Processo e Localização Brasil - MM SAP
Processo e Localização Brasil - MM SAP
Processo e Localização Brasil - MM SAP
Administrao de Materiais MM
ECC 6.0
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Estrutura
Impostos
Organizacional
Nota Fiscal
Livros Fiscais
MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cotao Bsico Material ou
Conta Razo
MM MM MM MM FI
Requisio Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servio Aprovao
Servio FI FI
Documento Documento
Contbil Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automtica
Estoque/Servio
Fiscal
Lista de Necessidade
de Materiais PP
MM FI
Entradas C ATP MM
Sadas
PP MM MM FI
Documento
Execuo Requisio/ Fatura Contbil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil
Documento
Contbil
Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco
X X X X X X X X X
FI FI
ECC 6.0 - MM
Mandante
Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##
Organizao de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuio Compras G##
## ##
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depsito
Empresa
Empresa Filial
Filial
Filial
N.Fiscal
Livros
nDependem do nmero do CNPJ Fiscais
nRazo Social
nInscries Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinao CFOP)
nMltiplas pginas para Nota Fiscal Relatrios legais
nNmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereos diferentes
mesmo endereo
Empresa
Filial Filial
So Paulo Organizao Rio de Janeiro
de Compras
Centro Centro
So Paulo Rio de Janeiro
Grupo de
Depsito 0001 Compradores Depsito 0001
Depsito n Depsito n
ECC 6.0 - MM
Tipos
n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
n Complementar de Entrada
8 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal 4 Entrada Mercadoria
de Entrada
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1N)
n Entrada
Numerao /Srie
Empresa CNPJ
Filial
Intervalo de Numerao
do Documento Interno
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial Chave Dinmica
(se necessrio)
Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial
Impressora
Detalhe
Ex: E1
ECC 6.0 - MM
Ferramenta de Customizing
ECC 6.0 - MM
Fiscal
Cdigo
Detalhe
Ex. 1101/AA
1 2 3 4 5 6 7 8
) Entrada
Fornecedor/Filial ) Material
) Eletricidade
) Sada ) Mesmo estado ) Comunicao
) Estado diferente ) Transporte
) Pas diferente
Transao J1BTAX
ECC 6.0 - MM
ICMS Detalhe
Ex. IC2
Detalhe
ISS Ex. IS1
IPI
ICMS
ECC 6.0 - MM
ECC 6.0 - MM
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Impostos
Tipos
Fornecedor
ICMS
Base de Clculo
NP 100
industrializao CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
IMG
Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.
H trs situaes:
Onde o servio
Provedor do servio Tomador do servio
executado
Tabela Dinmica
Tabela Normal
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI ou ISS
CFOP
Controle
Fornecedor
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
Cdigo
NCM
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Processos de compras
Industrializao
Consumo
Devoluo
Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidncia dos Contabilidade acordado no Pedido, atravs
Impostos- I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidncia dos acordado no Pedido, atravs
com Impostos,
Impostos C3 sem da Entrada da Fatura no sistema.
recuperao
Contas a pagar
Livros Fiscais
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: Incidncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
O material adquirido com Impostos =
colocado em estoque. IVA
Livros Fiscais
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: Incidncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
com Recuperao
O material adquirido
colocado em estoque. Livros Fiscais com
destaque IPI
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs do registro da entrada de servio.
O Comprador (O servio deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Servio e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Nota fiscal com
Categoria do Item:
Item: Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servio e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o
Impostos I9 acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao com Impostos
Material tipo DIEN IRF = ISS
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
O Comprador atravs da criao da Folha de Servio
recebe a necessidade (medio).
de compra do Servio e Folha Executa--se ento a Aprovao da
Executa
gera o Pedido de Compra Folha de Servio.
para um Prestador do
de Servio
Servio.
