE LUIS CENTENO AYALA Razon Social: MERCATODO EL SANTISIMO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3134409171 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 17 #5-86 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 17 #5-86 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 285f10c036b23bf00a2a5343d89cdf9abf64618738c0dcfdee70108335d354211b7bf12c048937aea79bb68ccfc864b0
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314153


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 39704784
Cliente: 07154037- MARINA CARRASCAL Razon Social: TIENDA MARY
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3185352185 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 18A 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 18A 15 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
2 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
3 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
4 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1580209-MEBUCAINA TABLETA 1/0.2 MG 10 PACK X12 1.00 U 9,880 0.00 9,880 0
6 1582527-DOLEX 500 MG CAJAX 50 TABLETAS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0
7 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 18,680.67 IVA 5% IVA 19% 3,549.33
Valor Bruto 53,590.67 Valor Antes de IVA 53,590.67 Total IVA 3,549.33 VALOR TOTAL 57,140.00
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 22391457b49475b7850480754dfbc3ab4c6a56773944be6bdc23a776657bc03770cc27687deee194faf958140322e491
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314153


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:18:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 39704784
Cliente: 07154037- MARINA CARRASCAL Razon Social: TIENDA MARY
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3185352185 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 18A 15 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 18A 15 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
2 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
3 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
4 1579224-MENTA CHAO SANDIA BOLSA X 100 UNIDADES 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 1580209-MEBUCAINA TABLETA 1/0.2 MG 10 PACK X12 1.00 U 9,880 0.00 9,880 0
6 1582527-DOLEX 500 MG CAJAX 50 TABLETAS + 1L AZUCAR $ESP 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0
7 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 18,680.67 IVA 5% IVA 19% 3,549.33
Valor Bruto 53,590.67 Valor Antes de IVA 53,590.67 Total IVA 3,549.33 VALOR TOTAL 57,140.00
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 22391457b49475b7850480754dfbc3ab4c6a56773944be6bdc23a776657bc03770cc27687deee194faf958140322e491
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314154


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28312732
Cliente: 064464667- ANA LUCRECIA TORRADO ARDILA Razon Social: TU SALUD PRIMERO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3209874088 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 5-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 18 # 5-02 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1261688-CHAPSTICK TIENDAS X 4 NUEVA PRESENTAC. 1.00 U 32,970 0.00 32,970 19
2 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
3 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 45,731.09 IVA 5% IVA 19% 8,688.91


Valor Bruto 45,731.09 Valor Antes de IVA 45,731.09 Total IVA 8,688.91 VALOR TOTAL 54,420.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: afcc0daecd5a6049216dfcc944eade447c30411cce22ba5736786f50d339d8625a5615c08ce66df162f34e9efe739122
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314154


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:36:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28312732
Cliente: 064464667- ANA LUCRECIA TORRADO ARDILA Razon Social: TU SALUD PRIMERO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3209874088 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 # 5-02 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CR 18 # 5-02 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1261688-CHAPSTICK TIENDAS X 4 NUEVA PRESENTAC. 1.00 U 32,970 0.00 32,970 19
2 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
3 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 45,731.09 IVA 5% IVA 19% 8,688.91


Valor Bruto 45,731.09 Valor Antes de IVA 45,731.09 Total IVA 8,688.91 VALOR TOTAL 54,420.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: afcc0daecd5a6049216dfcc944eade447c30411cce22ba5736786f50d339d8625a5615c08ce66df162f34e9efe739122
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314155


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63365197
Cliente: 07155638- ARA DEMERJEAN KYORK Razon Social: DEMERJEAN KYORK ARA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 6483612 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 16B 63 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 16B 63 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235977-MENTA CHAO GRAGEADA X 100 UN 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 3,529.41 IVA 5% 725.71 IVA 19% 670.59
Valor Bruto 23,553.65 Valor Antes de IVA 23,553.65 Total IVA 1,396.30 VALOR TOTAL 24,949.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3bbaab65134bbe932caba939563a65498b45ef12dbba259b7d674e3e4fd34f912a771da89c0edd4afe257a77d53b9231
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314155


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:17:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63365197
Cliente: 07155638- ARA DEMERJEAN KYORK Razon Social: DEMERJEAN KYORK ARA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 6483612 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 5 # 16B 63 Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: CL 5 # 16B 63 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235977-MENTA CHAO GRAGEADA X 100 UN 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
2 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 3,529.41 IVA 5% 725.71 IVA 19% 670.59
Valor Bruto 23,553.65 Valor Antes de IVA 23,553.65 Total IVA 1,396.30 VALOR TOTAL 24,949.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3bbaab65134bbe932caba939563a65498b45ef12dbba259b7d674e3e4fd34f912a771da89c0edd4afe257a77d53b9231
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314157


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098650048
Cliente: 07155632- KELLY JOHANNA SANTOS URIBE Razon Social: MICROMERCADO NANO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3013243392 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BOSQUES DE LA FLORITA ETAPA II Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: BOSQUES DE LA FLORITA ETAPA II - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
5 1593081-TRULULU DRAGONES X 50 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 26,554.62 IVA 5% IVA 19% 5,045.38


Valor Bruto 44,544.62 Valor Antes de IVA 44,544.62 Total IVA 5,045.38 VALOR TOTAL 49,590.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a1bdffc741fd3f5381b3de380197ac7c2965e520e967f110bfe51f446760924d2bcd445b838c7e8b0f47f13b9c348207
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314157


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098650048
Cliente: 07155632- KELLY JOHANNA SANTOS URIBE Razon Social: MICROMERCADO NANO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3013243392 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BOSQUES DE LA FLORITA ETAPA II Condición Pago: CONTADO Barrio: LIMONCITO
Dir Entrega: BOSQUES DE LA FLORITA ETAPA II - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
5 1593081-TRULULU DRAGONES X 50 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 26,554.62 IVA 5% IVA 19% 5,045.38


Valor Bruto 44,544.62 Valor Antes de IVA 44,544.62 Total IVA 5,045.38 VALOR TOTAL 49,590.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a1bdffc741fd3f5381b3de380197ac7c2965e520e967f110bfe51f446760924d2bcd445b838c7e8b0f47f13b9c348207
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314158


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63288801
Cliente: 064388833- MARIA CRISTINA MONTERO MELENDEZ Razon Social: TIENDA EL PINO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3112775821 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 A # 3-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CR 18 A # 3-14 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 19,495.80 IVA 5% 604.76 IVA 19% 3,704.20
Valor Bruto 31,591.00 Valor Antes de IVA 31,591.00 Total IVA 4,308.96 VALOR TOTAL 35,899.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a772a01662a8afe7717eab52601047f6edcd9fb3515515cef4e009a2869f2c5a98defd919f6a11940f4b282de74273be
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314158


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63288801
Cliente: 064388833- MARIA CRISTINA MONTERO MELENDEZ Razon Social: TIENDA EL PINO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3112775821 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 18 A # 3-14 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA
Dir Entrega: CR 18 A # 3-14 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1593082-TRULULU SNACKS DRAGONES CAJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 19,495.80 IVA 5% 604.76 IVA 19% 3,704.20
Valor Bruto 31,591.00 Valor Antes de IVA 31,591.00 Total IVA 4,308.96 VALOR TOTAL 35,899.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a772a01662a8afe7717eab52601047f6edcd9fb3515515cef4e009a2869f2c5a98defd919f6a11940f4b282de74273be
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 9516735
Cliente: 06209810- JAIRO IGNACIO ALVAREZ RUGELES Razon Social: TIENDA LA 17
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3108198191 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 17# 3-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 17# 3-27 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1245803-BIANCHI CHOCOLORES MANI DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
4 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
7 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19
Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 20,648.32 IVA 5% 362.86 IVA 19% 3,923.18
Valor Bruto 48,855.44 Valor Antes de IVA 48,855.44 Total IVA 4,286.04 VALOR TOTAL 53,141.48
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 16654cb1e5e0a6d2391f770823d9c7d03a7ee8d08caa923c6236a83544e4a2cf4da69ec4d0afd380c136d4fd7a3ecb66
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:02:31 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 9516735
Cliente: 06209810- JAIRO IGNACIO ALVAREZ RUGELES Razon Social: TIENDA LA 17
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3108198191 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 17# 3-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 17# 3-27 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1245803-BIANCHI CHOCOLORES MANI DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
4 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
6 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
7 3642-FRUSS MIX FRUTOS SECOS RISTRA X 12 U CX20 1.00 U 5,772 0.00 5,772 19
Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 20,648.32 IVA 5% 362.86 IVA 19% 3,923.18
Valor Bruto 48,855.44 Valor Antes de IVA 48,855.44 Total IVA 4,286.04 VALOR TOTAL 53,141.48
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 16654cb1e5e0a6d2391f770823d9c7d03a7ee8d08caa923c6236a83544e4a2cf4da69ec4d0afd380c136d4fd7a3ecb66
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91272463
Cliente: 064340990- AVELINO LIZARAZO GONZALEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3124575335 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15B # 2-46 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 15B # 2-46 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593081-TRULULU DRAGONES X 50 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 12,100.84 IVA 5% 786.19 IVA 19% 2,299.16
Valor Bruto 27,824.60 Valor Antes de IVA 27,824.60 Total IVA 3,085.35 VALOR TOTAL 30,909.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 12335892c8b01b4f999f37c39d9dcaf9d1136bc55f1abed3d6dfb3343218801a7f720370a4914ba35536759f7fccbbfb
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:25:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91272463
Cliente: 064340990- AVELINO LIZARAZO GONZALEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3124575335 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15B # 2-46 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 15B # 2-46 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1593081-TRULULU DRAGONES X 50 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 12,100.84 IVA 5% 786.19 IVA 19% 2,299.16
Valor Bruto 27,824.60 Valor Antes de IVA 27,824.60 Total IVA 3,085.35 VALOR TOTAL 30,909.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 12335892c8b01b4f999f37c39d9dcaf9d1136bc55f1abed3d6dfb3343218801a7f720370a4914ba35536759f7fccbbfb
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 30008805
Cliente: 07159570- GLORIA ESTHER DUARTE CARMONA Razon Social: LA TIENDA JULY
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3134669697 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3 # 15A 20 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 3 # 15A 20 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279764-PILA ALKALINA ENERGIZER AA x 2 4.00 U 3,520 0.00 14,080 19
2 1279765-PILA ALKALINA ENERGIZER AAA x 2 4.00 U 3,520 0.00 14,080 19
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 40,134.43 IVA 5% IVA 19% 7,625.54


Valor Bruto 40,134.43 Valor Antes de IVA 40,134.43 Total IVA 7,625.54 VALOR TOTAL 47,759.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aad89523446da11cebd5d2059b3a1fc7e18727c1869c5a423c640a2e204e0c2baf1def30db99c851a732a7b1b052cfd4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:48 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 30008805
Cliente: 07159570- GLORIA ESTHER DUARTE CARMONA Razon Social: LA TIENDA JULY
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3134669697 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3 # 15A 20 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 3 # 15A 20 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279764-PILA ALKALINA ENERGIZER AA x 2 4.00 U 3,520 0.00 14,080 19
2 1279765-PILA ALKALINA ENERGIZER AAA x 2 4.00 U 3,520 0.00 14,080 19
3 1540815-PILA ENERGIZER AA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19

Base IVA 5 Base IVA 19 40,134.43 IVA 5% IVA 19% 7,625.54


Valor Bruto 40,134.43 Valor Antes de IVA 40,134.43 Total IVA 7,625.54 VALOR TOTAL 47,759.97
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aad89523446da11cebd5d2059b3a1fc7e18727c1869c5a423c640a2e204e0c2baf1def30db99c851a732a7b1b052cfd4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37922421
Cliente: 07161457- SARA INES HENAO SERRANO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3204920706 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15B # 3 11 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 15B # 3 11 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% IVA 19% 1,277.31


Valor Bruto 14,442.69 Valor Antes de IVA 14,442.69 Total IVA 1,277.31 VALOR TOTAL 15,720.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: be683389c934d285321ad5a503efcf41a8d3f2e179a0096abc8beccc2ed25ba5693fdc3618d4dd4146ff0d42fcf34f11
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:01:57 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37922421
Cliente: 07161457- SARA INES HENAO SERRANO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3204920706 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15B # 3 11 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DEL LIMONCIT
Dir Entrega: CR 15B # 3 11 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0

Base IVA 5 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% IVA 19% 1,277.31


Valor Bruto 14,442.69 Valor Antes de IVA 14,442.69 Total IVA 1,277.31 VALOR TOTAL 15,720.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: be683389c934d285321ad5a503efcf41a8d3f2e179a0096abc8beccc2ed25ba5693fdc3618d4dd4146ff0d42fcf34f11
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314166


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28185116
Cliente: 064389125- MARLENY CALA GONZALEZ Razon Social: MI PEQUEÑA LILIBET
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3133432121 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15 A # 2-50 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DE LIMONCITO
Dir Entrega: CR 15 A # 2-50 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 10.00 U 2,090 0.00 20,900 5
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 34,419.04 Base IVA 19 IVA 5% 1,720.95 IVA 19%


Valor Bruto 46,899.04 Valor Antes de IVA 46,899.04 Total IVA 1,720.95 VALOR TOTAL 48,619.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5339088af2475159e4f24f8691af98aedbf22f0d231d6d6c5354739d4e969e11de1467ac777da9cfb08900f3f77e8565
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28185116
Cliente: 064389125- MARLENY CALA GONZALEZ Razon Social: MI PEQUEÑA LILIBET
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3133432121 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 15 A # 2-50 Condición Pago: CONTADO Barrio: JARDIN DE LIMONCITO
Dir Entrega: CR 15 A # 2-50 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 10.00 U 2,090 0.00 20,900 5
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 34,419.04 Base IVA 19 IVA 5% 1,720.95 IVA 19%


Valor Bruto 46,899.04 Valor Antes de IVA 46,899.04 Total IVA 1,720.95 VALOR TOTAL 48,619.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5339088af2475159e4f24f8691af98aedbf22f0d231d6d6c5354739d4e969e11de1467ac777da9cfb08900f3f77e8565
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 46644296
Cliente: 07170924- CONSUELO CARO VARGAS Razon Social: VARIEDADES DAICROZ
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3123692684 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 13 # 5A 07 CARPA ROJA Y AZUL Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTAMIRA
Dir Entrega: CR 13 # 5A 07 CARPA ROJA Y AZUL - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
3 1632-AZUCAR MORENO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5
4 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5

Base IVA 5 12,095.24 Base IVA 19 36,210.09 IVA 5% 604.76 IVA 19% 6,879.92
Valor Bruto 48,305.33 Valor Antes de IVA 48,305.33 Total IVA 7,484.68 VALOR TOTAL 55,790.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 69dbf131fbd27c516dd27d8d699c7a70235fb39f30a19117db17f8c31d1d4c9ce49ac41b1c84a70aad8b64b0d6ec8cb4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:20:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 46644296
Cliente: 07170924- CONSUELO CARO VARGAS Razon Social: VARIEDADES DAICROZ
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3123692684 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 13 # 5A 07 CARPA ROJA Y AZUL Condición Pago: CONTADO Barrio: ALTAMIRA
Dir Entrega: CR 13 # 5A 07 CARPA ROJA Y AZUL - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1540816-PILA ENERGIZER AAA TIRA X 12 UNIDADES CJA X 20 1.00 U 19,600 0.00 19,600 19
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
3 1632-AZUCAR MORENO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5
4 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 1.00 U 6,350 0.00 6,350 5

Base IVA 5 12,095.24 Base IVA 19 36,210.09 IVA 5% 604.76 IVA 19% 6,879.92
Valor Bruto 48,305.33 Valor Antes de IVA 48,305.33 Total IVA 7,484.68 VALOR TOTAL 55,790.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 69dbf131fbd27c516dd27d8d699c7a70235fb39f30a19117db17f8c31d1d4c9ce49ac41b1c84a70aad8b64b0d6ec8cb4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28271938
Cliente: 064441645- BLANCA FLOR OCHOA DULCEY Razon Social: DROGUERIA MEDICAL
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3175314031 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 13 # 5-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 13 # 5-27 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 19,963.78 Valor Antes de IVA 19,963.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 22,710.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 126578aad742e8af985b77147918bf699720e47ccea93fdfb88ced3912afac7021b528c7889ce5547a47eacdfee3f2b8
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:54 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:19:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28271938
Cliente: 064441645- BLANCA FLOR OCHOA DULCEY Razon Social: DROGUERIA MEDICAL
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 3175314031 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 13 # 5-27 Condición Pago: CONTADO Barrio: FLORIDA CENTRO
Dir Entrega: CR 13 # 5-27 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243843-MAREOL DISPL X 12 Tab 1.00 U 5,510 0.00 5,510 0
2 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 19,963.78 Valor Antes de IVA 19,963.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 22,710.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 126578aad742e8af985b77147918bf699720e47ccea93fdfb88ced3912afac7021b528c7889ce5547a47eacdfee3f2b8
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91101587
Cliente: 07156580- LAUREANO ARDILA BERDUGO Razon Social: MICROMERCADO SUCARO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 6443421 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 3W # 59 14 Condición Pago: CONTADO Barrio: MUTIS
Dir Entrega: CR 3W # 59 14 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428820-BIANCHI EN LINEA CHOCOLATE DISP X 24 2.00 U 3,800 0.00 7,600 19
2 1428821-BIANCHI EN LINEA CHOC. BLANC DISP X 24 2.00 U 3,800 0.00 7,600 19
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 36.00 U 1,040 0.00 37,440 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 36.00 U 1,040 0.00 37,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 12,773.12 IVA 5% IVA 19% 2,426.89


Valor Bruto 87,653.12 Valor Antes de IVA 87,653.12 Total IVA 2,426.89 VALOR TOTAL 90,080.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 49d1a81cba7cb2d9b8257cecd38853e3cc137f5544dd62751a9b52d8e3f2183c2fda232b6061a429ac1a39e6822af2a4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91101587
Cliente: 07156580- LAUREANO ARDILA BERDUGO Razon Social: MICROMERCADO SUCARO
Vendedor: 927- CLARA MILENA LIZARAZO CUTA Telefono: 6443421 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CR 3W # 59 14 Condición Pago: CONTADO Barrio: MUTIS
Dir Entrega: CR 3W # 59 14 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428820-BIANCHI EN LINEA CHOCOLATE DISP X 24 2.00 U 3,800 0.00 7,600 19
2 1428821-BIANCHI EN LINEA CHOC. BLANC DISP X 24 2.00 U 3,800 0.00 7,600 19
3 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 36.00 U 1,040 0.00 37,440 0
4 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 36.00 U 1,040 0.00 37,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 12,773.12 IVA 5% IVA 19% 2,426.89


Valor Bruto 87,653.12 Valor Antes de IVA 87,653.12 Total IVA 2,426.89 VALOR TOTAL 90,080.01
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 49d1a81cba7cb2d9b8257cecd38853e3cc137f5544dd62751a9b52d8e3f2183c2fda232b6061a429ac1a39e6822af2a4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313918


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63526395
Cliente: 064438206- LIZBETH JANETH GALINDO GAÑAN Razon Social: TIENDA EL PARQUE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3162453206 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 9-4 APTO 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARRICA
Dir Entrega: BLOQUE 9-4 APTO 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 49,802.80 Valor Antes de IVA 49,802.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 50,709.94
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: dcc561d0fae5a2e7c88afcd4098e2fde53ecab981044937bfc3cdc64945e9bd80d91ece6347c5901c0b895f9f56b091c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313918


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:08:55 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63526395
Cliente: 064438206- LIZBETH JANETH GALINDO GAÑAN Razon Social: TIENDA EL PARQUE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3162453206 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 9-4 APTO 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARRICA
Dir Entrega: BLOQUE 9-4 APTO 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 18,142.80 Base IVA 19 IVA 5% 907.14 IVA 19%


Valor Bruto 49,802.80 Valor Antes de IVA 49,802.80 Total IVA 907.14 VALOR TOTAL 50,709.94
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: dcc561d0fae5a2e7c88afcd4098e2fde53ecab981044937bfc3cdc64945e9bd80d91ece6347c5901c0b895f9f56b091c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314229


