Tostao Usat 1
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Tostao Usat 1
AUTORES
POR:
APROBADO POR:
_____________________________
Mgtr. Jorge Augusto Mundaca Guerra
Presidente de Jurado
_____________________________
Mgtr. Rafael Martel Acosta
Secretario de Jurado
_____________________________
Mgtr. Carlos Alberto Vargas Orozco
Vocal/Asesor de Jurado
CHICLAYO, 2017
DEDICATORIA
Alonso / Mario
AGRADECIMIENTO
Mario
Alonso
RESUMEN
Según los resultados del plan de negocio es factible que se brinde un servicio
óptimo con un café peruano 100% especial, el envase será novedoso con un diseño
ergodinamico y llamativo, el local contará con una infraestructura minimalista
contemporánea e innovadora, diseños con tipografías de la época y nacionales. Se
contará con una App del menú, para que el servicio sea veloz y haya una mayor
rotación de mesas, delivery, tragos a base de café a partir de las 18:00. Según la
encuesta que hemos hecho el 75% afirmaron que visitarían un coffee bar, lo que
permite dar a conocer que tres de cada cuatro personas les gustaría un coffee bar en
la ciudad de Chiclayo
ABSTRACT
In the present project we will see the feasibility of creating a company in the
area of the kitchen and bars. A historical analysis has been made of similar businesses
in the Chiclayo district. From this a probabilistic sampling was used to have a reliable
idea of the needs and desires of the Chiclayo public. After having based these results,
we decided to apply five points in order to corroborate whether the business idea is
viable or not. Such points are strategic viability, market viability, organizational and
human viability, technical – operational viability and economic - financial viability.
The core business of the company focuses on providing not only a product or
service but an experience that awakens feelings and aflore its most beautiful
memories with a co-created coffee with the client and a working climate that makes
our workers feel happy and to our customers in the same way.
Justify this research for the innovation in it, applying innovative techniques to
satisfy the needs of our customers, applying current strategies such as co-creation of
the product, use of an App for the convenience of our customers, among other things.
That is why we will turn the Coffee Bar into your third home (First place your home
and the second one the job and/or university)
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
RESUMEN
ABSTRACT
I INTRODUCCIÓN .................................................................................. 11
II MARCO TEÓRICO ................................................................................15
2.1 Condiciones del entorno ....................................................................................... 15
2.1.1 Entorno económico ........................................................................................... 15
2.1.2 Entorno social .................................................................................................... 17
2.1.3 Entorno político ................................................................................................. 19
2.1.4 Entorno tecnológico .......................................................................................... 21
2.1.5 Entorno ambiental ............................................................................................ 23
2.2 Definición de términos básicos............................................................................ 23
III METODOLOGÍA .................................................................................. 24
3.1 Diseño de investigación ........................................................................................ 24
3.1.1 De acuerdo al fin que persigue ........................................................................ 24
3.1.2 De acuerdo al enfoque de investigación ......................................................... 24
3.2 Área y línea de investigación................................................................................ 24
3.3 Población, muestra y muestreo ........................................................................... 25
3.3.1 Población ............................................................................................................ 25
3.3.2 Muestreo ............................................................................................................. 25
3.3.3 Muestra ............................................................................................................... 25
3.4 Operacionalización de variables .......................................................................... 26
3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................. 27
3.5.1 Método ................................................................................................................ 27
3.5.2 Recolección de datos ......................................................................................... 27
3.6 Técnicas de procesamiento de datos ................................................................... 28
IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................. 29
4.1. Modelo Canvas ................................................................................................... 29
4.2. Viabilidad Estratégica .......................................................................................30
4.2.1 Análisis del micro entorno ...............................................................................30
4.2.2 Análisis FODA del Coffee Bar .......................................................................... 37
4.2.3 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) ................................... 39
4.2.4 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI).....................................40
4.2.5 Matriz Foda cruzado ......................................................................................... 41
4.2.6 Axiología de la empresa .................................................................................... 41
4.3 Viabilidad de mercado .......................................................................................... 44
4.3.1 Segmentación de mercado ............................................................................... 44
4.3.2 Análisis para determinar el mercado objetivo............................................... 44
4.3.3 Resultados de la encuesta................................................................................. 45
4.3.4 Marketing Mix....................................................................................................50
4.4 Viabilidad tecnica - operativa .............................................................................. 58
4.4.1 Análisis de Competencias ................................................................................. 58
4.4.2 Localización ........................................................................................................ 58
4.4.3 Tamaño del negocio ..........................................................................................60
4.4.4 Procesos y Operaciones .................................................................................... 59
4.4.5 Equipo, Menaje y Mobiliario ........................................................................... 64
4.4.6 Calidad ................................................................................................................ 68
4.4.7 Mano de obra ..................................................................................................... 68
4.5 Viabilidad organizacional y de personas ............................................................ 69
4.5.1 Aspecto Legal ..................................................................................................... 69
4.5.2 Estructura Orgánica .......................................................................................... 71
4.6 Viabilidad económica - financiera....................................................................... 72
4.6.1 Estado de resultados ......................................................................................... 72
4.6.2 Depreciación de activos fijos............................................................................ 73
4.6.3 Costo total ........................................................................................................... 75
4.6.4 Flujo de caja........................................................................................................ 76
4.6.5 VAN y TIR........................................................................................................... 78
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 80
VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................81
VII ANEXOS ........................................................................................... 83
ÍNDICE DE TABLAS
I INTRODUCCIÓN
Mercados emergentes
Países exportadores
Mercados tradicionales
(…) „En Lima y las grandes ciudades hay un ligero incremento sostenido,
principalmente impulsado por el sector privado que está apostando por las
cafeterías. Hay un buen potencial en ese sector‟, comentó”. A pesar de que el
consumo per cápita en el Perú es bajo a comparación de Brasil y Colombia, se está
creciendo a paso firme y hacer que el país se vuelva en unos de los principales lugares
de consumo de café.
