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SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES.

GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n


RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA
MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE
ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE
FERRICENTROS S.A.S JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y
MATERIALMENTE
NIT: 800237412-1 AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL
INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-07 15:42:07

CUFE: 9bb5bd1fb504957ff97f9cd63115bb7b29ee16d57930199d469e727d65b99d857ed51e455c6c5a9b28a52264e4580ecf
PÁGINAS: 1 de 1
SEÑOR(ES):: PROFESIONALES E INGENIEROS ASOCIADOS LTDA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 02PE-154403
DIRECCIÓN: AV Cra. 70 # 96 - 90 P 3
NIT: 860352412 SEDE: 1 TEL: 2267060 CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA
FECHA FACTURA FECHA PEDIDO ORDEN DE COMPRA CONDICIONES GUÍA VEND. REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA AÑO MES DIA
1 . CONTADO . ACH .
2023-09-07 2023-09-07
Dirección entrega: AV Cra. 70 # 96 - 90 P 3 Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null

N° CANT. UN CODIGO DESCRIPCION REFERENCIA MARCA IVA% VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 2.00UNID 221203494 DESTORNILLADOR PALA 1/4" X 4" (6X100MM) T/IMPACTO SC61603 (12) SATA 19 11,933.00 23,866.00

2 1.00UNID 0000047510 DESTORNILLADOR DE GOLPE ESTRELLA N°2 X4" D445G SURTEK 19 10,840.00 10,840.00

3 2.00UNID 0000013142 LLAVE EXPANSION DE 10" CROMADA ST47204SC (6) SATA 19 39,832.00 79,664.00

4 1.00UNID 0000047509 DESTORNILLADOR DE GOLPE ESTRELLA N°1 X3" D443G SURTEK 19 9,412.00 9,412.00

Total items: 4
En mi calidad de comprador y/o beneficiario del DESCUENTO $ 0.00
Observaciones: . servicio, o encargado de éste, acepto el SUBTOTAL $ 123,782.00
contenido de esta factura de venta y declaro FLETES $ 0.00
SEGURO $ 0.00
que he recibido a satisfacción la totalidad de
VALOR NETO $ 123,782.00
los bienes y/o servicios prestados, IVA $ 23,518.00
relacionados con el cuerpo de la presente. RETEIVA -$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303 Como constancia suscribo la presente el día:

Resolución: TOTAL $ 147,300.00


No.18764042664008 del 02PE-120001 al 02PE-350000 2023-01-11 Autoriza-Vig 12 m
D M A
Hora y fecha de grabación: 2023-09-07 15:
Condiciones de pago: . FIRMA AUTORIZADA Nombre:_______________________________ Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Términos: . Nit: 800237412-1
Firma:_________________________________
Moneda: COP TRM: 1.0 Nombre del Software: Jaivaná
C.C.:__________________________________
Forma pago:Contado Medio Efectivo FIRMA EMISOR Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá


TEL: 6511212
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA
RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

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