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Proceso Constructiv

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Proceso - all -

Actividad Peligros
(empty) (empty)
Riesgo Count - Riesgo
(empty)
Tipo: Formato Código FIB-F-010

Versión 01
MATRIZ IPERC
Fecha 16-07-2020

CÓDIGO IPERC-CHIL1-2020-010

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 12/2/2020

Evaluación del Riesgo Evaluación del Riesgo Residual

Medidas de control
Probabilidad Severidad Probabilidad Severidad
A B C D A B C D

existentes
CÓDIGO DEL Tipo Actividad

Procedimientos

Procedimientos
Puesto de trabajo Proceso Actividad Peligros Riesgo Medidas de Control

Exposición al

Exposición al
Capacitación

Capacitación
RIESGO R - NR - E Nivel de Nivel de

Existentes
Existentes
Riesgo Riesgo

Expuestas

Expuestas
Personas

Personas
P S riesgo P S riesgo

riesgo

riesgo
1 3 3 2 9 2 18 Importante Inspeccion periodica de escaleras 0 0 0 0

Cumplimiento del PETS para el área


1 3 3 2 9 2 18 Importante
Produccion

Uso de check list de montacargas


1 3 1 1 6 2 12 Moderado
Código del peligro Actividad Generó acc
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
Codigo acc Generó inc
Cuadro Nº 1 Caracterización de probabilidades
Componentes de la probabilidad
Procedimientos
Personas Expuestas Capacitación Exposición al riesgo
Valor de los Existentes
(A) (C ) (D)
componentes (B)

Personal entrenado, Conoce Bajo, esporádicamente


1 Existen son satisfactorios y el peligro y lo previene. (no mas de 72 horas
Baja 1a9 suficientes acumuladas al mes)
Personal parcialmente
Existen Parcialmente y no entrenado, conoce el peligro Medio, eventualmente
2 son satisfactorios o pero no toma acciones de (entre 73 y no mas de 168
Media De 10 a 20 suficientes control horas acumuladas al mes)
Personal no entrenado, no Alto, continuamente mas
3 conoce peligros, no toma de 168 horas acumuladas
Alta Mas de 21 No Existen acciones de control al mes.

Cuadro Nº 2 Caracterización de Severidad


Valorización de SEVERIDAD
Severidad Personas
Produce lesión sin incapacidad -
1 lesiones sin descanso medico.
Ligeramente Dañino Disconfort / incomodidad
Produce lesión con incapacidad .
2 Temporal con descanso medico
Dañino Daño a la salud reversible
3 Lesión con incapacidad Permanente
Extremadamente lesiones fatales.
Dañino Daño a la salud irreversible
CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

MOTIVO DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE APROBACIÓN DEL CSST

APROBACIONES

FECHA

NOMBRE CARGO

ELABORADOR POR MIGUEL LUNA

REVISADO POR JAIME CHAPARRO

APROBADO POR JAIME PERNET

APROBADO POR PRESIDENTE DEL


-----
CSST
FIRMA
SEVERIDAD
LIGERAMENTE DAÑINO
1
PROBABILIDAD

BAJA Aceptable
1 4-8

MEDIA Aceptable
2 4-8

ALTA Moderado
3 9-16

Nivel de Riesgo
Medidas de Control Propuestas
Valor de Riesgo Descripción del
(R ) Riesgo

Las medidas de controles existentes deben


4-8 Aceptable mantenerse, se deben monitorear los controles
actuales para asegurar que se mantienen la eficacia de
las medidas de control.

Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos determinado


las inversiones precisas y especificas, se debe verificar la
efectividad de las medidas de control existentes y/o agregar
9 - 16 Moderado otras. Ese debe seguir el siguiente orden de priorización:
a) Eliminación.
b) Sustitución.
c) Controles de ingeniería.
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos.
e) Elementos de protección personal.

No debe comenzar la actividad nueva hasta que se haya


17- 24 Importante reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a una actividad que se esta
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.
No se debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se
reduzca el riesgo.
Igual o > 25 Intolerable Si no es posible educir el riesgo incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse esta actividad.
DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO
2 3

Aceptable Moderado
4-8 9-16

Moderado Importante
9-16 17- 24

Importante Intolerable
17- 24 Igual o > 25

Medidas de Control Propuestas Plazo de implementación

de controles existentes deben Estará sujeto a las


se deben monitorear los controles inspecciones programas y no
a asegurar que se mantienen la eficacia de programas.
de control.

esfuerzos para reducir los riesgos determinado


s precisas y especificas, se debe verificar la
Plazo de 1 a 2 meses.
e las medidas de control existentes y/o agregar
* El plazo esta sujeto a la
be seguir el siguiente orden de priorización:
duración de la obra
.

e ingeniería.
n, alertas y/o controles administrativos.
de protección personal.

enzar la actividad nueva hasta que se haya Plazo de 20 días.


sgo. * El plazo esta sujeto a la
sgo corresponda a una actividad que se esta duración de la obra
be remediarse el problema en un tiempo
os riesgos moderados.
omenzar ni continuar la actividad hasta que se
sgo.
Inmediato
le educir el riesgo incluso con recursos
be prohibirse esta actividad.
Nivel de Riesgo
Medidas de Control Propuestas
Descripción del
Riesgo
Las medidas de controles existentes deben mantenerse, se deben
Aceptable monitorear los controles actuales para asegurar que se mantienen la
control
eficaciaexistentes y/o agregar
de las medidas otras. Ese debe seguir el siguiente orden de
de control.
priorización:
Moderado a) Eliminación.
b) Sustitución.
c) Controles de ingeniería.
No debe comenzar la actividad nueva hasta que se haya reducido el riesgo.
Importante Cuando el riesgo corresponda a una actividad que se esta realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No se debe comenzar ni continuar la actividad hasta que se reduzca el riesgo.


Intolerable Si no es posible educir el riesgo incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse
esta actividad.
Plazo de implementación

Estará sujeto a las inspecciones


programas y no programas.
Plazo de 1 a 2 meses.
* El plazo esta sujeto a la duración de la
obra
Plazo de 20 días.
* El plazo esta sujeto a la duración de la
obra

Inmediato

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