Pre Liquidacion 2012
Pre Liquidacion 2012
Pre Liquidacion 2012
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
COMPONENTE H: 90,720.00 3,000.00 3,000.00 87,720.00 0.00 0.00% 96.69% 0.00%
ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACION TURISTICA
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS 179,432.40 132,077.27 132,077.27 47,355.13 0.00 100.00% 26.39% 0.00%
COMPONENTE K: ESTUDIOS DEFINITIVOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00%
COMPONENTE L: SUPERVISION 27,207.00 10,750.00 10,750.00 16,457.00 0.00 100.00% 60.49% 0.00%
T O T A L (S) 1,584,249.40 906,517.27 906,517.27 677,732.13 0.00 100.00% 42.78% 0.00%
ANEXO LF - 02
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDAS
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible de las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez
de Mendoza, Luya y Bongará"
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
COMPROBANTE DE PAGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
COMPROBANTE DE PAGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.99 OBSERVACIONES
1064 3/13/2012 3150.00 3,150.00
MARZO
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
COMPROBANTE DE PAGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.99 OBSERVACIONES
1656 4/10/2012 223.20 223.20
1657 4/10/2012 1,500.00 1,500.00
1658 4/10/2012 1,200.00 1,200.00
1659 4/10/2012 1,500.00 1,500.00
1686 4/11/2012 1,000.00 1,000.00
1695 4/12/2012 490.00 490.00
1746 4/13/2012 130.00 130.00
1747 4/13/2012 1,500.00 1,500.00
1748 4/13/2012 1,500.00 1,500.00
1815 4/16/2012 1,500.00 1,500.00
ABRIL
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
COMPROBANTE DE PAGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.99 OBSERVACIONES
2256 5/7/2012 1,500.00 1,500.00
2257 5/7/2012 1,000.00 1,000.00
2257-A 5/7/2012 1,200.00 1,200.00
2259 5/7/2012 1,800.00 1,800.00
2293 5/7/2012 1,600.00 1,600.00
2406 5/14/2012 1,500.00 1,500.00
2407 5/14/2012 1,500.00 1,500.00
2449 5/16/2012 12,000.00 12,000.00
2493 5/17/2012 1,500.00 1,500.00
2494 5/17/2012 1,500.00 1,500.00
2507 5/17/2012 1,500.00 1,500.00
2531 5/18/2012 1,500.00 1,500.00
MAYO
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
COMPROBANTE DE PAGO PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
MES N° FECHA IMPORTE 2.6.2.3.7.4 2.6.2.3.7.5 2.6.8.1.4.99 OBSERVACIONES
2965 6/4/2012 1,200.00 1,200.00
2985 6/4/2012 1,500.00 1,500.00
3014 6/8/2012 5,000.00 5,000.00
3020 6/11/2012 1,500.00 1,500.00
3112 6/13/2012 1,500.00 1,500.00
3113 6/13/2012 1,800.00 1,800.00
3116 6/13/2012 1,350.00 1,350.00
3199 6/15/2012 900.00 900.00
3200 6/15/2012 1,500.00 1,500.00
3329 6/21/2012 3,186.00 3,186.00
3330 6/21/2012 2,100.00 2,100.00
JUNIO
MES DE FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez
de Mendoza, Luya y Bongará"
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº Nº DE Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº REC/H. Nº DE FAC. Nº. REC. BAS IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
CONT. BOLETA O/SERV. COM. RESOL.
CONFECCION DE TRAJES
2.6.2.3.7.5 CHAIÑA SALAZAR EVER NELSON 10013224817 1099 001-0000606 5,050.00 PARA REPRESENTACION DE 497 1120
LA BATALLA DE HIGOS URCO
TOTAL 5,050.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 1515 189-2012 1,500.00 789 1659
0000012 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
SERVICIO EN LA ELABORACION
001- DE SISTEMA DE RECOPILACION
2.6.2.3.7.5 GARCIA YNFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 1597 180-2012 1,500.00 792 1747
0000151 DE VISITANTES DE KUELAP -
GOCTA Y QUIOCTA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 1663 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 788 1815
0000014
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ
DE MENDOZA
TOTAL 5,700.00
CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
002-
2.6.2.3.7.5 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 1513 178-2012 1,500.00 ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE 785 1657
0000001
LOS SERVICIOS DE
ALIJAMIENTO Y ALIMENTACION
TOTAL 1,500.00
ANEXO LF - 03
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDA Y COMPONENTE
MES DE ABRIL
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
0002-
2.6.2.3.7.5 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 1598 182-2012 1,500.00 PARA EL ACERCAMIENTO DE 787 1748
000038
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
CONSULTORIA EN EL RECOJO
Y PROCESAMIENTO DE
001-
2.6.2.3.7.5 OROSCO SILVA JISELA 10409621355 1676 179-2012 1,800.00 INFORMACION DE MARCA 856 1821
0000056
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
TOTAL 3,300.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CAPACITACION E
INVOLUCRAMIENTO DE LA
001-
2.6.2.3.7.5 SERVAN POQUIMA LUIS LENIN 10439561888 1662 177-2012 1,500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 786 1816
000061
(COLEGIOS SECUNDARIOS) DE
LAS 4 PROVINCIAS
TOTAL 1,500.00
ANEXO LF - 03
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDA Y COMPONENTE
MES DE ABRIL
COMPONENTE G: INVENTARIO TURISTICO REGIONAL
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE BREACK Y
003- ALMUERZO PARA
2.6.2.3.7.5 CASTAÑEDA MOROCHO NANCY JANET 10104940949 1554 490.00 805 1695
0000239 PARTICIPANTES DE LA
ASAMBLEA DEL CCRT
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZOS DE LOS
001-
2.6.2.3.7.5 ALVA CHAVEZ BILMA AMPARO 10334076712 1881 320.00 PARTICIPANTES DE LA 904 1980
0002114
ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A
EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS REVASH 001- LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 20479599425 1882 300.00 906 1981
EIRL. 0004902 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZOS DE LOS
2.6.2.3.7.5 ROJAS CHOTA BETSI NICOLI 10334309121 1883 001-022716 320.00 PARTICIPANTES DE LA 903 1982
ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A
001- LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 COTRINA ZEPEDA EUSEBIO 10408495682 1925 80.00 907 2024
0000105 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A
001- LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 TURISMO Y SERVICIOS LEO CESAR S.A.C. 20480300255 1992 375.00 908 2122
0004074 ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A
LOS PARTICIPANTES DE LA
2.6.2.3.7.5 ORMACHEA GUZMAN JUVENAL 20479372137 1991 001-001395 200.00 909 2415
ASAMBLEA OGD NOR
AMAZONICA
TOTAL 2,312.50
ANEXO LF - 03
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL POR PARTIDA Y COMPONENTE
MES DE ABRIL
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.2.3.7.5 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 1511 001-588303 223.20 777 1656
PARA LA DIRCETUR
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 1995 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 1006 2124
000159
TOTAL 5,044.71
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
2.6.2.3.7.5 GUERRERO JIMENEZ KARLA LIZETH 10436123961 2096 197-2012 1,500.00 ECOTURISMO EN LAS 1050 2256
0000001
COMUNIDADES DE
COCACHIMBA Y SAN PABLO.
CONSULTORIA PARA
001-
2.6.2.3.7.5 REYNA HIDALGO GERALD 10099476309 2098 183-2012 1,200.00 REALIZAR EL DISEÑO DE 1046 2257-A
0000102
GUIA DE CITY TOUR
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 2409 189-2012 1,500.00 1181 2493
0000014 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
SERVICIO EN LA
ELABORACION DE SISTEMA
001-
2.6.2.3.7.5 GARCIA YNFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 2407 180-2012 1,500.00 DE RECOPILACION DE 1183 2507
0000152
VISITANTES DE KUELAP -
GOCTA Y QUIOCTA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 2411 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 1168 2531
0000015
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
2.6.2.3.7.5 GUERRERO JIMENEZ KARLA LIZETH 10436123961 2408 197-2012 1,500.00 ECOTURISMO EN LAS 1170 2537
0000003
COMUNIDADES DE
COCACHIMBA Y SAN PABLO.
