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Cap08 Adm - Decompras

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ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS CAPÍTULO 8

A Administração de Compras na empresa tem as funções de procurar, negociar com o fornecedor,


comprar e providenciar a entrega de matérias-primas, materiais de suprimentos, máquinas, equipamentos e
serviços, dentro do especificado pelo usuário, com qualidade adequada, dentro do prazo solicitado e a um
preço menor possível.
Compras atende a todos os departamentos da empresa: produção, manutenção, administração,
engenharia, etc.

8.1- Funções e Procedimentos (Etapas de Compras).

Não são funções da Administração de Compras: definir quantidades, qualidades, e nem prazos de
entrega. O Dpto. De Compras deve obedecer às informações contidas na Especificação de Compra (ou
Pedido de Compra – PC) emitido pelo PPCP ou usuário da empresa.
O comprador não precisa ser uma pessoa entendida de tudo para atender as variadas necessidades
de uma empresa, basta que ele obedeça as informações especificadas no Pedido de Compra, PC, ou na
Ordem de Compra, OC. Quem tem que entender e fornecer todas as informações sobre o que deve ser
comprado, bem como as condições de entrega em suas mãos, exatamente como desejado, é o usuário ou
requisitante. Portanto,

8.1.1- Funções do Comprador: procurar onde comprar,


negociar com o fornecedor: preço (o menor possível),
condições de pagamento,
condições de entrega,
multas e reajustes de preços,
transporte e seguros,
proceder a concorrência e eleger o fornecedor final,
acompanhar administrativamente o processo de fornecimento,
dar suporte ao acompanhamento técnico quando necessário,
negociar as condições de devolução e
informar ao Dpto. Financeiro a liberação ou bloqueio do pagamento.

a) Procura de onde Comprar. O comprador deve manter um banco de dados e de pesquisa de


informações que lhe permita localizar fornecedores que possam suprir as necessidades da empresa tanto
comercialmente como tecnicamente. Para tanto, é comum que os Dpto. de Compras mantenham arquivos
de fornecedores credenciados e desenvolvidos quanto a suas capacidades técnicas, comerciais e pronto
atendimento, com quais a empresa possa contar nos momentos de grandes e de pequenas demandas de
produção. Geralmente tais fornecedores são desenvolvidos em número de 3 a 5, no mínimo, para cada
produto que a a empresa compra rotineiramente ou não.
Para tanto, o mercado disponibiliza revistas e guias de compras (Guia NEI, Revista P&S, etc.),
catálogos técnicos que podem ser solicitados e arquivados para consultas, bem como a Internet.

b) Determinação de quem Comprar. É função do Dpto. de Compras determinar qual fornecedor irá
atender ao Pedido de Compras da fábrica, desde que esse fornecedor se enquadre na política de preços da
empresa e atenda perfeitamente à especificação de compra e suas exigências, como emitida pelo PPCP ou
requisitante. As empresas costumam manter sempre um número mínimo de 3 a 5 fornecedores
tecnicamente capacitados e certificados por força de normas ISO, JIT, ABNT dentre outras, para garantir a
confiabilidade nas negociações e no atendimentos..
A maioria das empresas adota política de proibição da indicação de fornecedor pelo requisitante,
impedindo que se mencione até mesmo nomes fantasias e direcionamento que possa indicar o fornecedor.
Em casos de não se observar essa proibição e o interessado indicar um fornecedor, recebera quase sempre
uma pergunta característica –“Quanto você está ganhando desse fornecedor para indicar a compra de seu
produto?”. Por causa desse descuido, é comum a existência de inquéritos administrativos envolvendo
requisitantes e representantes de fornecedores.
Nos casos de padronização bem como de necessidade de adoção de um fornecedor único ou
exclusivo, o interessado deverá justificar a adoção de um fornecedor por razões técnica e comercial via
relatório a ser analisado, aprovado e adotado por todos envolvidos no processo produtivo.

c) Estudo, desenvolvimento e certificação de fornecedores em relação a suas capacidades técnicas e


comerciais. Para cada produto ou serviço que a empresa adquira faz se necessário a criação de um
cadastro de fornecedores com no mínimo de 3 a 5 deles para que as negociações de preço e condições de
fornecimento seja livres e busquem sempre as melhores condições para a empresa.