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 57969710
Cliente: 07158215- CARLOS GARCIA Razon Social: LE ESTAMOS BUSCANDO NOMBRE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6499491 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 8-1 APTO 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 8-1 APTO 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1355030-OF. S-FREE JUMBO NORMAL ALAS X 84 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 32,774.24 Valor Antes de IVA 32,774.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 33,499.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: eba818bf1e42be11937ad41166a096467d89d38a250c2d4ee49a6ca47ab9cb88e033ad86935b89088fa69beb23736e53
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314229


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:37:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 57969710
Cliente: 07158215- CARLOS GARCIA Razon Social: LE ESTAMOS BUSCANDO NOMBRE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6499491 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 8-1 APTO 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 8-1 APTO 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1355030-OF. S-FREE JUMBO NORMAL ALAS X 84 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 32,774.24 Valor Antes de IVA 32,774.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 33,499.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: eba818bf1e42be11937ad41166a096467d89d38a250c2d4ee49a6ca47ab9cb88e033ad86935b89088fa69beb23736e53
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314255


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28259448
Cliente: 07156919- MARY BELL PADILLA CARO Razon Social: LA MALAGUEÑA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6065925 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 4-1 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 4-1 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 1.00 U 11,670 0.00 11,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,806.72 IVA 5% IVA 19% 3,193.28


Valor Bruto 28,476.72 Valor Antes de IVA 28,476.72 Total IVA 3,193.28 VALOR TOTAL 31,670.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 982e9a5dd4b90ffeaf034fc853bcaa39ca3c83a1221f3de3df9412c9b34ef98889af9a6e75620daefeb51c863e48a9ce
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314255


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28259448
Cliente: 07156919- MARY BELL PADILLA CARO Razon Social: LA MALAGUEÑA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6065925 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 4-1 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 4-1 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1575370-MEXANA TALCO 150G + 85G $. ESP 1.00 U 11,670 0.00 11,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,806.72 IVA 5% IVA 19% 3,193.28


Valor Bruto 28,476.72 Valor Antes de IVA 28,476.72 Total IVA 3,193.28 VALOR TOTAL 31,670.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 982e9a5dd4b90ffeaf034fc853bcaa39ca3c83a1221f3de3df9412c9b34ef98889af9a6e75620daefeb51c863e48a9ce
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314257


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100953223
Cliente: 064329341- CARLOS MAURICIO HERNANDEZ CAMACHO Razon Social: LICORERA ALAMBIQUE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6750012 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 6-5 APTO 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 6-5 APTO 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 25,210.09 IVA 5% IVA 19% 4,789.92


Valor Bruto 43,470.09 Valor Antes de IVA 43,470.09 Total IVA 4,789.92 VALOR TOTAL 48,260.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4cd61036d292ab7c8c563b0be0fea6befc7486cd549dc8a37a4f5e51388f83b4666fef35f06d463cf3af2676761dc000
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314257


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:11 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1100953223
Cliente: 064329341- CARLOS MAURICIO HERNANDEZ CAMACHO Razon Social: LICORERA ALAMBIQUE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6750012 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 6-5 APTO 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 6-5 APTO 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 25,210.09 IVA 5% IVA 19% 4,789.92


Valor Bruto 43,470.09 Valor Antes de IVA 43,470.09 Total IVA 4,789.92 VALOR TOTAL 48,260.01
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4cd61036d292ab7c8c563b0be0fea6befc7486cd549dc8a37a4f5e51388f83b4666fef35f06d463cf3af2676761dc000
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314258


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37791513
Cliente: 07175527- MARIA DULCELINA JIMENEZ LIZCANO Razon Social: PLAZA BUCARICA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3012554890 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: PLAZA BUCARICA LC 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: PLAZA BUCARICA LC 18 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ac78811a66a82a6f6567d598cd315a4f86d077e1548e051f3c44e115ecac6a4b0602714edd12dd8442fc2aa093b53cf9
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314258


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37791513
Cliente: 07175527- MARIA DULCELINA JIMENEZ LIZCANO Razon Social: PLAZA BUCARICA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3012554890 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: PLAZA BUCARICA LC 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: PLAZA BUCARICA LC 18 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,440.00 Valor Antes de IVA 15,440.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,440.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ac78811a66a82a6f6567d598cd315a4f86d077e1548e051f3c44e115ecac6a4b0602714edd12dd8442fc2aa093b53cf9
Pag 1 / 1
INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314260


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37531290
Cliente: 07153846- MARINA JIMENEZ RUEDA Razon Social: TIENDA MARINA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3138632527 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 11-11 SECTOR 6 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 11-11 SECTOR 6 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 2.00 U 9,590 0.00 19,180 19
2 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,176.46 IVA 5% IVA 19% 4,593.53


Valor Bruto 24,176.46 Valor Antes de IVA 24,176.46 Total IVA 4,593.53 VALOR TOTAL 28,769.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7082b92a2336c66192d00bb77f539b0108aa882ca9ab59d7a018f4f206b0d515a6ebfb9b546b48e701bf364a7fa1b609
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314260


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37531290
Cliente: 07153846- MARINA JIMENEZ RUEDA Razon Social: TIENDA MARINA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3138632527 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 11-11 SECTOR 6 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 11-11 SECTOR 6 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 2.00 U 9,590 0.00 19,180 19
2 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19

Base IVA 5 Base IVA 19 24,176.46 IVA 5% IVA 19% 4,593.53


Valor Bruto 24,176.46 Valor Antes de IVA 24,176.46 Total IVA 4,593.53 VALOR TOTAL 28,769.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7082b92a2336c66192d00bb77f539b0108aa882ca9ab59d7a018f4f206b0d515a6ebfb9b546b48e701bf364a7fa1b609
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314261


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91107391
Cliente: 07154029- JOSE ANTONIO MORENO JAIMES Razon Social: TIENDA JOSE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6482009 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SEC. 10 BQ 13-17 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SEC. 10 BQ 13-17 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 85b1d8aaecbefff7ee2c6a951968431cd8737ff1aebe69cabaf268f2147805043a5f12beaa76f882a684b843af9a8b13
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314261


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:24:46 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91107391
Cliente: 07154029- JOSE ANTONIO MORENO JAIMES Razon Social: TIENDA JOSE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6482009 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SEC. 10 BQ 13-17 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SEC. 10 BQ 13-17 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 85b1d8aaecbefff7ee2c6a951968431cd8737ff1aebe69cabaf268f2147805043a5f12beaa76f882a684b843af9a8b13
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314264


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28258486
Cliente: 064336354- MARIA GRACIELA ANAYA ARCHILA Razon Social: MICROMERCADO ARCHI
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3107864713 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 10 BLOQUE 13 -13 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 10 BLOQUE 13 -13 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 8,058.82 IVA 5% IVA 19% 1,531.18


Valor Bruto 23,498.82 Valor Antes de IVA 23,498.82 Total IVA 1,531.18 VALOR TOTAL 25,030.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 125589464cf168e3737a73565b5a20e35aa668ac741a4d3d40f25b79c87d26634d69bcb3396b490a8abb0475ee4a4380
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314264


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28258486
Cliente: 064336354- MARIA GRACIELA ANAYA ARCHILA Razon Social: MICROMERCADO ARCHI
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3107864713 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 10 BLOQUE 13 -13 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 10 BLOQUE 13 -13 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 8,058.82 IVA 5% IVA 19% 1,531.18


Valor Bruto 23,498.82 Valor Antes de IVA 23,498.82 Total IVA 1,531.18 VALOR TOTAL 25,030.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 125589464cf168e3737a73565b5a20e35aa668ac741a4d3d40f25b79c87d26634d69bcb3396b490a8abb0475ee4a4380
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314266


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 80801759
Cliente: 064453507- JAVIER ALBERTO RINCON CARRASCAL Razon Social: TIENDA LUNAPAR
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3118051657 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 14-16 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 14-16 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,117.65 IVA 5% IVA 19% 2,682.35


Valor Bruto 32,377.65 Valor Antes de IVA 32,377.65 Total IVA 2,682.35 VALOR TOTAL 35,060.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc84bbabf6e85baf27dd94f7f280b4300e1bc102158d9e1b7650baa04e9ed205f45e0b6ef4dee3ddab4dfac5f152c5f1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314266


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:25:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 80801759
Cliente: 064453507- JAVIER ALBERTO RINCON CARRASCAL Razon Social: TIENDA LUNAPAR
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3118051657 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 14-16 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 14-16 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,117.65 IVA 5% IVA 19% 2,682.35


Valor Bruto 32,377.65 Valor Antes de IVA 32,377.65 Total IVA 2,682.35 VALOR TOTAL 35,060.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fc84bbabf6e85baf27dd94f7f280b4300e1bc102158d9e1b7650baa04e9ed205f45e0b6ef4dee3ddab4dfac5f152c5f1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314267


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37889461
Cliente: 061094321924- ANA LUCIA BLANCO ARIZA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3184671789 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CONJUNTO 4 ETAPA AL LADO DE COMFENALCO Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: CONJUNTO 4 ETAPA AL LADO DE COMFENALCO - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 5.00 U 4,080 0.00 20,400 19
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 31,260.50 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 5,939.50
Valor Bruto 61,498.50 Valor Antes de IVA 61,498.50 Total IVA 7,451.40 VALOR TOTAL 68,949.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f28c271d31cf4668aec9a717fc6508fb9389d78d8992ec2d9f584379949cd241f3105d9d87dd31b8c8f3a5cb70b616e1
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314267


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37889461
Cliente: 061094321924- ANA LUCIA BLANCO ARIZA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3184671789 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CONJUNTO 4 ETAPA AL LADO DE COMFENALCO Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: CONJUNTO 4 ETAPA AL LADO DE COMFENALCO - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 5.00 U 4,080 0.00 20,400 19
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 31,260.50 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 5,939.50
Valor Bruto 61,498.50 Valor Antes de IVA 61,498.50 Total IVA 7,451.40 VALOR TOTAL 68,949.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314268


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13702199
Cliente: 06198175- MOISES ARENAS ALVAREZ Razon Social: CHAZA MINUTOS 2
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3124873121 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL COMERCIO 14-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: CLL COMERCIO 14-40 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.15 Base IVA 19 6,302.52 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,197.48
Valor Bruto 13,559.67 Valor Antes de IVA 13,559.67 Total IVA 1,560.34 VALOR TOTAL 15,120.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:42:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13702199
Cliente: 06198175- MOISES ARENAS ALVAREZ Razon Social: CHAZA MINUTOS 2
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3124873121 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL COMERCIO 14-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: CLL COMERCIO 14-40 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 3.00 U 2,540 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.15 Base IVA 19 6,302.52 IVA 5% 362.86 IVA 19% 1,197.48
Valor Bruto 13,559.67 Valor Antes de IVA 13,559.67 Total IVA 1,560.34 VALOR TOTAL 15,120.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: f71f0fad4428aeadc10076169be915b9efd9ee0063c4c906bf606930dd78a524cb05242754dedf1d09f84131228635bd
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 19077718
Cliente: 064341906- CARLOS DE JESUS RIOS Razon Social: DROGUERIA CARIOS
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6484440 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLQ 18-11 LC 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLQ 18-11 LC 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1290735-TRULULU SABORES X 12 UNIDS 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
4 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,344.53 IVA 5% IVA 19% 4,245.46


Valor Bruto 31,934.53 Valor Antes de IVA 31,934.53 Total IVA 4,245.46 VALOR TOTAL 36,179.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 70fc18cfff22b4192a94bc6c4de9f6b50bbd7ce2fc8097c8c17791da8b38c4246cd46ae08449aca299a3ce5a7060500e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 19077718
Cliente: 064341906- CARLOS DE JESUS RIOS Razon Social: DROGUERIA CARIOS
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6484440 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLQ 18-11 LC 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLQ 18-11 LC 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1290735-TRULULU SABORES X 12 UNIDS 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
4 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,344.53 IVA 5% IVA 19% 4,245.46


Valor Bruto 31,934.53 Valor Antes de IVA 31,934.53 Total IVA 4,245.46 VALOR TOTAL 36,179.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 70fc18cfff22b4192a94bc6c4de9f6b50bbd7ce2fc8097c8c17791da8b38c4246cd46ae08449aca299a3ce5a7060500e
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13927752
Cliente: 07154028- CIRO ARCADIO POVEDA ALVAREZ Razon Social: TIENDA JOSE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3115997698 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SEC. 11 BQ 17-10 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SEC. 11 BQ 17-10 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1379297-DRISTAN T.A. DISP X 24 TAB. CAJA X 48 DISP 1.00 U 15,780 0.00 15,780 0
2 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
3 1593374-DOLEX GRIPA X 48 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 38,640 0.00 38,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 8,067.24 IVA 5% IVA 19% 1,532.78


Valor Bruto 62,487.24 Valor Antes de IVA 62,487.24 Total IVA 1,532.78 VALOR TOTAL 64,020.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3e7425789a8d2d6a7d9bae00889983f3d3292dafb20ae578bb908608e7f387911d815dc710c5e551cafbc67654eebf63
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:26:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13927752
Cliente: 07154028- CIRO ARCADIO POVEDA ALVAREZ Razon Social: TIENDA JOSE
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3115997698 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SEC. 11 BQ 17-10 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SEC. 11 BQ 17-10 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1379297-DRISTAN T.A. DISP X 24 TAB. CAJA X 48 DISP 1.00 U 15,780 0.00 15,780 0
2 1449234-CHOC. M&M CHOCOLATE UNIDAD 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
3 1593374-DOLEX GRIPA X 48 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 38,640 0.00 38,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 8,067.24 IVA 5% IVA 19% 1,532.78


Valor Bruto 62,487.24 Valor Antes de IVA 62,487.24 Total IVA 1,532.78 VALOR TOTAL 64,020.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3e7425789a8d2d6a7d9bae00889983f3d3292dafb20ae578bb908608e7f387911d815dc710c5e551cafbc67654eebf63
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098645838
Cliente: 064446700- LUZ AMPARO PEDRAZA MEDINA Razon Social: TIENDA LUZ
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3232976816 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: BLOQUE 18-5 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 18-5 APTO 102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243129-MENTA SUPER BOLSA X 100 1.00 U 3,600 0.00 3,600 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 3,025.21 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 574.79
Valor Bruto 33,263.21 Valor Antes de IVA 33,263.21 Total IVA 2,086.69 VALOR TOTAL 35,349.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 7eb1b75e6d6fdf331ee8b34c655a1e696bdf4cb9c508282a4cf61ce6f9ab9ebb46c23777978674ba72c8d52493798872
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098645838
Cliente: 064446700- LUZ AMPARO PEDRAZA MEDINA Razon Social: TIENDA LUZ
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3232976816 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: BLOQUE 18-5 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 18-5 APTO 102 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243129-MENTA SUPER BOLSA X 100 1.00 U 3,600 0.00 3,600 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 3,025.21 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 574.79
Valor Bruto 33,263.21 Valor Antes de IVA 33,263.21 Total IVA 2,086.69 VALOR TOTAL 35,349.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7eb1b75e6d6fdf331ee8b34c655a1e696bdf4cb9c508282a4cf61ce6f9ab9ebb46c23777978674ba72c8d52493798872
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314273


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91517991
Cliente: 064347483- EDWIN ALBERTO LEZAMA MEZA Razon Social: SALSAMETARIA LA MEJOR DE BUCARICA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3125204638 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 12 BLOQ 18 -9 LOCAL 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 12 BLOQ 18 -9 LOCAL 1 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1330918-OF. ADV MAX X 20 + ADV ULTRA X 20 + 1 ADVIL X 4 $ESP 1.00 U 52,930 0.00 52,930 0
2 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 8.00 U 2,090 0.00 16,720 5
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
5 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 53,418.96 Base IVA 19 IVA 5% 2,670.95 IVA 19%


Valor Bruto 121,788.96 Valor Antes de IVA 121,788.96 Total IVA 2,670.95 VALOR TOTAL 124,459.91
Obs:
Total Items: 05

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 00b0950a1e2809f1cdcdbb2819042a482ae6a3f7a4babef233370e2466a0faf3182a58cbb4f964e984edc3202c883cb4
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314273


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:50:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91517991
Cliente: 064347483- EDWIN ALBERTO LEZAMA MEZA Razon Social: SALSAMETARIA LA MEJOR DE BUCARICA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3125204638 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 12 BLOQ 18 -9 LOCAL 1 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 12 BLOQ 18 -9 LOCAL 1 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1330918-OF. ADV MAX X 20 + ADV ULTRA X 20 + 1 ADVIL X 4 $ESP 1.00 U 52,930 0.00 52,930 0
2 1460025-WHISKAS HUMED. POUCH POLLO 85G UN 8.00 U 2,090 0.00 16,720 5
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
5 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 53,418.96 Base IVA 19 IVA 5% 2,670.95 IVA 19%


Valor Bruto 121,788.96 Valor Antes de IVA 121,788.96 Total IVA 2,670.95 VALOR TOTAL 124,459.91
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 00b0950a1e2809f1cdcdbb2819042a482ae6a3f7a4babef233370e2466a0faf3182a58cbb4f964e984edc3202c883cb4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314274


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37836880
Cliente: 064374309- LUZ MARINA MEZA LEZAMA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3177101913 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 17-18 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 17-18 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5

Base IVA 5 7,961.92 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% 398.10 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 14,684.61 Valor Antes de IVA 14,684.61 Total IVA 1,675.41 VALOR TOTAL 16,360.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9e6b2389365849bf9b98099075204ec809fc8ee98d6f04fabe083288501e8a324b83f81ab36415724510a286acce310c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314274


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37836880
Cliente: 064374309- LUZ MARINA MEZA LEZAMA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3177101913 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 17-18 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 17-18 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1442394-PEDIGREE HUMED. POLLO ADULTO x100G 1.00 U 2,090 0.00 2,090 5
3 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5

Base IVA 5 7,961.92 Base IVA 19 6,722.69 IVA 5% 398.10 IVA 19% 1,277.31
Valor Bruto 14,684.61 Valor Antes de IVA 14,684.61 Total IVA 1,675.41 VALOR TOTAL 16,360.02
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9e6b2389365849bf9b98099075204ec809fc8ee98d6f04fabe083288501e8a324b83f81ab36415724510a286acce310c
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314276


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098820665
Cliente: 064457672- JUAN JOSE RUEDA AGUIRRE Razon Social: DROGUERIA BUCARICA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3183879726 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE20- 3 LOCAL 101 SECTOR 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE20- 3 LOCAL 101 SECTOR 12 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
2 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 21,008.40 IVA 5% IVA 19% 3,991.60


Valor Bruto 21,008.40 Valor Antes de IVA 21,008.40 Total IVA 3,991.60 VALOR TOTAL 25,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9903dc948a41558467e542f67235394a65e2e5ec8755ed07caa8214639493bd3bbb41f4fb96881ebe106541fc8215b27
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314276


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098820665
Cliente: 064457672- JUAN JOSE RUEDA AGUIRRE Razon Social: DROGUERIA BUCARICA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3183879726 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE20- 3 LOCAL 101 SECTOR 12 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE20- 3 LOCAL 101 SECTOR 12 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
2 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 21,008.40 IVA 5% IVA 19% 3,991.60


Valor Bruto 21,008.40 Valor Antes de IVA 21,008.40 Total IVA 3,991.60 VALOR TOTAL 25,000.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9903dc948a41558467e542f67235394a65e2e5ec8755ed07caa8214639493bd3bbb41f4fb96881ebe106541fc8215b27
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314278


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1126907780
Cliente: 064449910- JOHNATAN RUIZ HERNANDEZ Razon Social: KZT COCACOLA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3105601269 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 18 -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 18 -17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 29,954.24 Valor Antes de IVA 29,954.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 30,679.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 842122cc0fd93244a5c1bbd2cc662f8078ac337726d08f30a2680a541444f3b0419feeed85abd2fa5b0f58330fe5e763
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314278


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:49:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1126907780
Cliente: 064449910- JOHNATAN RUIZ HERNANDEZ Razon Social: KZT COCACOLA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3105601269 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 18 -17 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 18 -17 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 29,954.24 Valor Antes de IVA 29,954.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 30,679.95
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 842122cc0fd93244a5c1bbd2cc662f8078ac337726d08f30a2680a541444f3b0419feeed85abd2fa5b0f58330fe5e763
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314280


