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Lote Fact: 11: Usuario

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DUPLICADO

SAT Cód. Cliente 16824785


Monteagudo 129
Tel. 0381-4501500 Período Mensual 2023/ 9
4000 S.M. de Tucumßn FACTURA 0010-25648922
IVA Responsable Inscripto
CUIT 30-70861788-8
Ingresos Brutos: 30708617888
VENCIMIENTO 10/10/2023
Inicio de Actividades: 01/01/04 Importe 1.613,06
Fecha Emisión 04/09/2023

USUARIO Agencia Postal 168

CON DEUDA
Sr/a ABDALA S.H. DE,
AVENIDA DEL CAMPO E. GDOR. N. 530 P:01 D:12
Bo:VILLARROEL DIEGO DE -
4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN
Bl:A
LOTE FACT: 11
CONSUMIDOR FINAL DNI 00-00000000- 0


INMUEBLE Número de Cuenta: 123-00063011-0028


AVENIDA DEL CAMPO E. GDOR. N. 530 P:01 D:12 Bl:A
Bo:VILLARROEL DIEGO DE -
4000 S.M.DE TUCUMAN - TUCUMAN
Secc: 14 Manzana: 122 PADRON 228364 MAT.REGISTRAL:
,,,


COD.SERVICIO  F.ESTACIONAL ESTRATO
 
F.SERVICIO F.CONEX.u  TBMZ
  



3-AGUA/CLOACA/TRAT 1,000   1,85  0,751  2,00

CATEGORIA: T. RESIDENCIAL TARIFA: NO MEDIDA(TR.F) Conexiones: 001
ACTIVIDAD: VIVIENDA Consumo Asignado: 25,00
E-mail: SI

MEDICIONES

    
MEDIDOR Nº. FECHA MEDICION

LECTURA CONSUMO M3
 
    
ASIGNADO ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR
 ACTUAL DIAS CANT
Res. 323/22 31/08/2023 30/09/2023 1521,54 1546,54 30 25,00

Consumo Facturado ==> 25,00

HISTORICO DE CONSUMO M3

 2023/03
  2023/04
   2023/05
 2023/06 2023/07 2023/08
$
< < < < <
 25,83
  25,00   25,83
 25,00 25,83 25,83

DETALLE FACTURADO
Cant. Precio IMPORTE
CARGO FIJO AGUA/CLOACA/TRAT 1 486,93 486,93
CONSUMO HASTA 5 M3 5,00 11,7283 58,64
CONSUMO ENTRE 6 Y 10 M3 5,00 11,9629 59,81
CONSUMO ENTRE 11 Y 15 M3 5,00 12,2022 61,01
CONSUMO ENTRE 16 Y 20 M3 5,00 12,4462 62,23
CONSUMO ENTRE 21 Y 30 M3 5,00 12,6951 63,48
VUELCO CLOACA/TRATAMIENTO 21,25 259,40
PLAN INVERSION REPOSICION (RES. 323/22) 180,96
RECUPERO IMPOSITIVO (RES.323/22) 35,51
IVA - CONSUMIDOR FINAL 21,00% 258,82
TASA RETRIB. DE SERV. DE REGULAC. Y CONTROL (4%) 49,30
PERCEPCION PARA EL MUNICIPIO 3,00% 36,97

Subtotal Servicios Sanitarios $ 1.232,46


Importe a pagar $ 1.613,06
El monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Cr dito Fiscal.
é

CON DEUDA

Fecha Estimada Vto. Próximo Período 10/11/2023




ESTADO DE DEUDA al 30/08/2023 - Per odos Adeudados: 8


Capital:$ 4.240,07 Intereses: $ 5.163,22 Total Deuda: $ 9.403,29
_________________________________________________________________
Comprobante Liquidación Servicios Públicos B Código Nº18
C.E.S.P. Nº 34358004847969 Fecha de Vto. 07/09/2023
- Estimado Cliente: Le recordamos que ingresando a www.ersept.gob.ar,
puede solicitar el beneficio de la Tarifa Social. Consulte los requisitos.-

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM

Aguas del Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - SAT SAPEM
DISTRITO CUENTA SCTA DUPLICADO
123 00063011 0028 FACTURA 0010-25648922
AGENCIA CLIENTE RANGO
168 16824785 1

Período Mensual 2023/ 9


Vencimiento 10/10/2023
$ **1.613,06
654001613062328300102564892200161306232982

Esta factura podrá abonarse en Banco sólo hasta el 25/10/2023


Impreso por: SAT SAPEM - Monteagudo 129 - CUIT 30-70861788-8

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