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Despacho Viceministerial de Unidad de Cadena de

Desarrollo De Agricultura Familiar Valor Agrícola y Ganadera


e Infraestructura Agraria Y Riego.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MEMORANDO MULTIPLE Nº 35 -2024-MIDAGRI-DVDAFIAR-AGRORURAL-DE/UCVAG

A : Jefes de las Unidades Zonales de Ancash, Ayacucho,


Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Amazonas - San Martin, Lima, Madre de Dios, Tacna, Moquegua,
Ucayali, Tumbes, Puno, Piura, Pasco, Cajamarca Cusco,
Arequipa, Apurímac

Asunto : Atención de transferencias de las Certificación de Crédito


Presupuestario N°1319, 1323, 1329, 1330, 1331, 1333, 1335 al
1350.

Referencia : MEMORANDO MULTIPLE Nº27-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO


RURAL-DE/UCVAG

Fecha : Jesús María, 26 de abril de 2024.

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarles cordialmente, con relación al documento


de la referencia, a través del cual esta Unidad, comunicó el registro y aprobación de
las Certificaciones de Crédito Presupuestario N°1319, 1323, 1329, 1330, 1331, 1333,
1335 al 1350 -2024, concerniente a su Unidad Zonal; correspondiente a los recursos
asignados en la actividad 5006064 del Programa Presupuestal 0121.

Las certificaciones presupuestales que se indican en el párrafo precedente ascienden


a la suma total de certificaciones de los créditos presupuestarios, por el importe
global de S/5,985,790.00, en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios.

En ese sentido, se le comunica tener en cuenta que las transferencias solicitadas por
su unidad deberán ser ejecutadas únicamente para la campaña 2024 de siembra de
pastos.

Atentamente,

Firmado digitalmente por SORIANO


LOPEZ David Adolfo FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.04.2024 17:36:31 -05:00

ING. DAVID ADOLFO SORIANO LOPEZ


JEFE DE LA UNIDAD DE CADENA DE VALOR
AGRICOLA Y GANADERA

Firmado digitalmente por PINEDO


DIAZ William FAU 20477936882
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.04.2024 15:21:03 -05:00

DASL/wpd CUT: 1297 -2024

Jr. Cahuide N° 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural
Despacho Viceministerial de Unidad de Cadena de
Desarrollo de Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria y Riego Valor Agrícola y Ganadera

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MEMORANDO MULTIPLE Nº 27-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-


DE/UCVAG

A : Jefes de las Unidades Zonales de Ancash, Ayacucho,


Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque,
Amazonas - San Martin, Lima, Madre de Dios, Tacna, Moquegua
Ucayali, Tumbes, Puno, Piura, Pasco, Cajamarca, Cusco,
Arequipa, Apurímac

Asunto : Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario


N°1319, 1323, 1329, 1330, 1331, 1333, 1335 al 1350

Referencia : MEMORANDO N° 0498-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-


AGRO RURAL-DE/UPPI

Fecha : Jesús María, 08 de abril de 2024.


_____________________________________________________________________

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarles cordialmente y comunicarles que la Unidad


de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones mediante documento de la referencia,
comunica el registro y aprobación de las Certificaciones de Crédito Presupuestario Nº
1319, 1323, 1329, 1330, 1331, 1333, 1335 al 1350, correspondiente a los recursos
asignados en la actividad 5006064 del Programa Presupuestal 0121.

Al respecto, es preciso señalar que las certificaciones presupuestales que se indican en


el párrafo precedente ascienden a la suma total de Certificaciones de los Créditos
Presupuestarios, por el importe global de S/ 5,985,790.00, en la fuente de
financiamiento 1. Recursos Ordinarios; tal como se puede observar en los reportes
del aplicativo informático SIAF-MPP, así como en el anexo adjunto, para los fines
correspondientes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por LAOS


ESPINOZA Jose Alberto FAU
20477936882 hard
Motivo: Por encargo
Fecha: 08.04.2024 10:20:05 -05:00

DASL/dasl CUT: 1297 -2024

Jirón Cahuide 805


Jesús María - Lima, Perú
T: (51) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
Despacho Viceministerial de Dirección Unidad de Planificación,
Desarrollo De Agricultura Ejecutiva Presupuesto e Inversiones
Familiar e Infraestructura
Agraria Y Riego
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

MEMORANDO N° 498 - 2024 - MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI

A : ING. DAVID ADOLFO SORIANO LOPEZ


Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera

ASUNTO : Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario


N°1319, 1323, 1329, 1330, 1331, 1333, 1335 al 1350

REFERENCIA : MEMORANDO 0202-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO


RURAL-DE/UCVAG
FECHA : Lima, 23 de febrero de 2024

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su


despacho solicita la aprobación de las certificaciones de los créditos presupuestarios
para la operatividad de las actividades de pastos del PP 0121, en sus diferentes ámbitos
de intervención.
Al respecto, esta unidad cumple con registrar y aprobar las certificaciones de los créditos
presupuestarios, por el importe global de S/ 5,985,790.00, en la fuente de financiamiento
1. Recursos Ordinarios; tal como se puede observar en los reportes del aplicativo
informático SIAF-MPP, así como en el anexo adjunto.
En ese sentido, agradeceremos tener en consideración lo señalado en el numeral 37.1
del artículo 37°, el numeral 42.2 y 42.3 del artículo 42º, y lo estipulado en el numeral
34.2 del artículo 34° del D.L. N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto Público.
Finalmente, es del caso señalar que la aprobación de las certificaciones de créditos
presupuestarios no facultan a realizar o convalidar actos o acciones que no se ciñan a
las disposiciones legales vigentes y no constituye sustento legal ni técnico para autorizar
gastos que no cuenten con la base legal respectiva.
Atentamente,
Firmado digitalmente por TABOADA
ALVA Julio Cesar FAU 20477936882
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 16:28:41 -05:00

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE


Econ. JULIO CESAR TABOADA ALVA
Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.02.2024 14:59:46 -05:00

JTA/SPD/faoh
CUT N°1297-2023

Jirón Cahuide N° 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural
ANEXO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS


SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
Programa 5006064 Asistencia AMAZONAS BAGUA 2.3. 1. 3. 1. 1 562.00
Presupuestal técnica y AMAZONAS BAGUA 2.3. 1. 5. 1. 1 180.00
0121 “Mejora de capacitación a AMAZONAS BAGUA 1319 689 2.3. 1. 5. 1. 2 360.00
la articulación de productores para AMAZONAS BAGUA 2.3. 2. 1. 2. 2 900.00
pequeños adopción de AMAZONAS BAGUA 2.3. 2. 9. 1. 1 21,450.00
productores al paquetes AMAZONAS Total BAGUA 23,452.00
mercado” tecnológicos.
AMAZONAS BONGARA 2.3. 1. 3. 1. 1 876.00
AMAZONAS BONGARA 2.3. 1. 5. 1. 1 280.00
AMAZONAS BONGARA 1319 690 2.3. 1. 5. 1. 2 560.00
AMAZONAS BONGARA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,400.00
AMAZONAS BONGARA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AMAZONAS Total BONGARA 33,116.00
AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,938.00
AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 1. 5. 1. 1 620.00
AMAZONAS CHACHAPOYAS 1319 691 2.3. 1. 5. 1. 2 1,240.00
AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 2. 1. 2. 2 3,100.00
AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 2. 9. 1. 1 127,500.00
AMAZONAS Total CHACHAPOYAS 134,398.00
AMAZONAS LUYA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,844.00
AMAZONAS LUYA 2.3. 1. 5. 1. 1 590.00
AMAZONAS LUYA 1319 692 2.3. 1. 5. 1. 2 1,180.00
AMAZONAS LUYA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,950.00
AMAZONAS LUYA 2.3. 2. 9. 1. 1 75,000.00
AMAZONAS Total LUYA 81,564.00
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 1319 693 2.3. 1. 5. 1. 2 200.00
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00
AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 2. 9. 1. 1 -
AMAZONAS Total RODRIGUEZ DE MENDOZA 1,113.00
AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,031.00
AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 330.00
AMAZONAS UTCUBAMBA 1319 694 2.3. 1. 5. 1. 2 660.00
AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,650.00
AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 38,550.00
AMAZONAS Total UTCUBAMBA 42,221.00
Total AMAZONAS CCP 1319 315,864.00
ANCASH AIJA 2.3. 1. 3. 1. 1 594.00
ANCASH AIJA 2.3. 1. 5. 1. 1 190.00
ANCASH AIJA 1323 695 2.3. 1. 5. 1. 2 380.00
ANCASH AIJA 2.3. 2. 1. 2. 2 950.00
ANCASH AIJA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
ANCASH Total AIJA 32,114.00
ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 1. 3. 1. 1 109.00
ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 1. 5. 1. 1 35.00
ANCASH ANTONIO RAIMONDI 1323 696 2.3. 1. 5. 1. 2 70.00
ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 2. 1. 2. 2 175.00
ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total ANTONIO RAIMONDI 15,389.00
ANCASH BOLOGNESI 2.3. 1. 3. 1. 1 1,044.00
ANCASH BOLOGNESI 2.3. 1. 5. 1. 1 334.00
ANCASH BOLOGNESI 1323 697 2.3. 1. 5. 1. 2 668.00
ANCASH BOLOGNESI 2.3. 2. 1. 2. 2 1,670.00
ANCASH BOLOGNESI 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
ANCASH Total BOLOGNESI 33,716.00
ANCASH CARHUAZ 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00
ANCASH CARHUAZ 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00
ANCASH CARHUAZ 1323 698 2.3. 1. 5. 1. 2 200.00
ANCASH CARHUAZ 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00
ANCASH CARHUAZ 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total CARHUAZ 16,113.00
ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 1. 3. 1. 1 231.00
ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 1. 5. 1. 1 74.00
ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD1323 699 2.3. 1. 5. 1. 2 148.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 2. 1. 2. 2 370.00
ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total CARLOS FERMIN FITZCARRALD 15,823.00
ANCASH CORONGO 2.3. 1. 3. 1. 1 125.00
ANCASH CORONGO 2.3. 1. 5. 1. 1 40.00
ANCASH CORONGO 1323 700 2.3. 1. 5. 1. 2 80.00
ANCASH CORONGO 2.3. 2. 1. 2. 2 200.00
ANCASH CORONGO 2.3. 2. 9. 1. 1 -
ANCASH Total CORONGO 445.00
ANCASH HUARAZ 2.3. 1. 3. 1. 1 1,391.00
ANCASH HUARAZ 2.3. 1. 5. 1. 1 445.00
ANCASH HUARAZ 1323 713 2.3. 1. 5. 1. 2 890.00
ANCASH HUARAZ 2.3. 2. 1. 2. 2 2,225.00
ANCASH HUARAZ 2.3. 2. 9. 1. 1 82,500.00
ANCASH Total HUARAZ 87,451.00
ANCASH HUARI 2.3. 1. 3. 1. 1 251.00
ANCASH HUARI 2.3. 1. 5. 1. 1 80.00
ANCASH HUARI 1323 714 2.3. 1. 5. 1. 2 160.00
ANCASH HUARI 2.3. 2. 1. 2. 2 400.00
ANCASH HUARI 2.3. 2. 9. 1. 1 -
ANCASH Total HUARI 891.00
ANCASH HUAYLAS 2.3. 1. 3. 1. 1 373.00
ANCASH HUAYLAS 2.3. 1. 5. 1. 1 119.00
ANCASH HUAYLAS 1323 715 2.3. 1. 5. 1. 2 238.00
ANCASH HUAYLAS 2.3. 2. 1. 2. 2 595.00
ANCASH HUAYLAS 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total HUAYLAS 16,325.00
ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 1. 3. 1. 1 232.00
ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 1. 5. 1. 1 74.00
ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 1323 716 2.3. 1. 5. 1. 2 148.00
ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 2. 1. 2. 2 370.00
ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 2. 9. 1. 1 -
ANCASH Total MARISCAL LUZURIAGA 824.00
ANCASH OCROS 2.3. 1. 3. 1. 1 632.00
ANCASH OCROS 2.3. 1. 5. 1. 1 202.00
ANCASH OCROS 1323 717 2.3. 1. 5. 1. 2 404.00
ANCASH OCROS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,010.00
ANCASH OCROS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
ANCASH Total OCROS 32,248.00
ANCASH PALLASCA 2.3. 1. 3. 1. 1 397.00
ANCASH PALLASCA 2.3. 1. 5. 1. 1 127.00
ANCASH PALLASCA 1323 718 2.3. 1. 5. 1. 2 254.00
ANCASH PALLASCA 2.3. 2. 1. 2. 2 635.00
ANCASH PALLASCA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total PALLASCA 16,413.00
ANCASH POMABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 306.00
ANCASH POMABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 98.00
ANCASH POMABAMBA 1323 719 2.3. 1. 5. 1. 2 196.00
ANCASH POMABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 490.00
ANCASH POMABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total POMABAMBA 16,090.00
ANCASH RECUAY 2.3. 1. 3. 1. 1 1,022.00
ANCASH RECUAY 2.3. 1. 5. 1. 1 327.00
ANCASH RECUAY 1323 848 2.3. 1. 5. 1. 2 654.00
ANCASH RECUAY 2.3. 2. 1. 2. 2 1,635.00
ANCASH RECUAY 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
ANCASH Total RECUAY 48,638.00
ANCASH SIHUAS 2.3. 1. 3. 1. 1 376.00
ANCASH SIHUAS 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00
ANCASH SIHUAS 1323 721 2.3. 1. 5. 1. 2 240.00
ANCASH SIHUAS 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00
ANCASH SIHUAS 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total SIHUAS 16,336.00
ANCASH YUNGAY 2.3. 1. 3. 1. 1 454.00
ANCASH YUNGAY 2.3. 1. 5. 1. 1 145.00
ANCASH YUNGAY 1323 722 2.3. 1. 5. 1. 2 290.00
ANCASH YUNGAY 2.3. 2. 1. 2. 2 725.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
ANCASH YUNGAY 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
ANCASH Total YUNGAY 16,614.00
Total ANCASH CCP 1323 365,430.00
APURIMAC ABANCAY 2.3. 1. 3. 1. 1 801.00
APURIMAC ABANCAY 2.3. 1. 5. 1. 1 256.00
APURIMAC ABANCAY 1329 723 2.3. 1. 5. 1. 2 512.00
APURIMAC ABANCAY 2.3. 2. 1. 2. 2 1,280.00
APURIMAC ABANCAY 2.3. 2. 9. 1. 1 67,500.00
APURIMAC Total ABANCAY 70,349.00
APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 1. 3. 1. 1 2,875.00
APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 1. 5. 1. 1 919.00
APURIMAC ANDAHUAYLAS 1329 724 2.3. 1. 5. 1. 2 1,838.00
APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 2. 1. 2. 2 4,595.00
APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 2. 9. 1. 1 105,000.00
APURIMAC Total ANDAHUAYLAS 115,227.00
APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 66.00
APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 21.00
APURIMAC ANTABAMBA 1329 725 2.3. 1. 5. 1. 2 42.00
APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 105.00
APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 -
APURIMAC Total ANTABAMBA 234.00
APURIMAC AYMARAES 2.3. 1. 3. 1. 1 545.00
APURIMAC AYMARAES 2.3. 1. 5. 1. 1 174.00
APURIMAC AYMARAES 1329 726 2.3. 1. 5. 1. 2 348.00
APURIMAC AYMARAES 2.3. 2. 1. 2. 2 870.00
APURIMAC AYMARAES 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
APURIMAC Total AYMARAES 16,937.00
APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,346.00
APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 1. 5. 1. 1 431.00
APURIMAC CHINCHEROS 1329 727 2.3. 1. 5. 1. 2 862.00
APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 2. 1. 2. 2 2,155.00
APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
APURIMAC Total CHINCHEROS 49,794.00
APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 1. 3. 1. 1 585.00
APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 1. 5. 1. 1 187.00
APURIMAC COTABAMBAS 1329 728 2.3. 1. 5. 1. 2 374.00
APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 2. 1. 2. 2 935.00
APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
APURIMAC Total COTABAMBAS 32,081.00
APURIMAC GRAU 2.3. 1. 3. 1. 1 289.00
APURIMAC GRAU 2.3. 1. 5. 1. 1 92.00
APURIMAC GRAU 1329 729 2.3. 1. 5. 1. 2 184.00
APURIMAC GRAU 2.3. 2. 1. 2. 2 460.00
APURIMAC GRAU 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
APURIMAC Total GRAU 16,025.00
Total APURIMAC CCP 1329 300,647.00
AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 1. 3. 1. 1 813.00
AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
AREQUIPA AREQUIPA 1330 730 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
AREQUIPA Total AREQUIPA 55,393.00
AREQUIPA CARAVELI 2.3. 1. 3. 1. 1 734.00
AREQUIPA CARAVELI 2.3. 1. 5. 1. 1 235.00
AREQUIPA CARAVELI 1330 731 2.3. 1. 5. 1. 2 470.00
AREQUIPA CARAVELI 2.3. 2. 1. 2. 2 1,175.00
AREQUIPA CARAVELI 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AREQUIPA Total CARAVELI 32,614.00
AREQUIPA CASTILLA 2.3. 1. 3. 1. 1 950.00
AREQUIPA CASTILLA 2.3. 1. 5. 1. 1 304.00
AREQUIPA CASTILLA 1330 732 2.3. 1. 5. 1. 2 608.00
AREQUIPA CASTILLA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,520.00
AREQUIPA CASTILLA 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
AREQUIPA Total CASTILLA 48,382.00
AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 1. 3. 1. 1 916.00
AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 1. 5. 1. 1 293.00
AREQUIPA CAYLLOMA 1330 733 2.3. 1. 5. 1. 2 586.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,465.00
AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AREQUIPA Total CAYLLOMA 33,260.00
AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 1. 3. 1. 1 653.00
AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 1. 5. 1. 1 209.00
AREQUIPA CONDESUYOS 1330 734 2.3. 1. 5. 1. 2 418.00
AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,045.00
AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AREQUIPA Total CONDESUYOS 32,325.00
AREQUIPA LA UNION 2.3. 1. 3. 1. 1 623.00
AREQUIPA LA UNION 2.3. 1. 5. 1. 1 199.00
AREQUIPA LA UNION 1330 735 2.3. 1. 5. 1. 2 398.00
AREQUIPA LA UNION 2.3. 2. 1. 2. 2 995.00
AREQUIPA LA UNION 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AREQUIPA Total LA UNION 32,215.00
Total AREQUIPA TOTAL CCP 1330 234,189.00
AYACUCHO CANGALLO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,216.00
AYACUCHO CANGALLO 2.3. 1. 5. 1. 1 389.00
AYACUCHO CANGALLO 1331 736 2.3. 1. 5. 1. 2 778.00
AYACUCHO CANGALLO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,945.00
AYACUCHO CANGALLO 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
AYACUCHO Total CANGALLO 49,328.00
AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,544.00
AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 1. 5. 1. 1 494.00
AYACUCHO HUAMANGA 1331 737 2.3. 1. 5. 1. 2 988.00
AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,470.00
AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 2. 9. 1. 1 102,500.00
AYACUCHO Total HUAMANGA 107,996.00
AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 1. 3. 1. 1 863.00
AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 1. 5. 1. 1 276.00
AYACUCHO HUANCA SANCOS 1331 738 2.3. 1. 5. 1. 2 552.00
AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,380.00
AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AYACUCHO Total HUANCA SANCOS 33,071.00
AYACUCHO HUANTA 2.3. 1. 3. 1. 1 285.00
AYACUCHO HUANTA 2.3. 1. 5. 1. 1 91.00
AYACUCHO HUANTA 1331 739 2.3. 1. 5. 1. 2 182.00
AYACUCHO HUANTA 2.3. 2. 1. 2. 2 455.00
AYACUCHO HUANTA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
AYACUCHO Total HUANTA 16,013.00
AYACUCHO LA MAR 2.3. 1. 3. 1. 1 306.00
AYACUCHO LA MAR 2.3. 1. 5. 1. 1 98.00
AYACUCHO LA MAR 1331 740 2.3. 1. 5. 1. 2 196.00
AYACUCHO LA MAR 2.3. 2. 1. 2. 2 490.00
AYACUCHO LA MAR 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
AYACUCHO Total LA MAR 16,090.00
AYACUCHO LUCANAS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,126.00
AYACUCHO LUCANAS 2.3. 1. 5. 1. 1 360.00
AYACUCHO LUCANAS 1331 741 2.3. 1. 5. 1. 2 720.00
AYACUCHO LUCANAS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,800.00
AYACUCHO LUCANAS 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
AYACUCHO Total LUCANAS 49,006.00
AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,751.00
AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 1. 5. 1. 1 560.00
AYACUCHO PARINACOCHAS 1331 742 2.3. 1. 5. 1. 2 1,120.00
AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 2. 1. 2. 2 2,800.00
AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 2. 9. 1. 1 60,000.00
AYACUCHO Total PARINACOCHAS 66,231.00
AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,126.00
AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 1. 5. 1. 1 360.00
AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 1331 743 2.3. 1. 5. 1. 2 720.00
AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,800.00
AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
AYACUCHO Total PAUCAR DEL SARA SARA 49,006.00
AYACUCHO SUCRE 2.3. 1. 3. 1. 1 622.00
AYACUCHO SUCRE 2.3. 1. 5. 1. 1 199.00
AYACUCHO SUCRE 1331 744 2.3. 1. 5. 1. 2 398.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
AYACUCHO SUCRE 2.3. 2. 1. 2. 2 995.00
AYACUCHO SUCRE 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AYACUCHO Total SUCRE 32,214.00
AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 1. 3. 1. 1 485.00
AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 1. 5. 1. 1 155.00
AYACUCHO VICTOR FAJARDO 1331 745 2.3. 1. 5. 1. 2 310.00
AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 2. 1. 2. 2 775.00
AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
AYACUCHO Total VICTOR FAJARDO 16,725.00
AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 1. 3. 1. 1 637.00
AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 1. 5. 1. 1 204.00
AYACUCHO VILCASHUAMAN 1331 746 2.3. 1. 5. 1. 2 408.00
AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 2. 1. 2. 2 1,020.00
AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
AYACUCHO Total VILCASHUAMAN 32,269.00
Total AYACUCHO TOTA CCP 1331 467,949.00
CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 581.00
CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 186.00
CAJAMARCA CAJABAMBA 1333 747 2.3. 1. 5. 1. 2 372.00
CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 930.00
CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CAJAMARCA Total CAJABAMBA 17,069.00
CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,963.00
CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 1. 5. 1. 1 947.00
CAJAMARCA CAJAMARCA 1333 748 2.3. 1. 5. 1. 2 1,894.00
CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 2. 1. 2. 2 4,735.00
CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 2. 9. 1. 1 177,500.00
CAJAMARCA Total CAJAMARCA 188,039.00
CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 1. 3. 1. 1 1,445.00
CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 1. 5. 1. 1 462.00
CAJAMARCA CELENDIN 1333 749 2.3. 1. 5. 1. 2 924.00
CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 2. 1. 2. 2 2,310.00
CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
CAJAMARCA Total CELENDIN 50,141.00
CAJAMARCA CHOTA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,346.00
CAJAMARCA CHOTA 2.3. 1. 5. 1. 1 750.00
CAJAMARCA CHOTA 1333 750 2.3. 1. 5. 1. 2 1,500.00
CAJAMARCA CHOTA 2.3. 2. 1. 2. 2 3,750.00
CAJAMARCA CHOTA 2.3. 2. 9. 1. 1 90,000.00
CAJAMARCA Total CHOTA 98,346.00
CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 1. 3. 1. 1 776.00
CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 1. 5. 1. 1 248.00
CAJAMARCA CONTUMAZA 1333 751 2.3. 1. 5. 1. 2 496.00
CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,240.00
CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CAJAMARCA Total CONTUMAZA 32,760.00
CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,126.00
CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 1. 5. 1. 1 360.00
CAJAMARCA CUTERVO 1333 752 2.3. 1. 5. 1. 2 720.00
CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,800.00
CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
CAJAMARCA Total CUTERVO 49,006.00
CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 1. 3. 1. 1 632.00
CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 1. 5. 1. 1 202.00
CAJAMARCA HUALGAYOC 1333 753 2.3. 1. 5. 1. 2 404.00
CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 2. 1. 2. 2 1,010.00
CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CAJAMARCA Total HUALGAYOC 17,248.00
CAJAMARCA JAEN 2.3. 1. 3. 1. 1 704.00
CAJAMARCA JAEN 2.3. 1. 5. 1. 1 225.00
CAJAMARCA JAEN 1333 754 2.3. 1. 5. 1. 2 450.00
CAJAMARCA JAEN 2.3. 2. 1. 2. 2 1,125.00
CAJAMARCA JAEN 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CAJAMARCA Total JAEN 32,504.00
CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 1. 3. 1. 1 638.00
CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 1. 5. 1. 1 204.00
CAJAMARCA SAN IGNACIO 1333 755 2.3. 1. 5. 1. 2 408.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,020.00
CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CAJAMARCA Total SAN IGNACIO 32,270.00
CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 1. 3. 1. 1 388.00
CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 1. 5. 1. 1 124.00
CAJAMARCA SAN MARCOS 1333 756 2.3. 1. 5. 1. 2 248.00
CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 2. 1. 2. 2 620.00
CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CAJAMARCA Total SAN MARCOS 16,380.00
CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 1. 3. 1. 1 999.00
CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 1. 5. 1. 1 320.00
CAJAMARCA SAN MIGUEL 1333 757 2.3. 1. 5. 1. 2 640.00
CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 2. 1. 2. 2 1,600.00
CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CAJAMARCA Total SAN MIGUEL 33,559.00
CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 1. 3. 1. 1 388.00
CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 1. 5. 1. 1 124.00
CAJAMARCA SAN PABLO 1333 758 2.3. 1. 5. 1. 2 248.00
CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 2. 1. 2. 2 620.00
CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CAJAMARCA Total SAN PABLO 16,380.00
CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 1. 3. 1. 1 776.00
CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 1. 5. 1. 1 248.00
1333 759
CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 1. 5. 1. 2 496.00
CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CAJAMARCA Total SANTA CRUZ 31,520.00
Total CAJAMARCA TOTAL CCP 1333 615,222.00
CUSCO ACOMAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 772.00
CUSCO ACOMAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00
CUSCO ACOMAYO 1335 760 2.3. 1. 5. 1. 2 494.00
CUSCO ACOMAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00
CUSCO ACOMAYO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CUSCO Total ACOMAYO 32,748.00
CUSCO ANTA 2.3. 1. 3. 1. 1 789.00
CUSCO ANTA 2.3. 1. 5. 1. 1 252.00
CUSCO ANTA 1335 761 2.3. 1. 5. 1. 2 504.00
CUSCO ANTA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,260.00
CUSCO ANTA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CUSCO Total ANTA 32,805.00
CUSCO CALCA 2.3. 1. 3. 1. 1 443.00
CUSCO CALCA 2.3. 1. 5. 1. 1 142.00
CUSCO CALCA 1335 762 2.3. 1. 5. 1. 2 284.00
CUSCO CALCA 2.3. 2. 1. 2. 2 710.00
CUSCO CALCA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CUSCO Total CALCA 16,579.00
CUSCO CANAS 2.3. 1. 3. 1. 1 772.00
CUSCO CANAS 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00
CUSCO CANAS 1335 763 2.3. 1. 5. 1. 2 494.00
CUSCO CANAS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00
CUSCO CANAS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CUSCO Total CANAS 32,748.00
CUSCO CANCHIS 2.3. 1. 3. 1. 1 773.00
CUSCO CANCHIS 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00
CUSCO CANCHIS 1335 764 2.3. 1. 5. 1. 2 494.00
CUSCO CANCHIS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00
CUSCO CANCHIS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CUSCO Total CANCHIS 32,749.00
CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 1. 3. 1. 1 772.00
CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00
CUSCO CHUMBIVILCAS 1335 765 2.3. 1. 5. 1. 2 494.00
CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00
CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CUSCO Total CHUMBIVILCAS 32,748.00
CUSCO CUSCO 2.3. 1. 2. 1. 1 2,000.00
CUSCO CUSCO 2.3. 1. 3. 1. 1 78.00
CUSCO CUSCO 2.3. 1. 5. 1. 1 25.00
CUSCO CUSCO 1335 766 2.3. 1. 5. 1. 2 50.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
CUSCO CUSCO 2.3. 2. 1. 2. 1 2,000.00
CUSCO CUSCO 2.3. 2. 1. 2. 2 2,125.00
CUSCO CUSCO 2.3. 2. 9. 1. 1 38,500.00
CUSCO Total CUSCO 44,778.00
CUSCO ESPINAR 2.3. 1. 3. 1. 1 2,426.00
CUSCO ESPINAR 2.3. 1. 5. 1. 1 776.00
CUSCO ESPINAR 1335 767 2.3. 1. 5. 1. 2 1,552.00
CUSCO ESPINAR 2.3. 2. 1. 2. 2 3,880.00
CUSCO ESPINAR 2.3. 2. 9. 1. 1 90,000.00
CUSCO Total ESPINAR 98,634.00
CUSCO PARURO 2.3. 1. 3. 1. 1 513.00
CUSCO PARURO 2.3. 1. 5. 1. 1 164.00
CUSCO PARURO 1335 768 2.3. 1. 5. 1. 2 328.00
CUSCO PARURO 2.3. 2. 1. 2. 2 820.00
CUSCO PARURO 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CUSCO Total PARURO 16,825.00
CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 1. 3. 1. 1 644.00
CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 1. 5. 1. 1 206.00
CUSCO PAUCARTAMBO 1335 769 2.3. 1. 5. 1. 2 412.00
CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,030.00
CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
CUSCO Total PAUCARTAMBO 32,292.00
CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 1. 3. 1. 1 210.00
CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 1. 5. 1. 1 67.00
CUSCO QUISPICANCHIS 1335 770 2.3. 1. 5. 1. 2 134.00
CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 2. 1. 2. 2 335.00
CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
CUSCO Total QUISPICANCHIS 15,746.00
Total CUSCO TOTAL CCP 1335 388,652.00
HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 532.00
HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 170.00
HUANCAVELICA ACOBAMBA 1336 771 2.3. 1. 5. 1. 2 340.00
HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 850.00
HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
HUANCAVELICA Total ACOBAMBA 16,892.00
HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 1. 3. 1. 1 391.00
HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 1. 5. 1. 1 125.00
HUANCAVELICA ANGARAES 1336 772 2.3. 1. 5. 1. 2 250.00
HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 2. 1. 2. 2 625.00
HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
HUANCAVELICA Total ANGARAES 16,391.00
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 1. 3. 1. 1 648.00
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 1. 5. 1. 1 207.00
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 1336 773 2.3. 1. 5. 1. 2 414.00
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,035.00
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANCAVELICA Total CASTROVIRREYNA 32,304.00
HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 1. 3. 1. 1 431.00
HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 1. 5. 1. 1 138.00
HUANCAVELICA CHURCAMPA 1336 774 2.3. 1. 5. 1. 2 276.00
HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 2. 1. 2. 2 690.00
HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
HUANCAVELICA Total CHURCAMPA 16,535.00
HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 1. 3. 1. 1 597.00
HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 1. 5. 1. 1 191.00
HUANCAVELICA HUANCAVELICA 1336 775 2.3. 1. 5. 1. 2 382.00
HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 2. 1. 2. 2 955.00
HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
HUANCAVELICA Total HUANCAVELICA 54,625.00
HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 1. 3. 1. 1 700.00
HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 1. 5. 1. 1 224.00
HUANCAVELICA HUAYTARA 1336 776 2.3. 1. 5. 1. 2 448.00
HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,120.00
HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANCAVELICA Total HUAYTARA 32,492.00
HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,862.00
HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 1. 5. 1. 1 595.00
1336 777
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
HUANCAVELICA TAYACAJA 1336 777 2.3. 1. 5. 1. 2 1,190.00
HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,975.00
HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 2. 9. 1. 1 75,000.00
HUANCAVELICA Total TAYACAJA 81,622.00
Total HUANCAVELICA TOTAL CCP 1336 250,861.00
HUANUCO AMBO 2.3. 1. 3. 1. 1 831.00
HUANUCO AMBO 2.3. 1. 5. 1. 1 265.00
HUANUCO AMBO 1337 778 2.3. 1. 5. 1. 2 530.00
HUANUCO AMBO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,325.00
HUANUCO AMBO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total AMBO 32,951.00
HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 812.00
HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO DOS DE MAYO 1337 779 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total DOS DE MAYO 32,892.00
HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 376.00
HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00
HUANUCO HUACAYBAMBA 1337 780 2.3. 1. 5. 1. 2 240.00
HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00
HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
HUANUCO Total HUACAYBAMBA 16,336.00
HUANUCO HUAMALIES 2.3. 1. 3. 1. 1 815.00
HUANUCO HUAMALIES 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO HUAMALIES 1337 781 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO HUAMALIES 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO HUAMALIES 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total HUAMALIES 32,895.00
HUANUCO HUANUCO 2.3. 1. 3. 1. 1 812.00
HUANUCO HUANUCO 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO HUANUCO 1337 782 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO HUANUCO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO HUANUCO 2.3. 2. 9. 1. 1 67,500.00
HUANUCO Total HUANUCO 70,392.00
HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 1. 3. 1. 1 813.00
HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO LAURICOCHA 1337 783 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total LAURICOCHA 32,893.00
HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 1. 3. 1. 1 815.00
HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO LEONCIO PRADO 1337 784 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total LEONCIO PRADO 32,895.00
HUANUCO MARANON 2.3. 1. 3. 1. 1 812.00
HUANUCO MARANON 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO MARANON 1337 785 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO MARANON 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO MARANON 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total MARANON 32,892.00
HUANUCO PACHITEA 2.3. 1. 3. 1. 1 376.00
HUANUCO PACHITEA 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00
HUANUCO PACHITEA 1337 786 2.3. 1. 5. 1. 2 240.00
HUANUCO PACHITEA 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00
HUANUCO PACHITEA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
HUANUCO Total PACHITEA 16,336.00
HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 1. 3. 1. 1 815.00
HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
HUANUCO PUERTO INCA 1337 787 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total PUERTO INCA 32,895.00
HUANUCO YAROWILCA 2.3. 1. 3. 1. 1 827.00
HUANUCO YAROWILCA 2.3. 1. 5. 1. 1 265.00
1337 788
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
HUANUCO YAROWILCA 1337 788 2.3. 1. 5. 1. 2 530.00
HUANUCO YAROWILCA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,325.00
HUANUCO YAROWILCA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
HUANUCO Total YAROWILCA 32,947.00
Total HUANUCO TOTAL CCP 1337 366,324.00
JUNIN CHUPACA 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00
JUNIN CHUPACA 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00
JUNIN CHUPACA 1338 789 2.3. 1. 5. 1. 2 300.00
JUNIN CHUPACA 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00
JUNIN CHUPACA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
JUNIN Total CHUPACA 16,669.00
JUNIN CONCEPCION 2.3. 1. 3. 1. 1 1,377.00
JUNIN CONCEPCION 2.3. 1. 5. 1. 1 440.00
JUNIN CONCEPCION 1338 790 2.3. 1. 5. 1. 2 880.00
JUNIN CONCEPCION 2.3. 2. 1. 2. 2 2,200.00
JUNIN CONCEPCION 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
JUNIN Total CONCEPCION 57,397.00
JUNIN HUANCAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,560.00
JUNIN HUANCAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 499.00
JUNIN HUANCAYO 1338 791 2.3. 1. 5. 1. 2 998.00
JUNIN HUANCAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 2,495.00
JUNIN HUANCAYO 2.3. 2. 9. 1. 1 97,500.00
JUNIN Total HUANCAYO 103,052.00
JUNIN JAUJA 2.3. 1. 3. 1. 1 982.00
JUNIN JAUJA 2.3. 1. 5. 1. 1 314.00
JUNIN JAUJA 1338 792 2.3. 1. 5. 1. 2 628.00
JUNIN JAUJA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,570.00
JUNIN JAUJA 2.3. 2. 9. 1. 1 37,500.00
JUNIN Total JAUJA 40,994.00
JUNIN JUNIN 2.3. 1. 3. 1. 1 688.00
JUNIN JUNIN 2.3. 1. 5. 1. 1 220.00
JUNIN JUNIN 1338 793 2.3. 1. 5. 1. 2 440.00
JUNIN JUNIN 2.3. 2. 1. 2. 2 1,100.00
JUNIN JUNIN 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
JUNIN Total JUNIN 32,448.00
JUNIN TARMA 2.3. 1. 3. 1. 1 680.00
JUNIN TARMA 2.3. 1. 5. 1. 1 217.00
JUNIN TARMA 1338 794 2.3. 1. 5. 1. 2 434.00
JUNIN TARMA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,085.00
JUNIN TARMA 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
JUNIN Total TARMA 32,416.00
JUNIN YAULI 2.3. 1. 3. 1. 1 813.00
JUNIN YAULI 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00
JUNIN YAULI 1338 795 2.3. 1. 5. 1. 2 520.00
JUNIN YAULI 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00
JUNIN YAULI 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
JUNIN Total YAULI 32,893.00
Total JUNIN TOTAL CCP 1338 315,869.00
LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 1. 3. 1. 1 459.00
LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 1. 5. 1. 1 147.00
LA LIBERTAD BOLIVAR 1339 796 2.3. 1. 5. 1. 2 294.00
LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 2. 1. 2. 2 735.00
LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LA LIBERTAD Total BOLIVAR 16,635.00
LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 1. 3. 1. 1 231.00
LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 1. 5. 1. 1 74.00
LA LIBERTAD JULCAN 1339 797 2.3. 1. 5. 1. 2 148.00
LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 2. 1. 2. 2 370.00
LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LA LIBERTAD Total JULCAN 15,823.00
LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 1. 3. 1. 1 446.00
LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 1. 5. 1. 1 142.00
LA LIBERTAD OTUZCO 1339 798 2.3. 1. 5. 1. 2 284.00
LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 2. 1. 2. 2 710.00
LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LA LIBERTAD Total OTUZCO 16,582.00
LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 1. 3. 1. 1 334.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 1. 5. 1. 1 107.00
LA LIBERTAD PATAZ 1339 799 2.3. 1. 5. 1. 2 214.00
LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 2. 1. 2. 2 535.00
LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LA LIBERTAD Total PATAZ 16,190.00
LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 1. 3. 1. 1 563.00
LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 1. 5. 1. 1 180.00
LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 1339 800 2.3. 1. 5. 1. 2 360.00
LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 2. 1. 2. 2 900.00
LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
LA LIBERTAD Total SANCHEZ CARRION 54,503.00
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 1. 3. 1. 1 371.00
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 1. 5. 1. 1 119.00
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 1339 801 2.3. 1. 5. 1. 2 238.00
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 2. 1. 2. 2 595.00
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LA LIBERTAD Total SANTIAGO DE CHUCO 16,323.00
Total LA LIBERTAD TOTAL CCP 1339 136,056.00
LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 163.00
LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 52.00
LAMBAYEQUE CHICLAYO 1340 802 2.3. 1. 5. 1. 2 104.00
LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 260.00
LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 2. 9. 1. 1 37,500.00
LAMBAYEQUE Total CHICLAYO 38,079.00
LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 1. 3. 1. 1 750.00
LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 1. 5. 1. 1 240.00
LAMBAYEQUE FERRENAFE 1340 803 2.3. 1. 5. 1. 2 480.00
LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 2. 1. 2. 2 1,200.00
LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
LAMBAYEQUE Total FERRENAFE 47,670.00
Total LAMBAYEQUE TOTAL CCP 1340 85,749.00
LIMA CAJATAMBO 2.3. 1. 3. 1. 1 391.00
LIMA CAJATAMBO 2.3. 1. 5. 1. 1 125.00
LIMA CAJATAMBO 1341 804 2.3. 1. 5. 1. 2 250.00
LIMA CAJATAMBO 2.3. 2. 1. 2. 2 625.00
LIMA CAJATAMBO 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
LIMA Total CAJATAMBO 53,891.00
LIMA CANTA 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00
LIMA CANTA 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00
LIMA CANTA 1341 805 2.3. 1. 5. 1. 2 300.00
LIMA CANTA 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00
LIMA CANTA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LIMA Total CANTA 16,669.00
LIMA HUARAL 2.3. 1. 3. 1. 1 413.00
LIMA HUARAL 2.3. 1. 5. 1. 1 132.00
LIMA HUARAL 1341 806 2.3. 1. 5. 1. 2 264.00
LIMA HUARAL 2.3. 2. 1. 2. 2 660.00
LIMA HUARAL 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LIMA Total HUARAL 16,469.00
LIMA HUAROCHIRI 2.3. 1. 3. 1. 1 439.00
LIMA HUAROCHIRI 2.3. 1. 5. 1. 1 140.00
LIMA HUAROCHIRI 1341 807 2.3. 1. 5. 1. 2 280.00
LIMA HUAROCHIRI 2.3. 2. 1. 2. 2 700.00
LIMA HUAROCHIRI 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
LIMA Total HUAROCHIRI 31,559.00
LIMA OYON 2.3. 1. 3. 1. 1 373.00
LIMA OYON 2.3. 1. 5. 1. 1 119.00
LIMA OYON 1341 808 2.3. 1. 5. 1. 2 238.00
LIMA OYON 2.3. 2. 1. 2. 2 595.00
LIMA OYON 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LIMA Total OYON 16,325.00
LIMA YAUYOS 2.3. 1. 3. 1. 1 451.00
LIMA YAUYOS 2.3. 1. 5. 1. 1 144.00
LIMA YAUYOS 1341 809 2.3. 1. 5. 1. 2 288.00
LIMA YAUYOS 2.3. 2. 1. 2. 2 720.00
LIMA YAUYOS 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
LIMA Total YAUYOS 16,603.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
Total LIMA TOTAL CCP 1341 151,516.00
MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00
MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00
MADRE DE DIOS TAHUAMANU 1342 810 2.3. 1. 5. 1. 2 200.00
MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00
MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
MADRE DE DIOS Total TAHUAMANU 16,113.00
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 1342 811 2.3. 1. 5. 1. 2 200.00
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
MADRE DE DIOS Total TAMBOPATA 53,613.00
Total MADRE DE DIOS TOTAL CCP 1342 69,726.00
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 1. 3. 1. 1 877.00
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 1. 5. 1. 1 280.00
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 1343 812 2.3. 1. 5. 1. 2 560.00
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,400.00
MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 2. 9. 1. 1 30,000.00
MOQUEGUA Total GENERAL SANCHEZ CERRO 33,117.00
MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,016.00
MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 1. 5. 1. 1 325.00
MOQUEGUA MARISCAL NIETO 1343 813 2.3. 1. 5. 1. 2 650.00
MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,625.00
MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 2. 9. 1. 1 82,500.00
MOQUEGUA Total MARISCAL NIETO 86,116.00
Total MOQUEGUA TOTAL CCP 1343 119,233.00
PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 1. 3. 1. 1 156.00
PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 1. 5. 1. 1 50.00
PASCO DANIEL A. CARRION 1344 814 2.3. 1. 5. 1. 2 100.00
PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 2. 1. 2. 2 250.00
PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 2. 9. 1. 1 7,500.00
PASCO Total DANIEL A. CARRION 8,056.00
PASCO OXAPAMPA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,641.00
PASCO OXAPAMPA 2.3. 1. 5. 1. 1 845.00
PASCO OXAPAMPA 1344 815 2.3. 1. 5. 1. 2 1,690.00
PASCO OXAPAMPA 2.3. 2. 1. 2. 2 4,225.00
PASCO OXAPAMPA 2.3. 2. 9. 1. 1 97,500.00
PASCO Total OXAPAMPA 106,901.00
PASCO PASCO 2.3. 1. 3. 1. 1 328.00
PASCO PASCO 2.3. 1. 5. 1. 1 105.00
PASCO PASCO 1344 816 2.3. 1. 5. 1. 2 210.00
PASCO PASCO 2.3. 2. 1. 2. 2 525.00
PASCO PASCO 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
PASCO Total PASCO 53,668.00
Total PASCO TOTAL CCP 1344 168,625.00
PIURA AYABACA 2.3. 1. 3. 1. 1 882.00
PIURA AYABACA 2.3. 1. 5. 1. 1 282.00
PIURA AYABACA 1345 817 2.3. 1. 5. 1. 2 564.00
PIURA AYABACA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,410.00
PIURA AYABACA 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
PIURA Total AYABACA 48,138.00
PIURA HUANCABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,366.00
PIURA HUANCABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 437.00
PIURA HUANCABAMBA 1345 818 2.3. 1. 5. 1. 2 874.00
PIURA HUANCABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,185.00
PIURA HUANCABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 82,500.00
PIURA Total HUANCABAMBA 87,362.00
PIURA MORROPÓN 2.3. 1. 3. 1. 1 346.00
PIURA MORROPÓN 2.3. 1. 5. 1. 1 110.00
PIURA MORROPÓN 1345 819 2.3. 1. 5. 1. 2 220.00
PIURA MORROPÓN 2.3. 2. 1. 2. 2 550.00
PIURA MORROPÓN 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
PIURA Total MORROPÓN 16,226.00
PIURA PAITA 2.3. 1. 3. 1. 1 66.00
PIURA PAITA 2.3. 1. 5. 1. 1 21.00
PIURA PAITA 1345 820 2.3. 1. 5. 1. 2 42.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
PIURA PAITA 2.3. 2. 1. 2. 2 105.00
PIURA PAITA 2.3. 2. 9. 1. 1 -
PIURA Total PAITA 234.00
Total PIURA TOTAL CCP 1345 151,960.00
PUNO AZANGARO 2.3. 1. 3. 1. 1 5,471.00
PUNO AZANGARO 2.3. 1. 5. 1. 1 1,750.00
PUNO AZANGARO 1346 821 2.3. 1. 5. 1. 2 3,500.00
PUNO AZANGARO 2.3. 2. 1. 2. 2 8,750.00
PUNO AZANGARO 2.3. 2. 9. 1. 1 180,000.00
PUNO Total AZANGARO 199,471.00
PUNO CHUCUITO 2.3. 1. 3. 1. 1 3,516.00
PUNO CHUCUITO 2.3. 1. 5. 1. 1 1,125.00
PUNO CHUCUITO 1346 822 2.3. 1. 5. 1. 2 2,250.00
PUNO CHUCUITO 2.3. 2. 1. 2. 2 5,625.00
PUNO CHUCUITO 2.3. 2. 9. 1. 1 120,000.00
PUNO Total CHUCUITO 132,516.00
PUNO EL COLLAO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,251.00
PUNO EL COLLAO 2.3. 1. 5. 1. 1 400.00
PUNO EL COLLAO 1346 823 2.3. 1. 5. 1. 2 800.00
PUNO EL COLLAO 2.3. 2. 1. 2. 2 2,000.00
PUNO EL COLLAO 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
PUNO Total EL COLLAO 49,451.00
PUNO HUANCANE 2.3. 1. 3. 1. 1 2,470.00
PUNO HUANCANE 2.3. 1. 5. 1. 1 790.00
PUNO HUANCANE 1346 824 2.3. 1. 5. 1. 2 1,580.00
PUNO HUANCANE 2.3. 2. 1. 2. 2 3,950.00
PUNO HUANCANE 2.3. 2. 9. 1. 1 75,000.00
PUNO Total HUANCANE 83,790.00
PUNO LAMPA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,719.00
PUNO LAMPA 2.3. 1. 5. 1. 1 870.00
PUNO LAMPA 1346 825 2.3. 1. 5. 1. 2 1,740.00
PUNO LAMPA 2.3. 2. 1. 2. 2 4,350.00
PUNO LAMPA 2.3. 2. 9. 1. 1 90,000.00
PUNO Total LAMPA 99,679.00
PUNO MELGAR 2.3. 1. 3. 1. 1 3,752.00
PUNO MELGAR 2.3. 1. 5. 1. 1 1,200.00
PUNO MELGAR 1346 826 2.3. 1. 5. 1. 2 2,400.00
PUNO MELGAR 2.3. 2. 1. 2. 2 6,000.00
PUNO MELGAR 2.3. 2. 9. 1. 1 120,000.00
PUNO Total MELGAR 133,352.00
PUNO MOHO 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00
PUNO MOHO 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00
PUNO MOHO 1346 827 2.3. 1. 5. 1. 2 300.00
PUNO MOHO 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00
PUNO MOHO 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
PUNO Total MOHO 16,669.00
PUNO PUNO 2.3. 1. 3. 1. 1 3,221.00
PUNO PUNO 2.3. 1. 5. 1. 1 1,050.00
PUNO PUNO 1346 828 2.3. 1. 5. 1. 2 2,100.00
PUNO PUNO 2.3. 2. 1. 2. 2 5,250.00
PUNO PUNO 2.3. 2. 9. 1. 1 162,500.00
PUNO Total PUNO 174,121.00
PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00
PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00
PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 1346 829 2.3. 1. 5. 1. 2 300.00
PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00
PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
PUNO Total SAN ANTONIO DE PUTINA 16,669.00
PUNO SAN ROMÁN 2.3. 1. 3. 1. 1 1,345.00
PUNO SAN ROMÁN 2.3. 1. 5. 1. 1 430.00
PUNO SAN ROMÁN 1346 830 2.3. 1. 5. 1. 2 860.00
PUNO SAN ROMÁN 2.3. 2. 1. 2. 2 2,150.00
PUNO SAN ROMÁN 2.3. 2. 9. 1. 1 45,000.00
PUNO Total SAN ROMÁN 49,785.00
PUNO YUNGUYO 2.3. 1. 3. 1. 1 265.00
PUNO YUNGUYO 2.3. 1. 5. 1. 1 85.00
PUNO YUNGUYO 1346 831 2.3. 1. 5. 1. 2 170.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
PUNO YUNGUYO 2.3. 2. 1. 2. 2 425.00
PUNO YUNGUYO 2.3. 2. 9. 1. 1 -
PUNO Total YUNGUYO 945.00
Total PUNO TOTAL CCP 1346 956,448.00
SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 1. 3. 1. 1 377.00
SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00
SAN MARTÍN HUALLAGA 1347 832 2.3. 1. 5. 1. 2 240.00
SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00
SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
SAN MARTÍN Total HUALLAGA 16,337.00
SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 1. 3. 1. 1 344.00
SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 1. 5. 1. 1 110.00
SAN MARTÍN LAMAS 1347 833 2.3. 1. 5. 1. 2 220.00
SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 2. 1. 2. 2 550.00
SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
SAN MARTÍN Total LAMAS 16,224.00
SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 1. 3. 1. 1 501.00
SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 1. 5. 1. 1 160.00
SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 1347 834 2.3. 1. 5. 1. 2 320.00
SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 2. 1. 2. 2 800.00
SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
SAN MARTÍN Total MARISCAL CACERES 16,781.00
SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 734.00
SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 235.00
SAN MARTÍN MOYOBAMBA 1347 835 2.3. 1. 5. 1. 2 470.00
SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,175.00
SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1 67,500.00
SAN MARTÍN Total MOYOBAMBA 70,114.00
SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 1. 3. 1. 1 406.00
SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 1. 5. 1. 1 130.00
SAN MARTÍN RIOJA 1347 836 2.3. 1. 5. 1. 2 260.00
SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 2. 1. 2. 2 650.00
SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
SAN MARTÍN Total RIOJA 16,446.00
SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 1. 3. 1. 1 407.00
SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 1. 5. 1. 1 130.00
SAN MARTÍN SAN MARTÍN 1347 837 2.3. 1. 5. 1. 2 260.00
SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 2. 1. 2. 2 650.00
SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
SAN MARTÍN Total SAN MARTÍN 16,447.00
SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 1. 3. 1. 1 359.00
SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 1. 5. 1. 1 115.00
SAN MARTÍN TOCACHE 1347 838 2.3. 1. 5. 1. 2 230.00
SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 2. 1. 2. 2 575.00
SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
SAN MARTÍN Total TOCACHE 16,279.00
Total SAN MARTÍN TOTAL CCP 1347 168,628.00
TACNA CANDARAVE 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00
TACNA CANDARAVE 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00
TACNA CANDARAVE 1348 839 2.3. 1. 5. 1. 2 200.00
TACNA CANDARAVE 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00
TACNA CANDARAVE 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
TACNA Total CANDARAVE 16,113.00
TACNA JORGE BASADRE 2.3. 1. 3. 1. 1 329.00
TACNA JORGE BASADRE 2.3. 1. 5. 1. 1 105.00
TACNA JORGE BASADRE 1348 840 2.3. 1. 5. 1. 2 210.00
TACNA JORGE BASADRE 2.3. 2. 1. 2. 2 525.00
TACNA JORGE BASADRE 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
TACNA Total JORGE BASADRE 16,169.00
TACNA TACNA 2.3. 1. 3. 1. 1 870.00
TACNA TACNA 2.3. 1. 5. 1. 1 278.00
TACNA TACNA 1348 841 2.3. 1. 5. 1. 2 556.00
TACNA TACNA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,390.00
TACNA TACNA 2.3. 2. 9. 1. 1 82,500.00
TACNA Total TACNA 85,594.00
TACNA TARATA 2.3. 1. 3. 1. 1 156.00
TACNA TARATA 2.3. 1. 5. 1. 1 50.00
1348 842
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC. ESPECIFICA DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP IMPORTE S/
FUNC GASTO
TACNA TARATA 1348 842 2.3. 1. 5. 1. 2 100.00
TACNA TARATA 2.3. 2. 1. 2. 2 250.00
TACNA TARATA 2.3. 2. 9. 1. 1 -
TACNA Total TARATA 556.00
Total TACNA TOTAL CCP 1348 118,432.00
TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 1. 3. 1. 1 435.00
TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 1. 5. 1. 1 139.00
TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 1349 843 2.3. 1. 5. 1. 2 278.00
TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 2. 1. 2. 2 695.00
TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
TUMBES Total CONTRALMIRANTE VILLAR 16,547.00
TUMBES TUMBES 2.3. 1. 3. 1. 1 482.00
TUMBES TUMBES 2.3. 1. 5. 1. 1 154.00
TUMBES TUMBES 1349 844 2.3. 1. 5. 1. 2 308.00
TUMBES TUMBES 2.3. 2. 1. 2. 2 770.00
TUMBES TUMBES 2.3. 2. 9. 1. 1 52,500.00
TUMBES Total TUMBES 54,214.00
TUMBES ZARUMILLA 2.3. 1. 3. 1. 1 241.00
TUMBES ZARUMILLA 2.3. 1. 5. 1. 1 77.00
TUMBES ZARUMILLA 1349 845 2.3. 1. 5. 1. 2 154.00
TUMBES ZARUMILLA 2.3. 2. 1. 2. 2 385.00
TUMBES ZARUMILLA 2.3. 2. 9. 1. 1 15,000.00
TUMBES Total ZARUMILLA 15,857.00
Total TUMBES TOTAL CCP 1349 86,618.00
UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,023.00
UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 1. 5. 1. 1 327.00
UCAYALI CORONEL PORTILLO 1350 846 2.3. 1. 5. 1. 2 654.00
UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,635.00
UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 2. 9. 1. 1 82,500.00
UCAYALI Total CORONEL PORTILLO 86,139.00
UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 1. 3. 1. 1 1,589.00
UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 1. 5. 1. 1 508.00
UCAYALI PADRE ABAD 1350 847 2.3. 1. 5. 1. 2 1,016.00
UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 2. 1. 2. 2 2,540.00
UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 2. 9. 1. 1 60,000.00
UCAYALI Total PADRE ABAD 65,653.00
Total UCAYALI TOTAL CCP 1340 151,792.00
Total general 5,985,790.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.02.2024 15:00:43 -05:00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:07
Pag. : 1 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001319
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 22/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO -AMAZONAS - BAGUA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 23,452.00
0689 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 23,452.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 23,452.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 23,452.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 23,452.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,102.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 562.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 562.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 562.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 540.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 540.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 180.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 360.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 22,350.00
2.3. 2 1 VIAJES 900.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 900.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 900.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 21,450.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 21,450.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 21,450.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 33,116.00
0690 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 33,116.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 33,116.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 33,116.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,116.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,716.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 876.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 876.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 876.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 840.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 840.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 280.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 560.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,400.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,400.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,400.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,400.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 134,398.00
0691 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 134,398.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 134,398.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 134,398.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 134,398.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:07
Pag. : 2 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001319
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 22/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO -AMAZONAS - BAGUA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,798.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,938.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,938.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,938.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,860.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,860.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 620.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,240.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 130,600.00
2.3. 2 1 VIAJES 3,100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 3,100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,100.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 127,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 127,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 127,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 81,564.00
0692 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 81,564.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 81,564.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 81,564.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 81,564.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,614.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,844.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,844.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,844.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,770.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,770.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 590.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,180.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 77,950.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,950.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,950.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,950.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 1,113.00
0693 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 1,113.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 1,113.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 1,113.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,113.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 613.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 313.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 300.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:07
Pag. : 3 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001319
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 22/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO -AMAZONAS - BAGUA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 500.00
2.3. 2 1 VIAJES 500.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 42,221.00
0694 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 42,221.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 42,221.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 42,221.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 42,221.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,021.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,031.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,031.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,031.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 990.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 990.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 330.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 660.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 40,200.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,650.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,650.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,650.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 38,550.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 38,550.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 38,550.00
TOTAL 315,864.00

