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Proyecto Productivo de Hortalizas

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PROYECTO PRODUCTIVO DEL IESRAD SANTA ROSA DE TAMA-

ULCUMAYO -JUNIN

I. IDENTIFICACIÓN

1.1. Nombre del Proyecto


"Cultivo de Hortalizas"

1.2. UBICACIÓN:
Departamento Junín
Provincia Junín
Distrito Ulcumayo
Centro Poblado Santa Rosa de Tama

1.3. Plazo de Ejecución Marzo - Diciembre 2011


1.4. Area de Instalación 50 m2
1.5. Financiamiento S/. 105, 00

II. JUSTIFICACIÓN
Dadas las condiciones socio económicas de la comunidad de la IESR@D y en virtud de
las necesidad de realizar un proyecto productivo de "Cultivo de Hortalizas" o producir
plantas comestibles, noes necesario convertir el jardín en un huerto. Integrar verduras y
hortalizas en un jardín ornamental es algo muy sencillo, sobre todo los cultivos de
hortalizas con atractivos follajes, como las lechugas o las acelgas, así como las plantas
con flor, como el cebollino. También se pueden cultivar hortalizas en recipientes o en
jardineras, como, por ejemplo, ollucos, mashua, oca e incluso patas.
Una vez comencemos a cultivar nuestros propios alimentos, empezaremos a dar
importancia al hecho de que sean de temporada (algo que en los últimos años se ha
perdido por culpa de la cultura del supermercado  

2.1. Mercado

Oferta
Siendo Santa Rosa de Tama un lugar propicio para el sembrío de Hortalizas y que los
pobladores compran hortalizas en lugar distante vimos la necesidad de hacer el proyecto
productivo bajar costo en transporte ya que al llegar a este lugar el precio es agregado(por
ende costoso)  

Demanda
Los pobladores del lugar mas las comunidades mas cercanas comprarán las hortalizas ya
que serán más baratos a los que están acostumbrados y con el fin de cubrir sus demandas,

2.2. Precios
Las Hortalizas se venderán por atados y en algunos casos por unidad es a S/0.50 nuevos
soles
2.3. Canales de Comercialización
Los alumnos serán los encargados de la venta y el control de los productos, fuera
de la comunidad será el principal ente comercializador de las hortalizas.  
Los comerciantes, abastecedores menores, que se ubican en los mercados locales
también constituyen fuentes de comercialización.
2.4. Vías de comunicación:
Los caminos y carreteras se conectan con facilidad que permite una buena salida y
entrada a lugar sonde se ubican Las hortalizas..  

   
2.5. Formas de Comercialización:
Las autoridades de la comunidad se comprometen a comprar la producción de las
hortalizas ejecutada en este proyecto, lo cual se hace factible con la firma de un contrato
de compra-venta , para ello se realiza ciertas condiciones de compromiso para ambas
partes.

III. OBJETIVOS
3.1.General :
Producir hortalizas comestibles de bajo precio en comparación a los que se compran en
otros lugares en beneficio del autosostenimiento de la Institución educativa.  

3.2. Específico:
Contribuir a la nutrición y autosostenimiento de la institución con la venta de
lashoratalizas  
 Motivar a los beneficiarios en los trabajos del proyecto a ejecutar.
 Afianzar hábitos de trabajos, cooperación, autogestión y participación en los alumnos
 

IV. METAS
4.1. Superficie a sembrar 50 m2
4.2. Volumen de producción Atados y unidad.
4.3. Mano de obra a generar S/ 45.00 por mes
4.4. Número beneficiarios 30 alumnos

V. TECNOLOGIA
5.1. Disponibilidad de recursos:

El suelo del lugar donde se desarrollará el proyecto presentan suelos aptos para el
sembrío de hortalizas.
 
Recursos hídricos, la fuente de agua de utilizar del rio ya que se encuentra cerca al lugar
de ejecución del proyecto. 
 
Clima, los ámbitos propuestos ofrecen condiciones favorables para la siembra y desarrollo
de las diferentes especies de hortalizas.
 
Insumos, semillas , desinfectantes, estiércol,
 
5.2. Aspectos Agronómicos:

Siembra : serán en camas   Medida: de 1 X 6  


Densidad: 50 plantas. Por
Hábito de crecimiento: Tipo I golpe    
Manejo de plagas: Control cultural y
Método de siembra: Manual químico.  
Requerimiento de las semilas: 1 00 Rendimiento: 1000 plantas hortalizas
gramos por variedad. para transplante.  
Nivel Tecnológico: Medio          

VI. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

6.1. DE LA PLANIFICACION:

El Proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta las condiciones agro climáticas de


las zonas donde se desarrollará el proyecto, previa orientación y encuesta a los pobladores
del lugar bajo la supervisión de los docentes tutores que se encuentren. También
habiéndose coordinado con los miembros de la comunidad que comprarán el producto.

