Anexo G
Anexo G
Anexo G
Nº DE FECHA DE
DESCRIPCIÓN UNIDAD USUARIA
CORRELATIVO RECIBIDO
REMISION DE ACTA DE
ENTREGA DE LA
DG-DC-M-N°
20/02/2019 DIRECCION DE COMPRA AUDITORIA
013-2019
DE ORIANA ACOSTA
,PARA AUDITORIA
SOLICITUD DE
AUTORIZACION PARA EL
RECONOCIMIENTO DE
DEUDA A LA EMPRESA
DG-DC-M-N-
21/02/2019 DISTRIBUIDORA DE AGUA PRESIDENCIA
014-2019
POTABLE MARINUCCI F.P
POR EL SERVICIO DE
BOTELLONES DE AGUA -
PLANTA CASIMA
REMISIÓN DE FACTURAS
ORIGINALES NRO. 03646
POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y LAS NRO.
0153, 0155, 0157 POR
SERVICIO DE DIRECCIÓN DE
DG-DC-M-N-
14/03/2019 TRANSPORTE JUNTO AL ADMINISTRACIÓN Y
015-2019
REGISTRO CONTABLE, FINANZAS
RETENCIONES,
COTIZACIONES, Y
ANALISIS DE PRECIO
UNITARIO ORIGINALES
PLANTA CASIMA
RECONSIDERACION DE
PRECIO POR EL SERVICIO
DG-DC-M-N- DE AGUA POTABLE ADMINISTRACION Y
14/03/2019
016-2019 PLANTA ANTIMANO MES FINANZAS
DE DICIEMBRE 2018,
ENERO Y FEBRERO 2019
SOLICITUD DE
RECONSIDERACIÓN DE
PRECIO POR EL SERVICIO DIRECCION DE
DG-DC-M-N-
18/03/2019 DE AGUA MINERAL POR ADMINISTRACION Y
017-2019
LOS MESES FEBRERO Y FINANZAS
MARZO PARA PLANTA
ANTÍMANO
REMISION DE
EXPEDIENTE DEL
SUMINISTRO DE GASOIL
PLANTA ATIMANO OC
CAD1900012 Y DIRECCION DE
DG-DC-M-N-
08/04/2019 RECONSIDERACION DE ADMINISTRACION Y
018-2019
PRECIO POR EL SERVICIO FINANZAS
DE AGUA POTABLE
PLANTA ANTIMANO MES
DE MARZO 2019 2DA
QUINCENA
SOLICITUD DE
APROBACION PARA LA
REALIZACION DE
DG-DC-M-N- CONTRATO 2019 AGUA
10/04/2019 PRESIDENCIA
019-2019 POTABLE PLANTA CASIMA
Y ALIANZA COMERCIAL
CON FERRETERIA
CHAPELLIN 2019
SOLICITUD DE
ELABORACION DE
CONTRATO PARA EL
SERVICIO DE AGUA
DG-DC-M-N- CONSULTORIA
23/04/2019 POTABLE (PLANTA
020-2019 JURIDICA
CASIMA) Y ELABORACION
DE ALIANZA COMERCIAL
(TODAS LAS PLANTAS Y
CENTROS DE ACOPIOS)
REMISION DE (04)
EXPEDIENTES POR :
SERVICIO DE VEHICULO
MOTO MODELO VSTROM
.1100, SERVICIO DE
VEHICULO SILVERADO
COLOR GRIS REPARACION
DE SISTEMA DE FLUIDO
DE MOTOR, SERVICIO Y
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
06/05/2019 SERVICIO Y REPARACION
021-2019 FINANZAS
PARACIAL DEL MOTOR
CIGÜEÑAL Y REEMPLAZO
TOTAL DE CROCHE A LA
CAMIONETA DON FENG
COLOR ROJAREPARACION
DEL VEHICULO CAMION
CHEYENNE 350,PLACA
04PMAA, ADSCRITA A LA
PRESIDENCIA Y
REMISION DE
EXPEDIENTE PARA
CANCELACION POR
SERVICIO DE
SUMINISTRO E
DG-DC-M-N- INSTALACION ADMINISTRACION Y
07/05/2019 ALTERNADOR, PILA DE
022-2019 GASOLINA, Y LIMPIEZA FINANZAS
AL TANQUE DE GAS
CAMIONETA DONFENG
PLACA A28CL2G
ASIGNADA A
PRESIDENCIA
SUMINISTRO DE AGUA
MINERAL POR