TOTAL CERTIFICACION 315,864.00

TOTAL NOTA 315,864.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:01:36 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 1 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,114.00
0695 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,114.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,114.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,114.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,114.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,164.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 594.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 594.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 594.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 570.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 570.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 190.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 380.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 30,950.00
2.3. 2 1 VIAJES 950.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 950.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 950.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 15,389.00
0696 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 15,389.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 15,389.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 15,389.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,389.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 214.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 109.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 109.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 109.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 105.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 105.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 35.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,175.00
2.3. 2 1 VIAJES 175.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 175.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 175.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 33,716.00
0697 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 33,716.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 33,716.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 33,716.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,716.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 2 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,046.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,044.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,044.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,044.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,002.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,002.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 334.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 668.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,670.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,670.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,670.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,670.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,113.00
0698 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,113.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,113.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,113.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,113.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 613.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 313.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 300.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,500.00
2.3. 2 1 VIAJES 500.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 15,823.00
0699 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 15,823.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 15,823.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 15,823.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,823.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 453.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 231.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 231.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 231.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 222.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 222.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 74.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 3 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 148.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,370.00
2.3. 2 1 VIAJES 370.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 370.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 370.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 445.00
0700 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 445.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 445.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 445.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 445.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 245.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 125.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 125.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 125.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 120.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 120.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 80.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 200.00
2.3. 2 1 VIAJES 200.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 200.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 200.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 87,451.00
0713 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 87,451.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 87,451.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 87,451.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 87,451.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,726.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,391.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,391.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,391.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,335.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,335.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 445.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 890.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 84,725.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,225.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,225.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,225.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 891.00
0714 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 891.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 4 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