SERVICIO EN LA
ELABORACION DE SISTEMA
001-
2.6.2.3.7.5 GARCIA YNFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 2757 180-2012 1,500.00 DE RECOPILACION DE 1332 2908
0000153
VISITANTES DE KUELAP -
GOCTA Y QUIOCTA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 2755 189-2012 1,500.00 1358 2929
0000015 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
TOTAL 23,700.00
COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
002- ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE
2.6.2.3.7.5 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 2224 178-2012 1,500.00 1105 2406
0000002 LOS SERVICIOS DE
ALIJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 1,500.00
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA EN EL RECOJO
Y PROCESAMIENTO DE
001-
2.6.2.3.7.5 OROSCO SILVA JISELA 10409621355 2099 179-2012 1,800.00 INFORMACION DE MARCA 1044 2259
0000057
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
CONSULTORIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
0002-
2.6.2.3.7.5 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 2225 182-2012 1,500.00 PARA EL ACERCAMIENTO DE 1106 2407
000039
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
ADQUISICION DE
CENTRO DE INNOV. TEC. DE ARTESANIA Y 001-
2.6.2.3.7.4 20480776179 2514 1,400.00 SARCOFAGOS DE KARAJIA 300 239 2643
TURISMO UTCUBAMBA-AMAZONAS 0000035
HECHOS EN MADERA
2.6.2.3.7.4 VELASQUEZ ALVARADO JESUS MARILYN 10405565876 2513 002-003478 910.00 PAQUETES DE BIO CAFÉ 299 254 2648
POR EL SERVICIO DE
001-
2.6.2.3.7.5 PANDURO JUNCO GUILIANNA GIANNINA 10074843889 2541 6,500.00 CONFECCION DE BOLSAS 1241 2667
0000457
PUBLICITARIAS
CONSULTORIA EN EL RECOJO
Y PROCESAMIENTO DE
001-
2.6.2.3.7.5 OROSCO SILVA JISELA 10409621355 2694 179-2012 1,800.00 INFORMACION DE MARCA 1319 2854
0000059
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
2.6.2.3.7.5 E001-16 3,776.00 POR EL SERVICIO DE 1360
GRUPO DEL PLATA S.A.C. 20545776210 2758 PUBLICIDAD EN REVISTA 2931
2.6.2.3.7.5 E001-17 3,776.00 TURISTICA 1361
CONSULTORIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
0002-
2.6.2.3.7.5 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 2741 182-2012 1,500.00 PARA EL ACERCAMIENTO DE 1318 2892
000040
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
TOTAL 29,612.00
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CAPACITACION E
INVOLUCRAMIENTO DE LA
001-
2.6.2.3.7.5 SERVAN POQUIMA LUIS LENIN 10439561888 1662 177-2012 1,500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 1185 2494
000062
(COLEGIOS SECUNDARIOS)
DE LAS 4 PROVINCIAS
TOTAL 1,500.00
COMPONENTE G: REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
TOTAL 450.00
Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. Nº DE FAC. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 2097 181-2012 1,000.00 1045 2257
0000021 ADMINISTRATIVO
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 2293 033-2011 284019 1,600.00 1072 2293
INMUEBRE
001-
2.6.2.3.7.5 15.01
0021408
OLVA N M E RLTDA. 20232064634 2507 SERVICIO DE MENSAJERIA 1221 2640
020-
2.6.2.3.7.5 55.00
0006225
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
2.6.2.3.7.5 20479599778 2508 001-001715 293.60 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1224 2641
ASISTENCIA Y ESTIMULO
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 2696 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 1315 2855
000160
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 2698 033-2011 192962 1,600.00 1330 2856
INMUEBRE
0001-
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 2695 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 1316 2868
000156
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 2697 062-2012 900.00 1314 2869
000114 CONSERJE
TOTAL 8,063.61
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 3452 189-2012 1,500.00 1686 3626
0000019 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 3014 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 1460 3200
0000016
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
TOTAL 11,400.00
COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
002- ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE
2.6.2.3.7.5 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 2814 178-2012 1,500.00 1386 2985
0000003 LOS SERVICIOS DE
ALIJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 4,258.00
CONSULTORIA PARA LA
003- ELABORACION DE UN PLAN
2.6.2.3.7.5 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 3175 237-2012 2,100.00 1497 3330
0000096 DE ACIION EN TURISMO
RURAL COMUNITARIO
TOTAL 2,100.00
TOTAL 12,170.00
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ADQUISICION DE LA REVISTA
2.6.2.3.7.4 GONZAGA RODRIGUEZ MIGUEL FERNANDO 10035002681 2796 002-000223 1,200.00 TURISTICA AMAZONAS TE 374 332 2965
ESPERA.
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.2.3.7.5 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 3013 245-2012 900.00 1462 3199
000002 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
POR EL ALQUILER DE STAND
PARA LA PARTICIPACION EN
2.6.2.3.7.5 STAFF DE NEGOCIOS S.A.C 20506945934 3168 001-002851 3,186.00 1501 3329
LA FERIA EXPOAMAZONICA
PUCALLPA 2012
IMPRESIÓN DE AFICHES,
CUADRIPTICO, FOLLETOS
2.6.2.3.7.5 LEVANTO URBINA JUAN CARLOS 10430115401 3243 001-000011 6,350.00 1534 3398
TAMAÑO A3, VOLANTES
TAMAÑO A5
CONSULTORIA EN EL RECOJO
Y PROCESAMIENTO DE
001-
2.6.2.3.7.5 OROSCO SILVA JISELA 10409621355 3375 179-2012 1,800.00 INFORMACION DE MARCA 1628 3552
0000060
TURISTICAY PLAN DE
MARKETING.
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.2.3.7.5 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 3373 245-2012 900.00 1627 3565
000003 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
POR EL ALQUILER DE STAND
PARA LA PARTICIPACION EN
2.6.2.3.7.5 STAFF DE NEGOCIOS S.A.C 20506945934 3384 001-002922 400.00 1649 3569
LA FERIA EXPOAMAZONICA
PUCALLPA 2012
TOTAL 17,686.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CAPACITACION E
INVOLUCRAMIENTO DE LA
002-
2.6.2.3.7.5 LOPEZ CHAVEZ JANELLY 10417552184 2857 258-2012 1500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 1425 3020
0000017
(COLEGIOS PRIMARIO) DE
LAS 4 PROVINCIAS
CAPACITACION E
INVOLUCRAMIENTO DE LA
001-
2.6.2.3.7.5 SERVAN POQUIMA LUIS LENIN 10439561888 2935 177-2012 1,500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 1450 3112
000063
(COLEGIOS SECUNDARIOS)
DE LAS 4 PROVINCIAS
CAPACITACION E
INVOLUCRAMIENTO DE LA
001-
2.6.2.3.7.5 SERVAN POQUIMA LUIS LENIN 10439561888 3374 177-2012 1,500.00 POBLACION ESTUDIANTIL 1617 3551
000065
(COLEGIOS SECUNDARIOS)
DE LAS 4 PROVINCIAS
TOTAL 4,500.00
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.2.3.7.5 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 3265 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 1543 3428
000001
PROYECTO.
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 3386 033-2011 277304 1,600.00 1633 3570
INMUEBRE
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 3454 062-2012 900.00 1674 3590
000115 CONSERJE
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 3453 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 1675 3598
000161
0001-
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 3455 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 1676 3627
000157
TOTAL 5,600.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
2.6.2.3.7.5 GUERRERO JIMENEZ KARLA LIZETH 10436123961 3543 197-2012 1,500.00 ECOTURISMO EN LAS 1735 3726
0000004
COMUNIDADES DE
COCACHIMBA Y SAN PABLO.
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN
2.6.2.3.7.5 CAMPOS CHUQUIMBALQUI LIZ ARIANA 10439140599 3550 260-2012 E001-5 1,200.00 1736 3731
DE LA FIESTA DE MI BARRIO
SERVICIO DE CONFECCION
DE POLOS Y GORROS PARA
0001-
2.6.2.3.7.5 INOÑAN JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 3856 3,888.00 EL EVENTO DE 1836 3943
000548
RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES.
POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 LOPEZ MENDOZA ROSA MARLENY 10334082429 3878 001-000154 675.00 1851 4006
EVENTO DE RECUPERACION
DE LAS TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 CRUZ TEJEDO ELIZALDE 10403400497 3879 150.00 1850 4007
0000299 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
DESAYUNOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 TORRES DE MAS ESPERANZA 10337307618 3882 001-000024 9,000.00 1839 4008
EVENTO DE RECUPERACION
DE LAS TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZO PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 TORRES DE MAS ESPERANZA 10337307618 4113 001-000025 9,000.00 2089 4008
DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 ZUMAETA ROJAS ALEXANDER 10334325216 3880 150.00 1849 4013
0000141 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
0001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3881 150.00 1848 4015
000397 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN
2.6.2.3.7.5 CAMPOS CHUQUIMBALQUI LIZ ARIANA 10439140599 3885 260-2012 E001-7 1,200.00 1856 4016
DE LA FIESTA DE MI BARRIO
CONSULTORIA EN
SENSIBILACION EN
001-
2.6.2.3.7.5 GUERRERO JIMENEZ KARLA LIZETH 10436123961 3543 197-2012 1,500.00 ECOTURISMO EN LAS 1857 4017
0000005
COMUNIDADES DE
COCACHIMBA Y SAN PABLO.
