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Pedido de Comprobante de Salida: Direccion Regional de Transportes Y Comunicaciones Cusco

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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 01

COMUNICACIONES CUSCO
ALMACEN TIPO CODIGO DOC.

Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
15 1 2019 15 1 2019 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
ING. DAVID HUANCACHOQUE NIETO Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: GABINO AUQUIPATA YANQUI
Con Destino a: SUB DIRECCION DE EQUIPO MECANICO

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 FILTRO DE PETROLEO COD. REF.8N9803 - CAT O/C 1 1 2 1 UNIDADES 198.00 198.00
2 1 FILTRO DE PETROLEO COD. REF. AR50041 - FF 203 FLEETGUARD O/C 1 1 2 3 UNIDADES 75.00 225.00
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4
5
6
7
8
9
10
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOS (02) TOTAL
423.00

…….……………………………………………………….. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR CELSO ORTIZ HERENCIA


Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero Recibi Conforme
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 02
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
2 7 2021 2 7 2021 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: GABINO AUQUIPATA YANQUE
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 4 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO 4 GALON
2 20 LIJA DE AGUA Nº 50 20 UNIDAD
3 6 TRIPLAY MACHIMBRADO PARA PUERTAS DE BAÑO PUBLICO 6 UNIDAD
4 1 PINTURA COLOR BLACO HUMO 1 GALON
5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 LA PINTURA ANTICORROSIVA DE UTILIZO PARA PINTADO DE TUBOS
7 METALICOS.Y LOS TRIPLAY SE UTIZO PARA PUERTAS DE BAÑO PUBLICO.
8 LA PINTURA COLOR BLANCO HUMO SE UTILIZO EN EL PINTADO
9 DE LA OFICINA DE ENFERMERIA.
10
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. CUATRO (04) TOTAL
0.00

GABINO AUQUIPATA YANQUE


GABNO AUQUIPATA YANQUI
FERNADO LUNA PAUCAR
…….……FERNANDO LUNA PAUCAR ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero Recibi Conforme
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 03
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
4 11 2021 4 11 2021 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: LEANDRO ACOSHUANCA PEREZ
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 MACHETE TIPO SABLE GAVILAN 1 UNIDAD
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE JARDIN EN LA GRTCC.
4
5
6
7
8
9
10
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL
0.00

LEANDRO ACOSHUANCA PEREZ


……….. ……………………………………………….. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..
Almacenero RECIBI CONFORME
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 04
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
24 11 2021 24 11 2021 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING.VICTOR RAUL CHOQUE YUPANQUI
Con Destino a: OBRA."MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPART.CU-116TRAMO DESV.OCONGATE-PUENTE MULLAMAYO
DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO"
Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 30 CONTENEDORES DE AGUA DE 50 GALONES (CILINDROS) 30 UNIDAD
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 SE LE ENTREGA ESTOS MATERIALES DE SEGUNDO USO A LA OBRA
4 CCARHUAYO SEGÚN INFORMES Nº 208-2021-GR CUSCO- GRTCC-DC/
5 VRCY. Y EL INFROME Nº 226-2021-GR CUSCO-GRTCC-DC/VRCY.
6
7
8
9
10
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL
0.00

ING.VICTOR RAUL CHOQUE YUPANQUI


……….. ……………………………………………….. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 05
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
24 11 2021 24 11 2021 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: CESAR LLOCLLA
Con Destino a:

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 30 CONTENEDORES DE AGUA DE 50 GALONES (CILINDROS) 30 UNIDAD
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 SE LE ENTREGA ESTOS MATERIALES DE SEGUNDO USO A LA OBRA
4 CCARHUAYO SEGÚN INFORMES Nº 208-2021-GR CUSCO- GRTCC-DC/
5 VRCY. Y EL INFROME Nº 226-2021-GR CUSCO-GRTCC-DC/VRCY.
6
7
8
9
10
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL
0.00

CESAR LLOCLLA
……….. ……………………………………………….. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 06
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
27 1 2022 27 1 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: Ing. DAVID RICHARD HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a:

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 2 LLANTAS 17. 5 - 25 GOOD YEAR 2 UNIDAD
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 SE LE ENTREGA LLANTAS PARA CARGADOR FRONTAL CON REG. 867
4 DE LA GRTCC.
5 CON INFORME Nº 013 - 2022C- GR- CUSCO-GRTC-SGCTO-UFEM.
6
7
8
9
10
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL
0.00

Ing. DAVID RICHARD HUANCACHOQUE NIETO


……….. ……………………………………………….. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..

Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 07
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
8 2 2022 8 2 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SRA ELIANA GAVIOTA VERA SALAS
Con Destino a: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA CAMPAMENTOS RESIDENCIALES (PAVAYOC,CAMANTI,YANATILE Y
PILCOPATA)
Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 27 TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO DE LUPUNA)18mm.1.22X2.44M 27 UNIDAD
2 67 MADERA MISA(MADERA CORRIENTE 3X4X10) 67 UNIDAD
3 8 PALA TIPO CUCHARA DE 2 TRUPER 8 UNIDAD
4 8 PICO PUNTA PALA CON MANGO - TRUPER 8 UNIDAD
5 4 CARRETILLA TIPO BUGUI 4 UNIDAD
6 12 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X 3.60 M (USADOS) 12 UNIDAD
7 10 TUBOS CUADRADOS 2X2 METALICOS (USADOS RETAZOS) 10 UNIDAD
8 163 CALAMINA GALVANIZADA 11 CANALES 163 UNIDAD
9 30 CALAMINA DE PLASTICO DE 1.80X1.00 M 30 UNIDAD
10 10 CLAVO DE ACERO DE 3" 10 KILO
11 10 CLAVO DE ACERO DE 4" 10 KILO
12 20 CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" 20 KILO
13 1 MARCO METALICO PARA VENTANA (USADO) 1 UNIDAD
14 4 ACERO CORRUGADO DE 1/2 4 UNIDAD

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REQUERIMIENTO DE MATERIALES SEGÚN EL IMFORME Nº 013 - 2022-
GRTCC. OA. Ufp.
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. CATORCE (14) TOTAL
0.00

………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. SRA ELIANA GAVIOTA VERA SALAS
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 08
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
8 2 2022 8 2 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SRA ELIANA GAVIOTA VERA SALAS
Con Destino a: REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA CAMPAMENTOS RESIDENCIALES (PAVAYOC,CAMANTI,YANATILE Y
PILCOPATA)
Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 4 BARRETILLAS 4 UNIDAD
2 4 BARRETAS 4 UNIDAD
3 4 COMBAS DE 6 LIBRAS 4 UNIDAD
4 2 NIVEL DE MANO STANLEY 2 UNIDAD
5 8 MACHETE 8 UNIDAD
6 4 SERRUCHO 4 UNIDAD
7 4 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO 4 GALON
8 2 TINER 2 GALON
9 10 FOCOS DE 100 WATTS 10 UNIDAD
10 11 BOTAS DE JEBE 11 PAR
11 120 TEJA ANDINA DE 1.14X0.70 APROX. 120 PLANCHAS
12 2 MARTILLO 2 UNIDAD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REQUERIMIENTO DE MATERIALES SEGÚN EL INFORME Nº 013 - 2022 -
GRTCC - OA - ufp.
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOCE (12) TOTAL
0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SRA ELIANA GAVIOTA VERA SALAS
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 09
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
10 2 2022 10 2 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: RUFINO UMASI CHILO
Con Destino a: PERSONAL DE PORTERIA DE LA GRTCC.
PILCOPATA)
Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 2 BOTAS DE JEBE 2 PAR
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL
0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. RUFINO UMASI CHILO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 10
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
18 2 2022 18 2 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING.DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a: SUB DIRECCION DE EQUIPO MECANICO

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 FILTRO DE TRANSMISION BOSH CODIGO 0986 AF 1061 1 UNIDAD
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 ENTREGA DE MATERIALES CON INFORME Nº 031-2022-GR-CUSCO.
4 SGCTC-UFEM.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL
0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ING.DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 11
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
18 3 2022 18 3 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: GABINO AUQUIPATA YANQUE
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 THINER ACRILICO 1 GALON
2 1 PINTURA COLOR VERDE CLARO 1 GALON
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 TARA TRABAJOS VARIOS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOS (02) TOTAL
0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. GABINO AUQUIPATA YANQUE
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
28 3 2022 28 3 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a: UNDAD FUNCIONAL DE EQUIPO MECANICO