1 RECURSOS ORDINARIOS 891.00


00
5 GASTOS CORRIENTES 891.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 891.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 491.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 251.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 251.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 251.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 240.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 240.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 80.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 160.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 400.00
2.3. 2 1 VIAJES 400.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 400.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 400.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,325.00
0715 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,325.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,325.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,325.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,325.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 730.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 373.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 373.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 373.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 357.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 357.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 119.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 238.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,595.00
2.3. 2 1 VIAJES 595.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 595.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 595.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 824.00
0716 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 824.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 824.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 824.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 824.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 454.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 232.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 232.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 232.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 222.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 222.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 5 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 74.00


2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 148.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 370.00
2.3. 2 1 VIAJES 370.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 370.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 370.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,248.00
0717 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,248.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,248.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,248.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,248.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,238.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 632.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 632.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 632.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 606.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 606.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 202.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 404.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,010.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,010.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,010.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,010.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,413.00
0718 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,413.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,413.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,413.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,413.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 778.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 397.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 397.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 397.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 381.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 381.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 127.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 254.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,635.00
2.3. 2 1 VIAJES 635.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 635.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 635.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 6 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,090.00
0719 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,090.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,090.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,090.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,090.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 600.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 306.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 306.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 306.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 294.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 294.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 98.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 196.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,490.00
2.3. 2 1 VIAJES 490.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 490.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 490.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,336.00
0721 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,336.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,336.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,336.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,336.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 736.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 376.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 376.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 376.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 360.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 360.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 120.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 240.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,600.00
2.3. 2 1 VIAJES 600.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,614.00
0722 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,614.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,614.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,614.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,614.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 889.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:23
Pag. : 7 de 7
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001323
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP0121, ACTIVIDAD 5006064, GO ANCASH

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 454.00


2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 454.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 454.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 435.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 435.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 145.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 290.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,725.00
2.3. 2 1 VIAJES 725.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 725.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 725.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 48,638.00
0848 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 48,638.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 48,638.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 48,638.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 48,638.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,003.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,022.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,022.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,022.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 981.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 981.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 327.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 654.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,635.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,635.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,635.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,635.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
TOTAL 365,430.00

TOTAL CERTIFICACION 365,430.00

TOTAL NOTA 365,430.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:02:33 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:40
Pag. : 1 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001329
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO - APURIMAC

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 70,349.00
0723 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 70,349.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 70,349.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 70,349.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 70,349.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,569.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 801.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 801.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 801.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 768.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 768.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 256.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 512.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 68,780.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,280.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,280.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,280.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 115,227.00
0724 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 115,227.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 115,227.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 115,227.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 115,227.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,632.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,875.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,875.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,875.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,757.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,757.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 919.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,838.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 109,595.00
2.3. 2 1 VIAJES 4,595.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 4,595.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,595.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 105,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 105,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 105,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 234.00
0725 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 234.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 234.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 234.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 234.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:40
Pag. : 2 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001329
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO - APURIMAC

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 129.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 66.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 66.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 66.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 63.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 63.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 21.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 42.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 105.00
2.3. 2 1 VIAJES 105.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 105.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 105.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,937.00
0726 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,937.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,937.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,937.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,937.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,067.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 545.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 545.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 545.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 522.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 522.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 174.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 348.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,870.00
2.3. 2 1 VIAJES 870.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 870.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 870.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,794.00
0727 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,794.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,794.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,794.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,794.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,639.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,346.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,346.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,346.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,293.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,293.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 431.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 862.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 47,155.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,155.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:40
Pag. : 3 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001329
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO - APURIMAC

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,155.00


2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,155.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,081.00
0728 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,081.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,081.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,081.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,081.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,146.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 585.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 585.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 585.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 561.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 561.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 187.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 374.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 30,935.00
2.3. 2 1 VIAJES 935.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 935.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 935.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,025.00
0729 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,025.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,025.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,025.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,025.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 565.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 289.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 289.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 289.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 276.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 276.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 92.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 184.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,460.00
2.3. 2 1 VIAJES 460.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 460.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 460.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
TOTAL 300,647.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:40
Pag. : 4 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001329
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO - APURIMAC

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

TOTAL CERTIFICACION 300,647.00

TOTAL NOTA 300,647.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:03:57 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:56
Pag. : 1 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001330
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AREQUIPA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 55,393.00
0730 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 55,393.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 55,393.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 55,393.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 55,393.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,593.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 813.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 813.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 813.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,614.00
0731 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,614.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,614.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,614.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,614.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,439.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 734.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 734.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 734.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 705.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 705.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 235.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 470.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,175.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,175.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,175.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,175.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 48,382.00
0732 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 48,382.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 48,382.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 48,382.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 48,382.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:56
Pag. : 2 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001330
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AREQUIPA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,862.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 950.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 950.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 950.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 912.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 912.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 304.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 608.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,520.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,520.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,520.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,520.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 33,260.00
0733 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 33,260.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 33,260.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 33,260.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,260.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,795.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 916.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 916.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 916.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 879.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 879.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 293.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 586.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,465.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,465.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,465.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,465.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,325.00
0734 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,325.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,325.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,325.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,325.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,280.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 653.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 653.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 653.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 627.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 627.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 209.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:51:56
Pag. : 3 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001330
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AREQUIPA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 418.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,045.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,045.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,045.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,045.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,215.00
0735 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,215.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,215.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,215.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,215.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,220.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 623.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 623.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 623.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 597.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 597.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 199.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 398.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 30,995.00
2.3. 2 1 VIAJES 995.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 995.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 995.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
TOTAL 234,189.00

TOTAL CERTIFICACION 234,189.00

TOTAL NOTA 234,189.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:06:38 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:52:29
Pag. : 1 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001331
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AYACUCHO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,328.00
0736 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,328.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,328.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,328.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,328.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,383.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,216.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,216.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,216.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,167.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,167.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 389.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 778.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,945.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,945.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,945.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,945.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 107,996.00
0737 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 107,996.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 107,996.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 107,996.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 107,996.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,026.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,544.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,544.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,544.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,482.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,482.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 494.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 988.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 104,970.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,470.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,470.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,470.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 102,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 102,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 102,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 33,071.00
0738 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 33,071.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 33,071.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 33,071.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,071.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:52:29
Pag. : 2 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001331
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AYACUCHO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,691.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 863.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 863.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 863.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 828.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 828.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 276.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 552.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,380.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,380.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,380.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,380.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,013.00
0739 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,013.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,013.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,013.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,013.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 558.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 285.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 285.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 285.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 273.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 273.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 91.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 182.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,455.00
2.3. 2 1 VIAJES 455.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 455.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 455.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,090.00
0740 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,090.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,090.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,090.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,090.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 600.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 306.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 306.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 306.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 294.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 294.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 98.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:52:29
Pag. : 3 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001331
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AYACUCHO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 196.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,490.00
2.3. 2 1 VIAJES 490.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 490.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 490.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,006.00
0741 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,006.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,006.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,006.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,006.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,206.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,126.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,126.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,126.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,080.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,080.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 360.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 720.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,800.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,800.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 66,231.00
0742 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 66,231.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 66,231.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 66,231.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 66,231.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,431.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,751.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,751.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,751.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,680.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,680.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 560.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,120.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 62,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,800.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,800.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:52:29
Pag. : 4 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001331
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AYACUCHO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60,000.00


0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,006.00
0743 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,006.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,006.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,006.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,006.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,206.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,126.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,126.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,126.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,080.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,080.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 360.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 720.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,800.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,800.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,214.00
0744 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,214.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,214.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,214.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,214.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,219.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 622.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 622.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 622.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 597.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 597.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 199.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 398.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 30,995.00
2.3. 2 1 VIAJES 995.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 995.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 995.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,725.00
0745 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,725.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,725.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,725.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,725.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 09:52:29
Pag. : 5 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001331
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121- ACTIVIDAD 5006064, GO - AYACUCHO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 950.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 485.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 485.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 485.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 465.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 465.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 155.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 310.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,775.00
2.3. 2 1 VIAJES 775.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 775.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 775.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,269.00
0746 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,269.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,269.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,269.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,269.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,249.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 637.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 637.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 637.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 612.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 612.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 204.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 408.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,020.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,020.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,020.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,020.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
TOTAL 467,949.00

TOTAL CERTIFICACION 467,949.00

TOTAL NOTA 467,949.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:07:30 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:39
Pag. : 1 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001333
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO, CAJAMARCA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 17,069.00
0747 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 17,069.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 17,069.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 17,069.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 17,069.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,139.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 581.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 581.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 581.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 558.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 558.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 186.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 372.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,930.00
2.3. 2 1 VIAJES 930.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 930.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 930.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 188,039.00
0748 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 188,039.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 188,039.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 188,039.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 188,039.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,804.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,963.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,963.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,963.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,841.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,841.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 947.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,894.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 182,235.00
2.3. 2 1 VIAJES 4,735.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 4,735.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,735.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 177,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 177,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 177,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 50,141.00
0749 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 50,141.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 50,141.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 50,141.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 50,141.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:39
Pag. : 2 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001333
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO, CAJAMARCA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,831.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,445.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,445.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,445.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,386.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,386.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 462.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 924.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 47,310.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,310.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,310.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,310.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 98,346.00
0750 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 98,346.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 98,346.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 98,346.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 98,346.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,596.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,346.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,346.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,346.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,250.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,250.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 750.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 93,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 3,750.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 3,750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,760.00
0751 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,760.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,760.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,760.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,760.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,520.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 776.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 776.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 776.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 744.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 744.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 248.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:39
Pag. : 3 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001333
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO, CAJAMARCA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 496.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,240.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,240.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,240.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,240.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,006.00
0752 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,006.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,006.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,006.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,006.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,206.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,126.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,126.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,126.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,080.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,080.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 360.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 720.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,800.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,800.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 17,248.00
0753 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 17,248.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 17,248.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 17,248.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 17,248.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,238.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 632.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 632.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 632.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 606.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 606.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 202.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 404.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 16,010.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,010.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,010.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,010.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:39
Pag. : 4 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001333
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO, CAJAMARCA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00


0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,504.00
0754 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,504.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,504.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,504.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,504.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,379.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 704.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 704.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 704.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 675.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 675.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 225.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 450.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,125.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,125.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,125.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,125.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,270.00
0755 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,270.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,270.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,270.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,270.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,250.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 638.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 638.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 638.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 612.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 612.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 204.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 408.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,020.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,020.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,020.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,020.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,380.00
0756 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,380.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,380.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,380.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,380.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:39
Pag. : 5 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001333
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO, CAJAMARCA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 760.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 388.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 388.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 388.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 372.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 372.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 124.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 248.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,620.00
2.3. 2 1 VIAJES 620.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 620.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 620.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 33,559.00
0757 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 33,559.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 33,559.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 33,559.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,559.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,959.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 999.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 999.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 999.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 960.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 960.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 320.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 640.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,600.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,600.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,600.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,380.00
0758 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,380.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,380.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,380.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,380.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 760.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 388.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 388.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 388.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 372.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 372.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 124.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:39
Pag. : 6 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001333
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO, CAJAMARCA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 248.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,620.00
2.3. 2 1 VIAJES 620.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 620.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 620.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 31,520.00
0759 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 31,520.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 31,520.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 31,520.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 31,520.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,520.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 776.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 776.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 776.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 744.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 744.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 248.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 496.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 30,000.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
TOTAL 615,222.00

TOTAL CERTIFICACION 615,222.00

TOTAL NOTA 615,222.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:08:33 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:53
Pag. : 1 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001335
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - CUSCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,748.00
0760 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,748.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,748.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,748.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,748.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,513.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 772.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 772.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 772.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 741.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 741.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 247.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 494.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,235.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,235.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,235.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,235.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,805.00
0761 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,805.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,805.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,805.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,805.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,545.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 789.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 789.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 789.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 756.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 756.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 252.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 504.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,260.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,260.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,260.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,260.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,579.00
0762 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,579.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,579.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,579.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,579.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:53
Pag. : 2 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001335
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - CUSCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 869.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 443.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 443.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 443.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 426.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 426.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 142.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 284.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,710.00
2.3. 2 1 VIAJES 710.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 710.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 710.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,748.00
0763 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,748.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,748.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,748.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,748.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,513.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 772.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 772.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 772.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 741.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 741.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 247.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 494.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,235.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,235.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,235.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,235.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,749.00
0764 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,749.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,749.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,749.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,749.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,514.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 773.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 773.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 773.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 741.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 741.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 247.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:53
Pag. : 3 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001335
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - CUSCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 494.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,235.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,235.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,235.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,235.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,748.00
0765 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,748.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,748.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,748.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,748.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,513.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 772.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 772.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 772.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 741.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 741.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 247.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 494.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,235.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,235.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,235.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,235.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 44,778.00
0766 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 44,778.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 44,778.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 44,778.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 44,778.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,153.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 2,000.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 2,000.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,000.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 78.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 78.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 78.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 75.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 75.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 42,625.00
2.3. 2 1 VIAJES 4,125.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 4,125.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:53
Pag. : 4 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001335
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - CUSCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000.00


2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,125.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 38,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 38,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 38,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 98,634.00
0767 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 98,634.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 98,634.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 98,634.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 98,634.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,754.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,426.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,426.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,426.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,328.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,328.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 776.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,552.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 93,880.00
2.3. 2 1 VIAJES 3,880.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 3,880.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,880.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,825.00
0768 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,825.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,825.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,825.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,825.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,005.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 513.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 513.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 513.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 492.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 492.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 164.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 328.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,820.00
2.3. 2 1 VIAJES 820.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 820.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 820.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,292.00
0769 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,292.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:53
Pag. : 5 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001335
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - CUSCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

1 RECURSOS ORDINARIOS 32,292.00


00
5 GASTOS CORRIENTES 32,292.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,292.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,262.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 644.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 644.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 644.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 618.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 618.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 206.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 412.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,030.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,030.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,030.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,030.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 15,746.00
0770 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 15,746.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 15,746.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 15,746.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,746.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 411.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 210.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 210.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 210.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 201.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 201.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 67.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 134.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,335.00
2.3. 2 1 VIAJES 335.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 335.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 335.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
TOTAL 388,652.00

TOTAL CERTIFICACION 388,652.00


SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:09:53
Pag. : 6 de 6
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001335
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - CUSCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

TOTAL NOTA 388,652.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:09:32 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:10
Pag. : 1 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001336
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANCAVELICA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,892.00
0771 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,892.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,892.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,892.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,892.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,042.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 532.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 532.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 532.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 510.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 510.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 170.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 340.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,850.00
2.3. 2 1 VIAJES 850.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 850.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 850.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,391.00
0772 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,391.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,391.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,391.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,391.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 766.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 391.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 391.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 391.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 375.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 375.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 125.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,625.00
2.3. 2 1 VIAJES 625.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 625.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 625.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,304.00
0773 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,304.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,304.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,304.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,304.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:10
Pag. : 2 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001336
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANCAVELICA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,269.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 648.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 648.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 648.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 621.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 621.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 207.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 414.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,035.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,035.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,035.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,035.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,535.00
0774 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,535.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,535.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,535.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,535.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 845.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 431.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 431.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 431.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 414.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 414.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 138.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 276.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,690.00
2.3. 2 1 VIAJES 690.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 690.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 690.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 54,625.00
0775 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 54,625.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 54,625.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 54,625.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 54,625.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,170.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 597.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 597.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 597.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 573.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 573.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 191.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:10
Pag. : 3 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001336
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANCAVELICA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 382.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,455.00
2.3. 2 1 VIAJES 955.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 955.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 955.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,492.00
0776 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,492.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,492.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,492.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,492.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,372.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 700.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 700.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 700.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 672.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 672.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 224.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 448.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,120.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,120.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,120.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,120.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 81,622.00
0777 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 81,622.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 81,622.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 81,622.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 81,622.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,647.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,862.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,862.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,862.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,785.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,785.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 595.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,190.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 77,975.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,975.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,975.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,975.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:10
Pag. : 4 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001336
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANCAVELICA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00


TOTAL 250,861.00

TOTAL CERTIFICACION 250,861.00

TOTAL NOTA 250,861.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:10:27 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:22
Pag. : 1 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001337
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANUCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,951.00
0778 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,951.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,951.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,951.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,951.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,626.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 831.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 831.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 831.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 795.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 795.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 265.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 530.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,325.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,325.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,325.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,325.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,892.00
0779 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,892.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,892.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,892.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,892.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,592.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 812.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 812.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 812.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,336.00
0780 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,336.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,336.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,336.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,336.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:22
Pag. : 2 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001337
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANUCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 736.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 376.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 376.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 376.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 360.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 360.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 120.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 240.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,600.00
2.3. 2 1 VIAJES 600.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,895.00
0781 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,895.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,895.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,895.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,895.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,595.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 815.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 815.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 815.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 70,392.00
0782 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 70,392.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 70,392.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 70,392.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 70,392.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,592.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 812.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 812.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 812.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:22
Pag. : 3 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001337
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANUCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 68,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,893.00
0783 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,893.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,893.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,893.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,893.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,593.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 813.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 813.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 813.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,895.00
0784 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,895.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,895.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,895.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,895.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,595.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 815.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 815.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 815.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:22
Pag. : 4 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001337
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANUCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00


0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,892.00
0785 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,892.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,892.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,892.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,892.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,592.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 812.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 812.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 812.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,336.00
0786 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,336.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,336.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,336.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,336.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 736.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 376.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 376.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 376.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 360.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 360.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 120.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 240.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,600.00
2.3. 2 1 VIAJES 600.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,895.00
0787 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,895.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,895.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,895.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,895.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:22
Pag. : 5 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001337
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - HUANUCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,595.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 815.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 815.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 815.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,947.00
0788 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,947.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,947.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,947.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,947.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,622.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 827.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 827.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 827.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 795.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 795.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 265.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 530.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,325.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,325.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,325.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,325.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
TOTAL 366,324.00