SERVICIO EN LA
ELABORACION DE SISTEMA
001-
2.6.2.3.7.5 GARCIA YNFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 2407 180-2012 1,500.00 DE RECOPILACION DE 1854 4021
0000154
VISITANTES DE KUELAP -
GOCTA Y QUIOCTA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 2411 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 1858 4022
0000017
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 CAMPOJO SALAZAR MILY DANITH 10433572314 4052 1,800.00 1842 4174
000049 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 NECIOSUP CUMPA FREDY MAXIMO 10165149250 4054 1,000.00 1843 4176
0000108 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 BUSTAMANTE SANCHEZ EDINSON 10334076500 4055 900.00 1840 4177
0000052 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 DIAZ ALVA EDUAR JESUS 10334295881 3959 998.00 1844 4190
0000108 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 TAFUR BURGA ELIZABETH 10334306807 4063 1,900.00 1841 4214
0000002 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
TOTAL 39,911.00
CONSULTORIA PARA LA
SISTEMATIZACION DEL
002- ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE
2.6.2.3.7.5 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 3535 178-2012 1,500.00 1689 3734
0000004 LOS SERVICIOS DE
ALIJAMIENTO Y
ALIMENTACION
TOTAL 1,500.00
CONSULTORIA PARA LA
003- ELABORACION DE UN PLAN
2.6.2.3.7.5 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 3536 237-2012 2,100.00 1692 3723
0000097 DE ACIION EN TURISMO
RURAL COMUNITARIO
TOTAL 2,100.00
COMPONENTE D: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONFECCION DE STANS E
001- INSTALACIONES HECHAS EN
2.6.2.3.7.5 ALCANTARA HIDALGO GLINDER 10337848414 3537 4180.00 1708 3724
000036 CARRIZO , HUAYAQUIL,
SOGUILLA Y OTROS
SERVICIO DE INSTALACIONES
001-
2.6.2.3.7.5 ALCANTARA HIDALGO GLINDER 10337848414 3538 520.00 ELECTRICAS PARA LOS STAN 1709 3725
000038
DE LA FERIA ARTESANAL
SERVICIO DE ALQUILER DE
0001-
2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3573 1,000.00 SONIDO PARA LA FERIA 1759 3771
000396
ARTESANAL
SERVICIO DE CORTADO Y
001- HABILITADO DE DE MADERA
2.6.2.3.7.5 ALCANTARA HIDALGO GLINDER 10337848414 3630 1995.00 1760 3817
0000090 PARA LA UTILIZACION EN
LOS ESTRADOS DE METAL
SERVICIO DE ALIMENTACION
2.6.2.3.7.5 TRIGOSO CORTES ANGELICA 10334056703 3948 001-002251 3,010.00 PARA LOS PARTICIPANTES 1837 4083
DE LA FERIA ARTESANAL
TOTAL 11,005.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
PLANILLA DE VIATICOS A
REPRESENTANTE DE LA
2.6.2.3.7.5 BANCO DE LA NACION 4104 1,185.00 DIRCETUR EN SU 4269
PARTICIPACION EN LA
EXPOAMAZONICA-PUCALLPA
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.2.3.7.5 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 3884 245-2012 900.00 1855 4019
000004 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
CONSULTORIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
0002-
2.6.2.3.7.5 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 3572 182-2012 1,500.00 PARA EL ACERCAMIENTO DE 1651 3770
000041
MERCADO EN TURISMO
RECEPTIVO.
TOTAL 18,475.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE SPOT.
2.6.2.3.7.5 CASTAÑEDA DAVILA NAPOLEON 10081290232 3541 001-0002234 400.00 PUBLICITARIOS DE 1670 3736
SENCIBILIZACION TURISTICA
SERVICIO DE SPOT.
001-
2.6.2.3.7.5 DIFUSORA RADIOACTIVA S.R.L. 20350198041 3542 600.00 PUBLICITARIOS DE 1694 3737
0003160
SENCIBILIZACION TURISTICA
SERVICIO DE SPOT.
2.6.2.3.7.5 DIFUSORA Y PRODUCCIONES BLANDY E.I.R.L. 20487481042 3540 001-000259 400.00 PUBLICITARIOS DE 1690 3759
SENCIBILIZACION TURISTICA
TOTAL 1,400.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 3533 181-2012 1,000.00 1691 3733
0000024 ADMINISTRATIVO
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.2.3.7.5 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 3902 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 1888 4056
000002
PROYECTO.
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
2.6.2.3.7.5 20479599778 4053 001-001770 633.50 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1934 4175
ASISTENCIA Y ESTIMULO
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 3958 181-2012 1,000.00 2042 4189
0000026 ADMINISTRATIVO
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 3960 062-2012 900.00 2039 4191
000116 CONSERJE
0001-
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 3961 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 2041 4192
000158
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 3962 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 2040 4193
000162
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 4064 033-2011 506219 1,600.00 2038 4215
INMUEBRE
TOTAL 8,233.50
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
POR EL SERVICIO DE
FILMACION Y EDICION DE
2.6.2.3.7.5 MUJICA ARAUJO JULIO ANTONIO 10091545468 4287 001-000595 1,000.00 1853 4459
VIDEO DE RECUPERACIONES
DE LAS TRADICIONES
TOTAL 1,000.00
CONSULTORIA PARA LA
003- ELABORACION DE UN PLAN
2.6.2.3.7.5 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 4288 237-2012 2,100.00 2172 4460
0000099 DE ACIION EN TURISMO
RURAL COMUNITARIO
TOTAL 2,100.00
POR EL SERVICIO DE
001-
2.6.2.3.7.5 YALTA FERNANDEZ JOHN DAVIS 10430572771 4219 2400.00 ARMADO Y DESARMADO DE 4 1838 4393
0000180
GRADERIAS METALICAS
2.6.2.3.7.5 HERNANDEZ LOPEZ JUANA MARLENY 10067422495 4572 008-0009 550.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 2227 4636
TOTAL 2,950.00
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.2.3.7.5 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 4333 245-2012 900.00 2171 4500
000005 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
CONFECCION DE
GIGANTOGRAFIAS PARA LA
0001-
2.6.2.3.7.5 CHUQUI PIZARRO ROSENDO SEGUNDO 10166980351 4571 377.00 PARTICIPACION EN LA 2177 4635
000509
EXPOAMAZONICA 2012 -
PUCALLPA
TOTAL 3,977.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ADQUISICION DE LIBROS
2.6.2.3.7.4 TRIGOSO BACALLA YLDAURA 10334057149 4385 003-2999 3000.00 538 4548
JUCUSBAMBA
SERVICIO DE SPOT.
003-
2.6.2.3.7.5 ASOCIACION CATOLICA SAN JOSE 20434519951 4680 400.00 PUBLICITARIOS DE 2282 4744
0000707
SENCIBILIZACION TURISTICA
TOTAL 3,400.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORI TUESTA OTTO 10334087056 4767 033-2011 549382 1,600.00 2342 4875
INMUEBRE
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 4842 181-2012 1,000.00 2406 4951
0000027 ADMINISTRATIVO
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.2.3.7.5 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 3902 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 2404 4952
000004
PROYECTO.
0001-
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 4844 064-2012 700.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 2411 4953
000160
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 4845 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 2410 4954
000163
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 4846 062-2012 900.00 2409 4955
000117 CONSERJE
TOTAL 6,500.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE PINTADO DE
001-
2.6.8.1.4.3 GUADALUPE LOBATO ELVIS WILITON 10405540342 5238 800.00 PANEL EN SAN PABLO DE 2535 5263
000125
VALERA
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE
002-
2.6.8.1.4.3 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 5241 376-2012 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS EN 2553 5266
0000005
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
ASISTENTE PARA EL
REGISTRO DE VISITANTES EN
LOS RECURSOS
001- PRIORIZADOS EN LAS
2.6.8.1.4.3 GARCIA INFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 5288 371-2012 1,800.00 2566 5325
0000155 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS, RODRIGUEZ
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
ALQUILER DE EQUIPO DE
SONIDO PARA EL EVENTO
2.6.8.1.4.3 NORIEGA FLORES LLENUAR EWERT 10094535668 5450 002-000021 1,000.00 RECUPERACION DE LAS 2534 5527
TRADICIOENES EN EL
ESTADIO KUELAP
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE
002-
2.6.8.1.4.3 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 5661 376-2012 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS EN 2740 5711
0000006
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
ASISTENTE PARA EL
REGISTRO DE VISITANTES EN
LOS RECURSOS
001- PRIORIZADOS EN LAS
2.6.8.1.4.3 GARCIA INFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 5732 371-2012 1,800.00 2807 5769
0000156 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS, RODRIGUEZ
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
TOTAL 9,000.00
COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
PLANILLA DE VIATICOS A
2.6.8.1.4.3 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 5275 3,430.00 PUCALLPA, TRUJILLO, Y LIMA 5312
PARA RENDIR CUENTA
TOTAL 7,030.00
CONSULTORIA PARA LA
003- ELABORACION DE UN PLAN
2.6.8.1.4.3 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 5013 237-2012 2,100.00 2476 5144
0000100 DE ACIION EN TURISMO
RURAL COMUNITARIO
ASISTENTE TECNICO EN
0002- SENSIBILIZACION EN LAS
2.6.8.1.4.3 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 5236 377-2012 1,800.00 2547 5273
000043 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y LUYA
ASISTENTE TECNICO EN
0002- SENSIBILIZACION EN LAS
2.6.8.1.4.3 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 5662 377-2012 1,800.00 2741 5712
000044 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y LUYA
TOTAL 5,700.00
ASISTENTE EN DESARROLLO
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA VISALOT BERTHA ROSA 10432091436 5239 384-2012 1800.00 DE PRODUCTOS TURISTICOS 2545 5264
0000058
Y ARTESANALES
ASISTENTE EN DESARROLLO