DG-DC-M-N- BOTELLONES PARA ADMINISTRACION Y
10/05/2019
023-2019 PLANTA ANTIMANO FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2019
SERVICIO DE SUMINISTRO
DE AGUA MINERAL POR
BOTELLONES PARA LOS
DEPARTAMENTO DE
DG-DC-M-N- MESES DE MARZO Y ABRIL
13/05/2019 INGINIERIA Y SERVICIOS
024-2019 DE 2019. Y
GENERALES
RECONCIDERACIÓN DE
PRECIO SEGÚN FACTURA
NRO. 000514 DE FECHA 7
DE MAYO DE 2019
REMISIÓN DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN
CNTH-DC-M-N- DE DESEMPEÑO DE LA
13/05/2019 NACIONAL DE TALENTO
025-2019 FUNCIONARIA XIOLIMAR
HUMANO
CASTILLO
REMISIÓN DE EVALUACIÓN
COORDINACIÓN
CNTH-DC-M-N- DE DESEMPEÑO DE LA
13/05/2019 NACIONAL DE TALENTO
026-2019 FUNCIONARIAS FRANYESKA
HUMANO
GARCIA
ADJUDICACIÓN DE
TRANSPORTE DEL 27 DE
ABRIL AL 1ERO DE MAYO
DG-DC-M-N- PARA LOS TRABAJADORES ADMINISTRACION Y
16/05/2019
027-2019 DEL COMPLEJO FINANZAS
SIDERURGICO NACIONAL
S.A, A LA EMPRESA
TRANSPORTE L.V.L,C.A.
SOLICITUD DE
RECONSIDERACIÓN DE
PRECIOS DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE
BOTELLONES DE AGUA
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
16/05/2019 POTABLE DE 19 LITROS POR
028-2019 LOS MESES DE FEBRERO A
FINANZAS
MARZO Y EL SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL PARA PLANTA
CASIMA
SOLICITUD DE APROBACION
PARA EL CONTRATO PE-CJ-
C-N° 005-2019 DE AGUA
DG-DC-M-N- POR EL SERVICIO DE
20/05/2019 PRESIDENCIA
029-2019 SUMINISTRO DE
BOTELLONES DE AGUA
POTABLE PARA PLANTA
CASIMA
SOLICITUD DE
CONTINUIDAD LABORAL
DG-DC-M-N- CON UN CONTRATO DE RELACIONES
21/05/2019
030-2019 TRES MESES DESDE EL 27-05 HUMANAS
HASTA EL 27-08-2019 A LA
CIUDADANA FRANYESKA
GARCIA, CEDULA DE
IDENTIDAD 21.281.660 EN
LA DIRECCION DE COMPRAS
REMISION DE (02)
EXPEDIENTES PARA
APROBACION Y
CANCELACION POR EL
SERVICIO Y RESPUESTOS
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
23/05/2019 ADQUIRIDOS CON EL
031-2019 PROVEEDOR TRANSPORTE FINANZAS
LVL. ADQUISICION DE
MOTOR SOPLADOR, FILTRO
DE AIRE Y ACEITE Y
ALQUILER DE AUTOBUS
DG-DC-M-N° REMISION EXPEDIENTE
24/05/2019 PRESIDENCIA
032-2019 COSALA CORP.
REMISION DE EXPEDIENTES
PARA APROBACION Y
CANCELACION Y
RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR EL SERVICIO DE
DG-DC-M-N° TRANSPORTE PARA EL ADMINISTRACION Y
27/05/2019
032-2019 PERSONAL DE CSN S.A FINANZAS
PLANTA CASIMA RUTAS SAN
FELIX Y PUERTO ORDAZ
CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2019
SUMINISTRO DE AGUA
MINERAL POR
BOTELLONES PARA
DG-DC-M-N ADMINISTRACION Y
28/05/2019 PLANTA ANTIMANO,
033-2019 FINANZAS
CORRESPONDIENTE A LA
1RA QUINCENA DL MES
DE MAYO 2019.
