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Boleto de Pagamento 3

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Recibo do Pagador

033-7 03399.56963 81000.001859 52759.001010 5 87590000067777


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU PARANGABA 3757-/5696810 R$ 1 18552759
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0006259236 04986320007550 30/09/2021 R$ 677,77
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
VANESSA ARAÚJO DE SOUSA CPF: 062.571.803-84
Avenida Augusto dos Anjos, 312
Jóquei Clube - Fortaleza/CE - CEP: 60520-022
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 16/09/2021 R$271,11
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/09/2021 R$638,87
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 22/09/2021 R$658,05

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$677,77


CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.

01463895 - VANESSA ARAÚJO DE SOUSA - SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS


HUMANOS - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência Setembro 2021
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.56963 81000.001859 52759.001010 5 87590000067777


Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/09/2021
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
FACULDADE UNINASSAU PARANGABA 3757-/5696810
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
13/09/2021 0006259236 DM N 13/09/2021 18552759
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 677,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 16/09/2021 R$271,11
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/09/2021 R$638,87 (-) Outras deduções
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 22/09/2021 R$658,05
(+) Mora / Multa
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$677,77
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado


01463895 - VANESSA ARAÚJO DE SOUSA - SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência Setembro 2021
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
VANESSA ARAÚJO DE SOUSA CPF: 062.571.803-84
Avenida Augusto dos Anjos, 312
Jóquei Clube - Fortaleza/CE - CEP: 60520-022 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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