LIQUIDACION
LIQUIDACION
LIQUIDACION
100.000% 316.51 321.15 0.662 331.18 0.682 322.50 0.664 338.16 0.697 337.30 0.695 341.65 0.704
MA Madera Nacional para Encofrado y Ca 43 0.070 57.140% 705.70 711.41 713.04 713.29 726.00 732.77 742.55
Herramienta Manual 37 4.290% 312.80 311.84 311.24 310.05 311.30 320.32 320.85
Flete Terrestre 32 38.570% 474.11 474.17 479.79 479.79 479.33 486.20 486.20
100.000% 599.52 602.76 0.043 605.84 0.071 605.93 0.071 613.07 0.072 619.97 0.072 625.58 0.073
CE Cemento Portland Tipo I 21 0.061 47.540% 423.68 423.68 423.68 423.68 423.68 423.68 423.68
Hormigón 38 44.260% 957.23 963.58 966.33 964.80 997.82 1003.49 1022.55
Plancha de Acero LAF 57 8.200% 389.02 402.21 427.48 416.22 436.54 435.44 440.46
100.000% 656.99 660.88 0.056 664.17 0.062 662.57 0.062 678.85 0.063 681.27 0.063 690.12 0.064
1.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE K = 0.979 1.034 1.016 1.052 1.051 1.120
REAJUSTE DE PRECIOS
Proceso : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 035-2018-MDA-CS
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE TINAJERA, CENTRO POBLADO DE CASCAY,
Actividad : DISTRITO DE ANRA, HUARI – ANCASH”
PROYECTO CONTRACTUAL
FORMULA POLINÓMICA K = 0.426*(Ir / Io) + 0.196*(Mr / Mo) + 0.151*(CAr / CAo) + 0.135*(AFr / AFo) + 0.092*(MMr / MMo)
COEFICIENT Io Ir
Ir ENERO
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN I.U. E DE % NOVIEMBRE K FEBRERO K
2019
INCIDENCIA 2017 2019
I MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 43 58.108% 441.61 452.29 0.044 452.87 0.044
0.074
M MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 41.892% 580.90 600.40 0.032 600.40 0.032
DÓLAR (GENERAL PONDERADO) 30 0.053 100.000% 464.75 537.43 0.061 536.72 0.061
CA
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.066 100.000% 401.92 423.68 0.056 423.68 0.056
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 03 0.173 100.000% 468.00 469.40 0.174 469.40 0.174
AF
CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.181 100.000% 216.23 215.77 0.173 215.77 0.173
345,690.61
345,690.61 8,553.03 8,553.03
TOTAL S/. 8,553.03
Las valorizaciones han sido recalculadas con los coeficientes de reajuste del mes en que estas fueron presentadas en concordancia del Art. N°49 de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado.
CUADRO RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01
VALORIZ.
VALORIZACIÓN MONTO VAL. BRUTA IGV
LIQUIDADO
Monto de adicional de
S/. 189,262.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
obra N°01
Monto de deductivo de
S/. 2,528.06 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
obra N°01
TOTAL EN SOLES S/. 186,733.94 S/. 0.00 S/. 0.00
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIO COSTO
UND. CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIO COSTO
UND. CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIO COSTO
UND. CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIO COSTO
UND. CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIO COSTO
UND. CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCION
PRECIO COSTO
UND. CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
PRESUPUESTO
“CREACION DEL CAMINO VECINAL, TRAMO, EN EL(LA) KM 7+126.66 AL KM 13+632.46 DE LA VIA DE SAN NICOLAS -
Obra CACHIPAMPA DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH - ETAPA I”
Financia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS
Ejecuta CONSORCIO POMALLUCAY
Residente : ING. BALTAZAR ISIDRO VICENTE LIFONCIO
Supervisor : ING.ENRIQUE AGUILAR HUAMAN
Monto Referencial S/. 407,914.92 (Con IGV) S/. 345,690.61 (Sin IGV)
Monto de Contrato S/. 407,914.92 (Con IGV) S/. 345,690.61 (Sin IGV)
Factor de Relación 0.90000
Inicio de Obra 1/27/2020
Plazo de Ejecución 120
MONTO MONTO
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓ VALORIZACIÓN MONTO A RETENCIÓN DETRACCIÓN ORDENES DE
MES REAJUSTE IGV(18%) TOTAL ESTADO TOTAL
CONTRACTUAL N° N BRUTA REAJUSTADA FACTURAR (10 % M.C.) (4%) SERVICIO
PAGADO PAGADO
(SIN I.G.V.)
