0004compras Vfac 9
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COMPRAS
Compras es el módulo que le permite elaborar comprobantes de compra de bienes, de una manera fácil y
segura, está integrado con los módulos de: Cuentas por Pagar, Inventarios, Reporte de Compras, Docs. SRI,
y Contabilidad.
Clic en:
Clic en:
Le permite ingresar todo tipo de compras ya sean de mercadería, gastos o de activos fijos, al ingresar la compra
el sistema genera automáticamente la retención.
Para el ingreso de la factura de compra el sistema le presenta la siguiente pantalla en la que debe ingresar la
siguiente información:
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Módulo Compras
Digite la fecha contable de la factura, además puede elegir los días de vencimiento de la factura y el
sistema le asignará de manera automática.
En caso que el Proveedor no se encuentre ingresado, de clic en , presenta la pantalla para Crear un Nuevo
Proveedor, (Siga los mismos pasos de cómo crear un proveedor en el Módulo Directorio, ícono Proveedores).
Para revisar la información del proveedor más detallada, de clic en presenta la información del mismo.
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Módulo Compras
Para realizar algún cambio en el proveedor, presione , se activan los campos para realizar la modificación y
Los datos: Serie, N°., Auto. Compra y Fecha de Caducidad, son copiados directamente de la Factura.
Haga uso del MED para crear un Nuevo registro con los datos del Ítem, Editar o Eliminar alguno de ellos.
Presione Ctrl + A para ingresar un nuevo registro, ingrese los datos correspondientes y presione Guardar.
Digite el código del producto, parte inicial del nombre del producto y presione ENTER para que el sistema le
realice la búsqueda, para seleccionar el producto que va en la factura, haga doble clic en el nombre, y
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Módulo Compras
automáticamente se ubica el precio (puede digitar **para visualizar todos los productos).
Menú Guía
presenta lo siguiente:
Presenta toda la información del producto, así como también, el nombre del proveedor al que se ha realizado la
compra.
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Módulo Compras
Presione SI, para desglosar el IVA del producto si está incluido presione , y para incluirlo
NOTA: Si ingresa inicialmente el Código de Sustento, Tipo de Comprobante y Tipo de Compra en la parte
tributaria al crear el proveedor, aparece por defecto al seleccionar el proveedor.
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Módulo Compras
Presione si desea que la factura sea cancelada con el número de cuotas aplicadas.
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Módulo Compras
Detalle:
Proveedor: En este campo se encuentra el Nombre del Proveedor al que se le realizó la factura.
Tipo de Identificación: En este campo se selecciona automáticamente el Tipo de Identificación,
dependiendo del Id. Prov., ya sea RUC, C.I. o Pasaporte.
Id. Proveedor: Es el número de Identificación del Proveedor.
Tipo de Comprobante: Es el tipo de documento al cual se le está aplicando la retención.
Serie y Nro.: Datos directamente copiados de la Factura a la cual se le está haciendo el Comprobante
de Retención.
Serie y Secuencia: Son la serie y la secuencia de la retención; para digitar la serie o la secuencia haga
clic en la palabra Serie o Secuencia respectivamente.
No. Autorización: Número de autorización de la retención, para digitar la Autorización haga clic en la
palabra Autorización.
Caducidad: Fecha de caducidad de las retenciones
Fecha: Fecha de emisión de la retención.
Bases Imponible: Son los subtotales de IVA 0% de IVA 12% y de ICE, sobre los cuales se va a gravar
un impuesto.
Porcentaje: Es el porcentaje de impuesto que se va a aplicar sobre las bases imponibles.
Monto: Presenta el valor calculado de impuesto, se calcula automáticamente en base a los porcentajes.
Retención IVA Bienes: Es el valor del impuesto sobre el cual se va a aplicar un porcentaje de retención
ya sea 30% o 100%, si el impuesto fue sobre una compra de algún bien.
Retención IVA Servicios: Es el valor del impuesto sobre el cual se va a aplicar un porcentaje de
retención ya sea 70% o 100%, si el impuesto fue sobre una compra de algún servicio.
Código AIR: Seleccione el Código de retención en la fuente en base al cual se va a aplicar el
porcentaje de retención a la compra.
Una vez ingresados los datos en el comprobante de retención, presione para aceptar la
Presione SI, la retención toma los valores originales de la factura, para que pueda actualizar la
retención.
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Módulo Compras
Listado de Compras
Clic en:
Menú Guía
Para visualizar las facturas de compra que se encuentran en estado Pendiente, Anulada o Archivada utilice lo
siguiente:
Para obtener un listado de las compras, a las cuales se les activo no integrar use la siguiente
opción (esta opción se la activa para que la factura no se integre en la parte contable):
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Módulo Compras
Para revisar y obtener un listado de las compras que están Contabilizadas, No Contabilizadas o
Todas, elija cualquiera de las siguientes opciones:
Para obtener el listado de las compras que se van a integrar en el anexo transaccional o las que no
se van a integrar en el anexo utilice las siguientes opciones:
Para obtener un listado de las comprar que son de gastos de inventarios o Todos, use el siguiente
filtro:
Para obtener un listado de las compras con las diversas formas de pago, use el siguiente filtro.