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 3171433
Cliente: 07166448- JAIME ALBERTO TARAZONA FLOREZ Razon Social: TIENDA TODY
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6484431 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 20 A -2 AP 102A Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 20 A -2 AP 102A - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 21,640.00 Valor Antes de IVA 21,640.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 21,640.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2b9610d838cc2d57cf9bb1da5489931e19ece51daa6d6f56a5a6d62b41570f3ca110260461d87a19d9c5f37f183d532b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314280


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 3171433
Cliente: 07166448- JAIME ALBERTO TARAZONA FLOREZ Razon Social: TIENDA TODY
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6484431 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 20 A -2 AP 102A Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 20 A -2 AP 102A - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 21,640.00 Valor Antes de IVA 21,640.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 21,640.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2b9610d838cc2d57cf9bb1da5489931e19ece51daa6d6f56a5a6d62b41570f3ca110260461d87a19d9c5f37f183d532b
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314281


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28161796
Cliente: 064429072- BELKYZ CECILIA VERA VERA Razon Social: VETERINARIA BELKYZ
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3173824964 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 18-11 LOCAL 102 A Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 18-11 LOCAL 102 A - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% IVA 19% 3,750.51


Valor Bruto 19,739.50 Valor Antes de IVA 19,739.50 Total IVA 3,750.51 VALOR TOTAL 23,490.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 36358641a9f6b96251d0ad166404971987adce13cbbcda8b934c44dbb3d7dcfacdfa6b4e7e1b7809d69873fa165e5354
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314281


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28161796
Cliente: 064429072- BELKYZ CECILIA VERA VERA Razon Social: VETERINARIA BELKYZ
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3173824964 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 18-11 LOCAL 102 A Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 18-11 LOCAL 102 A - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 Base IVA 19 19,739.50 IVA 5% IVA 19% 3,750.51


Valor Bruto 19,739.50 Valor Antes de IVA 19,739.50 Total IVA 3,750.51 VALOR TOTAL 23,490.01
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 36358641a9f6b96251d0ad166404971987adce13cbbcda8b934c44dbb3d7dcfacdfa6b4e7e1b7809d69873fa165e5354
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314282


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098604569
Cliente: 07155552- CAMILO ANDRES GAMBOA JAIMES Razon Social: LA TIENDA DEL 9
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6497575 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SC 9 BQ 15-3 AP 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SC 9 BQ 15-3 AP 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 12,095.20 Valor Antes de IVA 12,095.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 12,699.96
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 17db831880e279864581f54cc0fee9a2d54508c0f57e32c499c0ae0d367cb4de4d2842b74e6a27c9539ce5c58d3fbea1
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314282


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098604569
Cliente: 07155552- CAMILO ANDRES GAMBOA JAIMES Razon Social: LA TIENDA DEL 9
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6497575 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SC 9 BQ 15-3 AP 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SC 9 BQ 15-3 AP 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 12,095.20 Valor Antes de IVA 12,095.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 12,699.96
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 17db831880e279864581f54cc0fee9a2d54508c0f57e32c499c0ae0d367cb4de4d2842b74e6a27c9539ce5c58d3fbea1
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314285


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27992630
Cliente: 061094324416- MARIA EUGENIA MONTAÑEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA DOÑA EUGENIA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3133956117 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 14-4 LOCAL 102A Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 14-4 LOCAL 102A - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.91 IVA 19%


Valor Bruto 33,358.10 Valor Antes de IVA 33,358.10 Total IVA 1,511.91 VALOR TOTAL 34,870.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9cd2c92b57245e95ee7692224135b1079235857183f8609c612e739f641d57335a71f4da9a7c1daeaef94d515fc2d91f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314285


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:27:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27992630
Cliente: 061094324416- MARIA EUGENIA MONTAÑEZ GOMEZ Razon Social: TIENDA DOÑA EUGENIA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3133956117 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BLOQUE 14-4 LOCAL 102A Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BLOQUE 14-4 LOCAL 102A - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 3.00 U 1,040 0.00 3,120 0
2 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.91 IVA 19%


Valor Bruto 33,358.10 Valor Antes de IVA 33,358.10 Total IVA 1,511.91 VALOR TOTAL 34,870.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9cd2c92b57245e95ee7692224135b1079235857183f8609c612e739f641d57335a71f4da9a7c1daeaef94d515fc2d91f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314287


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1032417454
Cliente: 064451517- EDISON ERNEY VELANDIA APONTE Razon Social: SUPER MARKET DEL CAMPO
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3122715319 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 7 BLOQUE 14-4 LOCAL 102 D Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 7 BLOQUE 14-4 LOCAL 102 D - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 14,514.24 Valor Antes de IVA 14,514.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 15,239.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9efc8910c54f429405384279344fbba21684d84dd2e54c832ba0af081c4f121e424a2e0cb397fc0bb3c59c759e7b014b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314287


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:23 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1032417454
Cliente: 064451517- EDISON ERNEY VELANDIA APONTE Razon Social: SUPER MARKET DEL CAMPO
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3122715319 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: SECTOR 7 BLOQUE 14-4 LOCAL 102 D Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: SECTOR 7 BLOQUE 14-4 LOCAL 102 D - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 IVA 5% 725.71 IVA 19%


Valor Bruto 14,514.24 Valor Antes de IVA 14,514.24 Total IVA 725.71 VALOR TOTAL 15,239.95
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9efc8910c54f429405384279344fbba21684d84dd2e54c832ba0af081c4f121e424a2e0cb397fc0bb3c59c759e7b014b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314288


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5677462
Cliente: 07156923- LUIS ALBERTO PEDRAZA CARREÑO Razon Social: TIENDA BARICHARA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3232049576 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 12-2 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 12-2 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 45,678.00 Valor Antes de IVA 45,678.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 47,189.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b6c178070113e9503c75bcf1d34f9752b0ef7e9a3a6b746fc5ca61e495680672125358c676e46d9c8b5fe39b8b0c8c05
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314288


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5677462
Cliente: 07156923- LUIS ALBERTO PEDRAZA CARREÑO Razon Social: TIENDA BARICHARA
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 3232049576 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 12-2 APTO 102 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 12-2 APTO 102 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 45,678.00 Valor Antes de IVA 45,678.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 47,189.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b6c178070113e9503c75bcf1d34f9752b0ef7e9a3a6b746fc5ca61e495680672125358c676e46d9c8b5fe39b8b0c8c05
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314289


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37324927
Cliente: 07154019- YAMILE JIMENEZ RODRIGUEZ Razon Social: EL BUEN GUSTO
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6822084 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 13-9 AP 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 13-9 AP 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 26,609.44 Base IVA 19 6,218.49 IVA 5% 1,330.47 IVA 19% 1,181.51
Valor Bruto 32,827.93 Valor Antes de IVA 32,827.93 Total IVA 2,511.99 VALOR TOTAL 35,339.92
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6bb277c1f15cece8f4582e00b5848a70853022ba4ebe54a9aeea98055608ee7fef793906e084a276200d9bf599b9f5aa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314289


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:07 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37324927
Cliente: 07154019- YAMILE JIMENEZ RODRIGUEZ Razon Social: EL BUEN GUSTO
Vendedor: 928- LUIS FERNANDO SANCHEZ MANTILLA Telefono: 6822084 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: BQ 13-9 AP 101 Condición Pago: CONTADO Barrio: BUCARICA
Dir Entrega: BQ 13-9 AP 101 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 26,609.44 Base IVA 19 6,218.49 IVA 5% 1,330.47 IVA 19% 1,181.51
Valor Bruto 32,827.93 Valor Antes de IVA 32,827.93 Total IVA 2,511.99 VALOR TOTAL 35,339.92
Obs:
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AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6bb277c1f15cece8f4582e00b5848a70853022ba4ebe54a9aeea98055608ee7fef793906e084a276200d9bf599b9f5aa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313897


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63514331
Cliente: 06189773- CARLOTA GARCIA SANGUINO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6751981 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3#47-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 3#47-12 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243129-MENTA SUPER BOLSA X 100 1.00 U 3,600 0.00 3,600 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 3,025.21 IVA 5% 786.19 IVA 19% 574.79
Valor Bruto 18,748.97 Valor Antes de IVA 18,748.97 Total IVA 1,360.98 VALOR TOTAL 20,109.95
Obs:
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: de6d60bd9a316be7d6305de357642791425a009be3bd8fd4c6543f63163f572d6ce07a204bc1d73905837e6b51eb0b7a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313897


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:43:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63514331
Cliente: 06189773- CARLOTA GARCIA SANGUINO Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6751981 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3#47-12 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 3#47-12 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243129-MENTA SUPER BOLSA X 100 1.00 U 3,600 0.00 3,600 19
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 15,723.76 Base IVA 19 3,025.21 IVA 5% 786.19 IVA 19% 574.79
Valor Bruto 18,748.97 Valor Antes de IVA 18,748.97 Total IVA 1,360.98 VALOR TOTAL 20,109.95
Obs:
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: de6d60bd9a316be7d6305de357642791425a009be3bd8fd4c6543f63163f572d6ce07a204bc1d73905837e6b51eb0b7a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313911


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:17:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63525828
Cliente: 064458442- GIOVANNA SEPULVEDA RANGEL Razon Social: NATU MARKER
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3114043082 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CA 27 # 195- 125 Condición Pago: CONTADO Barrio: TORRES DE SEVILLA
Dir Entrega: CA 27 # 195- 125 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1368352-JABON J&J BABY ORIGINAL X 110 GR X 6 UND 1.00 U 11,560 0.00 11,560 0
2 1428815-TRULULU SNACKS MASMELO NUBES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1543984-CHOC. ITALO RELLENA MED STDA 46G BOLSA X 10 UN 1.00 U 14,860 0.00 14,860 19
4 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 34,672.27 IVA 5% IVA 19% 6,587.73


Valor Bruto 46,232.27 Valor Antes de IVA 46,232.27 Total IVA 6,587.73 VALOR TOTAL 52,820.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6010d0a91d0b2f29efa400d76bf2e282545fa5ff82caad5332ee0756b21f874633e0975f9f92cfa9187042f3daa0274a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313911


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:17:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63525828
Cliente: 064458442- GIOVANNA SEPULVEDA RANGEL Razon Social: NATU MARKER
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3114043082 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CA 27 # 195- 125 Condición Pago: CONTADO Barrio: TORRES DE SEVILLA
Dir Entrega: CA 27 # 195- 125 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1368352-JABON J&J BABY ORIGINAL X 110 GR X 6 UND 1.00 U 11,560 0.00 11,560 0
2 1428815-TRULULU SNACKS MASMELO NUBES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1543984-CHOC. ITALO RELLENA MED STDA 46G BOLSA X 10 UN 1.00 U 14,860 0.00 14,860 19
4 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 34,672.27 IVA 5% IVA 19% 6,587.73


Valor Bruto 46,232.27 Valor Antes de IVA 46,232.27 Total IVA 6,587.73 VALOR TOTAL 52,820.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6010d0a91d0b2f29efa400d76bf2e282545fa5ff82caad5332ee0756b21f874633e0975f9f92cfa9187042f3daa0274a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313919


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13829409
Cliente: 07161442- JUAN POVEDA Razon Social: MICROMERCADO
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6186209 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 28 # 193-70 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA PIEDRA DEL SO
Dir Entrega: CR 28 # 193-70 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279764-PILA ALKALINA ENERGIZER AA x 2 2.00 U 3,520 0.00 7,040 19
2 1279765-PILA ALKALINA ENERGIZER AAA x 2 2.00 U 3,520 0.00 7,040 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,831.92 IVA 5% IVA 19% 2,248.06


Valor Bruto 11,831.92 Valor Antes de IVA 11,831.92 Total IVA 2,248.06 VALOR TOTAL 14,079.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48d5cefa9026314aa69eeac478c6a65ce94b0265971152e41ebc9ee34de44f96e5cff59ee8b128197d1c8b76289623dc
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313919


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:26:29 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13829409
Cliente: 07161442- JUAN POVEDA Razon Social: MICROMERCADO
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6186209 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 28 # 193-70 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA PIEDRA DEL SO
Dir Entrega: CR 28 # 193-70 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279764-PILA ALKALINA ENERGIZER AA x 2 2.00 U 3,520 0.00 7,040 19
2 1279765-PILA ALKALINA ENERGIZER AAA x 2 2.00 U 3,520 0.00 7,040 19

Base IVA 5 Base IVA 19 11,831.92 IVA 5% IVA 19% 2,248.06


Valor Bruto 11,831.92 Valor Antes de IVA 11,831.92 Total IVA 2,248.06 VALOR TOTAL 14,079.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48d5cefa9026314aa69eeac478c6a65ce94b0265971152e41ebc9ee34de44f96e5cff59ee8b128197d1c8b76289623dc
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313926


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37713594
Cliente: 06201813- MARINA LAZARO JAIMES Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3172882655 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 28A # 195-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: MANATIAL
Dir Entrega: CR 28A # 195-11 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,117.64 IVA 5% IVA 19% 3,062.35


Valor Bruto 16,117.64 Valor Antes de IVA 16,117.64 Total IVA 3,062.35 VALOR TOTAL 19,179.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5b6b12c618703282cddd2c288c5d402e28b4e78f2e373a3a64f06337eeda7439508454c75ed5f9bf3f37bd152dc34495
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313926


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:19:58 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37713594
Cliente: 06201813- MARINA LAZARO JAIMES Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3172882655 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 28A # 195-11 Condición Pago: CONTADO Barrio: MANATIAL
Dir Entrega: CR 28A # 195-11 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1371538-BAL CLINICAL GEL MUJER DISPX18 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19

Base IVA 5 Base IVA 19 16,117.64 IVA 5% IVA 19% 3,062.35


Valor Bruto 16,117.64 Valor Antes de IVA 16,117.64 Total IVA 3,062.35 VALOR TOTAL 19,179.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5b6b12c618703282cddd2c288c5d402e28b4e78f2e373a3a64f06337eeda7439508454c75ed5f9bf3f37bd152dc34495
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313945


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91226281
Cliente: 07163134- GONZALO CABALLERO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA MANANTIAL 2
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3167543798 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 28A #195-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: MANANTIAL
Dir Entrega: CRA 28A #195-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
4 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
5 1435966-PILA ALKALINA GOLD AAA TARJETA X 2 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
6 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
7 1437101-RICATO CARAMELO DE CHOC. X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
8 1506108-RICATO CARAMELO RUSTICO STDO BOL X 50 1.00 U 3,900 0.00 3,900 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313945


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91226281
Cliente: 07163134- GONZALO CABALLERO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA MANANTIAL 2
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3167543798 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 28A #195-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: MANANTIAL
Dir Entrega: CRA 28A #195-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 52,521.01 IVA 5% 725.71 IVA 19% 9,978.99
Valor Bruto 67,035.25 Valor Antes de IVA 67,035.25 Total IVA 10,704.70 VALOR TOTAL 77,739.95
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b8f136219e118cab2fdf6945940fe754e9cd82e601dd119b5edb4a942f91f3a292132b0b43547a9d08b9adb1df0111f4
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91226281
Cliente: 07163134- GONZALO CABALLERO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA MANANTIAL 2
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3167543798 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 28A #195-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: MANANTIAL
Dir Entrega: CRA 28A #195-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
4 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 4.00 U 2,400 0.00 9,600 19
5 1435966-PILA ALKALINA GOLD AAA TARJETA X 2 2.00 U 2,400 0.00 4,800 19
6 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
7 1437101-RICATO CARAMELO DE CHOC. X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
8 1506108-RICATO CARAMELO RUSTICO STDO BOL X 50 1.00 U 3,900 0.00 3,900 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:00 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91226281
Cliente: 07163134- GONZALO CABALLERO RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA MANANTIAL 2
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3167543798 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 28A #195-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: MANANTIAL
Dir Entrega: CRA 28A #195-06 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 52,521.01 IVA 5% 725.71 IVA 19% 9,978.99
Valor Bruto 67,035.25 Valor Antes de IVA 67,035.25 Total IVA 10,704.70 VALOR TOTAL 77,739.95
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b8f136219e118cab2fdf6945940fe754e9cd82e601dd119b5edb4a942f91f3a292132b0b43547a9d08b9adb1df0111f4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313964


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27839297
Cliente: 064451515- ILVA MARIA VELASQUEZ GARCIA Razon Social: TIENDA SANTA COLOMA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3103104001 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 50 # 3-185 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CL 50 # 3-185 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
4 1408452-OF. ADV GRIPA X 20 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 26,690 0.00 26,690 0
5 1435966-PILA ALKALINA GOLD AAA TARJETA X 2 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 32,268.92 IVA 5% 725.71 IVA 19% 6,131.09
Valor Bruto 81,193.16 Valor Antes de IVA 81,193.16 Total IVA 6,856.81 VALOR TOTAL 88,049.97
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 51cd963564703f3d82f9e15f7aeb4daa10e16057c7e700260b2628ee25977b3de6fc22eb55377f1cafd756e0e160bcec
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313964


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:39 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27839297
Cliente: 064451515- ILVA MARIA VELASQUEZ GARCIA Razon Social: TIENDA SANTA COLOMA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3103104001 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 50 # 3-185 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CL 50 # 3-185 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1279750-PILA CARBON AAA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
3 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
4 1408452-OF. ADV GRIPA X 20 + 2L AZUCAR $ESP 1.00 U 26,690 0.00 26,690 0
5 1435966-PILA ALKALINA GOLD AAA TARJETA X 2 6.00 U 2,400 0.00 14,400 19
6 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 32,268.92 IVA 5% 725.71 IVA 19% 6,131.09
Valor Bruto 81,193.16 Valor Antes de IVA 81,193.16 Total IVA 6,856.81 VALOR TOTAL 88,049.97
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 51cd963564703f3d82f9e15f7aeb4daa10e16057c7e700260b2628ee25977b3de6fc22eb55377f1cafd756e0e160bcec
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313981


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:02:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63432021
Cliente: 07161445- ANGELICA BARRAGAN CARREÑO Razon Social: PANADERIA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3143885637 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4 # 43-26 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CR 4 # 43-26 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 302.38 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 14,450.96 Valor Antes de IVA 14,450.96 Total IVA 1,899.02 VALOR TOTAL 16,349.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d3213746b95cafaa0b045af28e7a96b60632b0099f9fbab06d1740569d827d082114167a9e61d09e1adc58020c2602a5
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313981


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:02:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63432021
Cliente: 07161445- ANGELICA BARRAGAN CARREÑO Razon Social: PANADERIA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3143885637 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4 # 43-26 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CR 4 # 43-26 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1235970-TRULULU PIRAMIDAL OSITOS X 50 UN 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 8,403.36 IVA 5% 302.38 IVA 19% 1,596.64
Valor Bruto 14,450.96 Valor Antes de IVA 14,450.96 Total IVA 1,899.02 VALOR TOTAL 16,349.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d3213746b95cafaa0b045af28e7a96b60632b0099f9fbab06d1740569d827d082114167a9e61d09e1adc58020c2602a5
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314002


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91220174
Cliente: 07160349- ORLANDO MEDINA PEREIRA Razon Social: TIENDA LA GRAN VIÑA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3008924167 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4# 46-22 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGO 2
Dir Entrega: CR 4# 46-22 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
6 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 24,445.39 IVA 5% 597.14 IVA 19% 4,644.62
Valor Bruto 47,208.27 Valor Antes de IVA 47,208.27 Total IVA 5,241.77 VALOR TOTAL 52,450.04
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c5e277bf331140253379e82f62097609b03ee28f487c694c58c087ef34ed4eb77a9db299662b676b9aaefaac050f95b5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314002


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:26 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91220174
Cliente: 07160349- ORLANDO MEDINA PEREIRA Razon Social: TIENDA LA GRAN VIÑA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3008924167 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4# 46-22 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGO 2
Dir Entrega: CR 4# 46-22 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
2 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
3 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
4 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
5 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
6 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19