TOTAL ACUMULADO - 224,305.68 - 224,305.68 40,375.02 264,680.70 26,468.07 238,212.63 238,212.63 238,212.63 238,212.63
CUADRO DE REAJUSTES Y RETENCIONES DE MONTOS PAGADOS EN LAS VALORIZACIONES
Proceso ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 035-2018-MDA-CS
Obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE TINAJERA, CENTRO POBLADO DE CASCAY, DISTRITO DE ANRA, HUARI – ANCASH”
Financia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA
Ejecuta CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CONSANVER E.I.R.L.
Residente ING. JUAN ALBA CARRETERO
Supervisor ING. ERASMO FLORENTINO BLAS COCHO
Monto Referencial S/. 120,866.29 (Con IGV) S/. 102,429.06 (Sin IGV)
Monto de Contrato S/. 120,866.29 (Con IGV) S/. 102,429.06 (Sin IGV)
Factor de Relación 1.00
Inicio de Obra 12/21/2018
Plazo de Ejecución 120
VALORIZACIÓN MONTO
VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN MONTO A RETENCIÓN DETRACCIÓN ORDENES DE MONTO TOTAL MONTO PAGADO
MES BRUTA (SIN REAJUSTE IGV(18%) TOTAL
CONTRACTUAL N° CONTRACTUAL N° REAJUSTADA FACTURAR (10 % M.C.) (4%) SERVICIO PAGADO EN C/P
I.G.V.) PAGADO
PROYECTO CONTRACTUAL
Valorizacion N° 01 ENERO. 2020 28,863.07 -1,333.89 27,529.18 4,955.25 32,484.43
Valorizacion N° 02 FEBRERO. 2020 62,187.94 3,340.31 65,528.25 11,795.09 77,323.34
Valorizacion N° 03 MARZO. 2020 72,054.47 1,741.20 73,795.67 13,283.22 87,078.89
Valorizacion N° 04 JULIO. 2020 61,200.20 708.09 61,908.29 11,143.49 73,051.78
Valorizacion N° 05 AGOSTO.2020 Err:509 2,339.47 Err:509 Err:509 Err:509
Valorizacion N° 06 SETIEMBRE. 2020 Err:509 1,757.85 Err:509 Err:509 Err:509
PRESUPUESTO DIFERENCIA A
MONTOS REAL
DESCRIPCIÓN DE PAGAR DE
DE EJECUCION
CONTRATACION LIQUIDACION
I. AVANCE EJECUTADO
Valorización Pto. Principal S/. 345,690.61 S/. 345,690.61 S/. 0.00
Valorización Pto. Adicional S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL (A) S/. 345,690.61 S/. 345,690.61 S/. 0.00
II. REAJUSTE DE PRECIOS
Reintegro Pto. Principal - S/. 8,553.03 S/. 8,553.03
Reintegro Pto. Adicional - S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL (B) - S/. 8,553.03 S/. 8,553.03
III. ADELANTOS OTORGADOS
Adelanto Directo - - -
Amortización de Adelanto Directo - - -
Adelanto para Materiales - - -
Amortización de Adelanto Para Materiales - - -
TOTAL ( C ) - - -
IV. DEDUCCIÓN DE REINTEGROS
Deductivo de ejecucion de obra
Deducción de reintegro que no corresponde por - - -
Adelanto Directo
Deducción de reintegro que no corresponde por - - -
Adelanto de Materiales
TOTAL (D) - - -
VI. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) S/. 62,224.31 S/. 63,763.86 S/. 1,539.55
VII. COSTO DE LA OBRA S/. 407,914.92 S/. 418,007.50 S/. 10,092.58
VIII. RETENCIONES
Retención del 10% de Fiel Cumplimiento S/. 40,791.49 S/. 0.00 S/. 40,791.49
XI. COSTO FINAL DE OBRA S/. 418,007.50
XII. SALDO A CANCELAR
Devolución de retención S/. 40,791.49
S/. 50,884.07
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
SON: (CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 07/100 SOLES)
RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO
Obra: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PRONOEI DE LA LOCALIDAD DE CHINCHAN DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI-ANCASH
Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS - HUARI SUPERVISOR: ING. LINCOL FRANCISCO IBARRA FIGUEROA
Contratista: CONSORCIO HUARAZ RESIDENTE ING. ALBERTO VILLANUEVA MEDINA
Lugar: SAN MARCOS Distrtito: SAN MARCOS Provincia: HUARI Departamento: ANCASH
DEDUCTIVO DE
VALORIZACIONES 1º 2º 3º 4º
OBRA TOTAL
FECHAS 27/08/2013 a 31/08/2013 01/09/2013 a 30/09/2013 01/10/2013 a 31/10/2013 01/11/2013 a 30/11/2013 120 DIAS
MONTOS A VALORIZAR (S/.)
