Este documento presenta información sobre cómo utilizar el módulo de facturación en el programa MONICA 8.5 para crear, modificar y eliminar facturas. Explica los pasos para ingresar una nueva factura, incluyendo los campos requeridos como número de factura, cliente, productos, fecha y forma de pago. También describe los botones disponibles para funciones como crear un nuevo producto o agregar un comentario o descuento a una factura.
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Este documento presenta información sobre cómo utilizar el módulo de facturación en el programa MONICA 8.5 para crear, modificar y eliminar facturas. Explica los pasos para ingresar una nueva factura, incluyendo los campos requeridos como número de factura, cliente, productos, fecha y forma de pago. También describe los botones disponibles para funciones como crear un nuevo producto o agregar un comentario o descuento a una factura.
Este documento presenta información sobre cómo utilizar el módulo de facturación en el programa MONICA 8.5 para crear, modificar y eliminar facturas. Explica los pasos para ingresar una nueva factura, incluyendo los campos requeridos como número de factura, cliente, productos, fecha y forma de pago. También describe los botones disponibles para funciones como crear un nuevo producto o agregar un comentario o descuento a una factura.
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ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
ESCUELA EN INGENIERA FINANCIERA Y COMERCIO EXTERIOR
TEMA: MONICA 8.5 FACTURA NOTA DE CREDITO
ASIGNATURA: INFORMATICA APLICADA III
DOCENTE: ING. RICHARD CAIZA
INTEGRANTE: JENNIFER GMEZ ESTFANY MOYA
CARRERA: QUINTO COMERCIO EXTERIOR
2013 2014
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II
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PRESENTACCION
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FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II MONICA 8.5 FACTURAS INTRODUCCIN Este mdulo le permite realizar las facturas prcticamente a cualquier formato que se requiere en su pas. Por ejemplo puede realizar facturas con impuesto, sin impuesto, aplicar el impuesto a un producto o a varios, diferentes impuestos para diferentes productos. As mismo puede averiguar fcilmente el precio de un producto, para un cliente en particular la estadstica de ventas. Igualmente puede definir hasta tres diferentes tipos de facturas. Por ejemplo en Per se utiliza la factura y el recibo, en el Salvador la factura de crdito fiscal y boleta de venta. Cada una de estas facturas puede tener un formato y forma de facturar que difieren. Con Mnica se pueden establecer estos tipos de formatos y procedimientos de pagos (pueden diferir inclusive en diferentes impuestos). Para un procedimiento detallado acerca de cmo definir estos tipos de formatos vea la opcin de parmetros. En este captulo se muestra los procedimientos para crear facturas, modificarlas y eliminarlas, tambin puede realizar devoluciones, facturas en lotes y reportes varios. Cuando realiza una factura, sta es automticamente actualizada en el inventario y en el mdulo de cuentas por cobrar. As mismo el movimiento de los productos se registran en el kardex y quedan actualizadas las cantidades disponibles en almacn. Tambin tiene la posibilidad de emitir automticamente el respectivo asiento contable si lo desea. Cuando Ud. ingresa al mdulo de facturacin se muestra la lista de facturas emitidas.
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II Desde esta pantalla Ud. puede realizar las funciones de crear, modificar, eliminar, etc. las diferentes facturas. Puede ordenar facturas por fechas, clientes, por pagos, vencidas, por nmero de factura, etc. Para seleccionar facturas, devoluciones, facturar en lote. Obtener reportes despus de realizadas las ventas.
Puede crear facturas, modificarlas, imprimirlas, eliminarlas, ver en otro formato (Excel, Word, PDF, texto), se puede enviar las facturas por internet, realizar anotaciones, recibir pago de sus clientes (para facturas a crdito).