Base IVA 5 11,942.88 Base IVA 19 24,445.39 IVA 5% 597.14 IVA 19% 4,644.62
Valor Bruto 47,208.27 Valor Antes de IVA 47,208.27 Total IVA 5,241.77 VALOR TOTAL 52,450.04
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c5e277bf331140253379e82f62097609b03ee28f487c694c58c087ef34ed4eb77a9db299662b676b9aaefaac050f95b5
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314012


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5796826
Cliente: 07160351- HERNAN RUEDA PINILLA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6191444 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 45#4-104 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CL 45#4-104 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 8.00 U 2,540 0.00 20,320 5

Base IVA 5 37,495.20 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% 1,874.76 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 59,680.08 Valor Antes de IVA 59,680.08 Total IVA 6,089.89 VALOR TOTAL 65,769.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 42ba67ff4f1495e044cd23b2d058a306e69f59e5a56f5cf44f9678da4633c6a3262e38d4030614b86514f6fca561669f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314012


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5796826
Cliente: 07160351- HERNAN RUEDA PINILLA Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6191444 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 45#4-104 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CL 45#4-104 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5
4 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 8.00 U 2,540 0.00 20,320 5

Base IVA 5 37,495.20 Base IVA 19 22,184.88 IVA 5% 1,874.76 IVA 19% 4,215.13
Valor Bruto 59,680.08 Valor Antes de IVA 59,680.08 Total IVA 6,089.89 VALOR TOTAL 65,769.97
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 42ba67ff4f1495e044cd23b2d058a306e69f59e5a56f5cf44f9678da4633c6a3262e38d4030614b86514f6fca561669f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314023


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37656843
Cliente: 064446718- ANA MONGUI RAMIREZ LOZADA Razon Social: COMIDA RAPIDAS PUNT Y COMA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3134865520 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 5# 44 -07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CRA 5# 44 -07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 5.00 U 6,350 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.91 IVA 19%


Valor Bruto 56,788.10 Valor Antes de IVA 56,788.10 Total IVA 1,511.91 VALOR TOTAL 58,300.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 051e6ef6a498afeb3d27ff9396384bb4aad5ce8fd48a661f2104076baeda7c4868a99ce821b2f28dce6b43fa4aacc12d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314023


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:13:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37656843
Cliente: 064446718- ANA MONGUI RAMIREZ LOZADA Razon Social: COMIDA RAPIDAS PUNT Y COMA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3134865520 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 5# 44 -07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CRA 5# 44 -07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1314620-ADVIL MAX DISPLAY X 20 CAP 1.00 U 26,550 0.00 26,550 0
2 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 5.00 U 6,350 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.91 IVA 19%


Valor Bruto 56,788.10 Valor Antes de IVA 56,788.10 Total IVA 1,511.91 VALOR TOTAL 58,300.01
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 051e6ef6a498afeb3d27ff9396384bb4aad5ce8fd48a661f2104076baeda7c4868a99ce821b2f28dce6b43fa4aacc12d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314025


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095788981
Cliente: 064400098- HAROLD YESID OJEDA OCHHO Razon Social: RESTAURANTE RANCHO TUCSON
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3012033631 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 5 # 41-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 5 # 41-07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3a85e5deffa97d7e61b8cdf41a83c5d58b4435989a6bf3286b4558782df38eaf9d50d6be184cfc0cf184dc9e4d40fea5
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:22:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095788981
Cliente: 064400098- HAROLD YESID OJEDA OCHHO Razon Social: RESTAURANTE RANCHO TUCSON
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3012033631 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 5 # 41-07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 5 # 41-07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 30,238.00 Valor Antes de IVA 30,238.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 31,749.90
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3a85e5deffa97d7e61b8cdf41a83c5d58b4435989a6bf3286b4558782df38eaf9d50d6be184cfc0cf184dc9e4d40fea5
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314034


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37656843
Cliente: 064446718- ANA MONGUI RAMIREZ LOZADA Razon Social: COMIDA RAPIDAS PUNT Y COMA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3134865520 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 5# 44 -07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CRA 5# 44 -07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 10.00 U 9,480 0.00 94,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 79,663.90 IVA 5% IVA 19% 15,136.14


Valor Bruto 79,663.90 Valor Antes de IVA 79,663.90 Total IVA 15,136.14 VALOR TOTAL 94,800.04
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c8efe6f5ba76b7435814d5370eaca0a9263274e1e7c7a8a4bf46a1162bf9cff255f7012a01f97e2499345c472f859e35
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314034


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37656843
Cliente: 064446718- ANA MONGUI RAMIREZ LOZADA Razon Social: COMIDA RAPIDAS PUNT Y COMA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3134865520 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CRA 5# 44 -07 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CRA 5# 44 -07 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1551757-OF. ULTRABARBA X 12 $ESP 10.00 U 9,480 0.00 94,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 79,663.90 IVA 5% IVA 19% 15,136.14


Valor Bruto 79,663.90 Valor Antes de IVA 79,663.90 Total IVA 15,136.14 VALOR TOTAL 94,800.04
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c8efe6f5ba76b7435814d5370eaca0a9263274e1e7c7a8a4bf46a1162bf9cff255f7012a01f97e2499345c472f859e35
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314036


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095932440
Cliente: 064392312- CINDY LORENA TORRADO TORRADO Razon Social: TORRADO TORRADO CINDY LORENA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3186594944 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 5 # 44-13 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 5 # 44-13 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428798-TRULULU SNACKS ORO CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,107.56
Valor Bruto 23,187.64 Valor Antes de IVA 23,187.64 Total IVA 2,712.32 VALOR TOTAL 25,899.96
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314036


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:18:38 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095932440
Cliente: 064392312- CINDY LORENA TORRADO TORRADO Razon Social: TORRADO TORRADO CINDY LORENA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3186594944 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 5 # 44-13 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 5 # 44-13 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428798-TRULULU SNACKS ORO CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 11,092.44 IVA 5% 604.76 IVA 19% 2,107.56
Valor Bruto 23,187.64 Valor Antes de IVA 23,187.64 Total IVA 2,712.32 VALOR TOTAL 25,899.96
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b1381c10432eda55f7e9ae9a9237feab28f44f8c61532bdeef9cea7430ff1fb1a6055dd328158d0048860e9e8a999f8c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314041


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101076171
Cliente: 064441654- FRANCISCO JAVIER LIZARAZO MACIAS Razon Social: TIENDA LA 45
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3014111749 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 45 # 4 -134 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CL 45 # 4 -134 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
4 1483933-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 450 6.00 U 2,360 0.00 14,160 0
5 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
6 1588800-CONDONES HAWAII X 36 $ ESP 1.00 U 18,420 0.00 18,420 0

Base IVA 5 Base IVA 19 21,932.78 IVA 5% IVA 19% 4,167.23


Valor Bruto 63,752.78 Valor Antes de IVA 63,752.78 Total IVA 4,167.23 VALOR TOTAL 67,920.01
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: faba4e7d9e917e089e0e0b3a207fe3b37416af660655e4090f582e8f812fc4e2e013ff558160ceced0f8a8fd7f3c2370
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314041


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:17 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101076171
Cliente: 064441654- FRANCISCO JAVIER LIZARAZO MACIAS Razon Social: TIENDA LA 45
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3014111749 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 45 # 4 -134 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CL 45 # 4 -134 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
4 1483933-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 450 6.00 U 2,360 0.00 14,160 0
5 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
6 1588800-CONDONES HAWAII X 36 $ ESP 1.00 U 18,420 0.00 18,420 0

Base IVA 5 Base IVA 19 21,932.78 IVA 5% IVA 19% 4,167.23


Valor Bruto 63,752.78 Valor Antes de IVA 63,752.78 Total IVA 4,167.23 VALOR TOTAL 67,920.01
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314053


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27592509
Cliente: 064386422- GLORIA YUDITH VARGAS PARADA Razon Social: JRK TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3197365922 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4 # 48-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 4 # 48-20 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543997-HUEVOS ITALO NO ME OLVIDESX 600g BOLSX 10 UN 1.00 U 12,080 0.00 12,080 19
2 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,857.14 IVA 5% IVA 19% 5,862.86


Valor Bruto 30,857.14 Valor Antes de IVA 30,857.14 Total IVA 5,862.86 VALOR TOTAL 36,720.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: be559af2c293f1818035f79eae34023999310a2bfbc6ee1fb4b95b7dc3347a77781edeae0092e4d7fa6dace3ec35c367
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314053


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:01 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27592509
Cliente: 064386422- GLORIA YUDITH VARGAS PARADA Razon Social: JRK TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3197365922 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 4 # 48-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CR 4 # 48-20 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1543997-HUEVOS ITALO NO ME OLVIDESX 600g BOLSX 10 UN 1.00 U 12,080 0.00 12,080 19
2 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19

Base IVA 5 Base IVA 19 30,857.14 IVA 5% IVA 19% 5,862.86


Valor Bruto 30,857.14 Valor Antes de IVA 30,857.14 Total IVA 5,862.86 VALOR TOTAL 36,720.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: be559af2c293f1818035f79eae34023999310a2bfbc6ee1fb4b95b7dc3347a77781edeae0092e4d7fa6dace3ec35c367
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314060


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63367891
Cliente: 06204031- MERY JANNET RUEDA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6483095 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 33 # 193 02 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA JARDIN
Dir Entrega: CR 33 # 193 02 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,596.64 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,203.36
Valor Bruto 26,110.88 Valor Antes de IVA 26,110.88 Total IVA 2,929.07 VALOR TOTAL 29,039.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3d50acbf9fbf7cb3c10dadce2f2177e70acced4807efabf6e5a3de3728a175de2312eaf4032c7e9681720c3d3f417a43
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314060


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63367891
Cliente: 06204031- MERY JANNET RUEDA RODRIGUEZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 6483095 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 33 # 193 02 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA JARDIN
Dir Entrega: CR 33 # 193 02 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,596.64 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,203.36
Valor Bruto 26,110.88 Valor Antes de IVA 26,110.88 Total IVA 2,929.07 VALOR TOTAL 29,039.95
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 3d50acbf9fbf7cb3c10dadce2f2177e70acced4807efabf6e5a3de3728a175de2312eaf4032c7e9681720c3d3f417a43
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314066


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63509802
Cliente: 06204531- AIDE ESTEBAN Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3186845273 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 8 #2- 40 CASA 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS CAMPESTR
Dir Entrega: CR 8 #2- 40 CASA 21 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
5 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
6 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5
7 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 24,571.42 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,668.57
Valor Bruto 82,729.52 Valor Antes de IVA 82,729.52 Total IVA 6,180.47 VALOR TOTAL 88,909.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b3e230e02bbe09e4ea3fd717085efae64b06b90b1f3d0b5f7bc7335b127b043372eb3ba628f2818f6b7d803193cf9ee6
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314066


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:44:52 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63509802
Cliente: 06204531- AIDE ESTEBAN Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3186845273 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 8 #2- 40 CASA 21 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS CAMPESTR
Dir Entrega: CR 8 #2- 40 CASA 21 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
3 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
4 1548429-SPO J&J CAB/CLARO X 25ML DISPLAY X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
5 1557593-OF. PESTAÑINA VOLUMIA X 2 $ESP 1.00 U 8,250 0.00 8,250 19
6 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5
7 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
Base IVA 5 30,238.10 Base IVA 19 24,571.42 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,668.57
Valor Bruto 82,729.52 Valor Antes de IVA 82,729.52 Total IVA 6,180.47 VALOR TOTAL 88,909.99
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b3e230e02bbe09e4ea3fd717085efae64b06b90b1f3d0b5f7bc7335b127b043372eb3ba628f2818f6b7d803193cf9ee6
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314071


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098697880
Cliente: 064378869- LUDY YANIN MARTINEZ MARTINEZ Razon Social: TIENDA LOS PINOS
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3015563527 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR8#2-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS CAMPESTR
Dir Entrega: CR8#2-40 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 5.00 U 770 0.00 3,850 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 362.86 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 23,533.01 Valor Antes de IVA 23,533.01 Total IVA 1,256.98 VALOR TOTAL 24,789.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4c0e969a7e63e6cf662da17a3f50fbc715fef00cf96f4134057920e811f10e7d6509bad4d703b4189f6134ee5561d94c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314071


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098697880
Cliente: 064378869- LUDY YANIN MARTINEZ MARTINEZ Razon Social: TIENDA LOS PINOS
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3015563527 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR8#2-40 Condición Pago: CONTADO Barrio: PARAGUITAS CAMPESTR
Dir Entrega: CR8#2-40 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 5.00 U 770 0.00 3,850 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 4,705.89 IVA 5% 362.86 IVA 19% 894.12
Valor Bruto 23,533.01 Valor Antes de IVA 23,533.01 Total IVA 1,256.98 VALOR TOTAL 24,789.99
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4c0e969a7e63e6cf662da17a3f50fbc715fef00cf96f4134057920e811f10e7d6509bad4d703b4189f6134ee5561d94c
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314096


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37542296
Cliente: 064466762- CLAUDIA MILENA ROJAS RAMIREZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3194207377 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3 # 45-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CR 3 # 45-20 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 55.00 U 1,040 0.00 57,200 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 55.00 U 1,040 0.00 57,200 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 114,400.00 Valor Antes de IVA 114,400.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 114,400.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f077c63369623860cb4a73f85dd536857c7825bb037db4cdc59f749ea54608357a7af65cc3659ce68b225fe082226b99
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314096


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:45:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37542296
Cliente: 064466762- CLAUDIA MILENA ROJAS RAMIREZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3194207377 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 3 # 45-20 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CR 3 # 45-20 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 55.00 U 1,040 0.00 57,200 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 55.00 U 1,040 0.00 57,200 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 114,400.00 Valor Antes de IVA 114,400.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 114,400.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f077c63369623860cb4a73f85dd536857c7825bb037db4cdc59f749ea54608357a7af65cc3659ce68b225fe082226b99
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314103


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13516465
Cliente: 064464727- MIGUEL MELO QUINTERO Razon Social: TIENDA LA 50 TATIS
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3143508553 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 50 # 3 -84 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CLL 50 # 3 -84 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
3 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 45,961.82 Base IVA 19 IVA 5% 2,298.09 IVA 19%


Valor Bruto 50,581.82 Valor Antes de IVA 50,581.82 Total IVA 2,298.09 VALOR TOTAL 52,879.91
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 673bdd5c6cbdd4fc5e7cb2b295ae380edf2da8149aff04a77f942ae90cb85d463c97589c436f2c7787543097b6307eb8
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314103


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:41:37 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13516465
Cliente: 064464727- MIGUEL MELO QUINTERO Razon Social: TIENDA LA 50 TATIS
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3143508553 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CLL 50 # 3 -84 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS 2
Dir Entrega: CLL 50 # 3 -84 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 6.00 U 770 0.00 4,620 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5
3 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
4 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 13.00 U 1,270 0.00 16,510 5

Base IVA 5 45,961.82 Base IVA 19 IVA 5% 2,298.09 IVA 19%


Valor Bruto 50,581.82 Valor Antes de IVA 50,581.82 Total IVA 2,298.09 VALOR TOTAL 52,879.91
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 673bdd5c6cbdd4fc5e7cb2b295ae380edf2da8149aff04a77f942ae90cb85d463c97589c436f2c7787543097b6307eb8
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314142


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63444616
Cliente: 064441646- GLORIA SANCHEZ SARMIENTO Razon Social: TIENDA DE GLORIA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3144501666 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 45 # 3-59 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CL 45 # 3-59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% IVA 19% 1,915.97


Valor Bruto 10,084.03 Valor Antes de IVA 10,084.03 Total IVA 1,915.97 VALOR TOTAL 12,000.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74e2c7e734b2a06dcf8553b7db38567761cdce57755aaed95e04c708228e9599c4ad779c0ecfc5fee49392dacd1f2aab
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314142


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:24:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63444616
Cliente: 064441646- GLORIA SANCHEZ SARMIENTO Razon Social: TIENDA DE GLORIA
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3144501666 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CL 45 # 3-59 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CL 45 # 3-59 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 10,084.03 IVA 5% IVA 19% 1,915.97


Valor Bruto 10,084.03 Valor Antes de IVA 10,084.03 Total IVA 1,915.97 VALOR TOTAL 12,000.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 74e2c7e734b2a06dcf8553b7db38567761cdce57755aaed95e04c708228e9599c4ad779c0ecfc5fee49392dacd1f2aab
Pag 1 / 1
INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314194


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28215446
Cliente: 064439477- ANA MILENA SANCHEZ VILLAREAL Razon Social: MICROMERCADO SEBITAS
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3177002554 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 5 # 41-26 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CR 5 # 41-26 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 21,335.20 Valor Antes de IVA 21,335.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 21,939.96
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2271bd98c5aec69947eaef45546c6c4e0ff83e534d0e78bd68f6e4236bc1a8f36c748ec5aaeb34c70af7dcb5e67bb840
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314194


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:25:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 28215446
Cliente: 064439477- ANA MILENA SANCHEZ VILLAREAL Razon Social: MICROMERCADO SEBITAS
Vendedor: 929- ZAIDA PEDRAZA MONTERO Telefono: 3177002554 Ciudad: FLORIDABLANCA
Dirección: CR 5 # 41-26 Condición Pago: CONTADO Barrio: LAGOS II
Dir Entrega: CR 5 # 41-26 - FLORIDABLANCA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
2 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
3 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 21,335.20 Valor Antes de IVA 21,335.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 21,939.96
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2271bd98c5aec69947eaef45546c6c4e0ff83e534d0e78bd68f6e4236bc1a8f36c748ec5aaeb34c70af7dcb5e67bb840
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313883


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5746057
Cliente: 064463618- JOSE EXPEDITO PRADA GOMEZ Razon Social: TIENDA EL PINO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3213901882 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 17 # 11 A-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DE VIENTO
Dir Entrega: CR 17 # 11 A-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 25,030.00 Valor Antes de IVA 25,030.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 25,030.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 28208403f3431409015ece223422914aeeb4aacde8f0988ee05528c8a275d45f5375628a6e83f86327dc3241f59374bc
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313883


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:16:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5746057
Cliente: 064463618- JOSE EXPEDITO PRADA GOMEZ Razon Social: TIENDA EL PINO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3213901882 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 17 # 11 A-73 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DE VIENTO
Dir Entrega: CR 17 # 11 A-73 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 25,030.00 Valor Antes de IVA 25,030.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 25,030.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 28208403f3431409015ece223422914aeeb4aacde8f0988ee05528c8a275d45f5375628a6e83f86327dc3241f59374bc
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314076


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:35:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 33253483
Cliente: 064459811- NELLY GONZALEZ MONTALVO Razon Social: TIENDA DONDE NELLY
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 321849632 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 17 # 14-66 MANZANA U CASA 708 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 17 # 14-66 MANZANA U CASA 708 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
3 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 51,418.00 Valor Antes de IVA 51,418.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 52,929.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ddd5f2b044ec60ba61f2a537a38d39b1cb2aaf3595ad60f2ee8f0f6b534b6bbf5a3df45e2df9495ca82009cb87a5b62
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314076


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:35:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 33253483
Cliente: 064459811- NELLY GONZALEZ MONTALVO Razon Social: TIENDA DONDE NELLY
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 321849632 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 17 # 14-66 MANZANA U CASA 708 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 17 # 14-66 MANZANA U CASA 708 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
3 1553882-ALKA SELTZER DISPLAY X 14 UNIDS 1.00 U 9,780 0.00 9,780 0
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 15.00 U 1,270 0.00 19,050 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 51,418.00 Valor Antes de IVA 51,418.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 52,929.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9ddd5f2b044ec60ba61f2a537a38d39b1cb2aaf3595ad60f2ee8f0f6b534b6bbf5a3df45e2df9495ca82009cb87a5b62
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314077


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 93087145
Cliente: 064414128- HORUS ENRIQUE ROJAS MONROY Razon Social: MICROMERCADO LUCERITO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3123393997 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 B # 13-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 16 B # 13-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1482210-ADVIL FASTGEL X 10 CAPSULAS 1.00 U 6,470 0.00 6,470 0
3 1490411-BIANCHI BARRA MALTEADA DISPLAY X 12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
5 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
6 1543987-MONEDAS ITALO DE CHOC. X 300g DISP X 60 1.00 U 13,210 0.00 13,210 19
7 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0
8 1587946-BIANCHI POPS CRISPY DISPLAY X 12 1.00 U 9,600 0.00 9,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314077