SERVICIO DE SUMISTRO
DE AGUA MINERAL POR
DG-DC-M-N ADMINISTRACION Y
28/05/2019 BOTELLONES DE LA 1RA
033-2019 FINANZAS
QUINCENA DEL MES DE
ABRIL 2019
ORDEN DE COMPRA POR
ADQUISICION Y COMPRA
DG-DC-M-N DE MATERIAL METALICO ADMINISTRACION Y
28/05/2019
033-2019 PARA EL (CICPC) DE SAN FINANZAS
CARLOS , ESTADO
COJEDES
REMISION DE SOLICITUD
DE PAGO PARA LA
ADQUISICION DE 02
CAUCHOS 245/70/R16
DG-DC-M-N ADMINISTRACION Y
04/06/2019 PARA VEHICULO MARCA
034-2019 FINANZAS
TOYOTA ADSCRITO A LA
PRESIDENCIA DEL
COMPLEJO SIDERURGICO
NACIONAL
REMISIÓN DE
DG-DC-M-N EXPEDIENTE ADMINISTRACION Y
06/06/2019
035-2019 (SUMINISTRO DE GASOIL) FINANZAS
PLANTA BARQUISIMETO.
SOLICITUD DE
CANCELACIÓN POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO
DG-DC-M-N DE AGUA MINERAL POR ADMINISTRACION Y
07/06/2019
036-2019 BOTELLONES PARA LA FINANZAS
SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE MAYO AÑO 2019
(PLANTA ANTIMANO)
SOLICITUD DE
CANCELACION POR EL
SERVICIO DE
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
10/06/2019 TRANSPORTE EL DIA 8 DE
037-2019 FINANZAS
JUNIO CON EL
PROVEEDOR
TRANSPORTE LVL.
AUTORIZACION PARA LA
SUSCRPCION DE
CONTRATO CON LA
EMPRESA FESTY PREMIER
GOURMET.85,C.A. RIF J-
40276664, PARA EL
SERVICIO DE
ELABORACION Y
SUMINISTROS DE
DG-DC-M-N- COMIDAS Y BEBIDAS
13/06/2019 PRESIDENCIA
038-2019 PARA TODOS LOS
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DEL
COMPLEJO SIDERURGICO
NACIONAL, S,A, PLANTA-
GUARENAS E INSUMOS
METALICOS POR UN
PERIODO COMPRENDIDO
DESDE EL 10/06/2019
HASTA EL 31/12/2019
AUTORIZACION PARA LA
SUSCRIPCION DE
CONTRATO CON LA
EMPRESA PARA
ALIMENTOS,C.A. RIF, J-
405959843, PARA EL
SERVICIO DE
ELABORACION Y
SUMINISTROS DE
COMIDAS Y BEBIDAS
DG-DC-M-N-
13/06/2019 PARA TODOS LOS PRESIDENCIA
038-001-2019
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DEL
COMPLEJO SIDERURGICO
NACIONAL,S.A. PLANTA-
VALENCIA Y GUACARA E
INSUMOS METALICOS
POR UN PERIODO
COMPRENDIDO DESDE
17/06/2019 HASTA EL
31/12/2019
SUMINISTRO DE 400
RESMAS PAPEL BOND
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
14/06/2019 TAMAÑO CARTA A LA
039-2019 FINANZAS
EMPRESA SUMINISTRO TX
2060,C.A
SOLICITUD DE CONTRATO
CON LAS EMPRESA
PRAGA ALIMENTOS Y
