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Boleto de Pagamento

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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.001187 29500.401012 1 97320000356651


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNAMA ALCINDO CACELA 3757-/3845656 R$ 1 11829500
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
000000003832657 05933016000685 30/05/2024 R$ 3.566,51
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
MICHELLE JOSE DE BARROS CPF: 822.461.652-53
Rua Domingos Marreiros, 969
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-210
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 08/05/2024 R$1.426,60
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 13/05/2024 R$3.361,79
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/05/2024 R$3.462,72

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$3.566,51


CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
04107991 - ENZO BARROS FINNEGAN - FISIOTERAPIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Maio 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.38458 65600.001187 29500.401012 1 97320000356651


Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/05/2024
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNAMA ALCINDO CACELA 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
02/05/2024 000000003832657 DM N 02/05/2024 11829500
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 3.566,51
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 08/05/2024 R$1.426,60
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 13/05/2024 R$3.361,79 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/05/2024 R$3.462,72
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$3.566,51
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(=) Valor cobrado
04107991 - ENZO BARROS FINNEGAN - FISIOTERAPIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
Maio 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
MICHELLE JOSE DE BARROS CPF: 822.461.652-53
Rua Domingos Marreiros, 969
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-210 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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