TOTAL CERTIFICACION 366,324.00

TOTAL NOTA 366,324.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:11:43 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:39
Pag. : 1 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001338
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064- GO - JUNIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,669.00
0789 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,669.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,669.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,669.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,669.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 919.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 469.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 450.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 450.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 750.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 57,397.00
0790 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 57,397.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 57,397.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 57,397.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 57,397.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,697.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,377.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,377.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,377.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,320.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,320.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 440.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 880.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 54,700.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,200.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,200.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,200.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 103,052.00
0791 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 103,052.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 103,052.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 103,052.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 103,052.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:39
Pag. : 2 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001338
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064- GO - JUNIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,057.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,560.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,560.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,560.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,497.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,497.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 499.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 998.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 99,995.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,495.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,495.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,495.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 97,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 97,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 97,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 40,994.00
0792 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 40,994.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 40,994.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 40,994.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 40,994.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,924.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 982.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 982.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 982.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 942.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 942.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 314.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 628.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 39,070.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,570.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,570.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,570.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 37,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 37,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 37,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,448.00
0793 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,448.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,448.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,448.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,448.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,348.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 688.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 688.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 688.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 660.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 660.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 220.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:39
Pag. : 3 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001338
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064- GO - JUNIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 440.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,100.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,100.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,100.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,416.00
0794 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,416.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,416.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,416.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,416.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,331.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 680.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 680.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 680.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 651.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 651.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 217.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 434.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,085.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,085.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,085.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,085.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 32,893.00
0795 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 32,893.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 32,893.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 32,893.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 32,893.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,593.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 813.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 813.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 813.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 780.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 780.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,300.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,300.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,300.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,300.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:39
Pag. : 4 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001338
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064- GO - JUNIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00


TOTAL 315,869.00

TOTAL CERTIFICACION 315,869.00

TOTAL NOTA 315,869.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:13:10 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:57
Pag. : 1 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001339
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LA LIBERTAD

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,635.00
0796 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,635.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,635.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,635.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,635.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 900.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 459.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 459.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 459.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 441.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 441.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 147.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 294.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,735.00
2.3. 2 1 VIAJES 735.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 735.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 735.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 15,823.00
0797 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 15,823.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 15,823.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 15,823.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,823.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 453.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 231.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 231.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 231.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 222.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 222.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 74.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 148.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,370.00
2.3. 2 1 VIAJES 370.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 370.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 370.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,582.00
0798 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,582.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,582.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,582.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,582.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:57
Pag. : 2 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001339
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LA LIBERTAD

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 872.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 446.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 446.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 446.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 426.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 426.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 142.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 284.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,710.00
2.3. 2 1 VIAJES 710.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 710.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 710.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,190.00
0799 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,190.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,190.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,190.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,190.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 655.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 334.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 334.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 334.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 321.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 321.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 107.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 214.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,535.00
2.3. 2 1 VIAJES 535.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 535.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 535.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 54,503.00
0800 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 54,503.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 54,503.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 54,503.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 54,503.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,103.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 563.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 563.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 563.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 540.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 540.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 180.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:10:57
Pag. : 3 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001339
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LA LIBERTAD

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 360.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,400.00
2.3. 2 1 VIAJES 900.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 900.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 900.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,323.00
0801 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,323.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,323.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,323.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,323.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 728.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 371.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 371.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 371.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 357.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 357.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 119.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 238.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,595.00
2.3. 2 1 VIAJES 595.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 595.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 595.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
TOTAL 136,056.00

TOTAL CERTIFICACION 136,056.00

TOTAL NOTA 136,056.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:14:25 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:08
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001340
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LAMBAYEQUE

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 38,079.00
0802 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 38,079.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 38,079.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 38,079.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 38,079.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 319.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 163.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 163.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 163.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 156.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 156.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 52.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 104.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 37,760.00
2.3. 2 1 VIAJES 260.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 260.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 260.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 37,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 37,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 37,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 47,670.00
0803 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 47,670.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 47,670.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 47,670.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 47,670.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,470.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 750.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 750.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 750.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 720.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 720.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 240.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 480.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,200.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,200.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,200.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,200.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
TOTAL 85,749.00

TOTAL CERTIFICACION 85,749.00


SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:08
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001340
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LAMBAYEQUE

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

TOTAL NOTA 85,749.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:17:03 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:30
Pag. : 1 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001341
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LIMA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 53,891.00
0804 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 53,891.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 53,891.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 53,891.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 53,891.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 766.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 391.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 391.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 391.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 375.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 375.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 125.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,125.00
2.3. 2 1 VIAJES 625.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 625.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 625.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,669.00
0805 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,669.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,669.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,669.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,669.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 919.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 469.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 450.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 450.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 750.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,469.00
0806 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,469.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,469.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,469.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,469.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:30
Pag. : 2 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001341
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LIMA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 809.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 413.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 413.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 413.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 396.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 396.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 132.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 264.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,660.00
2.3. 2 1 VIAJES 660.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 660.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 660.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 31,559.00
0807 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 31,559.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 31,559.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 31,559.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 31,559.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 859.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 439.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 439.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 439.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 420.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 420.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 140.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 280.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 30,700.00
2.3. 2 1 VIAJES 700.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 700.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 700.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,325.00
0808 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,325.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,325.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,325.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,325.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 730.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 373.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 373.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 373.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 357.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 357.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 119.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:30
Pag. : 3 de 3
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001341
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - LIMA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 238.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,595.00
2.3. 2 1 VIAJES 595.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 595.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 595.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,603.00
0809 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,603.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,603.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,603.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,603.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 883.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 451.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 451.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 451.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 432.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 432.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 144.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 288.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,720.00
2.3. 2 1 VIAJES 720.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 720.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 720.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
TOTAL 151,516.00

TOTAL CERTIFICACION 151,516.00

TOTAL NOTA 151,516.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:18:21 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:43
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001342
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO - MADRE DE DIOS

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,113.00
0810 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,113.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,113.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,113.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,113.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 613.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 313.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 300.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,500.00
2.3. 2 1 VIAJES 500.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 53,613.00
0811 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 53,613.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 53,613.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 53,613.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 53,613.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 613.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 313.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 300.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,000.00
2.3. 2 1 VIAJES 500.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
TOTAL 69,726.00

TOTAL CERTIFICACION 69,726.00


SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:11:43
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001342
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064 - GO - MADRE DE DIOS

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

TOTAL NOTA 69,726.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:19:30 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:12:07
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001343
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - MOQUEGUA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 33,117.00
0812 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 33,117.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 33,117.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 33,117.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,117.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,717.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 877.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 877.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 877.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 840.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 840.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 280.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 560.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 31,400.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,400.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,400.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,400.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 86,116.00
0813 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 86,116.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 86,116.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 86,116.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 86,116.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,991.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,016.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,016.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,016.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 975.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 975.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 325.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 650.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 84,125.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,625.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,625.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,625.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
TOTAL 119,233.00

TOTAL CERTIFICACION 119,233.00


SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:12:07
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001343
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - MOQUEGUA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

TOTAL NOTA 119,233.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:20:49 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:02
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001344
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PASCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 8,056.00
0814 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 8,056.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 8,056.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 8,056.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,056.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 306.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 156.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 156.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 156.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 150.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 150.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 7,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 250.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 250.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 250.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 7,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 106,901.00
0815 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 106,901.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 106,901.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 106,901.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 106,901.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,176.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,641.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,641.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,641.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,535.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,535.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 845.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,690.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 101,725.00
2.3. 2 1 VIAJES 4,225.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 4,225.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,225.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 97,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 97,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 97,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 53,668.00
0816 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 53,668.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 53,668.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 53,668.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 53,668.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:02
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001344
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PASCO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 643.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 328.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 328.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 328.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 315.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 315.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 105.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 210.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,025.00
2.3. 2 1 VIAJES 525.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 525.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 525.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
TOTAL 168,625.00

TOTAL CERTIFICACION 168,625.00

TOTAL NOTA 168,625.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:21:51 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:23
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001345
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PIURA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 48,138.00
0817 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 48,138.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 48,138.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 48,138.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 48,138.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,728.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 882.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 882.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 882.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 846.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 846.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 282.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 564.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 46,410.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,410.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,410.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,410.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 87,362.00
0818 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 87,362.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 87,362.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 87,362.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 87,362.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,677.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,366.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,366.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,366.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,311.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,311.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 437.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 874.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 84,685.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,185.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,185.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,185.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,226.00
0819 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,226.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,226.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,226.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,226.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:23
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001345
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PIURA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 676.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 346.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 346.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 346.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 330.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 330.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 110.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 220.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,550.00
2.3. 2 1 VIAJES 550.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 550.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 550.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 234.00
0820 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 234.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 234.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 234.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 234.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 129.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 66.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 66.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 66.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 63.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 63.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 21.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 42.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 105.00
2.3. 2 1 VIAJES 105.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 105.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 105.00
TOTAL 151,960.00

TOTAL CERTIFICACION 151,960.00

TOTAL NOTA 151,960.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:22:47 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:39
Pag. : 1 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001346
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PUNO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 199,471.00
0821 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 199,471.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 199,471.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 199,471.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 199,471.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 10,721.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5,471.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5,471.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,471.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 5,250.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 5,250.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,750.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,500.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 188,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 8,750.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 8,750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8,750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 180,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 180,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 180,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 132,516.00
0822 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 132,516.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 132,516.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 132,516.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 132,516.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 6,891.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,516.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,516.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,516.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 3,375.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,375.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,125.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,250.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 125,625.00
2.3. 2 1 VIAJES 5,625.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 5,625.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,625.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,451.00
0823 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,451.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,451.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,451.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,451.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:39
Pag. : 2 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001346
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PUNO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,451.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,251.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,251.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,251.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,200.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,200.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 47,000.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,000.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,000.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 83,790.00
0824 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 83,790.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 83,790.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 83,790.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 83,790.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,840.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,470.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,470.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,470.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,370.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,370.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 790.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,580.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 78,950.00
2.3. 2 1 VIAJES 3,950.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 3,950.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,950.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 75,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 99,679.00
0825 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 99,679.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 99,679.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 99,679.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 99,679.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 5,329.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,719.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,719.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,719.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2,610.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 2,610.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 870.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:39
Pag. : 3 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001346
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PUNO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,740.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 94,350.00
2.3. 2 1 VIAJES 4,350.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 4,350.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,350.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 90,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 133,352.00
0826 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 133,352.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 133,352.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 133,352.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 133,352.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 7,352.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,752.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,752.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,752.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 3,600.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,600.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,200.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,400.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 126,000.00
2.3. 2 1 VIAJES 6,000.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 6,000.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 120,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,669.00
0827 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,669.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,669.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,669.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,669.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 919.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 469.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 450.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 450.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 750.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:39
Pag. : 4 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001346
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PUNO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00


0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 174,121.00
0828 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 174,121.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 174,121.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 174,121.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 174,121.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 6,371.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,221.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3,221.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,221.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 3,150.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 3,150.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,050.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 167,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 5,250.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 5,250.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,250.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 162,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 162,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 162,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,669.00
0829 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,669.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,669.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,669.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,669.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 919.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 469.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 469.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 450.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 450.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,750.00
2.3. 2 1 VIAJES 750.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 750.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 750.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 49,785.00
0830 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 49,785.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 49,785.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 49,785.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,785.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:39
Pag. : 5 de 5
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001346
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - PUNO

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,635.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,345.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,345.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,345.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,290.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,290.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 430.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 860.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 47,150.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,150.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,150.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,150.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 45,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 945.00
0831 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 945.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 945.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 945.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 945.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 520.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 265.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 265.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 265.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 255.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 255.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 85.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 170.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 425.00
2.3. 2 1 VIAJES 425.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 425.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 425.00
TOTAL 956,448.00

TOTAL CERTIFICACION 956,448.00

TOTAL NOTA 956,448.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:23:48 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:59
Pag. : 1 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001347
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO, SAN MARTIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,337.00
0832 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,337.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,337.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,337.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,337.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 737.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 377.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 377.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 377.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 360.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 360.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 120.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 240.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,600.00
2.3. 2 1 VIAJES 600.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 600.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 600.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,224.00
0833 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,224.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,224.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,224.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,224.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 674.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 344.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 344.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 344.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 330.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 330.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 110.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 220.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,550.00
2.3. 2 1 VIAJES 550.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 550.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 550.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,781.00
0834 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,781.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,781.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,781.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,781.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:59
Pag. : 2 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001347
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO, SAN MARTIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 981.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 501.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 501.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 501.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 480.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 480.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 160.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 320.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,800.00
2.3. 2 1 VIAJES 800.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 800.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 800.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 70,114.00
0835 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 70,114.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 70,114.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 70,114.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 70,114.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,439.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 734.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 734.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 734.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 705.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 705.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 235.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 470.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 68,675.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,175.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,175.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,175.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 67,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,446.00
0836 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,446.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,446.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,446.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,446.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 796.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 406.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 406.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 406.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 390.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 390.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 130.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:59
Pag. : 3 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001347
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO, SAN MARTIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 260.00


2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,650.00
2.3. 2 1 VIAJES 650.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 650.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 650.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,447.00
0837 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,447.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,447.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,447.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,447.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 797.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 407.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 407.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 407.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 390.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 390.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 130.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 260.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,650.00
2.3. 2 1 VIAJES 650.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 650.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 650.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,279.00
0838 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,279.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,279.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,279.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,279.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 704.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 359.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 359.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 359.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 345.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 345.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 115.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 230.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,575.00
2.3. 2 1 VIAJES 575.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 575.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 575.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:13:59
Pag. : 4 de 4
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001347
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO, SAN MARTIN

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00


TOTAL 168,628.00

TOTAL CERTIFICACION 168,628.00

TOTAL NOTA 168,628.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:24:50 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:14:12
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001348
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - TACNA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,113.00
0839 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,113.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,113.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,113.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,113.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 613.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 313.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 313.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 300.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 300.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,500.00
2.3. 2 1 VIAJES 500.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 500.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 500.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,169.00
0840 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,169.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,169.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,169.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,169.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 644.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 329.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 329.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 329.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 315.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 315.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 105.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 210.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,525.00
2.3. 2 1 VIAJES 525.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 525.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 525.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 85,594.00
0841 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 85,594.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 85,594.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 85,594.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 85,594.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:14:12
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001348
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - TACNA

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 1,704.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 870.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 870.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 870.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 834.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 834.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 278.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 556.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 83,890.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,390.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,390.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,390.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 556.00
0842 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 556.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 556.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 556.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 556.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 306.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 156.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 156.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 156.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 150.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 150.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 250.00
2.3. 2 1 VIAJES 250.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 250.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 250.00
TOTAL 118,432.00

TOTAL CERTIFICACION 118,432.00

TOTAL NOTA 118,432.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:27:36 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:14:45
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001349
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - TUMBES

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 16,547.00
0843 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 16,547.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 16,547.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 16,547.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 16,547.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 852.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 435.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 435.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 435.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 417.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 417.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 139.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 278.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,695.00
2.3. 2 1 VIAJES 695.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 695.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 695.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 54,214.00
0844 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 54,214.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 54,214.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 54,214.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 54,214.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 944.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 482.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 482.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 482.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 462.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 462.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 154.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 308.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 53,270.00
2.3. 2 1 VIAJES 770.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 770.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 770.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 15,857.00
0845 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 15,857.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 15,857.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 15,857.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,857.00
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:14:45
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001349
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO - TUMBES

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 472.00


2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 241.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 241.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 241.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 231.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 231.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 77.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 154.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 15,385.00
2.3. 2 1 VIAJES 385.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 385.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 385.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000.00
TOTAL 86,618.00

TOTAL CERTIFICACION 86,618.00

TOTAL NOTA 86,618.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:28:51 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:15:05
Pag. : 1 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001350
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO, UCAYALI

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

0001 INICIAL
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 86,139.00
0846 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 86,139.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 86,139.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 86,139.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 86,139.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,004.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,023.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,023.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,023.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 981.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 981.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 327.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 654.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 84,135.00
2.3. 2 1 VIAJES 1,635.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 1,635.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,635.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 82,500.00
0121 3000630 5006064 10 009 0017 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES 65,653.00
0847 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 65,653.00
1 RECURSOS ORDINARIOS 65,653.00
00
5 GASTOS CORRIENTES 65,653.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 65,653.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,113.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,589.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,589.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,589.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,524.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,524.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 508.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,016.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 62,540.00
2.3. 2 1 VIAJES 2,540.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,540.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,540.00
2.3. 2 9 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60,000.00
2.3. 2 9. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60,000.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 60,000.00
TOTAL 151,792.00

TOTAL CERTIFICACION 151,792.00


SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 23/02/2024
Versión 24.01.00 Hora : 10:15:05
Pag. : 2 de 2
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA Nº 0000001350
(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL [001296]
MES : FEBRERO : 23/02/2024
FECHA APROBACION
FECHA DE DOCUMENTO: 22/02/2024 : APROBADO
ESTADO CERTIFICACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM Nº DE DOCUMENTO
202-2024-UCVAG
JUSTIFICACIÓN : PP 0121, ACTIVIDAD 5006064, GO, UCAYALI

DETALLE DEL GASTO


SECUENCIA
PRGPROD/PRY
ACT/AI/OBRFN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB CGTTG SG SGDESPESPD

TOTAL NOTA 151,792.00

Firmado digitalmente por PAREDES


DE LA CRUZ Silvia Candy FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.02.2024 15:29:49 -05:00

Presupuesto y Planificación
Sello Y Firma
Despacho Viceministerial de Unidad de Cadenas de
Desarrollo De Agricultura Familiar Valor Agrícola y Ganadera
e Infraestructura Agraria Y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”.

MEMORANDO Nº 202 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG

A : ECON. JULIO CÉSAR TABOADA ALVA


Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones

Asunto : Solicitud de emisión y aprobación de certificaciones de crédito


presupuestario del Programa Presupuestal “Mejora de la articulación de
los pequeños productores al mercado”.

Referencia : a) MEMORANDO 0354-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-


DE/UPPI
b) INFORME N°119-2024-MIDAGRI-DVDMAFIR-AGRORURAL-DE-
UCVAG-SUCVG

Fecha : Jesús María, 20 de febrero de 2024.

Por el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y en atención al


documento de la referencia a), mediante el cual, la Unidad de Planificación,
Presupuesto e Inversiones nos comunica la aprobación de la nota modificatoria
presupuestal N° 46, correspondiente al Programa Presupuesta 0121 Actividad 5006064
“Asistencia y Capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos”.

Al respecto, mediante el documento de la referencia b), la Sub Unidad de Cadena de


Valor Ganadero, solicita la certificación presupuestaria para los gastos operativos para
las diferentes Unidades Zonales para la ejecución de la actividad 5006064, el cual elevo
a su despacho para los fines correspondiente

Atentamente,

Firmado digitalmente por SORIANO


LOPEZ David Adolfo FAU
20477936882 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.02.2024 00:01:52 -05:00

ING. DAVID ADOLFO SORIANO LÓPEZ


Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera

Firmado digitalmente por PINEDO


DIAZ William FAU 20477936882
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.02.2024 10:24:35 -05:00

DASL/wpd CUT: 1297 - 2024

Jr. Cahuide N° 805 – Jesús María, Lima, Perú


T: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo De Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria Y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N°119-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG-SUCVG

Para : ING. DAVID ADOLFO SORIANO LOPEZ.


Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadero

Asunto : Solicitud de emisión y aprobación de certificaciones de crédito


presupuestario del Programa Presupuestal “Mejora de la
articulación de los pequeños productores al mercado”.

Referencia : a) MEMORANDO 0354-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-


DE/UPPI.
b) INFORME TECNICO N° 008- 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UCVAG - JOV

Fecha : Jesús María, 20 de febrero de 2024

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia a), mediante el cual la


Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de la nota
modificatoria presupuestal N° 046, correspondiente al Programa Presupuesta 0121
“Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado”, Producto 3000630
“Productores Agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados”, se habilito el
presupuesto para le ejecución de la Actividad 5006064 “Asistencia y Capacitación a
productores para la adopción de paquetes tecnológicos”.

Al respecto mediante el documento de la referencia b) el especialista del programa


Presupuestal 0121 remite la propuesta de Certificación de Crédito Presupuestaria, para
gastos operativos para los departamentos de Amazonas (Amazonas y San Martín),
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco
(Huánuco y Ucayali), Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, se ha elaborado la propuesta de registro de
certificación de crédito presupuestario por el importe de S/ 5,987,030.00 (Cinco Millones
Novecientos Ochenta y Siete Mil Treinta con 00/100 SOLES), por lo que se solicita tenga
a bien disponer a quien correspondan, el registro y la aprobación del Certificado
Presupuestal, previsto en la programación de gastos.

Se remite los formatos de emisión de Certificación de Crédito Presupuestario, para el


trámite correspondiente

Atentamente,

Firmado digitalmente por PINEDO


DIAZ William FAU 20477936882 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.02.2024 10:24:08 -05:00

WPD/ CUT: 1297- 2024

Jr. Cahuide N° 805


Jesús María, Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME TECNICO N° 008- 2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG - JOV

A : ING. WILLIAM PINEDO DIAZ.


Jefe de la Sub Unidad de Cadena de Valor Ganadera.

ASUNTO : Solicito Certificación de Crédito Presupuestario de la Nota


Modificatoria Presupuestaria Nº 46, de la Actividad 5006064
"Asistencia técnica y capacitación a productores para adopción de
paquetes tecnológicos" del PP 0121.

REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N°354 -2024-MIDAGRI-DVDAFIR-


AGRO RURAL-DE-UPPI.

FECHA : Jesús María, 20 de febrero de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia mediante


el cual el jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, comunica la
aprobación de la nota modificatoria presupuestaria Nº 46– 2024, para la Actividad
5006064 "Asistencia técnica y capacitación a productores para adopción de paquetes
tecnológicos" del PP 121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores al
mercado”.

En ese sentido se remite la propuesta de Certificación de Crédito Presupuestaria, para


gastos operativos para los departamentos de Amazonas (Amazonas y San Martín),
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco
(Huánuco y Ucayali), Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua,
Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, como se detalla y se adjunta en el anexo de
propuesta de certificación de crédito presupuestario para las Unidades Zonales. Las
asignaciones presupuestarias serán transferidas mediante el tipo de operación encargo
otorgado a las Unidades Zonales, por lo que se solicita tenga a bien disponer a quien
correspondan, el registro y la aprobación del Certificado Presupuestal, previsto en la
programación de gastos.

I. ANTECEDENTES.

1.1 Que, con la Resolución Ministerial N°0423-2023-MIDAGRI, de fecha 21 de


diciembre de 2023, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
correspondiente al año fiscal 2024 – PIA del Pliego 013 del Ministerio de Desarrollo
Firmado digitalmente por Agrario y Riego en el Anexo 2 del Programa Presupuesta 0121 “Mejora de la
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B° articulación de los pequeños productores al mercado”, Producto 3000630
Fecha: 20.02.2024 16:29:44 -05:00
“Productores Agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados”, Actividad
5006064 “Asistencia y Capacitación a productores para la adopción de paquetes
tecnológicos” se habilito el presupuesto de 32,594,306.00 (treinta y dos millones
quinientos noventa y cuatro mil tres cientos seis con 00/100) en la Fuente de
Financiamiento 1 Recursos Ordinarios.

1.2 Mediante el MEMORANDO N° 005-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-


DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversión comunica la
aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2024 del Pliego 013 –
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

1.3 En el Presupuesto Institucional de Apertura 2024, se aprueba el monto de S/.


32,594,306.00 para la ejecución de la Actividad 5006064 "Asistencia técnica y
capacitación a productores para adopción de paquetes tecnológicos" del PP 121.

1.4 Asimismo, con el MEMORANDO Nº 354 - 2024 - MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO


RURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica
la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria Nº 46-2023 de la Actividad
Presupuestal 5006064 del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación
de pequeños productores al mercado”, cuyo monto haciende al importe de Treinta
y Un Millones Quinientos Ochenta y Siete mil Treinta con 00/100 soles (S/
31,587,030.00), en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios;

II. BASE LEGAL

2.1 Ley General: Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,en
lo que corresponda.
2.2 Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
2.3 Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024
2.4 Directiva N° 005-2022-EF/50.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así
como sus Modelos, Fichas y los Lineamientos, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 023-2022-EF/50.01.
2.5 Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

III. ANALISIS

3.1 La Unidad de Cadena de valor Agrícola y Ganadera a través de su Unidad Orgánica


– Sub Unidad de Cadena de valor Ganadero va a ejecutar la Actividad 5006064
"Asistencia técnica y capacitación a productores para adopción de paquetes
tecnológicos" del PP 121.
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft

3.2 La Actividad Presupuestal 5006064 “Asistencia técnica y capacitación a


Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:30:05 -05:00

productores para la adopción de paquetes tecnológicos” del Programa Presupuestal


0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”, tiene como
finalidad contribuir al incremento de la producción y productividad agropecuaria con
calidad. Asimismo, el objeto es mejorar el piso forrajero para dotar de alimentos en
cantidad y calidad suficiente para mejorar la producción, productividad y rentabilidad
ganadera.

3.3 Por otra parte, la programación de gastos del Programa Presupuestal 0121, se
enmarca en la continuidad de la implementación del “Plan Nacional de Desarrollo
Ganadero 2017 – 2027”, con cargo a la reserva de Contingencia del ministerio de
Economía y Finanzas.

3.4 En ese sentido, se ha elaborado la propuesta de registro de certificación de crédito


presupuestario por el importe de S/ 5,987,030.00 (Cinco Millones Novecientos

Jr. Cahuide 805


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Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Ochenta y Siete Mil Treinta con 00/100 SOLES), según las siguientes
consideraciones:

IMPORTE
ACTIVIDAD/PROY DESCRIPCIÓN DEL GASTO CLASIFICADOR
PIM S/.

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3. 1. 3. 1. 1 125,030.00


LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR
PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA 2.3. 2. 9. 1. 1 5,536,000.00
ENTIDAD

5006064. ASISTENCIA TECNICA Y PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


2.3. 1. 5. 1. 2 80,000.00
OFICINA
CAPACITACION A PRODUCTORES
PARA LA ADOPCION DE PAQUETES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2.3. 2. 1. 2. 1 2,000.00
TECNOLOGICOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3. 1. 5. 1. 1 40,000.00

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3. 1. 2. 1. 1 2,000.00

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE


2.3. 2. 1. 2. 2 202,000.00
SERVICIO

TOTAL 5,987,030.00

IV. CONCLUSIONES

Se remite la propuesta de Certificación de Crédito Presupuestaria, para gastos


operativos para los departamentos de: Amazonas por el importe de S/ 315,864.00,
Ancash por el importe de S/ 365,430.00, Apurímac por el importe de S/ 300,647.00,
Arequipa por el importe de S/ 234,189.00, Ayacucho por el importe de S/ 467,949.00,
Cajamarca por el importe de S/ 616,462.00, Cusco por el importe de S/ 388,652.00,
Huancavelica por el importe de S/ 250,861.00, Huánuco por el importe de S/
366,324.00, Junín por el importa de S/ 315,869.00, La Libertad por el importe de S/
136,056.00, Lambayeque por el importa de S/ 85,749.00, Lima por el importe de S/
151,960.00, Madre de Dios por el importa de S/ 69,726.00, Moquegua por el importe
de S/ 119,233.00, Pasco por el importe de S/ 168,625.00, Piura por el importe de S/
151,960.00, Puno por el importa de S/ 956,448.00, San Martin por el importe de S/
168,628.00, Tacna por el importe de S/ 118,432.00, Tumbes por el importe de S/
86,618.00 y Ucayali por el importe de S/ 151,792.00, tal como se detalla en el anexo
de propuesta de registro de certificación de crédito presupuestario – Unidades
Zonales, se muestra el presupuesto para certificación por departamento y provincia,
según el clasificador de gasto, teniendo en consideración que dichos importes se
encuentran programados.

V. RECOMENDACIONES

Remitir el presente informe a la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones a


fin de realizar el trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines.

Atentamente,
Firmado digitalmente por VALENCIA
BARCENA Jaime Oswaldo FAU
20477936882 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.02.2024 16:29:16 -05:00

wpd/ CUT: 1297 –2024

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Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AMAZONAS BAGUA 2.3. 1. 3. 1. 1 562.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AMAZONAS BAGUA 2.3. 1. 5. 1. 1 180.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
689 360.00 OTROS
OFICINA AMAZONAS BAGUA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AMAZONAS BAGUA 2.3. 2. 1. 2. 2 900.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
21,450.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AMAZONAS BAGUA 2.3. 2. 9. 1. 1

AMAZONAS Total BAGUA 23,452.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft 876.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AMAZONAS BONGARA 2.3. 1. 3. 1. 1
Fecha: 20.02.2024 16:30:25 -05:00

REPUESTOS Y ACCESORIOS AMAZONAS BONGARA 2.3. 1. 5. 1. 1 280.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
690 560.00 OTROS
Programa 5006064 OFICINA AMAZONAS BONGARA 2.3. 1. 5. 1. 2
Presupuestal 0121 Asistencia técnica 1,400.00 OTROS
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AMAZONAS BONGARA 2.3. 2. 1. 2. 2
“Mejora de la y capacitación a
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
articulación de productores para 30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AMAZONAS BONGARA 2.3. 2. 9. 1. 1
pequeños adopción de
productores al paquetes AMAZONAS Total BONGARA 33,116.00 OTROS
mercado” tecnológicos.
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,938.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 1. 5. 1. 1 620.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
691 1,240.00 OTROS
OFICINA AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 2. 1. 2. 2 3,100.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
127,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AMAZONAS CHACHAPOYAS 2.3. 2. 9. 1. 1

AMAZONAS Total CHACHAPOYAS 134,398.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AMAZONAS LUYA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,844.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AMAZONAS LUYA 692 2.3. 1. 5. 1. 1 590.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
1,180.00 OTROS
OFICINA AMAZONAS LUYA 2.3. 1. 5. 1. 2

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AMAZONAS LUYA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,950.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
75,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AMAZONAS LUYA 2.3. 2. 9. 1. 1

AMAZONAS Total LUYA 81,564.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
Oswaldo FAU 20477936882 soft 693 200.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° OFICINA AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 1. 5. 1. 2
Fecha: 20.02.2024 16:30:38 -05:00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 2.3. 2. 9. 1. 1

AMAZONAS Total RODRIGUEZ DE MENDOZA 1,113.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,031.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 330.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
694 660.00 OTROS
OFICINA AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,650.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
38,550.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AMAZONAS UTCUBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1

AMAZONAS Total UTCUBAMBA 42,221.00 OTROS

Total AMAZONAS 315,864.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH AIJA 2.3. 1. 3. 1. 1 594.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH AIJA 2.3. 1. 5. 1. 1 190.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
695 380.00 OTROS
OFICINA ANCASH AIJA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH AIJA 2.3. 2. 1. 2. 2 950.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH AIJA 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

ANCASH Total AIJA 32,114.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 1. 3. 1. 1 109.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 1. 5. 1. 1 35.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
696 70.00 OTROS
OFICINA ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 2. 1. 2. 2 175.00 OTROS
Firmado digitalmente por LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
VALENCIA BARCENA Jaime 15,000.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH ANTONIO RAIMONDI 2.3. 2. 9. 1. 1
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:30:52 -05:00
ANCASH Total ANTONIO RAIMONDI 15,389.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH BOLOGNESI 2.3. 1. 3. 1. 1 1,044.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH BOLOGNESI 2.3. 1. 5. 1. 1 334.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
697 668.00 OTROS
OFICINA ANCASH BOLOGNESI 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH BOLOGNESI 2.3. 2. 1. 2. 2 1,670.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH BOLOGNESI 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total BOLOGNESI 33,716.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH CARHUAZ 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH CARHUAZ 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
698 200.00 OTROS
OFICINA ANCASH CARHUAZ 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH CARHUAZ 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH CARHUAZ 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total CARHUAZ 16,113.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 1. 3. 1. 1 231.00 OTROS


699
REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 1. 5. 1. 1 74.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


148.00 OTROS
OFICINA ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 2. 1. 2. 2 370.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total CARLOS FERMIN FITZCARRALD 15,823.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH CORONGO 2.3. 1. 3. 1. 1 125.00 OTROS

Firmado digitalmente por REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH CORONGO 2.3. 1. 5. 1. 1 40.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
Motivo: Doy V° B° 700 80.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:31:08 -05:00 OFICINA ANCASH CORONGO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH CORONGO 2.3. 2. 1. 2. 2 200.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH CORONGO 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total CORONGO 445.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH HUARAZ 2.3. 1. 3. 1. 1 1,391.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH HUARAZ 2.3. 1. 5. 1. 1 445.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
713 890.00 OTROS
OFICINA ANCASH HUARAZ 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH HUARAZ 2.3. 2. 1. 2. 2 2,225.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
82,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH HUARAZ 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total HUARAZ 87,451.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH HUARI 2.3. 1. 3. 1. 1 251.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH HUARI 2.3. 1. 5. 1. 1 80.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
714 160.00 OTROS
OFICINA ANCASH HUARI 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH HUARI 2.3. 2. 1. 2. 2 400.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH HUARI 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

ANCASH Total HUARI 891.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH HUAYLAS 2.3. 1. 3. 1. 1 373.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH HUAYLAS 2.3. 1. 5. 1. 1 119.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
715 238.00 OTROS
OFICINA ANCASH HUAYLAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH HUAYLAS 2.3. 2. 1. 2. 2 595.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH HUAYLAS 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total HUAYLAS 16,325.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime 232.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 1. 3. 1. 1
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:31:22 -05:00
REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 1. 5. 1. 1 74.00 OTROS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
716 148.00 OTROS
OFICINA ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 2. 1. 2. 2 370.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total MARISCAL LUZURIAGA 824.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH OCROS 2.3. 1. 3. 1. 1 632.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH OCROS 2.3. 1. 5. 1. 1 202.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
717 404.00 OTROS
OFICINA ANCASH OCROS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH OCROS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,010.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH OCROS 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total OCROS 32,248.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH PALLASCA 2.3. 1. 3. 1. 1 397.00 OTROS


718
REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH PALLASCA 2.3. 1. 5. 1. 1 127.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


254.00 OTROS
OFICINA ANCASH PALLASCA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH PALLASCA 2.3. 2. 1. 2. 2 635.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH PALLASCA 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total PALLASCA 16,413.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH POMABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 306.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH POMABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 98.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:31:37 -05:00 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
719 196.00 OTROS
OFICINA ANCASH POMABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH POMABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 490.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH POMABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total POMABAMBA 16,090.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH RECUAY 2.3. 1. 3. 1. 1 1,022.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH RECUAY 2.3. 1. 5. 1. 1 327.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
848 654.00 OTROS
OFICINA ANCASH RECUAY 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH RECUAY 2.3. 2. 1. 2. 2 1,635.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH RECUAY 2.3. 2. 9. 1. 1

ANCASH Total RECUAY 48,638.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH SIHUAS 2.3. 1. 3. 1. 1 376.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH SIHUAS 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
721 240.00 OTROS
OFICINA ANCASH SIHUAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH SIHUAS 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH SIHUAS 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

ANCASH Total SIHUAS 16,336.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANCASH YUNGAY 2.3. 1. 3. 1. 1 454.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS ANCASH YUNGAY 2.3. 1. 5. 1. 1 145.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
722 290.00 OTROS
OFICINA ANCASH YUNGAY 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO ANCASH YUNGAY 2.3. 2. 1. 2. 2 725.00 OTROS
Firmado digitalmente por LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
VALENCIA BARCENA Jaime 15,000.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD ANCASH YUNGAY 2.3. 2. 9. 1. 1
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:31:50 -05:00
ANCASH Total YUNGAY 16,614.00 OTROS

Total ANCASH 365,430.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC ABANCAY 2.3. 1. 3. 1. 1 801.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC ABANCAY 2.3. 1. 5. 1. 1 256.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
723 512.00 OTROS
OFICINA APURIMAC ABANCAY 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC ABANCAY 2.3. 2. 1. 2. 2 1,280.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
67,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC ABANCAY 2.3. 2. 9. 1. 1

APURIMAC Total ABANCAY 70,349.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 1. 3. 1. 1 2,875.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 1. 5. 1. 1 919.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
724 1,838.00 OTROS
OFICINA APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 2. 1. 2. 2 4,595.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
105,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC ANDAHUAYLAS 2.3. 2. 9. 1. 1

APURIMAC Total ANDAHUAYLAS 115,227.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC ANTABAMBA 725 2.3. 1. 3. 1. 1 66.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 21.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
42.00 OTROS
OFICINA APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 105.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC ANTABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft APURIMAC Total ANTABAMBA 234.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:33:22 -05:00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC AYMARAES 2.3. 1. 3. 1. 1 545.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC AYMARAES 2.3. 1. 5. 1. 1 174.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
726 348.00 OTROS
OFICINA APURIMAC AYMARAES 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC AYMARAES 2.3. 2. 1. 2. 2 870.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC AYMARAES 2.3. 2. 9. 1. 1

APURIMAC Total AYMARAES 16,937.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,346.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 1. 5. 1. 1 431.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
727 862.00 OTROS
OFICINA APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 2. 1. 2. 2 2,155.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC CHINCHEROS 2.3. 2. 9. 1. 1

APURIMAC Total CHINCHEROS 49,794.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 1. 3. 1. 1 585.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 1. 5. 1. 1 187.00 OTROS


728
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
374.00 OTROS
OFICINA APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 2. 1. 2. 2 935.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC COTABAMBAS 2.3. 2. 9. 1. 1

APURIMAC Total COTABAMBAS 32,081.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES APURIMAC GRAU 2.3. 1. 3. 1. 1 289.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS APURIMAC GRAU 2.3. 1. 5. 1. 1 92.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
729 184.00 OTROS
Firmado digitalmente por OFICINA APURIMAC GRAU 2.3. 1. 5. 1. 2
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B° VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO APURIMAC GRAU 2.3. 2. 1. 2. 2 460.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:34:17 -05:00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD APURIMAC GRAU 2.3. 2. 9. 1. 1