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II Debe anotarse que una factura, en general se refiere a un documento de compra-venta de mercadera, en algunos pases se refiere como ticket de venta, recibo, factura cambiaria de compra-venta, etc. INGRESAR NUEVAS FACTURAS Del men principal presionar facturas, luego se muestra la pantalla general de facturas, de all presionar el botn de crear, despus de algunos segundos se muestra la pantalla para crear las facturas En esta pantalla se muestran los diferentes campos, los cuales deben ser completados a fin de salvar en el disco de su computador la factura en pantalla. Para saltar de campo en campo, puede utilizar la tecla de ENTER, el tabulador. Tambin puede utilizar el ratn para ir de un campo a otro, a continuacin se explican los principales campos:
Factura nro. . Tipear el nro. de la factura que desea, MONICA sin embargo ya le presenta un nro. el cual es consecutivo (en algunos casos este nro. no se puede cambiar ya que ha sido deshabilitada la funcin de reenumerar facturas, en opcin de Parmetros esta opcin puede ser nuevamente activada)
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II Vendido a.- En este campo ingresar el cdigo de su cliente y luego presionar ENTER, si el cdigo del cliente no se encuentra entonces presionar buscar lo cual le muestra una serie de selecciones, entre ellas crear un nuevo cliente, seleccionar la opcin correspondiente y hacer un doble clic sobre esta opcin presionar ENTER. Enviado a.- En este campo puede ingresar otra direccin diferente a la de su cliente, por ejemplo si la entrega de la mercadera se va a realizar en otra direccin. Ud. puede utilizar el botn de Buscar que se encuentra en dicho recuadro para localizar una direccin en particular que pudiera pertenecer a otra empresa (un embarcador por ejemplo). Reg. Tribut.- Aqu puede ingresar el registro tributario del cliente. Normalmente este valor se extrae del registro del cliente cuando fue creado (Por ejemplo el RUT en Chile, el NIT en Colombia, RUC en Per, etc.). De acuerdo al pas que haya elegido en lugar de Reg. Tribut. Puede aparecer el equivalente (por ejemplo RIF en Espaa). Existe la posibilidad de que Ud. solamente ingrese el nro. de Registro Tribut. sin necesidad de ingresar el cdigo del cliente, vea la opcin de preferencias dentro de facturas, en el modulo de parmetros. Enviar.- Indicar la forma de envi de la mercadera. Aqu Ud. puede poner por ejemplo Por Correo, Almacn, Su Almacn, etc. Pago.- Hacer un clic en la flecha que marca hacia abajo para ver las diferentes formas de pago que tiene el cliente para cancelar la factura, normalmente la transaccin es en efectivo, pero puede ser cambiada a cualquier otro tipo. Vendr.- Se refiere al vendedor que est realizando la venta de la mercadera, en algunas ventas no es necesario especificar el vendedor, por lo tanto puede dejarlo en blanco. Su refer.- Ingresar cualquier conjunto de caracteres que permita identificar el requerimiento que ha hecho su cliente, este campo puede
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II ser dejado en blanco. Por ejemplo si su cliente le hizo un requerimiento por escrito (una orden de compra) y viene con una referencia entonces ese Nro. Puede ser ingresado en este campo. Fecha.- La fecha en que se realiza la venta, esta fecha no puede ser mayor a 10 das de la fecha del computador (la fecha de hoy), as mismo no puede ser una fecha anterior a un perodo de cierre. La mayora de campos son autoexplicativos, sin embargo algunos de ellos merecen algn comentario, por ejemplo si Ud. ha especificado que el precio del producto este basado en un porcentaje sobre su costo entonces ste se mostrara sobre la columna de % el cual le indica el porcentaje de incremento sobre el costo que se ha aplicado. Para ingresar un producto del inventario, hacer un clic en la columna de cd. artculo y tipear el cdigo del item, si el producto es encontrado en el archivo del inventario, entonces se le mostrara la descripcin. Si el artculo es nuevo, Ud. puede crear este nuevo item sin salir del proceso de realizar una factura, simplemente presionar el botn de Crea prod. (Crea producto) y llenar los campos que se muestran en el computador. Cuando Ud. termina de ingresar los productos de la factura, en la parte inferior izquierda de su pantalla se muestran los campos de pago (ingresar la cantidad a cancelar, si es al crdito dejar en cero este campo), la referencia (una breve descripcin del pago, ejemplo Pago cheque nro. xxxx), y la fecha de vencimiento (esta fecha no debe ser menor que la fecha de la factura). BOTONES EN FACTURACIN Cuando est realizando una factura, se muestran la columna de botones en el lado izquierdo de la pantalla, que le pueden ayudar en la elaboracin del documento. Algunos de estos botones pueden ser bloqueados para que no puedan ser usados por otros usuarios. Estos botones tienen el siguiente uso: Crear producto.- Tambin se activa presionando F2 en su teclado. Le permite crear un producto en el inventario, esta funcin es til si no desea salir del proceso de facturacin. Esta funcin solamente puede estar activa si el programa no tiene clave de acceso.
