SES 2016 Fin
SES 2016 Fin
SES 2016 Fin
SES 2016
Directeur Général, Directeur de publication Babacar NDIR
Directeur Général Adjoint Allé Nar DIOP
Directeur des Statistiques Economiques Mbaye FAYE
et de la Comptabilité Nationale
Directeur des Statistiques Démographiques Papa Ibrahima Silmang SENE
et Sociales
Directeur du Management de l’Information Statistique Mamadou NIANG
Conseiller du DG de l’ANSD et Président du Comité Seckène SENE
de lecture et de validation
Conseiller du DG chargé de l’action régionale Mamadou DIENG
COMITE DE REDACTION
AVANT-PROPOS Seckène SENE
0. PRESENTATION DU PAYS Djiby DIOP
1. ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION Khoudia WADE& Ami Colé CISSE
2. MIGRATION Awa CISSOKO et Ndèye Lala TRAVARE
3. EDUCATION ET FORMATION Alioune TAMBOURA & Fatimatou SY
4. EMPLOI Tidiane CAMARA & Serge MANEL
5. SANTE Khoudia WADE& Cheikh Ibrahima DIOP
6. JUSTICE Maguette SARR & Boubacar DIOUF
7. ASSISTANCE SOCIALE Fatimatou SY & Alioune TAMBOURA
8. EAU ET ASSAINISSEMENT Ndeye Binta Diémé
9. AGRICULTURE Kandé CISSE
10. ENVIRONNEMENT Ndèye Khoudia Laye SEYE
11. ELEVAGE Ndèye Khoudia Laye SEYE/Kandé CISSE
12. PÊCHE ET AQUACULTURE Mouhamadou Bassirou DIOUF
13. TRANSPORT Jean Paul Diagne
14. BTP Bintou Diack LY/ Mamadou DAFFE
15. PRODUCTION INDUSTRIELLE Mamadou THIOUB
16. INSTITUTIONS FINANCIERES Ndèye LO & Malick DIOP
17. COMMERCE EXTERIEUR El Hadj Oumar SENGHOR
18. COMPTES ECONOMIQUES Adama SECK & Khoudia Laye SEYE
19. PRIX A LA CONSOMMATION El Hadji Malick CISSE & Baba NDIAYE
20. COÛT A LA CONSTRUCTION Mor LÔ
21. FINANCES PUBLIQUES Hamady DIALLO & Seynabou SARR & Madiaw DIBO
22. MINES ET CARRIERES Wouddou Dème KEITA
Chapitre II : MIGRATION ___________________________________________________ 43
II.1. MIGRATIONS INTERNES DUREE DE VIE ___________________________________________________________ 44
II.1.1. Dakar terre d’accueil des migrants internes duree de vie ________________________________ 44
II.1.2. Caractéristiques individuelles des migrants internes durée de vie _________________________ 45
II.1.2.1. Sexe _____________________________________________________________________ 45
II.1.2.2. Age ______________________________________________________________________ 45
II.1.2.3. Niveau d’instruction _________________________________________________________ 46
II.2. MIGRATIONS INTERNATIONALES _______________________________________________________________ 46
II.2.1. Caractéristiques individuelles des migrants internationaux par région _____________________ 47
II.2.1.1. Caractéristiques des immigrants internationaux par région __________________________ 47
II.2.1.2. Caractéristiques des émigrants internationaux par région ___________________________ 50
II.2.1.3. Solde migratoire international _________________________________________________ 57
II.3. MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT _____________________________________________________________ 57
II.3.1. Transferts selon le profil des migrants ______________________________________________ 58
II.3.2. Transferts selon l’envoi ou non de bien en nature _____________________________________ 61
Chapitre III : EDUCATION ET FORMATION _____________________________________ 63
III.1. L’ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE _______________________________________________________________ 64
III.1.1. Etablissements et effectifs _______________________________________________________ 64
III.1.2. L’intensité de la préscolarisation __________________________________________________ 66
III.2. L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE _______________________________________________________________ 66
III.2.1. L’offre et la capacité d’accueil du primaire __________________________________________ 66
III.2.2. Les groupes pédagogiques _______________________________________________________ 67
III.2.3. Les conditions d’apprentissage ____________________________________________________ 68
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | TABLE DES MATIERES III
SES 2016
III.2.4. L’accès au primaire et l’intensité de la fréquentation scolaire ___________________________ 70
III.2.5. L’efficacité interne du système éducatif au primaire ___________________________________ 71
III.2.6. L’achèvement du cycle élémentaire et la réussite au certificat de fin d’études élémentaires
(CFEE) _____________________________________________________________________________ 73
III.3. L’ENSEIGNEMENT MOYEN ____________________________________________________________________ 74
III.3.1. Les établissements et effectifs du moyen ___________________________________________ 74
III.3.2. La transition et l’intensité de la scolarisation _________________________________________ 75
III.3.3. L’efficacité interne dans le cycle moyen _____________________________________________ 76
III.3.4. La réussite au brevet de fin d’études moyennes (bfem) ________________________________ 78
III.4. L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL _______________________________________________________ 78
III.4.1. Les établissements du secondaire _________________________________________________ 78
III.4.2. La transition___________________________________________________________________ 79
III.4.3. L’intensité de la scolarisation _____________________________________________________ 80
III.4.4. L’efficacité interne dans le secondaire ______________________________________________ 81
III.4.5. La réussite au baccalauréat _______________________________________________________ 83
III.5. LA FORMATION PROFESSSIONNELLE ET L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ________________________________ 83
III.5.1. Les établissements de la formation professionnelle et technique ________________________ 83
III.5.2. L’efficacité interne dans l’enseignement technique ___________________________________ 84
III.6. L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR _________________________________________________________________ 85
Chapitre IV : EMPLOI _____________________________________________________ 87
IV.1. METHODES, CONCEPTS ET DEFINITIONS _________________________________________________________ 88
IV.1.1. Concepts et définitions sur l’emploi ________________________________________________ 88
IV.1.1.1. La Population en âge de travailller _____________________________________________ 88
IV.1.1.2. La Main‐d’oeuvre __________________________________________________________ 88
IV.1.1.3. Les personnes en emploi ____________________________________________________ 88
IV.1.1.4. Les personnes au Chômage __________________________________________________ 89
IV.2. STRUCTURE ET COMPOSANTES DE LA POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER ____________________________ 90
IV.2.1. Structure par âge et par sexe _____________________________________________________ 90
IV.2.2. Répartition spatiale _____________________________________________________________ 90
IV.2.3. Repartition selon le niveau d’instruction ____________________________________________ 91
IV.3. LA MAIN D’OEUVRE _________________________________________________________________________ 92
IV.3.1. Structure et caractérisation de la main d’œuvre ______________________________________ 92
IV.3.1.1. Structure par âge et par sexe _________________________________________________ 92
IV.3.1.2. Répartition spatiale de la main d’œuvre ________________________________________ 93
IV.3.1.3. Niveau d’instruction de la main‐d’œuvre ________________________________________ 94
IV.3.2. Taux de participation dans la main d’œuvre _________________________________________ 95
IV.4. LA MAIN D’OEUVRE OCCUPEE _________________________________________________________________ 95
IV.4.1. Structure et profil de la main‐d’œuvre occupee ______________________________________ 95
IV.4.1.1. Structure par âge et par sexe _________________________________________________ 95
IV.4.1.2. Répartition spatiale et par niveau d’instruction __________________________________ 96
IV.4.1.3. Situation dans l’occupation de la main‐d’œuvre occupée ___________________________ 97
IV.4.2. Taux d’occupation de la main‐d’œuvre _____________________________________________ 97
IV.4.2.1. Taux d’occupation par classe d’âges et sexe _____________________________________ 97
IV.4.2.2. Taux d’occupation par milieu de résidence et par niveau d’instruction ________________ 98
IV.5. LA MAIN‐D’OEUVRE AU CHOMAGE _____________________________________________________________ 99
IV.5.1. Structure et caractérisation de la main‐d’œuvre au chômage ___________________________ 99
IV.5.1.1. Structure par âge et par sexe _________________________________________________ 99
IV.5.1.2. Répartition des chômeurs par milieu de résidence ________________________________ 99
IV.5.1.3. Niveau d’instruction des chômeurs ___________________________________________100
IV.5.2. Taux de chômage dans la main‐d’œuvre ___________________________________________100
IV.5.2.1. Taux de chômage selon l’âge et le sexe ________________________________________100
IV.5.2.2. Taux de chômage selon le milieu de résidence et le niveau d’instruction _____________101
Chapitre VI : JUSTICE _____________________________________________________ 131
VI.1. CLARIFICATION DE QUELQUES CONCEPTS ______________________________________________________ 132
VI.2. REPARTITION DE L’OFFRE EN ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ____________________________________ 133
VI.3. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION CARCERALE ______________________________________________ 133
VI.3.1. Etat et structure de la population carcérale ________________________________________134
VI.3.1.1. Analyse de l’état de la population carcérale ____________________________________134
VI.2.1.2. Evolution de la population pénale au cours de la décennie 2006‐2016 _______________134
VI.3.2. Analyse descriptive des personnes écrouées ________________________________________135
VI.3.2.1. Personnes écrouées et nationalité ____________________________________________135
VI.3.2.2. Population carcérale et région d’incarcération __________________________________136
VI.3.2.3. Personnes écrouées et types d’infractions ______________________________________137
VI.3.2.4. Personnes écrouées de sexe féminin et type d’infraction __________________________137
VI.3.2.5. Mineurs écroués et type d’infraction __________________________________________138
VI.4. ANALYSE DE LA DEMOGRAPHIE PENALE ________________________________________________________ 139
VI.4.1. Situation démographique de la population pénale ___________________________________139
VI.4.2. Niveau des indicateurs de démographie pénale _____________________________________139
VI.5. ENCADREMENT ET PRISE EN CHARGE DES MINEURS EN DIFFICULTES _________________________________ 141
VI.5.1. Niveau d’encadrement des enfants en difficulté avec la loi ____________________________143
VI.5.2. Prise en charge des enfants en difficulte avec la loi __________________________________144
Chapitre VII : ASSISTANCE SOCIALE __________________________________________ 149
VII.1. PRESENTATION DU SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE ___________________________________________ 150
VII.2. ANALYSE DES COMPOSANTES DE LA PREVOYANCE SOCIALE _______________________________________ 151
VII.2.1. Conges payes ________________________________________________________________151
VII.2.2. Conge maladie _______________________________________________________________152
VII.2.3. Retraite ____________________________________________________________________153
VII.2.4. Assurance maladie ____________________________________________________________154
VII.2.5. Cotisations a la caisse de sécurité sociale __________________________________________155
VII.2.6. Accident de travail ____________________________________________________________156
VII.2.7. Conge de maternité ___________________________________________________________157
VII.2.8. Prestations familiales __________________________________________________________158
Chapitre VIII : EAU ET ASSAINISSEMENT _____________________________________ 164
VIII.1. L’HYDRAULIQUE __________________________________________________________________________ 166
VIII.1.1. L’accès a l’eau _______________________________________________________________166
VIII.1.1.1. Type de source d’eau _____________________________________________________166
VIII.1.1.2. Durée de trajet pour la collecte de l’eau potable _______________________________171
VIII.1.1.3. La collecte de l’eau, une affaire d’adultes et de femmes__________________________176
VIII.1.1.4. Traitement de l’eau _______________________________________________________179
VIII.1.2. Point de vue des ODD _________________________________________________________183
VIII.2. ASSAINISSEMENT _________________________________________________________________________ 186
VIII.2.1. L’accès a l’assainissement ______________________________________________________186
VIII.2.1.1. L’accès à des toilettes améliorées ___________________________________________186
VIII.2.1.2. Partage des lieux d’aisance : une pratique plus fréquente en milieu urbain___________188
VIII.2.2. Echelle jmp de mesure ________________________________________________________190
Chapitre IX : AGRICULTURE _______________________________________________ 194
IX.1. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET ACTIONS ENTREPRISES PAR LE GOUVERNEMENT EN 2016 _____________ 195
IX.1.1. Orientations stratégiques _______________________________________________________195
IX.1.2. Etat de mise en œuvre des mesures et reformes en 2016 _____________________________195
IX.1.3. Situation des mises en place et cessions des semences en 2016 ________________________196
IX.2. PLUVIOMETRIE DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2016/2017 __________________________________________ 197
IX.3. PERFORMANCES DU SECTEUR AGRICOLE _______________________________________________________ 198
IX.3.1. Cereales _____________________________________________________________________198
IX.3.2. Fruits et légumes ______________________________________________________________199
IX.3.3. Arachide, coton et autres oléagineux ______________________________________________201
IX.3.4. Commercialisation ____________________________________________________________202
Commercialisation de l’ arachide ____________________________________________________202
Commercialisation des produits horticoles ____________________________________________202
IX.3.5. Performances macroéconomiques ________________________________________________203
IX.4. SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION _____________________________________ 203
IX.5. CONTRAINTES DU SECTEUR __________________________________________________________________ 205
Chapitre X : ENVIRONNEMENT _____________________________________________ 207
X.1. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PROGRAMMES DU SECTEUR _____________________________________ 208
X.2. ETAT ET CONDITIONS DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES ________________________ 209
X.2.1. Lutte contre les feux de brousse et la dégradation des terres ___________________________209
X.2.2. Lutte contre les pollutions, les nuisances et les effets néfastes des changements climatiques _210
X.2.3. Exploitation forestière et sylviculture ______________________________________________211
X.3. PERFORMANCES MACRO‐ECONOMIQUES _______________________________________________________ 212
Chapitre XI : ELEVAGE ____________________________________________________ 214
XI.1. STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE _________________________________________________ 215
XI.2. PERFORMANCES ECONOMIQUES DU SECTEUR DE L’ELEVAGE _______________________________________ 216
XI.2.1. Etat du cheptel et de la volaille __________________________________________________216
XI.2.1.1. Le cheptel _______________________________________________________________216
XI.2.1.2. La volaille ________________________________________________________________217
XI.2.1.3. Les œufs ________________________________________________________________217
XI.2.1.4. La viande et les abats ______________________________________________________218
XI.2.1.5. Le lait ___________________________________________________________________218
XI.2.1.6. Les exportations de cuirs et peaux ____________________________________________218
XI.2.2. Indicateurs macroéconomiques __________________________________________________219
Chapitre XII : PÊCHE ET AQUACULTURE ______________________________________ 222
XII.1. POLITIQUE DE LA PECHE ____________________________________________________________________ 223
XII.1.1. Suivi, contrôle et surveillance des pêches __________________________________________223
XII.1.2. Sécurité de la pêche artisanale __________________________________________________223
XII.1.3. Aménagement des pêcheries ___________________________________________________224
XII.1.4. Repos biologique _____________________________________________________________224
XII.1.5. Immersion des vases a poulpe ___________________________________________________225
XII.1.6. Immatriculation des pirogues et permis de pêche artisanale ___________________________225
XII.1.7. Renforcement de capacités des professionnels de l’aquaculture _______________________225
XII.1.8. Renforcement des infrastructures de production ____________________________________226
XII.1.9. Assistance technique aux fermes aquacoles ________________________________________226
XII.1.10. Production d’aliments de poissons ______________________________________________226
XII.1.11. Modernisation des infrastructures de débarquement _______________________________227
XII.1.12. Modernisation des infrastructures de transformation artisanale des produits ____________227
XII.1.13. Modernisation des moyens de production ________________________________________227
XII.1.14. Sauvegarde de l’agrément national à l’exportation _________________________________228
XII.2. RESULTATS GENERAUX DE LA PECHE MARITIME _________________________________________________ 228
XII.2.1. La pêche artisanale ___________________________________________________________229
XII.2.1.1. Débarquements de la pêche artisanale ________________________________________229
XII.2.1.2. Débarquements par région _________________________________________________231
XII.2.1.3. Transformation artisanale __________________________________________________232
XII.2.2. La pêche industrielle __________________________________________________________232
XII.3. LA PECHE CONTINENTALE ___________________________________________________________________ 234
XII.4. L’AQUACULTURE __________________________________________________________________________ 234
XII.5. EXPORTATIONS DE PRODUITS HALIEUTIQUES ___________________________________________________ 235
XII.5.1. Analyse des exportations par produit _____________________________________________236
XII.5.1.1. Analyse des exportations par destination ______________________________________236
Chapitre XIII : TRANSPORT ________________________________________________ 239
XIII.1. TRANSPORT ET ECONOMIE _________________________________________________________________ 240
XIII.1.1. Analyse de la production et de l’utilisation des services de transport ___________________240
XIII.1.2. Analyse financière des entreprises modernes du secteur du transport __________________241
XIII.1.3. Les prix à la consommation dans le secteur du transport _____________________________244
XIII.2. ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SECTORIELLE PAR MODE DE TRANSPORT ______________________________ 245
XIII.2.1. Analyse du trafic par mode _____________________________________________________245
XIII.2.1.1. Le transport aérien _______________________________________________________245
XIII.2.1.2. Le transport maritime _____________________________________________________246
XIII.2.1.3. Le transport ferroviaire ____________________________________________________247
XIII.2.2. Dépenses en infrastructures dans le transport _____________________________________248
XIII.2.2.1. Infrastructures de transport routier __________________________________________248
XIII.2.2.2. Infrastructures de transport aérien __________________________________________249
XIII.2.2.3. Infrastructures du transport maritime ________________________________________249
XIII.2.2.4. Infrastructures ferroviaires _________________________________________________249
XIII.2.3. Situation nationale des infrastructures de transport, du parc roulant et des conditions de
transport __________________________________________________________________________250
XIII.2.3.1. Situation du réseau routier _________________________________________________250
XIII.2.3.2. Situation du parc automobile _______________________________________________251
XIII.2.3.3. Evolution et répartition du parc par région ____________________________________252
XIII.2.3.4. Importations de matériel de transport ________________________________________253
XIII.2.3.5. Sécurité routière _________________________________________________________255
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | TABLE DES MATIERES VII
SES 2016
Chapitre XIV : BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ______________________________ 259
XIV.1. LES INDICATEURS DES BTP __________________________________________________________________ 260
XIV.1.1. Les matériaux de construction __________________________________________________260
XIV.1.2. La construction ______________________________________________________________261
XIV.2. REALISATIONS, PROJETS ET PROGRAMMES DANS LE SECTEUR DES BTP ______________________________ 261
XIV.2.1. Construction résidentielle _____________________________________________________261
XIV.2.2. Construction non résidentielle __________________________________________________262
XIV.2.2.1. Infrastructures routières ___________________________________________________262
XIV.2.2.2. Infrastructures ferroviaires _________________________________________________265
Chapitre XV : PRODUCTION INDUSTRIELLE ___________________________________ 268
XV.1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES _________________________________________ 269
XV.2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES CHIMIQUES __________________________________________ 270
XV.3. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ______________________ 271
XV.4. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION D’ENERGIE __________________________________________ 271
XV.5. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES ____________________________ 272
XV.6. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES MECANIQUES ________________________________________ 272
XV.7. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DU PAPIER ET DU CARTON ______________________________ 273
XV.8. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES _______________________________________ 274