APURIMAC Total GRAU 16,025.00 OTROS

Total APURIMAC 300,647.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 1. 3. 1. 1 813.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
730 520.00 OTROS
OFICINA AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AREQUIPA AREQUIPA 2.3. 2. 9. 1. 1

AREQUIPA Total AREQUIPA 55,393.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AREQUIPA CARAVELI 2.3. 1. 3. 1. 1 734.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AREQUIPA CARAVELI 2.3. 1. 5. 1. 1 235.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
731 470.00 OTROS
OFICINA AREQUIPA CARAVELI 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AREQUIPA CARAVELI 2.3. 2. 1. 2. 2 1,175.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AREQUIPA CARAVELI 2.3. 2. 9. 1. 1

AREQUIPA Total CARAVELI 32,614.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AREQUIPA CASTILLA 2.3. 1. 3. 1. 1 950.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AREQUIPA CASTILLA 2.3. 1. 5. 1. 1 304.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
732 608.00 OTROS
OFICINA AREQUIPA CASTILLA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AREQUIPA CASTILLA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,520.00 OTROS
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
Oswaldo FAU 20477936882 soft 45,000.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AREQUIPA CASTILLA 2.3. 2. 9. 1. 1
Fecha: 20.02.2024 16:34:31 -05:00
AREQUIPA Total CASTILLA 48,382.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 1. 3. 1. 1 916.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 1. 5. 1. 1 293.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
733 586.00 OTROS
OFICINA AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,465.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AREQUIPA CAYLLOMA 2.3. 2. 9. 1. 1

AREQUIPA Total CAYLLOMA 33,260.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 1. 3. 1. 1 653.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 1. 5. 1. 1 209.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
734 418.00 OTROS
OFICINA AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,045.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AREQUIPA CONDESUYOS 2.3. 2. 9. 1. 1

AREQUIPA Total CONDESUYOS 32,325.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AREQUIPA LA UNION 2.3. 1. 3. 1. 1 623.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AREQUIPA LA UNION 735 2.3. 1. 5. 1. 1 199.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
398.00 OTROS
OFICINA AREQUIPA LA UNION 2.3. 1. 5. 1. 2

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AREQUIPA LA UNION 2.3. 2. 1. 2. 2 995.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AREQUIPA LA UNION 2.3. 2. 9. 1. 1

AREQUIPA Total LA UNION 32,215.00 OTROS

Total AREQUIPA 234,189.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO CANGALLO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,216.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO CANGALLO 2.3. 1. 5. 1. 1 389.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:34:46 -05:00 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
736 778.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO CANGALLO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO CANGALLO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,945.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO CANGALLO 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total CANGALLO 49,328.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,544.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 1. 5. 1. 1 494.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
737 988.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,470.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
102,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO HUAMANGA 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total HUAMANGA 107,996.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 1. 3. 1. 1 863.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 1. 5. 1. 1 276.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
738 552.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,380.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO HUANCA SANCOS 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

AYACUCHO Total HUANCA SANCOS 33,071.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO HUANTA 2.3. 1. 3. 1. 1 285.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO HUANTA 2.3. 1. 5. 1. 1 91.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
739 182.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO HUANTA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO HUANTA 2.3. 2. 1. 2. 2 455.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO HUANTA 2.3. 2. 9. 1. 1
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft AYACUCHO Total HUANTA 16,013.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:35:01 -05:00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO LA MAR 2.3. 1. 3. 1. 1 306.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO LA MAR 2.3. 1. 5. 1. 1 98.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
740 196.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO LA MAR 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO LA MAR 2.3. 2. 1. 2. 2 490.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO LA MAR 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total LA MAR 16,090.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO LUCANAS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,126.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO LUCANAS 2.3. 1. 5. 1. 1 360.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
741 720.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO LUCANAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO LUCANAS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,800.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO LUCANAS 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total LUCANAS 49,006.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 1. 3. 1. 1 1,751.00 OTROS


742
REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 1. 5. 1. 1 560.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


1,120.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 2. 1. 2. 2 2,800.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
60,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO PARINACOCHAS 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total PARINACOCHAS 66,231.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,126.00 OTROS
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 1. 5. 1. 1 360.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:35:17 -05:00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
743 720.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,800.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total PAUCAR DEL SARA SARA 49,006.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO SUCRE 2.3. 1. 3. 1. 1 622.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO SUCRE 2.3. 1. 5. 1. 1 199.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
744 398.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO SUCRE 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO SUCRE 2.3. 2. 1. 2. 2 995.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO SUCRE 2.3. 2. 9. 1. 1

AYACUCHO Total SUCRE 32,214.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 1. 3. 1. 1 485.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 1. 5. 1. 1 155.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
745 310.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 2. 1. 2. 2 775.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO VICTOR FAJARDO 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

AYACUCHO Total VICTOR FAJARDO 16,725.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 1. 3. 1. 1 637.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 1. 5. 1. 1 204.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
746 408.00 OTROS
OFICINA AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 2. 1. 2. 2 1,020.00 OTROS
Firmado digitalmente por LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
VALENCIA BARCENA Jaime 30,000.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD AYACUCHO VILCASHUAMAN 2.3. 2. 9. 1. 1
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:35:31 -05:00
AYACUCHO Total VILCASHUAMAN 32,269.00 OTROS

Total AYACUCHO 467,949.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 581.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 186.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
747 372.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 930.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA CAJABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total CAJABAMBA 17,069.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,963.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 1. 5. 1. 1 947.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
748 1,894.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 2. 1. 2. 2 4,735.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
177,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA CAJAMARCA 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total CAJAMARCA 188,039.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA CELENDIN 749 2.3. 1. 3. 1. 1 1,445.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 1. 5. 1. 1 462.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
924.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 2. 1. 2. 2 2,310.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA CELENDIN 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total CELENDIN 50,141.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime 2,346.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA CHOTA 2.3. 1. 3. 1. 1
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:35:46 -05:00
REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA CHOTA 2.3. 1. 5. 1. 1 750.00 OTROS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
750 1,500.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA CHOTA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA CHOTA 2.3. 2. 1. 2. 2 3,750.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
90,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA CHOTA 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total CHOTA 98,346.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 1. 3. 1. 1 776.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 1. 5. 1. 1 248.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
751 496.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,240.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA CONTUMAZA 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total CONTUMAZA 32,760.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,126.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 1. 5. 1. 1 360.00 OTROS


752
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
720.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,800.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA CUTERVO 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total CUTERVO 49,006.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 1. 3. 1. 1 632.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 1. 5. 1. 1 202.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
753 404.00 OTROS
Firmado digitalmente por OFICINA CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 1. 5. 1. 2
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 2. 1. 2. 2 1,010.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:36:03 -05:00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA HUALGAYOC 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total HUALGAYOC 17,248.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA JAEN 2.3. 1. 3. 1. 1 704.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA JAEN 2.3. 1. 5. 1. 1 225.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
754 450.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA JAEN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA JAEN 2.3. 2. 1. 2. 2 1,125.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA JAEN 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total JAEN 32,504.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 1. 3. 1. 1 638.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 1. 5. 1. 1 204.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
755 408.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,020.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA SAN IGNACIO 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total SAN IGNACIO 32,270.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA SAN MARCOS 756 2.3. 1. 3. 1. 1 388.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 1. 5. 1. 1 124.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
248.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 2. 1. 2. 2 620.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA SAN MARCOS 2.3. 2. 9. 1. 1

Firmado digitalmente por CAJAMARCA Total SAN MARCOS 16,380.00 OTROS


VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B° COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 1. 3. 1. 1 999.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:36:18 -05:00

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 1. 5. 1. 1 320.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
757 640.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 2. 1. 2. 2 1,600.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA SAN MIGUEL 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total SAN MIGUEL 33,559.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 1. 3. 1. 1 388.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 1. 5. 1. 1 124.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
758 248.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 2. 1. 2. 2 620.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA SAN PABLO 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total SAN PABLO 16,380.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 1. 3. 1. 1 776.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 1. 5. 1. 1 248.00 OTROS


759
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
496.00 OTROS
OFICINA CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 2. 1. 2. 2 1,240.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CAJAMARCA SANTA CRUZ 2.3. 2. 9. 1. 1

CAJAMARCA Total SANTA CRUZ 32,760.00 OTROS

Total CAJAMARCA 616,462.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO ACOMAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 772.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO ACOMAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00 OTROS


Firmado digitalmente por PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
VALENCIA BARCENA Jaime 760 494.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft OFICINA CUSCO ACOMAYO 2.3. 1. 5. 1. 2
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:36:36 -05:00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO ACOMAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO ACOMAYO 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total ACOMAYO 32,748.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO ANTA 2.3. 1. 3. 1. 1 789.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO ANTA 2.3. 1. 5. 1. 1 252.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
761 504.00 OTROS
OFICINA CUSCO ANTA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO ANTA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,260.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO ANTA 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total ANTA 32,805.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO CALCA 2.3. 1. 3. 1. 1 443.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO CALCA 2.3. 1. 5. 1. 1 142.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
762 284.00 OTROS
OFICINA CUSCO CALCA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO CALCA 2.3. 2. 1. 2. 2 710.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO CALCA 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total CALCA 16,579.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO CANAS 2.3. 1. 3. 1. 1 772.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO CANAS 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
763 494.00 OTROS
OFICINA CUSCO CANAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO CANAS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
Firmado digitalmente por 30,000.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO CANAS 2.3. 2. 9. 1. 1
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
CUSCO Total CANAS 32,748.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:37:13 -05:00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO CANCHIS 2.3. 1. 3. 1. 1 773.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO CANCHIS 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
764 494.00 OTROS
OFICINA CUSCO CANCHIS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO CANCHIS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO CANCHIS 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total CANCHIS 32,749.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 1. 3. 1. 1 772.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 1. 5. 1. 1 247.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
765 494.00 OTROS
OFICINA CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 2. 1. 2. 2 1,235.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO CHUMBIVILCAS 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total CHUMBIVILCAS 32,748.00 OTROS

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CUSCO CUSCO 2.3. 1. 2. 1. 1 2,000.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO CUSCO 766 2.3. 1. 3. 1. 1 78.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO CUSCO 2.3. 1. 5. 1. 1 25.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


50.00 OTROS
OFICINA CUSCO CUSCO 2.3. 1. 5. 1. 2

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE CUSCO CUSCO 2.3. 2. 1. 2. 1 2,000.00 OTROS

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO CUSCO 2.3. 2. 1. 2. 2 2,125.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
38,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO CUSCO 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total CUSCO 44,778.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO ESPINAR 2.3. 1. 3. 1. 1 2,426.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:51:26 -05:00 REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO ESPINAR 2.3. 1. 5. 1. 1 776.00 OTROS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
767 1,552.00 OTROS
OFICINA CUSCO ESPINAR 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO ESPINAR 2.3. 2. 1. 2. 2 3,880.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
90,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO ESPINAR 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total ESPINAR 98,634.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO PARURO 2.3. 1. 3. 1. 1 513.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO PARURO 2.3. 1. 5. 1. 1 164.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
768 328.00 OTROS
OFICINA CUSCO PARURO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO PARURO 2.3. 2. 1. 2. 2 820.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO PARURO 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total PARURO 16,825.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 1. 3. 1. 1 644.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 1. 5. 1. 1 206.00 OTROS


769
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
412.00 OTROS
OFICINA CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,030.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO PAUCARTAMBO 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total PAUCARTAMBO 32,292.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 1. 3. 1. 1 210.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 1. 5. 1. 1 67.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
770 134.00 OTROS
Firmado digitalmente por
OFICINA CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 1. 5. 1. 2
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 2. 1. 2. 2 335.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:37:28 -05:00 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD CUSCO QUISPICANCHIS 2.3. 2. 9. 1. 1

CUSCO Total QUISPICANCHIS 15,746.00 OTROS

Total CUSCO 388,652.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 532.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 170.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
771 340.00 OTROS
OFICINA HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 850.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA ACOBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANCAVELICA Total ACOBAMBA 16,892.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 1. 3. 1. 1 391.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 1. 5. 1. 1 125.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
772 250.00 OTROS
OFICINA HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 2. 1. 2. 2 625.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA ANGARAES 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANCAVELICA Total ANGARAES 16,391.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 1. 3. 1. 1 648.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 1. 5. 1. 1 207.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
773 414.00 OTROS
OFICINA HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,035.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 2.3. 2. 9. 1. 1
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
HUANCAVELICA Total CASTROVIRREYNA 32,304.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:37:42 -05:00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 1. 3. 1. 1 431.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 1. 5. 1. 1 138.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
774 276.00 OTROS
OFICINA HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 2. 1. 2. 2 690.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA CHURCAMPA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANCAVELICA Total CHURCAMPA 16,535.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 1. 3. 1. 1 597.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 1. 5. 1. 1 191.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
775 382.00 OTROS
OFICINA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 2. 1. 2. 2 955.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA HUANCAVELICA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANCAVELICA Total HUANCAVELICA 54,625.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 1. 3. 1. 1 700.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA HUAYTARA 776 2.3. 1. 5. 1. 1 224.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
448.00 OTROS
OFICINA HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 1. 5. 1. 2

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,120.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA HUAYTARA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANCAVELICA Total HUAYTARA 32,492.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 1. 3. 1. 1 1,862.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 1. 5. 1. 1 595.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
Oswaldo FAU 20477936882 soft 777 1,190.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° OFICINA HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 1. 5. 1. 2
Fecha: 20.02.2024 16:37:58 -05:00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,975.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
75,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANCAVELICA TAYACAJA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANCAVELICA Total TAYACAJA 81,622.00 OTROS

Total HUANCAVELICA 250,861.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO AMBO 2.3. 1. 3. 1. 1 831.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO AMBO 2.3. 1. 5. 1. 1 265.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
778 530.00 OTROS
OFICINA HUANUCO AMBO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO AMBO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,325.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO AMBO 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total AMBO 32,951.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 812.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
779 520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO DOS DE MAYO 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

HUANUCO Total DOS DE MAYO 32,892.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 376.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
780 240.00 OTROS
OFICINA HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00 OTROS
Firmado digitalmente por LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
VALENCIA BARCENA Jaime 15,000.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO HUACAYBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:38:12 -05:00
HUANUCO Total HUACAYBAMBA 16,336.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO HUAMALIES 2.3. 1. 3. 1. 1 815.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO HUAMALIES 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
781 520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO HUAMALIES 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO HUAMALIES 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO HUAMALIES 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total HUAMALIES 32,895.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO HUANUCO 2.3. 1. 3. 1. 1 812.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO HUANUCO 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
782 520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO HUANUCO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO HUANUCO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
67,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO HUANUCO 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total HUANUCO 70,392.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 1. 3. 1. 1 813.00 OTROS


783
REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO LAURICOCHA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total LAURICOCHA 32,893.00 OTROS

Firmado digitalmente por COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 1. 3. 1. 1 815.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft 260.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 1. 5. 1. 1
Fecha: 20.02.2024 16:38:30 -05:00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
784 520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO LEONCIO PRADO 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total LEONCIO PRADO 32,895.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO MARANON 2.3. 1. 3. 1. 1 812.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO MARANON 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
785 520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO MARANON 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO MARANON 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO MARANON 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total MARANON 32,892.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO PACHITEA 2.3. 1. 3. 1. 1 376.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO PACHITEA 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
786 240.00 OTROS
OFICINA HUANUCO PACHITEA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO PACHITEA 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO PACHITEA 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

HUANUCO Total PACHITEA 16,336.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 1. 3. 1. 1 815.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
787 520.00 OTROS
OFICINA HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
Oswaldo FAU 20477936882 soft 30,000.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO PUERTO INCA 2.3. 2. 9. 1. 1
Fecha: 20.02.2024 16:38:45 -05:00
HUANUCO Total PUERTO INCA 32,895.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES HUANUCO YAROWILCA 2.3. 1. 3. 1. 1 827.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS HUANUCO YAROWILCA 2.3. 1. 5. 1. 1 265.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
788 530.00 OTROS
OFICINA HUANUCO YAROWILCA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO HUANUCO YAROWILCA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,325.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD HUANUCO YAROWILCA 2.3. 2. 9. 1. 1

HUANUCO Total YAROWILCA 32,947.00 OTROS

Total HUANUCO 366,324.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN CHUPACA 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN CHUPACA 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
789 300.00 OTROS
OFICINA JUNIN CHUPACA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN CHUPACA 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN CHUPACA 2.3. 2. 9. 1. 1

JUNIN Total CHUPACA 16,669.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN CONCEPCION 790 2.3. 1. 3. 1. 1 1,377.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
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Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN CONCEPCION 2.3. 1. 5. 1. 1 440.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
880.00 OTROS
OFICINA JUNIN CONCEPCION 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN CONCEPCION 2.3. 2. 1. 2. 2 2,200.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
Firmado digitalmente por NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN CONCEPCION 2.3. 2. 9. 1. 1
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft 57,397.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° JUNIN Total CONCEPCION
Fecha: 20.02.2024 16:39:27 -05:00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN HUANCAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,560.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN HUANCAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 499.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
791 998.00 OTROS
OFICINA JUNIN HUANCAYO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN HUANCAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 2,495.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
97,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN HUANCAYO 2.3. 2. 9. 1. 1

JUNIN Total HUANCAYO 103,052.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN JAUJA 2.3. 1. 3. 1. 1 982.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN JAUJA 2.3. 1. 5. 1. 1 314.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
792 628.00 OTROS
OFICINA JUNIN JAUJA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN JAUJA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,570.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
37,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN JAUJA 2.3. 2. 9. 1. 1

JUNIN Total JAUJA 40,994.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN JUNIN 2.3. 1. 3. 1. 1 688.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN JUNIN 2.3. 1. 5. 1. 1 220.00 OTROS


793
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
440.00 OTROS
OFICINA JUNIN JUNIN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN JUNIN 2.3. 2. 1. 2. 2 1,100.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN JUNIN 2.3. 2. 9. 1. 1

JUNIN Total JUNIN 32,448.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN TARMA 2.3. 1. 3. 1. 1 680.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN TARMA 2.3. 1. 5. 1. 1 217.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
794 434.00 OTROS
Firmado digitalmente por
OFICINA JUNIN TARMA 2.3. 1. 5. 1. 2
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN TARMA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,085.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:39:44 -05:00 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN TARMA 2.3. 2. 9. 1. 1

JUNIN Total TARMA 32,416.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JUNIN YAULI 2.3. 1. 3. 1. 1 813.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIN YAULI 2.3. 1. 5. 1. 1 260.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
795 520.00 OTROS
OFICINA JUNIN YAULI 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO JUNIN YAULI 2.3. 2. 1. 2. 2 1,300.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD JUNIN YAULI 2.3. 2. 9. 1. 1

JUNIN Total YAULI 32,893.00 OTROS

Total JUNIN 315,869.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 1. 3. 1. 1 459.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 1. 5. 1. 1 147.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
796 294.00 OTROS
OFICINA LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 2. 1. 2. 2 735.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LA LIBERTAD BOLIVAR 2.3. 2. 9. 1. 1

LA LIBERTAD Total BOLIVAR 16,635.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 1. 3. 1. 1 231.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 1. 5. 1. 1 74.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
797 148.00 OTROS
OFICINA LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 2. 1. 2. 2 370.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LA LIBERTAD JULCAN 2.3. 2. 9. 1. 1
Firmado digitalmente por LA LIBERTAD Total JULCAN 15,823.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B° COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 1. 3. 1. 1 446.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:40:02 -05:00