Se contará con servicios fast food y personal service donde el cliente podrá co –
crear su producto para que sea customisado por este.
Por eso la innovación es un puente entre la tecnología y las necesidades del público
que sirve al desarrollo nacional.
Otro aspecto que una empresa no puede pasar por alto es la calidad, esa
ausencia de defectos que suele ser un camino más que lleva a la satisfacción total del
cliente.
II MARCO TEÓRICO
Actualmente el consumo de café peruano no supera los 250 gramos per cápita, a
diferencia de Brasil y Colombia, en donde este último registra dos kilos de consumo
por persona” (Gestión, 2015). El café es un producto emblema del Perú y uno de los
que aporta más al PBI (Producto Bruto Interno); por tanto, haciendo que las
personas consuman más café peruano dentro del país aumentará considerablemente
la economía.
peruano ha aumentado por lo que su nivel de consumo también, esto favorece todo
tipos de mercado, por ende, el mercado de cafés, ya que las personas van a poseer
más poder de gasto y tendrán más accesibilidad a los productos tangibles e
intangibles que se encuentran en el mercado peruano.
“El crecimiento del PBI peruano, desde el 2010 hasta el 2014 ha sido del 5,8% y
la tasa de crecimiento de las Pymes para el mismo periodo fue del 6,68% . En la
participación de los créditos en el sistema financiero en el año 2014, los créditos
corporativos representaban un 56% , los de consumo e hipotecarios un 34% y las
Pymes un 10% .” (La República, 2015). Las pequeñas y medianas empresas (Pymes)
desempeñan un papel fundamental en la economía peruana: contribuyen a la
creación del empleo, disminuyen la pobreza e incrementan el Producto Bruto
Interno.
que han hecho que hoy el 84% de limeños desayune, almuerce o cene en alguna
cafetería o restaurante los días de semana.”. (El Comercio, 2014) El estilo de vida de
las personas trabajadoras ha conllevado a que su ritmo de vida sea en las calles, por
ende, a la hora de desayunar, almorzar o cenar tengan que buscar algún local de fast
food, snacks bar o coffee bar para poder cumplir con esa necesidad.
En la actualidad no hay una ley propia que regule el funcionamiento de este tipo
de locales en la ciudad, lo que sí, es que hay normas municipales, en las que destacan
la de diseño del local (Licencia de Funcionamiento, derechos de publicidad) y las que
garantizan la calidad de higiene del área de cocina (autorización sanitaria).
Según el blog “Iniciar una cafetería” (2015) señala que siempre es buena idea
que introduzcas un poco al cliente en el tema del café, sobre todo para aquellos que
no están tan familiarizados con él, esto lo puede hacer de manera directa o indirecta
de la siguiente forma:
a) Forma indirecta: Puede colocar en las paredes del coffee bar información
interesante sobre él, o bien introducirlo en la carta o el menú, e incluso hay
quienes lo integran a las mesas; lo importante es que lo coloque en un lugar donde
el cliente pueda verlo y llame su atención.
utilizan, como muele el café, los lácteos que maneja, etc., son un sin fin de cosas
que le permitirán interesar a su cliente y a usted lucir sus habilidades y
conocimientos sobre el tema.
A nivel mundial y nivel regional, así como local, la preocupación por las áreas
verdes, y el cuidado del medio ambiente se está incrementando, tal es el caso que
hasta ya existe un segmento llamado “consumidores verdes”, pese a que el producto
no está dirigido a consumidores veganos, si respeta y cuida el medio ambiente.
Coffee Bar: Son términos relacionados sobre un establecimiento que sirve sobre
todo en caliente de café, bebidas de café relacionadas (por
ejemplo, espresso, capuchino, café con leche), el té y otras bebidas calientes.
III METODOLOGÍA
La investigación fue tecnológica ya que el fin que persigue todo plan de negocio
es resolver un problema real (satisfacer una necesidad) a través de la implementación
de una nueva idea de negocio que se tangibiliza a través de un producto o un servicio.
3.3.1 Población
El presente plan de negocio tuvo como población a los jóvenes (20 – 29 años) y
adultos (30 – 59 años) del distrito de Chiclayo, cuyo total de población en el distrito
en el año 2015 fue de 149,443.
Tabla 1
Número de personas en Chiclayo por edades entre 20 y 59 años
Fuente: MINSA
3.3.2 Muestreo
3.3.3 Muestra
En donde:
n=
Tabla 2
Operacionalización de variables
Variables Concepto Dim ensiones Indicadores
Definición
Características
Producto Atributos
Beneficios
Sustitutos
Cantidad Ofertada
Costos de Producción
El concepto de Precio
mercado se refiere a Oferta Puntos de v enta
Estudio de Mercado dos ideas relativ as a Publicidad
las transacciones Competidores cercanos
comerciales Comunicación
Edad
Sex o
Ocupación
Demanda Zona de Residencia
Disponibilidad a pagar
Grupos de influencia
Segmentos
27
Motiv aciones
Percepciones
Ex periencias pasadas
Actitudes
Costumbres
Grado de instrucción
3.5.1 Método
Se diseñó un cuestionario que permitió tener una encuesta que contenga una
serie de preguntas respecto a las variables de estudio. Estas pueden ser preguntas
cerradas y/o abierta. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta
que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o
incluir varias alternativas. Y las preguntas abiertas no delimitan de antemano las
alternativas de respuesta,
También se utilizó entrevistas de tipo libre, que se caracteriza por ser una charla
de carácter informal, que permitió la obtención de datos subjetivos acerca del cliente,
quienes respondieron fueron personas que viven por la zona, ya que el estudio es no
probabilístico.