FESTY PREMIER
GOURMET, 85.PARA EL
SERVICIO DE
DG-DC-M-N- CONSULTORIA
14/06/2019 ELABORACION Y
039-001-2019 JURIDICA
SUMINISTROS DE
COMIDAS Y
BEBIDAS,PLANTA
VALENCIA GUACARA Y
PLANTA GUARENAS E
INSUMOS METALICOS
SOLICITUD DE CONTRATO
CON LA EMPRESA PRAGA
DG-DC-M-N- ALIMENTOS ,C.A. PARA CONSULTORIA
14/06/2019
039-002-2019 PLANTA BARQUISIMETO JURIDICA
LARA E INSUMOS
METALICOS
SUMINISTRO de 4
CAUCHOS 185/65/R14
MARCA FIRESTONE y 4
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
14/06/2019 CAUCHOS 215/65/R16 XL
040-2019 FINANZAS
MARCA CROSSWIND
INVERSIONES JAVI
CARS,C.A
SOLICITUD DE HONRAR
COMPROMISO
ADQUIRIDO POR LOS
DIFERENTES DESPACHOS
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
18/06/2019 DE TODO TIPOS DE
041-2019 FINANZAS
MATERIALES DE
FERRETERIA CON EL
PROVEEDOR FERRETERIA
CHAPELLIN, C.A
REMISION PARA
APROBACION Y FIRMA DE
(06) EJEMPLARES DE
CONTRATOS ORIGINALES
CON SUS PUNTOS DE
DG-DC-M-N- CUENTAS PARA LOS
20/06/2019 PRESIDENCIA
042-2019 SERVICIOS DE COMIDAS Y
BEBIDAS A LAS PLANTAS
BARQUISIMETO, LARA,
VALENCIA, GUACARA,
GUARENAS Y CAIM
GUARENAS 2019
SOLICITUD DE HONRAR
COMPROMISOS CON
TRANSPORTE LVL C.A,
POR SERVICIOS DE
SUMINISTRO DE
TAQUETES, EMPADURAS,
CAMBIO DE ACEITE Y
FILTRO DE CAMIONETA
CHEVROLET PLACAS
AA11AG0O Y
DG-DC-M-N- SUMINISTRO E ADMINISTRACION Y
25/06/2019
043-2019 INSTALACION DE PAPEL FINANZAS
AUMANDO PARA TOYOTA
COROLLA PLACAS
AA15700 COLOR AZUL Y
CAMIONETA CHEVROLET
SILVERADO DESCRITA
ANTERIORMENTE,
AMBOS VEHIICULOS
ADSCRITOS A LA
PRESIDENCIA EJECUTVA
DEL CSN S.A
SOLICITUD DE HONRAR
COMPROMISOS CON
TRANSPORTE LVL C.A,
DG-DC-M-N- POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y
27/06/2019
044-2019 SUMINISTRO DE FILTROS FINANZAS
DE GASOLINA DE
CAMIONETA CHEVROLET
PLACAS AA11AG0O
TOYOTA COROLLA
PLACAS AA15700 AMBOS
VEHIICULOS ADSCRITOS A
LA PRESIDENCIA
EJECUTVA DEL CSN S.A Y
ALQUILER DE AUTOBUS,
SOLICITUD DE HONRAR
COMPROMISOS CON
OXICAR PUERTO ORDAZ
C.A, POR SERVICIOS DE
RECARGA DE 6 CILINDROS
DE OXIGENO PARA
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
28/06/2019 MANTENIMIENTO Y
045-2019 FINANZAS
REPARACIONES Y 3
CILINDROS DE OXIGENO
MEDICINAL PARA EL USO
DE LA AMBULANCIA Y
SERVICIO MEDICO DE
PLANTA CASIMA.