REPUESTOS Y ACCESORIOS LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 1. 5. 1. 1 142.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
798 284.00 OTROS
OFICINA LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 2. 1. 2. 2 710.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LA LIBERTAD OTUZCO 2.3. 2. 9. 1. 1

LA LIBERTAD Total OTUZCO 16,582.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 1. 3. 1. 1 334.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 1. 5. 1. 1 107.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
799 214.00 OTROS
OFICINA LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 2. 1. 2. 2 535.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LA LIBERTAD PATAZ 2.3. 2. 9. 1. 1

LA LIBERTAD Total PATAZ 16,190.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 1. 3. 1. 1 563.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 800 2.3. 1. 5. 1. 1 180.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
360.00 OTROS
OFICINA LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 1. 5. 1. 2

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 2. 1. 2. 2 900.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION 2.3. 2. 9. 1. 1

LA LIBERTAD Total SANCHEZ CARRION 54,503.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 1. 3. 1. 1 371.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 1. 5. 1. 1 119.00 OTROS


Firmado digitalmente por PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
VALENCIA BARCENA Jaime 801 238.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft OFICINA LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 1. 5. 1. 2
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:40:20 -05:00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 2. 1. 2. 2 595.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO 2.3. 2. 9. 1. 1

LA LIBERTAD Total SANTIAGO DE CHUCO 16,323.00 OTROS

Total LA LIBERTAD 136,056.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 1. 3. 1. 1 163.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 1. 5. 1. 1 52.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
802 104.00 OTROS
OFICINA LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 2. 1. 2. 2 260.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
37,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LAMBAYEQUE CHICLAYO 2.3. 2. 9. 1. 1

LAMBAYEQUE Total CHICLAYO 38,079.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 1. 3. 1. 1 750.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 1. 5. 1. 1 240.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
803 480.00 OTROS
OFICINA LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 2. 1. 2. 2 1,200.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LAMBAYEQUE FERRENAFE 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LAMBAYEQUE Total FERRENAFE 47,670.00 OTROS

Total LAMBAYEQUE 85,749.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMA CAJATAMBO 2.3. 1. 3. 1. 1 391.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMA CAJATAMBO 2.3. 1. 5. 1. 1 125.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
804 250.00 OTROS
OFICINA LIMA CAJATAMBO 2.3. 1. 5. 1. 2
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime 625.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LIMA CAJATAMBO 2.3. 2. 1. 2. 2
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:40:43 -05:00 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LIMA CAJATAMBO 2.3. 2. 9. 1. 1

LIMA Total CAJATAMBO 53,891.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMA CANTA 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMA CANTA 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
805 300.00 OTROS
OFICINA LIMA CANTA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LIMA CANTA 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LIMA CANTA 2.3. 2. 9. 1. 1

LIMA Total CANTA 16,669.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMA HUARAL 2.3. 1. 3. 1. 1 413.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMA HUARAL 2.3. 1. 5. 1. 1 132.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
806 264.00 OTROS
OFICINA LIMA HUARAL 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LIMA HUARAL 2.3. 2. 1. 2. 2 660.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LIMA HUARAL 2.3. 2. 9. 1. 1

LIMA Total HUARAL 16,469.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMA HUAROCHIRI 807 2.3. 1. 3. 1. 1 439.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMA HUAROCHIRI 2.3. 1. 5. 1. 1 140.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
280.00 OTROS
OFICINA LIMA HUAROCHIRI 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LIMA HUAROCHIRI 2.3. 2. 1. 2. 2 700.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LIMA HUAROCHIRI 2.3. 2. 9. 1. 1
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime LIMA Total HUAROCHIRI 31,559.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:52:20 -05:00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMA OYON 2.3. 1. 3. 1. 1 373.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMA OYON 2.3. 1. 5. 1. 1 119.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
808 238.00 OTROS
OFICINA LIMA OYON 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LIMA OYON 2.3. 2. 1. 2. 2 595.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LIMA OYON 2.3. 2. 9. 1. 1

LIMA Total OYON 16,325.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMA YAUYOS 2.3. 1. 3. 1. 1 451.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMA YAUYOS 2.3. 1. 5. 1. 1 144.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
809 288.00 OTROS
OFICINA LIMA YAUYOS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO LIMA YAUYOS 2.3. 2. 1. 2. 2 720.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LIMA YAUYOS 2.3. 2. 9. 1. 1

LIMA Total YAUYOS 16,603.00 OTROS

Total LIMA 151,516.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS MADRE DE DIOS TAHUAMANU 810 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
200.00 OTROS
OFICINA MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 1. 5. 1. 2

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD MADRE DE DIOS TAHUAMANU 2.3. 2. 9. 1. 1

MADRE DE DIOS Total TAHUAMANU 16,113.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00 OTROS


Firmado digitalmente por PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
VALENCIA BARCENA Jaime 811 200.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft OFICINA MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 1. 5. 1. 2
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:46:35 -05:00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD MADRE DE DIOS TAMBOPATA 2.3. 2. 9. 1. 1

MADRE DE DIOS Total TAMBOPATA 53,613.00 OTROS

Total MADRE DE DIOS 69,726.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 1. 3. 1. 1 877.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 1. 5. 1. 1 280.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
812 560.00 OTROS
OFICINA MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,400.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
30,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO 2.3. 2. 9. 1. 1

MOQUEGUA Total GENERAL SANCHEZ CERRO 33,117.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,016.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 1. 5. 1. 1 325.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
813 650.00 OTROS
OFICINA MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,625.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
82,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


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Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

MOQUEGUA Total MARISCAL NIETO 86,116.00 OTROS

Total MOQUEGUA 119,233.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 1. 3. 1. 1 156.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 1. 5. 1. 1 50.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
814 100.00 OTROS
Firmado digitalmente por OFICINA PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 1. 5. 1. 2
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft 250.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 2. 1. 2. 2
Fecha: 20.02.2024 16:47:07 -05:00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
7,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PASCO DANIEL A. CARRION 2.3. 2. 9. 1. 1

PASCO Total DANIEL A. CARRION 8,056.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PASCO OXAPAMPA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,641.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PASCO OXAPAMPA 2.3. 1. 5. 1. 1 845.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
815 1,690.00 OTROS
OFICINA PASCO OXAPAMPA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PASCO OXAPAMPA 2.3. 2. 1. 2. 2 4,225.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
97,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PASCO OXAPAMPA 2.3. 2. 9. 1. 1

PASCO Total OXAPAMPA 106,901.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PASCO PASCO 2.3. 1. 3. 1. 1 328.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PASCO PASCO 2.3. 1. 5. 1. 1 105.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
816 210.00 OTROS
OFICINA PASCO PASCO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PASCO PASCO 2.3. 2. 1. 2. 2 525.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PASCO PASCO 2.3. 2. 9. 1. 1

PASCO Total PASCO 53,668.00 OTROS

Total PASCO 168,625.00 OTROS

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Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PIURA AYABACA 2.3. 1. 3. 1. 1 882.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PIURA AYABACA 2.3. 1. 5. 1. 1 282.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
817 564.00 OTROS
OFICINA PIURA AYABACA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PIURA AYABACA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,410.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PIURA AYABACA 2.3. 2. 9. 1. 1

PIURA Total AYABACA 48,138.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft 1,366.00 OTROS
Motivo: Doy V° B° COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PIURA HUANCABAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1
Fecha: 20.02.2024 16:47:25 -05:00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PIURA HUANCABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 437.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
818 874.00 OTROS
OFICINA PIURA HUANCABAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PIURA HUANCABAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 2,185.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
82,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PIURA HUANCABAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1

PIURA Total HUANCABAMBA 87,362.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PIURA MORROPÓN 2.3. 1. 3. 1. 1 346.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PIURA MORROPÓN 2.3. 1. 5. 1. 1 110.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
819 220.00 OTROS
OFICINA PIURA MORROPÓN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PIURA MORROPÓN 2.3. 2. 1. 2. 2 550.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PIURA MORROPÓN 2.3. 2. 9. 1. 1

PIURA Total MORROPÓN 16,226.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PIURA PAITA 2.3. 1. 3. 1. 1 66.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PIURA PAITA 820 2.3. 1. 5. 1. 1 21.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
42.00 OTROS
OFICINA PIURA PAITA 2.3. 1. 5. 1. 2

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PIURA PAITA 2.3. 2. 1. 2. 2 105.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PIURA PAITA 2.3. 2. 9. 1. 1

PIURA Total PAITA 234.00 OTROS

Total PIURA 151,960.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO AZANGARO 2.3. 1. 3. 1. 1 5,471.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO AZANGARO 2.3. 1. 5. 1. 1 1,750.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:47:43 -05:00 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
821 3,500.00 OTROS
OFICINA PUNO AZANGARO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO AZANGARO 2.3. 2. 1. 2. 2 8,750.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
180,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO AZANGARO 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total AZANGARO 199,471.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO CHUCUITO 2.3. 1. 3. 1. 1 3,516.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO CHUCUITO 2.3. 1. 5. 1. 1 1,125.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
822 2,250.00 OTROS
OFICINA PUNO CHUCUITO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO CHUCUITO 2.3. 2. 1. 2. 2 5,625.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
120,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO CHUCUITO 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total CHUCUITO 132,516.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO EL COLLAO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,251.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO EL COLLAO 2.3. 1. 5. 1. 1 400.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
823 800.00 OTROS
OFICINA PUNO EL COLLAO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO EL COLLAO 2.3. 2. 1. 2. 2 2,000.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO EL COLLAO 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
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www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PUNO Total EL COLLAO 49,451.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO HUANCANE 2.3. 1. 3. 1. 1 2,470.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO HUANCANE 2.3. 1. 5. 1. 1 790.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
824 1,580.00 OTROS
OFICINA PUNO HUANCANE 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO HUANCANE 2.3. 2. 1. 2. 2 3,950.00 OTROS
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
75,000.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO HUANCANE 2.3. 2. 9. 1. 1
Fecha: 20.02.2024 16:48:02 -05:00
PUNO Total HUANCANE 83,790.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO LAMPA 2.3. 1. 3. 1. 1 2,719.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO LAMPA 2.3. 1. 5. 1. 1 870.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
825 1,740.00 OTROS
OFICINA PUNO LAMPA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO LAMPA 2.3. 2. 1. 2. 2 4,350.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
90,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO LAMPA 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total LAMPA 99,679.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO MELGAR 2.3. 1. 3. 1. 1 3,752.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO MELGAR 2.3. 1. 5. 1. 1 1,200.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
826 2,400.00 OTROS
OFICINA PUNO MELGAR 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO MELGAR 2.3. 2. 1. 2. 2 6,000.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
120,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO MELGAR 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total MELGAR 133,352.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO MOHO 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00 OTROS


827
REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO MOHO 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


300.00 OTROS
OFICINA PUNO MOHO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO MOHO 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO MOHO 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total MOHO 16,669.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO PUNO 2.3. 1. 3. 1. 1 3,221.00 OTROS

Firmado digitalmente por REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO PUNO 2.3. 1. 5. 1. 1 1,050.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
Motivo: Doy V° B° 828 2,100.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:48:19 -05:00 OFICINA PUNO PUNO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO PUNO 2.3. 2. 1. 2. 2 5,250.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
162,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO PUNO 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total PUNO 174,121.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 1. 3. 1. 1 469.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 1. 5. 1. 1 150.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
829 300.00 OTROS
OFICINA PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 2. 1. 2. 2 750.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 2.3. 2. 9. 1. 1

PUNO Total SAN ANTONIO DE PUTINA 16,669.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO SAN ROMÁN 2.3. 1. 3. 1. 1 1,345.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO SAN ROMÁN 2.3. 1. 5. 1. 1 430.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
830 860.00 OTROS
OFICINA PUNO SAN ROMÁN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO SAN ROMÁN 2.3. 2. 1. 2. 2 2,150.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
45,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO SAN ROMÁN 2.3. 2. 9. 1. 1

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PUNO Total SAN ROMÁN 49,785.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUNO YUNGUYO 2.3. 1. 3. 1. 1 265.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNO YUNGUYO 2.3. 1. 5. 1. 1 85.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
831 170.00 OTROS
OFICINA PUNO YUNGUYO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PUNO YUNGUYO 2.3. 2. 1. 2. 2 425.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD PUNO YUNGUYO 2.3. 2. 9. 1. 1
Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime 945.00 OTROS
Oswaldo FAU 20477936882 soft PUNO Total YUNGUYO
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:48:36 -05:00 956,448.00 OTROS
Total PUNO

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 1. 3. 1. 1 377.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 1. 5. 1. 1 120.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
832 240.00 OTROS
OFICINA SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 2. 1. 2. 2 600.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN HUALLAGA 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total HUALLAGA 16,337.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 1. 3. 1. 1 344.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 1. 5. 1. 1 110.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
833 220.00 OTROS
OFICINA SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 2. 1. 2. 2 550.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN LAMAS 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total LAMAS 16,224.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 834 2.3. 1. 3. 1. 1 501.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 1. 5. 1. 1 160.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
320.00 OTROS
OFICINA SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 2. 1. 2. 2 800.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN MARISCAL CACERES 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total MARISCAL CACERES 16,781.00 OTROS


Firmado digitalmente por
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 1. 3. 1. 1 734.00 OTROS
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:48:54 -05:00
REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 1 235.00 OTROS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
835 470.00 OTROS
OFICINA SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,175.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
67,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN MOYOBAMBA 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total MOYOBAMBA 70,114.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 1. 3. 1. 1 406.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 1. 5. 1. 1 130.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
836 260.00 OTROS
OFICINA SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 2. 1. 2. 2 650.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN RIOJA 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total RIOJA 16,446.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 1. 3. 1. 1 407.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 1. 5. 1. 1 130.00 OTROS


837
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
260.00 OTROS
OFICINA SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 2. 1. 2. 2 650.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN SAN MARTÍN 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total SAN MARTÍN 16,447.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 1. 3. 1. 1 359.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 1. 5. 1. 1 115.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
838 230.00 OTROS
Firmado digitalmente por OFICINA SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 1. 5. 1. 2
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B° VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 2. 1. 2. 2 575.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:49:17 -05:00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD SAN MARTÍN TOCACHE 2.3. 2. 9. 1. 1

SAN MARTÍN Total TOCACHE 16,279.00 OTROS

Total SAN MARTÍN 168,628.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TACNA CANDARAVE 2.3. 1. 3. 1. 1 313.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS TACNA CANDARAVE 2.3. 1. 5. 1. 1 100.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
839 200.00 OTROS
OFICINA TACNA CANDARAVE 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TACNA CANDARAVE 2.3. 2. 1. 2. 2 500.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TACNA CANDARAVE 2.3. 2. 9. 1. 1

TACNA Total CANDARAVE 16,113.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TACNA JORGE BASADRE 2.3. 1. 3. 1. 1 329.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS TACNA JORGE BASADRE 2.3. 1. 5. 1. 1 105.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
840 210.00 OTROS
OFICINA TACNA JORGE BASADRE 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TACNA JORGE BASADRE 2.3. 2. 1. 2. 2 525.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TACNA JORGE BASADRE 2.3. 2. 9. 1. 1

TACNA Total JORGE BASADRE 16,169.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TACNA TACNA 2.3. 1. 3. 1. 1 870.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS TACNA TACNA 2.3. 1. 5. 1. 1 278.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
841 556.00 OTROS
OFICINA TACNA TACNA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TACNA TACNA 2.3. 2. 1. 2. 2 1,390.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
82,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TACNA TACNA 2.3. 2. 9. 1. 1

TACNA Total TACNA 85,594.00 OTROS

Firmado digitalmente por


COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TACNA TARATA 2.3. 1. 3. 1. 1 156.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
REPUESTOS Y ACCESORIOS TACNA TARATA 2.3. 1. 5. 1. 1 50.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:49:34 -05:00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
842 100.00 OTROS
OFICINA TACNA TARATA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TACNA TARATA 2.3. 2. 1. 2. 2 250.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
- OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TACNA TARATA 2.3. 2. 9. 1. 1

TACNA Total TARATA 556.00 OTROS

Total TACNA 118,432.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 1. 3. 1. 1 435.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 1. 5. 1. 1 139.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
843 278.00 OTROS
OFICINA TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 2. 1. 2. 2 695.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR 2.3. 2. 9. 1. 1

TUMBES Total CONTRALMIRANTE VILLAR 16,547.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TUMBES TUMBES 2.3. 1. 3. 1. 1 482.00 OTROS


844
REPUESTOS Y ACCESORIOS TUMBES TUMBES 2.3. 1. 5. 1. 1 154.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE


308.00 OTROS
OFICINA TUMBES TUMBES 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TUMBES TUMBES 2.3. 2. 1. 2. 2 770.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
52,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TUMBES TUMBES 2.3. 2. 9. 1. 1

TUMBES Total TUMBES 54,214.00 OTROS

Firmado digitalmente por


COMBUSTIBLES Y CARBURANTES TUMBES ZARUMILLA 2.3. 1. 3. 1. 1 241.00 OTROS
VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
REPUESTOS Y ACCESORIOS TUMBES ZARUMILLA 2.3. 1. 5. 1. 1 77.00 OTROS
Fecha: 20.02.2024 16:49:50 -05:00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
845 154.00 OTROS
OFICINA TUMBES ZARUMILLA 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TUMBES ZARUMILLA 2.3. 2. 1. 2. 2 385.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
15,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD TUMBES ZARUMILLA 2.3. 2. 9. 1. 1

TUMBES Total ZARUMILLA 15,857.00 OTROS

Total TUMBES 86,618.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 1. 3. 1. 1 1,023.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 1. 5. 1. 1 327.00 OTROS


PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
846 654.00 OTROS
OFICINA UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 2. 1. 2. 2 1,635.00 OTROS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
82,500.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD UCAYALI CORONEL PORTILLO 2.3. 2. 9. 1. 1

UCAYALI Total CORONEL PORTILLO 86,139.00 OTROS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 1. 3. 1. 1 1,589.00 OTROS

REPUESTOS Y ACCESORIOS UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 1. 5. 1. 1 508.00 OTROS


847
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
1,016.00 OTROS
OFICINA UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 1. 5. 1. 2

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 2. 1. 2. 2 2,540.00 OTROS

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri
Despacho Viceministerial de Sub Unidad de Cadenas
Desarrollo de Agricultura Familiar de Valor Ganadero
e Infraestructura Agraria y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”


“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO 1 PROPUESTA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO


ESPECIFICA DE TIPO DE
PROGRAMA ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL GASTO DEPARTAMENTO PROVINCIA CCP SEC.FUNC NUEVO PIM
GASTO CERTIFICACION

LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS


60,000.00 OTROS
NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD UCAYALI PADRE ABAD 2.3. 2. 9. 1. 1

UCAYALI Total PADRE ABAD 65,653.00 OTROS

Total UCAYALI 151,792.00 OTROS

Total general 5,987,030.00 OTROS

Firmado digitalmente por


VALENCIA BARCENA Jaime
Oswaldo FAU 20477936882 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.02.2024 16:50:08 -05:00

Jr. Cahuide 805


Jesús María – Lima, Perú
T: (511) 205-8030
www.gob.pe/agrorural

www.gob.pe/midagri

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