Los datos que se obtuvieron de las entrevistas y de las encuestas a los jóvenes y
adultos entre 20 y 59 años del distrito de Chiclayo, sirvieron para determinar la
viabilidad del plan de negocio. Esta información se guardó en una base de datos en
Excel. Luego de recoger los datos se procesó toda la información en una base de
datos, la cual permitió operar información de manera organizada, segura y confiable.
29
IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Modelo Canvas
Tabla 3
Modelo Canvas
Socios cla v e A ct iv ida d Cla v e Pr opu est a s de V a lor Rela cion es con clien t es Seg m en t os de clien t e
- Pr oveedor es de ca fé per u a n o: In du st r ia l Sa n A n t on io S.A - Bu en a r ela ción con los clien t es - Ut iliza r em os ca fé especia l 1 0 0 % per u a n o - A t en ción per son a liza da - Nu estro mercado potencial son las personas del
- Pr oveedor de enva ses: In du st r ia s del en v a se Per ú (v a sos d e - Est rategias de marketing mediante sampling, merchandisin g y - En v a se n ov edoso, lla m a t iv o y er g o din á m ico. - Co – creación del producto con los nich os de dist r it o de Ch icla y o
polipa pel) v isu a l m er ch a n disin g - In fraestructura minimalista contemporánea e innovadora m er ca do
- En t ida des fin a n cier a s: Ba n co In t er ba n k - Diseñ o er g o din á m ico y a t r a ct iv o - Diseñ o con t ipog r a fía s de la época y n a cion a les - Deg u st a ción del pr odu ct o - Nu estro mercado objetivo son los jóvenes (20 –
- Pr ov eedor es de m a qu in a r ia : Ca fequ ipos - Ca pa cit a cion es - Pr odu ct o per son a liza do y co-cr ea do - Rela ción dir ect a 2 9 años) y adultos (30 – 59 años) del distrito de
- Clim a la bor a l a g r a da ble - Con t a r em os con A pp del m en ú Ch iclayo que valoran atención personalizada, co
- Pr oceso de pr epa r a do del ca fé y a t en ción a l clien t e - V elocidad del servicio a la hora de at en der a l clien t e y - cr eando su producto y qu e les g u st a el ca fé
en t r eg a r el pr odu ct o especia l.
- Contaremos con servicio per son a l ser v ice de ca lida d
-Ex periencia que les despierte sentimientos y les aflore su s
Recu r sos cla v e m á s bellos r ecu er dos. Ca n a les
- Ma qu in a r ia y equ ipos sofist ica dos - Deliv er y
- T ecn olog ía de la in for m a ción (T .I) - T ragos en ba se a ca fés a pa r t ir de la s 1 8 :0 0 h or a s - Redes socia les (Fa cebook, In st a g r a m y
- In fr a est r u ct u r a log íst ica T w it t er )
- Ca pa cit a cion es y con ocim ien t o - Ser v icios Post v en t a
- Per sonal calificado para la ela bor a ción del pr odu ct o fin a l. - Pá g in a W eb
- Pu blicida d
- Est r a t eg ia s SEO
- T ien da s Pr opia s
- Com pr a y en t r eg a del pr odu ct o
Est r u ct u r a de Cost os Fu en t es de in g r esos
- Cost os de Ma t er ia Pr im a
- Cost os de Ma r ket in g - Se v en der á a l con t a do y a l cr édit o
- Cost os de Ma qu in a r ia - V en t a de bien es t a n g ibles (ca fé)
- Cost os de Recu r sos Hu m a n os - Ca pit a l Pr opio
- Cost os de en er g ía eléct r ica , seg u r os, im pu est os, m a n t en im ien t o de m a qu in a r ia y equ ipos
- Cost os de seg u r ida d
- Cost os in dir ect os (lu z, a g u a , in t er n et )
En el modelo Canvas que está dividido en nueve partes, se puede apreciar primero los segmentos de cliente se encuentra como mercado potencial las personas del distrito de Chiclayo y el
público objetivo son los jóvenes y adultos del distrito de Chiclayo que valoran la atención personalizada, co-creando su producto y que les guste el café especial. La propuesta de valor que se ha
realizado es de un café especial 100% peruano, un envase novedoso, llamativo y ergodinámico, infraestructura minimalista, contemporánea e innovadora, diseño de tipografías nacionales, se contará
con una app del menú, velocidad a la hora de brindar el producto al cliente, se contará con un servicio personal y de calidad, una experiencia que les despierte sentimientos y les aflore sus más bellos
sentimientos, Delivery y tragos principalmente a base de café a partir de las 18:00 horas. Los canales para dar a conocer el servicio y productos son las redes sociales, servicio post venta, pagina
30
web, publicidad, estrategias SEO, local propio, compra y entrega del producto. La
relación con los clientes será a través de una atención personalizada, una co-creación
del producto con los nichos de mercado, degustaciones del producto y relación
directa con los clientes.
Entre las actividades clave se puede encontrar la buena relación que debe haber
entre los empleados y los clientes, las estrategias de marketing a través de
merchandising, sampling, etc, el diseño ergodinámico y atractivo del envase,
capacitaciones a los empleados, un clima laboral agradable y un proceso de
preparado del café único con atención individual al cliente. Los socios clave que son
los proveedores como San Antonio S.A, Industrias del envase Perú, el Banco
Interbank para el financiamiento y Café equipos para los equipos de café. La
estructura de costos consta de costos de materia prima, marketing, maquinarias,
recursos humanos, seguros, impuestos, mantenimiento de maquinarias y equipos, de
seguridad y costos indirectos (luz, agua, internet).
a) Logística interna
Todos los viernes, se realizarán las compras y pedidos para la siguiente semana,
con el fin de que los pedidos, insumos y materias primas estén a tiempo en la
cafetería.
31
Se abrirá a las 6:30 para los trabajadores, cada semana se rotará de encargado
de llaves, la persona que estará a esa hora para poner todo en orden y la que se
encargará de cerrar el local.
b) Logística Externa
Entrega del pedido a las mesas: En el menor tiempo posible, de manera de que los
platos lleguen en óptimas condiciones de temperatura.
