ACTA MES DE JULIO
ACTA MES DE JULIO
ACTA MES DE JULIO
El dos (02) del mes de julio de 2024, se reunieron VILMA DEL CARMEN MELO URRESTA, en su calidad de
contratista y por el IDSN MARÍA EUGENIA ERASO TORRES, en su calidad de Supervisora, del contrato,
con el fin de realizar la CUARTA (04) acta parcial de pago del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el
informe de actividades anexo.
% % % Valor
DESCRIPCIÓN VIA VRP
IA RP Acumulado Acumulado
Recepcionar y registrar las solicitudes
de atención por cada uno de los
canales de comunicación (llamada 5.42 1.314.072 1.39 337.004 6.81 1.651.076
telefónica, whatsapp y chat bot de la
plataforma GLIA) existentes en el
proceso de atención para solicitud de
ayuda, que se efectúen en el periodo.
Realizar orientación psicológica para
la contención del evento y brindar
atención psicosocial a los usuarios 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
que solicitan ayuda, que se efectúen
en el periodo.
Aplicar tamizajes a través del
diligenciamiento en el sistema,
cuando el caso lo amerite a criterio 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
profesional, que se efectúen en el
periodo.
Derivar a las instituciones prestadoras
de salud y/u otras instituciones de 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
acuerdo con la necesidad identificada
a través de la activación de rutas, que
se efectúen en el periodo.
Realizar seguimiento telefónico a los
2. Pago de gastos de viaje y/o transporte: De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de
viaje y/o transportes generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta
No. de Registro de gastos de viaje y/o transporte:
DESCRIPCION VALOR
Gastos de viaje (A) Rubro: $0
Transporte (B) Rubro: $0
VALOR A PAGAR (A+B) $0
4. Valores a cancelar:
DESCRIPCIÓN VALOR
Valor Total del Contrato (A) 24.244.880
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B) 0
VALOR A PAGAR : TRES MILLONES TREINTA MILSEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ( $ 3.030.610)
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VILMA DEL CARMEN MELO URRESTA
Contratista
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MARIA EUGENIA ERASO TORRES
Supervisora