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ACTA MES DE JULIO

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ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 15-08-2013


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DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO
Tipo Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión
Número 2024000090
Modalidad Directa
Contratista VILMA DEL CARMEN MELO URRESTA
El contratista se obliga a prestar al Instituto Departamental de Salud
de Nariño, sus servicios como profesional en psicología para apoyar
Objeto en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de la
participación Social y articulación inspectoría para la gestión integral
de la salud en el Departamento de Nariño”, vigencia 2024.
$24.244.880. Veinticuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil
Valor
ochocientos ochenta pesos MCTE.
RUT 27.424.411-2
CDP Número. 2024000257 de 01/02/2024 RP Número. 2024000451
N° CDP Y FECHA
de 16/02/2024

El dos (02) del mes de julio de 2024, se reunieron VILMA DEL CARMEN MELO URRESTA, en su calidad de
contratista y por el IDSN MARÍA EUGENIA ERASO TORRES, en su calidad de Supervisora, del contrato,
con el fin de realizar la CUARTA (04) acta parcial de pago del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el
informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

% % % Valor
DESCRIPCIÓN VIA VRP
IA RP Acumulado Acumulado
Recepcionar y registrar las solicitudes
de atención por cada uno de los
canales de comunicación (llamada 5.42 1.314.072 1.39 337.004 6.81 1.651.076
telefónica, whatsapp y chat bot de la
plataforma GLIA) existentes en el
proceso de atención para solicitud de
ayuda, que se efectúen en el periodo.
Realizar orientación psicológica para
la contención del evento y brindar
atención psicosocial a los usuarios 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
que solicitan ayuda, que se efectúen
en el periodo.
Aplicar tamizajes a través del
diligenciamiento en el sistema,
cuando el caso lo amerite a criterio 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
profesional, que se efectúen en el
periodo.
Derivar a las instituciones prestadoras
de salud y/u otras instituciones de 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
acuerdo con la necesidad identificada
a través de la activación de rutas, que
se efectúen en el periodo.
Realizar seguimiento telefónico a los

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD


ACTA DE PAGO PARCIAL SALUD PUBLICA

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 15-08-2013


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usuarios (cuando el usuario lo
autorice) que ingresan a la plataforma 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
por ayuda, a través de cualquier tipo
de canal, que se efectúen en el
periodo.
Informar al usuario sobre la oferta en
promoción y prevención en salud
mental, oferta institucional, social,
aactivar rutas de atención en salud y 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
de servicios sociales disponibles en
los municipios, de las atenciones que
se efectúen en el periodo.
Presentar informe periódico (mensual)
sobre las atenciones realizadas en la
plataforma de atención en salud 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
mental GLIA, que se efectúen en el
periodo.
Diligenciar de manera completa los
campos en el módulo de atención del
aplicativo GLIA garantizando la 4.17 1.011.012 1.39 337.004 5.56 1.348.016
calidad del dato para los reportes de
indicadores. de las atenciones que se
efectúen en el periodo.
Realizar apoyo a trámites
administrativos que se le asignen en
Convivencia Social y Salud Mental,
4.14 1.003.734 1.38 334.578 5.52 1.338.312
bbrindar apoyo en la creación y
actualización de contenidos y piezas
comunicativas del portal web y redes
sociales de la plataforma GLIA.

SUMAN 38.75 9.394.890 12.5 3.030.610 51.25 12.425.500

2. Pago de gastos de viaje y/o transporte: De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de
viaje y/o transportes generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta
No. de Registro de gastos de viaje y/o transporte:

DESCRIPCION VALOR
Gastos de viaje (A) Rubro: $0
Transporte (B) Rubro: $0
VALOR A PAGAR (A+B) $0

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3. Validación de Seguridad social y aportes:

Verificación de aportes SI NA Valor Cotizado No. Planilla

Sistema integral de seguridad social X


 Salud X
 Pensión X
 Riesgos Profesionales X
Aportes parafiscales X

4. Valores a cancelar:

DESCRIPCIÓN VALOR
Valor Total del Contrato (A) 24.244.880
Valor Anticipo o Pago Anticipado (B) 0

Valor a pagar de Honorarios en la presente acta (C) 3.030.610

Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta (D) 0

Amortización anticipo E = (B*(C+D)) /A 0

Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso (F) 9.394.890


VALOR A PAGAR (C+D)-E 3.030.610

VALOR A PAGAR : TRES MILLONES TREINTA MILSEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ( $ 3.030.610)

----------------------------------------------------------------
VILMA DEL CARMEN MELO URRESTA
Contratista

________________________________
MARIA EUGENIA ERASO TORRES
Supervisora

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

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