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA VISALOT BERTHA ROSA 10432091436 5703 384-2012 1800.00 DE PRODUCTOS TURISTICOS 2776 5745
0000059
Y ARTESANALES
TOTAL 3,960.00
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
0001-
2.6.2.3.7.5 3,400.00 IMPRESIÓN DE FOLDERS 2176
000439
PROYECTO PERU VERDE 20480347057 4954 5087
0001- IMPRESIÓN DE AFICHES,
2.6.2.3.7.5 4,300.00 2175
000440 TRIPTICOS, PENTADIPTICOS
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.8.1.4.3 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 5237 245-2012 900.00 2562 5262
000006 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ASISTENTE PARA
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA JIMENEZ IRIS ROSARIO 10438295742 5240 383-2012 1,800.00 PROMOCION Y DIFUCION DEL 2552 5265
0000060
PROYECTO
ASISTENTE PARA EL
002-
2.6.8.1.4.3 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 5280 382-2012 1,800.00 PROGRAMA DE 2569 5322
0000018
SENSIBILIZACION RADIAL
ASISTENTE PARA EL
002-
2.6.8.1.4.3 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 5659 382-2012 1,800.00 PROGRAMA DE 2738 5703
0000019
SENSIBILIZACION RADIAL
ASISTENTE PARA
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA JIMENEZ IRIS ROSARIO 10438295742 5660 383-2012 1,800.00 PROMOCION Y DIFUCION DEL 2739 5704
0000061
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.8.1.4.3 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 5685 245-2012 900.00 2772 5718
000009 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
SERVICIO DE MOVILIDAD
008-
2.6.8.1.4.3 425.00 PARA PARTICIPACION EN
0000011
EVENTO HATUN LUYA
HERNANDEZ LOPEZ JUANA MARLENY 10067422495 5766 2818 5785
SERVICIO DE MOVILIDAD A
008-
2.6.8.1.4.3 600.00 KUELAP A PARTICIPANTES DE
0000012
MANCOMUNIDAD
TOTAL 20,355.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE
VIGO GALVEZ MARIA DE LAS MERCEDES UN PROGRAMA DE
2.6.8.1.4.3 10423671349 5696 001-000061 10,500.00 2698 5696
ELIZABETH SENSIBILIZACION Y
MONITOREO EN LAS 4
PROVINCIAS
TOTAL 10,500.00
COMPONENTE G: REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONTRATACION DE SOAT
548-
2.6.8.1.4.3 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 20100041953 5030 430.00 PARA UNIDADES 2452 5154
0050175
MOTORIZADAS
TOTAL 12,430.00
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIOS PRESTADOS
CARRION VILLACREZ DE BARRIOS KARIN 0002-
2.6.8.1.4.3 10411606266 5012 368-2012 2,150.00 COMO ADMINISTRADORA DEL 2468 5145
TERESA 000106
PROYECTO
POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPO DE
2.6.8.1.4.3 SIFUENTES JIMENEZ FIDENCIO 10334024992 5191 001-002498 120.00 SONIDO PARA EL 2515 5209
HIZAMIENTO DEL PABELLON
NACIONALCOMO MAESTRO
SERVICIO
DE CEREMONIA PARA EL
001-
2.6.8.1.4.3 LA TORRE TENORIO TEOFILO ALFONSO 10334053101 5192 100.00 IZAMIENTO DE LOS 2514 5210
0000656
SIMBOLOS PATRIOS A CARGO
DE LA DIRCETUR
SERVICIOS PRESTADOS
001-
2.6.8.1.4.3 ZAVALETA CHAVEZ ARROYO FRANKLIN OMAR 10436147347 5235 370-2012 2,150.00 COMO COORDINADOR DEL 2554 5261
0000032
PROYECTO
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.2.3.7.5 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 5278 030-01697254 268.70 2562 5314
PARA LA DIRCETUR
020-
2.6.8.1.4.3 OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 5314 60.00 SERVICIO DE MENSAJERIA. 2575 5360
0006446
ADQUISICION DE
0001-
2.6.2.3.7.4 GARCIA DIAZ PABLO MANUEL 10167565463 5399 379.20 MATERIALES DE LIMPIEZA Y 515 723 5450
000864
TOCADOR
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.8.1.4.3 MORI TUESTA OTTO 10334087056 5516 033-2011 613410 1,600.00 2671 5547
INMUEBRE
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.2.3.7.5 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 5597 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 2708 5621
000005
PROYECTO.
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 5599 181-2012 1,000.00 2720 5622
0000028 ADMINISTRATIVO
0001-
2.6.2.3.7.5 MIRANO MAS MILTON 10334292423 5613 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 2726 5625
000161
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.2.3.7.5 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 5639 062-2012 900.00 2725 5638
000118 CONSERJE
0001-
2.6.2.3.7.5 HERRERA INGA JHONY 10334084651 5642 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 2727 5639
000164
SERVICIOS PRESTADOS
CARRION VILLACREZ DE BARRIOS KARIN 0002-
2.6.8.1.4.3 10411606266 5644 368-2012 2,150.00 COMO ADMINISTRADORA DEL 2723 5641
TERESA 000107
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
2.6.8.1.4.3 ZAVALETA CHAVEZ ARROYO FRANKLIN OMAR 10436147347 5706 370-2012 2,150.00 COMO COORDINADOR DEL 2774 5748
0000033
PROYECTO
0004- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.6.2.3.7.5 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20100017491 5767 431.25 2817 5764
837437091 PARA LA DIRCETUR.
TOTAL 16,559.15
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
001- ELABORACION DE
2.6.8.1.4.3 SILVA DIAZ JORGE MILTON 10334257458 5163 033-2012 8,000.00 2499 5177
000114 EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL 8,000.00
COMPONENTE L: SUPERVICION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
TOTAL 4,300.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE DISEÑO E
IMPLEMETACION DE GUIA
0002- VIRTUAL DE LOS DESTINOS
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 5814 1,500.00 2831 5846
000203 TURISTICOS DE LA
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
SERVICIO PARA LA
ELABORACION DE REGISTRO
001-
2.6.8.1.4.3 CASTRO PACHECO RICARDO JOSE 10105108228 6231 429-2012 3,150.00 DE AVES DE LAS RUTAS DE 3015 6184
000089
COCACHIMBA, GOCTA Y SAN
PABLO-GOCTA
SERVICIO PARA LA
IDENTIFICACION DE
001- PRODUCTOS TURISTICOS DE
2.6.8.1.4.3 MENDOZA ZUTA LYNN KARIN 10402772030 6233 412-2012 3,000.00 3017 6223
000096 NATURALEZA Y AVENTURA
EN LA PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA.
ASISTENTE PARA EL
REGISTRO DE VISITANTES EN
LOS RECURSOS
001- PRIORIZADOS EN LAS
2.6.8.1.4.3 GARCIA INFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 6473 371-2012 1,800.00 3183 6486
0000157 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS, RODRIGUEZ
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
TOTAL 13,836.50
COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
GASTO NO
PLANILLA POR COMISION DE CONTEMPLADO EN EL
2.6.8.1.4.3 CASTILLO NAPURI JOEL ALEJANDRO 5854 595.00 5877
SERVICIO A LIMA. EXPEDIENTE
TECNICO.
COMISION DE SERVICIOA A
2.6.8.1.4.3 GAMARRA DOMINGUEZ OSCAR RUBEN 5867 1,010.00 5890
LA CIUDAD DE LIMA
TOTAL 3,955.00
COMPONENTE C: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE TRANSPORTE A
PERSONAL DEL MINCETUR
2.6.8.1.4.3 SALDAÑA RABANAL WALTER EMILIANO 10334297239 5869 001-000001 90.00 2849 5891
PARA COORDINACIONES DE
TRC
ASISTENTE TECNICO EN
0002- SENSIBILIZACION EN LAS
2.6.8.1.4.3 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 6344 377-2012 1,800.00 3085 6348
000046 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y LUYA
SERVICIO DE DICTADO DE
TALLER DE TECNICAS DE
2.6.8.1.4.3 FLORES ROMERO FRANCO DEYVIS 10103489186 6435 456-2012 E001-2 3,000.00 3176 6475
GUIADO EN INTERPRETACION
RURAL
TOTAL 29,716.00
COMPONENTE D: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ADQUISICION DE
2.6.8.1.4.2 YENDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 20548853851 5975 001-000005 2,490.00 COMPUTADORA Y OTROS 830 933 6008
EQUIPOS.
CONSULTORIA PARA EL
ASESORAMIENTO Y
003- FORTALECIMIENTO DE
2.6.8.1.4.3 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 5996 421-2012 2,100.00 2927 6029
0000101 COMUNIDADES RURALES EN
EL MARCO DEL TURISMO
RURAL COMUNITARIO.
RECOPILACION DE
002-
2.6.8.1.4.3 CASTILLO AMPUERO JERLY BERENICE 10448507217 6410 464-2012 3,150.00 INFORMACION PARA LA GUIA 3140 6426
000037
GASTRONOMICA
TOTAL 7,740.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6199 001-008019 240.00 2992 6202
BOLANTES
SERVICIO DE CENA BUFFET
001-
2.6.8.1.4.3 ALVA CHAVEZ BILMA AMPARO 10334076712 6204 1,000.00 PARA PARTICIPANTES EN EL 2997 6207
0002468
FAM-TRIP
001- SERVICIOS PRESTADOS
2.6.2.3.7.5 REYNA HIDALGO GERALD 10099476309 6351 183-2012 1,350.00 3099 6351
0000111 COMO DISEÑADOR
ANTICIPO EN EVENTO
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAZUELOS GLEDIS 6350 669 3,520.00 ARTESANIA AMAZONAS- 6368 138
RIVAGUERO
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.8.1.4.3 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 6432 245-2012 900.00 3174 6448
000010 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ASISTENTE PARA
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA JIMENEZ IRIS ROSARIO 10438295742 3172 383-2012 1,800.00 PROMOCION Y DIFUCION DEL 3172 6453
0000062
PROYECTO
ASISTENTE PARA EL
002-
2.6.8.1.4.3 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 6436 382-2012 1,800.00 PROGRAMA DE 3173 6454
0000021
SENSIBILIZACION RADIAL
TOTAL 15,610.00
COMPONENTE G: REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
2.6.8.1.4.3 GUEVARA ZUTA GASPAR 10334055570 6201 001-001490 1158.00 2991 6204
REFACCION DE
MOTOCICLETAS
TOTAL 13,188.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO PARA
002-
2.6.8.1.4.3 RODRIGUEZ GONZALES ORVIL FERNANDO 10416931599 6331 445-2012 3,000.00 IDENTIFICACION Y DISEÑO DE 3076 6341
000013
PANELES DE SEÑALIZACION
TOTAL 3,000.00
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.8.1.4.3 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 6437 062-2012 900.00 2725 5638
000118 CONSERJE
001- ADQUISICION DE 20 GALONES
2.6.8.1.4.2 ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS E.I.R.L. 20350218689 5817 283.00 813 5849
0015059 DE PETROLEO
SERVICIO DE REFRIGERIOS
001-
2.6.8.1.4.3 LOPEZ MELENDEZ JORGE LLOMY 10436596567 5868 600.00 POR EL DIA MUNDIAL DEL 2865 5883
0000467
TURISMO.