d) Abertura de Concorrência ou Licitação para escolha do fornecedor. As empresas privadas de modo


geral processam suas compras e contratos de fornecimento através de concorrência entre três ou mais
fornecedores (em sua maioria cadastrados) e que são convidados a apresentar suas ofertas e condições de
fornecimentos baseadas em especificação de compra que lhes são oferecidas.
Já, as instituições públicas ou mistas são obrigadas a processar suas compras e contratos de
fornecimento em conformidade com os dispositivos da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 – Licitações e
Contratos Administrativos – e dispositivos concernentes.

e) Negociações e fechamento do pedido ou autorização de compra. O Dpto de Compras encerra o


Pedido de Compra (PC) depois de esgotadas todas as negociações de aquisição, transporte, seguros e
condições de pagamento. Nas empresas qualquer aquisição gera um contrato minucioso de compra e
venda entre fornecedor e cliente. O encerramento do processo de compra se dá a partir de uma informação
do Dpto de Compras ao Dpto. Financeiro da empresa para liberar o pagamento ao fornecedor
Liberação do Pagamento
A liberação do pagamento para fornecedor é feita após o cumprimento do processo de compra,
entrega, recebimento e aceitação ter sido realizado de acordo com o planejamento. O que ocorre após a
fábrica emitir um parecer de aceitação do material. Geralmente, os contratos de compras e fornecimentos
preveem uma série de garantias, dependendo do tipo de fornecimento, tais como:
Qualidade,
Funcionamento simples,
Desempenho ou produtividade garantida,
Período e formas de garantia,
Devolução,
Oferta de peças sobressalentes,
Manuais de instalação, operação e manutenção,
Assistência técnica de manutenção,
Auxílio técnico no treinamento de operação,
Direitos de modificações, implementações,

itens esses que devem ser verificados e acompanhados preferencialmente no fornecedor, antes da
liberação para entrega, para evitar que ocorram surpresas no recebimento e necessidade de devolução.
Em caso de devolução, Compras renegocia um novo fornecimento ou não e outra forma de
pagamento onde devem ser renegociados transportes, multas, etc.

f) Acompanhamento ativo durante o tempo decorrente entre o pedido e o recebimento do material.


Para garantir o cumprimento do prazo de entrega de determinadas compras, o DC faz acompanhamento
junto ao fornecedor com intuito de garantir o cumprimento do cronograma de fornecimento. Quando
necessário solicita à fabrica pessoal técnico para o acompanhamento.

g) Assessoria comercial durante a inspeção técnica de qualidade e liberação para entrega. Também, o
DC assessora equipes técnicas quando de visitas a fornecedores.

h) Negociação de Devoluções. Sempre que a fábrica informar a necessidade devolução de qualquer


compra por estar em não conformidade com o PC, cabe ao DC a negociação da devolução. Essa
negociação compreende: Custos do transporte retorno, seguros, prazo e transporte de reposição, multas de
mora, lucro cessante, etc.

8.1.2- O que o DC compra? (nacionais e importados)

Matérias-primas,
Componentes fabricados por terceiros,
Suprimentos diretos e indiretos,
Máquinas e equipamentos,
Peças prontas produzidas em parcerias com terceiros e
Prestação de Serviços em geral de acordo com contrato negociado entre interessados.

Preferencialmente, compra materiais padronizados de acordo com os padrões definidos no PPCP. A


padronização de matérias-primas, suprimentos, máquinas e equipamentos, leva a empresa à economia de
recursos e tempos, principalmente em estoques, manutenção, ferramental, assistência técnica e
especialização do pessoal.

8.1.3- Quanto Comprar

-Matérias primas: - Sempre, em concordância com o PPCP, o Lote de Suprimento Econômico para
abastecimento do estoque ou, outra quantidade por ele solicitada.
- Suprimentos - a quantidade de reposição do estoque definida pelo PPCP e ou Gestão de estoque.
- Máquinas, equipamentos.
- Serviços.

8.1.4- Quando Comprar? De acordo com o prazo de entrega solicitado através da data de entrega do
Pedidos de Compra ou na data prevista pelo Ponto de Pedido.