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 93087145
Cliente: 064414128- HORUS ENRIQUE ROJAS MONROY Razon Social: MICROMERCADO LUCERITO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3123393997 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 B # 13-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 16 B # 13-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
10 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 27,739.49 IVA 5% 483.81 IVA 19% 5,270.50
Valor Bruto 88,215.65 Valor Antes de IVA 88,215.65 Total IVA 5,754.31 VALOR TOTAL 93,969.96
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 57c6dbae04b09b3a76711452a15c1bec167829b7919e58811146c1ad14463c6e20d6d4e3cb5910277636e8b9ac668f3b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314077


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 93087145
Cliente: 064414128- HORUS ENRIQUE ROJAS MONROY Razon Social: MICROMERCADO LUCERITO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3123393997 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 B # 13-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 16 B # 13-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1482210-ADVIL FASTGEL X 10 CAPSULAS 1.00 U 6,470 0.00 6,470 0
3 1490411-BIANCHI BARRA MALTEADA DISPLAY X 12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1503984-OFERTA INTIBON CALENDULA X 12 $ESP 1.00 U 4,480 0.00 4,480 0
5 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
6 1543987-MONEDAS ITALO DE CHOC. X 300g DISP X 60 1.00 U 13,210 0.00 13,210 19
7 1547470-PROT.CAREFREE T. LOS DIASX150 + CAREFREE X15 $ESP 1.00 U 14,820 0.00 14,820 0
8 1587946-BIANCHI POPS CRISPY DISPLAY X 12 1.00 U 9,600 0.00 9,600 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314077


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 93087145
Cliente: 064414128- HORUS ENRIQUE ROJAS MONROY Razon Social: MICROMERCADO LUCERITO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3123393997 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 B # 13-05 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 16 B # 13-05 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 8.00 U 1,270 0.00 10,160 5
10 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 9,676.16 Base IVA 19 27,739.49 IVA 5% 483.81 IVA 19% 5,270.50
Valor Bruto 88,215.65 Valor Antes de IVA 88,215.65 Total IVA 5,754.31 VALOR TOTAL 93,969.96
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 57c6dbae04b09b3a76711452a15c1bec167829b7919e58811146c1ad14463c6e20d6d4e3cb5910277636e8b9ac668f3b
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NIT. 891300237-9
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314078


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63447681
Cliente: 064327011- TULIA INES GUEVARA GOMEZ Razon Social: TODO ASEO MASCOTAS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3167019978 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 A #14 - 06 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 16 A #14 - 06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
2 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
3 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
4 1529365-OF. TODAY STDO x 24 $ESP (18x24) 1.00 U 44,380 0.00 44,380 0
5 1592089-SANPIC CANELA MANZANA DOYPAC X 200ML $ESP 12.00 U 770 0.00 9,240 0
6 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 31,512.60 IVA 5% IVA 19% 5,987.39


Valor Bruto 94,372.60 Valor Antes de IVA 94,372.60 Total IVA 5,987.39 VALOR TOTAL 100,359.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9e62899b934a4ca46a05219acf0669ed1c57bd85daed2f77958bbba98400003754013d79221ceaaa908193d38a148161
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314078


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:36:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63447681
Cliente: 064327011- TULIA INES GUEVARA GOMEZ Razon Social: TODO ASEO MASCOTAS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3167019978 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 A #14 - 06 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: CR 16 A #14 - 06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 12.00 U 770 0.00 9,240 0
2 1528372-BAL MINI-CREMA HOMB DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
3 1528373-BAL MINI-CREMA MUJER DISPLAY X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19
4 1529365-OF. TODAY STDO x 24 $ESP (18x24) 1.00 U 44,380 0.00 44,380 0
5 1592089-SANPIC CANELA MANZANA DOYPAC X 200ML $ESP 12.00 U 770 0.00 9,240 0
6 1593457-BAL CLI MINI CRE INV X 6 1.00 U 12,500 0.00 12,500 19

Base IVA 5 Base IVA 19 31,512.60 IVA 5% IVA 19% 5,987.39


Valor Bruto 94,372.60 Valor Antes de IVA 94,372.60 Total IVA 5,987.39 VALOR TOTAL 100,359.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9e62899b934a4ca46a05219acf0669ed1c57bd85daed2f77958bbba98400003754013d79221ceaaa908193d38a148161
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314079


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91498578
Cliente: 064393678- FERNEY ANDRES SUAREZ DIAZ Razon Social: TIENDA NIDIA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 318839871 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KR 17#13-78 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: KR 17#13-78 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 18,077.12 Valor Antes de IVA 18,077.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 18,439.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 16613aa2307816986372b0e75e8ed0e6829174f43efa2207a1f8452c96d857c1bdc0178244afd0134aa9b587d3572de4
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314079


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:27 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91498578
Cliente: 064393678- FERNEY ANDRES SUAREZ DIAZ Razon Social: TIENDA NIDIA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 318839871 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KR 17#13-78 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS DEL VIENTO
Dir Entrega: KR 17#13-78 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 IVA 5% 362.86 IVA 19%


Valor Bruto 18,077.12 Valor Antes de IVA 18,077.12 Total IVA 362.86 VALOR TOTAL 18,439.98
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 16613aa2307816986372b0e75e8ed0e6829174f43efa2207a1f8452c96d857c1bdc0178244afd0134aa9b587d3572de4
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314080


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91346648
Cliente: 07172998- MESIAS ROMERO BECERRA Razon Social: TIENDA ESQUINERA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 6541377 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 A MZ E # 13-77 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS
Dir Entrega: CR 16 A MZ E # 13-77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
4 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 3.00 U 4,600 0.00 13,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 23,865.56 IVA 5% IVA 19% 4,534.46


Valor Bruto 33,455.56 Valor Antes de IVA 33,455.56 Total IVA 4,534.46 VALOR TOTAL 37,990.02
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a507e97669486aa62503d9885baa85a97f7c2cb2be311da8eaf0f6d281be82da68193d0496b57bc82daf94510354b521
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314080


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:37:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91346648
Cliente: 07172998- MESIAS ROMERO BECERRA Razon Social: TIENDA ESQUINERA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 6541377 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 16 A MZ E # 13-77 Condición Pago: CONTADO Barrio: MOLINOS
Dir Entrega: CR 16 A MZ E # 13-77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
3 1542937-OF. APRONAX X 8 TAB-LIQ + 4 ALKA-SELTZER $ESP 1.00 U 9,590 0.00 9,590 0
4 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 3.00 U 4,600 0.00 13,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 23,865.56 IVA 5% IVA 19% 4,534.46


Valor Bruto 33,455.56 Valor Antes de IVA 33,455.56 Total IVA 4,534.46 VALOR TOTAL 37,990.02
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: a507e97669486aa62503d9885baa85a97f7c2cb2be311da8eaf0f6d281be82da68193d0496b57bc82daf94510354b521
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314081


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91067943
Cliente: 06207795- RAMIRO ANGARITA QUIÑONEZ Razon Social: FULL MARKET AD
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 6551407 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: ESTACION DE SERVICIO TRANSPIEDECUESTA Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA CUROS SALIDA DE
Dir Entrega: ESTACION DE SERVICIO TRANSPIEDECUESTA - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 4.00 U 4,080 0.00 16,320 19
3 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
6 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0

Base IVA 5 Base IVA 19 24,470.58 IVA 5% IVA 19% 4,649.41


Valor Bruto 33,710.58 Valor Antes de IVA 33,710.58 Total IVA 4,649.41 VALOR TOTAL 38,359.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 81b827492a140c65bffd1ee780bbcdee4d7ffc3adc9a7bf14cb8795a86b94fcb470aca74ddedecc9085c07a25773474d
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314081


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:08 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91067943
Cliente: 06207795- RAMIRO ANGARITA QUIÑONEZ Razon Social: FULL MARKET AD
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 6551407 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: ESTACION DE SERVICIO TRANSPIEDECUESTA Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA CUROS SALIDA DE
Dir Entrega: ESTACION DE SERVICIO TRANSPIEDECUESTA - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
2 1292082-ACEITE J&J BABY ORIGINAL X 50 ML 4.00 U 4,080 0.00 16,320 19
3 1352505-BIANCHI BARRA CHOC, CARAMELO, MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
6 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0

Base IVA 5 Base IVA 19 24,470.58 IVA 5% IVA 19% 4,649.41


Valor Bruto 33,710.58 Valor Antes de IVA 33,710.58 Total IVA 4,649.41 VALOR TOTAL 38,359.99
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 81b827492a140c65bffd1ee780bbcdee4d7ffc3adc9a7bf14cb8795a86b94fcb470aca74ddedecc9085c07a25773474d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314082


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440557
Cliente: 064379785- FREDY REYES Razon Social: TIENDA EL MIRADOR
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3104650452 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VIA PEAJE Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA SAN MIGUEL
Dir Entrega: VIA PEAJE - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
Obs:
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AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 7ecc5ac3bc758a796200647c82feeeaa27e9d5a1bd85cd61868bf0a3b14e84e659809af7c0a31ee2a448d67374a4cdcf
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314082


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:38:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63440557
Cliente: 064379785- FREDY REYES Razon Social: TIENDA EL MIRADOR
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3104650452 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VIA PEAJE Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA SAN MIGUEL
Dir Entrega: VIA PEAJE - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 18,260.00 Valor Antes de IVA 18,260.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 18,260.00
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 7ecc5ac3bc758a796200647c82feeeaa27e9d5a1bd85cd61868bf0a3b14e84e659809af7c0a31ee2a448d67374a4cdcf
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490441
Cliente: 064463122- NUBIA STELLA SAAVEDRA ABRIL Razon Social: PLAY MARKETH
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3166033712 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM55 VIA SAN GIL Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM55 VIA SAN GIL - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334807-MENTA CHAO LIMON LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 1345794-MENTA CHAO FRESA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
4 1367916-MENTA CHAO SANDIA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
5 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1428798-TRULULU SNACKS ORO CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1428802-TRULULU SNACKS FRESITA CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490441
Cliente: 064463122- NUBIA STELLA SAAVEDRA ABRIL Razon Social: PLAY MARKETH
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3166033712 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM55 VIA SAN GIL Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM55 VIA SAN GIL - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1442038-OF. TAMPONES O.B. SUPER X 8 1.00 U 6,080 0.00 6,080 0
10 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 10.00 U 2,400 0.00 24,000 19
11 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 10.00 U 2,400 0.00 24,000 19
12 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 5.00 U 770 0.00 3,850 0
13 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 5.00 U 770 0.00 3,850 0
14 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
15 1543763-CHOC. ITALO RELLENA FLOW PAQ X 12 1.00 U 34,720 0.00 34,720 19
16 1543984-CHOC. ITALO RELLENA MED STDA 46G BOLSA X 10 UN 1.00 U 14,860 0.00 14,860 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490441
Cliente: 064463122- NUBIA STELLA SAAVEDRA ABRIL Razon Social: PLAY MARKETH
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3166033712 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM55 VIA SAN GIL Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM55 VIA SAN GIL - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
17 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19
18 1544015-ESTUC. ITALO MERCI BOMBONBCHOC. X 96G 2.00 U 6,610 0.00 13,220 19
19 1556930-MENTA CHAO FRÍO EN LINEA x 24 UNIDADES 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
20 1564870-BIANCHI SNACKS CHOCOLORES MANI CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
21 1573862-MENTA CHAO TUBO FRESA LIMON DISPLAY X 12 TUBOS 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
22 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
23 1587947-TRULULU SIRENAS DISPLAY X 50 UNIDADES 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 198,033.71 IVA 5% IVA 19% 37,626.41
Valor Bruto 222,633.71 Valor Antes de IVA 222,633.71 Total IVA 37,626.41 VALOR TOTAL 260,260.12
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Cufe: e1c86924c635836f2f926b856427bb7d43d805ea0c4a72f6e301cbe4776da4cf902738b05c6cca1f134b57518bc25f1b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490441
Cliente: 064463122- NUBIA STELLA SAAVEDRA ABRIL Razon Social: PLAY MARKETH
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3166033712 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM55 VIA SAN GIL Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM55 VIA SAN GIL - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1334807-MENTA CHAO LIMON LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
2 1335314-MENTA CHAO LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
3 1345794-MENTA CHAO FRESA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
4 1367916-MENTA CHAO SANDIA LINEA X 6 DISPLAY X 24 1.00 U 5,400 0.00 5,400 19
5 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
6 1428798-TRULULU SNACKS ORO CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1428799-TRULULU SNACKS CLASICAS CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1428802-TRULULU SNACKS FRESITA CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490441
Cliente: 064463122- NUBIA STELLA SAAVEDRA ABRIL Razon Social: PLAY MARKETH
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3166033712 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM55 VIA SAN GIL Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM55 VIA SAN GIL - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1442038-OF. TAMPONES O.B. SUPER X 8 1.00 U 6,080 0.00 6,080 0
10 1449232-CHOC. SNICKERS UNIDAD 10.00 U 2,400 0.00 24,000 19
11 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 10.00 U 2,400 0.00 24,000 19
12 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 5.00 U 770 0.00 3,850 0
13 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 5.00 U 770 0.00 3,850 0
14 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
15 1543763-CHOC. ITALO RELLENA FLOW PAQ X 12 1.00 U 34,720 0.00 34,720 19
16 1543984-CHOC. ITALO RELLENA MED STDA 46G BOLSA X 10 UN 1.00 U 14,860 0.00 14,860 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:35 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63490441
Cliente: 064463122- NUBIA STELLA SAAVEDRA ABRIL Razon Social: PLAY MARKETH
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3166033712 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM55 VIA SAN GIL Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM55 VIA SAN GIL - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
17 1543985-CHOC. ITALO RELLENA PEQ STDA 24g BOLSA X 10 UN 1.00 U 8,260 0.00 8,260 19
18 1544015-ESTUC. ITALO MERCI BOMBONBCHOC. X 96G 2.00 U 6,610 0.00 13,220 19
19 1556930-MENTA CHAO FRÍO EN LINEA x 24 UNIDADES 1.00 U 3,800 0.00 3,800 19
20 1564870-BIANCHI SNACKS CHOCOLORES MANI CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
21 1573862-MENTA CHAO TUBO FRESA LIMON DISPLAY X 12 TUBOS 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19
22 1579172-BIANCHI CHOCOBOMBONES MINIS BOLSA X 30 UNIDADES 1.00 U 4,600 0.00 4,600 19
23 1587947-TRULULU SIRENAS DISPLAY X 50 UNIDADES 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19
Base IVA 5 Base IVA 19 198,033.71 IVA 5% IVA 19% 37,626.41
Valor Bruto 222,633.71 Valor Antes de IVA 222,633.71 Total IVA 37,626.41 VALOR TOTAL 260,260.12
Obs:
Total Items: 23

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e1c86924c635836f2f926b856427bb7d43d805ea0c4a72f6e301cbe4776da4cf902738b05c6cca1f134b57518bc25f1b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618078
Cliente: 064463121- FLOR GONZALES Razon Social: LAVADERO LAS ACACIAS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3138556433 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336106-BOLIGRAFO KM-100 AZUL DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
4 1522109-OF. KONZIL SPO+ACONDX375 SED. LIQ+PROVB5 $ESP 1.00 U 15,500 0.00 15,500 19
5 1548431-CREM J&J PEINAR HIDRAT X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
6 1568395-DOUBLEMINT X 5 STICKS DISPLAY X 20 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
7 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
8 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
Base IVA 5 Base IVA 19 77,823.55 IVA 5% IVA 19% 14,786.47
Valor Bruto 96,083.55 Valor Antes de IVA 96,083.55 Total IVA 14,786.47 VALOR TOTAL 110,870.03
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9a5278db90984688609e080a4e3f7b57889be135514ef0b8fab99c7e30cd1433d22ea88def386073bd29e378d5f4e5b2
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314084


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618078
Cliente: 064463121- FLOR GONZALES Razon Social: LAVADERO LAS ACACIAS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3138556433 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1336106-BOLIGRAFO KM-100 AZUL DISPLAY X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19
2 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
3 1435965-PILA ALKALINA GOLD AA TARJETA X 2 5.00 U 2,400 0.00 12,000 19
4 1522109-OF. KONZIL SPO+ACONDX375 SED. LIQ+PROVB5 $ESP 1.00 U 15,500 0.00 15,500 19
5 1548431-CREM J&J PEINAR HIDRAT X 25ML DISPLA X 12 1.00 U 8,990 0.00 8,990 19
6 1568395-DOUBLEMINT X 5 STICKS DISPLAY X 20 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
7 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
8 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
Base IVA 5 Base IVA 19 77,823.55 IVA 5% IVA 19% 14,786.47
Valor Bruto 96,083.55 Valor Antes de IVA 96,083.55 Total IVA 14,786.47 VALOR TOTAL 110,870.03
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9a5278db90984688609e080a4e3f7b57889be135514ef0b8fab99c7e30cd1433d22ea88def386073bd29e378d5f4e5b2
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314085


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618078
Cliente: 064463121- FLOR GONZALES Razon Social: LAVADERO LAS ACACIAS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3138556433 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241696-BOMBOM SUPERCOCO PIMPINA X 50 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1327747-BOMBON BARRILETE PIMPINA X 50 UND. 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
3 1418381-JAB. ACTIB.NEKO AVENA X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
4 1418382-JAB. ACTIB.NEKO BLANCO X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
5 1418384-JAB. ACTIB.NEKO EXT. PROTECC X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
6 1556991-SNACK CHOCO GOMITAS X 30g 1.00 U 960 0.00 960 19
7 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
8 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
Base IVA 5 Base IVA 19 25,932.78 IVA 5% IVA 19% 4,927.23
Valor Bruto 50,492.78 Valor Antes de IVA 50,492.78 Total IVA 4,927.23 VALOR TOTAL 55,420.01
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ef7d59a4e64c4f1db0fadcbfc6ed8672641dbfd532a53cc88fb41f50d160ebc0fbfbcc1f23d39eaa5db950e87e4d895d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314085


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:14:59 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37618078
Cliente: 064463121- FLOR GONZALES Razon Social: LAVADERO LAS ACACIAS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3138556433 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: CORREGIMINETO PESCADEO KM 52 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241696-BOMBOM SUPERCOCO PIMPINA X 50 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1327747-BOMBON BARRILETE PIMPINA X 50 UND. 1.00 U 10,000 0.00 10,000 19
3 1418381-JAB. ACTIB.NEKO AVENA X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
4 1418382-JAB. ACTIB.NEKO BLANCO X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
5 1418384-JAB. ACTIB.NEKO EXT. PROTECC X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
6 1556991-SNACK CHOCO GOMITAS X 30g 1.00 U 960 0.00 960 19
7 1594619-FRUWI MASTICABLE POTE X 100 UNIDADES 1.00 U 7,900 0.00 7,900 19
8 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0
Base IVA 5 Base IVA 19 25,932.78 IVA 5% IVA 19% 4,927.23
Valor Bruto 50,492.78 Valor Antes de IVA 50,492.78 Total IVA 4,927.23 VALOR TOTAL 55,420.01
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ef7d59a4e64c4f1db0fadcbfc6ed8672641dbfd532a53cc88fb41f50d160ebc0fbfbcc1f23d39eaa5db950e87e4d895d
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314086


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37620392
Cliente: 064463123- SANDRA MILENA MANTILLA OSORIO Razon Social: TIENDA EL MANATIAL
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3208482910 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREA FICAL FINCA LOS NARNAJOS Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: VEREA FICAL FINCA LOS NARNAJOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1550964-PPK 4 S/FREE NOCHE-DIA + S/FREE ALAS $ ESP 1.00 U 15,670 0.00 15,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,670.00 Valor Antes de IVA 15,670.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,670.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6fc90ad2619a3176b8205f99a19d2f2a3bbf136e88e0feb6f3b127f3e05201a2e33a243a12e1e17e597b6c567fb9b446
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314086