SOLICITUD DE CAMBIO DE
ESTATUS EN NÓMINA DE
DG-DC-M-N- RELACIONES
01/07/2019 LA FUNCIONARIA
046-2019 HUMANAS
XIOLIMAR CASTILLO DE
CONTRATADA A FIJA
SOLICITUD DE CAFETERA
DG-DC-M-N- DIRECCIÓN DE
01/07/2019 PARA LA DIRECCIÓN DE
047-2019 COMPRAS
COMPRAS
REMISION DE (02)
EXPEDIENTES CON EL
PROVEEDOR TOYO
VALERO POR EL
SUMINISTRO E
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
02/07/2019 INSTALACION DE
048-2019 FINANZAS
REPUESTOS VARIOS (PILA
DE GASOLINA Y BUJIAS)
VEHICULOS TOYOTA AZUL
Y DONG FENG ROJA DE
PRESIDENCIA
SOLICITUD DE INGRESO
DG-DC-M-N- RELACIONES
03/07/2019 DE LA CIUDADANA
049-2019 HUMANAS
DINORA PINEDA A LA
DIRECCIÓN DE COMPRAS
DEL CSN
REMISION DE
EXPEDIENTE
CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
11/07/2019 TRANSPORTE DE
050-2019 FINANZAS
TRABAJADORES DE
PLANTA GUACARA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2019
SOLICITUD DE CAMBIO DE
MODALIDAD DE PAGO COORDINACIÓN
DG-DC-M-N-
11/07/2019 (CHEQUE) AL CIUDADANO NACIONAL DE
050-1-2019
JOSE PONCE FICHA TALENTO HUMANO
503406
SOLICITUD DE HONRAR
COMPROMISO CON LA
EMPRESA CORPORACIÓN
DEYRA POR Bs.480,000,00
POR CONCEPTO DE
DG-DC-M-N- ALQUILER DE ENCAVA DE ADMINISTRACION Y
16/07/2019
051-2019 32 PUESTOS PARA EL FINANZAS
PERSONAL DE PLANTA
ANTIMANO PARA ASISTIR
ACTIVIDAD CULTURAL
DEPÑORTIVA EN LOS
PROCERES
SOLICITUD DE INGRESO
DE LA CIUDADANA
DG-DC-M-N- RELACIONES
16/07/2019 ARELYS J. CORREA K. A LA
052-2019 HUMANAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS
DEL CSN
RECONCIDERACIÓN DE
PRECIOS POR EL SERVICIO
DE AGUA POTABLE
PLANTA GUARENAS
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
16/07/2019 CORRESPONDIENTE A
053-2019 FINANZAS
LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO DE 2019 SEGÚN
FACTURA NRO. 000543
DE FECHA 3 DE JULIO DE
2019
ANULACION DE
COORDINACIÓN
DG-DC-M-N- SOLICITUD MEMO NRO.
25/07/2019 NACIONAL DE
058-2019 046-19 DE FECHA
TALENTO HUMANO
02/07/2019
CORRECCION DE COD.