Em compras a palavra “Urgente” geralmente acarreta elevação de custos ao processo. Urgente tem
conotação de parar o que estiver fazendo para atender a urgência, e com isso, buscar a qualquer preço
atender a solicitação. A palavra Urgente deve ser evitada e, ao invés dela, ser indicada uma data para que a
compra seja executada. Os pedidos de Compras com “urgência” impõem alterações nas rotinas do trabalho
de compras, de entrega e até mesmo nos controles de aceitação do bem ou serviço.
Por outro lado, o profissional de engenharia é formado para medir, determinar valores, transformar
dados e informações em unidades mensuráveis, não tendo sentido utilizar a palavra Urgente para definir
um valor de tempo. Mesmo que uma compra mereça urgência no atendimento, seu prazo de entrega deve
ser definido com uma data, o que dará ao comprador melhores condições de negociar e atender a
solicitação.

Definição de URGENTE

1- Que urge, que é necessário ser feito com rapidez, Indispensável, imprescindível, Iminente, impendente,
(fonte dicionário Aurélio)

2- “É tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente, e que algum imbecil não fez em tempo hábil e que
você, o otário, se estrepe para fazer em tempo recorde!”.
(sabedoria popular)

8.2- Funções do usuário ou interessado da compra.

Cabe ao usuário ou à pessoa que faz a solicitação de compra especificar o material ou serviço a ser
adquirido nos mínimos detalhes, descrevendo e informando ao DC tudo a respeito do que dever ser
comprado. Quem deve saber do que comprar é o interessado. Ao comprador cabe apenas a função de
comprar.

8.2.1- Funções do Usuário: especificar detalhadamente o objeto ou serviço à comprar,


definir quantidades a comprar,
definir a qualidade
determinar o prazo de entrega único ou parcelado,
acompanhar tecnicamente o fornecimento e solicitar acompanhamento administrativo
do Depto. de Compras se necessário,
receber o produto da compra e proceder inspeções quantitativas e de qualidade
aceitar ou devolver o produto e
informar ao Dpto. de Compras para liberação ou bloqueio do pagamento.

a) Especificação de compra é o conteúdo de um Pedido de Compra, PC, ou Ordem de Compra, OC, que
descreve o objeto ou serviço a ser adquirido, a quantidade única ou em lotes, a data (prazo) de entregada,
as condições de embalagem, de transporte, de embarque e desembarque, de aceitação técnica e de
rejeição quando for o caso.

b) As condições de técnicas do transporte devem ser definidas pelo usuário, como por exemplo:
tipo de embalagem no transporte para proteção do bem,
local, horário e forma de desembarque,
condições de transporte para produtos que requeiram transporte especiais, e
dar acessória técnica ao DC quanto solicitada.
8.3- Conteúdo do Pedido de Compra

As informações imprescindíveis que devem conter um Pedido de Compra (PC), dentre outras se
necessário são:
- Número do documento – Número sequencial que identifique o PC. (DC).
- Data de emissão. (DC)
- Local, data e condições de entrega da compra. (usuário)
- Condições de pagamento. (DC)
- Número da Requisição (s) que lhe deu origem ao PC. (usuário)
- Descrição (especificação), unidade e quantidade de cada item. (usuário)
- Preços unitários e totais. (DC)
- Assinatura do responsável pela compra. (usuário e DC)
- Assinatura de autorização da compra. (DC)
- Cópias de desenhos e outros documentos quando necessários (usuário e DC)
- Identificação Comercial e fiscal do Comprador, Fornecedor e Transportadora. (DC)

Cópias do PC devem ser distribuídas para: Fornecedor, Setor de acompanhamento, Almoxarifado,


Recebimento, Inspeção de qualidade Requisitante, Seção de Compras, Contabilidade e demais setores
envolvidos.

Exemplo de um pedido de compra de material especificado através de Catálogo técnico do fabricante.


(no caso, calçados de segurança).