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
2.6.8.1.4.3 20479599778 5865 001-001856 618.70 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2852 5888
ASISTENCIA Y ESTIMULO
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
003-
2.6.8.1.4.3 INVERSIONES CHOCHO S.R.L. 20487468372 5921 160.00 GLOBOS PARA EL DIA 2893 5937
0002501
MUNDIAL DEL TURISMO
030- SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.8.1.4.3 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 5950 274.30 2913 5984
01719793 PARA LA DIRCETUR
0001- SERVICIO DE AGUA POTABLE
2.6.8.1.4.3 EMUSAP S.R.L. 20223938478 6000 59.00 2944 6032
1039612 Y ALCANTARILLADO
001-
2.6.8.1.4.3 35.02
0021697
OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 6150 SERVICIO DE MENSAJERIA. 2973 6096
020-
2.6.8.1.4.3 239.00
0006495
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6151 001-001390 30.00 2966 6105
BALES DE COMBUSTIBLE
SERVICIO DE TELEFONIA A
2.6.8.1.4.3 AMERICATEL PERU S.A. 20428698569 6152 1100409371 2.20 2964 6106
LARGA DISTANCIA
SERVICIO DE CONFECCION
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6198 001-001361 51.00 2996 6201
DE SELLOS
SERVICIO DE TELEFONIA A
2.6.8.1.4.3 AMERICATEL PERU S.A. 20428698569 6290 1100405872 29.45 3059 6254
LARGA DISTANCIA
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.8.1.4.3 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 6342 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 3104 6347
000006
PROYECTO.
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.2.3.7.5 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 6352 181-2012 1,000.00 3100 6352
0000030 ADMINISTRATIVO
SERVICIOS PRESTADOS
CARRION VILLACREZ DE BARRIOS KARIN 0002-
2.6.8.1.4.3 10411606266 6341 368-2012 2,150.00 COMO ADMINISTRADORA DEL 3108 6364
TERESA 000108
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
2.6.8.1.4.3 ZAVALETA CHAVEZ ARROYO FRANKLIN OMAR 10436147347 6346 370-2012 2,150.00 COMO COORDINADOR DEL 3102 6366
0000034
PROYECTO
0001-
2.6.8.1.4.3 HERRERA INGA JHONY 10334084651 6431 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 3167 6455
000165
0001-
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAS MILTON 10334292423 6438 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 3169 6456
000163
TOTAL 11,681.67
COMPONENTE L: SUPERVICION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
TOTAL 2,150.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE
002-
2.6.8.1.4.3 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 6551 376-2012 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS EN 3107 6563
0000007
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
SERVICIO DE DISEÑO E
IMPLEMETACION DE GUIA
0002- VIRTUAL DE LOS DESTINOS
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 6668 3,500.00 3294 6666
000213 TURISTICOS DE LA
PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS
TOTAL 5,550.00
TOTAL 1,895.00
COMPONENTE C: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6966 001-008097 1,445.00 3411 6856
CERTIFICADOS
ANTICIPO QUE SERA
UTILIZADO EN LA
PARTICIPACION DE
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAZUELOS GLEDIS 6984 707 3,200.00 6938 155-2012
EMPRENDEDORESY
GESTORES DE TURISMO
RURAL COMUNITARIO
ASISTENTE TECNICO EN
0002- SENSIBILIZACION EN LAS
2.6.8.1.4.3 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 7227 377-2012 1,800.00 3598 7172
000047 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y LUYA
ASISTENTE TECNICO A LOS
SERVICIOS TURISTICOS EN
2.6.8.1.4.3 RUIZ LA TORRE JOVANI 10418687164 7258 436-2012 001-00053 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS PE 3625 7221
RODRIGUEZ DE MENDOZA Y
BONGARA.
TOTAL 23,845.00
CONSULTORIA PARA EL
ASESORAMIENTO Y
003- FORTALECIMIENTO DE
2.6.8.1.4.3 NUREÑA CELESTINO LILIANA HAYDEE 10801672774 6963 421-2012 2,100.00 3400 6851
0000106 COMUNIDADES RURALES EN
EL MARCO DEL TURISMO
RURAL COMUNITARIO.
ASISTENTE EN DESARROLLO
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA VISALOT BERTHA ROSA 10432091436 6593 384-2012 1800.00 DE PRODUCTOS TURISTICOS 3215 6593
0000060
Y ARTESANALES
TOTAL 3,900.00
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
CONFECCION DE CHALECOS
2.6.8.1.4.3 YENDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C 20548853851 7046 001-000017 3,216.00 Y/O GORROS PARA EL 2922 6984
PROYECTO
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
TOTAL 6,000.00
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
2.6.8.1.4.2 TIENDAS GAMBILL S.A.C. 20350218689 7288 001-002292 1,110.00 ADQUISICION DE TONER 957 1054 5849
0001- SERVICIO DE AGUA POTABLE
2.6.8.1.4.3 EMUSAP S.R.L. 20223938478 6670 27.70 3312 6672
1045830 Y ALCANTARILLADO
030- SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.8.1.4.3 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 6797 274.00 3252 6693
01742516 PARA LA DIRCETUR
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
2.6.8.1.4.3 20479599778 6891 001-001894 2,900.70 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3349 6778
ASISTENCIA Y ESTIMULO
0004- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2.6.8.1.4.3 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 20100017491 5767 453.80 3394 6857
839198964 PARA LA DIRCETUR.
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.8.1.4.3 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 7116 062-2012 900.00 3530 7058
000120 CONSERJE
ADQUISICION DE 12 DISCOS
2.6.8.1.4.2 REYES FARJE OMAR 10436596567 7287 001-001026 2,496.00 1028 1146 7248
EXTERNOS
LIBRERÍA KENNPOOL EMPRESAINDIVIDUAL DE
2.6.8.1.4.2 20487823024 7339 001-000549 1,675.00 ADQUISICION DE TONER 959 1055 7287
RESPONSABILIDAD LIMITADA
001-
2.6.8.1.4.3 20.01
0021742
OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 6890 SERVICIO DE MENSAJERIA. 3359 6777
020-
2.6.8.1.4.3 625.00
0006581
SERVICIO DE TELEFONIA A
2.6.8.1.4.3 AMERICATEL PERU S.A. 20428698569 6667 1100409371 6.00 3313 6664
LARGA DISTANCIA
SERVICIO DE CONFECCION
2.6.8.1.4.3 EDITORA VILLACREZ S.R.LTDA. 20392186159 6798 001-008054 86.00 3281 6694
DE SELLOS
SERVICIOS PRESTADOS
001-
2.6.8.1.4.3 ZAVALETA CHAVEZ ARROYO FRANKLIN OMAR 10436147347 7114 370-2012 2,150.00 COMO COORDINADOR DEL 3528 7056
0000036
PROYECTO
0001-
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAS MILTON 10334292423 7057 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 3531 7057
000164
0001-
2.6.8.1.4.3 HERRERA INGA JHONY 10334084651 7117 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 3532 7059
000166
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.8.1.4.3 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 7286 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 3529 7247
000008
PROYECTO.
TOTAL 22,596.41
COMPONENTE L: SUPERVICION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
TOTAL 2,150.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE
002-
2.6.8.1.4.3 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 8027 376-2012 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS EN 4053 8034
0000009
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
IMPRESIÓN DE GUIA
2.6.8.1.4.3 GRAPHIC CHIMBOTE S.A.C. 20445235661 7384 001-010577 5,000.00 TURISTICA DE CITY TOURS 3578 7348
CHACHAPOYAS.
ASISTENTE PARA EL
REGISTRO DE VISITANTES EN
LOS RECURSOS
001- PRIORIZADOS EN LAS
2.6.8.1.4.3 GARCIA INFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 8018 371-2012 1,800.00 4076 7979
0000159 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS, RODRIGUEZ
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
ASISTENTE EN EL
MONITOREO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE
002-
2.6.8.1.4.3 VARGAS MELENDEZ DAISY FIORELY 10444083641 7356 376-2012 1,800.00 LAS RUTAS TURISTICAS EN 3623 7313
0000008
LAS PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y
RODRIGUEZ DE MENDOZA
IMPRESIÓN DE DE GUION DE
2.6.8.1.4.3 COMPUGRAPH SRL 20479787779 8248 001-004127 9,800.00 4242 8247
RODRIGUEZ DE MENDOZA
SERVICIO PARA LA
IDENTIFICACION DE
001- PRODUCTOS TURISTICOS DE
2.6.8.1.4.3 MENDOZA ZUTA LYNN KARIN 10402772030 8089 412-2012 4,000.00 4137 8107
000101 NATURALEZA Y AVENTURA
EN LA PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA.
SERVICIO PARA LA
IDENTIFICACION DE
001- PRODUCTOS TURISTICOS DE
2.6.8.1.4.3 MENDOZA ZUTA LYNN KARIN 10402772030 7366 412-2012 3,000.00 3690 7325
000099 NATURALEZA Y AVENTURA
EN LA PROVINCIA DE
RODRIGUEZ DE MENDOZA.
ASISTENTE PARA EL
REGISTRO DE VISITANTES EN
LOS RECURSOS
001- PRIORIZADOS EN LAS
2.6.8.1.4.3 GARCIA INFANTE LAURA PATRICIA 10334311843 7367 371-2012 1,800.00 3689 7327
0000158 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS, RODRIGUEZ
DE MANDOZA, LUYA Y
BONGARA.