Retiro de los servicios: Ágil y ordenadamente de manera que la mesa quede lista en
el menor tiempo posible para otros clientes.
c) Mercadotecnia y ventas
Manejo de seguimiento del cliente vía redes sociales, para conocer su opinión
sobre el servicio recibido.
Aprovechar las redes sociales como Facebook, Twitter, y otras para publicar
imágenes de los momentos gratos de su visita al local.
d) Servicios
4.2.1.2Actividades de apoyo
a) Abastecimiento
Agencias de Publicidad.
Diseño gráfico.
Diseños ambientales.
34
b) Desarrollo tecnología
Para mejorar el servicio, también más adelante se requerirá de una pulsera tipo
reloj que permita hacerles saber a los mozos, que mesa está pidiendo atención, cual
ser irá.
c) Recursos humanos
d) Infraestructura
Mayor competitividad, entre ellos: Ambrosía Café Bar, Café 900, Dulcería y
Cafetería D'mela, Toscana, Tostao, La casa del Alfajor, D’pulpa.
d) Amenaza de tecnología
Identificación de la marca.
Fidelización de la marca.
Precios competitivos.
Calidad de atención.
37
En cambio, este proyecto va más allá que brindar un simple servicio, se busca la
diferenciación, es por ello que teniendo en cuenta el grado de poder de negociación
que tienen los clientes, se está dispuestos a proveer su máxima satisfacción, a través
de la técnica AIDA:
Atención del cliente: Atraer la atención del cliente hacia lo que se está ofreciendo,
lo que implica romper una barrera llamada “indiferencia”. El encargado de las
ventas es quien considera cual es el momento oportuno para ayudar al cliente a
decidirse por la compra y persuadirlo para que actúe sin demora.
Crear y retener el interés del cliente, el ambiente, la atención y las bebidas que se
ofrecen en el establecimiento permite que el consumidor se sienta satisfecho y
confiable de consumirlos.
Llevar al cliente hacia la acción y cerrar la ventana, los mozos es quien brinda
ventajas del producto, lo cual implica que dicho producto es realizado y
supervisado por el Chef y Bartender especialista en este tipo de tragos que se
ofrecerán.
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Incremento de la demanda.
Buena ubicación.
Sistema de información rápida de las redes sociales.
Los consumidores están dispuestos a pagar más por nuevos servicios.
Creciente consumo de café.
Aumento del consumo de café y tragos preparados con café.
Tecnología.
39
Amenazas
Tabla 4
Matriz EFE
MA T RIZ - EFE PESO CA LIFICACIÓN
T OT A L PONDERA DO
OPRT UNIDADES
INCREMENTO DE LA DEMANDA 0 .1 0 3 0 .3
BUENA UBICAICÓN 0 .1 0 3 0 .3
T ECNOLOGÍA 0 .1 0 4 0 .4
A MENZAS
EN EL MERCADO 0 .09 2 0 .1 8
El t otal ponderado 2.58 indica que está empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrateg ia s qu e
ca pitalicen las oportunidades externas y eviten amenazas. Caben señalas que entender a fondo los factores que se influyen es
Tabla 5
Matriz EFI
T OT AL
MAT RIZ - EFI PESO CALIFICACIÓN
PONDERADO
FORT ALEZAS
UBICACIÓN 0.09
DEBILIDADES
Tabla 6
Foda cruzado
FACTORES
FORTALEZAS DEBILIDADES
INTERNOS
FACTORES
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
EXTERNOS
tem áticam ente nov edosas y costos com unicación e inform ación de los nuev os
adaptables. productos en el m ercado.
ESTRATEGIAS FA DEBILIDADES DA
Aprov echar la Tecnología, y el capital
Manejando el tem a de calidad y buen
hum ano experim entado, para controlar
serv icio, se brindará y a experiencias
actividades internas con efectiv idad, para
gratas, se busca que la em presa no se
poder brindar al público con efectiv idad de
v ea afectada por productos sustitutos.
AMENAZAS
producto.
4.2.6.1Producto
Visión: “Ser uno de los coffee bar reconocidos a nivel regional y Nacional, por
nuestros productos, servicios y además por nuestros artistas, destacando siempre
la profesionalización, cultura, valores y atención de los miembros que conforman
nuestra empresa”.
4.2.6.3 Valores
Empatía, pensar y adecuar los actos buscando la satisfacción del cliente como
propia. Ponerse en los zapatos de los comensales y a hacer las cosas como se desea
sean hechas para la empresa.
4.2.6.4 Servicio
4.2.6.5 Posicionamiento
Esta estrategia permitirá satisfacer las necesidades del público. El coffee bar
busca diferenciarse de la competencia por incluir en su servicio e infraestructura y su
atención y servicios. Con productos de primera calidad (café orgánico) que contiene
44
el mejor sabor y olor del norte, además bebidas frías, y también la accesibilidad de
tragos cortos, para el disfrute de una tarde entre amigos y familia.
Mercado Potencial: este tipo de mercado está dado por los jóvenes (20 – 29 años)
y adultos (30 – 59 años) del distrito de Chiclayo, cuyo total de población en el
distrito en el año 2015 según MINSA es de 149,433. Este es el conjunto de
consumidores que no forman parte del mercado efectivo, pero en ocasiones
pueden formar parte del mercado disponible.
Mercado disponible: está integrado por todos los consumidores que tienen la
necesidad de disponer de este servicio de coffee bar y que cuentan con las
características necesarias para consumirlo y/o poder disfrutarlo. Está delimitado
según sus estilos de vida. Los clientes del coffee bar, van a ser los y adultos de las
clases sociales A (con un ingreso por integrante de hogar de S/.10, 622), B (con un
ingreso por integrante de hogar de S/.5, 126) y C superior (con un ingreso por
integrante de hogar de S/.3, 261), indica el diario Perú 21 citando a la INEI e
IPSOS Perú.
