Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$2.200,00 que a APARECIDA PRE-MOLDADOS LTDA deve pagar à A P L C C INTEGRADA LTDA EPP até 10/04/2023. Após o vencimento incidirão juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor devido.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$2.200,00 que a APARECIDA PRE-MOLDADOS LTDA deve pagar à A P L C C INTEGRADA LTDA EPP até 10/04/2023. Após o vencimento incidirão juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor devido.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$2.200,00 que a APARECIDA PRE-MOLDADOS LTDA deve pagar à A P L C C INTEGRADA LTDA EPP até 10/04/2023. Após o vencimento incidirão juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor devido.
Este recibo de pagamento refere-se a uma dívida no valor de R$2.200,00 que a APARECIDA PRE-MOLDADOS LTDA deve pagar à A P L C C INTEGRADA LTDA EPP até 10/04/2023. Após o vencimento incidirão juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor devido.
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 10/04/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário A P L C C INTEGRADA LTDA EPP CNPJ/CPF: 65.529.653/0001-08 0211/03057-2 RUA NAGIB IZAR, 46, , 03337070 - JD A FRANCO - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 15/02/2023 5816 DSI N 15/02/2023 157 / 00045303 - 2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 2.200,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 10,00% (+) Juros/Multa
Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 10/04/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário A P L C C INTEGRADA LTDA EPP CNPJ/CPF: 65.529.653/0001-08 0211/03057-2 RUA NAGIB IZAR, 46, , 03337070 - JD A FRANCO - SAO PAULO - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 15/02/2023 5816 DSI N 15/02/2023 157 / 00045303 - 2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R$ 2.200,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......... 10,00% (+) Juros/Multa