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:20:50 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37620392
Cliente: 064463123- SANDRA MILENA MANTILLA OSORIO Razon Social: TIENDA EL MANATIAL
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3208482910 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREA FICAL FINCA LOS NARNAJOS Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: VEREA FICAL FINCA LOS NARNAJOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1550964-PPK 4 S/FREE NOCHE-DIA + S/FREE ALAS $ ESP 1.00 U 15,670 0.00 15,670 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 15,670.00 Valor Antes de IVA 15,670.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 15,670.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 6fc90ad2619a3176b8205f99a19d2f2a3bbf136e88e0feb6f3b127f3e05201a2e33a243a12e1e17e597b6c567fb9b446
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314087


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91486506
Cliente: 064378358- JOSE HERMELINDO ALFONZO SALAZAR Razon Social: ALFONZO SALAZAR JOSE HERMELINDO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3205733010 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: ESTACION DE SERVICIO GUAYABAL Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA GUAYABAL
Dir Entrega: ESTACION DE SERVICIO GUAYABAL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
3 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
4 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 25,075.63 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,764.37
Valor Bruto 67,743.63 Valor Antes de IVA 67,743.63 Total IVA 6,276.27 VALOR TOTAL 74,019.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ae4b79e51e3dfe31bf719a88aaf5e4eddf665e1eb5d69d6a529a3915fd4629e35ccd7897e61c8bb1a1c856854adfe673
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314087


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:41 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91486506
Cliente: 064378358- JOSE HERMELINDO ALFONZO SALAZAR Razon Social: ALFONZO SALAZAR JOSE HERMELINDO
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3205733010 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: ESTACION DE SERVICIO GUAYABAL Condición Pago: CONTADO Barrio: VEREDA GUAYABAL
Dir Entrega: ESTACION DE SERVICIO GUAYABAL - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
3 1532110-VANISH GOLD BLANCO X 300ML 6.00 U 1,770 0.00 10,620 0
4 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19
5 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 25,075.63 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 4,764.37
Valor Bruto 67,743.63 Valor Antes de IVA 67,743.63 Total IVA 6,276.27 VALOR TOTAL 74,019.90
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: ae4b79e51e3dfe31bf719a88aaf5e4eddf665e1eb5d69d6a529a3915fd4629e35ccd7897e61c8bb1a1c856854adfe673
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314088


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102353345
Cliente: 064461011- LUIS JESUS PATIÑO NIÑO Razon Social: ZONA WIFI
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3202247598 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA DE LOS ASNT
Dir Entrega: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1490411-BIANCHI BARRA MALTEADA DISPLAY X 12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
5 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
6 1544022-WAFER ITALO MINITACO MORA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
7 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 2.00 U 3,340 0.00 6,680 19
8 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314088


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102353345
Cliente: 064461011- LUIS JESUS PATIÑO NIÑO Razon Social: ZONA WIFI
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3202247598 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA DE LOS ASNT
Dir Entrega: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
10 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19

Base IVA 5 Base IVA 19 72,319.32 IVA 5% IVA 19% 13,740.67


Valor Bruto 90,579.32 Valor Antes de IVA 90,579.32 Total IVA 13,740.67 VALOR TOTAL 104,319.99
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 38edafe13f445e743393a70bf6aa76a41363072dd5166782a9e750403cef2d3dd68c76c1ee355d0b74f0b06c3afa042b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102353345
Cliente: 064461011- LUIS JESUS PATIÑO NIÑO Razon Social: ZONA WIFI
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3202247598 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA DE LOS ASNT
Dir Entrega: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 1.00 U 18,260 0.00 18,260 0
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
4 1490411-BIANCHI BARRA MALTEADA DISPLAY X 12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
5 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
6 1544022-WAFER ITALO MINITACO MORA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
7 1544023-WAFER ITALO LONCHERA STDA X 240g 2.00 U 3,340 0.00 6,680 19
8 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314088


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:21:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102353345
Cliente: 064461011- LUIS JESUS PATIÑO NIÑO Razon Social: ZONA WIFI
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3202247598 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA DE LOS ASNT
Dir Entrega: VEREDA GUAYABAL LOCAL 18 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
10 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19

Base IVA 5 Base IVA 19 72,319.32 IVA 5% IVA 19% 13,740.67


Valor Bruto 90,579.32 Valor Antes de IVA 90,579.32 Total IVA 13,740.67 VALOR TOTAL 104,319.99
Obs:
Total Items: 10

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 38edafe13f445e743393a70bf6aa76a41363072dd5166782a9e750403cef2d3dd68c76c1ee355d0b74f0b06c3afa042b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314089


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102348386
Cliente: 064464083- EDGAR PATIÑO NIÑO Razon Social: COMIDA RAPIDA LOS BOHIOS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3103383878 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: SECTORCOMERCIAL GUAYABAL LOCAL 7 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA
Dir Entrega: SECTORCOMERCIAL GUAYABAL LOCAL 7 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1482210-ADVIL FASTGEL X 10 CAPSULAS 1.00 U 6,470 0.00 6,470 0
3 1580111-DOLEX 500 MG CAJA X 50 TABLETAS 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 33,310.00 Valor Antes de IVA 33,310.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 33,310.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 376d1934000d893ffd7693166c4ee324025737bd1daeb5a5c07cf101bd995eb5512d30a03a27fc8f8ff79bdd10711c8d
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314089


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102348386
Cliente: 064464083- EDGAR PATIÑO NIÑO Razon Social: COMIDA RAPIDA LOS BOHIOS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3103383878 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: SECTORCOMERCIAL GUAYABAL LOCAL 7 Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA
Dir Entrega: SECTORCOMERCIAL GUAYABAL LOCAL 7 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292068-PROTEC CAREFREE BRISA S/PERFUME X 15 UNDS 1.00 U 1,810 0.00 1,810 0
2 1482210-ADVIL FASTGEL X 10 CAPSULAS 1.00 U 6,470 0.00 6,470 0
3 1580111-DOLEX 500 MG CAJA X 50 TABLETAS 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 33,310.00 Valor Antes de IVA 33,310.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 33,310.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 376d1934000d893ffd7693166c4ee324025737bd1daeb5a5c07cf101bd995eb5512d30a03a27fc8f8ff79bdd10711c8d
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314090


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37541123
Cliente: 064378363- LUZ STELLA GARCIA TOLOZA Razon Social: VEREDA LUZ STELLA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3208185877 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA ACUARELA 100MTS ADELANTE DEL CLU N Condición Pago: CONTADO Barrio: PARQUE VERADA ACUAR
Dir Entrega: VEREDA ACUARELA 100MTS ADELANTE DEL CLU NAUTICO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
3 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 50,529.41 IVA 5% IVA 19% 9,600.59


Valor Bruto 65,969.41 Valor Antes de IVA 65,969.41 Total IVA 9,600.59 VALOR TOTAL 75,570.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b68b486386dc5eef6da05042a3b3bb78b30c4dbc9943570987df3d4937b8e94e79d650112ab2fdbcc605868fd85cc3c7
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314090


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:22:10 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37541123
Cliente: 064378363- LUZ STELLA GARCIA TOLOZA Razon Social: VEREDA LUZ STELLA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3208185877 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VEREDA ACUARELA 100MTS ADELANTE DEL CLU N Condición Pago: CONTADO Barrio: PARQUE VERADA ACUAR
Dir Entrega: VEREDA ACUARELA 100MTS ADELANTE DEL CLU NAUTICO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1279749-PILA CARBON AA TIRA X 20 UNDS 1.00 U 12,000 0.00 12,000 19
2 1591959-XTREME 3 PS X 12 + 1 QUIATTRO $PE 1.00 U 23,490 0.00 23,490 19
3 1593456-PILERA ENERGIZER (4 ALKALINA AA + 3 ALKALINA AAA) 1.00 U 24,640 0.00 24,640 19
4 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 50,529.41 IVA 5% IVA 19% 9,600.59


Valor Bruto 65,969.41 Valor Antes de IVA 65,969.41 Total IVA 9,600.59 VALOR TOTAL 75,570.00
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: b68b486386dc5eef6da05042a3b3bb78b30c4dbc9943570987df3d4937b8e94e79d650112ab2fdbcc605868fd85cc3c7
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314091


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1096512542
Cliente: 064351117- DIEGO ARMANDO GOMEZ DIAZ Razon Social: PARADOR LOS SAUCES
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3134039652 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: ADELANTE SECTOR GRANERO Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA LOS SANTOS
Dir Entrega: ADELANTE SECTOR GRANERO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1568395-DOUBLEMINT X 5 STICKS DISPLAY X 20 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
2 1580111-DOLEX 500 MG CAJA X 50 TABLETAS 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,134.45 IVA 5% IVA 19% 3,065.55


Valor Bruto 56,604.45 Valor Antes de IVA 56,604.45 Total IVA 3,065.55 VALOR TOTAL 59,670.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 52238f1fbfc90184451cd4cc0b54af510789ac82bf2be1f3bb1906bd2cc4675399b3496fd3d06d03f97531c7def41417
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314091


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:15:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1096512542
Cliente: 064351117- DIEGO ARMANDO GOMEZ DIAZ Razon Social: PARADOR LOS SAUCES
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3134039652 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: ADELANTE SECTOR GRANERO Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA LOS SANTOS
Dir Entrega: ADELANTE SECTOR GRANERO - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1568395-DOUBLEMINT X 5 STICKS DISPLAY X 20 1.00 U 19,200 0.00 19,200 19
2 1580111-DOLEX 500 MG CAJA X 50 TABLETAS 1.00 U 25,030 0.00 25,030 0
3 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,134.45 IVA 5% IVA 19% 3,065.55


Valor Bruto 56,604.45 Valor Antes de IVA 56,604.45 Total IVA 3,065.55 VALOR TOTAL 59,670.00
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 52238f1fbfc90184451cd4cc0b54af510789ac82bf2be1f3bb1906bd2cc4675399b3496fd3d06d03f97531c7def41417
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314092


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 30016771
Cliente: 064388308- ALEIDA DELGADILLO MURRIILO Razon Social: PARADOR BETCHELON
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3013561831 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: LOTE I MANZANA A SECTOR 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA LA MESA
Dir Entrega: LOTE I MANZANA A SECTOR 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1492948-TIRUDITO SUPERCOCO X 50 1.00 U 7,200 0.00 7,200 19
6 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
7 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 53,176.47 IVA 5% IVA 19% 10,103.53
Valor Bruto 53,176.47 Valor Antes de IVA 53,176.47 Total IVA 10,103.53 VALOR TOTAL 63,280.00
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 51c9597934e2cf3c5e11277f37a4ea47decd7ef49dcbdb8637a4a61901a0da02888397cb6dfe7dcfd77dcc01db41471f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314092


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 30016771
Cliente: 064388308- ALEIDA DELGADILLO MURRIILO Razon Social: PARADOR BETCHELON
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3013561831 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: LOTE I MANZANA A SECTOR 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA LA MESA
Dir Entrega: LOTE I MANZANA A SECTOR 2 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 1.00 U 5,200 0.00 5,200 19
2 1244612-CARAMELO BIANCHI CHOCOL. X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
3 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
4 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
5 1492948-TIRUDITO SUPERCOCO X 50 1.00 U 7,200 0.00 7,200 19
6 1543999-ESTUC, ITALO ALMENDRA FRANCESA X 50G 4.00 U 1,620 0.00 6,480 19
7 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
8 1564874-TRULULU SNACKS SURT BOL DINOS-GUSANOS-SABORES 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
Base IVA 5 Base IVA 19 53,176.47 IVA 5% IVA 19% 10,103.53
Valor Bruto 53,176.47 Valor Antes de IVA 53,176.47 Total IVA 10,103.53 VALOR TOTAL 63,280.00
Obs:
Total Items: 08

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 51c9597934e2cf3c5e11277f37a4ea47decd7ef49dcbdb8637a4a61901a0da02888397cb6dfe7dcfd77dcc01db41471f
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13840148
Cliente: 064348182- FELIX ORTIZ Razon Social: FARMAMESA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3155940736 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PUEBLITO ACUARELA Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA LA MESA
Dir Entrega: PUEBLITO ACUARELA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,168.08 IVA 5% IVA 19% 3,831.94


Valor Bruto 20,168.08 Valor Antes de IVA 20,168.08 Total IVA 3,831.94 VALOR TOTAL 24,000.02
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5b48ad27384326cc1c9f04bdba502d65722c6a6eb80cfb5dd38dda767b53870a865b6c371ea386bbd38d061ba5603078
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:46:13 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13840148
Cliente: 064348182- FELIX ORTIZ Razon Social: FARMAMESA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3155940736 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PUEBLITO ACUARELA Condición Pago: CONTADO Barrio: VIA LA MESA
Dir Entrega: PUEBLITO ACUARELA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1449233-CHOC. MILKYWAY UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
2 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,168.08 IVA 5% IVA 19% 3,831.94


Valor Bruto 20,168.08 Valor Antes de IVA 20,168.08 Total IVA 3,831.94 VALOR TOTAL 24,000.02
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5b48ad27384326cc1c9f04bdba502d65722c6a6eb80cfb5dd38dda767b53870a865b6c371ea386bbd38d061ba5603078
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098735131
Cliente: 064457673- JONATHAN SCHNEIDER BENITEZ BOHORQUEZ Razon Social: TIENDA MIXTA LINDEROS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3188924918 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 10 VIA LOS SANTOS Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA
Dir Entrega: KM 10 VIA LOS SANTOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 2.00 U 5,200 0.00 10,400 19
2 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
6 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1565241-BIANCHI CHOCO SNACKS SURTIDO CAJA X 12 2.00 U 14,400 0.00 28,800 19
8 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098735131
Cliente: 064457673- JONATHAN SCHNEIDER BENITEZ BOHORQUEZ Razon Social: TIENDA MIXTA LINDEROS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3188924918 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 10 VIA LOS SANTOS Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA
Dir Entrega: KM 10 VIA LOS SANTOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 3.00 U 3,900 0.00 11,700 5

Base IVA 5 25,657.17 Base IVA 19 44,033.62 IVA 5% 1,282.86 IVA 19% 8,366.39
Valor Bruto 110,590.79 Valor Antes de IVA 110,590.79 Total IVA 9,649.25 VALOR TOTAL 120,240.04
Obs:
Total Items: 09

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4ba39cbd83d7545758912e6c207b6df9ec0b3e905d0cc7ca53d1937ff32c2b4d61cc3ef81ea7dfe6ace5fc621759d52b
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098735131
Cliente: 064457673- JONATHAN SCHNEIDER BENITEZ BOHORQUEZ Razon Social: TIENDA MIXTA LINDEROS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3188924918 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 10 VIA LOS SANTOS Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA
Dir Entrega: KM 10 VIA LOS SANTOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1241695-BOMBOM SUPERCOCO BOLSA X 24 2.00 U 5,200 0.00 10,400 19
2 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
3 1483926-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK LAVANDA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
4 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
5 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
6 1564873-TRULULU SNACKS SURT BOL AROS-FRESITAS-SPLASH 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
7 1565241-BIANCHI CHOCO SNACKS SURTIDO CAJA X 12 2.00 U 14,400 0.00 28,800 19
8 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 6.00 U 2,540 0.00 15,240 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:21 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098735131
Cliente: 064457673- JONATHAN SCHNEIDER BENITEZ BOHORQUEZ Razon Social: TIENDA MIXTA LINDEROS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3188924918 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: KM 10 VIA LOS SANTOS Condición Pago: CONTADO Barrio: LA MESA
Dir Entrega: KM 10 VIA LOS SANTOS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 3390-AZUCAR TUBIPACK REFINO 3.00 U 3,900 0.00 11,700 5

Base IVA 5 25,657.17 Base IVA 19 44,033.62 IVA 5% 1,282.86 IVA 19% 8,366.39
Valor Bruto 110,590.79 Valor Antes de IVA 110,590.79 Total IVA 9,649.25 VALOR TOTAL 120,240.04
Obs:
Total Items: 09

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4ba39cbd83d7545758912e6c207b6df9ec0b3e905d0cc7ca53d1937ff32c2b4d61cc3ef81ea7dfe6ace5fc621759d52b
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314095


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098654698
Cliente: 064434837- RODRIGO FERNANDO MARTINEZ ALDANA Razon Social: TRAVEL MARKET
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 1098654698 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1418381-JAB. ACTIB.NEKO AVENA X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
4 1418382-JAB. ACTIB.NEKO BLANCO X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
5 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
6 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
7 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
8 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314095


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098654698
Cliente: 064434837- RODRIGO FERNANDO MARTINEZ ALDANA Razon Social: TRAVEL MARKET
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 1098654698 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
10 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
11 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
12 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
13 1564870-BIANCHI SNACKS CHOCOLORES MANI CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19

Base IVA 5 25,876.24 Base IVA 19 48,798.30 IVA 5% 1,293.81 IVA 19% 9,271.68
Valor Bruto 86,144.54 Valor Antes de IVA 86,144.54 Total IVA 10,565.49 VALOR TOTAL 96,710.03
Obs:
Total Items: 13

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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Cufe: f2f4cc7c1742d91eea2682ae72eb6610887844ed51160bd6f1bfd73fe00bfde348877a616af9527aa1e771d4b119b076
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098654698
Cliente: 064434837- RODRIGO FERNANDO MARTINEZ ALDANA Razon Social: TRAVEL MARKET
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 1098654698 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1292054-LISTERINE COOL MINT X 180 ML 4.00 U 6,970 0.00 27,880 19
2 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1418381-JAB. ACTIB.NEKO AVENA X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
4 1418382-JAB. ACTIB.NEKO BLANCO X 125G 1.00 U 3,040 0.00 3,040 0
5 1437100-BIANCHI BARRA CHOC. BLANC CARAM-MANI DISP X 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
6 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 4.00 U 2,090 0.00 8,360 5
7 1442402-WHISKAS HUMED. POUCH CARNE 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
8 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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NIT. 891300237-9 RESPONSABLE DE IVA
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314095


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:58:32 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098654698
Cliente: 064434837- RODRIGO FERNANDO MARTINEZ ALDANA Razon Social: TRAVEL MARKET
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 1098654698 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: KM 32 VIA BUCARAMANGA- BOGOTA - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 2.00 U 2,090 0.00 4,180 5
10 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
11 1483927-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK CANELA X 150 3.00 U 770 0.00 2,310 0
12 1483929-LIMPIAD. SANPIC DOYPACK VAINILLA X 150 4.00 U 770 0.00 3,080 0
13 1564870-BIANCHI SNACKS CHOCOLORES MANI CAJ X 12 1.00 U 14,400 0.00 14,400 19

Base IVA 5 25,876.24 Base IVA 19 48,798.30 IVA 5% 1,293.81 IVA 19% 9,271.68
Valor Bruto 86,144.54 Valor Antes de IVA 86,144.54 Total IVA 10,565.49 VALOR TOTAL 96,710.03
Obs:
Total Items: 13

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f2f4cc7c1742d91eea2682ae72eb6610887844ed51160bd6f1bfd73fe00bfde348877a616af9527aa1e771d4b119b076
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314097


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102357701
Cliente: 064342669- MARCELA CELIS SERRANO Razon Social: PAN PAN DE DIOS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3138761375 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: ADELANTE DE ACUARELA Condición Pago: CONTADO Barrio: ACUARELA
Dir Entrega: ADELANTE DE ACUARELA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1549808-TRULULU SNACKS GOMITAS UNICORNIO CAJ X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1580209-MEBUCAINA TABLETA 1/0.2 MG 10 PACK X12 1.00 U 9,880 0.00 9,880 0
5 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
6 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 55,453.79 IVA 5% IVA 19% 10,536.22


Valor Bruto 65,333.79 Valor Antes de IVA 65,333.79 Total IVA 10,536.22 VALOR TOTAL 75,870.01
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c4f4e8d0b0d69efc25b490c161748e2229307acf9e34fa1a1211a994016c6ec0281d059c46d27a60f1d9635b2cce8db7
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314097


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:47:09 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102357701
Cliente: 064342669- MARCELA CELIS SERRANO Razon Social: PAN PAN DE DIOS
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3138761375 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: ADELANTE DE ACUARELA Condición Pago: CONTADO Barrio: ACUARELA
Dir Entrega: ADELANTE DE ACUARELA - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1428796-TRULULU SNACKS SABORES CJA X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
3 1549808-TRULULU SNACKS GOMITAS UNICORNIO CAJ X 12 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19
4 1580209-MEBUCAINA TABLETA 1/0.2 MG 10 PACK X12 1.00 U 9,880 0.00 9,880 0
5 1593080-OF SNICKERS 7X12 $ESP 1.00 U 16,800 0.00 16,800 19
6 1593380-TRULULU SNACKS GUSANOS ACIDOS (12x13) $ESP 1.00 U 13,200 0.00 13,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 55,453.79 IVA 5% IVA 19% 10,536.22