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 5 FILTRO DE ACEITE MOTOR LF - 3000 5 UNIDAD
2 1 FILTRO DE PETROLEO FF - 5121 1 UNIDAD
3 5 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR LF - 3511 5 UNIDAD
4 10 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR LF - 3709 10 UNIDAD
5 2 FILTRO DE PETROLEO 1174089 2 UNIDAD
6 1 FILTRO DE AIRE 17801 1 UNIDAD
7 2 FILTRO HIDRAULICO 16136105-00 2 UNIDAD
8 5 FILTRO DE AGUA WF - 2071 5 UNIDAD
9 3 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR BLS - 9 3 UNIDAD
10 4 FILTRO DE PETROLEO FF - 5089 4 UNIDAD
11 1 INYECTOR DE GRASA MANUAL TRUPER Nº 14 1 UNIDAD
12 2 CONO GRANDE COLOR ROJO 2 UNIDAD
13 2 FAROS ARMADOS HL 154 AS GE 2 UNIDAD
14 1 FILTRO DE ACEITE 75213131 FIAT ALLIS 1 UNIDAD
15 1 FILTRO DE AIRE AF - 418 - 299418 1 UNIDAD
1 FILTRO DE PETROLEO LFP 877 LYS 1 UNIDAD
1 GASKET RING 2H - 3931 1 UNIDAD
1 SEAL 9S - 2391 1 UNIDAD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENTREGA DE MATERIALES SEGÚN INFORME Nº 045-2022-GR-CUSCO
SGCTC-UFEM.
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOCE (12) TOTAL
0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
29 3 2022 29 3 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR. GABINO AUQUIPATA YANQUI
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 3 ESMALTE SINTETICO NEGRO 3 GALON
2 2 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO 2 GALON
3 1 PINTURA COLOR BLANCO 1 GALON
4 1 COMBA DE 12 LIBRAS 1 UNIDAD
5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE
7 LA GRTCC : COMO SON CAMPAMENTO QUINCEMIL,CAMPAMENTO
8 DE CAMANTI,CAMPAMENTO DE PILLCOPATA Y EL CAMPAMENTO
9 DE OCONGATE.
10
11
12
13
14
15

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. CUATRO (04) TOTAL


0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR. GABINO AUQUIPATA YANQUI
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
4 4 2022 4 4 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a: UNDAD FUNCIONAL DE EQUIPO MECANICO

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 ESTUCHE DE DADOS STANLEY 3/4 X 19 PIEZAS 1 PIEZAS
2 1 ESTUCHE DE DADOS STANLEY 3/4 PALANCA JUEGO X 11 PIEZAS 1 PIEZAS
3 2 LLAVES MIXTAS STANLEY 89 -774 33MM - 89.721 36MM. 2 UNIDAD
4 1 BOMBA DE AGUA UH 740 CODIGO US 3917898 1 UNIDAD
5 2 FAROS ARMADOS HL 154 2 UNIDAD
6 1 FILTRO DE ACEITE CODIGO 75213131 1 UNIDAD
7 1 FILTRO DE AIRE AF - 418 299418 1 UNIDAD
8 1 FILTRO DE PETROLEO LF - 877 1 UNIDAD
9 1 GASKET RING 2H - 3931 1 UNIDAD
10 1 SEAL 9S-2391 1 UNIDAD
11 1 CALIBRADOR DE 32 HOJAS STANLEY 1 UNIDAD
12 2 NOVARUNDUM 2 UNIDAD
13 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14 ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS SEGÚN EL INFORME Nº
15 053 - 2022 - GR - CUSCO - GRTC - SGCTC - UFEM.
16 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA UNIDAD
FUNCIONAL DE EQUIPO MECANICO.
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOCE (12) TOTAL
0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 01
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
1 4 2022 1 4 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR. GABINO AUQUIPATA YANQUI
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 9 PINTURA COLOR BLANCO VM - 311 VENCEDOR 9 GALON
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE
4 LA GRTCC : COMO SON CAMPAMENTO QUINCEMIL,CAMPAMENTO
5 DE CAMANTI,CAMPAMENTO DE PILLCOPATA Y EL CAMPAMENTO
6 DE OCONGATE.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL


0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR. GABINO AUQUIPATA YANQUI
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 02
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
4 4 2022 4 4 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a: UNDAD FUNCIONAL DE EQUIPO MECANICO