TOTAL 29,000.00
COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LAS RUTAS DE INTERVENCION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ELABORACION DE VIDEO DE
0002-
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 7461 10,000.00 CAPACITACION EN 3715 7433
000214
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
ELABORACION DE VIDEO DE
0002- CAPACITACION EN
2.6.8.1.4.3 TINOCO SOPLIN LUIS ALBERTO 10416154878 8091 558-2012 10,000.00 4075 8109
000216 SERVICIOS DE
ALIMENTACION
TOTAL 21,800.00
COMPONENTE C: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE ALOJAMIENTO A
002- LOS PARTICIPANTES DEL VI
2.6.8.1.4.3 RAMOS VERGARAY JOSE DEL CARMEN 10337900416 7756 1,035.00 3799 7642
0003125 ENCUENTRO NACIONAL DE
TRC
SERVICIO DE
TRANSPORTEDESDE PEDRO
2.6.8.1.4.3 HERNANDEZ LOPEZ JUANA MARLENE 10067422495 7448 900.00 3677 7412
RUIZ - LA FLORIDA Y
VICEVERSA
SERVICIO DE 27 PENSIONES
001- DIARIAS POR TRES DIAS
2.6.8.1.4.3 MORI CULQUI JANE YULIA 10443870178 8019 972.00 3800 7990
0001974 PARA EL VI ENCUENTRO
NACIONAL DE TRC
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
GIGANTOGRAFIA PARA EL IV
2.6.8.1.4.3 CHUQUI PIZARRO ROSENDO SEGUNDO 10166980351 7755 0001-00656 552.00 3802 7641
ENCUENTRO NACIONAL DE
TRC
SERVICIO DE ALMUERZOZ
001-
2.6.8.1.4.3 ALVA CHAVEZ BILMA AMPARO 10334076712 7605 259.00 PARA PARTICIPANTES DE 3815 7569
0002587
TRC
ASISTENTE TECNICO EN
0002- SENSIBILIZACION EN LAS
2.6.8.1.4.3 GUTIERREZ TRUJILLO MAGNA ROSA 10420798810 7684 377-2012 1,800.00 4018 7684
000049 PROVINCIAS DE
CHACHAPOYAS Y LUYA
SERVICIO DE DICTADO DE
TALLER DE TECNICAS DE
2.6.8.1.4.3 FLORES ROMERO FRANCO DEYVIS 10103489186 7371 456-2012 E001-3 7,000.00 3688 7342
GUIADO EN INTERPRETACION
RURAL
TOTAL 46,318.00
COMPONENTE D: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS Y ARTESANALES
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ASISTENTE EN DESARROLLO
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA VISALOT BERTHA ROSA 10432091436 7471 384-2012 1800.00 DE PRODUCTOS TURISTICOS 3757 7438
0000061
Y ARTESANALES
ADQUISICION DE SILLON
2.6.8.1.4.2 MUEBLES BRANBY EIRL. 20487406695 8432 001-000254 420.00 1045 8587 PENDIENTE DE PAGO
GERENCIAL
ASISTENTE EN DESARROLLO
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA VISALOT BERTHA ROSA 10432091436 8026 384-2012 1800.00 DE PRODUCTOS TURISTICOS 4057 8033
0000062
Y ARTESANALES
RECOPILACION DE
002-
2.6.8.1.4.3 CASTILLO AMPUERO JERLY BERENICE 10448507217 8172 464-2012 3,150.00 INFORMACION PARA LA GUIA 4115 8205
000038
GASTRONOMICA
TOTAL 11,300.00
COMPONENTE E: ASEGURAMIENTO Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS ATRACTIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
ALQUILER DE EQUIPO DE
SONIDO PARA LA FERIA
GASTRONOMICA,
2.6.8.1.4.3 CULLAMPE DE MORI ROSA ELVIRA 10334009845 7596 003-000415 250.00 3816 7580
ARTESANAL.
AGROINDUSTRIAL Y
AGROPECUARIA.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
0001- GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
2.6.8.1.4.3 INOÑAY JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 7803 9,300.00 3926 7718
000633 CUADRIPTICOS, VOLANTES Y
SEPARADORES
001- SERVICIOS PRESTADOS
2.6.8.1.4.3 REYNA HIDALGO GERALD 10099476309 7797 183-2012 1,350.00 4020 7686
0000114 COMO DISEÑADOR
001- SERVICIO DE ACTUALIZACION
2.6.8.1.4.3 LEON LEON HABRAHAN MICHELL 10406484551 7467 493-2012 5,250.00 3758 7432
0000090 DEL BANCO FOTOGRAFICO
001- SERVICIO DE ACTUALIZACION
2.6.8.1.4.3 LEON LEON HABRAHAN MICHELL 10406484551 8090 493-2012 5,250.00 4097 8110
0000092 DEL BANCO FOTOGRAFICO
ADQUISICION DE FUENTE DE
2.6.8.1.4.2 REYES FARJE OMAR 10167657619 7708 001-001091 180.00 1086 1221 7588
PODER
SERVICIO DE CONFECCION
0001-
2.6.8.1.4.3 INOÑAY JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 7376 10,000.00 DE BOLSAS DE PAPEL 3574 7345
000614
RECICLADO Y FOLDERS
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
0001- GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,
2.6.8.1.4.3 INOÑAY JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 7365 8,200.00 3575 7340
000606 CUADRIPTICOS, VOLANTES Y
SEPARADORES
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.8.1.4.3 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 7791 245-2012 900.00 4009 7680
000015 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
SERVICIOS PRESTADOS
001- COMO AUXILIAR PARA
2.6.8.1.4.3 MORI VALDIVIA JHENNY BANESA 10450978855 7378 245-2012 900.00 3681 7331
000014 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION
ASISTENTE PARA
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA JIMENEZ IRIS ROSARIO 10438295742 7800 383-2012 1,800.00 PROMOCION Y DIFUCION DEL 3983 7705
0000064
PROYECTO
ASISTENTE PARA
001-
2.6.8.1.4.3 CUEVA JIMENEZ IRIS ROSARIO 10438295742 7377 383-2012 1,800.00 PROMOCION Y DIFUCION DEL 3684 7330
0000063
PROYECTO
ASISTENTE PARA EL
002-
2.6.8.1.4.3 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 7802 382-2012 1,800.00 PROGRAMA DE 4019 7703
0000023
SENSIBILIZACION RADIAL
ASISTENTE PARA EL
002-
2.6.8.1.4.3 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 7372 382-2012 1,800.00 PROGRAMA DE 3683 7329
0000022
SENSIBILIZACION RADIAL
TOTAL 222,735.00
COMPONENTE G: REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS TURISTICOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
SERVICIO DE
2.6.8.1.4.3 PINTO VILLAR HAROLD 274.00 8143 8155 PENDIENTE DE PAGO
MANTENIMIENTO DE MOTOS
TOTAL 6,704.00
COMPONENTE I: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
0001- SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2.6.8.1.4.3 BRIOSO CHAVEZ DE TEJEDA ANTONIA FELIPA 10334318503 7989 062-2012 900.00 4022 7943
000121 CONSERJE
001- ADQUISICION DE 01
2.6.3.2.1.1 J & J INGENIEROS GENERALES E.I.R.L. 20487779025 7401 2,600.00 1022 1135 7357
0000092 NETEBOOK HP INTEL CORE I5
ADQUISICION DE 02
2.6.3.2.1.1 BARRENO SANTA MARIA JIMY JEAN 10167339030 7400 001-000075 5,300.00 1021 1124 7358
PROYECTORES
ADQUISICION DE 01
2.6.3.2.1.1 REYES FARJE OMAR 10167657619 7399 001-001027 2,600.00 1020 1152 7359
NETEBOOK HP INTEL CORE I5
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE
2.6.8.1.4.3 20479599778 7449 001-001932 215.80 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3729 7413
ASISTENCIA Y ESTIMULO
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.8.1.4.3 MORI TUESTA OTTO 10334087056 7754 033-2011 228910 1,759.36 3842 7656
INMUEBRE
030- SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2.6.8.1.4.3 ELECTRONORTE S.A. 20103117560 7447 267.60 3744 7407
01765427 PARA LA DIRCETUR
0001- SERVICIO DE AGUA POTABLE
2.6.8.1.4.3 EMUSAP S.R.L. 20223938478 7792 40.10 3963 7681
1052085 Y ALCANTARILLADO
001-
2.6.8.1.4.3 OLVA N.M.EIRLTDA. 20232064634 7595 80.12 SERVICIO DE MENSAJERIA. 3819 7568
0021761
SERVICIOS REALIZADOS
001-
2.6.8.1.4.3 VILLALOBOS HERNANDEZ RONALD JAMES 10422041928 7753 255-2012 1,500.00 COMO CHOFER DEL 3848 7634
000009
PROYECTO.