XV.9. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES TEXTILES ET DU CUIR ___________________________________ 275
Chapitre XVI : INSTITUTIONS FINANCIERES ___________________________________ 277
XVI.1. SITUATION MONETAIRE DU SENEGAL _________________________________________________________ 279
XVI.1.1. Amélioration des avoirs extérieurs nets (aen). _____________________________________281
XVI.1.2. Le crédit intérieur ____________________________________________________________282
XVI.1.3. La masse monétaire __________________________________________________________282
XVI.1.4. Les réserves des banques ______________________________________________________283
XVI.2. SITUATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES (SFD) _______________________________ 284
XVI.2.1. Le sociétariat ________________________________________________________________284
XVI.2.2. Les encours de crédit et d’épargne ______________________________________________285
XVI.3. ANALYSE DE LA SITUATION DES ASSURANCES __________________________________________________ 286
XVI.3.1. Assurance non vie ____________________________________________________________287
XVI.3.2. Assurances vie _______________________________________________________________288
Chapitre XVII : COMMERCE EXTERIEUR ______________________________________ 290
XVII.1. EVOLUTION GLOBALE DES EXPORTATIONS ____________________________________________________ 291
XVII.1.1. Principaux produits a l’exportation ______________________________________________291
XVII.1.1.1. Poissons frais de mer _____________________________________________________291
XVII.1.1.2. Coquillage, crustacés et mollusques _________________________________________292
XVII.1.1.3. Acide phosphorique ______________________________________________________292
XVII.1.1.4. Produits pétroliers _______________________________________________________293
XVII.1.1.5. Produits arachidiers ______________________________________________________293
XVII.1.1.6. Ciment ________________________________________________________________294
XVII.1.1.7. Or non monétaire _______________________________________________________294
XVII.1.1.8. Préparations pour soupes, potages, bouillons _________________________________295
XVII.2. EVOLUTION GLOBALE DES IMPORTATIONS ____________________________________________________ 295
XVII.2.1. Principaux produits à l’importation ______________________________________________296
XVII.2.1.1. Huiles brutes de pétrole __________________________________________________296
XVII.2.1.2. Produits pétroliers finis ___________________________________________________297
XVII.2.1.3. Machines et appareils ____________________________________________________297
XVII.2.1.4. Riz ____________________________________________________________________298
XVII.2.1.5. Froment et méteil ou blé __________________________________________________298
XVII.2.1.6. Matériels de transport et pièces détachées ___________________________________299
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | TABLE DES MATIERES VIII
SES 2016
XVII.3. LES PARTENAIRES COMMERCIAUX __________________________________________________________ 299
XVII.3.1. Orientation des exportations __________________________________________________299
XVII.3.2. Origine des importations ______________________________________________________300
XVII.4. INDICE DES PRIX A L’EXPORTATION ET A L’IMPORTATION ________________________________________ 301
XVII.4.1. Prix à l’exportation___________________________________________________________301
XVII.4.2. Prix a l’importation __________________________________________________________302
Chapitre XVIII : COMPTES ECONOMIQUES ____________________________________ 304
XVIII.1. INDICATEURS MACROECONOMIQUES _______________________________________________________ 306
XVIII.2. L’EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS DU PIB _________________________________________ 308
XVIII.2.1. L’évolution des ressources du pib ______________________________________________308
XVIII.2.2. L’evolution des emplois du pib _________________________________________________310
Chapitre XIX : PRIX A LA CONSOMMATION ___________________________________ 313
XIX.1. ANALYSE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES DOUZE FONCTIONS DE CONSOMMATION ____________________ 314
XIX.1.1. Produits alimentaires et des boissons non alcoolisees _______________________________314
XIX.1.2. Loisirs et de la culture _________________________________________________________315
XIX.1.3. Communication ______________________________________________________________315
XIX.1.4. Enseignement _______________________________________________________________315
XIX.1.5. Services de sante _____________________________________________________________315
XIX.1.6. Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer ___________________________316
XIX.1.7. Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants ________________________________________316
XIX.1.8. Restaurants et hôtels _________________________________________________________316
XIX.1.9. Articles d’habillement et chaussures _____________________________________________316
XIX.1.10. Transports _________________________________________________________________317
XIX.1.11. Biens et services divers _______________________________________________________317
XIX.1.12. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ______________________________317
XIX.2. ANALYSE DES INDICES DES NOMENCLATURES SECONDAIRES ______________________________________ 318
XIX.2.1. Origine des produits __________________________________________________________318
XIX.2.2. Secteur de production ________________________________________________________318
XIX.2.3. Durabilité ___________________________________________________________________319
XIX.2.4. L’inflation sous‐jacente ________________________________________________________319
Chapitre XX : INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION __________________________ 320
XX.1. EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ______________________________ 321
XX.2. EVOLUTION DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE ___________________________________________________ 323
XX.3. EVOLUTION DU COUT DES MOYENS DE GESTION ________________________________________________ 323
XX.4. EVOLUTION DU COUT DE LOCATION DU MATERIEL _______________________________________________ 324
Chapitre XXI : FINANCES PUBLIQUES ________________________________________ 326
XXI.1. LES RECETTES BUDGETAIRES ET DONS ________________________________________________________ 327
XXI.1.1. Les recettes budgétaires _______________________________________________________327
XXI.1.1.1. Les recettes fiscales _______________________________________________________327
XXI.1.1.2. Les recettes non fiscales ___________________________________________________329
XXI.1.2. Les dons ____________________________________________________________________329
XXI.2. LES DEPENSES BUDGETAIRES ________________________________________________________________ 330
XXI.2.1. Les dépenses courantes _______________________________________________________330
XXI.2.2. Les depenses en capital _______________________________________________________331
XXI.3. LE FINANCEMENT DU DEFICIT BUDGETAIRE ____________________________________________________ 332
XXI.4. PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA GESTION BUDGETAIRE _________________________________________ 332
Chapitre XXIII : ANNEXES __________________________________________________ 346
ANNEXE 1 : ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION ___________________________________________________ 347
ANNEXE 2 : AGRICULTURE ________________________________________________________________________ 349
ANNEXE 3 : ENVIRONNEMENT _____________________________________________________________________ 351
ANNEXE 4 : PÊCHE ET AQUACULTURE _______________________________________________________________ 356
ANNEXE 5 : PRODUCTION INDUSTRIELLE _____________________________________________________________ 357
ANNEXE 6 : INSTITUTIONS FINANCIERES _____________________________________________________________ 358
ANNEXE 7 : COMMERCE EXTERIEUR_________________________________________________________________ 360
ANNEXE 8 : COMPTES ECONOMIQUES _______________________________________________________________ 365
ANNEXE 9 : PRIX A LA CONSOMMATION _____________________________________________________________ 367
ANNEXE 10 : COÛT DE LA CONSTRUCTION ____________________________________________________________ 369
ANNEXE 11 : FINANCES PUBLIQUES _________________________________________________________________ 371
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | LISTE DES TABLEAUX XIII
SES 2016
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES XIV
SES 2016
Graphique XI‐1 : Répartition du cheptel en 2016 _______________________________________________217
Graphique XI‐2 : Evolution du nombre d'œufs entre 2010 et 2016 (en millions d’unités) ________________217
Graphique XI‐3 : Répartition de la production de viande et d’abats en 2016 __________________________218
Graphique XI‐4 : Evolution de la production de Cuirs et peaux entre 2013 et 2016 (tonnes) ______________219
Graphique XII‐1 : Evolution des débarquements de la pêche maritime (en tonnes) _____________________229
Graphique XII‐2 : Évolution des débarquements (en tonnes) de la pêche artisanale de 2011 à 2016 _______231
Graphique XII‐3 : Débarquement de la pêche artisanale par région en 2016 __________________________231
Graphique XII‐4 : Transformation artisanale en 2016 (tonnes) ____________________________________232
Graphique XII‐5 : Evolution de la valeur de production des captures (eaux intérieures) _________________234
Graphique XII‐6 : Evolution des exportations de produits halieutiques (en valeur en millions FCFA) _______236
Graphique XII‐7 : Exportations en quantité et en valeur des produits halieutiques selon la destination _____237
Graphique XIII‐1 : Structure du chiffre d’affaires des entreprises modernes du transport en 2016 _________242
Graphique XIII‐2 : Evolution de nombre d’entreprise du secteur moderne ____________________________243
Graphique XIII‐3 : Répartitions des entreprises modernes du transport selon le mode __________________243
Graphique XIII‐4 : Evolution des prix des transports routiers ______________________________________245
Graphique XIII‐5 : Evolution du réseau routier en (km) ___________________________________________250
Graphique XIII‐6 : Evolution des routes revêtues en bon/moyen état _______________________________251
Graphique XIII‐7 : Evolution du parc automobile _______________________________________________251
Graphique XIII‐8 : Structure du parc automobile en 2016 _________________________________________252
Graphique XIII‐9 : Répartition du parc automobile par région _____________________________________253
Graphique XIII‐10 : Evolution des nouvelles immatriculations selon l'état du véhicule __________________253
Graphique XIII‐11 : Evolution du nombre d’accidents par milieu de résidence _________________________255
Graphique XIII‐12 : Répartition des accidents selon le type de route en 2015 _________________________256
Graphique XVI‐1. Masse monétaire et ses contreparties. _________________________________________283
Graphique XVI‐2 : Évolution du nombre d’agréments des SFD entre 2012 et 2016 _____________________285
Graphique XVI‐3 : Evolution du chiffre d’affaires des compagnies d’assurance (en milliards FCFA) ________287
Graphique XVI‐4 : Evolution et Répartition du chiffre d'affaires de l’assurance dommage en 2016. _______288
Graphique XVI‐5 : Evolution et Répartition du chiffre d'affaires de l’assurance vie en 2016 par catégorie. __289
Graphique XVII‐1 : Evolution des exportations sur les cinq dernières années (en milliards de FCFA) _______291
Graphique XVII‐2 : Evolution des importations sur les cinq dernières années (en milliards de FCFA) _______296
Graphique XVII‐3 : Répartition des exportations par continent en 2016 _____________________________300
Graphique XVII‐4 : Répartition des importations en 2016 ________________________________________301
Graphique XVIII‐1 : Evolution du PIB, de la Consommation finale et de la FBCF (valeurs en milliards CFA) __307
Tableau XVIII‐2 : Evolution de la VA et de la contribution à la croissance par branche des activités du tertiaire
______________________________________________________________________________________310
Graphique XIX‐1. Evolution de certains composants des produits alimentaires ________________________314
Graphique XX‐1 : Evolution de l'indice des prix des matériaux de construction ________________________321
Graphique XX‐2 : Evolution de l'indice des prix des matériaux pour le gros œuvres ____________________322
Graphique XX‐3 : Evolution du coût de la main d'œuvre __________________________________________323
Graphique XX‐4 : Evolution de l'indice du coût des moyens de gestion ______________________________324
Graphique XX‐5 : Evolution du coût de location du matériel ______________________________________324
Graphique XXI‐1 : Evolution des recettes budgétaires (milliards FCFA) ______________________________327
Graphique XXI‐2 : Répartition des recettes fiscales (en milliards FCFA) ______________________________328
Graphique XXI‐3 : Evolution des impôts directs (en milliards FCFA) _________________________________328
Graphique XXI‐4 : Evolution des impôts indirects (en milliards FCFA) ________________________________329
Graphique XXI‐5 : Evolution des différents types de dépenses courantes (milliards FCFA) _______________331
Graphique XXI‐6 : Structure des dépenses en capital (milliards FCFA) _______________________________331
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES XV
SES 2016
Graphique XXI‐7 : Structure du financement du déficit budgétaire (en milliards FCFA) __________________332
Graphique XXII‐1 : Evolution de la production de phosphates de 2014 à 2016 (en millions FCFA) _________340
Graphique XXII‐2 : Répartition des unités évoluant dans l’orpaillage au Sénégal ______________________341
Graphique XXII‐3 : Evolution de la production industrielle de minerai d'or en valeur (en millions FCFA) de 2014
à 2016 ________________________________________________________________________________342
Graphique XXII‐4 : Evolution de la production de sel en valeur de 2014 à 2016________________________343
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES XVI
SES 2016
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES XVII
SES 2016
CNES : Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal
CNGSOE : Commission nationale de Gestion et de Suivi des Offres d'Emploi
CNP : Conseil National du Patronat
CNQP : Centre national de Qualification professionnelle
COA : Côte Ouest Africaine
COGEPAS : Cogestion des Pêcheries Artisanales au Sénégal
COSAMA : Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes
COSEC : Conseil sénégalais des Chargeurs
CPC : Consultation Primaire Curative
CPN : Consultation prénatale
CRES : Consortium pour la Recherche économique et sociale
CSE : Centre de Suivi Ecologique
CSS : Caisse de Sécurité Sociale
CTA : Combinaisons Antipaludiques
CTPS : Comité technique des Programmes statistiques
CTRS : Coûts Temporaires des Réformes Structurelles
DA : Direction des Assurances
DEFCCS : Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols
DGPRE : Direction de la Gestion et la Planification des Ressources en Eau
DPEE : Direction de la Prévision et des Etudes Economiques
DPM : Direction des Pêches Maritimes
DPS : Direction de la Prévision et de la Statistique
DRS-SFD : Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers
Décentralisés
DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
EAA : Enquête Agricole Annuelle
EMUS : Enquête Migration et Urbanisation au Sénégal
ENEA : Ecole Nationale d`Economie Appliquée
ENSETP : École Normale Supérieure d'Enseignement Technique et Professionnel
ESAM : Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages
ESIS : Enquête Sénégalaise sur les Indicateurs de Santé
ESP : Etablissements Publics de Santé
ESPS : Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal
FAISE : Fonds d’Appui aux Investissements des Sénégalais de l’Extérieur
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FARPAS : Fédération des Associations de Retraités et Personnes Agées
FASTEF : Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation
FBCF : Formation Brute de Capital Fixe
FESMAN : Festival Mondial des Arts Nègres
FNAE : Fonds National d’Action pour l’Emploi
FNIJ : Fonds national d’Insertion des Jeunes
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES XVIII
SES 2016
FONDEF : Fonds de Développement de la Formation Professionnelle
FPEF : Fonds de Promotion de l’Entreprenariat Féminin
FRONTEX : Agence européenne de gestion des frontières extérieures
FSIPP : Fonds de Sécurisation des Importations de Produits Pétroliers
GAR : Gestion Axés sur les Résultats
GDRH : Projet de Gestion Durable des Ressources Halieutiques
GEC : Groupement d’Epargne et de Crédit
GIE : Groupement d’Intérêt Economique
GIRMAC : Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières
GNSP : Groupement National des Sapeurs Pompiers
GOANA : Grande Offensive pour l’Agriculture et la Nourriture en Abondance
HAALSS : Haute Autorité de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor
HMO : Hôpital Militaire de Ouakam
IADM : Initiative d’Allégement de la Dette Multilatérale
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
IDH : Indice de Développement Humain
IEC : Information, Education, Communication
IMF : Institutions de Micro Finance
INED : Institut National d’Etudes Démographiques
INTAC : Projet d’intégration de l’adaptation au changement climatique dans le développement
durable
IP : Indice de Parité
IPDSR : Institut de Population, de Développement et de la Santé de la Reproduction
IPP : Incapacité Permanente Partielle
IPT : Incapacité Partielle Totale
IRA : Infections Respiratoires Aigües
IRVM : Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières
ISF : Indice Synthétique de Fécondité
ISPE : Instrument de Soutien à la Politique Economique
LOASP : Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale
LPSPA : Lettre de Politique Sectorielle des Pêches et de l’Aquaculture
LSS : Léopold Sédar Senghor
MAFE : Migrations entre l'Afrique et l'Europe
MCA : Millenium Challenge Account
MEDS : Mouvement des Entreprises du Sénégal
MICS : Multiple Indicator Cluster Survey
MII : Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides
MPAM : Ministère de la Pêche des Affaires Maritimes
MPP : Maux Perforants Plantaires
NISDEL : Nouvelle Initiative Sectorielle pour le Développement de l’Elevage
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES XIX
SES 2016
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OFEJBAN : Office National pour l'Emploi des Jeunes de la Banlieue
OIM : Organisation Internationale sur les Migrations
OIT : Organisation Internationale du Travail
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONFP : Office National pour la Formation professionnelle
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OUA : Organisation de l’Unité Africaine
PAD : Port Autonome de Dakar
PAISD : Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement
PAMU : Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine
PAPA : Projet d’Appui aux Personnes Agées
PAREP : Programme d’Appui à la Réduction de la Pauvreté
PASEF : Projet d’Amélioration et de Valorisation des Services des Ecosystèmes Forestiers
PAST : Projet d’Ajustement Sectoriel des Transports
PECTA : Programme des Emplois et des Compétences Techniques pour l'Afrique
PEPAM : Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire
PEV : Programme Elargi de Vaccination
PGES : Plans de Gestion Environnementale et Sociale
PGIES : Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal
PIB : Produit Intérieur Brut
PLASEPRI : Plateforme d’appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora
Sénégalaise en Italie
PLCP : Programme de Lutte contre la Pauvreté
PMI : President Malaria Initiative
PNDA : Programme National de Développement Agricole
PNDE : Plan National de Développement de l’Elevage
PNDS : Plan National de Développement Sanitaire
PNI : Programme National d’Immatriculation Informatisée
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PPGV : Promotion et de la Protection sociale des Groupes vulnérables
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés
PRAO : Projet Régional de Pêche en Afrique de l’Ouest
PRN : Programme de Renforcement Nutritionnel
PSJ : Programme Sectoriel de la Justice
PST : Projet Sectoriel des Transports
PTB : Petit Train de Banlieue
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
RAC : Revue Annuelle Conjointe
RBC : Réhabilitation à Base Communautaire
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES XX
SES 2016
REVA : Plan de Retour Vers l’Agriculture
RGP : Recensement Général de la Population
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat
RNC : Réserves Naturelles Communautaires
ROME : Répertoire Opérationnel des métiers et Emplois
RSA : Republic of South Africa
SAO : Substances appauvrissant la couche d’Ozone
SAPCO : Société d'Aménagement et de Promotion des Côte et Zone Touristiques du Sénégal
SCA : Stratégie de Croissance Accélérée
SE-SNCDS : Société d’Exploitation - Société Nationale des Conserveries du Sénégal
SFD : Systèmes Financiers Décentralisés
SICAP : Société Immobilière du Cap-Vert
SIGEM : Système d’Information pour la Gestion Efficace de la Migration
SNCFS : Société Nationale des Chemins de Fer
SNDES Stratégie Nationale de Développement Economique et Sociale
SNHLM : Société Nationale d’Habitat à Loyer Modéré
SRO : Sel de Réhydratation Orale
SSA : Statistic South Africa
TBA : Taux Brut d’Admission
TBM : Taux Brut de Mortalité
TBN : Taux Brut de Natalité
TBPS : Taux Brut de Préscolarisation
TBS : Taux Brut de Scolarisation
TICAA : Tourisme - Industries Culturelles - Artisanat d’Art
TMI : Taux de Mortalité Infantile
TMIJ : Taux de Mortalité Infantile et Juvénile
TMJ : Taux de Mortalité Juvénile
TNR : Taux Net de Reproduction
TOFE : Tableau des Opérations Financières de l’Etat
TOKTEN : Knowledge Through Expatriate Nationals
TPI : Traitement Préventif Intermittent
TRO : Thérapie de Réhydratation Orale
UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar
UEMOA : Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population
UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
VRS : Village de Reclassement Social
WCMC : Centre Mondial de Surveillance Continue et de Conservation de la Nature
YEN : Youth Employment Network
ZEE : Zones Economiques Exclusives
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES XXI
SES 2016
AVANT PROPOS
Réalisée pour une année (N) en utilisant les données recueillies l’année
précédente (N-1), la SESN constitue un véritable instrument de
planification et d’aide à la prise de décision pour les principaux acteurs
du développement de notre pays.