Castorex Pisos e
Revestimentos S/A
CEP: 12612-016
Lorena - SP
PEDIDOPPPPPPP
DE COMPRA
Tel: 012 555 2552 Nº 00111221 / 2007
Fax:012 555 5225
CGC/CPF 03.747.145/0202-02
Descrição do Material Código Quant. Valor Unitário IPI Valor total Entrega Item
Sapato c/ bico de aço 50T19 1 40,590 0,000 40,590 19/05/03 1
s/ cadarço nº 41
Bota s/ bico de aço 10B19 1 31,450 0,000 31,450 19/05/03 2
c/ cadarço nº 39
Bota s/ bico de aço 10B20 1 31,450 0,000 31,450 25/05/03 3
c/ cadarço nº 40
Sandália Marluvas nº36 50S28 1 39,390 0,000 39,390 25/05/03 4
Total 142.880,00
IPI
ICMS
Embalagem: caixas individuais de papelão Outros 0,00
Condições de Pagamento 30/60 dias Emissão 06/05/03
Local de Entrega Central de Distribuição Castorex – Rua dos Castores, 145 - Lorena – SP – Cep
12698-003
1- Horário das 8:00 às 16:00, de segunda a sábado impreterivelmente.
Condições de Entrega 2- O material deverá ser entregue sobre pallets para descarga com
empilhadeiras.
Comprador Gerente Diretor Liberação do Material

OBS.: A mercadoria só será aceita se constar o número do Pedido de Compra na Nota Fiscal.

8.4- Providências no Recebimento do Material Comprado

- Recebimento e conferência dos dados do PC, da NF e Romaneio de transporte (gestão de estoques).


- Inspeção quantitativa (gestão de estoques) e qualitativa (controle de qualidade).
- Baixa do PC e comunicação à Seção de Compras e demais setores envolvidos (gestão de estoques).
- Comunicação do recebimento à seção requisitante (gestão de estoques).
- Remessa da NF e Romaneio à Contabilidade (gestão de estoques).
- Providências de controle de estoques (gestão de estoques).
- Providências de liberação do pagamento ao fornecedor e transporte (DC e administração financeira)
- Providências de devolução quando necessária (gestão de estoques e Compras).
8.4- Tópicos Importantes que Devem Constar de um Contrato de Fornecimento (compra)

Alem da Especificação Técnica, geralmente os contratos de compras preveem uma série de garantias
bilaterais, dependendo do tipo de fornecimento, tais como:
- Qualidade do material,
- Acompanhamento do comprador em cronograma durante a produção,
- Funcionamento simples no fornecedor antes da entrega,
- Desempenho ou produtividade garantida,
- Tempo de garantia,
- Condições de devolução,
- Oferta de peças sobressalentes,
- Manuais de instalação, operação e manutenção,
- Assistência técnica de manutenção,
- Auxílio técnico no treinamento de operação,
- Direito de modificações, implementações,
- Seguro em caso de sinistro ou devolução.

8.5- O Custo Médio da Operação de Compra

A determinação do custo de compra, que corresponda à todas as despesas diretas e indiretas para a
efetivação da aquisição é necessário para compor o custo unitário por produto, determinar o valor do Lote
Econômico de Compra e verificação de necessidades de simplificação da operação em si.

Uma fórmula simples para sua determinação é:

Despesas do Depto. De Compras / mês


CUSTO compra = × [1 + (0,2 ou 0,3) ] (27)
Nº de pedidos emitidos / mês

Onde a parcela (0,2 ou 0,3) considera os custos contábeis e de almoxarifado correspondente, a grosso
modo, ao valor de 20% a 30%.

8.6- Exemplos de Especificações de Compras.

8.6.1- Caneta Esferográfica para escrita simples. (exemplo de como solicitar a aquisição de canetas BIC,
sem mencionar o nome fantasia e nem indicar o nome do fornecedor, entretanto dirigindo a compra para a
caneta desejada BIC).

