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Formato Ff-05A1: 01 Infraestructura Peatonal Y Vehicular Adecuada 7,045,685.82

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FORMATO FF-05A1

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI


"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO CUADRA 07 AL 19 Y LA AV.
PROYECTO:
HERLINDA LEÓN DE LA CIUDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
MODALIDAD: ADMINISTRACION INDIRECTA (POR CONTRATA)
FECHA DE PPTO: SETIEMBRE 2020
PLAZO : 240 DIAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR SUB PRESUPUESTO


MONEDA NACIONAL
Item DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
S/.
COMPONENTE I
01 INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR ADECUADA 7,045,685.82
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 169,235.31
01.02 PAVIMENTO RIGIDO 1,953,767.71
01.03 SARDINELES 459,833.63
01.04 VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS 555,202.87
01.05 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 147,689.07
01.06 DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 3,759,957.23
01.06.01 CANALETA LATERAL 0.80m x 0.70m 986,843.35
01.06.02 CANALETA LATERAL 0.80m x 0.50m 1,673,604.21
01.06.03 CANALETA TRANSVERSAL 1.20m x 1.20m(03 UND) 87,072.14
01.06.04 CANALETA TRANSVERSAL 1.50m x 1.80m(01 UND) 48,231.30
01.06.05 ALCANTARILLADO 598,471.89
01.06.06 ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 365,734.34
COMPONENTE II
02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD Y MITIGACION AMBIENTAL 85,297.96
02.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 82,136.03
02.01.01 AREAS VERDES 56,823.16
02.01.02 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION 3,008.56
02.01.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 2,149.74
02.01.04 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,158.42
02.01.05 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1,141.16
02.01.06 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3,389.84
02.01.07 PLAN DE CONTINGENCIA 7,717.69
02.01.08 PLAN DE CIERRE 4,351.86
02.01.09 PLAN DE ABANDONO 2,395.60
02.02 SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TEMAS VIALES Y ORGANIZACION LOCAL 3,161.93
02.02.01 TALLER DE FORMACION DE COMITES DE GESTION 1,082.90
02.02.02 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL 430.01
03.02.03 TRABAJO DE SENSIBILIZACION SOCIAL 1,649.02
1. COSTO DIRECTO (CD) 7,130,983.78

MONEDA NACIONAL
Item COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES
S/.

2. GASTOS GENERALES
A. GASTOS FIJOS
No directamente relacionados al tiempo 36,246.39
A. GASTOS VARIABLES
Directamente relacionados al tiempo 504,852.64
TOTAL GASTOS GENERALES 541,099.02

3. UTILIDAD (5.0% C.D) 356,549.19


------------------------------------------------------------------ ==============
4. SUBTOTAL (CD+GG+UTI) 8,028,631.99
5. I.G.V. (18%) 1,445,153.76
------------------------------------------------------------------ ==============
COSTO DE OBRA 9,473,785.75
6. GASTOS DE SUPERVISION (2.54% C.O.) 241,007.05
7. LIQUIDACION 14,540.00
8. EVALUACION 15,000.00
9. EXPEDIENTE TECNICO 101,365.00
10. GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 52,000.00
=========================================== ==============
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (C.O.+SUP+LIQ+EVAL+ET 9,897,697.80

SON : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES

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