Babacar NDIR
Directeur Général
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
PRESENTATION DU PAYS
Population
En 2016, la population du pays est estimée à 14 799 859 personnes. Les femmes
représentent 7 427 372et les hommes 7 372 487soit respectivement 50,19% et
49,81%. Cette population se caractérise par sa jeunesse car 50,3% est âgée de 18
ans et moins.
Données physiques
Situé à l’extrême ouest de l’Afrique occidentale avec une façade maritime de plus de
700 km sur l’océan atlantique qui le limite à l’Ouest, le Sénégal couvre une superficie
de 196 712 Km². Le territoire Sénégalais est limité au Nord par la Mauritanie, à l’Est
par le Mali et au Sud par la Guinée et la Guinée Bissau. La République de Gambie qui
occupe tout le cours inférieur du fleuve du même nom, constitue une enclave de 25
km de large et près de 300 km de profondeur à l’intérieur du territoire sénégalais.
Données climatologiques
Données hydrographiques
Outre l’Océan Atlantique qui le limite à l’Ouest, les ressources en eaux de surface au
Sénégal sont constituées par quatre fleuves : le fleuve Sénégal au nord (1700 Km de
long), le fleuve Saloum (250 km) au centre, le fleuve Gambie (1 130 km) au centre
et le fleuve Casamance (300 km) au sud. Des lacs et des rivières complètent le
régime hydrologique. La réalisation des Grands Barrages de Diama et de Manantali,
en particulier, que le Sénégal partage avec le Mali et la Mauritanie à travers
l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), contribue à la
maîtrise des ressources hydrauliques et partant, au développement de l'agriculture,
de l'élevage, de la navigation, de l'approvisionnement en eau potable et en énergie
pour les populations.
Organisation administrative
Le Sénégal est une République laïque, démocratique et sociale qui assure l’égalité de
tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion
et qui respecte toutes les croyances. La Constitution consacre le principe de la
démocratie en rappelant que la souveraineté nationale appartient au peuple
sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. La forme
républicaine de l’État prend appui sur le caractère démocratique du système politique
marqué par la séparation et l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire.
Environnement économique
En 2016, après avoir atteint 3,2% en 2015, la croissance mondiale stagne quasiment
à 3,1%. L’explication est les difficultés que vivent les pays avancés et certains pays
émergents2. En 2016, le PIB de la Chine (6,6%) connait une baisse de 0,3% par
rapport à 2015. En 2016, l’Afrique subsaharienne enregistre une diminution des
recettes issues des produits de bases liée à une conjoncture économique
défavorable. Ce qui entraine la baisse de l’activité économique passant de 1,4%
contre 3,4% en 2015. Les pays émergents et ceux en développement enregistrent
une croissance de 4,2% contre 4,0% en 2015 ; une amélioration résultant de la
bonne tenue des économies asiatiques et du Moyen Orient.
Dans les pays développés, la croissance s’établit à +1,6% contre +2,1% en 2015,
dénotant une baisse. Celle-ci trouve son explication dans le ralentissement de la
croissance dans la zone euro3, la diminution de la demande aux Etats-Unis4 et la
stagnation de la croissance japonaise à 0,5% entre 2015 et 2016.
1 Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales.
https://www.au-senegal.com/IMG/pdf/code_general6119.pdf (du 25 janvier 2019)
2
Chine et des pays exportateurs de pétrole.
3
+1,7% 2016 contre 2,0% en 2015
4
1,6% 2016 contre 2,6% en 2015
B. Croissance et compétitivité
5
Le "Brexit" est une abréviation de "British Exit", désignant la sortie du Royaume‐Uni de l'Union européenne (UE).
https://www.touteleurope.eu/actualite/qu‐est‐ce‐que‐le‐brexit.html (du 25 janvier 2019)
6
Les taux directeurs sont les taux d'intérêt au jour le jour fixés par la banque centrale d'un pays ou d'une union monétaire, et qui
permettent à celle‐ci de réguler l'activité économique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_directeur (du 25 janvier 2015)
pourrait dénoter une baisse par rapport à 2017 avec 31,7%. Les cultures vivrière et
industrielle connaissent toutefois de moins bonne performance qu’en 2015 où elles
enregistraient 35,4% et +20,9% d’accroissement. Cette année, il est de 12,8% et
10,6%.
- Le sous-secteur de l’élevage
Dans ce secteur, les productions de lait, d’œufs et de volaille portent la croissance de
la production à 5,7% en 2016. En 2015, cette croissance était de 4,8%.
L’amélioration des races bovines et la maitrise des maladies des volailles et la
demande importante expliquent, entre autres, cette performance.
- Le sous-secteur de la pêche
La pêche artisanale et celle industrielle enregistrent dans les six premiers mois de
2016 respectivement un accroissement de +12,5% et +34,1%. Cette performance
tient à l’accroissement des prises de sardinelle, de maquereaux et de chinchards.
Globalement ce secteur enregistre accroissement de13,4% en 2016.
- Le secteur secondaire
Il connait une hausse de 6,8% en 2016 contre 7,1% en 2017. Cette situation
trouve son explication dans les performances des sous-secteurs des extractives, de
la fabrication de produits alimentaires céréaliers et des matériaux de construction,
ainsi qu’au dynamisme des BTP et de l’énergie. Les sous-secteurs de la fabrication de
produits chimiques et du raffinage de pétrole ont aussi concouru au développement
de ce secteur. Les activités extractives connaissement des performances. Une
croissance de 35,8% est enregistrée sous l’impulsion de l’exploitation du phosphate
et de l’or avec des performances de 60% et 34,5%. L’amélioration du niveau de
productivité et des cours mondiaux ont relancé la production de l’or, tandis que
l’essor du phosphate est lié aux investissements des partenaires indiens. La
production de sel connait une hausse de 7,2% ; celle d’attapulgite se hisse à 5,2%.
Le sous-secteur de la fabrication de produits alimentaires céréaliers enregistre 17,5%
en 2016 alors, qu’en 2017, ce secteur enregistrait 11,6%.
Le sous-secteur des matériaux de construction connait une croissance 9,0% en 2016,
contre 13,6% en 2015. La bonne tenue des commandes de ciment, la demande
extérieure et les activités de BTP au plan national expliquent cette performance.
Le sous-secteur de l’énergie fait un bon de 7,5% en 2016 contre 6,2% l’année
précédente. Les importants investissements effectués dans ce secteur ont propulsé la
production d’énergie en hausse de 8,4%. La sous-branche « eau » connait un
accroissement de 4,3% de sa production impulsé par les importants investissements.
La fabrication des produits chimique connait un accroissement de 23,1% en 2016,
après une progression de 32,4% en 2015. Cette performance est tirée par celui de la
production d’acide phosphorique de 63,6% enregistré dans les sept (7) premiers
mois de 2016.
- secteur tertiaire
Le secteur connait une croissance de 5,6% en 2016 contre 3,8% l’année en 2015.
Entre 2016 les services hébergements et des restaurations enregistrent 9,3% contre
3,6% en 2015. Les améliorations dans le sous secteur du tourisme avec la
suppression des visas et la maîtrise de la maladie d’EBOLA ont relancé le sous
secteur.
Le secteur commercial stagne presque entre 2015 et 2016 avec des croissances de
4,8% et 4,9% respectivement. Cette légère amélioration est due au commerce de
gros et celui des véhicules.
Sur le plan de l’immobilier on note une bonne avancée. Le secteur connait un bond
de 6,6% en 2016, mieux que celui de 2015 qui était de 3,4%. Les programmes de
l’habitat social et le développement du bâtiment autour de la région Dakar y ont
favorablement contribué.
Le développement important de la téléphonie dont le taux de pénétration dépasse
100% explique les performances dans le secteur des postes et des
télécommunications. En 2015 et 2016, 3,3% et 5% de croissance ont été
enregistrées.
Le sous-secteur du transport enregistre une croissance de 12% contre 9,5% en
2015.
Ces performances sont liés aux activités portuaires, des aéroports boustées par le
tourisme, l’amélioration des transports routiers induit par l’élargissement de certaines
voies améliorant la fluidité de la circulation ainsi que le renouvellement du parc
automobile des transports en commun.
Le secteur financier connait une légère progression entre 2015 et 2016. En effet il
enregistre 9,0% et 9,5% entre les deux dates. Le sous secteur a profité du système
de bancarisation et de la facilitation de l’accès aux services bancaires.
Environnement social7
A. Caractéristiques sociodémographiques
Niveau d’instruction
Le niveau d’instruction chez les femmes reste faible. On note que 52,9% sont sans
niveau. Chez les hommes ce pourcentage est de 44,7 %. Chez les femmes on
enregistre respectivement 27,9% et 15,7% pour le primaire et le secondaire. Chez
les hommes respectivement pour ces niveaux, on enregistre 29,4% et 18,3 %. Le
niveau supérieur est atteint par 2,3% des femmes contre 4,2% des hommes.
La pauvreté
Le bien-être économique des ménages est appréhendé à travers le quintile de bien-
être économique. Il ressort que pour les différents quintiles, le pourcentage de
population ne change pas et s’élève à 20. L’analyse selon certaines caractéristiques
comme le milieu de résidence et la région fait transparaître des différences.
Concernant le quintile moyen, il reste légèrement supérieur en milieu rural où il est
de 21% contre 19 en milieu urbain. La pauvreté affecte plus le milieu rural que le
milieu urbain. Le quintile le plus bas et le second enregistrent 36 % et 31% en milieu
rural contre 1% et 7% en milieu urbain. Selon les grandes régions, celle la plus
affectée par la pauvreté est la région du Sud avec 44,3%. Relativement au quintile
le plus élevé, la pauvreté affecte moins la région Ouest. C’est dans la région du Nord
qu’on trouve un pourcentage plus important de la population dans le quintile moyen
soit 28%.
Religion et ethnie
Le Sénégal se caractérise du point social par sa diversité linguistique et religieuse. Au
niveau linguistique, la cohabitation crée de forts liens entre les différents groupes à
travers le cousinage à plaisanterie. Celle-ci neutralise les tensions sociales et
contribue à la cohésion et à la stabilité nationale.
7 Les informations sont tirées de rapport de l’Enquête Démographique de Santé Continue (EDS-Continue) de 2016.
http://www.ansd.sn/index.php?option=com_rapports&view=rapports&Itemid=411#
http://www.ansd.sn/ressources/rapports/EDS-C%202016.pdf
Les ethnies sont les sérères, les pulaar, les wolofs, les mandingues, les diolas, les
soninkés entre autres ». Le cousinage à plaisanterie entre ces différentes ethnies
participe au maintien de la cohésion sociale. Les ethnies étrangères viennent
renforcer ce brassage.
Du point de vue religieux, la liberté de culte au Sénégal permet à tout un chacun de
s’épanouir dans ses croyances telles que le monothéisme, paganisme et autre.
Musulmans, chrétiens, animiste et ceux sans religions se côtoient. Cette solidarité
entre religion se manifeste à travers les fêtes religieuses qui constituent des
occasions de partages et de solidarité.
Les toilettes
L’utilisation des toilettes améliorées non partagées concerne 44,7% des ménages. Ce
pourcentage est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural avec respectivement
53,7% et 34,5%. Les toilettes partagées restent le fait de 23,3% des ménages au
niveau national. Le partage des toilettes restent plus marqué en milieu urbain qu’en
milieu rural. Les ménages concernés représentent 37,1% et 7,7%. Les toilettes non
améliorées sont moins présentes en ville (9,2%) qu’en campagne (57,8%) ; le
niveau national concernant 31,9%des ménages.
Le revêtement du sol
Le ciment, le carreau, la terre/sable sont le principal revêtement du sol. Pour le
ciment 43,7% des ménages sont concernés. En milieu rural il intéresse 38,6% et en
milieu urbain 31,3%. Le carrelage représente 44,3%, 10,6% et 28,5% des
ménages, respectivement pour les milieux urbain et rural et le niveau national.
Les résultats de l’EDS-Continues 2016 montrent que le bien qui vient en tête est le
téléphone portable.
Le téléphone portable s’impose comme le bien le plus possédé par les ménages. En
effet, 97,7% des ménages urbains et 89,9% de ceux ruraux en ont, au niveau
national 94,1% en disposent. La radio arrive en deuxième position avec 94,1% des
ménages sénégalais. Les disparités régionales montrent que 97,7% des citadins ont
des radios contre 89,9% des habitants de la campagne.
Pour le moyen de transport, la charrette vient en tête avec 23,7% des ménages. Ce
moyen reste plus connu en milieu rural qu’en milieu urbain. Les pourcentages
respectifs sont 45,9% et 4,2%. La possession de terre agricole et d’animaux de
fermes représente respectivement au niveau national 37,0% et 57,5%. Pour ces
biens les ménages ruraux sont mieux lotis que ceux urbains. Les terres sont
possédées respectivement pour les proportions de 69,9% et 8,1%, tandis que pour
les animaux de fermes 81,5% contre 36,4%.
Chapitre I : ETAT
Chapitre I : ETAT ET STRUCTURE DE LA
POPULATION
Introduction
ET STRUCTURE DE LA POPULATION
politiques de développement. Les interrelations entre la dynamique
démographique et le bien-être économique demeurent au cœur de
plusieurs débats entre les acteurs du développement. D’ailleurs, le
XXIème siècle est marqué par l’avènement du dividende
démographique, dont la capture est amorcée dans certains pays de
l’Asie, tandis qu’en Afrique, des travaux de recherches l’annoncent
dans plusieurs pays.
8
ANSD, rapport de l’Enquête Démographique et de Santé Continue, 2016
9
http://www.ansd.sn/ressources/publications/indicateurs/Projections-demographiques-2013-2025.htm
10
ANSD, rapport de l’Enquête Démographique et de Santé Continue, 2016
Par ailleurs, le poids démographique des femmes en âge de procréer est de 24%
entrainant ainsi un rapport enfants-femmes de 666‰, ce qui signifie qu’il y'a 666
enfants de moins de cinq ans pour 1000 femmes en âge de procréer.
80+
75‐79 ans
70‐74 ans
65‐69 ans
60‐64 ans
55‐59 ans
50‐54 ans
45‐49 ans
40‐44 ans
35‐39 ans
30‐34 ans
25‐29 ans
20‐24 ans
15‐19 ans
10‐14 ans
5‐9 ans
0‐4 ans
1 500 000 1 000 000 500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000
Femmes Hommes
Les données montrent qu’en 2016 près de 3 sénégalais sur 5 (58%) résident en
milieu rural. Comme au niveau national, une analyse de la répartition par sexe et par
âge de cette population montre des effectifs quasi identiques entre les femmes
(50,4%) et les hommes (49,4%) et une extrême jeunesse de celle-ci, qui s’explique
en partie par le niveau élevé de la fécondité (5,9 enfants par femme)11. En effet, plus
d’un Sénégalais sur trois résidant dans cette zone est âgé de moins de 10 ans ; de
même, les moins de 15 ans représentent 46,2%, tandis que les 60 ans et plus font
seulement 5,5%. Cette structure démographique, représentée par la pyramide des
âges (ci-dessus) qui est très large à la base et se rétrécit rapidement vers le sommet,
est presque identique à celle de l'ensemble du pays.
11
Enquête Démographique et de Santé (EDS) Continue en 2016.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION 36
SES 2016
80 et+
75‐79
70‐74
65‐69
60‐64
55‐59
50‐54
45‐49
40‐44
35‐39
30‐34
25‐29
20‐24
15‐19
10‐14
5‐9
0‐4
1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000
Femme Homme
12
Enquête Démographique et de Santé (EDS) Continue 2016.
13
Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2005.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION 37
SES 2016
80 et+
75‐79
70‐74
65‐69
60‐64
55‐59
50‐54
45‐49
40‐44
35‐39
30‐34
25‐29
20‐24
15‐19
10‐14
5‐9
0‐4
500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
Femme Homme
La région de Thiès, quant à elle, connait une croissance démographique très rapide,
notamment au niveau du département de Mbour. Sa proximité avec la région de
Dakar et le développement d’activités économiques autour du tourisme constituent
des facteurs incitatifs à l’immigration dans cette région.
L’analyse de la structure par sexe au niveau national a montré une légère supériorité
numérique des femmes par rapport aux hommes. Le rapport de masculinité varie
légèrement d’une région à une autre et prend des valeurs comprises entre 92% et
108%. Dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et
Ziguinchor, la part de la population masculine est supérieure à celle de la population
féminine.