001- SERVICIO COMO AUXILIAR
2.6.8.1.4.3 YOPAN RAMIREZ FANY DEL PILAR 10337814307 7682 181-2012 1,000.00 3984 7682
0000033 ADMINISTRATIVO
SERVICIOS PRESTADOS
CARRION VILLACREZ DE BARRIOS KARIN 0002-
2.6.8.1.4.3 10411606266 7799 368-2012 2,150.00 COMO ADMINISTRADORA DEL 3985 7687
TERESA 000111
PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS
001-
2.6.8.1.4.3 ZAVALETA CHAVEZ ARROYO FRANKLIN OMAR 10436147347 7794 370-2012 2,150.00 COMO COORDINADOR DEL 4011 7683
0000037
PROYECTO
0001-
2.6.8.1.4.3 HERRERA INGA JHONY 10334084651 7988 068-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO NOCHE 4023 7942
000167
ADQUISICION DE UTILES DE 8560-
2.6.8.1.4.2 LIBRERÍA KEMPOLT E.I.R.L. 20487823024 2,119.64 PENDIENTE DE PAGO
OFICINA 8600
0001-
2.6.8.1.4.3 MIRANO MAS MILTON 10334292423 7987 064-2012 800.00 GUARDIANIA TURNO DIURNO 4024 7941
000165
TOTAL 24,282.62
COMPONENTE L: SUPERVICION
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
TOTAL 2,150.00
Nº DE Nº DE Nº. REC. Nº Nº Nº
PARTIDA NOMBRE DEL PROVEEDOR RUC Nº SIAF Nº CONT. Nº REC/H. IMPORTE S/. DETALLE Nº O/COM. Nª PECOSA OBSERVACIONES
FAC. BOLETA BAS O/SERV. COM. RESOL.
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 1515 189-2012 1,500.00 789 1659
0000012 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 1663 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 788 1815
0000014
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ
DE MENDOZA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 2409 189-2012 1,500.00 1181 2493
0000014 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 2411 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 1168 2531
0000015
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ
DE MENDOZA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 2755 189-2012 1,500.00 1358 2929
0000015 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 3014 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 1460 3200
0000016
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ
DE MENDOZA
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
001- COORDINACION PARA EL
2.6.2.3.7.5 GALLARDO MELENDEZ SHIRLEY MILAGROS 10454837997 3452 189-2012 1,500.00 1686 3626
0000019 DESPLAZAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES DE LUYA Y
BONGARA
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN
2.6.2.3.7.5 CAMPOS CHUQUIMBALQUI LIZ ARIANA 10439140599 3550 260-2012 E001-5 1,200.00 1736 3731
DE LA FIESTA DE MI BARRIO
SERVICIO DE CONFECCION DE
0001- POLOS Y GORROS PARA EL
2.6.2.3.7.5 INOÑAN JUAREZ CARLOS JIMMY 10167947030 3856 3,888.00 1836 3943
000548 EVENTO DE RECUPERACION
DE LAS TRADICIONES.
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3876 0001-000392 500.00 1845 4004
EQUIPO DE SONIDO
SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 CIEZA MEDINA LUIS DANTE 10334308753 3877 001-0000247 500.00 1847 4005
EQUIPO DE SONIDO
POR EL SERVICIO DE
REFRIGERIOS PARA EL
2.6.2.3.7.5 LOPEZ MENDOZA ROSA MARLENY 10334082429 3878 001-000154 675.00 1851 4006
EVENTO DE RECUPERACION
DE LAS TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 CRUZ TEJEDO ELIZALDE 10403400497 3879 150.00 1850 4007
0000299 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
DESAYUNOS PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 TORRES DE MAS ESPERANZA 10337307618 3882 001-000024 9,000.00 1839 4008
DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
001- SERVICIO DE ALQUILER DE
2.6.2.3.7.5 CASTRO FERNANDEZ VICTOR HUGO 10334301881 3875 500.00 1846 4012
0000160 EQUIPO DE SONIDO
POR EL SERVICIO DE
001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 ZUMAETA ROJAS ALEXANDER 10334325216 3880 150.00 1849 4013
0000141 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
GASTOS TOTALES EFECTUADOS PARA
EL RAYMI LLAQTA 2012
POR EL SERVICIO DE
0001- ANIMACION PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 MORALES CUBAS JOSELITO MARCELINO 10334258012 3881 150.00 1848 4015
000397 DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN
2.6.2.3.7.5 CAMPOS CHUQUIMBALQUI LIZ ARIANA 10439140599 3885 260-2012 E001-7 1,200.00 1856 4016
DE LA FIESTA DE MI BARRIO
APOYO EN LA REALIZACION Y
ASISTENCIA EN LA
COORDINACION PARA EL
002-
2.6.2.3.7.5 RIOS JIMENEZ GLADYS ASTRID 10424042001 2411 190-2012 1,500.00 DESPLAZAMIENTO DE LAS 1858 4022
0000017
COMUNIDADES DE
CHACHAPOYAS Y RODRIGUEZ
DE MENDOZA
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO DE
2.6.2.3.7.5 CAMPOJO SALAZAR MILY DANITH 10433572314 4052 1,800.00 1842 4174
000049 RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO DE
2.6.2.3.7.5 NECIOSUP CUMPA FREDY MAXIMO 10165149250 4054 1,000.00 1843 4176
0000108 RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO DE
2.6.2.3.7.5 BUSTAMANTE SANCHEZ EDINSON 10334076500 4055 900.00 1840 4177
0000052 RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO DE
2.6.2.3.7.5 DIAZ ALVA EDUAR JESUS 10334295881 3959 998.00 1844 4190
0000108 RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
SERVICIO DE BANDA DE
001- MUSICOS PARA EL EVENTO DE
2.6.2.3.7.5 TAFUR BURGA ELIZABETH 10334306807 4063 1,900.00 1841 4214
0000002 RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
POR EL SERVICIO DE
ALMUERZO PARA EL EVENTO
2.6.2.3.7.5 TORRES DE MAS ESPERANZA 10337307618 4113 001-000025 9,000.00 2089 4289
DE RECUPERACION DE LAS
TRADICIONES
TOTAL 66,311.00
ANEXO LF - 04
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez de Mendoza,
Luya y Bongará"
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
CONSOLIDADO GENERAL
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 6,934.10 21,631.50 19,357.21 64,825.61 57,714.00 82,624.50 19,927.00 15,129.15 7,350.00 2,350.00 297,843.07
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. - - - 2,310.00 1,200.00 - 3,000.00 379.20 - - - 6,889.20
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 - 6,934.10 21,631.50 19,357.21 62,515.61 56,514.00 82,624.50 16,927.00 14,749.95 7,350.00 2,350.00 - 290,953.87
SERVICIOS
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.3.2.1.1 .MAQUINAS Y EQUIPOS. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,705.00 93,527.17 68,152.41 353,789.62 598,174.20
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 1,160.00 16,415.50 5,281.00 3,134.64 25,991.14
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 81,545.00 77,111.67 62,871.41 350,654.98 572,183.06
Total S/. - 6,934.10 21,631.50 19,357.21 64,825.61 57,714.00 82,624.50 19,927.00 97,834.15 100,877.17 70,502.41 364,289.62 906,517.27
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 - - - - 86,761.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. -
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 - 86,761.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,000.00 13,836.50 5,550.00 29,000.00 57,386.50
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - 4,386.50 4,386.50
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 9,000.00 9,450.00 5,550.00 29,000.00 53,000.00
Total S/. - - 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 9,000.00 13,836.50 5,550.00 29,000.00 144,147.50
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. - 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - - - - 8,758.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. -
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - 8,758.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,030.00 3,955.00 1,895.00 21,800.00 34,680.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - -
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 7,030.00 3,955.00 1,895.00 21,800.00 34,680.00
Total S/. - - - 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - 7,030.00 3,955.00 1,895.00 21,800.00 43,438.00
ANEXO LF - 04
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 - - - 6,300.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. -
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 2,100.00 2,100.00 2,100.00 - 6,300.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,700.00 29,716.00 23,845.00 46,318.00 105,579.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - 6,226.00 6,226.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 5,700.00 23,490.00 23,845.00 46,318.00 99,353.00
Total S/. - - - - - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 5,700.00 29,716.00 23,845.00 46,318.00 111,879.00
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 12,170.00 11,005.00 2,950.00 - - - 26,125.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. -
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 12,170.00 11,005.00 2,950.00 - 26,125.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,960.00 7,740.00 3,900.00 11,300.00 26,900.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 360.00 2,490.00 420.00 3,270.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 3,600.00 5,250.00 3,900.00 10,880.00 23,630.00
Total S/. - - - - - 12,170.00 11,005.00 2,950.00 3,960.00 7,740.00 3,900.00 11,300.00 53,025.00
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 3,300.00 29,612.00 17,686.00 18,475.00 3,977.00 9,050.00 6,350.00 1,350.00 89,800.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 2,310.00 1,200.00 - 3,510.00
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 3,300.00 27,302.00 16,486.00 18,475.00 3,977.00 9,050.00 6,350.00 1,350.00 86,290.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,305.00 9,260.00 3,216.00 222,735.00 246,516.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 800.00 595.00 1,395.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 10,505.00 9,260.00 3,216.00 222,140.00 245,121.00
Total S/. - - - 3,300.00 29,612.00 17,686.00 18,475.00 3,977.00 20,355.00 15,610.00 4,566.00 222,735.00 336,316.00
ANEXO LF - 04
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 3,400.00 - - - - 12,300.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 3,000.00 3,000.00
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 400.00 - 9,300.00
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,500.00 - - - 10,500.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - -
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. - 10,500.00 10,500.00
Total S/. - - - 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 3,400.00 10,500.00 - - - 22,800.00
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 2,312.50 450.00 - - - - - - - 2,762.50
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. -
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 2,312.50 450.00 - - - - - - 2,762.50
SERVICIOS
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,430.00 13,188.00 6,000.00 6,704.00 38,322.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - 3,030.00 3,030.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 12,430.00 10,158.00 6,000.00 6,704.00 35,292.00
Total S/. - - - 2,312.50 450.00 - - - 12,430.00 13,188.00 6,000.00 6,704.00 41,084.50
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000.00 3,000.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES.
