TMORO SGP0000126518 - 1 Pedido de Compras Guidoni
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It. Cód.material Descrição NCM Qtde. UM Pço.item Pço.total Por UM %ICMS %IPI $ IPI Data
Pço remessa
10 4064317 BALA BRAZILIAN COFFEE FLORESTAL 500G 1704.90.90 15,000 UN 14,95 224,25 1 UN 0,00 0,00 0,00 14.07.2023
BALA BRAZILIAN COFFEE FLORESTAL 500G
2 Consumo
20 4064318 BALA HORTELA MINT DORI 600G 1704.90.90 15,000 UN 8,49 127,35 1 UN 0,00 0,00 0,00 14.07.2023
BALA HORTELA MINT DORI 600G
2 Consumo
30 4064319 TABLETE CHOC. LACTA DIAMANTE NEGRO 80G 1704.90.10 65,000 UN 6,95 451,75 1 UN 0,00 0,00 0,00 14.07.2023
TABLETE CHOC. LACTA DIAMANTE NEGRO 80G
2 Consumo
Valor total 803,35
Valor total do IPI 0,00
Valor global do pedido 803,35
OBSERVAÇÕES
Consideram-se aceitas pelo fornecedor as condições deste pedido de compras, caso não sejam realizados questionamentos dentro do prazo 24hs.
O pedido de compras se tornará sem efeito, caso as mercadorias/serviços sejam entregues em desacordo ou fora do prazo estipulado para entrega.
É vedado ao fornecedor ceder total ou parcialmente, oferecer em garantiaou realizar qualquer operação comercial tendo por objeto crédito decorrente deste pedido/contrato, bem como descontar em banco duplicatasemitidas sobre
faturas ou endossá-las a terceiros.
FINANCEIRO
Os pagamentos a fornecedores ocorrerão sempre às quintas-feiras de cada semana, em caso de feriados municipais, estaduais e nacionais os pagamentos serão postergados para próximo dia útil;
Informar no corpo da nota fiscal os dados bancários para transferência (banco, agência, conta ou chave PIX);
Em caso de emissão de boletos, serão aceitos apenas boletos emitidos comcaracterísticas de DDA e obrigatoriamente deverão ser enviados acompanhados a nota fiscal;
O dia 25 de cada mês será o prazo máximo para recebimento e registro de documentos no mês vigente, ou seja, todas os documentos de NFs/CTe/faturas/boletos/invoices, recebidos até o prazo limite, terão o prazo de pagamento
contados a partir da data de emissão dos documentos.
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA PEDIDO DE COMPRAS
ROD GETHER LOPES DE FARI S/N, KM 48 ZONA RURAL
SAO DOMINGOS DO NORTE / ES Nº Pedido: 4500062526 Dt.Pedido: 19.06.2023
CEP: 29745-000 Pessoa de contato: TAIS KUSTER MORO
CNPJ: 00.264.528/0001-78 E-mail: tais.moro@guidoni.com.br
Insc.Estadual: 081784732 Telefone:
Documentos recebidos após este período serão registrados no mês seguinte, afetando também o prazo de pagamento;
Telefone para atendimento financeiro: (27) 3742-0100 (WhatsApp)
Email para atendimento financeiro: g.contasapagar@guidoni.com.br
FISCAL
NOTA FISCAL ELETRONICA
É obrigatório envio do arquivo XML para email g.entradas@guidoni.com.br no momento da emissão da nota fiscal. Este é um email automático não sendo possível qualquer tipo de resposta.
É obrigatório o preenchimento da TAG <xPed> com número do pedido de compras linha a linha.
É obrigatório o preenchimento da TAG <nItemPed> com número do pedido de compras linha a linha.
Os materiais devem ser listados na Nota Fiscal com a mesma quantidade delinhas mencionadas no pedido de compras.
Em caso de retorno de mercadorias, deve -se informar o número da nota fiscal de remessa enviada pela Guidoni na TAG <refNf>.
DANFE
O número do pedido de compras deve constar nos dados adicionais.
Informar a condição de pagamento Negociada na Nota Fiscal.
Emitir nota fiscal no dia que efetivamente a mercadoria for circular.
Informar o número do item do pedido na linha do item do DANFE.
Informar embasamento legal nas informações complementares da Nota Fiscalquando tiver tributação diferente da regra geral.
Todas as notas deverão estar acompanhadas pelo conhecimento de transporte, principalmente se for tipo FOB.