Valor Bruto 65,333.79 Valor Antes de IVA 65,333.79 Total IVA 10,536.22 VALOR TOTAL 75,870.01
Obs:
Total Items: 06

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c4f4e8d0b0d69efc25b490c161748e2229307acf9e34fa1a1211a994016c6ec0281d059c46d27a60f1d9635b2cce8db7
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314098


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91489718
Cliente: 064335067- JORGE JAHIR MENDEZ OJEDA Razon Social: MICRO LA RESERVA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3177766084 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CONJUNTO RESERVA DE LA LOMA TORRE 3 APTO Condición Pago: CONTADO Barrio: FRENTE A LA BOMBA B
Dir Entrega: CONJUNTO RESERVA DE LA LOMA TORRE 3 APTO 423 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 10.00 U 2,090 0.00 20,900 5
2 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 10.00 U 2,090 0.00 20,900 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 70,047.60 Base IVA 19 IVA 5% 3,502.38 IVA 19%


Valor Bruto 70,047.60 Valor Antes de IVA 70,047.60 Total IVA 3,502.38 VALOR TOTAL 73,549.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 565c2e22480c2344c6c00b48c1b7a5401fbf7500b0509f0d170a1bb166c042559feb65295ba49e0c3c2fff5af1324126
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314098


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:00:54 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91489718
Cliente: 064335067- JORGE JAHIR MENDEZ OJEDA Razon Social: MICRO LA RESERVA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3177766084 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CONJUNTO RESERVA DE LA LOMA TORRE 3 APTO Condición Pago: CONTADO Barrio: FRENTE A LA BOMBA B
Dir Entrega: CONJUNTO RESERVA DE LA LOMA TORRE 3 APTO 423 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1442404-WHISKAS HUMED. POUCH ATUN 85G UN 10.00 U 2,090 0.00 20,900 5
2 1442405-WHISKAS HUMED. POUCH SALMON 85G UN 10.00 U 2,090 0.00 20,900 5
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 70,047.60 Base IVA 19 IVA 5% 3,502.38 IVA 19%


Valor Bruto 70,047.60 Valor Antes de IVA 70,047.60 Total IVA 3,502.38 VALOR TOTAL 73,549.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 565c2e22480c2344c6c00b48c1b7a5401fbf7500b0509f0d170a1bb166c042559feb65295ba49e0c3c2fff5af1324126
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314137


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098624097
Cliente: 064379784- JOSE LUIS POVEDA Razon Social: PARADOR TURISTA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3125414452 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VIA CUROS Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: VIA CUROS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,184.87 IVA 5% IVA 19% 4,215.13


Valor Bruto 22,184.87 Valor Antes de IVA 22,184.87 Total IVA 4,215.13 VALOR TOTAL 26,400.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d1f989881e477753b66330783762ec45e7601e0cf118a33727288e12e820c89d48f43033e937c6baf81dbe263b28d8eb
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314137


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:04:04 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098624097
Cliente: 064379784- JOSE LUIS POVEDA Razon Social: PARADOR TURISTA
Vendedor: 930- SANDRA MILENA SANCHEZ VILLA Telefono: 3125414452 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: VIA CUROS Condición Pago: CONTADO Barrio: CUROS
Dir Entrega: VIA CUROS - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1428816-TRULULU SNACKS SURTIDA CJA X 24 1.00 U 26,400 0.00 26,400 19

Base IVA 5 Base IVA 19 22,184.87 IVA 5% IVA 19% 4,215.13


Valor Bruto 22,184.87 Valor Antes de IVA 22,184.87 Total IVA 4,215.13 VALOR TOTAL 26,400.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d1f989881e477753b66330783762ec45e7601e0cf118a33727288e12e820c89d48f43033e937c6baf81dbe263b28d8eb
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313888


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63453270
Cliente: 064464665- MARTHA VIVIANA SIERRA OVIEDO Razon Social: MERCO EXPRESS VILLA NAVARRA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3163468890 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA B CASA 241 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO GALICIA
Dir Entrega: MANZANA B CASA 241 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1519475-BIANCHI BOMBON CHOC. BCO X 24 UNID 1.00 U 7,000 0.00 7,000 19
4 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
5 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,058.82 IVA 5% IVA 19% 3,051.18


Valor Bruto 28,538.82 Valor Antes de IVA 28,538.82 Total IVA 3,051.18 VALOR TOTAL 31,590.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d099266dab567da189b77cd966f20c91f80a491a812ac7186e09a5f02eb76e480d051212f214f5de6a82de36fdb6bb4a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313888


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:46 Fecha Exp.: 2020-11-28 - 14:25:14 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63453270
Cliente: 064464665- MARTHA VIVIANA SIERRA OVIEDO Razon Social: MERCO EXPRESS VILLA NAVARRA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3163468890 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA B CASA 241 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO GALICIA
Dir Entrega: MANZANA B CASA 241 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1377414-KONZIL CP SEDA LIQ + COM VIT 25 ML 1.00 U 7,910 0.00 7,910 19
2 1482461-MENTA CHAO FRESA BOLSA X 100 1.00 U 4,200 0.00 4,200 19
3 1519475-BIANCHI BOMBON CHOC. BCO X 24 UNID 1.00 U 7,000 0.00 7,000 19
4 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
5 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 16,058.82 IVA 5% IVA 19% 3,051.18


Valor Bruto 28,538.82 Valor Antes de IVA 28,538.82 Total IVA 3,051.18 VALOR TOTAL 31,590.00
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d099266dab567da189b77cd966f20c91f80a491a812ac7186e09a5f02eb76e480d051212f214f5de6a82de36fdb6bb4a
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313913


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101074819
Cliente: 07154348- ALBA LUCIA GALVIS ROMERO Razon Social: EL PADRINO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3124904027 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 2N 7 113 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO GALICIA
Dir Entrega: CL 2N 7 113 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 10,924.37 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 2,075.63
Valor Bruto 41,162.37 Valor Antes de IVA 41,162.37 Total IVA 3,587.53 VALOR TOTAL 44,749.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9d17b33a57dc5027fae24fd01137c4f885ca4422aa910576b56d2c2637eab4543dbed61fa5fb3fbd5e12b2ae7ef4365f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313913


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:04:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1101074819
Cliente: 07154348- ALBA LUCIA GALVIS ROMERO Razon Social: EL PADRINO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3124904027 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 2N 7 113 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO GALICIA
Dir Entrega: CL 2N 7 113 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1317556-OKA LOKA FUSION DISPLAY X 12 SOBRES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 10,924.37 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 2,075.63
Valor Bruto 41,162.37 Valor Antes de IVA 41,162.37 Total IVA 3,587.53 VALOR TOTAL 44,749.90
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9d17b33a57dc5027fae24fd01137c4f885ca4422aa910576b56d2c2637eab4543dbed61fa5fb3fbd5e12b2ae7ef4365f
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313932


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13700943
Cliente: 064448172- JORGE FONSECA DIAZ Razon Social: NUEVO AMANECER
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3172395453 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA H CASA 48 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO GALICIA
Dir Entrega: MANZANA H CASA 48 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1294225-CUCHILLA EXACTA-2 PIEL DELICADA X12 1.00 U 16,950 0.00 16,950 19
2 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 14,243.70 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,706.30
Valor Bruto 29,220.82 Valor Antes de IVA 29,220.82 Total IVA 3,069.16 VALOR TOTAL 32,289.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8ea104b2d0c1803fb9f5f1f6c001f9e49a6325852dcfc7c1032ef186e1bb3ff85e3d7826e259cc4b05cbf0e2a52704bd
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313932


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:47 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 07:45:22 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13700943
Cliente: 064448172- JORGE FONSECA DIAZ Razon Social: NUEVO AMANECER
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3172395453 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: MANZANA H CASA 48 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO GALICIA
Dir Entrega: MANZANA H CASA 48 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1294225-CUCHILLA EXACTA-2 PIEL DELICADA X12 1.00 U 16,950 0.00 16,950 19
2 1296-DULCE DOÑA GUAYABA VELEÑO HOJA VIHAO BX25 CX12 1.00 U 7,720 0.00 7,720 0
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5

Base IVA 5 7,257.12 Base IVA 19 14,243.70 IVA 5% 362.86 IVA 19% 2,706.30
Valor Bruto 29,220.82 Valor Antes de IVA 29,220.82 Total IVA 3,069.16 VALOR TOTAL 32,289.98
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8ea104b2d0c1803fb9f5f1f6c001f9e49a6325852dcfc7c1032ef186e1bb3ff85e3d7826e259cc4b05cbf0e2a52704bd
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313946


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63500029
Cliente: 07154352- MIREYA DABEIVA RODRIGUEZ GRANADOS Razon Social: ANGELITO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3208285386 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1# 6-65 MANZANA Y CS 507 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: CL 1# 6-65 MANZANA Y CS 507 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.78 Valor Antes de IVA 14,453.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9541f35273ed561ad904fe686cfbf6fcfccef4f82dfbcc966f7e1efdcb5255340a34054c3d8b1cc50174cb6d98bc7e06
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313946


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:10:28 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63500029
Cliente: 07154352- MIREYA DABEIVA RODRIGUEZ GRANADOS Razon Social: ANGELITO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3208285386 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1# 6-65 MANZANA Y CS 507 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: CL 1# 6-65 MANZANA Y CS 507 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19

Base IVA 5 Base IVA 19 14,453.78 IVA 5% IVA 19% 2,746.22


Valor Bruto 14,453.78 Valor Antes de IVA 14,453.78 Total IVA 2,746.22 VALOR TOTAL 17,200.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 9541f35273ed561ad904fe686cfbf6fcfccef4f82dfbcc966f7e1efdcb5255340a34054c3d8b1cc50174cb6d98bc7e06
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S
NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313950


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37790203
Cliente: 064455302- BERTHA PARADA ARIAS Razon Social: LAS GOLONDRINAS
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3103497072 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL MANZANA Y CASA 5 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: CLL MANZANA Y CASA 5 18 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 27,535.20 Valor Antes de IVA 27,535.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 28,139.96
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313950


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:47 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 37790203
Cliente: 064455302- BERTHA PARADA ARIAS Razon Social: LAS GOLONDRINAS
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3103497072 Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL MANZANA Y CASA 5 18 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: CLL MANZANA Y CASA 5 18 - BUCARAMANGA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 10.00 U 1,270 0.00 12,700 5
2 3565-DULCE DOÑAGUAYABA VELEQO 50G 2BOL + OBSQ 1.00 U 15,440 0.00 15,440 0

Base IVA 5 12,095.20 Base IVA 19 IVA 5% 604.76 IVA 19%


Valor Bruto 27,535.20 Valor Antes de IVA 27,535.20 Total IVA 604.76 VALOR TOTAL 28,139.96
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313971


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91519136
Cliente: 07157222- JOSE LUIS ROJAS MORENO Razon Social: AUTOSERVICIO CATALUÑA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3202709034 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRANSVERSAL VILLA CONCHA MANZANA N CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: TRANSVERSAL VILLA CONCHA MANZANA N CASA 200 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
3 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.10 Base IVA 19 IVA 5% 3,023.81 IVA 19%


Valor Bruto 92,136.10 Valor Antes de IVA 92,136.10 Total IVA 3,023.81 VALOR TOTAL 95,159.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 44c9bfc4129dbbb0525c4639595d0d56383e7ceb9d3a0d6a49f4fce8b4cc83b87b594ff420520cf9526f0e0f24d7e917
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313971


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:11:02 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91519136
Cliente: 07157222- JOSE LUIS ROJAS MORENO Razon Social: AUTOSERVICIO CATALUÑA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3202709034 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TRANSVERSAL VILLA CONCHA MANZANA N CASA 2 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: TRANSVERSAL VILLA CONCHA MANZANA N CASA 200 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1481092-OF. MAREOL PAGUE X 84 $ESP 1.00 U 31,660 0.00 31,660 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5
3 3417-AZUCAR REFINADO B250 GRS-S12.5KG POLI 1.00 U 31,750 0.00 31,750 5

Base IVA 5 60,476.10 Base IVA 19 IVA 5% 3,023.81 IVA 19%


Valor Bruto 92,136.10 Valor Antes de IVA 92,136.10 Total IVA 3,023.81 VALOR TOTAL 95,159.91
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 44c9bfc4129dbbb0525c4639595d0d56383e7ceb9d3a0d6a49f4fce8b4cc83b87b594ff420520cf9526f0e0f24d7e917
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313972


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:34:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13511609
Cliente: 07154353- NELSON TOLOZA MUÑOZ Razon Social: DANY PAN
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3177803633 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV VILLA CONCHA MZ O CS 201 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: TV VILLA CONCHA MZ O CS 201 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 4,873.95 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 926.05
Valor Bruto 35,111.95 Valor Antes de IVA 35,111.95 Total IVA 2,437.95 VALOR TOTAL 37,549.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e1205c4cee0d1fc9ac3c2470be892865f2ff1aed7bfdac93ed2e684ec5b0ebadba74e052043329a853cfa9c13ad86610
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313972


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:48 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:34:15 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13511609
Cliente: 07154353- NELSON TOLOZA MUÑOZ Razon Social: DANY PAN
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3177803633 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: TV VILLA CONCHA MZ O CS 201 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO CATALUÑA
Dir Entrega: TV VILLA CONCHA MZ O CS 201 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1354863-CARAMELO BIANCHI CHOC. BLANCO X 100 UN 1.00 U 5,800 0.00 5,800 19
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 4,873.95 IVA 5% 1,511.90 IVA 19% 926.05
Valor Bruto 35,111.95 Valor Antes de IVA 35,111.95 Total IVA 2,437.95 VALOR TOTAL 37,549.90
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: e1205c4cee0d1fc9ac3c2470be892865f2ff1aed7bfdac93ed2e684ec5b0ebadba74e052043329a853cfa9c13ad86610
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313980


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098774911
Cliente: 064339938- SAUL EDUARDO CENTENO ARTEAGA Razon Social: SUPERMERCADO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3228023670 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1 B MANZANA B 6 -5 Condición Pago: CONTADO Barrio: CATALUÑA
Dir Entrega: CL 1 B MANZANA B 6 -5 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
4 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,428.58 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,171.43
Valor Bruto 69,222.82 Valor Antes de IVA 69,222.82 Total IVA 2,897.14 VALOR TOTAL 72,119.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d355565d3e5e53237f61f3fcf49d3036c1cf221e3ba64e1a7d42ca13c67a0f3e1ac01c04ff34c62725bb636e9f9c2b6f
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313980


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:39:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1098774911
Cliente: 064339938- SAUL EDUARDO CENTENO ARTEAGA Razon Social: SUPERMERCADO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3228023670 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1 B MANZANA B 6 -5 Condición Pago: CONTADO Barrio: CATALUÑA
Dir Entrega: CL 1 B MANZANA B 6 -5 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1248519-TRULULU AROS X 100 1.00 U 8,000 0.00 8,000 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
4 1483935-QUITAMACH. VANISH POLVO BLANCO 30G RISTRX12 2.00 U 10,820 0.00 21,640 0
5 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 11,428.58 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,171.43
Valor Bruto 69,222.82 Valor Antes de IVA 69,222.82 Total IVA 2,897.14 VALOR TOTAL 72,119.96
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: d355565d3e5e53237f61f3fcf49d3036c1cf221e3ba64e1a7d42ca13c67a0f3e1ac01c04ff34c62725bb636e9f9c2b6f
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313985


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91157561
Cliente: 064459812- CARLOS ANDRES ESTUPINAN CEPEDA Razon Social: SUPER MARKET CATALUÑA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3134165324 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 MANZANA L CASA 118 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DE CATALUÑA
Dir Entrega: CR 5 MANZANA L CASA 118 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 10,924.38 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,075.63
Valor Bruto 25,438.62 Valor Antes de IVA 25,438.62 Total IVA 2,801.34 VALOR TOTAL 28,239.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 176058d6f20e0ff238e1dde50a173e9d3cabf1470f90326a851b1d96c7bb9eedf3b06c52f18c4151aa6dbeabdb16aaf6
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313985


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:08:40 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 91157561
Cliente: 064459812- CARLOS ANDRES ESTUPINAN CEPEDA Razon Social: SUPER MARKET CATALUÑA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3134165324 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 MANZANA L CASA 118 Condición Pago: CONTADO Barrio: PASEO DE CATALUÑA
Dir Entrega: CR 5 MANZANA L CASA 118 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1274084-OKA LOKA NANO BOLSAx24 1.00 U 7,400 0.00 7,400 19
2 1417065-BARRILETE BOLSA X 40 UNIDADES 1.00 U 5,600 0.00 5,600 19
3 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 12.00 U 1,270 0.00 15,240 5

Base IVA 5 14,514.24 Base IVA 19 10,924.38 IVA 5% 725.71 IVA 19% 2,075.63
Valor Bruto 25,438.62 Valor Antes de IVA 25,438.62 Total IVA 2,801.34 VALOR TOTAL 28,239.96
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 176058d6f20e0ff238e1dde50a173e9d3cabf1470f90326a851b1d96c7bb9eedf3b06c52f18c4151aa6dbeabdb16aaf6
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313992


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27977832
Cliente: 064379800- ALIX SILVA Razon Social: PANADERIA MI JOHANA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3227329551 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 1B-44 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPOVERDE
Dir Entrega: CR 5 # 1B-44 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 41,058.00 Valor Antes de IVA 41,058.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 42,569.90
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 061ca8ccab09465e1bdece00782289a9990150c18dc372236a2333b554c87b53ad3f459d75654e6df26556763638f8fa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680313992


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:03 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 27977832
Cliente: 064379800- ALIX SILVA Razon Social: PANADERIA MI JOHANA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3227329551 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 5 # 1B-44 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPOVERDE
Dir Entrega: CR 5 # 1B-44 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1483934-QUITAMACH. VANISH POLVO ROSA 30G RISTRX12 1.00 U 10,820 0.00 10,820 0
2 302-AZUCAR REFINADO LIBRA 25.00 U 1,270 0.00 31,750 5

Base IVA 5 30,238.00 Base IVA 19 IVA 5% 1,511.90 IVA 19%


Valor Bruto 41,058.00 Valor Antes de IVA 41,058.00 Total IVA 1,511.90 VALOR TOTAL 42,569.90
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 061ca8ccab09465e1bdece00782289a9990150c18dc372236a2333b554c87b53ad3f459d75654e6df26556763638f8fa
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314001


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102386240
Cliente: 064464677- DIANA CAROLINA ROA SOTELO Razon Social: PIÑATERIA MUNDO ALEGRE
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3045399784 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 10 # 4-19 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPO VERDE
Dir Entrega: AV 10 # 4-19 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1549809-BIANCHI BARRA MALTEADA BLANCA DISPLAY X12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 2.00 U 4,170 0.00 8,340 5

Base IVA 5 7,942.86 Base IVA 19 5,210.08 IVA 5% 397.14 IVA 19% 989.92
Valor Bruto 13,152.94 Valor Antes de IVA 13,152.94 Total IVA 1,387.06 VALOR TOTAL 14,540.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2095e9df667e131bbb512faca59d4020839e872c4941e1bf6367457844806bcbf3f2f3378f0dbe60936de18c365a5a30
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314001


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:49 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:12:19 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102386240
Cliente: 064464677- DIANA CAROLINA ROA SOTELO Razon Social: PIÑATERIA MUNDO ALEGRE
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3045399784 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: AV 10 # 4-19 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPO VERDE
Dir Entrega: AV 10 # 4-19 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1549809-BIANCHI BARRA MALTEADA BLANCA DISPLAY X12U 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
2 1561573-PEDIGREE SECO RAZAS PEQ. BOLSA X 450g 2.00 U 4,170 0.00 8,340 5