Aquisição de “n” canetas esferográficas, cor azul, conforme descrição abaixo:

Característica: Porta tinta em tubo plástico transparente, contendo 0,330 –0,015ml de tinta.
Corpo da caneta em plástico cristal transparente, forma externa hexagonal, com a inscrição ”xyxyxy”
em alto relevo.
Ponta metálica em liga de latão, esfera para escrita média em tungstênio e suporte plástico na cor
dourada.
Tampa plástica com prendedor para bolso de camisa e tampa do corpo na cor da tinta.
Inspeção: Será inspecionada uma unidade a cada 100.
A inspeção constará da confirmação das características acima e do funcionamento simples ao riscar
2
uma linha simples de 10 metros de comprimento sobre papel alcalino comum, 75 g/m , sem
apresentar falhas. Por falhas subentende-se interrupção no traçado, perda da intensidade da cor e
ressecamento da tinta.
Embalagem: As canetas deverão ser pré-embaladas em caixas de papelão reciclável, 200 g/m2, contendo
50 unidades cada, com indicação externa do nome do fabricante, da cor da tinta, das datas de
fabricação e validade, da quantidade e condições legais técnica de toxidez, contaminação, bem
como dos avisos de primeiros socorros.
As caixas com 50 canetas deverão ser acondicionadas em embalagens de papelão ondulado
contendo 100 caixas em cada, com identificação externa do produto, da quantidade, do
fornecedor, do número do Pedido de Compra, do peso total e cubagem da embalagem.
Transporte: As caixas deverão ser dispostas em no máximo 50 unidades por pallets, amarradas com cinta plástica
para embalagem , protegidas de contato com umidade por filme plástico e para descarga com
empilhadeiras.
Sobre o invólucro de filme plástico afixar etiqueta contendo as informações: conteúdo, nome do
Fabricante, número do Pedido de Compra e da Nota Fiscal, em tinta indelável.
Nota: Demais informações como: local de entrega, horário de descarga, dentre outras são de competência
do Dpto. de Compras.
8.6.2- Alumínio para transformação, nacional ou importado.

Alumínio no estado sólido para transformação em cabos elétricos, em forma de lingotes de 22,5 kg
(50lb), embalados em fardos de 1,0 tonelada cada, sobre pallets, para poderem ser manejados por
empilhadeira na descarga e na movimentação interna.
Cada fardo deverá ser identificado o número da Corrida de Fundição marcado em baixo relevo. O
número da Corrida de Fundição deve estar estampado com punção na cabeça de cada lingote juntamente
com o teor de Fe/Si que poderá ser em tinta indelével.
Análise: A cada remessa, o fornecedor deve enviar a análise real da composição química de cada
corrida fornecida, incluindo especificamente todos os elementos mencionados na Tabela 4:

Tabela 4- Composição de alumínio importado ou nacional para condutores elétricos

Composição química de alumínio para fabricação de


condutores elétricos
Composição química (%)
Elementos % mín. % máx.
Alumínio 99,7 -
Silício 0,05 0,08
Ferro 0,11 0,17
Proporção Fé/Si 2/1 -
Cobre - 0,01
Zinco - 0,03
Manganês - 0,004
Titânio - 0,002
Vanádio - 0,002
Boro 0,003 0,01
Gálio - 0,02
Magnésio - 0,01
Níquel - 0,01
Cromo - 0,01
outros - total - 0,01

8.6.3- Garrafão para água mineral.

Características: Embalagens retornáveis de material polimérico transparente com capacidade para 20 litros
de água.
Material polimérico utilizado: Polietileno tereftalato (PET).
Cor: ligeiramente transparente com espectro mínimo na faixa de comprimento de onda de
700 a 780nm

Dimensões [mm]: Diâmetro – 275 ± 4,5


Altura – 490 ± 2
Diâmetro do bocal – 55
Peso – 275 g

O material polimérico deverá ser biodegradável e deverá atender às exigências do ministério da saúde
para o uso exclusivo de água mineral potável. Portaria Nº 387 do D.N.P.M. – Departamento Nacional de
Produção Mineral, no que diz respeito a galões de uso exclusivo e a galões intercambiáveis, definidos pela
norma da ABNT NBR 14222.2005 e demais dispositivos legais pertinentes.

Inspeção: Apresentação de um laudo quanto à qualidade final assegurada do produto para checagem no
recebimento em 10% dos garrafões, quanto aos testes de:
- Aspecto visual
- Estabilidade dimensional e capacidade volumétrica mínima de 25 litros
- Resistência mecânica:
resistência à pressão interna de 50 kg/cm² (ar comprimido)
resistência a queda livre de uma altura de 5 m, cheio de água, sem apresentar quebra, rachadura ou
vazamento
resistência ao empilhamento mínimo de 120 Kg na posição em pé.