45
Según las observaciones realizadas por el equipo, indica que el 70% es un público
con edades entre 18 a 39 años, quienes asistirán a coffee bar.
Figura 5. ¿Qué factor interno influye más en tu decisión de asistir a una cafetería?
Figura 6. ¿Qué factor externo influye más en tu decisión de asistir a una cafetería?
Como factor externo 47 personas eligieron a las redes sociales, esto se quizá se
deba a que la mayoría de entrevistados fueron jóvenes, en segundo lugar, están los
amigos, y quedaron como último factor influyente interno están las referencias. Pese
a este tipo de resultados, la diferencia entre las alternativas no es muy grande .
Figura 9. ¿Cómo se siente respecto al servicio que brindan otros los establecimientos
de Restaurant y Cafeterías en la ciudad?
De 150 personas entrevistada, el 46% está satisfecho con el servicio que brindan
los establecimientos de servicio "fast food" en la ciudad de Chiclayo. Y por una
diferencia del 3%, 65 personas se sienten insatisfechas. No hay mucha diferencia
entre estas dos alternativas, por lo tanto, se tiene un reto y unas expectativas muy
altas que superar.
49
Figura 12. ¿Estás de acuerdo con el servicio delivery? ¿Demandarías este tipo de
servicio?
136 persona están de acuerdo con el servicio delivery que se dará en la empresa
y sí lo solicitarían
4.3.4.1 Producto
Las bebidas que se ofrecerán estarán hechas con café orgánico 100% peruano.
Se podrá personalizar de acuerdo a los gustos que tiene cada cliente. Además, a partir
de las 7 pm se abre el bar, y se ofrecerán bebidas hechas en base a café.
Tabla 7
Variedades de café
Variedades de café
CAFÉ PASADO
CAPUCCINO
CAFÉS MOCHA
FRAPPÉ DE CHOCOLATE
FRAPPÉ DE SANDÍA
FRAPPÉCCINO
FRAPPÉ DE FRESA
CAFÉ FRAPPE
FRAPPÉS
MOCHA FRAPPÉ
FRAPPÉ DE PLATANO
FRAPPÉ DE NUTELLA
FRAPPUCINO DE CAFÉ
FRAPPUCINOS FRAPPUCINO CLÁSICO
FRAPPUCINO DE CHOCOLATE
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8
Variedades de bebidas adicionales
Variedades de bebidas
MALTEADA DE OREO
MALTEADA REFRESCANTE
MALTEADA DE CHOCOLATE
MALTEADA DE SIN HELADO
MALTEADA DE CAFÉ
Malteadas MALTEADA DE VAINILLA
MALTEADA DE CHOCOLATE Y
BOMBON
MALTEADA ESPECIAL
MALTEADA COOKIE'S DREAM
MALTEADA DE MENTA
52
Tabla 9
Productos adicionales
Adicionales
SANDWICH TRIPLE
SANDWICH TRIPLE DE POLLO
SANDWICH TRIPLE DE DURAZNO/PIÑA
Sándwich
ASADO
BUTIFARRA DE PAVO
SANDWICH DE CHICHARRÓN
Cigarros CIGARROS
Fuente: Elaboración propia
4.3.4.2 Precio
Para poder fijar el precio se deben tener en cuenta los precios de la competencia,
el resultado de costos de tus productos y además tener en cuenta que el cliente pueda
pagar el producto sin oponer resistencia al precio.
53
El precio a fijar debe ser uno competitivo y que sea menor al de la competencia,
pero mayor a los costos de producción (materia prima, mano de obra y costos
indirectos). Por lo tanto, estimando los costos de producción, el precio final para el
mercado objetivo sería:
Tabla 10
Productos y precios
CAFÉ PASADO S/. 4.00
CAPUCCINO S/. 6.50
MOCHA S/. 7.50
FRAPPÉ DE CHOCOLATE S/. 8.70
FRAPPÉ DE SANDÍA S/. 5.60
FRAPPÉCCINO S/. 7.20
FRAPPÉ DE FRESA S/. 5.60
CAFÉ FRAPPE S/. 8.50
MOCHA FRAPPÉ S/. 8.50
FRAPPÉ DE PLATANO S/. 5.60
FRAPPÉ DE NUTELLA S/. 7.50
MALTEADA DE OREO S/. 5.60
MALTEADA REFRESCANTE S/. 5.60
MALTEADA DE CHOCOLATE S/. 5.60
MALTEADA DE SIN HELADO S/. 5.60
MALTEADA DE CAFÉ S/. 9.00
MALTEADA DE VAINILLA S/. 5.60
MALTEADA DE CHOCOLATE Y BOMBON S/. 5.60
MALTEADA ESPECIAL S/. 8.90
MALTEADA COOKIE'S DREAM S/. 6.90
MALTEADA DE MENTA S/. 9.90
BATIDO DE HELADO DE LIMÓN S/. 5.60
BATIDO DE FRESA S/. 5.60
BATIDO DE ARANDANOS S/. 6.50
BATIDO DE COCO Y OREO S/. 6.60
FRAPPUCINO DE CAFÉ S/. 8.50
54
4.3.4.3 Plaza
4.3.4.4 Promoción
Para el público se va a hacer una promoción con precios un poco más bajos para
el primer mes de venta, para atraer a los clientes. Esta técnica se manejará con
descuentos de hasta el 20% en productos de rotación rápida como por ejemplo
sándwich y frappucinos. Los descuentos se manejarán solo el primer mes de apertura.
Otra de las estrategias que se aplicará para llenar base de datos son concursos
en el FanPage en la red social FaceBook (Ver figura 16 y 17), aplicando concursos de
desayunos y bebidas en base de alcohol, lo que se tiene que hacer es compartir y dar
like a la página, esto generará transito dentro de la página y hará que se haga más
conocida.