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II Ver producto.- Se activa tambin presionando F3. Se tiene que seleccionar previamente un producto para usar esta funcin. Le permite ver y comparar precios. Por ejemplo si desea saber cul fue el ltimo precio que le ofreci a un cliente en dicho producto. Lista de productos. - Se activa con F4. Le muestra una lista de productos la cual puede ser ordenada en forma alfabtica o por cdigo. Descuento.- Seleccione un producto de los productos que ha ingresado y luego presione este botn para aplicar un descuento porcentual. El descuento solamente se aplica a un producto. Adicionalmente este descuento puede ser impreso en la factura. Comentario.- Seleccione una lnea en blanco en la factura (simplemente haga un clic en una lnea en blanco) y luego presione el botn de comentario. Debe mostrarse un recuadro para ingresar hasta 4 lneas de comentarios. Tiene la opcin de crear comentarios repetidos. Por ejemplo si tiene que usar un comentario como Repuesto original despus de cada lnea, es preferible crear el comentario y solamente seleccionarlo de la lista cada vez que sea necesario. Insertar/Eliminar fila.- Estos botones, que se activan tambin con F8 y F9 respectivamente se usan para eliminar lneas (o productos) que por error se han ingresado. O si desea ingresar una lnea de comentario un nuevo producto. Nro. De serie.- Este botn permite ingresar el nmero de serie de algn producto. Por ejemplo si Ud. est vendiendo 5 unidades de un modelo de telfono celular, presione este botn para incluir una lista de los nmeros de serie de dichos productos. Esta funcin es til para identificar ms adelante si un producto ha sido vendido por su empresa. Por ejemplo si el cliente desea retornar un telfono celular algunas semanas despus y no tiene la factura, con el nmero de serie Ud. puede identificar la factura y realizar los ajustes necesarios. Para ubicar el producto por nmero de serie simplemente usar el botn de buscar ( ver)
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II Cliente.- Tambin se activa presionando tecla F12, le presenta una lista de facturas para el cliente que se ha seleccionado. Pagos previos.- Este botn le muestra una relacin de pagos que se hayan realizado para un cliente determinado. Solamente se muestran los pagos que estn abiertos. Por ejemplo Ud. le puede ofrecer una computadora a un cliente en cuatro pagos y al trmino de dichos pagos Ud. entrega la computadora y hace la factura. Cada vez que su cliente realiza un pago, Ud. lo registra en Cuentas por cobrar. Al registrar el ltimo pago, Ud. retorna a crear una factura y al presionar este botn se muestran todos los pagos. De all seleccionar el pago ( pagos) que desea aplicar a dicha factura. Tambin puede usar este botn para aplicar crditos o devoluciones que haya realizado para su cliente. Existen procedimientos de ayuda cuando Ud. realiza por ejemplo una factura, estos procedimientos son para ayudar al usuario en la elaboracin de la factura y pueden ser deshabilitados, ya que en algunos casos no son necesarios. Estos procedimientos son: Creacin rpida de productos.- Cuando se est facturando y Ud. no tiene el producto en su inventario, solamente tiene que ingresar el cdigo del producto y luego "Entre", si el producto no se encuentra en los archivos se muestra una pantalla para crear el producto en forma rpida (se ingresa solamente descripcin, precio y costo). Columnas de orden.- en algunos casos es necesario ordenar los productos por alguna columna, por ejemplo por cdigo, por descripcin por cantidad. Bsqueda incremental.- Cuando est ingresando un producto se muestra inmediatamente una tabla de cdigos cercanos de productos, Ud. puede elegir productos de esta tabla si utiliza la tecla del tabulador (Tiene el smbolo --->|) y luego usa las flechas de subir y bajar puede utilizar el ratn. Una vez realizado el ingreso de los productos, Ud. puede presionar uno de estos botones Guarda, imprime.- Le permite salvar la factura en el disco duro, es decir, ingresar la factura al sistema e imprimirla. Tenga en cuenta que hasta que no salve la factura, sta no se encuentra en el
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II sistema (solamente est en pantalla, si apaga su computador por ejemplo, esta informacin se pierde). Cuando la factura ha sido salvada se genera al menos un registro en el mdulo de cuentas por cobrar. Guardar.- Es igual que el botn descrito anteriormente pero no imprime la factura, utilizar este caso cuando solamente desea grabar la informacin en el computador y posteriormente quiera imprimir. Retornar.- Le permite salir de esta pantalla. Utilizarla cuando ya no desea ingresar ms facturas y desea retornar al men general de facturacin.
