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Documento CV8025 1060

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Av.

Los Leones 957 , Providencia


FONO: 2412 2200 - FAX: 4122297
www.mpc.cl

DIA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA N° CV8025-1060 10 6 2022

Señor(es) : ENGLAND EXTINTORES SPA RUT: 79711500-2


Atención : Rosy Millapan
Dirección : NATANIEL COX 1675 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de
Ped. Adquisiciones Nº
Fonos : +56-9-99845805 Fax:

CV8025-583 / 3
Sírvase enviarnos lo siguiente y cargar su valor en Cta. Cte. de acuerdo con las siguientes condiciones:

DE RECEPCION: El Parrón 71 , La Cisterna, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile


DE PAGO: Contado 30 dias de fecha recepcion de factura
(En la factura debe indicarse el nombre de la obra tal cual como figura en la Orden de Compra)

CODIGO CANT. U/MED. DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. D1 D2 D3 TOTAL

IEPIN032 72,00 UN EXTINTOR TIPO PQS/ABC.DE 6 28.500,00 2.052.000,00


KG.C/CERTIFICADO
IEPIN024 5,00 UN EXTINTOR CO2 5 K. C/CERTIFICADO 46.000,00 230.000,00

* ENTREGA INMEDIATA, PUESTO EN OBRA.


* PRESUPUESTO Nº 3391
* EL PROVEEDOR DEBE CONOCER Y CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN MAILING MOLLER 2018 RELACIONADO CON FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
* ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTA OC EN EL SERVICIO "OC SEGURA" DE ICONSTRUYE.COM

SUBTOTAL 2.282.000,00 D1 D2 D3 I.V.A. $ 433.580,00 2.715.580,00


TOTAL

FACTURAR CONSTRUCTORA CONVET LIMITADA, Rut: 76044833-8


Av. Los Leones 957 , Providencia
ENVIAR FACTURA A: Av. Los Leones 957, Providencia Santiago

IMPORTANTE LAS FACTURAS SIN GUIA DE RECEPCIÓN ADJUNTA NO SERÁN RECIBIDAS.

IMPORTANTE
OBRA: CV8025 El Parrón
1.-No se aceptan facturaciones por parcialidades salvo indicación contraria por escrito.
2.-Remitir los materiales con sus correspondientes Guías de Entrega EN DUPLICADO
indicando Nº de nuestra Orden de Compra.
3.-Facturar EN TRIPLICADO y entregar la Factura en las Oficinas Centrales de la Empresa.
4.- La empresa pagará la factura en concordancia con la Guía de Recepción que emitan.
las obras que reciben.
5.- Indicar en la factura la obra de destino, número y fecha de nuestra ORDEN DE COMPRA.

FLUJO DE APROBACION:

MAURICIO BARRUETO EDUARDO SOLAR


JEFE DE ADQUISICIONES ESTEFANE
SUB GERENTE DE
ABASTECIMIENTO
10-06-2022 10-06-2022

Señor Proveedor, para facilitar el pago, deberá indicar en la Factura: Nº de cuenta Corriente, Banco y
correo Electrónico para efectuar pago mediante transferencia electrónica.

CREADO POR : Giovanni Subiabre (Abastecimiento)


APROBADO POR :
Eduardo Solar Estefane(Sub Gerente de Abastecimiento) GERENTE DE ADQUISICIONES

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