Día de la madre.
Día del padre.
Fiestas patrias.
San Valentín.
Día del café.
Día del café peruano.
Fiestas Patrias.
Año nuevo.
Navidad.
Día del trabajo.
Cumpleaños.
56
En las promociones que se van a aplicar en estas fechas especiales serán según
las fechas, como, por ejemplo: Cumpleaños, se muestra en DNI con la fecha y accede
a un frappucino + sándwich a mitad de precio y el Coffee Bar te obsequia un postre
con una vela y el personal te canta feliz cumpleaños.
Esto es muy importante porque la hora de desayuno es uno de los puntos del día
donde se consume más café y en Chiclayo no existe una cafetería que te brinde este
servicio desde las 7:00 am.
Los días de rotación baja como los miércoles, se harán promociones especiales
como 3 x 2 en cafés y bebidas.
57
Los meses de baja rotación en diferentes productos como por ejemplo invierno,
donde la rotación de frappucinos es baja, se harán promociones de este para que no
caiga su consumo.
Tabla 11
Matriz del Perfil del Competitivo (MPC)
Nuestro Coffe Bar tiene un buen posicionamiento en el mercado en comparación de las dos empresas más competitivas del
mercado, nosotros nos distinguimos de nuestra competencia por la competitividad de los precios, los servicios que brindamos
al cliente a través de una relación personalizada con ellos y un estudio de mercado previamente hecho al detalle con un target
a cual atacar y satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos.
60
4.4.2 Localización
Tabla 12
Macro y micro localización
MACRO LOCALIZACIÓN
PAÍS PERÚ
REGIÓN COSTA
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
PROVINCIA CHICLAYO
CIUDAD CHICLAYO
MICRO LOCALIZACIÓN
PROVINCIA CHCILAYO
DISTRITO CHICLAYO
Transporte 8.00
Demora 35.00
DIAGRAMA DEL FLUJO PARA EL PROCESO DE AT ENCIÓN
AL CLIENT E
Operación 18.40
Inspección 0.30
Almacenamiento 0.00
63
TOTAL 61.7
TIEMPOS EN
ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
MINUTOS
3.0
15 Entrega del dinero en la caja
Tabla 14
Maquinaria y equipo
MAQUINARIA Y EQUIPO
Mesa de acero inóxidable 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Impresora 1 S/. 2,300.00 S/. 2,300.00
Caja cobradora 1 S/. 970.00 S/. 970.00
Escurridor de platos 1 S/. 1,059.00 S/. 1,059.00
HERRAMIENTAS
Espatulón profesional 1 S/. 22.79 S/. 22.79
Recoge Maza 2 S/. 25.89 S/. 51.78
Set Taza medidora x 5 1 S/. 22.90 S/. 22.90
Sartén antiadherente clásica 3 S/. 23.90 S/. 71.70
Bowl 2 S/. 34.79 S/. 69.58
Mandiles 9 S/. 37.00 S/. 333.00
Fuente: Elaboración propia
MUEBLES Y ENSERES
Tuberías S/. 3,700.00 S/. 3,700.00
Muebles para computadora 1 S/. 700.00 S/. 700.000
Aire acondicionado 3 S/. 1,200.00 S/. 3,600.000
Teléfono 1 S/. 72.00 S/. 72.000
66
Tabla 15
Materia Prima
4.4.6 Calidad
Este negocio tiene las normas y leyes reguladoras para una empresa que brinda
los productos alimenticios preparados. Se brindará un producto con un alto nivel de
calidad que busca igualar superar las expectativas de los clientes.
Además, se brindará una calidez única a los clientes, que será personalizada,
brindando comodidad al cliente en todo momento.
Tabla 16
Mano de Obra
15 Mozo
16 Mozo
17 Mozo
18 Mozo
Fuente: Elaboración propia
Vestimenta: polo blanco, jean, zapatillas negras, y mandil color marrón.
Los Chef y bartenders, tendrán que tener tocas, y guantes para utilizar y
preparar las bebidas.
Actualmente coffee bar está constituido como persona natural con negocio
(empresa unipersonal), es decir son personas físicas e individuales, con capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones y que desarrollan actividades
empresariales a título personal. (RUC N° 10474281456).
Ventajas
Trámites simplificados para formar una empresa como persona natural con
negocio.
70
Desventajas
Ante cualquier compromiso o deuda, que por una situación imprevista no pueda
pagar, el titular responderá no sólo con los bienes destinados al funcionamiento
del negocio sino, también, con el patrimonio personal (terrenos, casas,
electrodomésticos, medios de transporte, cuentas privadas, etc.).
El capital generalmente está limitado a lo que el titular pueda invertir. Esto puede
representar serios problemas al crecimiento futuro de la empresa.
Una enfermedad o accidente que me impidiera participar activamente en el
manejo del negocio puede significar una interrupción en las operaciones.
El capital generalmente está limitado a lo que el titular pueda invertir. Esto puede
representar serios problemas al crecimiento futuro de la empresa.