Tableau I-2 : Effectif de la population par région selon le sexe et rapport de masculinité en 2016
Poids Rapport de
Région Homme Femme Ensemble démographique masculinité
régional (%) (%)
Dakar 1 713 001 1 716 369 3 429 370 23,2 99,8
Diourbel 788 560 852 790 1 641 350 11,1 92,5
Fatick 390 320 396 717 787 037 5,3 98,4
Kaffrine 314 205 317 818 632 023 4,3 98,9
Kaolack 520 814 532 721 1 053 535 7,1 97,8
Kédougou 86 688 80 219 166 907 1,1 108,1
Kolda 366 764 358 926 725 690 4,9 102,2
Louga 472 101 478 001 950 102 6,4 98,8
Matam 310 921 319 782 630 703 4,3 97,2
St louis 490 713 492 319 983 032 6,6 99,7
Sédhiou 253 179 246 885 500 064 3,4 102,5
Tambacounda 382 416 374 172 756 588 5,1 102,2
Thiès 973 049 968 500 1 941 549 13,1 100,5
Ziguinchor 309 029 292 900 601 929 4,1 105,5
Sénégal 7 371 760 7 428 119 14 799 879 100,0 99,2
ANSD. Données de projections 2016
I.5. URBANISATION
Tableau I-4 : Répartition par milieu de résidence de la population du Sénégal de 1960 à 2016 selon
le sexe
d'urbanisati
on (%)
Ensemble
Ensemble
Taux
Homme
Homme
Femme
Femme
ANNEE
Cependant, ce taux d’urbanisation varie d’une région à une autre. Dans la région de
Dakar, 96% de la population vit en milieu urbain ; cette proportion est de 15% dans
celle de Kaffrine. Dans les autres régions, moins de moitié de la population réside en
milieu urbain. De plus, seules les régions de Dakar, Saint Louis et Ziguinchor se
situent au-dessus de la moyenne nationale en termes de niveau d’urbanisation.
Tableau I-5 : Répartition par région de la population selon le milieu de résidence en 2016
Conclusion
Chapitre II : MIGRATION
Chapitre II :
Introduction
MIGRATION
Les migrations, si elles sont bien gérées, peuvent avoir un impact
positif sur plusieurs indices de développement dans les pays
d'origine, de transit et de destination. Toutefois, pour permettre aux
gouvernements de tirer profit des effets positifs de la migration, le
développement d’un système d’informations statistiques est
nécessaire. En outre, la capacité d’élaborer des politiques
migratoires efficaces dépend en grande partie de la disponibilité de
données migratoires fiables et récentes.
Au Sénégal, les recherches consacrées à l’analyse des migrations internes sont moins
nombreuses que celles relatives aux migrations internationales. Pourtant, celles-ci
ont connu d’importantes mutations au cours de ces dernières années. Par
conséquent, elles méritent une attention particulière, au regard de leurs
conséquences, notamment sur la répartition spatiale de la population, l’urbanisation,
l’aménagement du territoire et le marché du travail.
Le profil des migrants internes durée de vie est abordé à travers les caractéristiques
telles que : le sexe, l’âge et le niveau d’instruction.
II.1.2.1. Sexe
L’analyse de la migration interne durée de vie selon le sexe révèle qu’il n’y a pas
d’écarts considérables entre la proportion des hommes et celle des femmes
(respectivement 14,2 % et 14,9 %) (tableau II-2). Néanmoins, il est important de
noter que le phénomène semble plus courant chez les personnes de sexe féminin.
Tableau II-2 : Répartition (%) des migrants internes durée de vie par sexe
Pourcentage des
Migrants internes durée
SEXE Natifs migrants internes
de vie
durée de vie
Masculin 6 396 022 909 375 14,2%
Féminin 6 638 644 987 404 14,9%
ENSEMBLE 13 034 666 1 896 779 14,6%
Source : ANSD. RGPHAE 2013
II.1.2.2. Age
Les migrants internes sont en majorité composés de jeunes en âge de travailler. Les
tranches d’âge 20-24 ans et 25-29 ans sont majoritaire dans les flux. Globalement,
les données du RGPHAE 2013 montrent que les migrations internes concernent la
population jeune âgée de 15 à 35 ans (graphique II-1).
Graphique II-1 : Répartition des migrants internes durée de vie par groupes d’âge selon le sexe
12,0
10,0
Proportion (%)
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0‐4 5‐9 10‐ 15‐ 20‐ 25‐ 30‐ 35‐ 40‐ 45‐ 50‐ 55‐ 60
ans ans 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 ans
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans et
plus
Masculin 5,4 6,9 7,0 8,2 10,1 11,3 10,3 8,5 7,1 5,5 5,5 4,5 9,6
Féminin 4,9 6,7 7,2 9,6 11,6 12,0 10,2 8,3 6,7 5,4 5,1 3,7 8,5
Ensemble 5,2 6,8 7,1 8,9 10,9 11,7 10,3 8,4 6,9 5,5 5,3 4,1 9,0
Graphique II-2 : Répartition des migrants interne durée de vie par niveau d’instruction selon le
sexe
60,0 56,0
52,0
50,0 47,6
40,0
30,0
23,6 22,4
21,2
20,0
12,3 10,8 11,5
9,6 9,3
10,0 5,9 7,7 6,4
3,7
0,0
Masculin Féminin
SEXE Total
Sexe
Il ressort du tableau suivant que la région de Dakar accueille plus de la moitié des
immigrants, soit 52%. En revanche, les régions moins attractives restent Louga,
Fatick, Kaffrine et Sédhiou.
Tableau II-3 : Répartition (%) des immigrants internationaux par région selon le sexe
SEXE Effectifs
REGION Total
Masculin Féminin
Dakar 55,6 44,4 100 58 799
Ziguinchor 53,5 46,5 100 9 321
Diourbel 76,0 24,0 100 3 455
Saint-Louis 65,0 35,0 100 4 801
Tambacounda 69,3 30,7 100 5 856
Kaolack 60,4 39,6 100 3 447
Thiès 62,2 37,8 100 7 248
Louga 80,6 19,4 100 2 123
Fatick 57,2 42,8 100 2 564
Kolda 58,0 42,0 100 6 158
Matam 78,8 21,2 100 4 028
Kaffrine 59,3 40,7 100 1 323
Kédougou 61,4 38,6 100 3 404
Sédhiou 55,6 44,4 100 1 985
Sénégal 59,4 40,6 100 114 512
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Age
Tableau II-4 : Répartition (%) des immigrants internationaux par région selon le groupe d’âges
Ziguinchor 12,9 8,7 10,9 15,7 15,7 11,0 7,5 4,9 3,7 2,7 2,0 1,4 1,2 0,8 0,4 0,3 0,2 100 9 322
Diourbel 8,4 5,6 6,2 8,0 8,7 8,9 10,8 10,3 9,0 9,9 6,3 4,3 2,0 1,0 0,4 0,1 0,1 100 3 454
Saint-Louis 9,8 6,7 8,1 10,8 12,8 11,8 10,7 8,1 6,2 5,7 3,7 2,6 1,7 0,7 0,3 0,1 0,1 100 4 802
Tambacounda 6,6 5,5 13,1 17,0 15,5 11,6 8,0 5,9 3,8 3,7 2,6 2,6 2,1 1,0 0,5 0,2 0,1 100 5 856
Kaolack 11,7 8,3 14,2 12,9 13,3 9,9 8,4 6,5 4,7 4,3 2,8 1,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,0 100 3 446
Thiès 9,8 6,0 9,5 11,8 12,5 11,0 9,0 7,3 5,5 4,7 3,9 4,2 2,7 1,4 0,3 0,2 0,2 100 7 248
Louga 4,8 3,9 5,8 8,4 10,3 10,3 11,1 11,3 9,1 11,4 6,7 4,0 1,4 1,0 0,2 0,1 0,0 100 2 124
Fatick 13,3 7,8 10,1 12,7 12,6 11,0 9,0 6,2 5,6 4,5 2,6 2,1 1,1 0,7 0,2 0,2 0,3 100 2 563
Kolda 11,2 9,0 15,8 15,0 15,2 10,6 7,7 5,8 3,1 2,3 1,4 1,2 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 100 6 160
Matam 5,2 5,7 7,7 9,4 10,7 11,2 9,0 9,4 7,0 7,1 5,5 5,7 3,3 2,0 0,8 0,2 0,1 100 4 027
Kaffrine 12,1 7,2 13,7 14,0 13,0 10,0 7,4 5,4 4,8 5,7 2,8 2,3 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 100 1 322
Kédougou 8,1 6,7 18,1 18,9 16,1 11,8 6,9 5,4 2,6 2,3 1,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 100 3 405
Sédhiou 11,3 7,5 14,0 14,9 15,6 11,0 7,4 5,2 4,7 2,9 2,2 1,6 0,7 0,6 0,1 0,3 0,1 100 1 982
Sénégal 9,5 6,9 12,7 16,6 14,5 10,5 8,0 6,1 4,4 3,7 2,6 2,1 1,2 0,6 0,3 0,1 0,1 100 114 509
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Motif de déplacement
Tableau II-5 : Répartition (%) des immigrants internationaux par région selon le motif de
déplacement
MOTIFS DE DEPLACEMENT Total
professionnels
apprentissage
Familiales ou
Inondations
Recherche
Etudes ou
Purement
Religieux
d’emploi
sociales
Conflits
Autres
REGION Santé Effectifs
Dakar 1,2 0,0 12,6 24,3 14,9 35,2 0,8 1,2 9,8 100 58 800
Ziguinchor 9,2 0,0 5,2 24,5 11,1 37,2 3,8 2,1 7,0 100 9 320
Diourbel 0,5 0,0 10,7 43,0 3,0 29,4 1,2 1,9 10,2 100 3 456
Saint-Louis 1,0 0,0 12,0 31,5 6,7 32,6 0,9 1,7 13,5 100 4 802
Tambacounda 1,0 0,3 5,7 49,2 3,5 30,7 0,9 1,9 6,8 100 5 857
Kaolack 1,0 0,1 6,8 26,5 7,0 38,5 0,6 3,4 16,1 100 3 446
Thiès 1,4 0,0 14,7 28,1 4,9 33,8 0,9 1,1 15,0 100 7 248
Louga 0,4 0,0 11,2 53,9 5,2 22,0 1,0 1,3 5,0 100 2 123
Fatick 0,4 0,0 8,5 27,5 6,1 45,3 1,2 2,4 8,5 100 2 563
Kolda 0,7 0,1 3,3 35,4 6,2 41,5 1,6 3,3 7,9 100 6 157
Matam 0,5 0,2 5,0 45,6 7,4 31,6 1,6 2,4 5,7 100 4 030
Kaffrine 0,3 0,2 3,5 31,6 6,1 39,6 1,1 3,5 14,2 100 1 323
Kédougou ,7 0,0 3,6 48,3 3,8 30,9 0,8 1,7 10,0 100 3 404
Sédhiou 1,8 0,0 4,2 28,3 8,3 43,3 3,6 3,2 7,2 100 1 983
Sénégal 1,7 0,1 10,1 29,6 10,8 35,1 1,2 1,7 9,8 100 114 512
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Niveau d’instruction
La majorité des immigrants internationaux sont, soit sans instruction (47,0 %), soit
de niveau élémentaire (21,7 %) (tableau II-6). Quelle que soit la région d’accueil du
migrant, la tendance reste la même que celle observée au niveau national.
Tableau II-6 : Répartition (%) des immigrants internationaux par région selon le niveau
d’instruction
NIVEAU D'INSTRUCTION
REGION Total Effectifs
Aucun Elémentaire Moyen Secondaire Supérieur
Dakar 34,7 20,9 12,3 8,4 23,7 100 58 799
Ziguinchor 48,1 29,2 12,6 5,1 4,9 100 9 321
Diourbel 67,0 19,0 7,4 3,9 2,7 100 3 455
Saint-Louis 51,3 27,5 9,7 5,6 5,9 100 4 801
Tambacounda 76,0 14,0 6,2 2,3 1,4 100 5 857
Kaolack 55,1 25,6 10,8 5,5 3,1 100 3 446
Thiès 40,8 24,5 14,3 10,4 10,0 100 7 248
Louga 56,8 24,4 10,0 5,6 3,3 100 2 123
Fatick 49,7 32,5 10,2 5,1 2,4 100 2 564
Kolda 71,8 18,9 6,3 1,8 1,2 100 6 158
Matam 74,4 17,0 5,6 2,0 1,0 100 4 027
Kaffrine 75,8 15,9 5,0 2,1 1,1 100 1 323
Kédougou 78,1 13,1 6,6 1,2 1,0 100 3 404
Sédhiou 63,3 24,1 8,5 3,1 1,1 100 1 984
Sénégal 47,0 21,7 10,9 6,5 14,0 100 114 510
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Sexe
La répartition par région des émigrants internationaux récents selon le sexe révèle
des différences assez importantes aussi bien au niveau national que régional. Quelle
que soit la région, cette migration est le fait des hommes dans la mesure où on
observe une prédominance masculine sur toute l’étendue du territoire sénégalais
(tableau II-7).
Tableau II-7 : Répartition (%) des émigrants internationaux par région selon le sexe
SEXE
REGION Total Effectifs
Masculin Féminin
Dakar 71,5 28,5 100 49 898
Ziguinchor 67,7 32,3 100 4 467
Diourbel 92,0 8,0 100 15 357
Saint-Louis 80,9 19,1 100 15 765
Tambacounda 92,9 7,1 100 9 278
Kaolack 86,7 13,3 100 5 748
Thiès 80,2 19,8 100 14 616
Louga 92,5 7,5 100 7 815
Fatick 83,2 16,8 100 3 883
Kolda 91,6 8,4 100 8 436
Matam 95,1 4,9 100 22 735
Kaffrine 92,0 8,0 100 1 936
Kédougou 84,9 15,1 100 869
Sédhiou 86,1 13,9 100 4 098
Sénégal 82,9 17,1 100 164 901
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Age
Tableau II-8 : Répartition (%) des émigrants internationaux par région selon le groupe d’âges
GROUPES D’AGES
Total
REGION 85ans Effectifs
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 et
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans plus
100
Dakar 1,0 1,1 1,6 9,6 18,3 21,2 16,0 10,1 6,2 3,7 2,7 1,5 1,0 0,4 0,2 0,1 0,0 5,4 49 899
100
Ziguinchor 2,4 2,8 3,9 9,9 16,1 19,9 14,7 9,5 4,2 3,0 1,9 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0 9,2 4 466
100
Diourbel 1,3 1,0 1,3 6,4 14,4 17,5 16,6 10,7 7,6 5,4 4,8 2,3 1,5 0,5 0,3 0,1 0,0 8,5 15 357
100
Saint-Louis 2,6 1,7 2,2 8,1 16,0 18,6 16,0 10,7 7,6 4,7 3,7 1,7 1,0 0,3 0,3 0,1 0,0 4,5 15 765
100
Tambacounda 1,6 1,6 2,1 8,8 19,8 22,2 15,2 8,4 4,8 3,1 2,1 1,1 0,8 0,3 0,2 0,1 0,0 7,7 9 277
100
Kaolack 1,6 1,8 1,9 9,8 16,9 22,5 17,9 10,9 5,4 2,8 2,1 0,8 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 4,7 5 748
100
Thiès 0,8 1,0 1,3 5,5 15,9 21,4 18,8 12,1 7,2 4,1 2,9 1,5 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0 6,3 14 615
100
Louga 1,0 0,9 1,2 8,6 17,5 21,3 15,3 10,1 6,9 4,1 3,7 1,7 1,2 0,3 0,2 0,1 0,0 5,8 7 814
100
Fatick 1,3 1,4 2,7 7,9 18,2 22,8 18,4 11,2 5,0 2,2 2,1 1,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1 4,5 3 881
100
Kolda 2,2 3,1 3,5 13,7 24,1 21,2 13,2 7,6 3,3 1,9 1,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 3,8 8 436
100
Matam 1,8 1,0 1,2 5,3 13,9 16,8 15,9 11,9 8,8 6,0 5,1 2,8 2,0 0,7 0,4 0,1 0,1 6,1 22 737
100
Kaffrine 1,3 1,7 2,4 11,1 19,8 23,0 17,1 10,1 4,0 2,8 1,7 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 3,5 1 936
100
Kédougou 2,2 4,6 4,4 11,7 17,4 18,8 12,8 9,1 6,2 2,9 2,2 0,7 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 6,1 869
100
Sédhiou 4,4 5,3 3,8 11,3 19,0 21,0 14,3 7,7 3,4 2,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 5,4 4 098
100
Sénégal 1,5 1,4 1,8 8,3 17,2 20,1 16,1 10,4 6,5 4,1 3,2 1,6 1,0 0,4 0,2 0,1 0,0 5,9 164 898
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Motif du déplacement
Tableau II-9 : Répartition (%) des émigrants internationaux par région selon le motif
Ne Sait Pas
Raisons de
familiales
entissage
Effectif
Mariage
Raisons
REGION
Travail
Autres
santé
s
100
Dakar 61,2 22,6 5,6 0,7 7,0 2,0 0,9 49 897
100
Ziguinchor 49,0 18,9 8,6 2,3 12,9 4,6 3,7 4 467
100
Diourbel 85,6 5,2 1,2 0,3 3,8 1,1 2,9 15 358
100
Saint-Louis 80,8 6,5 2,3 0,4 6,6 1,6 1,8 15 764
Tambacound 100
79,8 5,8 1,8 0,6 7,0 1,3 3,6 9 278
a
100
Kaolack 75,8 11,7 2,7 0,6 4,6 2,1 2,5 5 748
100
Thiès 74,7 12,8 4,6 0,4 4,5 1,5 1,5 14 615
100
Louga 84,4 6,6 0,9 0,7 3,9 1,1 2,4 7 816
100
Fatick 75,1 12,5 3,2 0,5 5,1 2,0 1,6 3 883
100
Kolda 75,3 7,7 1,9 0,4 10,3 1,9 2,4 8 437
100
Matam 85,6 2,8 0,8 0,4 7,9 1,1 1,3 22 735
100
Kaffrine 81,7 7,6 1,8 0,4 5,1 1,8 1,8 1 936
100
Kédougou 61,2 10,8 5,2 1,3 14,4 2,9 4,3 868
100
Sédhiou 57,8 12,0 3,1 1,5 16,4 2,5 6,7 4 098
100
Sénégal 73,4 12,2 3,3 0,6 6,9 1,7 1,9 164 900
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Au départ, la plupart des Sénégalais qui émigrent (45,5%) sont sans niveau
d’instruction ; ceux qui ont le niveau élémentaire suivent avec une proportion de
18,3% (tableau II-10). Les résultats de l’analyse selon les régions ne montrent guère
de différences par rapport au niveau national.
