Formato Inspecciones Observaciones No Planeadas
Formato Inspecciones Observaciones No Planeadas
Formato Inspecciones Observaciones No Planeadas
Disponder de un formato de Inspecciones y Observaciones No planeadas que permitan evidenciar condiciones y acciones de riesgos al interior del establecimiento para evitar daños a las personas, instalaciones y a la
comunidad hospitalaria.
Alcance
Aplicable a instalaciones, equipos, edificios , áreas de trabajo y acciones de funcionarios en tareas especificas de los Establecimiento de la Red Asistencial en las cuales se requiera evidanciar condiciones o acciones de
riesgos que puedan accidentes o daño a la propiedad o instalaciones.
Referencia Técnica
D.S. N°594/99: Aprueba Reglamento Sobre las Condiciones Sanitariasy Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo. Ministerio de Salud.
Responsable de la aplicación
Área de Trabajo
Empresa Contratista
Encargado Área:
N° Funcionarios Área
Trabajo a Realizar
Tipo Inspección
Planeada No Planeada A solicitud
Tipo Observación
Actos repetidos Trabajador Nuevo Trabajador Critico
NOMBRE Y CARGO TRABAJADOR OBSERVADO
Formato Versión: 001_2023
Inspecciones y Observaciones No planeadas Código Interno: OO.M
Fecha Vigencia: 1 año
Alcance
Aplicable a todo el personal de la empresa SQM o Personal contratista que cometan o ejecuten acciones de ries
daño a la propiedad o instalaciones.
Referencia Técnica
D.S. N°594/99: Aprueba Reglamento Sobre las Condiciones Sanitariasy Ambientales Básicas en los lugares de T
Acción o condición
Medidas correctivas o
insegura / Nivel del Riesgo Plazo de cumplimiento
preventivas
subestandar
Trabajador al momento Carta amonestación al
del ingreso de la viga con trabajador por falta al
maxibags (18), se procedimiento OOMM PTS
mantiene bajo la carga 08/04.
suspendida en el fondo Reinstrucción inmediata al
de bodega. trabajador
ALTO INMEDIATO
ersión: 001_2023
ódigo Interno: OO.MM_INSP_OBS_BASE
echa Vigencia: 1 año.
abajador Critico
Observaciones
Riesgo Muy Alto: Se debe terminar con la actividad riesgosa accion o condicion, (no existe protocolo de control y/o procedimiento detrabajo, puede generar perdida o daño con consecuencias faltales o graves, requiere efectuar informe
tecnico inemediato de la desicion tomada.
Riesgo Alto: Se requiere corrección inmediata actividad. informar a jefe de unidad y/o supervisor directo del area involucrada de la accion y/o condicion detectada.
Riesgo Notable: Requiere corrección de riesgo, la medida no debiese tardar mas de un mes en realizarse.
Riesgo Moderado: Se requiere de comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. No es emergencia, pero debe corregirse.
Riesgo Aceptable: No se requiere acciones específicas.
Acción Subestándar: Definida como cualquier acción o falla en la conducta de una persona, que puede llevar Condición Subestándar: Definida como cualquier condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un
a la ocurrencia de un accidente. (No usar EPP, Desobedecer Advertencias, Manipular de manera incorrecta, accidente. ( Superficies de trabajo, inexistencia de EPP, sistemas eléctricos, equipos de extinción, etc.)
etc.)