DG-DC-M-N-
29/07/2019 REQ. DE MEMO PLANTA ANTIMANO
059-2019
AUDITORIA
REMISION DE
DG-DC-M-N- EXPEDIENTE REPARACION ADMINISTRACION Y
31/07/2019
060-2019 DE AMBULANCIA PLANTA FINANZAS
LARA CON TOYO VALERO
REMISION DE
EXPEDIENTES
SUMINISTRO DE AGUA,
DG-DC-M-N- ANTICIPO GAS COMEDOR ADMINISTRACION Y
31/07/2019
061-2019 MES JULIO 2019 Y FINANZAS
TRANSPORTE PERSONAL
MES JULIO 2019 DE
PLANTA VALENCIA
reMISION DE EXPEDIENTE
SERVICIO DE
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
05/08/2019 TRANSPORTE ORDEN DE
062-2019 FINANZAS
COMPRA CAD1900038-
000 Y FACTURA 000041
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
DG-DC-M-N- SERVICIO DE AUDITORIA II ADMINISTRACION Y
05/08/2019
063-2019 CON LA EMPRESA FINANZAS
FODENORCA MEDIANTE
OC ACD1900010
RECONSIDERACION DE
PRECIO EN SUMINISTRO DE
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
AGUA MINERAL POR
064-2019 BOTELLONES PRIMERA
FINANZAS
06/08/2019 QUINCENA DE JULIO DE
2019. Y RECONCIDERACIÓN
DE PRECIO SEGÚN FACTURA
NRO. 014960
HONRAR COMPROMISO
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
DE PAGO FERRETERIA
065-2019 FINANZAS
06/08/2019 CHAPELLIN
RECONSIDERACION DE
PRECIO EN SUMINISTRO DE
AGUA MINERAL POR
DG-DC-M-N- BOTELLONES PRIMERA ADMINISTRACION Y
066-2019 QUINCENA DE JULIO DE FINANZAS
2019. Y RECONCIDERACIÓN
DE PRECIO SEGÚN FACTURA
07/08/2019 NRO. 014960
RECONSIDERACION DE
PRECIO EN SUMINISTRO DE
AGUA MINERAL POR
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
BOTELLONES SEGUNDA
067-2019 QUINCENA DE JUNIO DE
FINANZAS
2019 SEGÚN FACTURA NRO.
12/08/2019 014916
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
13/08/2019 DE REPUESTO Y MANO DE
068-2019 FINANZAS
OBRA PARA 3 VEHICULOS
ADSCRITOS A
PRESIDENCIA EJECUTIVA
SERVICIO TÉCNICO,
MANTENIMIENTO,
SUMINISTROS E
INSTALACIÓN DE E1
(SOFTWARE Y
PERIFÉRICOS) CON
DG-DC-M-N- MOVISTAR PARA LA ADMINISTRACION Y
13/08/2019
069-2019 CENTRAL TELEFÓNICA FINANZAS
ERICSSON MD110 DE LA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS
Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN DEL
COMPLEJO SIDERÚRGICO
NACIONAL S.A
SOLICITUD DE CONTRATO
A EMPRESA SUMINISTRO
DG-DC-M-N- DE ALIMENTOS RICO-CAR, DIRECCION DE
070-2019 C.A. POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA
COMEDOR PLANTA
14/08/2019 ANTIMANO
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
15/08/2019 DE REPUESTO Y MANO DE
071-2019 FINANZAS
OBRA PARA VEHICULO
ADSCRITO A PRESIDENCIA
EJECUTIVA
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
DG-DC-M-N- SERVICIO DE SUMINISTRO ADMINISTRACION Y
15/08/2019
072-2019 DE CAUCHOS PARA FINANZAS
VEHICULO ADSCRITO A
PRESIDENCIA EJECUTIVA
SOLICTUD DE
RECONSIDERACION DE
PRECIO Y PRORROGA DE
DG-DC-M-N- CONTRATO PARA EL
15/08/2019 PRESIDENCIA
073-2019 SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE PLANTA
GUARENAS
ADQUISICIÓN DE SEIS (06)