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 ESTUCHE DE DADOS STANLEY 3/4 X 19 PIEZAS 1 PIEZAS 1,800.00 1,800.00
2 1 ESTUCHE DADOS STANLEY 3/4 PALANCA JUEGO X 11 PIEZAS(USADO) 1 PIEZAS 0.00 0.00
3 2 LLAVES MIXTAS STANLEY 89 -774 33MM - 89.721 36MM. 2 UNIDAD 100.00 200.00
4 1 BOMBA DE AGUA UH 740 CODIGO US 3917898 1 UNIDAD 240.00 240.00
5 2 FAROS ARMADOS HL 154 2 UNIDAD 80.00 160.00
6 1 FILTRO DE ACEITE CODIGO 75213131 1 UNIDAD 80.00 80.00
7 1 FILTRO DE AIRE AF - 418 299418 1 UNIDAD 149.00 149.00
8 1 FILTRO DE PETROLEO LFP- 877 1 UNIDAD 18.00 18.00
9 1 GASKET RING 2H - 3931 1 UNIDAD 5.00 5.00
10 1 SEAL 9S-2391 1 UNIDAD 31.62 31.62
11 1 CALIBRADOR DE 32 HOJAS STANLEY 1 UNIDAD 0.00 0.00
12 2 NOVARUNDUM ADEX ABRASIVO PARA ASENTAR VALVULAS. 2 UNIDAD 0.00 0.00
13 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14 ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS SEGÚN EL INFORME Nº
15 053 - 2022 - GR - CUSCO - GRTC - SGCTC - UFEM.
16 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA UNIDAD
FUNCIONAL DE EQUIPO MECANICO.
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOCE (12) TOTAL
2,683.62

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 03
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
7 4 2022 7 4 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR. GABINO AUIQUIPATA YANQUI
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 20 TUBO METALICO DE 3X6 MT 20 UNIDAD
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 SE ENTREGA ESTOS MATERIALES SEGÚN MEMORANDUM
4 Nº 0131-2022 GR-CUSCO-GRTC-OA.
5 NOTA: MATERIALES DE LA OBRA: HUACCAYCHACA.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL


0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR. GABINO AUIQUIPATA YANQUI
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 04
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
21 4 2022 21 4 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR.GABINO AUQUIPATA YANQUI
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
Ren- ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
glones Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 TINER ACRILICO 1 GALON 15.00 15.00
2 1 PINTURA BLANCO HUMO VMB 311 VENCEDOR 1 GALON 22.00 22.00
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 SEGÚN MEMORANDUM Nº 0169-2022 GR-CUSCO-GRTC-OA.
5 SE LE ENTREGA DICHOS MATERIELES PARA EL MANTENIMIENTO Y
6 PINTADO DE TUBOS METALICOS EN LA LOCALIDAD DE TONGOBAMBA
7 DE LA GRTCC.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOS (02) TOTAL


37.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR.GABINO AUQUIPATA YANQUI
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 05
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
9 4 2022 9 4 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: LIC. PERCY ROBLES CUSIHUALPA
Con Destino a: UNIDAD FUNCIONAL DE CIRCULACION VIAL

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
Nº Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 IMPRIMANTE COLOR BLANCO X 5 GL 5 GALON
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 SEGÚN INFORME 505-2022-GR-CUSCO-GRTCC-SGSTC-UFC.
4 PARA EL PINTADO DE PAREDES, DE LAS INSTALACIONES
5 DE ATENCION AL PUBLICO DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS DE
6 TRANSPORTES COMUNICACIONES DE LA GRTCC.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL


0.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. LIC. PERCY ROBLES CUSIHUALPA
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 06
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
22 6 2022 22 6 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR.GABINO AUQUIPATA YANQUI
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
Nº Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 3 PINTURA BLANCO HUMO VMB 311 VENCEDOR 3 GALON 22.00 66.00
2 1 PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA 1 GALON 43.00 43.00
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 SEGÚN MEMORANDUM 291-2022-GR-CUSCO-GRTCC-OA.
5 PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES DEL INTERIOR DE LA
6 INSTITUCION DE LA GRTCC.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOS (02) TOTAL


109.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR.GABINO AUQUIPATA YANQUI
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 07
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
30 6 2022 30 6 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR.GABINO AUQUIPATA YANQUI
Con Destino a: ADMINISTRACION