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 3,000.00 3,000.00
Total S/. - - - - - - - - - 3,000.00 - - 3,000.00
ANEXO LF - 04
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
I GASTOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 6,079.15 1,000.00 1,000.00 65,036.57
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 379.20 379.20
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.5 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 5,699.95 1,000.00 1,000.00 64,657.37
SERVICIOS
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.3.2.1.1 .MAQUINAS Y EQUIPOS. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,480.00 10,681.67 21,596.41 13,782.62 56,540.70
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. - 283.00 5,281.00 2,119.64 7,683.64
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 10,480.00 10,398.67 16,315.41 11,662.98 48,857.06
Total S/. - 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 16,559.15 11,681.67 22,596.41 24,282.62 132,077.27
K ESTUDIOS DEFINITIVOS
PROGRAMACION MENSUAL
Partida Detalle
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000.00 8,000.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 8,000.00 8,000.00
Total S/. - - - - - - - - 8,000.00 - - - 8,000.00
L SUPERVISION
Partida Detalle ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,300.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,750.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES.
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 4,300.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,750.00
Total S/. - - - - - - - - 4,300.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,750.00
ANEXO LF - 05
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas, Rodriguez
de Mendoza, Luya y Bongará"
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
CONSOLIDADO GENERAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 28,565.60 141,896.82 125,680.65 9,700.00 305,843.07
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 3,510.00 11,379.20 14,889.20
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 28,565.60 138,386.82 114,301.45 9,700.00 290,953.87
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.3.2.1.1 .MAQUINAS Y EQUIPOS. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74,705.00 515,469.20 590,174.20
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 1,160.00 24,831.14 25,991.14
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 73,545.00 490,638.06 564,183.06
Total S/. 28,565.60 141,896.82 200,385.65 535,669.20 906,517.27
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 5,050.00 40,800.00 40,911.00 - 86,761.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES.
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,050.00 40,800.00 40,911.00 - 86,761.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,000.00 48,386.50 57,386.50
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 4,386.50 4,386.50
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 9,000.00 44,000.00 53,000.00
Total S/. 5,050.00 40,800.00 49,911.00 48,386.50 144,147.50
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 7,258.00 1,500.00 - 8,758.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES.
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,258.00 1,500.00 8,758.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,030.00 27,650.00 34,680.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. -
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 7,030.00 27,650.00 34,680.00
Total S/. - 7,258.00 8,530.00 27,650.00 43,438.00
ANEXO LF - 05
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 2,100.00 4,200.00 - 6,300.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES.
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,100.00 4,200.00 6,300.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,700.00 99,879.00 105,579.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 6,226.00 6,226.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 5,700.00 93,653.00 99,353.00
Total S/. - 2,100.00 9,900.00 99,879.00 111,879.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 12,170.00 13,955.00 - 26,125.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES.
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 12,170.00 13,955.00 26,125.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,960.00 22,940.00 26,900.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 360.00 2,910.00 3,270.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 3,600.00 20,030.00 23,630.00
Total S/. - 12,170.00 17,915.00 22,940.00 53,025.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 50,598.00 31,502.00 7,700.00 89,800.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 3,510.00 3,510.00
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 47,088.00 31,502.00 7,700.00 86,290.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,305.00 235,211.00 246,516.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 800.00 595.00 1,395.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 10,505.00 234,616.00 245,121.00
Total S/. - 50,598.00 42,807.00 242,911.00 336,316.00
ANEXO LF - 05
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 7,500.00 4,800.00 - 12,300.00
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 3,000.00 3,000.00
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 7,500.00 1,800.00 9,300.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,500.00 - 10,500.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. -
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 10,500.00 - 10,500.00
Total S/. - 7,500.00 15,300.00 - 22,800.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 2,762.50 - - 2,762.50
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES.
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,762.50 2,762.50
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,430.00 25,892.00 38,322.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 3,030.00 3,030.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 12,430.00 22,862.00 35,292.00
Total S/. - 2,762.50 12,430.00 25,892.00 41,084.50
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000.00 3,000.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES.
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 3,000.00 3,000.00
Total S/. - - - 3,000.00 3,000.00
ANEXO LF - 05
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
I GASTOS ADMINISTRATIVOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 23,515.60 18,708.32 20,812.65 2,000.00 65,036.57
2.6.2.3.7.4 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES. 379.20 379.20
2.6.2.3.7.5 .COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 23,515.60 18,708.32 20,433.45 2,000.00 64,657.37
2.6.3.2.1 ...PARA OFICINA. 10,500.00 10,500.00
2.6.3.2.1.1 .MAQUINAS Y EQUIPOS. 10,500.00 10,500.00
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,480.00 46,060.70 56,540.70
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES. 7,683.64 7,683.64
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 10,480.00 38,377.06 48,857.06
Total S/. 23,515.60 18,708.32 31,292.65 48,060.70 132,077.27
K ESTUDIOS DEFINITIVOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,000.00 8,000.00
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 8,000.00 8,000.00
Total S/. - - 8,000.00 8,000.00
L SUPERVISION
PROGRAMACION TRIMESTRAL
Partida Detalle TOTAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2.6.8.1.4 .OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,300.00 6,450.00 10,750.00
2.6.8.1.4.2 .GASTO POR LA COMPRA DE BIENES.
2.6.8.1.4.3 .GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS. 4,300.00 6,450.00 10,750.00
Total S/. - - 4,300.00 6,450.00 10,750.00
ANEXO LF - 06
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PARTIDAS
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas,
Rodriguez de Mendoza, Luya y Bongará"
META 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
N° PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PARTIDA PROGRAMADO SALDO / DEFICIT
DESCRIPCION MONTO PIM (A) EJECUTADO SALDO / DEFICIT
ESPECIFIC SEGÚN (A-B)
(B) EXPEDIENTE
A EXPEDIENTE
2.6.8.1.3 .ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 8000.00 0.00 0.00 8000.00 0.00
2.6.8.1.3.1 .ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. 8000.00 8000.00 0.00
2.6.2.3.7 ...MONUMENTOS HISTORICOS. 0.00 297,843.07 297,843.07 -297,843.07 0.00
.COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
2.6.2.3.7.4 BIENES.
6,889.20 6,889.20 -6,889.20 0.00
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
CONSOLIDADO GENERAL
A ACONDICIONAMIENTO DE RUTAS TURISTICAS - - 5,050.00 5,700.00 23,700.00 11,400.00 39,911.00 1,000.00 9,000.00 13,836.50 5,550.00 29,000.00 144,147.50
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN
B LAS RUTAS DE INTERVENCION
- - 1,500.00 1,500.00 4,258.00 1,500.00 - 7,030.00 3,955.00 1,895.00 21,800.00
- 43,438.00
C CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TURISMO - - - - - 2,100.00 2,100.00 2,100.00 5,700.00 29,716.00 23,845.00 46,318.00 111,879.00
FORTALECIENTO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS
D Y ARTESANALES
- - - - - 12,170.00 11,005.00 2,950.00 3,960.00 7,740.00 3,900.00 11,300.00
53,025.00
ASEGURAMIENTO Y BUSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS
E TURISTICOS ATRACTIVOS
- - - 3,300.00 29,612.00 17,686.00 18,475.00 3,977.00 20,355.00 15,610.00 4,566.00 222,735.00
336,316.00
F IMPLEMANTACION SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA - - - 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,400.00 3,400.00 10,500.00 - - - 22,800.00
REGISTRO, CATALOGACION Y PRIORIZACION DE RECURSOS
G TURISTICOS
- - - 2,312.50 450.00 - - - 12,430.00 13,188.00 6,000.00 6,704.00
41,084.50
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y
H SEÑALIZACION TURISTICA
- - - - - - - - - 3,000.00 - -
3,000.00
I GASTOS ADMINISTRATIVOS - 6,934.10 16,581.50 5,044.71 8,063.61 5,600.00 8,233.50 6,500.00 16,559.15 11,681.67 22,596.41 24,282.62 132,077.27
K ESTUDIOS DEFINITIVOS - - - - - - - 8,000.00 - - - 8,000.00
L GASTOS DE MONITOREO Y SUPERVISION - - - - - - - - 4,300.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 10,750.00
TOTAL - 6,934.10 21,631.50 19,357.21 64,825.61 57,714.00 82,624.50 19,927.00 97,834.15 100,877.17 70,502.41 364,289.62 906,517.27
ANEXO LF - 08
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR COMPONENTES
UNIDAD EJECUTORA GRA-DIRCETUR
PROYECTO
"Desarrollo Turistico Sostenible en las Provincias de Chachapoyas,
Rodriguez de Mendoza, Luya y Bongará"
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
MONTO S/.
PROYECTO EXPEDIENTE MONTO S/. PIM ADICIONAL MONTO POR EJECUTAR S/.
TECNICO
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
METAS 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
PERIODO DE EJECUCION 2012
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cercano disponible.
Nº de apariciones
57
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B17:B19
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B31:B33
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B43:B45
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B54:B56
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B66:B68
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B78:B80
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B90:B92
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B104:B106
'CONSOLIDADO MENSUAL'!B117:B119
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B17:B19
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B32:B34
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B45:B46
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B55:B57
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B67:B69
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B80:B82
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B92:B94
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B106:B108
'CONSOLIDADO TRIMESTRAL'!B118:B120
'AN 5'!B15:B16
'AN 5'!B18
'ANEX 09'!C13
19
AVANCE FINANCIERO PERIODO 2008 - 2012
AÑOS % DE
MONTO EXPEDIENTE EJECUCIÓN SALDO TOTAL
ITEM NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIÓN
TECNICO ACUMULADA ACUMULADO
TOTAL
2008 2009 2010 2011 2012