CAUCHOS 235/75R15
PARA LA CAMIONETA
DON FENG COLOR ROJA
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
16/08/2019 PLACA A28AL3G
074-2019 FINANZAS
ASIGNADA A LA
PRESIDENCIA DEL
COMPLEJO SIDERÚRGICO
NACIONAL S.A
REMISION DE
EXPEDIENTE CON ORDEN
DG-DC-M-N- DE COMPRA MODIFICADA ADMINISTRACION Y
19/08/2019
075-2019 PARA EL PROVEEDOR FINANZAS
ASOCIACION CIVIL
FODENORCA
SOLICITUD DE INGRESO
DE LA CIUDADANA
DG-DC-M-N- RELACIONES
20/08/2019 WINNIFER C. RIVAS C. A
076-2019 HUMANAS
LA DIRECCIÓN DE
COMPRAS DEL CSN
RECONSIDERACION DE
PRECIO EN SUMINISTRO DE
AGUA MINERAL POR
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
22/08/2019 BOTELLONES PRIMERA
077-2019 QUINCENA DE AGOSTO DE
FINANZAS
2019 SEGÚN FACTURA NRO.
015098
ENTREGA DE FACTURAS Y
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
23/08/2019 NOTIFICACION
078-2019 FINANZAS
ALIMENTOS PRAGA
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
26/08/2019 DE PAILAS DE ACEITE
079-2019 FINANZAS
PARA MOTOR PARA
VEHICULOS ADSCRITOS A
PRESIDENCIA
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
26/08/2019 DE REPUESTO Y MANO DE
080-2019 FINANZAS
OBRA PARA VEHICULOS
ADSCRITOS A
PRESIDENCIA EJECUTIVA
REMISION DE
EXPEDIENTE POR LA
ADQUISICION DE
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
28/08/2019 CAUCHOS PARA
081-2019 FINANZAS
VEHICULO ADSCRITO A AL
CENTRO OPERATIVO
INSUMOS VALENCIA
DG-DC-M-N- ENTREGA DE FACTURAS ADMINISTRACION Y
29/08/2019
082-2019 ALIMENTOS PRAGA FINANZAS
REMISION DE
EXPEDIENTE SERVICIO DE
DG-DC-M-N- ADMINISTRACION Y
30/08/2019 TRANSLADO EN
083-2019 FINANZAS
GANDOLAS, CAMION Y
CON ESCOLTAS
MAQUINARIA PESADA
CON EL PROVEEDOR JOSÉ
DAVID TRANSPORT &
SERVICE C.A
REMISION DE (07) SIETE
DG-DC-M-N- EXPEDIENTES ADMINISTRACION Y
02/09/2019
084-2019 COMPLETOS PARA PAGO FINANZAS
DE PLANTA CASIMA
ENTREGA DE FACTURAS
ORIGINALES PARA
DG-DC-M-N- ANEXAR A EXPEDIENTE ADMINISTRACION Y
02/09/2019
085-2019 ENTREGADO AGUA FINANZAS
DESDE MARZO A MAYO
CASIMA
INFORMACION
MERCANCIA ABANDONO PRESIDENCIA
DG-DC-M-N°- LEGAL CASIMA EJECUTICA COMPLEJO
04/09/2019
086-19 FUENTE RADIOACTIVA / SIDERURGICO
BRANMAN INT LTD / OC NACIONAL
CCI170005
ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA
DG-DC-M-N°- VEHICULO AMBULANCIA ADMINISTRACION Y
05/09/2019
087-19 TRITON Y VEHICULO FINANZAS
COROLLA NEW
SENSATION
REMISION DE
DG-DC-M-N°- EXPEDIENTE REPARACION ADMINISTRACION Y
09/09/2019
088-19 DE TRANSMISION DE FINANZAS
CAMIONETA DONFENG
DG-DC-M-N°- ENTREGA DE FACTURAS ADMINISTRACION Y
089-19 13/09/2019 ALIMENTOS PRAGA FINANZAS
NOTIFICACION DE
DG-DC-M-N°- DIRECCION DE
17/09/2019 VACACIONES PENDIENTES
090-19 COMPRAS
ASTRID QUINTERO
RECONSIDERACIÓN DE
DG-DC-M-N°- PRECIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y
091-19 AGUA POTABLE PLANTA FINANZAS
17/09/2019 GUARENAS
DG-DC-M-N°- ENTREGA DE FACTURAS ADMINISTRACION Y
092-19 20/09/2019 ALIMENTOS PRAGA FINANZAS
DG-DC-M-N°- 23/09/2019 ADQUISICIÓN DE BARRAS ADMINISTRACION Y
093-19 DE ACEROS INOXIDABLES FINANZAS
RECONSIDERACIÓN DE
DG-DC-M-N°- PRECIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y
24/09/2019
094-19 AGUA POTABLE PLANTA FINANZAS
ANTIMANO.
SERVICIO DE TRASLADO
DG-DC-M-N°- DE CARGA PESADA EN ADMINISTRACION Y
26/09/2019
095-19 CAMIÓN 750 Y GANDOLA FINANZAS
CON ESCOLTAS.