Tableau II-10 : Répartition (%) des émigrants internationaux par région selon le niveau
d’instruction au départ
Tableau II-11 : Répartition (%) des émigrants internationaux par région selon les grandes zones de
destination
Afrique du
Afrique du
Afrique de
Amérique
Amérique
Océanie
du Nord
Total
Afrique
Europe
l'Ouest
REGION Effectifs
du Sud
Centre
Autres
Nord
Asie
100
Dakar 46 344
16,6 6,5 8,5 0,8 4,1 1,1 3,3 59,1 0,1
100
Ziguinchor 4 284
46,9 3,0 5,7 0,2 1,8 0,5 1,7 40,2 0,1
100
Diourbel 14 515
28,8 3,2 2,6 2,7 0,8 4,3 1,5 56,1 0,1
100
Saint-Louis 15 156
65,1 15,3 1,5 0,5 0,9 0,1 0,6 16,0 0,1
Tambacound 100
9 046
a 16,1 17,9 6,9 0,7 0,3 0,2 0,4 57,4 0,1
100
Kaolack 5 436
35,3 5,6 5,5 3,8 1,6 1,9 3,5 42,7 0,1
100
Thiès 13 914
23,2 5,1 8,9 1,0 1,9 3,0 3,4 53,4 0,1
100
Louga 7 543
24,8 2,9 2,4 1,7 0,6 2,1 1,4 64,0 0,0
100
Fatick 3 653
35,5 3,4 7,8 1,4 1,1 1,0 4,2 45,6 0,1
Kolda 100 8 133
34,4 15,6 17,6 0,8 0,5 0,2 0,4 30,4 0,0
100
Matam 21 900
29,2 38,5 0,4 1,1 0,8 0,1 0,4 29,4 0,1
100
Kaffrine 1 847
42,3 7,3 4,6 2,1 0,6 2,7 4,5 35,7 0,1
100
Kédougou 836
35,3 6,6 1,4 0,6 0,5 0,2 0,1 55,3 0,0
100
Sédhiou 3 916
38,5 5,0 14,1 1,2 0,6 0,1 0,9 39,4 0,1
100
Sénégal 156 523
28,9 12,1 6,1 1,2 1,9 1,3 2,0 46,4 0,1
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Profession au départ
L’examen du tableau II-12 révèle que 19,5 % des émigrants internationaux étaient
sans profession au départ. Les élèves et étudiants représentaient 16,6 % et les
cultivateurs 11,6 %. Les commerçants et les agents commerciaux représentent
respectivement 8,4 % et 4,5 %.
Tableau II-12 : Répartition (%) des émigrants internationaux par région selon la profession au départ
PROFESSION AU DEPART
Couseurs, brodeurs et
Ebénistes, menuisiers
Vendeurs non classés
Pêcheurs de la pêche
qualifiés de l'élevage
Vendeurs ambulants
Eleveurs et ouvriers
Aides de ménages à
d'automobiles et de
Vendeurs à l'étal et
véhicules à moteur
Chauffeurs de taxi,
Agents de services
côtière et en eaux
commerciaux non
Elèves/Etudiants
(à l'exception de
Sans profession
sur les marchés
Agriculteurs de
classés ailleurs
Mécaniciens et
l'alimentation)
réparateurs de
Commerçants,
conducteurs
et assimilés
subsistance
intérieures
magasins
assimilés
de bétail
domicile
camions
Maçons
ailleurs
Autres
REGION Effectifs
Total
Dakar 1,4 3,3 6,4 2,0 0,1 0,9 2,5 1,7 2,3 3,3 1,9 1,5 1,2 16,0 26,8 0,2 28,6 100 49 252
Ziguinchor 0,6 1,2 3,6 1,0 0,1 2,4 2,0 1,5 1,9 1,4 2,7 4,1 0,3 21,6 30,3 2,6 22,6 100 4 331
Diourbel 1,7 10,0 17,3 3,2 0,4 0,2 2,6 1,3 2,8 6,8 3,7 0,6 3,3 19,6 8,6 5,1 12,6 100 15 121
Saint-Louis 1,3 3,7 8,8 1,1 4,6 7,9 4,3 1,2 0,9 1,9 2,3 3,2 0,8 26,6 9,5 9,2 12,7 100 15 287
Tambacounda 0,3 2,6 3,2 0,6 4,8 0,1 1,0 0,5 0,7 1,2 1,8 0,7 0,1 19,7 10,5 41,9 10,0 100 9 083
Kaolack 2,0 4,6 11,2 2,4 0,3 0,5 1,8 1,4 2,7 7,0 4,2 1,2 2,1 18,3 15,8 8,8 15,7 100 5 623
Thiès 1,0 4,4 8,3 1,5 0,4 3,3 4,6 1,7 2,5 4,3 4,9 2,6 1,2 14,2 16,1 5,2 23,9 100 14 440
Louga 1,1 6,3 14,1 1,9 2,5 0,6 3,6 1,4 1,9 2,7 4,2 0,5 2,8 15,1 11,5 18,0 11,8 100 7 714
Fatick 0,8 3,4 5,0 1,4 0,5 16,4 4,3 1,5 1,3 3,6 3,1 3,1 0,9 12,9 16,8 8,0 17,0 100 3 822
Kolda 0,4 3,1 5,0 0,9 1,7 0,2 1,4 0,9 0,7 1,7 1,8 1,3 0,5 20,2 13,0 38,3 8,9 100 8 193
Matam 0,8 5,7 9,1 0,8 6,7 1,4 1,7 0,5 0,5 2,3 1,3 1,0 1,0 28,5 7,5 21,8 9,6 100 22 239
Kaffrine 2,6 7,4 13,8 1,7 1,4 0,5 2,1 1,6 1,9 5,6 4,7 0,6 1,5 11,3 9,5 24,3 9,6 100 1 901
Kédougou 0,2 2,8 5,5 1,1 1,5 0,0 1,1 1,4 0,5 0,7 3,4 1,4 0,1 21,8 14,8 28,2 15,3 100 843
Sédhiou 0,3 2,0 3,0 0,6 0,7 0,8 2,8 1,2 1,4 1,7 2,4 2,6 0,2 19,5 20,6 24,0 16,3 100 3 852
Sénégal 1,1 4,5 8,4 1,6 2,0 2,1 2,7 1,3 1,7 3,3 2,6 1,6 1,3 19,5 16,6 11,6 18,3 100 161 701
Source : ANSD. RGPHAE 2013
Le solde migratoire international récent obtenu à l’issu du RGPHAE est déficitaire (-50
389) (tableau II-13). Au niveau régional, seules les régions de Dakar (+8 902),
Ziguinchor (+4 854) et Kédougou (+2 535) ont un solde migratoire excédentaire. Les
autres régions sont déficitaires, plus particulièrement celles de Matam (-18 707),
Diourbel (-11 902) et Saint-Louis (-10 964) qui restent traditionnellement des zones
d’émigration.
Les transferts des fonds des migrants vers les pays en développement suscitent de
plus en plus d’intérêt de par leurs volumes importants et leur impact dans ces pays.
L'enquête sur les transferts de fonds des migrants sénégalais réalisée en 2011 par la
Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC) du Ministère de l’Economie des Finances
et du Plan (MEFP) a permis d'avoir une idée du volume de ces transferts, des
différents canaux d'envois de ces fonds, des profils des bénéficiaires, des migrants,
de l'utilisation faite de ces transferts par les ménages bénéficiaires ainsi que du
degré d'utilisation des services financiers.
Dans cette section, il sera question des transferts des migrants selon les
caractéristiques sociodémographiques et de l’envoi ou non de biens en nature.
Région d’origine
Le montant global des transferts des émigrés sénégalais est estimé à environ 936
milliards de francs CFA en 2011. Ce montant représente plus de quatre fois (425,5%)
le montant des Investissement Directs Étrangers (220 milliards de FCFA en 2011
selon les chiffres de la DPEE) et près de deux fois (193%) le montant de l’Aide
Publique au Développement qui s'élève à environ 500 milliards FCFA en 2011 selon la
même source.
Graphique II-3 : Répartition des transferts de fonds par région d’origine du migrant
18,0 17,0
15,9
16,0 14,5 14,1
14,0
12,0 10,9
Pourcentage des
10,0
8,0 6,2 6,3
6,0 4,6
3,9 3,6
4,0 3,1
2,0
0,0
Régions d'origine du migrant
Source : DMC. Enquête sur les transferts des migrants au Sénégal en 2011
L’enquête de la DMC révèle que les migrants issus des zones rurales transfèrent
59,1% des fonds aux ménages sénégalais.
Concernant la répartition des transferts selon le sexe, l’analyse montre que l’essentiel
des transferts provient des migrants de sexe masculin (90,2 %) alors que les
transferts des migrants de sexe féminin ne représentent que 9,8 % des fonds
envoyés par l’ensemble des migrants sénégalais (graphique II-4).
Graphique II-4 : Répartition des transferts de fonds par milieu d’origine et par sexe du migrant
Féminin;
9,8%
Urbain;
40,9%
Rural;
59,1%
Masculin
; 90,2%
Source : DMC. Enquête sur les transferts des migrants au Sénégal en 2011
Les résultats de l’enquête de la DMC de 2011 ont montré que les transferts de fonds
de la part des migrants internationaux en dehors de l’Afrique sont dominés par ceux
provenant d’Italie (27,9 %), de la France (20,5 %) et de l’Espagne (14,2 %) ; soit
62,6 % pour ces trois pays.
Concernant les fonds transférés par les migrants résidant en Afrique, ils sont plus
importants pour les migrants résidant au Gabon (3,7 %) et en Côte d’Ivoire (3,5 %).
Pour le reste, hormis les migrants vivant en Afrique du Sud, au Mali, en Gambie, en
Mauritanie dont les transferts atteignent 1% des fonds, ceux provenant des autres
pays africains sont négligeables (graphique II-5).
Graphique II-5 : Répartition des transferts de fonds par lieu de résidence du migrant
Autres 3,5
Autres pays africains 9,6
Burkina 0,0
Benin 0,0
Niger 0,0
Nigéria 0,0
Guinée Bissau 0,1
Togo 0,1
Ghana 0,1
Guinée Conakry 0,2
Hollande 0,3
Maroc 0,5
Allemagne 0,7
Lieu de résidence du migrant
Mauritanie 1,0
Angleterre 1,0
Mali 1,1
Afrique du Sud 1,1
Gambie 1,2
Canada 1,5
Belgique 2,0
Côte d'Ivoire 3,5
Gabon 3,7
Etats‐Unis d'Amérique 5,9
Espagne 14,2
France 20,5
Italie 27,9
Pourcentage des transferts
Source : DMC. Enquête sur les transferts des migrants au Sénégal en 2011
Les résultats de l’enquête montrent que ce sont les migrants mariés qui envoient la
plus grande part des fonds aux ménages sénégalais. En effet, ils contribuent à
hauteur de 84,0 % du montant total des fonds transférés par les migrants. Toutefois,
une analyse plus fine montre que, parmi les mariés, ce sont les monogames qui
envoient le plus de fonds (65,7 %) que les polygames (18,3 %) (graphique II-6).
Graphique II-6 : Répartition des transferts de fonds par état matrimonial du migrant
70,0 65,7
Pourcentage des transferts
60,0
50,0
40,0
30,0
18,3
20,0 12,9
10,0
1,2 0,4 1,0 0,4 0,0
0,0
Etat matrimonial du migrant
Source : DMC. Enquête sur les transferts des migrants au Sénégal en 2011
En plus des fonds qu’ils envoient dans leurs pays d’origine, les migrants font souvent
d’autres types de transferts comme les biens en nature. Le graphique suivant donne
les parts des transferts des migrants selon qu’ils envoient ou non des biens en
nature. Ce sont les migrants qui n’envoient pas des biens en nature qui envoient le
plus de fonds. En effet, ils contribuent à hauteur de 69,5 % aux transferts de fonds
destinés au Sénégal (graphique II-7).
Graphique II-7 : Répartition des transferts de fonds selon que le migrant envoi ou non des biens en
nature
30,5%
69,5%
Oui Non
Source : DMC. Enquête sur les transferts des migrants au Sénégal en 2011
Conclusion
L’enquête sur les envois de fonds des travailleurs sénégalais émigrés a permis
d'estimer le volume des transferts des migrants sénégalais en 2011. Elle a permis
également d'analyser, entre autres, le profil sociodémographique des migrants
pourvoyeurs de ces fonds et l’envoi ou non de biens en nature en plus des transferts
de fonds.
Chapitre III :
FORMATION
Introduction
EDUCATION ET FORMATION
L’éducation, facteur d’épanouissement social pour l’homme et de
promotion de la compétitivité et de l’innovation pour le
développement économique, est reconnue comme un droit
universel. A ce titre, le Sénégal s’est engagé à l’instar de la
communauté internationale, pour l’accès universel à l’éducation de
sa population jeune à l’aube du troisième millénaire. Cet
engagement du gouvernement dans le secteur de l’Education est
réaffirmé à travers le « Programme d’Amélioration de la Qualité, de
l’Ethique et de la Transparence du secteur de l'Éducation et de la
Formation » (PAQUET-EF, 2013-2025) dont l’objectif fondamental
est l’amélioration de l’accès à l’éducation pour tous et de la qualité
de celle-ci. La fin de la première phase du PAQUET coïncide avec
l’année de l’adoption de l’agenda 2030 des Objectifs de
Développement Durable (ODD) dont l’un à l’occurrence l’ODD4 sur
l’éducation.
Dès lors, un suivi régulier des politiques devient une nécessité pour
assurer une bonne orientation des politiques éducatives inclusives,
équitables et durables ; et une atteinte des objectifs. Ce présent
chapitre de la Situation Economique et Sociale du Sénégal en 201614
aborde les questions relatives aux besoins de suivi et dresse la
situation de l’éducation dans les différents niveaux et cycles
d’enseignement aussi bien général que technique.
14
Pour l’édition de 2016, à l’instar de celles de 2014 et 2015, les groupes d’âge scolaire utilisés ont connu une différence
par rapport à ceux des années précédentes consécutivement à l’application de la loi rabaissant d’une année
l’entrée à l’école primaire. Les nouvelles tranches sont déclinées ainsi : 3-5 ans pour le préscolaire, 6-11 ans
pour le primaire, 12-15 ans pour le moyen et 16-18 ans pour le secondaire. Cette situation limite la portée de
l’analyse dynamique (tendancielle) de certains indicateurs.
L’enseignement préscolaire est destiné aux enfants de 3 à 5 ans. Elle a pour objectif
majeur de préparer l’enfant à aborder avec succès les apprentissages scolaires. Il
comprend trois sections : petite, moyenne et grande.
Entre 2015 et 2016, le réseau des structures de prise en charge de la Petite Enfance
est passé de 2993 à 3152 structures soit une augmentation de 5,3%. Globalement,
les structures de la Petite Enfance sont plus présentes en zone urbaine (56,9%)
qu’en zone rurale (43,1%). La part du Public dans le réseau des établissements du
préscolaire est évalué 34,8% contre 44,5% pour le Privé. Le reste est constitué
d’établissements Communautaires et Associatifs (20,7%).
8,9
23,1
Case Communautaire
21,5 Case des Tout Petits
Classe préscolaire à l'élémentaire
Ecole Maternelle
10,7 Garderie
35,9
La distribution des structures au niveau régional montre que près du tiers des
établissements préscolaires sont implantés à Dakar (31,6%) et, dans des
proportions moindres, dans les régions de Thiès (12,0%), Ziguinchor (9,6%) et
Louga (8,9%).
Part (%) de la
Part (%) des filles dans Part (%) du milieu
Régions Effectif région dans l’effectif
l’effectif de la région rural dans la région
total
Dakar 64 950 28,9 51,6 30,4
Diourbel 12 096 5,4 55,4 61,1
Fatick 9 268 4,1 52,8 62,5
Kaffrine 3 568 1,6 56,2 68,2
Kaolack 9 484 4,2 54,5 37,3
Kédougou 2 811 1,3 51,4 61,3
Kolda 10 242 4,6 50,8 40,0
Louga 19 911 8,9 53,7 76,7
Matam 6 166 2,7 56,9 59,0
Sédhiou 12945 5,8 49,7 68,3
St-Louis 12 949 5,8 53,1 38,7
Tambacounda 9 954 4,4 51,8 47,0
Thiès 28 227 12,6 52,8 44,9
Ziguinchor 22 046 9,8 49,9 56,0
SENEGAL 224 617 100,0 52,3 40,3
Source : Annuaire statistique (Scolaire) national, 2016
53,6
53,2
1,32 1,27 1,25 1,50
1,15 1,23 1,20 1,16
40,0 1,08 1,09 1,05 1,13
30,0 1,00
28,4
20,0
26,6
25,8
25,2
23,4
0,50
20,9
18,2
10,0
17,5
17,4
17,4
16,2
15,9
30,5
11,5
13,2
13,2
10,6
18,9
13,4
14,6
14,0
26,0
11,9
10,2
26,4
13,6
16,4
15,0
12,4
14,1
13,2
18,9
54,0
18,9
6,5
8,8
7,6
4,4
5,8
5,1
8,4
9,5
8,6
‐ ‐
une présence d’écoles à cycle incomplet à un niveau encore important (47,1%). Ces
dernières sont moins rencontrées en zone urbaine (21,8%) qu’en zone rurale
(56,9%).
Concernant les salles de classe, entre 2015 et 2016, leur nombre a connu une
augmentation de 1912 unités, passant de 53 983 à 55 895. Au niveau régional, de
fortes disparités apparaissent dans la capacité d’accueil des élèves entre les régions.
Partout, sauf à Dakar (58,6%), la part du Non Public dans les salles de classe est
largement inférieure à celle du Public. Les plus faibles proportions de salles du Non
Public sont enregistrées dans les régions de Matam (2,1%), de Kaffrine (2,4%) et de
Kédougou (2,8%).
Tableau III-3. Répartition des écoles et salles de classes selon le statut et la région
Etablissements Salles de classe
Part du Part du
Part des Part de la Part de la
secteur Nombre secteur
Région Nombre établissements à région dans région dans
public de salles public
d'établissements cycle incomplet le nombre le nombre
dans la de classe dans la
dans la région (%) global (%) global (%)
région (%) région (%)
Dakar 1427 17,2 30,0 14,5 11260 41,4 20,1
Diourbel 626 51,0 81,3 6,4 3650 80,1 6,5
Fatick 685 31,1 94,3 7,0 4205 94,9 7,5
Kaffrine 492 64,4 98,6 5,0 2101 97,6 3,8
Kaolack 729 38,0 93,6 7,4 4455 93,0 8,0
Kédougou 283 74,6 98,9 2,9 996 97,2 1,8
Kolda 739 65,5 99,1 7,5 3135 97,5 5,6
Louga 899 69,2 96,9 9,1 3820 94,8 6,8
Matam 425 43,1 97,9 4,3 2522 97,9 4,5
Sédhiou 488 63,3 97,7 5,0 2483 97,0 4,4
St-Louis 786 46,8 96,9 8,0 4374 95,9 7,8
Tambacounda 723 78,4 96,8 7,4 2567 94,7 4,6
Thiès 1054 31,1 86,4 10,7 7013 84,9 12,5
Ziguinchor 471 39,9 90,4 4,8 3314 88,7 5,9
SENEGAL 9827 47,1 84,7 100,0 55895 82,0 100,0
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016
La répartition selon la région, montre que les classes multigrades sont très présentes
à Kaffrine où elles constituent plus de la moitié des classes tandis que le système de
Double Flux est plus présent dans la région de Thiès.