PARCIAL S/. 154,067.27 S/. 138,530.38 S/. 131,407.01 S/. 161,443.47 S/. 585,448.12
MONTOS A VALORIZAR (S/.)
ACUMULADO S/. 154,067.27 S/. 292,597.64 S/. 424,004.65 S/. 585,448.12
% DE AVANCE PARCIAL
26.32% 23.66% 22.45% 27.58% 100.00%
% DE AVANCE ACUMULADO
26.32% 49.98% 72.42% 100.00%
MONTOS VALORIZADOS (S/.)
PARCIAL REAL S/. 312,348.36 S/. 53,467.93 S/. 103,694.73 S/. 115,937.11 -S/. 10,099.80 S/. 575,348.32
MONTOS VALORIZADOS (S/.)
ACUMULADO REAL S/. 312,348.36 S/. 365,816.28 S/. 469,511.01 S/. 585,448.12 S/. 575,348.32
% DE AVANCE REAL
ACUMULADO 53.35% 62.48% 80.20% 100.00% #DIV/0!
MONTO
MONTO DE VALORIZACIÓN SALDO A FAVOR DEL
DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL
CONTRATISTA
(SIN IGV) PAGADOS RECALCULADO
A: DE LAS VALORIZACIONES
CONTRATO PRINCIPAL 345,690.61 224,305.68 Err:509 Err:509
ADICIONAL DE OBRA N° 01 - - - -
TOTAL REAJUSTES - - - -
D: DEDUCCIÓN DE REAJUSTES
DEDUCTIVO DE LA OBRA -
ADELANTO DIRECTO - - - -
ADELANTO PARA MATERIALES - - - -
TOTAL DEDUCCIÓN DE REAJUSTES - - - -
H: PENALIDADES
CONCEPTO POR APLICAR APLICADA DESCONTAR
MULTA POR DEMORA EN TERMINO DE OBRA - - -
J: SALDO A CANCELAR
RESUMEN
I. MONTO VALORIZADO #REF!
I. a.- Monto de contrato principal S/. 91,051.01
I. b.- Monto de adicional de obra N°01 #REF!
II. REAJUSTE DE MONTO VALORIZADO S/. 8,553.03
II. a.- Rejustes de contrato principal S/. 8,553.03
II. b.- Reajuste de adicional de obra N°01 S/. 0.00
III. DEDUCTIVO POR ADELANTO DIRECTO (no coresponde) S/. 0.00
IV. DEDUCTIVO POR ADELANTO DE MATERIALES (no coresponde) S/. 0.00
V. DEDUCTIVO POR CARTA FIANZA S/. 34,569.06
DEVOLUCIONES
VII. ADELANTO DIRECTO S/. 0.00
VIII. ADELANTO POR MATERIALES S/. 0.00
IX. CARTA FIANZA S/. 34,569.06
X.- TOTAL DE DEVOLUCIONES S/. 34,569.06
XI. MONTO NETO #REF!