Carregamento e transporte : A amarração em engradados pallets, de fardos de 20 peças cada, deve ser
feita pelo maior diâmetro do garrafão.

Identificação: O fundo do garrafão deverá ser identificado em relevo com: volume, data de fabricação, prazo
de validade da embalagem, identificação de material reciclável e marca do fabricante.

8.6.4- Palha de Milho

Características: palha de milho desidratada, com no máximo 5 filamentos fibrosos por cm². A coleta da palha
deve ser manual.
Requisitos analíticos:
Dimensões: ------------------- 20,0 cm de comprimento e 7,5 cm de largura.
Desidratação: -----------------desidratar pelo processo VOX.
Cor: ----------------------------- tonalidade correspondente à da tabela C-5 da ABNT.
Espessura: --------------------de 0,05mm a 0,15mm.
Embalagem: 20Kg, embalados em caixas tipo tetra pak de 1Kg a vácuo.

8.6.5– Sulfadiazina de prata

Características: Pó cristalino branco ou ligeiramente acinzentado podendo ser, também, ligeiramente


creme, livre de impurezas, solto, com 98,0% a 102,0% de Sulfadiazina de Prata (C10H9AgN4O2S), calculado
em base anidra, com peso molecular de 357,14.
Requisitos analíticos e limites (Ref.: USP 24):
Aparência: ------------------------------- pó cristalino, isento de impurezas.
Cor: ----------------------------------------branca, branca acinzentada ou ligeiramente creme.
Perda por dessecação: -------------- no máximo 0,5% (1,0g, 105 ºC, 1 hora).
Identificação (FT-IR): ----------------- o espectro de FT-IR da amostra deve ser idêntico ao do padrão
Pureza cromatográfica (TCL): ----- passa no teste.
Limite de nitrato: ----------------------- máximo 0,1%.
Teor de prata: -------------------------- de 29,3 a 30,5%.
Teor de Sulfadiazina de prata (UV-VIS): -- de 98,0% a 102,0% calculado sobre base anidra.

Inspeção: Em cada lote deve acompanhar um laudo de análise contendo especificamente todos os dados
acima mencionados.
A cada 80 potes de 250g, um deverá ser inspecionado, para confirmação dos dados redigidos no laudo do
produto.
Embalagem: Em caixas de papelão com 80 potes de polietileno contendo 250g do produto, com indicação
externa na caixa e em cada pote do nome do produto, data de validade, data de fabricação, lote,
fornecedor, quantidade, número do pedido de compra, condições de armazenagem e precauções de
segurança.
A embalagem de papelão deverá resistir a queda de uma altura de 5m, cheia com 30 kg., sem abrir.

8.6.6- Óculos de Segurança

Descrição: óculos de segurança para uso em laboratórios.


Características:
- lentes de policarbonato amarelo, de alta resistência, com tratamento anti-riscos e proteção lateral incorporada à
lente.
- Material da armação: injetada em Nylon na cor preta.
- Especificação conf. ANSI Z-87.1/1989.
- Tamanho único.
Inspeção: Toda entrega deverá ser acompanhada do respectivo certificado de aprovação do Ministério do Trabalho
(CA-MT). Todo material estará sujeito a testes conforme normas de ensaios da Fundacentro (NR 6.12 da port. 3.214 da
SSMT).
8.6.7- Madeira Faqueada
8.7- Localização do Depto. de Compras no Organograma da Empresa

DIRETORIA

DPT. VENDAS DPT. FINANÇAS DPT. PRODUÇÃO DPT. ADMINISTRAÇÃO DPT. RELAÇ. INDUST.

GER. QUALID. GER. ENGª FÁBR.. GER. PRODUÇÃO. GER. COMPRAS GER. P C P

AUDITORIA SECRETARIA

CHEFE DE COMPRAS ACOMPANHAMENTO DESENVOLV. ARQUIVO


FOTNRCEDOR

COMPRADORES ACOMPANHANTES ENGENHEIROS CATÁLOGOS


AUXILIARES ARQUIVISTAS TÉCNICOS PCs
SECRETÁRIAS (executados)

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