Nombre total de
Part des classes Part des doubles Part des flux
Région groupes
multigrades flux simples
pédagogiques
Dakar 11 435 11,1 8,4 80,6
Diourbel 3 682 29,1 3,0 67,9
Fatick 4 157 26,3 1,2 72,5
Kaffrine 2 278 55,5 0,4 44,0
Kaolack 4 511 26,6 4,6 68,8
Kédougou 1 162 44,4 0,4 55,2
Kolda 3 470 40,8 4,7 54,5
Louga 3 991 43,0 0,2 56,8
Matam 2 411 35,5 2,4 62,0
Sédhiou 2 496 15,0 2,5 82,5
St-Louis 4 747 27,0 3,2 69,8
Tambacounda 2 884 41,3 6,4 52,2
Thiès 7 388 15,1 12,5 72,4
Ziguinchor 3 037 7,7 1,2 91,2
SENEGAL 57 649 25,3 5,1 69,6
Source : Annuaire statistiques, 2016
L’école publique constitue le cadre de vie où les enfants passent la majeure partie de
leur temps. Par conséquent un cadre garantissant une existence favorable à leur
épanouissement est important. Pour apprécier les conditions d’apprentissage des
enfants dans les écoles publiques, l’accent est mis sur le niveau d’équipement des
écoles en termes de disponibilité de manuels scolaires, de présence de points ou
sources d’eau, de latrine, de clôture et de l’accès à l’électricité.
Au niveau national, en 2016, sept écoles sur dix (72,8%) disposent de latrines
(toilettes). Cependant, dans les régions de Kédougou (45,0%), Kolda (54,8%) et
Tambacounda (58,6%) au moins quatre écoles sur dix n’en disposent pas.
Pour ce qui est de l’accès à l’électricité, la proportion des établissements ayant accès
à l’électricité est estimée à 23,7% en 2016. Hormis la région de Dakar (87,1%), le
niveau d’accès à l’électricité des écoles primaire reste relativement faible et
particulièrement à Kolda (6,6%), à Kaffrine (9,9%), à Kolda (6,6%) et à
Tambacounda (10,1%).
En outre, il faut noter que les écoles disposant de clôture ne représentent qu’un peu
plus du tiers des établissements publics au niveau national (38,5%). La situation de
Dakar où 9 écoles sur dix sont clôturées contraste fortement avec le reste du pays.
Dans des régions comme Kolda et Tambacounda, plus de quatre cinquième des
établissements sont sans clôture.
Tableau III-5. Environnement physique des écoles publiques selon la région (en %)
Concernant la disponibilité de manuels scolaires, l’objectif est de doter tous les élèves
d’un manuel pour chaque discipline fondamentale soit deux manuels (Calcul et
Lecture) pour les élèves de CI-CP et cinq manuels (Calcul, Lecture, Histoire,
Géographie et Science d’Observation) pour ceux de CE1-CE2 et de CM1-CM2. En
2016, le ratio manuels/élève qui mesure le nombre de manuels par élèves s’est
légèrement amélioré, comparativement à 2015. Il est estimé à 2,1 pour le CI-CP, 3,3
pour CE1-CE2 et 3,0 pour CM1-CM2. Selon les régions, Dakar et Fatick sont plus en
phase avec les objectifs, tandis que les élèves de Kolda et Sédhiou sont les moins
dotés en manuels.
Niveau
CI-CP CE1-CE2 CM1-CM2
Région
Dakar 2,2 3,2 4,9
Diourbel 1,8 3,1 2,4
Fatick 2,4 4,0 3,4
Kaffrine 2,7 3,9 2,4
Kaolack 2,3 3,6 2,6
Kédougou 2,4 3,9 2,3
Kolda 1,9 2,9 1,4
Louga 1,8 3,7 2,9
Matam 2,1 3,6 2,5
Sédhiou 2,4 3,3 1,5
St-Louis 1,8 3,4 2,5
Tambacounda 1,5 2,4 1,4
Thiès 2,1 3,2 2,2
Ziguinchor 2,4 3,7 3,3
SENEGAL 2,1 3,3 3,0
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016
L’accès à l’école primaire est mesuré à partir du taux brut d’admission (TBA) et
l’intensité de la fréquentation à partir du taux brut de scolarisation. Le TBA indique le
nombre d’enfants nouvellement admis au CI, rapporté à la population ayant l’âge
légal de fréquenter la première année de l’élémentaire. En 2016, le TBA a atteint un
niveau de 103,5% (110,2% chez les filles et 97,2% pour les garçons). Comme le
montre l’indice de parité, le TBA des filles est partout plus élevé sauf à Kédougou et
à Ziguinchor.
Graphique III-3. Taux brut d’admission au primaire selon le sexe et la région en 2016
141,5
135,8
120 1,20
123,1
120,2
115,6
100 1,00
111,4
110,4
103,5
98
80 0,80
92,8
92
91
139,9
138,7
136,5
131,4
125,5
124,6
114,7
113,3
110,4
110,2
60 0,60
101,8
106
69,2
98,1
63,6
79,4
40 0,40
71,9
107,5
108,3
145,8
121,7
135,1
100,6
115,2
144,2
59,8
55,6
84,3
80,6
74,7
94,4
97,2
20 0,20
0 0,00
S’agissant du taux brut de scolarisation au primaire (TBS), c’est le rapport entre les
effectifs inscrits et la population en âge de fréquenter le primaire. Le TBS de
l’élémentaire est passé de 86,4% en 2015 à 86,1% en 2016. Au niveau régional, la
scolarisation est plus importante à Ziguinchor (121,8%), Kédougou (111,3%),
Sédhiou (106,4%) et Dakar (102,9%). Les plus faibles TBS sont notés dans les
régions de Kaffrine (48,7%), Diourbel (54,5%) et de Louga (69,7%). L’analyse de
l’indice de parité montre que la scolarisation au primaire est plus intense chez les
filles (92,1%), comparativement aux garçons (80,4%), dans toutes les régions,
excepté les régions de Kédougou et Sédhiou.
Graphique III-4. Taux brut de scolarisation au primaire selon le sexe et la région en 2016
121,8
1,27 1,13 1,40
1,10
111,3
106,4
1,20
102,9
1,04
101,2
94
91
90,7
80 1,00
86,1
77,8
77,7
121,9
73,1
0,80
69,7
60
108,8
107,3
106,1
105,9
103,4
95,8
95,3
92,1
91,1
0,60
54,5
83,9
81,6
78,4
40
48,7
62,4
0,40
55,6
20
113,7
106,6
121,7
0,20
99,9
47,1
86,9
42,1
72,2
92,4
61,7
56,5
78,8
95,4
80,4
74
0 0,00
Source : Rapport National sur la Situation de l’Education, 2016
Tableau III-7. Répartition des flux par région dans le primaire en 2015
Graphique III-5. Répartition (%) des flux par niveau dans le primaire en 2015
15
Moyenne des taux des trois IA de Dakar, Rufisque et Pikine-Guédiawaye
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | EDUCATION ET FORMATION 72
SES 2016
En 2016, le taux d’achèvement est estimé à 59,9% contre 60,9% en 2015. Le taux
d’achèvement des filles (65,8%) est plus élevé que celui des garçons (54,3%), quelle
que soit la région excepté les régions de Kédougou et de Sédhiou. De fortes
disparités sont également notées entre les régions et les taux d’achèvement les plus
élevés sont observés dans les régions de Kédougou (88,2%), de Ziguinchor (86,7%),
de Dakar (75,9%) et de Sédhiou (72,6%).
Tableau III-8 : Taux de réussite au CFEE et taux d’achèvement au primaire selon la région en 2016
Taux d'achèvement Taux de réussite au CFEE
Région Garçon fille Ensemble fille Garçon Ensemble
Dakar 71,7 79,9 75,9 72,7 71,3 72,1
Diourbel 27,3 38,7 32,9 55,0 59,5 56,9
Fatick 55,0 68,8 61,6 59,2 59,9 59,5
Kaffrine 27,0 38,1 32,4 51,3 55,9 53,3
Kaolack 47,7 59,0 53,1 50,8 54,7 52,6
Kédougou 90,8 85,4 88,2 39,1 45,2 42,3
Kolda 64,5 68,9 66,6 36,9 40,7 38,8
Louga 41,5 54,3 47,6 51,2 53,3 52,1
Matam 34,4 62,0 47,6 51,6 51,3 51,5
Sédhiou 73,1 71,9 72,6 38,4 41,6 40,1
St Louis 49,5 70,1 59,5 59,9 59,8 59,8
Tambacounda 52,2 59,9 55,9 46,4 48,0 47,1
Thiès 62,6 78,1 70,0 60,5 62,0 61,1
Ziguinchor 85,1 88,5 86,7 68,4 68,4 68,4
Sénégal 54,3 65,8 59,9 57,8 58,9 58,3
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016
L’enseignement moyen fait suite à celui du primaire. Il a pour but de développer les
capacités d’observation, d’expérimentation, d’analyse, de synthèse, de jugement et
de création des élèves, mais aussi de compléter leur éducation sociale, morale et
civique.16 La fin de l’enseignement moyen est sanctionnée par le Brevet de fin
d’études moyennes (BFEM).
16
http://www.education.gouv.sn
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | EDUCATION ET FORMATION 74
SES 2016
100,0 1,20
90,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9 1,00
80,0 0,8
86,7
0,8
83,8
70,0
75,6
0,80
70,9
70,7
68,8
60,0
66,1
66,1
65,5
61,1
60,6
59,8
58,8
50,0 0,60
86,5
52,5
81,3
40,0
46,8
69,9
69,1
66,8
65,1
62,4
0,40
58,2
57,5
30,0
59
53,4
53,1
51,1
47,5
39,6
20,0 0,20
86,6
64,1
59,1
56,4
72,5
67,1
49,4
55,3
59,3
43,2
69,9
82,6
68,7
10,0
59
62
0,0 0,00
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016 et annuaires statistiques de 2015 et de
2016
Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) du cycle moyen qui est le rapport entre les
effectifs inscrits et la population scolarisable au moyen est estimé à 54,4 % en 2016,
soit une baisse de 4,5 points de pourcentage par rapport à 2015. Le TBS est utilisé
pour mesurer l’intensité de la fréquentation dans ce cycle. Au niveau national, le TBS
des filles évalué à 58,3%, est supérieur à celui des garçons qui est de 50,8 %. De
même, l’analyse par région montre que les régions de Kaffrine (23,0%), Diourbel
(27,1%), Tambacounda (32,7%), Louga (36,8%), Matam (37,9%) et Kolda (44,3%)
font face à un niveau relativement faible de fréquentation scolaire du moyen avec
des TBS inférieurs au taux national alors que les régions de Ziguinchor (92,8%),
Dakar (75,4%), Thiès (66,3%) et Fatick (66,1%) se particularisent par un fort niveau
de fréquentation du moyen avec des TBS qui dépassent de 10 points le TBS national.
Graphique III-7 : Taux brut de scolarisation au moyen par région et par sexe en 2016
1,8
1,5
1,6
1,3 1,3
1,2 1,2 1,2 1,4
1,1 1,2 1,1
1,1 1,0 1,0 1,2
0,9
0,8 1,0
92,8
0,7 0,8
75,4
66,3
66,1
0,6
59,7
58,5
55,6
54,8
54,4
44,3
0,4
37,9
36,8
32,7
27,1
23,0
79,7
70,9
29,5
24,8
72,0
60,7
23,7
22,3
60,4
51,2
47,6
68,6
42,1
46,4
41,6
32,6
46,3
30,2
52,9
65,8
62,8
47,4
32,8
32,6
73,6
59,5
94,6
91,3
58,3
50,8
0,2
0,0
L’efficacité interne dans le cycle moyen est analysée à partir des taux de promotion,
de redoublement et d’abandon.
Le taux de promotion est estimé au niveau national en 2015 à 65,9% dont 65,2%
pour les garçons et 66,6% pour les filles. Ce taux a connu une baisse de 2,3 points
de pourcentage par rapport à 2014. Par contre, le taux d’abandon a enregistré une
légère augmentation en passant de 10,3% en 2014 à 11,5 % en 2015. Il est plus
élevé chez les garçons (12,2 % contre 10,8 chez les filles). Le taux de redoublement
se situe à 22,6 % en 2015 contre 21,6% en 2014, soit une légère augmentation (0,6
point de pourcentage). L’analyse selon le sexe montre que le niveau de
redoublement du moyen est presque le même pour les filles et les garçons
(respectivement 22,7 % et 22,6 %).
L’analyse au niveau régional laisse entrevoir des disparités entre les régions. Les
régions de Sédhiou (31,6%), de Fatick (27,9%), de Ziguinchor (27%), de Kaolack
(25,8%) et de Kolda (25,5%) ont enregistré les taux de redoublement les plus
élevés, tandis que l’abandon est plus récurrent dans les régions de Kédougou
(22,1%), de Sédhiou (16,4%) et de Kolda (15%). Par ailleurs, les taux de promotion
les plus élevés sont enregistrés dans les régions de Dakar (72,4%) et de Thiès (68,3
%).
Tableau III-10 : Répartition des taux de flux par région dans le moyen secondaire en 2015
PROMOTION REDOUBLEMENT ABANDON
Région
Fille Garçon Ensemble Fille Garçon Ensemble Fille Garçon Ensemble
Dakar 75,0 69,5 72,4 16,5 17,6 17,0 8 ,5 2,9 10,6
Diourbel 65,1 66,9 66,0 23,4 22,4 22,9 11,4 10,7 11,1
Fatick 62,5 63,0 62,7 27,8 28,0 27,9 9,7 9,1 9,4
Kaffrine 61,3 66,7 64,0 22,1 22,2 22,1 16,6 11,1 13,9
Kaolack 60,4 62,8 61,6 26,5 25,1 25,8 13,1 12,1 12,6
Kédougou 49,2 55,6 53,1 23,9 25,3 24,8 26,9 19,1 22,1
Kolda 57,5 61,2 59,6 26,3 24,7 25,5 16,1 14,0 15,0
Louga 66,8 64,3 65,6 20,3 19,5 19,9 13,0 16,2 14,5
Matam 60,8 63,2 61,8 24,6 24,5 24,6 14,6 12,3 13,6
Sédhiou 49,6 53,8 52,1 33,3 30,4 31,6 17,1 15,9 16,4
Saint-Louis 64,2 63,9 64,0 24,4 20,7 22,7 11,4 15,5 13,3
Tambacounda 62,8 61,8 62,3 23,0 23,4 23,2 14,2 14,7 14,5
Thiès 68,7 67,9 68,3 22,4 22,1 22,3 8,9 10,0 9,4
Ziguinchor 65,9 64,3 65,1 26,9 27,0 27,0 7,2 8,6 8,0
Sénégal 66,6 65,2 65,9 22,7 22,6 22,6 10,8 12,2 11,5
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016
Au niveau du cycle moyen, la répartition par année d’étude révèle qu’en 2015, la
déperdition scolaire a plus affecté les classes de troisième pour lesquelles le taux de
promotion est de 55,9% alors que plus du quart des élèves (25,7%) ont redoublé et
que 18,4% ont abandonné pour cette classe.
Graphique III-8 : Répartition (%) des flux par année d’études dans le moyen secondaire en2015
100
5,8 9,9
12,2 11,5
90 18,4
20,2
80 23,5
21,7 22,6
70 25,7
60
abandon
50
redoublement
40
73,9 promotion
66,2 66,6 65,9
30 55,9
20
10
0
sixième cinquième quatrième troisième ensemble
Le taux de réussite au BFEM s’est légèrement amélioré après une forte baisse en
2013. Il est passé de 43,2% en 2015 à 51,9% en 2016, soit une hausse de 8,7
points de pourcentage. Des disparités sont notées selon le sexe et la région. Le taux
de réussite au BFEM est de 55,6% chez les garçons et de 48,7 % soit un écart de
6,9 points de pourcentage. L’analyse de l’indice de parité montre que le taux de
réussite des garçons est supérieur à celui des filles dans toutes les régions. Les
régions de Matam (77,6 %), Ziguinchor (76,0%), de Kolda (69,8 %), Saint-Louis
(69,4 %), Kaffrine (68,3%), Tambacounda (67,3 %) et de Kédougou (61,4 %) sont
les plus performantes avec des taux de réussite supérieurs à 60%. Les résultats les
moins bons sont notés à Dakar (42,9 %), Louga (44,8%), Thiès (47,2%), Fatick
(47,5%) et Kaolack (49,8%) où les taux de réussites n’ont pas atteint 50%.
0,8
78,0
70,0
74,2
72,3
71,6
70,3 0,7
60,0
65,3
0,6
59,2
50,0
55,9
55,8
54,8
0,5
50,8
50,3
49,8
75,2
40,0
74,1
44,2
66,7
0,4
66,3
64,2
62,8
30,0
54,1
49,2
48,7
0,3
46,7
45,3
44,9
44,5
41,8
41,0
20,0 0,2
42,9
50,8
47,5
68,3
49,8
61,4
69,8
44,8
77,6
53,6
69,4
67,3
47,2
76,0
51,9
10,0 0,1
0,0 0,0
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016 et annuaire statistique 2016
900 827
800
670
700
609
600
483 510
476
500 439
410
400 317
300 218
187 170 194
157
200 121 147 97
126 123
66 71 73
100 26 31 29 34
5
0
privé public total privé public total privé public total
rural urbain ensemble
Source : Rapport National sur la Situation de l’Education, 2016 et annuaire statistique 2016
III.4.2. LA TRANSITION
63,4
63,0
62,3
60,4
60,1
60,0
59,7
58,2
57,7
50,0
57,2
55,5
0,8
53,0
40,0
46,1
44,7
43,0
64,6
0,6
60,9
60,9
58,1
57,5
57,4
56,1
55,9
55,3
55,0
30,0
50,8
50,6
45,3
43,1
41,5
0,4
20,0
61,7
53,4
40,1
54,7
46,0
43,2
66,5
52,0
54,2
40,2
51,2
47,7
54,6
61,5
54,5
10,0 0,2
0,0 0,0
Source : Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016 et annuaires statistique 2015 et 2016
L’intensité de la fréquentation scolaire est mesurée à travers le TBS qui est estimé à
34,1% pour le secondaire. L’analyse selon le sexe montre que le TBS est plus élevé
chez les garçons avec un niveau de 34,6% contre 33,5% pour les filles, soit un indice
de parité de 0,97. D’importantes disparités sont notées entre les régions. Dans la
région de Ziguinchor, le taux brut de scolarisation du secondaire est de 70,9% alors
que dans les autres régions ; ce taux n’atteint pas 50%. La disparité est plus grande
pour les régions de Kaffrine (14,9%), Diourbel (16,9%) et Matam (19,2%) où les
TBS du secondaire sont inférieurs à 20%. Par ailleurs, l’analyse de l’indice de parité
par région montre que le niveau de scolarisation des filles au secondaire est plus
élevé que celui des garçons dans les régions de Matam, de Thiès, de Louga, de
Dakar, de Saint-Louis et de Fatick. Par contre, dans les régions de Kédougou et de
Sédhiou, le niveau de scolarisation au secondaire des garçons est largement
supérieur à celui des filles avec des indices de parité qui sont respectivement de 0,41
et 0,54.