6.2. DE LA ORGANIZACIÓN:

El proyecto será ejecutado , supervisado por la Comunidad y por todos los alumnos que
pertenecen a la IESRAD.
Así mismo estara bajo el monitoreo de los Docentes tutores que estarán a cargo de una
parcela por grado del primero al quinto como son :

- Elmer, MELENDRES ROJAS : Responsable del 1er. Grado ( Primera parcela )

- Yoder, MELNDERS CASIMIR : Responsable del 2do. Grados ( Segunda parcela)

- Royser O, CASIMIR CASACHAGUA : Responsable del 3er. Grado ( Tercera parcela )

- Edgar D. REMENTERIA PRENDES : Responsable del 4to. Grados ( Cuarta parcela)

- Luis Ángel, CASIMIR CASACHAGUA: Responsable del 5to. Grado ( Quinta parcela)

Cada parcela estará representado por los alumnos y el tutor quienes serán los
responsable del cuidado por el mantenimiento de la plantas.

6.3. INSUMOS

Los insumos y servicios serán proporcionados de la siguiente manera:

- Abonos, semillas, estiércol, arena.

- Asistencia técnica y gastos administrativos

- Jornales, gastos varios.


VII. REQUERIMIENTO DE INSUMOS

INSUMOS Unidad REQUER./HÁ REQUER. / TOTAL


  S
Semillas  
Certificada     Gramos 100g/variedad  1000 gramos
ABONOS  
Estiercol   Kgs. 6 60
 
C. AGROQUIMICOS      
Acephate   Lt. 0.1 3
Rizolex   Lt. 0.1 3
Bihol   Lt. 1 5

Abono foliar   Lt. 4 4


  TOTAL
 

VIII. CALENDARIO DE SIEMBRAS Y COSECHAS

Sectores   Siembra Cosecha


    Marzo Abril Agosto Setiembre
Comunidad Campesina   10 10 100 100
Municipalidad Distrital   10 10 100 100
Otros 5 5 50 50
 
TOTAL   25 25 250 250

IX. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA


9.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
El Proyecto será financiado en concordancia con la comunidad y padres de familia de los
alumnos.

9.2. APORTE DE LOS ENTES


FINANCIEROS
Comunidad BENEFICIARI
RUBROS Y/O ACTIVIDAD   Municiplidad Campesina O Total (S/.)
I. COSTOS DIRECTOS     105.00
INSUMOS         
Semillas    27.   27.00
Estiercol    00,00  00.00
Químicos      
Control biológico    20.00  
Agua de riego      00.00 00.00
MANO DE OBRA       
Preparación de terreno      00.00 00.00
Abonamiento      00.00 00.00
Labores culturales y control
fitosanitario     00.00 00.00
Riego      00.00 00.00
Cosecha     00.00
Cosechas      00.00
II. COSTOS INDIRECTOS       
Asist. Técnica y gastos
administrativos   20.00  20.00

TOTAL DE APORTES (S/.)   105.00


TOTAL DE APORTES (%)   105.00

9.3. INGRESOS

Precio
PRODUCTO     Producción Unitario Ingreso Total
      (unidades.) ( S/. /unidad) (S/:)
Semillas   1000 atados 0.5 500
TOTAL      1000   500   500

9.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

EGRESOS
INGRESOS (S/.)   (S/.) CAJA ACUMULADA (S/.)
500 105.00 605

9.5. ANALISIS DE RENTABILIDAD


          
B/C = 500 / 105.00 = 4,76 %
El Indicador de Rentabilidad (B/C) es de4,76 que significa la rentabilidad del 76% y genera
un valor social que radica
en la utilización de los recursos de la zona.
 

X. ANEXOS

10.1 Costos de Producción de 1000 gramos de semillas.


10.2 Costos de Producción de 50 m2.
10.3 Cronograma de Ejecución Física.
10.4 Cronograma de Desembolsos
10.5 Cuadro resumen del Calendario de Desembolso por Fuente.
10.6 Ingresos del Proyecto.
10.7 Flujo de Caja Proyectado.
10.8 Análisis Económico
10.9 Cronograma de Actividades de 180 m2.

La Comunidad Educativa

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