ADMINTRADOR
CONTADOR
Tabla 17
Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO / AÑOS 1 2 3 4 5
Ingresos
Ventas S/. 3,741,900.00 S/. 4,036,245.22 S/. 4,353,744.21 S/. 4,696,218.30 S/. 5,065,632.08
Total de Ingresos S/. 3,741,900.00 S/. 4,036,245.22 S/. 4,353,744.21 S/. 4,696,218.30 S/. 5,065,632.08
(Costo de Ventas) -S/. 3,204,522.48 -S/. 3,429,409.53 -S/. 3,671,986.65 -S/. 3,933,645.35 -S/. 4,215,886.64
Utilidad Bruta S/. 537,377.52 S/. 606,835.69 S/. 681,757.57 S/. 762,572.95 S/. 849,745.43
(Gastos
-S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00
Administrativos)
(Gastos de Ventas) -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00
Utilidad Operativa S/. 426,839.52 S/. 496,297.69 S/. 571,219.57 S/. 652,034.95 S/. 739,207.43
(Gastos de
-S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40
Depreciación)
Utilidad Antes de
S/. 383,282.12 S/. 452,740.29 S/. 527,662.17 S/. 608,477.55 S/. 695,650.03
Intereses
(Gastos Financieros) -S/. 98,598.24 -S/. 85,200.94 -S/. 68,052.39 -S/. 46,102.25 -S/. 18,006.06
Utilidad Antes de
S/. 284,683.88 S/. 367,539.35 S/. 459,609.78 S/. 562,375.30 S/. 677,643.97
impuestos
(Impuesto a la Renta
-S/. 76,864.65 -S/. 99,235.62 -S/. 124,094.64 -S/. 151,841.33 -S/. 182,963.87
27%)
UTILIDAD NETA S/. 207,819.23 S/. 268,303.72 S/. 335,515.14 S/. 410,533.97 S/. 494,680.10
73
S/. 207,819.23 S/. 268,303.72 S/. 335,515.14 S/. 410,533.97 S/. 494,680.10
Tabla 20
Costos totales
CONCEPT O/ A ÑOS 1 2 3 4 5
I. Cost o de pr oducción
a. Cost os directos
Ma t eria prima S/.2 ,227,917.60 S/.2 ,403,169.98 S/.2 ,592,208.06 S/.2 ,796,116.25 S/. 3 ,016,064.26
Ma n o de obra directa S/. 2 1 9,618.00 S/. 2 1 9,618.00 S/. 2 1 9,618.00 S/. 2 1 9,618.00 S/. 2 1 9,618.00
b. Cost os In directos
Ma t eriales de uso S/. 6 30,986.88 S/. 6 8 0,621.5 5 S/. 7 34,160.58 S/. 7 91,911.10 S/. 8 5 4,204.38
Cost o de servicios S/. 1 26,000.00 S/. 1 26,000.00 S/. 1 26,000.00 S/. 1 26,000.00 S/. 1 26,000.00
T OT AL COST O INDIRECT O S/. 756,986.88 S/. 806,621.55 S/. 860,160.58 S/. 917,911.10 S/. 980,204.38
T OT AL DE COST O DE
S/.3,671,986.65 S/.3,933,645.35 S/. 4,215,886.64
PRODUCCION S/.3,204,522.48 S/.3,429,409.53
II. Ga st os a dministrativos
Per sonal a dministrativo S/. 7 6,200.00 S/. 7 6,200.00 S/. 7 6,200.00 S/. 7 6,200.00 S/. 7 6,200.00
T OT AL GA STO A DMINIST RATIVO S/. 76,200.00 S/. 76,200.00 S/. 76,200.00 S/. 76,200.00 S/. 76,200.00
III. Ga st os de ventas
Pr om oción y publicidad - ot r os S/. 3 4 ,338.00 S/. 3 4 ,338.00 S/. 3 4 ,338.00 S/. 3 4 ,338.00 S/. 3 4 ,338.00
T OT AL DE GA ST O DE V ENT AS S/. 34,338.00 S/. 34,338.00 S/. 34,338.00 S/. 34,338.00 S/. 34,338.00
IV . Ga st os de depreciación
Depr eciación tangibles S/. 4 3 ,557.40 S/. 4 3 ,557.40 S/. 4 3 ,557.40 S/. 4 3 ,557.40 S/. 4 3 ,557.40
T OT AL DE DEPRECIA CIÓN S/. 43,557.40 S/. 43,557.40 S/. 43,557.40 S/. 43,557.40 S/. 43,557.40
V. Ga st os financieros
In t erés del financiamiento S/. 9 8 ,598.24 S/. 8 5 ,200.94 S/. 6 8 ,052.39 S/. 4 6 ,102.25 S/. 1 8 ,006.06
T OT AL DE GA ST OS FINA NCIEROS S/. 9 8 ,598.24 S/. 8 5 ,200.94 S/. 6 8 ,052.39 S/. 4 6 ,102.25 S/. 1 8 ,006.06
Tabla 21
Flujo de caja
El flujo de caja económico anual se representa en la siguiente tabla:
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
I. INGRES OS S/. 3,741,900.00 S/. 4,036,245.22 S/. 4,353,744.21 S/. 4,696,218.30 S/. 5,065,632.08
Ventas S/. 3,741,900.00 S/. 4,036,245.22 S/. 4,353,744.21 S/. 4,696,218.30 S/. 5,065,632.08
Total Ingreso S/. 3,741,900.00 S/. 4,036,245.22 S/. 4,353,744.21 S/. 4,696,218.30 S/. 5,065,632.08
II. EGRES OS
Costos de Inversión
(Activo Fijo Tangible) -S/. 545,269.49
(Activo Fijo Intangible) -S/. 11,999.00
(Capital de Trabajo) -S/. 136,512.98
(Total de Inversión) -S /. 693,781.47
Egresos por Actividad
(Costo de Producción) -S/. 3,204,522.48 -S/. 3,429,409.53 -S/. 3,671,986.65 -S/. 3,933,645.35 -S/. 4,215,886.64
(Gastos Administrativos) -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00 -S/. 76,200.00
(Gastos de Ventas) -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00 -S/. 34,338.00
Total de Egresos -S/. 3,315,060.48 -S/. 3,539,947.53 -S/. 3,782,524.65 -S/. 4,044,183.35 -S/. 4,326,424.64
UTILIDAD OPERATIVA S /. 426,839.52 S /. 496,297.69 S /. 571,219.57 S /. 652,034.95 S /. 739,207.43
(Amortización) -S/. 57,090.88 -S/. 73,076.33 -S/. 93,537.70 -S/. 119,728.25 -S/. 153,252.16
