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Fatura Vivo 0618

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Nº da Conta: 0309220759

Mês de referência: 05/2018


www.vivo.com.br/meuvivo
Período: 25/04/2018 a 24/05/2018 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 01/06/2018 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, n° 150
CEP 74093-280 - Goiânia - GO
I.E.: 10.354205-1
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0022-97
ANDREA MARTINS DE CARVALHO
R. JOSE GEDA, 285 - FNDS
SETOR CENTRAL
75800-048 JATAI - GO

Vencimento
10/06/2018

Total a Pagar - R$
69,99
Vivo Valoriza
Seus Números Vivo Saldo de pontos acumulados: 3.142
64-99995-6715 Na data de: 22/05/18
Saldo referente a conta 0309220759 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta. com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
Vivo Móvel
VIVO POS 2GB 1 1 49,99 - - 49,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL - - 0,00 2,00GB 947,76MB -
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES - - 0,00 100 min - -
MINUTOS LOCAIS VIVO - - 0,00 ILIMITADO 58m06s -
MINUTOS DDD VIVO - - 0,00 ILIMITADO 18m36s -
ROAMING NACIONAL - - 0,00 ILIMITADO - -
SMS - BRASIL - - 0,00 ILIMITADO 4 -
BONUS CONTA DIGITAL 1 1 0,00 500,00MB 500,00MB 0,00
PACOTE MINUTOS OFFNET FIXO 1 1 0,00 ILIMITADO 13m18s 0,00
Subtotal 49,99
Serviços de Terceiros Telefônica Data
COMBO DIGITAL 1 1 20,00 - - 20,00
Subtotal 20,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores


Ligações Locais 01m00s 0,00
Internet - Tarifação MB/KB 4,41MB 0,00
Subtotal 0,00

TOTAL A PAGAR 69,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ


O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
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Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$


Nome do Cliente
ANDREA MARTINS DE CARVALHO 10/06/2018 69,99

Cód. Débito Automático 0309220759-0 Nº da Conta 0309220759 Mês Referência 05/2018

846900000007 699900440016 103092207598 051801806103 Autenticação Mecânica

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