MODIFICAR FACTURAS Para modificar una factura, simplemente hacer un clic sobre la factura que se desea modificar en la pantalla general de facturacin. Luego presionar el botn de modificar, all se muestra un recuadro con el nro. De factura a imprimir. Presionar en ese recuadro Aceptar y luego se muestra la factura a modificar. El proceso de modificar una factura es igual a realizar una nueva factura. Es decir realizar los cambios que sean necesarios, por ejemplo para especificar un cliente diferente, simplemente tipear en el campo de cdigo de cliente el cdigo correspondiente presionar el botn de buscar. Asimismo si desea cambiar un item de la factura. Simplemente retipear sobre el valor correspondiente, una nueva cantidad un nuevo precio. Debe tener en cuenta que cuando se modifica una factura, se actualiza el kardex del inventario ya que estn entrando y saliendo productos del inventario.
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Cuando se modifica la factura, se puede cambiar prcticamente cualquier valor previamente ingresado. Ud. puede usar el botn de "pagos previos" para ver si el cliente tiene algn crdito abierto y puede ser aplicado a la factura.
ELIMINAR FACTURAS De la pantalla del men de facturacin seleccionar el botn de eliminar. Luego ingresar el Nro. de la factura (se muestra un nmero que previamente puede ser seleccionado mediante el ratn). Presionar aceptar y despus se muestra una pantalla de confirmacin para la eliminacin. Se debe anotar que la eliminacin de una factura no puede ser realizada si se encuentra dentro de un perodo que ha sido cerrado. As mismo ver la seccin de reportes para tener una relacin de facturas eliminadas, es decir, si por ejemplo Ud. elimin una factura y desea saber despus de algn tiempo que facturas han sido eliminadas del sistema, entonces ingresar a la seccin de reportes para obtener una relacin de facturas que han sido eliminadas. Si el mdulo de facturacin est conectado al mdulo de contabilidad, el asiento contable asociado a dicha factura es automticamente eliminado.
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II NOTAS DE CREDI TO Cuando un cliente quiere realizar una devolucin de un producto, por alguna razn: producto daado, producto incompleto, etc. entonces Ud. puede realizar una devolucin de mercadera. Para ello simplemente hacer un clic sobre la pestaa de Devoluciones en la pantalla general de la facturacin. Despus de algunos segundos se muestra la pantalla con la lista de devoluciones.
A continuacin se explican los principales campos: Puede ordenar las devoluciones o crditos por nmero de nota, clientes, etc. Cliente que se realiza la devolucin o crdito. Trminos de pago y total de la devolucin o crdito, dicho valor puede ser utilizado para una nueva factura.
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Puede crear facturas, modificarlas, imprimirlas, eliminarlas, ver en otro formato (Excel, Word, PDF, texto), se puede enviar las facturas por internet, realizar anotaciones. El procedimiento para crear, modificar y/o eliminar una devolucin es similar a realizar una factura, por ello si Ud. sabe cmo realizar una factura, entonces no va a tener ningn problema al manejar una devolucin. Cuando se realiza una devolucin, esta se registra en la seccin de cuentas por cobrar, como un crdito. Si se le ha asignado un pago entonces se registra un pago tambin en las cuentas por cobrar. Los productos pueden ser regresados al inventario a discrecin del operador (MONICA le pregunta si desea retornar los productos a su almacn). Igualmente sobre esta devolucin, Ud. puede realizar anotaciones por cada devolucin, ordenarlas de acuerdo a las fechas de emisin, por cliente, por trminos, etc. As mismo los productos que se retornan al inventario quedan registrados en el kardex.
Una devolucin puede ser aplicada a una factura. Por ejemplo si el cliente retorna algn producto, Ud. genera la devolucin y despus le puede indicar al cliente que dicha
FADE INGENIERA COMERCIO EXTERIOR ACCESS INFORMTICA APLICADA II devolucin se aplica a una futura compra. Cuando realiza la factura para ese cliente presione el botn de pagos previos y se debe mostrar el monto de dicha devolucin (siempre que la devolucin haya este an abierta y se haya creado con pago cero, es decir no se le devolvi dinero en la devolucin)
Reglamento No. 140-98 para La Aplicación Del Título III Del Código Tributario de La República Dominicana, Del Impuesto Sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)