Graphique III-12 : Taux brut de scolarisation au secondaire par sexe et par région en 2016
70 1,4
1,2
68,4
60 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2
0,9 1,0
50 0,9 0,8 1,0
0,8 0,8
47,2
40 0,7 0,8
42,6
73
0,5
39,1
36,4
30 0,6
33,5
31,6 0,4
44,7
42,4
39,2
37,6
37,2
20 0,4
34,8
34,6
24,4
32,2
29,8
22,7
20,8
19,8
22,9
22,6
18
17,9
17,7
16,3
15,9
10 0,2
16,9
38,1
13,3
14,9
34,7
13,2
23,2
23,4
19,2
33,2
35,6
20,6
40,9
70,9
34,1
46
25
0 0,0
Source: Rapport national sur la Situation de l’Education, 2016 et annuaire statistique 2016
Graphique III-13 : Taux de redoublement au secondaire par année d’études et par sexe en 2016
40 1,1 1,07
35 1,06
34
30
1 1,05
25 1
1,04
24,1
20 1,0
32,9
1,03
18,8
18,4
15
23,6
1,02
18,4
18,2
10
5 1,01
18,1
18,0
31,9
23,1
0 1,00
seconde première terminale secondaire
Graphique III-14 : Taux de redoublement au secondaire par sexe et par région en 2016
45,0 1,40
1,2 1,2 1,2
40,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1,0 1,0 1,1 1,0 1,20
1,0 1,0
38,8
35,0
37,9
0,8 1,00
33,7
30,0
30,9
29,5
25,0 0,80
28,6
27,8
26,8
26,4
26,2
25,3
24,1
23,7
20,0
36,4
36,1
0,60
22,8
34,3
28,7
15,0
26,7
25,6
25,6
25,1
24,2
26
23,1
0,40
22,8
21,6
15,7
10,0
19
15,8
0,20
15,8
26,2
36,9
23,5
34,9
26,7
35,6
20,9
30,7
27,3
25,7
23,6
5,0
28
24
24
0,0 0,00
Graphique III-15 : Taux de réussite au bac par région et selon le sexe et la région en 2016
1,2
50,0 1,0
0,9 0,8 0,9 0,9 1,0
0,8 0,8 0,8
40,0 0,8 0,8 0,8 0,8
0,7
41,7
0,7
41,4
0,8
40,9
0,7
38,5
36,8
36,1
36,0
35,6
30,0
33,8
33,5
0,6
30,3
28,8
43,9
27,2
40,8
25,5
38,0
37,5
20,0
24,2
34,5
33,3
0,4
32,4
31,2
29,8
27,1
25,6
24,3
22,9
20,4
19,6
10,0 0,2
42,8
44,7
38,8
32,9
39,1
36,0
28,9
44,3
51,8
37,8
25,9
33,6
43,8
29,4
38,8
0,0 0,0
Les structures de la FPT, au nombre de 388 en 2015, sont passées à 384 en 2016
avec onze (11) lycées techniques exclusivement publics comme en 2015. Le secteur
privé concentre 74,3% des centres de formation. Les structures sont inégalement
réparties entre les régions. La région de Dakar concentre 52,3% des établissements
d’enseignement professionnel et technique, celle de Thiès 13,0% et celle de
Ziguinchor 8,6%. L’ensemble des structures des 11 autres régions représente
seulement 26,1% du réseau national.
L’efficacité interne est abordée sous l’angle du taux de réussite aux examens dans
l’enseignement technique et la formation professionnelle.
Dans la formation professionnelle, l’analyse a porté sur les taux de réussite au Brevet
Professionnel (BP), au Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP), au Brevet de
Technicien (BT), au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et au Certificat d'Aptitude
Professionnelle (CAP). Le niveau global de réussite dans la FPT masque des
différences entre ces types d’examen. En effet, plus de la moitié des candidats aux
examens de BP (75,1%), BTS (54,6%) et CAP (53,4%) réussissent, alors que ce taux
est inférieur à 45% pour le BEP et le BT.
L’examen de l’enseignement technique selon les séries met en lumière une faiblesse
relative de résultats en S5 (41,0%). Il faut noter que dans l’enseignement technique,
en 2016, le taux de réussite le plus élevé est enregistré dans la série S3.
Conclusion
Le secteur de l’éducation est marqué en 2015, par une reprise timide des indicateurs
de qualité, notamment de réussite avec comme illustration une hausse du taux de
réussite au CFEE, passant de 38,0% en 2015 à 58,3% en 2016. Pour le BFEM, une
amélioration est observée avec un taux de réussite qui est passé de 43,2% en 2015
à 51,9%, soit une hausse de 8,7 points de pourcentage. Pour le baccalauréat, le taux
de réussite est de 36,8 % soit une augmentation de cinq points par rapport à 2015.
Toutefois, pour les indicateurs de maintien, il est noté une baisse du taux
d’achèvement au primaire qui est passé de 60,9% en 2015 à 59,9% en 2016 et une
persistance de l’abandon au moyen secondaire qui est passé de 10,3% en 2014 à
11,5 % en 2015.
Chapitre IV : EMPLOI
Chapitre IV :
Introduction
EMPLOI
marché du travail, la formation professionnelle et la politique
d’accompagnement pour l’emploi. Le système d’information pour le
suivi du marché du travail reste également très peu performant. Ce
diagnostic consolide celui déjà fait par le Document de politique pour
le secteur de l’emploi de la Nouvelle Politique nationale de l’Emploi
(NPNE) pour la période 2010-2015 et le Programme Pays de
Promotion du Travail décent (PPTD) pour 2012-2015 élaboré avec
l’appui du Bureau international du Travail (BIT).
Les concepts et définitions utilisés dans le cadre cette SES sont celles issues de la
Résolution 1 de la 19e Conférence internationale des Statisticiens du Travail (19e
CIST) portant « Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi
et de la sous-utilisation de la main d’œuvre ». Ainsi, la segmentation de la
population sur le marché du travail se fera conformément au nouveau cadre établi
par cette dite résolution.
Les concepts opérationnels qui seront définis dans cette partie sont : la population
en âge de travailler, la main-d’œuvre, l’emploi salarié ou non et le chômage.
IV.1.1.2. La Main-d’oeuvre
La notion d’emploi est étroitement liée à la notion de travail. Une personne au travail
pouvant être définie comme celle ayant exercé une activité de production d’au moins
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | EMPLOI 88
SES 2016
1 heure, sur une période de référence d’une semaine, en vue d’un salaire, d’un
bénéfice ou d’un gain familial, en nature ou en espèce.
Est considéré comme étant en emploi ou pourvu d’emploi, tout individu en âge de
travailler, qui au cours de la période de référence de 7 jours, a été dans l’une des
catégories suivantes :
- Emploi salarié : catégorie des personnes qui exercent une activité économique
en contrepartie d’une rémunération ;
- Emploi non salarié : catégorie des personnes au travail pour leur propre
compte ou ayant une entreprise (indépendants et employeurs).
Les chômeurs comprennent toutes les personnes en âge de travailler qui au cours de
la période de référence étaient :
- a) "sans travail", c’est -à-dire qui n'étaient pourvues ni d'un emploi salarié ni
d'un emploi non salarié ;
- b) "disponibles pour travailler" dans un emploi salarié ou non salarié durant
une période de deux semaines ;
- c) "à la recherche d'un travail" sur la période des quatre semaines ayant
précédé la date de collecte. Les dispositions spécifiques de recherche d’emploi
ne sont pas considérées dans ce cadre.
Tableau IV-1 : Structure par sexe et par âge de la population en âge de travailler
urbain rural
50,0
40,0
0,0
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 2016 (moyenne 2016)
100%
90% 26,2 28,3 28,5 27,7
80%
70%
60% 22,5 21,3 21,8 21,9
50%
40% 27,0 25,8 26,0 26,3
30%
20%
10% 24,4 24,5 23,7 24,2
0%
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 2016
moyenne annuelle
Cette tendance s’observe aussi selon la structure par sexe de la main-d’œuvre. Les
femmes, qui constituent près de 54% de la population en âge de travailler, ne
représentent qu’en moyenne 46,5%. La plus forte participation de femmes dans la
main-d’œuvre est obtenue au troisième trimestre (46,9%). Ceci traduit une sous-
utilisation plus importante de la main-d’œuvre féminine que celle masculine.
100,0
60,0
40,0
54,3 53,1 53,0 53,5
20,0
0,0
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 2016
moyenne annuelle
masculin féminin
100%
60%
40%
52,8 51,3 52,7 52,2
20%
0%
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 2016
moyenne annuelle
urbain rural
Graphique IV-6 : Structure par tranche de la main d’œuvre selon le niveau d’instruction
60,0
50,0
40,0
18,6 17,5 16,4
30,0 17,5
14,6 15,2 15,8 15,2
20,0
3,3 2,9 3,2 3,1
10,0
0,0
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 2016 (moyenne
annuelle)
Le taux national cache toutefois des disparités entre les milieux de résidence. En
effet, quel que soit le trimestre, les taux de participation les plus élevés sont
observés dans le milieu rural. Dans cette zone, en moyenne 61,7% des personnes en
âge de travailler sont actifs contre 55,6% en milieu urbain. Par ailleurs, en moyenne
67,8% des hommes en âge de travailler ont été actifs, contre 50,3% pour les
femmes.
population en âge de travailler. En effet, ces personnes de tranche d’âges 15-34 ans,
qui représentent en moyenne 56,5% de la population en âge de travailler et 50,5%
de la main-d’œuvre, ne constituent qu’en moyenne 48,2% de la main-d’œuvre
occupée. Il en est de même pour les femmes qui font plus de la moitié de la
population en âge de travailler, mais ne représentent que 42,2% de la main-d’œuvre
occupée.
Tableau IV-3: Structure de la main d’œuvre par sexe et selon le milieu de résidence
2016
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 (moyenne
annuelle)
milieu de résidence
urbain 53,7 49,2 52,5 51,8
rural 46,3 50,8 47,5 48,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
niveau d'instruction
aucun niveau 62,1 65,2 65,0 64,1
Préscolaire/Primaire 19,5 17,8 17,0 18,1
Secondaire 14,9 14,3 15,1 14,8
Supérieur 3,5 2,6 2,9 3,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : ANSD. ENES 2016
50,0 44,7
41,9 43,6 43,4
45,0
40,0
32,1 33,4
35,0
29,2 28,0 28,6
30,0 27,3
23,2 24,6
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 2016 (moyenne annuelle)
Evalué au niveau national en moyenne à 48,6%, ce taux varie selon la classe d’âges
et le sexe. Le taux d’activité est plus élevé chez les hommes pour lesquels il est
évalué en moyenne à 60,9% contre 38,1% chez les femmes. Parmi les individus en
âge de travailler, la proportion de la main-d’œuvre occupée augmente avec l’âge
jusqu’à la tranche d’âges 35 - 44 ans où elle atteint un maximum de 66,2%. Au-delà
de cette tranche d’âges, on observe une baisse progressive du niveau d’emploi. Entre
25 et 44 ans, on note que plus de la moitié de la population en âge de travailler est
pourvue d’un emploi. Le taux d’occupation le plus élevé est obtenu au troisième
Tableau IV-5 : Taux d’occupation de la main d’œuvre par sexe et par âge
Le niveau global d’occupation observé montre de fortes disparités entre les milieux
urbain et rural. En effet, la zone rurale qui concentre en moyenne 48,2% de la main-
d’œuvre a un taux d’occupation moyenne de 52,0% contre 45,8% pour le milieu
urbain. En zone rurale, près de 6 personnes sur 10 en âge de travailler étaient
occupées au troisième trimestre (période d’hivernage) de 2016.
Tableau IV-6 : Taux d’occupation de la main d’œuvre selon le milieu et le niveau d’instruction
Tableau IV-7 : Répartition de la main d’œuvre au chômage selon le sexe le groupe d’âges
Parmi les chômeurs, seuls 36,3% en moyenne sont instruits. Ces chômeurs instruits
présentent des niveaux d’instruction relativement bas car dans l’ensemble 89,3%
d’entre eux ont un niveau inférieur ou égal à celui du deuxième cycle de
l’enseignement secondaire. La proportion de chômeurs qui ont le niveau supérieur
est en moyenne de 3,9%.
2016
trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 (moyenne
annuelle)
aucun niveau 69,2 58,8 63,1 63,7
Préscolaire/Primaire 15,0 15,7 13,2 14,6
Secondaire 13,3 20,9 19,2 17,8
Supérieur 2,5 4,7 4,5 3,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : ANSD. ENES 2016
Le taux de chômage, qui évalue le poids en pourcentage des chômeurs dans la main-
d’œuvre, est estimé en moyenne en 2016 à 16,8%. Le taux le plus élevé est observé
au deuxième trimestre de l’année, où 20,5% de la main d’œuvre était au chômage
soit respectivement 7,2 et 4,0 points de pourcentages de plus que les taux du
premier et du quatrième trimestre. Ce taux de chômage varie selon la classe d’âges,
le milieu, le sexe et le niveau d’instruction.
Le taux de chômage diminue en fonction des classes d’âges et est plus important
chez des jeunes âgés de 15 à 34 ans pour lesquels on dénombre en moyenne 2
personnes sur 10 au chômage. Au-delà de 34 ans, ce taux diminue avec l’âge jusqu’à
atteindre 12,1%. Les femmes prédominent dans la population des chômeurs (en
moyenne 67,5%) et leur taux (en moyenne 24,4%) est deux fois plus élevé que celui
des hommes (en moyenne 10,2%).
Le chômage est variable selon les milieux de résidence et est plus accentué en zone
urbaine où il se situe en moyenne à 17,6%, soit 1,6 point de pourcentage de plus
que celui en milieu rural. Le niveau du chômage élevé en milieu rural est
principalement constaté au deuxième trimestre. Par rapport au niveau d’instruction,
pour la main-d’œuvre ayant une fois fréquenté l’école, le taux de chômage est
largement plus élevé chez les personnes qui ont le niveau secondaire ou supérieur.
Le taux le plus élevé est observé chez la main-d’œuvre ayant le niveau
d’enseignement supérieur (en moyenne 20,2%). Le plus faible taux de chômage se
retrouve chez les individus de la main-d’œuvre qui ont le niveau préscolaire ou
primaire (en moyenne 13,9%).
Conclusion
Les résultats de l’ENES ont montré qu’en 2016, la population en âge de travailler (15
ans ou plus) est dans sa majorité féminine (54,0%) et est majoritairement jeune
(56,5% de jeunes âgés de 15 à 34 ans). La main-d’œuvre, constituée d’individus
occupés et ceux au chômage, est estimée en moyenne à 58,3% de la population en
âge de travailler. La main-d’œuvre est en moyenne majoritairement constituée de
jeunes de la tranche d’âges 15-34 ans et des personnes qui n’ont jamais fréquenté
l’école. La main-d’œuvre est plus importante durant le troisième trimestre. L’analyse
des situations dans l’occupation révèle le caractère précaire et masculin du marché
du travail au Sénégal. En effet, parmi les personnes occupées, plus de la moitié sont
des hommes, 43,4% sont des travailleurs indépendants et 28,6% travaillent comme
aides familiaux.
Chapitre V : SANTE
Chapitre V :
Introduction
SANTE
Améliorer la santé des hommes, des femmes et des enfants
constitue un défi majeur de l’Etat du Sénégal particulièrement dans
ses politiques et programmes. En effet, le Plan Sénégal émergent
(PSE) de même que le présent Plan national de Développement
sanitaire (PNDS 2009-2018), dont la première phase constituait le
soubassement du Programme de Développement intégré de la Santé
(1998-2002), illustrent l’intérêt accordé à ce secteur. En plus,
l’importance de la santé figure en bonne place dans l’agenda
international sur les Objectifs de Développement durable (ODD) avec
comme objectif 3 consacré entièrement à la santé et le bien-être.
Le système de santé sénégalais est organisé selon une structure pyramidale à trois
niveaux : central, intermédiaire et périphérique.
Cabinet du Ministre
EPS hospitaliers de niveau 3
Secrétariat général
EPS non hospitaliers
Structures sanitaires privées Directions et Services nationaux
NIVEAU
CENTRAL
Régions médicales
EPS hospitaliers de niveau 2
Structures sanitaires privées NIVEAU INTERMEDIAIRE Services régionaux de l’Action sociale
Brigades régionales de l’hygiène
La vision de la politique de santé est bâtie au tour du principe d’un Sénégal où tous
les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d’un accès
universel à des services de santé promotionnels, préventifs et curatifs de qualité sans
aucune forme d’exclusion. Dans cette optique, la prévention demeure l’option
majeure.
L’accès aux soins de santé de qualité garanti à toute la population quel que
soit le statut socio-économique ;
L’approfondissement de la décentralisation et de la gouvernance sanitaire
locale ;
La promotion de la couverture de l’assurance du risque maladie ;
La protection des groupes vulnérables ;
Le renforcement du partenariat public-privé ;
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | SANTE 105
SES 2016
Cette situation de Dakar est le corollaire de sa démographie qui à elle seule regroupe
23% de la population totale du pays, mais aussi de sa position stratégique en tant
que pôle lucratif dans les dépenses de santé avec le plateau technique le plus relevé.