Para obtener un listado de las compras por bodegas, elija el filtro de Bodega:
Para ver la lista de facturas de un determinado proveedor, elija el nombre a través la siguiente lista:
Al informe del listado de compras, también se lo puede obtener por medio de un rango de fecha o
por el rango de Nº Factura.
.
A través de las siguientes opciones, puede ver un listado de las facturas por usuario que ingresó el
estar activa
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Módulo Compras
Del listado de facturas archivadas, seleccione la factura que desea reversar, doble clic en el
.
Si se da el caso de que la factura tenga algún pago diríjase al Módulo Cuentas por Pagar, elija el nombre del
proveedor del que quiere reversar la factura y siga los pasos que fueron detallados en el módulo de Cuentas por
Pagar, para anular el pago.
Botones Auxiliares
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Módulo Compras
Bitácora
Clic en para obtener una bitácora de las transacciones por documento (Este botón solo se activa cuando
el usuario que ingresa al sistema es un usuario auditor), presenta la siguiente pantalla:
Una compra puede ser anulada siempre y cuando no tenga ningún pago, de lo contrario tiene que primero
anular los pagos para poder anular la factura.
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Módulo Compras
Todos los datos que se encuentran en esta pantalla son filtrados directamente de la Compra, seleccionada, se
puede modificar la información que se encuentra en los casilleros de color blanco, y la información que se
encuentra en los casilleros de color rosa no podrá ser modificada.
Emitir Retención
Nota: Cuando la Factura seleccionada ya tiene aplicado Retención, en la pantalla le muestra las opciones de
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Módulo Compras
Actualizar el inventario
Haga clic en el siguiente icono para que el sistema le actualice el stock de los productos.
La Nota de Crédito siempre origina una disminución en la cuenta por pagar, también origina una disminución de
mercadería en el caso que fuera por devolución de productos.
Del listado de facturas de compra, elija la factura a la que se va aplicar la Nota de Crédito
Haga clic en el siguiente botón , con clic derecho, actualiza los valores y saldos de la Nota de
Crédito que afectan a las compras.
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Módulo Compras
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Módulo Compras
- Presenta la pantalla con la información de las Notas de Crédito realizadas durante el periodo
elegido.
- Para reversar una nota de crédito, se sigue los mismos pasos que fueron detallados
anteriormente en Como reversar una compra.
Haga uso del MED para crear un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.
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Módulo Compras
Para aplicar en recargo a una factura de compra seleccione el recargo y presione el botón .
Para obtener un Listado completo de todas las Órdenes de Compra, de clic en:
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Módulo Compras
En la pantalla siguiente le muestra todos los totales con los impuestos incluidos.
Visualizar las compras que tienen Órdenes de Compra Iniciadas, Back Orders, etc.
Clic en
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Módulo Compras
En el campo Cód. Producto, digite: **, la inicial del nombre del producto o el Código del producto.
Presione <<ENTER>>, presenta la lista de los productos ingresados, seleccione el nombre del
producto, haciendo doble clic en el nombre del producto, coloque la cantidad, el precio se coloca
automáticamente.
Presione SI, digite el password de usuario y una nota del porqué anula la Orden de Compra.
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Módulo Compras
Clic en:
Para obtener el Reporte de Retenciones, digite un rango de fecha y posteriormente utilice los
diferentes filtros:
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Módulo Compras
O en caso si desea visualizar las retenciones emitidas por todos los usuarios active
Presione SI, le pide digitar si password y una nota del porqué se va a anular la retención.
Modificar retención
Puede modificar ciertos datos de la retención los relacionados con la factura de compra.
Para modificar una retención de doble clic en el nombre del Proveedor le presenta la siguiente pantalla para que
realice los cambios necesarios.
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Módulo Compras
Una vez hecha las modificaciones presione para actualizar los datos de la retención
Reportes de Compras
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Módulo Compras
Reporte de Compras
Clic en:
Al hacer clic le aparece un mensaje de “NO HAY DATOS” debido a que el sistema coloca por defecto la fecha
actual.
Filtros de Información
Para obtener un reporte mejor estructurado haga uso de los siguientes filtros de información:
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Módulo Compras
Seleccione el Proveedor
Clic en:
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Módulo Compras
Al hacer clic le aparece un mensaje de “NO HAY DATOS” debido a que el sistema coloca por defecto la fecha
actual.
Además puede agrupar por las diferentes opciones que el sistema le brinda:
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Módulo Compras
Le permite también reconstruir el inventario de los ítems que se muestran en el generador del reporte, de clic en
.
En la parte inferior le presenta los totales desglosados respectivamente.
Clic en:
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Módulo Compras
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Módulo Compras
Compras a Proveedores
Clic en:
Seleccione el Proveedor:
Clic en la pestaña de Compras para visualizar las facturas que se han emitido para la compras a los
proveedores.
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Módulo Compras
Clic en:
Al hacer clic le aparece un mensaje de “NO HAY DATOS” debido a que el sistema coloca por defecto la fecha
actual.
Clic en:
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Módulo Compras
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