Base IVA 5 7,942.86 Base IVA 19 5,210.08 IVA 5% 397.14 IVA 19% 989.92
Valor Bruto 13,152.94 Valor Antes de IVA 13,152.94 Total IVA 1,387.06 VALOR TOTAL 14,540.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 2095e9df667e131bbb512faca59d4020839e872c4941e1bf6367457844806bcbf3f2f3378f0dbe60936de18c365a5a30
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314021


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356367
Cliente: 064431148- DIANA CAROLINA DELGADO MONSALVE Razon Social: MISCELANEA DONDE CARO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3214177480 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CALLE 1B # 4-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPOVERDE
Dir Entrega: CALLE 1B # 4-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
4 1533011-BARRA DE COCO SUPERCOCO DISPX 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
5 1581710-YOGGER CARAMELO SURTIDOS X 100 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 27,310.93 IVA 5% IVA 19% 5,189.08


Valor Bruto 27,310.93 Valor Antes de IVA 27,310.93 Total IVA 5,189.08 VALOR TOTAL 32,500.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fddafb93f08c37653d116f75973ee1ff8396f36539328819d6abbb195f119ee0028f90cb771d2e754f1cf218fa236568
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314021


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:06:51 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102356367
Cliente: 064431148- DIANA CAROLINA DELGADO MONSALVE Razon Social: MISCELANEA DONDE CARO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3214177480 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CALLE 1B # 4-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPOVERDE
Dir Entrega: CALLE 1B # 4-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1243130-CARAMELO BIG BEN BOLSA X 100 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
2 1245802-TRULULU CHOCOLORES GOMAS DISPLAY X 12 1.00 U 6,600 0.00 6,600 19
3 1449235-CHOC. M&M MANI UNIDAD 3.00 U 2,400 0.00 7,200 19
4 1533011-BARRA DE COCO SUPERCOCO DISPX 12 1.00 U 6,200 0.00 6,200 19
5 1581710-YOGGER CARAMELO SURTIDOS X 100 UNIDADES 1.00 U 5,000 0.00 5,000 19

Base IVA 5 Base IVA 19 27,310.93 IVA 5% IVA 19% 5,189.08


Valor Bruto 27,310.93 Valor Antes de IVA 27,310.93 Total IVA 5,189.08 VALOR TOTAL 32,500.01
Obs:
Total Items: 05

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fddafb93f08c37653d116f75973ee1ff8396f36539328819d6abbb195f119ee0028f90cb771d2e754f1cf218fa236568
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314030


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63530968
Cliente: 06198846- NEYIS ISABEL SUAREZ BARAJAS Razon Social: TIENDA NEYIS
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3167957344 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1B 4A-44 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPO VERDE
Dir Entrega: CL 1B 4A-44 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1291307-BATERIA CUADRADA NEGRA 9 VOLTIOS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1581709-TRULULU BOLSA SURTIDA X 50 UNIDADES 1.00 U 7,800 0.00 7,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,915.97 IVA 5% IVA 19% 1,884.03


Valor Bruto 9,915.97 Valor Antes de IVA 9,915.97 Total IVA 1,884.03 VALOR TOTAL 11,800.00
Obs:
Total Items: 02

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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 4e1d0d44bd7f6ee916e288e21d5fffc645b6273e87ea1fcd4ecdcf6b78fa6264fb4519f04f7abcecc9464f93aa446344
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:35:05 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63530968
Cliente: 06198846- NEYIS ISABEL SUAREZ BARAJAS Razon Social: TIENDA NEYIS
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3167957344 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 1B 4A-44 Condición Pago: CONTADO Barrio: CAMPO VERDE
Dir Entrega: CL 1B 4A-44 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1291307-BATERIA CUADRADA NEGRA 9 VOLTIOS 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
2 1581709-TRULULU BOLSA SURTIDA X 50 UNIDADES 1.00 U 7,800 0.00 7,800 19

Base IVA 5 Base IVA 19 9,915.97 IVA 5% IVA 19% 1,884.03


Valor Bruto 9,915.97 Valor Antes de IVA 9,915.97 Total IVA 1,884.03 VALOR TOTAL 11,800.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 4e1d0d44bd7f6ee916e288e21d5fffc645b6273e87ea1fcd4ecdcf6b78fa6264fb4519f04f7abcecc9464f93aa446344
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314043


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13748518
Cliente: 064460420- FABIO ALEXIS MARTINEZ URIBE Razon Social: VIVERES PALERMO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3134127825 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 B # 4 A DG 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO II
Dir Entrega: CR 4 B # 4 A DG 50 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 1582247-OF. QUATRO NORMAL X 10 + 2 QUATRO MUJER $ESP 1.00 U 29,760 0.00 29,760 19

Base IVA 5 Base IVA 19 39,462.18 IVA 5% IVA 19% 7,497.81


Valor Bruto 39,462.18 Valor Antes de IVA 39,462.18 Total IVA 7,497.81 VALOR TOTAL 46,959.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 07638159a2ea0ae28a23dad9f8b7d63d01f08b08aad79662b9428cae8613dce4c7f5ef38e99f7bf9ae78eed615febb7b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314043


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:16 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 13748518
Cliente: 064460420- FABIO ALEXIS MARTINEZ URIBE Razon Social: VIVERES PALERMO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3134127825 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 B # 4 A DG 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO II
Dir Entrega: CR 4 B # 4 A DG 50 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1502487-PPK PATAS CABRA 18.1 1.00 U 17,200 0.00 17,200 19
2 1582247-OF. QUATRO NORMAL X 10 + 2 QUATRO MUJER $ESP 1.00 U 29,760 0.00 29,760 19

Base IVA 5 Base IVA 19 39,462.18 IVA 5% IVA 19% 7,497.81


Valor Bruto 39,462.18 Valor Antes de IVA 39,462.18 Total IVA 7,497.81 VALOR TOTAL 46,959.99
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 07638159a2ea0ae28a23dad9f8b7d63d01f08b08aad79662b9428cae8613dce4c7f5ef38e99f7bf9ae78eed615febb7b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314048


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88141659
Cliente: 064452810- JESUS JOHANNY LANZIANO LEON Razon Social: MICROMERCADO LA ECONIMIA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3004752167 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 2 # 7- 77 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SANTA
Dir Entrega: CLL 2 # 7- 77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 1544018-WAFER ITALO MINITACO LIMON X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
4 1544022-WAFER ITALO MINITACO MORA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
5 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
6 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
7 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
8 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314048


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88141659
Cliente: 064452810- JESUS JOHANNY LANZIANO LEON Razon Social: MICROMERCADO LA ECONIMIA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3004752167 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 2 # 7- 77 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SANTA
Dir Entrega: CLL 2 # 7- 77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
10 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
11 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
12 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
13 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 2.00 U 6,350 0.00 12,700 5

Base IVA 5 38,704.76 Base IVA 19 10,563.02 IVA 5% 1,935.24 IVA 19% 2,006.97
Valor Bruto 49,267.78 Valor Antes de IVA 49,267.78 Total IVA 3,942.21 VALOR TOTAL 53,209.99
Obs:
Total Items: 13

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8c2621526f2231e00f7552eef2a2ead5770de4387665f9f7d1f8ae269e2ef3ff504204326dbc5394c0a73562e8ea4bb1
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Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88141659
Cliente: 064452810- JESUS JOHANNY LANZIANO LEON Razon Social: MICROMERCADO LA ECONIMIA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3004752167 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 2 # 7- 77 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SANTA
Dir Entrega: CLL 2 # 7- 77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1544016-WAFER ITALO MINITACO FRESA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
2 1544017-WAFER ITALO MINITACO VAINILLA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
3 1544018-WAFER ITALO MINITACO LIMON X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
4 1544022-WAFER ITALO MINITACO MORA X 80g 1.00 U 1,130 0.00 1,130 19
5 1544024-WAFER ITALO PAQUETACO FRESA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
6 1544025-WAFER ITALO PAQUETACO VAINILLA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
7 1544026-WAFER ITALO PAQUETACO NARANJA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
8 1544028-WAFER ITALO PAQUETACO AREQUIPE X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%
Valor Bruto Valor Antes de IVA Total IVA VALOR TOTAL
Obs:

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314048


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:50 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:55:25 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88141659
Cliente: 064452810- JESUS JOHANNY LANZIANO LEON Razon Social: MICROMERCADO LA ECONIMIA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3004752167 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CLL 2 # 7- 77 Condición Pago: CONTADO Barrio: VILLA SANTA
Dir Entrega: CLL 2 # 7- 77 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
9 1544029-WAFER ITALO PAQUETACO MORA X 117g 1.00 U 1,610 0.00 1,610 19
10 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 6.00 U 1,270 0.00 7,620 5
11 1631-AZUCAR MORENA KILO (POL) 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
12 1634-AZUCAR REFINADO BLANCA KILO 4.00 U 2,540 0.00 10,160 5
13 1635-AZUCAR REFINADO BLANCO 2.5 KILOS 2.00 U 6,350 0.00 12,700 5

Base IVA 5 38,704.76 Base IVA 19 10,563.02 IVA 5% 1,935.24 IVA 19% 2,006.97
Valor Bruto 49,267.78 Valor Antes de IVA 49,267.78 Total IVA 3,942.21 VALOR TOTAL 53,209.99
Obs:
Total Items: 13

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 8c2621526f2231e00f7552eef2a2ead5770de4387665f9f7d1f8ae269e2ef3ff504204326dbc5394c0a73562e8ea4bb1
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314067


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095701431
Cliente: 064422690- ANDRES RUEDA VIVIESCAS Razon Social: MICROMERCADO MERCAMAX
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3218110306 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 #0-39 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 2
Dir Entrega: CR 4 #0-39 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1468130-BOLIGRAFO PM KM FINE O/S NEGRO X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,764.70 IVA 5% IVA 19% 3,945.29


Valor Bruto 20,764.70 Valor Antes de IVA 20,764.70 Total IVA 3,945.29 VALOR TOTAL 24,709.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aac67fc2f52682938ab4d52caffed37fe976c2bf5d0957de4d93a8a6a3d4f5c2b6cbb83801ffe313d4619c9672d29d10
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Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314067


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:20 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1095701431
Cliente: 064422690- ANDRES RUEDA VIVIESCAS Razon Social: MICROMERCADO MERCAMAX
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3218110306 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 4 #0-39 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 2
Dir Entrega: CR 4 #0-39 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302906-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL HOMBRE X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
3 1468130-BOLIGRAFO PM KM FINE O/S NEGRO X 12 1.00 U 5,530 0.00 5,530 19

Base IVA 5 Base IVA 19 20,764.70 IVA 5% IVA 19% 3,945.29


Valor Bruto 20,764.70 Valor Antes de IVA 20,764.70 Total IVA 3,945.29 VALOR TOTAL 24,709.99
Obs:
Total Items: 03

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: aac67fc2f52682938ab4d52caffed37fe976c2bf5d0957de4d93a8a6a3d4f5c2b6cbb83801ffe313d4619c9672d29d10
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314075


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63477167
Cliente: 06200700- GRACIELA SALDOVAL PEREZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3133666197 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2B#1NA-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 1
Dir Entrega: CR 2B#1NA-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48a16986c4a7d1e85aa89a3195ff54d81a3b36dcc5b18543673414cff7488f24b99d8d01474feae69a742ac1ae249000
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314075


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:51 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:40:30 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63477167
Cliente: 06200700- GRACIELA SALDOVAL PEREZ Razon Social: TIENDA
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3133666197 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2B#1NA-06 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 1
Dir Entrega: CR 2B#1NA-06 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 48a16986c4a7d1e85aa89a3195ff54d81a3b36dcc5b18543673414cff7488f24b99d8d01474feae69a742ac1ae249000
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314105


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5692500
Cliente: 064459861- OSCAR RAMIREZ Razon Social: TIENDA OSCAR
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 311220392 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 2 B # 6 AN - 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO1
Dir Entrega: CRA 2 B # 6 AN - 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 16,386.54 IVA 5% 302.38 IVA 19% 3,113.44
Valor Bruto 22,434.14 Valor Antes de IVA 22,434.14 Total IVA 3,415.82 VALOR TOTAL 25,849.96
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
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Cufe: 154c06c2b15ce16906d72247b74ed53df30f85fe589e70b78462e39b297226cca048a29c3090fcfde3fad03e0b48c851
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314105


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:52 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:16:49 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5692500
Cliente: 064459861- OSCAR RAMIREZ Razon Social: TIENDA OSCAR
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 311220392 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CRA 2 B # 6 AN - 27 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO1
Dir Entrega: CRA 2 B # 6 AN - 27 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1290736-CHICLE BOMBAZO X 50 CAJA X 24 BOLSAS 2.00 U 4,000 0.00 8,000 19
2 1435081-RICATO CARAMELO DE LECHE X 50 1.00 U 4,000 0.00 4,000 19
3 1462000-TURRON SUPERCOCO 6g BOLSA X 100 UN 1.00 U 7,500 0.00 7,500 19
4 1630-AZUCAR MORENA LIBRA 5.00 U 1,270 0.00 6,350 5

Base IVA 5 6,047.60 Base IVA 19 16,386.54 IVA 5% 302.38 IVA 19% 3,113.44
Valor Bruto 22,434.14 Valor Antes de IVA 22,434.14 Total IVA 3,415.82 VALOR TOTAL 25,849.96
Obs:
Total Items: 04

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 154c06c2b15ce16906d72247b74ed53df30f85fe589e70b78462e39b297226cca048a29c3090fcfde3fad03e0b48c851
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314122


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102362575
Cliente: 064438235- LANDY CENITH CARVAJAL PABON Razon Social: AUTOSERVICIO SUPERAHORRO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 6060467 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2C # 6AN-69 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 1
Dir Entrega: CR 2C # 6AN-69 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f4e2529321faaf3095d6979892723875117ab56b77737b1db3b5795e7eefcd5420d1c58367b43616de2944073e3a386e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314122


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:53 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:07:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 1102362575
Cliente: 064438235- LANDY CENITH CARVAJAL PABON Razon Social: AUTOSERVICIO SUPERAHORRO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 6060467 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2C # 6AN-69 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 1
Dir Entrega: CR 2C # 6AN-69 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: f4e2529321faaf3095d6979892723875117ab56b77737b1db3b5795e7eefcd5420d1c58367b43616de2944073e3a386e
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314219


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88275378
Cliente: 064426972- JAMIR GAMARRA LOZANO Razon Social: SUPER MARKET PALERMO I
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3213837098 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 F #3 AN LOCAL 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO I
Dir Entrega: CR 2 F #3 AN LOCAL 50 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 36,520.00 Valor Antes de IVA 36,520.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 36,520.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5cc4da7a4e1de5d70a68e634853686dc5745926243fa8dfff303a6598c05d14eb6a0c70187f6e853d65da76bba48cf5b
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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314219


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:55 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 08:24:36 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 88275378
Cliente: 064426972- JAMIR GAMARRA LOZANO Razon Social: SUPER MARKET PALERMO I
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3213837098 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CR 2 F #3 AN LOCAL 50 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO I
Dir Entrega: CR 2 F #3 AN LOCAL 50 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1364174-OF 4 TRPACK JABON ADULT $ESP FRAG TRAD 2.00 U 18,260 0.00 36,520 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 36,520.00 Valor Antes de IVA 36,520.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 36,520.00
Obs:
Total Items: 01

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: 5cc4da7a4e1de5d70a68e634853686dc5745926243fa8dfff303a6598c05d14eb6a0c70187f6e853d65da76bba48cf5b
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314252


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5691921
Cliente: 07159020- JOSE LIBARDO PRADA GOMEZ Razon Social: TIENDA LA ESQUINA DE PALERMO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 6925205 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 2B-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 1
Dir Entrega: CL 3AN # 2B-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c1daf76ca7768db1e0dcb982acc6189f322c9351888beb47a79b68a823b7d58fbd9243dddc6a6846b65cd07b62aab388
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314252


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:56 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 10:23:12 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 5691921
Cliente: 07159020- JOSE LIBARDO PRADA GOMEZ Razon Social: TIENDA LA ESQUINA DE PALERMO
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 6925205 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3AN # 2B-03 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO 1
Dir Entrega: CL 3AN # 2B-03 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1532108-VANISH GOLD BLANCO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0
2 1532109-VANISH GOLD ROSADO X 130ML 6.00 U 1,040 0.00 6,240 0

Base IVA 5 Base IVA 19 IVA 5% IVA 19%


Valor Bruto 12,480.00 Valor Antes de IVA 12,480.00 Total IVA 0.00 VALOR TOTAL 12,480.00
Obs:
Total Items: 02

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: c1daf76ca7768db1e0dcb982acc6189f322c9351888beb47a79b68a823b7d58fbd9243dddc6a6846b65cd07b62aab388
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NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314290


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63479923
Cliente: 064442034- LISBET JIMENEZ FLOREZ Razon Social: JIMENEZ FLOREZ LISBET
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3004939601 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 AN # 2D-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO I
Dir Entrega: CL 3 AN # 2D-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
3 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 8.00 U 2,090 0.00 16,720 5
4 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
5 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
6 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
7 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 5.00 U 830 0.00 4,150 19
Base IVA 5 27,866.72 Base IVA 19 33,957.98 IVA 5% 1,393.34 IVA 19% 6,452.02
Valor Bruto 86,734.70 Valor Antes de IVA 86,734.70 Total IVA 7,845.35 VALOR TOTAL 94,580.05
Obs:
Total Items: 07

AUTORIZACIóN NUMERACIóN DE FACTURACIóN ELECTRONICA: 18764006698701 - VIGENCIA: 2020-10-30 HASTA 2022-04-30


Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
Responsable de IVA - Gran Contribuyente Res. 012635 Diciembre 14 de 2018 Autoretenedor Resolución 05411
de Junio 27 de 2005 Normatividad aplicable a los bienes sin IVA: Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
PROVEEDOR TECNOLOGICO ECOM SAS NIT: 805018674-3 SOFTWARE E-FORCE
Cufe: fdeed3b8e1b336aa70844c06c1c1d139460a0c15a87c201d098f6380417bbeac3dc46a9a9696a3a4b9418dd51446c5bc
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INGENIO DEL CAUCA S.A.S


NIT. 891300237-9
Ortigal, Miranda - Cauca - Colombia, Telefonos: + 057 (7) 6158013

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 680314290


Fecha Generación: 2020-11-28 - 13:20:57 Fecha Exp.: 2020-11-29 - 09:59:06 Fecha Venc.: 2020-11-28 Doc Id: 63479923
Cliente: 064442034- LISBET JIMENEZ FLOREZ Razon Social: JIMENEZ FLOREZ LISBET
Vendedor: 931- SANDRA MILENA ESPINOSA VALBUENA Telefono: 3004939601 Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: CL 3 AN # 2D-09 Condición Pago: CONTADO Barrio: PALERMO I
Dir Entrega: CL 3 AN # 2D-09 - PIEDECUESTA Medio Pago: ACUERDO MUTUO
Producto - Descripción Cant. Und Precio+IVA %Dcto Vlr Total %Iva
1 1302907-BALANCE DEOD. CREM CLINICAL MUJER X 18 SOB 1.00 U 9,590 0.00 9,590 19
2 1342558-COMBO S-FREE ESPECIAL ALAS X 7 + 3 S-FREE X 12 $ESP 1.00 U 24,910 0.00 24,910 0
3 1442392-PEDIGREE HUMED. POLLO CACHORROS x100G 8.00 U 2,090 0.00 16,720 5
4 1442393-PEDIGREE HUMED. POLLO R-PEQUEÑ x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
5 1459962-PEDIGREE HUMED. CARNE ADULTO x100G 3.00 U 2,090 0.00 6,270 5
6 1507457-SUNDOWN RISTRA X 12 SACHETS 1.00 U 26,670 0.00 26,670 19
7 1544003-MASMELOS ITALO CLORES X 50G 5.00 U 830 0.00 4,150 19
Base IVA 5 27,866.72 Base IVA 19 33,957.98 IVA 5% 1,393.34 IVA 19% 6,452.02
Valor Bruto 86,734.70 Valor Antes de IVA 86,734.70 Total IVA 7,845.35 VALOR TOTAL 94,580.05
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Rango de Autorización: Prefijo: 6803 Desde 1 al 10000000 Agente de Retención de IVA,
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