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
Nº Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA 1 GALON 43.00 43.00
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 SEGÚN MEMORANDUM 297-2022-GR-CUSCO-GRTCC-OA.
4 PARA EL PINTADO DE LAS PAREDES DEL INTERIOR DE LA
5 INSTITUCION DE LA GRTCC.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL


43.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR.GABINO AUQUIPATA YANQUI
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 08
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
30 6 2022 30 6 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a: Unidad Funcional de Equipo Mecanico

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
Nº Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 MANOMETRO DE COMPRESION SERIE 1561M 1 UNIDAD 250.00 250.00
2 1 GATA HIDRAULICA 20 TONELADAS TRUPER Nº 121/07 1 UNIDAD 215.00 215.00
3 1 CAJA DE ESTUCHE DE DADOS STANLEY 3/4" DE 18 PIEZAS 1 UNIDAD 250.00 250.00
4 1 EXTRACTOR DE COJINETE 200 MM Nº 8 1 UNIDAD 135.00 135.00
5 2 MASILLA FINA COLOR GRIS 2 GALON 39.50 79.00
6 3 PINTURA BASE COLOR GRIS 3 GALON 0.00 0.00
7 3 PINTURA BLANCO ACRILICO BENZACRIL 3 GALON 0.00 0.00
8 4 THINER EXTRA BENZACRIL 4 GALON 0.00 0.00
9 20 SELLOCORD 6011 5/32 20 KILOS 0.00 0.00
10 15 SUPERCORTE 5/32 15 KILOS 0.00 0.00
11 5 SOLDADURA EXA 106 5/32 5 KILOS 83.50 417.50
12 3 SUPERCITO 5/32 3 KILOS 27.00 81.00
13 50 CARBURO DE CACIO 50 KILOS 0.00 0.00
14 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 SEGÚN INFORME Nº 088-2022-GR-CUSCO-GRTC-SGCTC-UFEM
16 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EN EL TALLER DE LA UNIDAD
FUNCIONAL DE EQUIPO MECANICO.
FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. TRECE (13) TOTAL
1,427.50

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 09
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
13 7 2022 13 7 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: SR. CELSO ORTIZ HERENCIA
Con Destino a: Unidad Funcional de Equipo Mecanico

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
Nº Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 FILTRO HIDRAULICO SERIE LF 6098 CODIGO 082401803 1 UNIDAD 35.00 35.00
2 1 FILTRO HIDRAULICO SERIE 08208930090 CODIGO 6097 1 UNIDAD 35.00 35.00
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 SEGÚN MEMORANDUM Nº 0319-2022 GR-CUSCO-GRTC-OA.
5 PARA MANTENIMIENTO DEL CARGADOR FRONTAL 930 DE LA GRTC.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. DOS (02) TOTAL


70.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. SR. CELSO ORTIZ HERENCIA
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES CUSCO
PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA Nº 10
Pedido N°. Dia Mes Año Salida N°. Dia Mes Año AREA DE BIENES
19 7 2022 19 7 2022 DEBE HABER IMPORTE
Dependencia Solicitante: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO Cuenta Sub Sub Sub Cuenta Sub Sub Sub
Cuenta cuenta Cuenta Cuenta
Solicito Entregar a: ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Con Destino a: Unidad Funcional de Equipo Mecanico

Programa Sub Programa F.de.F Proye Obra Activ Tarea Partid


RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Lo Siguiente :
ARTICULADOS SOLICITADOS ARTICULOS DESPACHADOS VALOR
Nº Cantidad Descripcion Marca N°. De Serie Codigo Cantidad U.Medida Unitario TOTAL
1 1 PULMON DE FRENO WARING SORL (4785-1881) 1 UNIDAD 1,230.00 1,230.00
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 INFORME Nº 096-2022-GR-CUSCO -GRTC-SGCRTC-UFEM.
4 PARA MANTENIMIENTO DE CAMION PLATAFORMA DE
5 PLACA EAE-423 DE LA GRTC.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL REGLON N°. UNO (01) TOTAL


1,230.00

……………………………………………………………………………………….
……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ING. DAVID RICHAR HUANCACHOQUE NIETO
Solicitante Jefe de Abas. Y Serv. Aux. Jefe de Almacen Almacenero RECIBI CONFORME

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