(Depreciación) -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40 -S/. 43,557.40
Utilidad Antes de Impuestos S/. 326,191.24 S/. 379,663.96 S/. 434,124.47 S/. 488,749.30 S/. 542,397.87
(Impuesto a la Renta 27 %) -S/. 88,071.63 -S/. 102,509.27 -S/. 117,213.61 -S/. 131,962.31 -S/. 146,447.43
(Inversión) -S/. 693,781.47 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
Depreciación S/. 43,557.40 S/. 43,557.40 S/. 43,557.40 S/. 43,557.40 S/. 43,557.40
FLUJO DE CAJA -S /. 693,781.47 S /. 281,677.01 S /. 320,712.09 S /. 360,468.26 S /. 400,344.39 S /. 439,507.85
ECONOMICO
Préstamo S/. 416,268.88 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
(Servicio de Deuda) -S/. 146,445.75 -S/. 146,445.75 -S/. 146,445.75 -S/. 146,445.75 -S/. 146,445.75
Escudo Fiscal (IRFC - IREPG) S/. 11,206.99 S/. 3,273.64 -S/. 6,881.03 -S/. 19,879.02 -S/. 36,516.45
FLUJO DE CAJA
-S /. 277,512.59 S /. 146,438.24 S /. 177,539.98 S /. 207,141.48 S /. 234,019.62 S /. 256,545.65
FINANCIERO
77
Tabla 22
Flujo económico anual
-S/. 693,781.47 S/. 281,677.01 S/. 320,712.09 S/. 360,468.26 S/. 400,344.39 S/. 439,507.85
Tabla 23
Flujo de caja financiero anual
-S/. 277,512.59 S/. 146,438.24 S/. 177,539.98 S/. 207,141.48 S/. 234,019.62 S/. 256,545.65
78
Tabla 24
VANE
TASA 23.65%
FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
AÑO ECONÓMICO ECONÓMICO
ECONÓMICO
ACTUALIZADO ACUMULADO
0 -S/. 693,781.47 -S/. 693,781.47 -S/. 693,781.47
1 S/. 281,677.01 S/. 281,677.01 -S/. 412,104.46
2 S/. 320,712.09 S/. 320,712.09 -S/. 91,392.38
3 S/. 360,468.26 S/. 360,468.26 S/. 269,075.88
4 S/. 400,344.39 S/. 400,344.39 S/. 669,420.27
5 S/. 439,507.85 S/. 439,507.85 S/. 1,108,928.12
VANE S/. 257,777.42 S/. 1,802,709.59
TIRE 39.08%
B/C 2.60
PRI 2.75
El VANE = S/. 257,777.42 este valor en mayor que 0 por lo tanto el proyecto si
se acepta.
El BC es mayor que uno por lo tanto el proyecto es rentable, y por cada dólar
invertido se recupera S/. 1.60 soles.
Tabla 25
TIR
T ASA 23.65%
FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
AÑO FINANCIERO FINANCIERO
FINANCIERO
ACT UALIZADO ACUMULADO
0 -S/. 27 7 ,51 2.59 -S/. 27 7 ,51 2.59 -S/. 27 7 ,512.59
1 S/. 1 46,438.24 S/. 1 46,438.24 -S/. 1 31 ,074.35
2 S/. 1 7 7 ,539.98 S/. 1 7 7 ,539.98 S/. 46,465.63
3 S/. 207 ,1 41 .48 S/. 207 ,1 41 .48 S/. 253,607.11
4 S/. 234,01 9.62 S/. 234,01 9.62 S/. 487 ,626.73
5 S/. 256,545.65 S/. 256,545.65 S/. 7 44,172.38
VANF S/. 255,47 6.11 S/. 1,021,684.96
T IRF 58.57 %
B/C 3.68
PRI 1.26
El VANF = S/. 255,476.11, este valor en mayor que 0 por lo tanto el proyecto si
se acepta.
El BC es mayor que uno por lo tanto el proyecto es rentable, y por cada dólar
invertido se recupera S/. 2.68 soles.
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se deberían aplicar campañas Btl para dar a conocer el producto de manera más
personal a los potenciales clientes.
VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Biblioteca Nacional del Perú. (2007). 9 estilos de vida de los peruanos. Recuperado
de
http://www.bnp.gob.pe/snb/data/periodico_mural/2007/02/micelanea/9%2
0Estilos%20de%20Vidadelosperuanos.pdf
Cámara Peruana de Café y Cacao. (2015). Tomemos Café: “La bebida natural y
saludable”. Recuperado de
http://www.camcafeperu.com.pe/index.php/cafe-salud
Ipsos Perú. (2013). El 55% de los hogares urbanos pertenecen a clase media y alta.
Perú21. Recuperado de
http://peru21.pe/economia/55-hogares-urbanos-pertenece-clase-media-y-
alta-2146622
Junta Nacional del Café. (2013). El consumo del café peruano. Recuperado de
http://juntadelcafe.org.pe/el-consumo-del-cafe-peruano
Organización Internacional del Café. (2015). Información del mercado del café
marzo 2015. Recuperado de http://www.ico.org/documents/cy2014-15/cmr-
0315-c.pdf
Vargas, C. (2013). ¿Nos tomamos una tasita de café? pero no será mucha molestia….
Diario El Tiempo, 1.
VII ANEXOS
7. ¿Cómo te sientes respecto al servicio que brindan otros establecimientos dedicados al servicio de
fast food en la ciudad?
a. Satisfecho
b. Ni satisfecho, ni
insatisfecho
c. Insatisfecho
8. De los siguientes rangos de precios, ¿cuál es el adecuado y el más accesible para ti?
a. 10 - 15
b. 15 - 20
c. 20 - 25
d. 30 a más
10. ¿Estás de acuerdo con el servicio delivery? ¿Demandarías este tipo de servicio?
a. De acuerdo
b. Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
c. En desacuerdo