Aceitao
Categoria do Item:
Item: D (muda
lay--out da tela do pedido
lay
Medio do O setor de recebimento fiscal
Servio verifica a N.Fiscal do Servio e
compara os dados com o
APROVAO: acordado no Pedido, atravs
Cadastro Fornecedor Contabilizao da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
Contas a pagar
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod Imposto. Contabilizao com Impostos
IRF = ISS
PIS / Cofins
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, atravs
CONDIES sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
e com o FRETE Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com Impostos,
O usurio requisitante caso seja de outro estado
retira a mercadoria
para consumo. Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete
O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
Contabilizao
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O material adquirido
colocado em estoque. Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no detalhe do Frete, mudando
do Item vir em branco, e deve ser o Tipo de Operao
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribudo
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser (2)
preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)
O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
Contabilizao a vrias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
C5.
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido Transportadora
colocado em estoque.
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
IMG
Categoria da Nota Fiscal
N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
Usurio contra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devoluo fsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devoluo
Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
(4)
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 95
Processos de compras
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
(3)
Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Transferncia entre centros
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MIGO Transao J1B3N Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Sada
MM Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 102
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Processos especiais
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Entrega Futura
Embalagem Retornvel
Subcontratao - Configurao
Subcontratao
Remessa dos Componentes - Transao ME2O
Subcontratao
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilizao Livre.
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Este cone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser
recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devoluo
simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes:
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO
Subcontratao
Livro de Entrada
Preencher os campos:
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
O setor de recebimento
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignao e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
compa-
Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA
IVA:: K6 Controle de acordado no Pedido,
Depsito:: COXX
Depsito Estoque atravs da Entrada da
Especfico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Contas a pagar
Com Impostos
Consignado Contabilidade com
Livros Fiscais
O material Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
especfico, para O material consignado Livros Fiscais
que o controle retirado do estoque.
seja melhor.
Consignao - Configurao
Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Na pasta Impos
Impos.
.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
Consignao
Estoque do Material aps o recebimento
Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento
Pedido de
Compras
2a. Nota
1a. Nota
Fornecedor Entrega
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atravs da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema.
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
O material adquirido
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 123
Processos especiais
Pedido de Compra
Preencher os campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simblica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que ser gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada atravs do
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA
IVA:: K1
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
Controle de
acordado no Pedido, atravs
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar
com Impostos -
Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
K1 - IPI Livros Fiscais
Livros Fiscais O material adquirido
colocado em estoque.
Valor
sem
Impostos Qtd.
da Nota
Fiscal Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
Material.
Imposto Estatstico,
Detalhe do para efeito de clculo
Clculo dos contbil
Impostos
Na pasta Od
Od,, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito
Na pasta Impos
Impos.. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transao recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
para um Fornecedor. controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA
IVA:: Incidncia dos
Controle de compara os dados com o
Impostos I3
Estoque acordado no Pedido, atravs
Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido Impostos = IVA
colocado em estoque.
A Embalagem Retornvel Livros Fiscais do
controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornvel
Mov. 841 M
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
(1)
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.
(4)
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Estoque
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Livro
Fiscal
Sada
Estoque
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
NF-e: Nota Fiscal
Eletrnica
NF-e = XML + DANFe
XML +
X SEFAZ Autoriza
3
No
ou
Autorizao 5 Cancelamento
NF-e Denegada
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 154
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulrio de
NF-e Segurana
6
Contingncia
4 Correo e
DANFE XML Rejeitado re-envio
X SEFAZ Autoriza
3
No
ou
Autorizao 5 Cancelamento
NF-e Denegada
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 155
1 Emissor Recebedor
Envia Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
NF-e
Formulrio de
Segurana 4 Correo e
DANFE XML Rejeitado re-envio
Contingncia
No
3 ou
Autorizao 5 Cancelamento
SEFAZ Autoriza
NF-e Denegada
6
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 156
Localizao Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Apndice CBT
Impostos: Parmetros:
Impostos: Parmetros:
COFINSrate COFINSbase
PISpart =
PISrate
*
PISbase COFINSpart = *
100 100 100 100
Impostos: Parmetros:
No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
J_1BTREGX
DIZF
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
J_1BTXDEF
ICVA
J_1BTXIP2
J_1BTXIP3
J_1BTXIP1
J_1BTXDEF
IPVA
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
J_1BTXPIS
ISVR
J_1BTXCOF
ISVR
J_1BTXWITH
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
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