FACTURAS PRAGA
DG-DC-M-N°- ADMINISTRACION Y
01/10/2019 ALIMENTOS GUACARA
096-19 FINANZAS
VALENCIA
DG-DC-M-N°- ENTREGA DE FACTURAS ADMINISTRACION Y
097-19 11/10/2019 PRAGA ALIMENTOS, C.A FINANZAS
RECONSIDERACIÓN DE
DG-DC-M-N°- PRECIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y
098-19 AGUA POTABLE Planta FINANZAS
15/10/2019 ANTIMANO
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA LA PRESIDENCIA
DG-DC-M-N°- ADJUDICACIÓN CON LA EJECUTICA COMPLEJO
099-20 EMPRESA COPIKON POR SIDERURGICO
LA ADQUISICIÓN DE LAS NACIONAL
21/10/2019 IMPRESORAS Y TÓNER
ENTREGA DE
DG-DC-M-N°-
EVALUACIÓN DE ARELYS RECURSO HUMANO
100-20
21/10/2019 CORREA
DG-DC-M-N°- ADQUISICIÓN DE BARRAS ADMINISTRACION Y
101-20 01/11/2019 DE ACEROS INOXIDABLES FINANZAS
DG-DC-M-N°- SERVICIO DE TRASLADO ADMINISTRACION Y
103-20 07/11/2019 DE LOW BOY Y ESCOLTAS FINANZAS
RECONSIDERACIÓN DE
PRECIOS POR EL SERVICIO
DG-DC-M-N°- ADMINISTRACION Y
DE AGUA POTABLE
104-20 FINANZAS
PLANTA ANTIMANO 2DA
08/11/2019 QUINCENA
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
DG-DC-M-N°- ADMINISTRACION Y
CAJA AUTOMÁTICA DE
105-21 FINANZAS
COROLLA NEW
11/11/2019 SENSATION
REMISION DE
EXPEDIENTE POR EL
DG-DC-M-N°- SERVICIO DE AUDITORIA ADMINISTRACION Y
13/11/2019
106-21 III CON LA EMPRESA FINANZAS
FODENORCA MEDIANTE
OC ACD1900012
MEMORÁNDUM RECIBIDOS
Nº DE ELABORADO
FECHA CONTENIDO DIRIGIDO A
CORRELATIVO POR
SOLICITUD DE EXTENSION DEL
DG-DC-PC-M-N° RUBÉN DA SILVA XIOLIMAR
21/01/2019 CONTRATO DE LOS GRANJEROS DE
001-19 SARMIENTO CASTILLO
ENERO A EL 31 DE MARZO
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE 5
DC-DC-PC-M-N° XIOLIMAR
23/01/2019 RESMAS DE HOJAS DE ORDEN DE ORIANA ACOSTA
001-19 CASTILLO
COMPRA PARA ESTA DIRECCIÓN
AJUSTE DE PRECIO MES DE
DG-DC-PC-M-N° RUBEN DA SILVA XIOLIMAR
28/01/2019 DICIEMBRE, TRANSPORTE PLANTA
001-19 SARMIENTO CASTILLO
CASIMA
OTORGAMIENTO DE ADJUDICACIÓN A
LA EMPRESA RAMIRO TORREALBA
FRANCO. RIF V-06059980, PARA EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
DG-DC-PC-M-N° RUBEN DA SILVA TOMAS
31/01/2019 BOTELLONES PLÁSTICOS DE 18 LTS,
002-19 SARMIENTO GONZALEZ
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL
31/12/2019, EN PLANTA GUARENAS,
E INSUMOS METÁLICOS GUARENAS.
SE SOLICITA AUTORIZACIÓN AL
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL
COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL,
S.A, LA SUSCRIPCIÓN DE UN
CONTRATO CON LA EMPRESA
DG-DC-PC-M-N° DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL EL RUBEN DA SILVA TOMAS
31/01/2019
002-1-19 TEIDE 2022, C.A. RIF J-31213374-0, SARMIENTO GONZALEZ
PARA EL “SUMINISTRO DE
BOTELLONES A PLANTA ANTIMANO E
INSUMOS METÁLICO POR UN
PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL
01/01/2019 HASTA EL 31/12/2019”.
AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE
EJECUTIVO DEL COMPLEJO
SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A, LA
SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO CON
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA NOEL
DG-DC-PC-M-N° ESCALONA P. RIF V-07406196-2, PARA RUBEN DA SILVA TOMAS
04/02/2019
003-19 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SARMIENTO GONZALEZ
BOTELLONES PLÁSTICOS DE 18 LTS,
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DESDE EL 01/09/2018 HASTA EL
31/12/2018, EN PLANTA
BARQUISIMETO, PLANTA LARA E
INSUMOS METÁLICOS
BARQUISIMETO.