Tableau V-1: Répartition des ressources humaines par catégorie socio professionnelle selon la
région
Tambacounda
Saint-Louis
Ziguinchor
Kédougou
Diourbel
Sédhiou
Kaffrine
Sénégal
Kaolack
Matam
Louga
Fatick
Dakar
Kolda
Thiès
Catégories socio-
professionnelles
Gynécologue 55 8 2 2 2 0 2 0 2 4 1 2 9 2 91
Chirurgien généraliste 10 2 1 1 2 1 2 1 1 6 1 2 6 1 37
Chirurgien-dentiste 58 9 6 2 5 1 4 3 3 6 0 5 14 4 120
Autres chirurgiens 62 4 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 1 3 79
Pédiatre 59 3 1 1 1 0 1 1 0 3 0 1 9 4 84
Cardiologue 38 3 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 5 4 56
Urologue 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 17
Cancérologue 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rhumatologue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Anesthésiste-réanimateur 32 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 8 2 49
Diabétologue 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Tambacounda
Saint-Louis
Ziguinchor
Kédougou
Diourbel
Sédhiou
Kaffrine
Sénégal
Kaolack
Matam
Louga
Fatick
Dakar
Kolda
Thiès
Catégories socio-
professionnelles
Néphrologue 10 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 17
Psychiatre 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 19
Pédopsychiatre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Assistant
224 94 52 50 54 17 30 73 38 119 35 57 96 106 1045
infirmier
Technicien supérieur
47 10 4 4 5 1 4 0 5 6 2 5 17 3 113
Anesthésie-Réanimation
Technicien supérieur
32 8 6 2 6 2 6 8 2 3 3 5 13 6 102
Ophtalmologie
Technicien supérieur
25 4 0 0 4 0 1 0 2 5 0 6 2 4 53
néphrologie
Technicien supérieur
44 6 4 0 6 0 3 3 2 5 1 3 13 3 93
imagerie médicale
Autres techniciens
233 35 13 8 15 2 7 13 14 26 3 19 51 20 459
supérieurs de santé17
17
Autres techniciens supérieurs de santé (biologie-génie sanitaire-diététique-froid-gestion de projet-kinésithérapie-maintenance
hospitalière- orthopédie- prothèse dentaire - radiothérapie)
18
Dans le draft de l’annuaire statistique 2016, cette case du tableau est vide. Pas de données.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | SANTE 108
SES 2016
dépenses du personnel, 25% aux transferts courants. Les transferts en capital et les
dépenses de fonctionnement sont les moins lotis avec 5% chacun comme l’indique
dans le tableau IV-4.
Taux de
Données/ Régions Solde antérieur Total Recettes Total Dépenses
recouvrement
Sédhiou 20 534 407 327 743 012 229 562 062 1,43
Kédougou 17 734 990 122 272 419 94 554 634 1,29
Thiès 169 105 964 1 687 088 664 1 329 521 291 1,27
Saint Louis 126 653 625 1 140 304 423 977 598 859 1,17
Tambacounda 48 536 905 446 390 718 395 754 956 1,13
Matam 84 786 585 459 898 798 421 351 970 1,09
Ziguinchor 62 457 145 562 282 046 521 620 783 1,08
Kaffrine 58 255 644 611 621 393 564 469 009 1,08
Diourbel 122 007 996 759 418 687 716 413 505 1,06
Louga 162 038 753 541 195 540 509 810 192 1,06
Dakar 186 362 957 2 582 653 323 2 457 781 859 1,05
Kolda 32 876 859 226 404 172 220 022 099 1,03
Kaolack 115 037 723 760 870 230 753 848 243 1,01
Fatick 108 924 962 400 009 675 428 718 898 0,93
Sénégal 1 315 314 515 10 628 153 100 9 621 028 360 1,10
Source : MSAS. Annuaire Statistique 2016
On note des disparités dans la disponibilité des infrastructures de base au niveau des
structures pour répondre aux besoins des patients (Graphique IV-1). La quasi-totalité
des structures ont une source d’eau améliorée (95 %) et assurent une protection
visuelle et audite aux patients (98 %). De même, 98 % desdites structures disposent
des toilettes pour les patients. Par contre, concernant les équipements de
communication, 50 % disposent d’ordinateurs et 52 % de l’internet. Pour le transport
d’urgence, il n’est disponible que dans un peu plus de deux structures sur trois (65
%). Par ailleurs, un peu plus d’une structure sur deux dispose régulièrement
d’électricité (57 %).
95 98 98
100 92
80 70
65
57 59
60 50 52
40
20 13 12 14
0
0
Structures formelles Cases de santé
Source : ANSD. Enquête sur la prestation des services de soins de santé 2016
Ces résultats montrent aussi que la pulvérisation d’insecticide a été beaucoup plus
utilisée en milieu rural qu’en milieu urbain (8 % contre 3 %).
Selon la période de collecte des données, on constate que la PID est relativement
plus utilisée durant la première vague (septembre à janvier) que durant la seconde
vague (février à août) respectivement 7 % et 5 % (graphique IV-2).
Selon les résultats de l’EDS Continue de 2016, au niveau national, plus de deux
ménages sur cinq (83 %) possèdent au moins une MII pour deux personnes et/ou
ont eu les murs de leur logement pulvérisés d’insecticide au cours des 12 derniers
mois avec une augmentation en flèche de 40 points par rapport à l’année passée.
Graphique V-2: Répartition de ménages ayant reçu la pulvérisation d'insecticide sur les murs
intérieurs du logement contre les moustiques (PID) au cours des 12 derniers mois
100 93,9 90,2
90 79,8 82,9
80 73,3
65,5 68,3
70 58
60 51,4 53,5
50
40
30
20
7,5 6,8 4,6 5,3
10 3,4
0
Urbain Rural Saison des pluies Saison sèche (Février
(Septembre à Janvier) à Août)
Résidence Type de saison Total
Pourcentage de ménages ayant bénéficié d’une PID au cours des 12 derniers mois
Pourcentage de ménages avec au moins une MII et/ou ayant bénéficié d’une PID au cours des 12 derniers moi
Pourcentage de ménages avec au moins une MII pour chaque deux personnes et/ou ayant bénéficié d’une PID
au cours des 12 derniers mois
Source : ANSD. EDS-Continue, 2016
Le pourcentage de la population qui aurait pu dormir sous une MII, si chaque MII du
ménage était utilisée par deux personnes au maximum, donne la proportion de la
population ayant accès à une moustiquaire imprégnée d’insecticide dans les
ménages. Le tableau ci-dessous donne la répartition de la population par nombre de
MII possédée par le ménage, selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit
avant l’interview dans le ménage. Il montre qu’au Sénégal, 14% ont passé la nuit
ayant précédé l’interview dans un ménage ne possédant aucune moustiquaire
imprégnée d’insecticides, 7% ont passé la nuit avant l’interview dans un ménage
possédant 2 MII, 10% dans un ménage possédant 5 MII et 37% dans un ménage en
possédant 7 ou plus. Dans l’ensemble, les deux tiers des personnes (76%) auraient
pu dormir sous une MII si chaque MII était utilisée par deux personnes au maximum.
19
Taux d’accès à une MII : la proportion de personnes ayant dormi sous MII ; on suppose qu’une MII
est utilisée par 2 personnes.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | SANTE 113
SES 2016
Tableau V-5 : Répartition (%) de la population de fait des ménages par nombre de MII possédée
par le ménage, selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 351 495 909 1 206 1 885 2 303 2 328 27 657 37 132
Pourcentage ayant 56,7 72,5 72,3 73,6 75,9 76,5 78,3 75,9 75,7
accès à une MII1
1 Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si
chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum.
Source : ANSD. EDS-Continue, Sénégal 2016
L’EDS Continue de 2016 a collecté les données sur la vaccination à partir de deux
sources : le carnet de vaccination de l’enfant et les déclarations de la mère quand le
carnet n’était pas disponible ou n’existait pas. Les résultats montrent que la quasi-
totalité des enfants de 12-23 mois ont reçu le BCG (94 %). La proportion d’enfants
ayant reçu la première dose de Pentavalent est de 95 %, mais on note une baisse
avec le nombre de doses, en particulier entre la deuxième et la troisième dose, la
proportion passant de 93 % à 90 % pour la troisième dose.
Le vaccin contre la poliomyélite étant administré en même temps que celui du Penta,
on s’attend donc à trouver des niveaux de couverture vaccinale très proches. En ce
qui concerne les deux premières doses, les proportions sont très proches, mais le
taux de déperdition entre la deuxième et la troisième dose est plus important pour la
polio que pour le Penta : 81 % d’enfants ont reçu la troisième dose de polio contre
90 % pour le penta. En outre, environ quatre enfants de 12-23 mois ont été vaccinés
contre la rougeole (81 %), la majorité avant l’âge de 12 mois (71 %). Enfin,
concernant la fièvre jaune, on constate que 82 % des enfants ont reçu le vaccin.
Tableau V-6 : Pourcentage d’enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins
20
ANSD, rapport de ENQUÊTE CONTINUE SUR LA PRESTATION DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ (ECPSS) 2016, p 41
Le rapport du Conseil national de Lutte contre le Sida (CNLS) en 2016, indique que le
nombre de personnes ayant eu recours au dépistage du VIH au niveau national est
de 611 175 sur un objectif de 1 207 505. Parmi toutes les personnes dépistées,
591 647 ont retiré leurs résultats.
On a pu noter en 2016 un meilleur ciblage du dépistage. En effet, sur 611 175 contre
755 038 en 2015, le programme a dépisté plus de personnes séropositives. Au total,
9005 personnes ont été dépistées séropositives en 2016 (en 2015 cette valeur était
de 6940), soit un taux de séropositivité de 1,5%.
L’analyse des populations dépistées et ayant retiré leurs résultats montre que plus de
la moitié est représentée par les femmes enceintes, soit 57,8 % ; 33,3 % viennent
de la population générale et les populations clé les plus exposées ; les jeunes
représentent 33,3 % de la population générale qui connaît leur statut sérologique en
2016. Le dépistage lors des dons de sang et chez les tuberculeux ont contribué pour
8,0 % et 1,% respectivement.
En 2016, la prise en charge des PVVIH adultes et enfants reste effective dans la
quasi-totalité des hôpitaux et centres de santé publics avec une couverture de 86,4
% des hôpitaux et 90,0 % des centres de santé pour les adultes contre
respectivement 80 % et 85 % pour les enfants.
Le Sénégal est passé de 13 sites de PEC de PVVIH Adultes en 2004 à 123 sites
principaux et 118 sites secondaires en 2016 (postes de santé) et de 3 à 106 sites de
PEC chez les enfants.
En 2016, 21 708 PVVIH sont régulièrement suivies dont 21 157 sous traitement ARV.
Les PVVIH nouvellement enregistrées dans la PEC en 2016 sont de 5 740. Celles qui
ont démarré un traitement ARV durant la même année s’élèvent à 5 541.
Rétention sous
Rétention à 12
Rétention à 24
Rétention à 36
régulièrement
ARV en 2016
ARV en 2016
2016 (%)
2015 (%)
2014 (%)
2013 (%)
suis)
Sénéga 21
21 708 5 541 3 9,9 87,1 75,7 65,4 58, 8
l 157
Source : CNLS 2016
Le plan stratégique national de lutte contre le VIH 2014-2017 vise à réduire le taux
de transmission mère-enfant de moitié.
L’accès aux services PTME a fait l’objet d’une expansion importante avec, depuis
2002, un bond considérable qui a fait passer de 4 à 198 le nombre d’établissements
de santé (tous les hôpitaux et centres de santé ainsi que certains postes de santé)
qui dispensent actuellement des services de PTME avec le dépistage du VIH en CPN
et le traitement des personnes enceintes séropositives.
En 2016, le nombre de femmes enceintes dépistées est de 355 624 contre 366 863
en 2015. Cette baisse est liée à des ruptures de réactifs de dépistage au niveau de la
PNA. Au total, 1 353 femmes enceintes ont été mises sous ARV pour réduire la
transmission mère enfant. Le tableau ci-dessous montre les résultats clés de la PTME
au Sénégal. Compléter l’analyse avec la dernière colonne du tableau sur la
performance.
Prévenir les risques sanitaires liés à la grossesse chez les femmes, et améliorer la
santé de la mère, contribuer à prévenir le VIH/sida, donner aux populations la
capacité d’agir et renforcer l’éducation de l’enfant constituent une préoccupation
majeure du Sénégal et de la communauté internationale. La planification familiale
contribue à une maîtrise de la croissance démographique à travers un contrôle de la
fécondité. Pour le suivi et l’évaluation des programmes de planification familiale, le
niveau d’utilisation de la contraception est souvent considéré comme un indicateur
de référence.
Graphique V.3 : Prévalence contraceptive parmi les femmes en union selon la méthode
Toutes méthodes 25 ,1
Méthodes modernes 23 ,1
Injectables 8 ,2
Implants 7 ,1
Pilule 4 ,6
DIU 1 ,6
Stérilisation 0 ,7
Condom 0 ,6
Autres méthodes modernes 0 ,4
Méthodes traditionnelles 2 ,1
Rythme 0,8
Retrait 0 ,4
Autres méthodes traditionnelles 0,8
Si la prévention occupe une place importante dans la politique de santé d’un pays, il
n’en demeure pas moins crucial de disposer d’un système performant pour la prise
en charge des cas de maladie ou d’accidents diagnostiqués. Les données recueillies à
travers l’enquête sur la prestation des services de santé au Sénégal sont utilisées
pour cette partie.
Les résultats de l’Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé
(ECPSS) du Sénégal, réalisée en 2016, ont révélé une disponibilité des services de
base de 78 %, quelles que soient les caractéristiques. Les services de soins curatifs
pour les enfants et les IST sont, en moyenne, disponibles dans presque toutes les
structures (respectivement 96 % et 99 %), les soins prénatals sont prodigués dans
88 % des structures, alors que la planification familiale est offerte dans 86 % des
structures (graphique ci-dessous). Par ailleurs, plus des trois quarts des structures
offrent des services de vaccination et de suivi de la croissance (respectivement 84 %
et 86 %).
96 99
86 86 88
84
78
Source : ANSD. Enquête sur la prestation des services de soins de santé 2016
En 2016, les résultats de l’EDS Continue révèlent que parmi les enfants de moins de
cinq ans, 3 % présentaient des symptômes d’IRA au cours des deux semaines ayant
précédé l’interview. Les variations sont peu importantes, cependant, il faut souligner
que la prévalence est la plus élevée (5 %) chez les enfants de 12-23 mois.
Parmi les enfants ayant présenté des symptômes d’IRA, on a recherché des conseils
ou un traitement pour près d’un enfant sur deux (48 %). En outre, environ un tiers a
été traité avec des antibiotiques (Graphique IV.5). L’effectif global d’enfants
présentant des symptômes d’IRA étant très faible, ne permet pas de disposer d’un
nombre de cas suffisants à un niveau de découpage plus fin pour étudier les
variations entre les sous-populations.
Graphique V.5 : Répartition (%) des enfants de moins de cinq ans ayant présenté des symptômes
d’IRA au cours des deux dernières semaines précédant l’enquête
80
69,8
70 67,4
60
50,9 51,7
50 46
40 36,4 36,5
33
28,5
30 22,9
20
Pourcentage avec des symptômes d’IRA
Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement auprès d’un établissement ou
d’un prestataire de santé
Pourcentage ayant pris des antibiotiques
Graphique V.6 : Répartition (%) des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des
deux dernières semaines précédant l’enquête
48‐59 mois 0,7
7
36‐47 mois 1,8
9,3
24‐35 mois 2,7
16,1
12‐‐23 mois 3,4
23,1
6‐‐11 mois 1,9
24,1
Âge <6 mois 0,4
18,1
0 5 10 15 20 25 30
Diarrhée Toute
avec sang diarrhée
V.4.2.1. La Mortalité
La mortalité des enfants varie très fortement selon le milieu de résidence. Ainsi, quel
que soit le type de mortalité considéré, le taux est nettement plus élevé en milieu
rural qu’en milieu urbain. Ces disparités pourraient être liées aux différences dans la
prise en charge de la grossesse, notamment dans le suivi prénatal et les conditions
d’accouchement plus favorables en milieu urbain mais aussi dans l’état nutritionnel et
de santé des mères.
La mortalité néonatale (le risque de décéder avant d’atteindre l’âge d’un mois exact)
reste plus élevée qu’en milieu urbain avec un taux qui passe de 20‰ en milieu
urbain à 26‰ en milieu rural et une mortalité post-néonatale (le risque de décéder
entre le premier mois et le douzième mois exact) plus forte en milieu rural qu’en
milieu urbain (18‰ contre 11‰ respectivement).
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | SANTE 122
SES 2016
80
70
70
60
50 45
41
40
31
30 26 27
20 18
20
11 10
10
0
Mortalité néonatale Mortalité Mortalité infantile Mortalité juvénile Mortalité infanto‐
postnéonatale juvénile
Urbain Rural
Les résultats de 2016 avec le DHIS2 indiquent que 65,4% des accouchements
réalisés ont été assistés par du personnel qualifié, pour une cible de 83% fixée en
2016. Cet indicateur a connu une évolution de 12,4 points de pourcentage entre
2015 et 2016. L’évolution de cet indicateur, ces dernières années, indique que
beaucoup d’efforts sont en train d’être consentis. Les résultats atteints sont surtout
imputables au renforcement du personnel (Sages-femmes itinérantes), à la formation
des prestataires, l’organisation de supervisions dans les 14 régions, la dotation des
structures en matériel pour la santé de la mère et du nouveau-né, la formation et le
recyclage des Bajenu Gox, à la reprise des revues nationales et régionales SRSE
entre autres. Cependant, il persiste une proportion élevée d’accouchements à
domicile, en particulier dans les zones d’accès difficile.
La proportion de cas de diarrhée traités par SRO/ZINC est estimée à 80%, largement
inférieure à la cible de 90% fixée en 2016. Cette situation pourrait être expliquée par
les ruptures de SRO au niveau national. Toutefois, d’importantes actions ont été
menées, notamment la formation de 318 prestataires en PCIME classique ou
informatisée dans 11 régions, le renforcement de compétences des acteurs dans la
prise en charge des urgences pédiatriques, l’organisation de journées survie de
l’enfant dans 06 régions et la supplémentation en vitamine A (SVA) en routine dans
8 régions, touchant ainsi 1 783 945 d’enfants de moins de cinq ans. Grâce à ces
journées, 74% des enfants âgés de 0 à 5 ans ont pu bénéficier du paquet intégré
(SVA, déparasitage, dépistage malnutrition et diarrhée, rattrapage vaccination,
promotion pratiques familiales essentielles, inscription à l’état civil).
Pour ce qui est de l’objectif « Accroitre le taux d’utilisation des services de santé
sexuelle et de la reproduction par les adolescent(e)s/jeunes », de bons résultats ont
L’écart de -8%, noté sur les nouvelles constructions concerne la mise en service
intégrale de l’Hôpital Dalal Jamm dont l’acquisition de certains équipements est
bloquée, suite à des contraintes d’ordre administratif et le retard constaté dans la
A cela, s’ajoute l’appui de certains partenaires comme la JICA, qui a permis, dans le
cadre du renforcement du système de santé, de doter les postes de santé situés
dans toutes les régions hormis Dakar et Thiès, en binômes Infirmier/Sage-femme
grâce au recrutement de 1162 infirmiers et sages-femmes.
aux fonds de recherche disponibles, centralisation des fonds, inadéquation entre les
priorités des organismes de financement et les besoins de recherche des structures
de santé.
Il ressort de l’analyse des résultats de 2016 (tableau IV.10) que les données sur la
vaccination ont été collectées à partir de deux sources : le carnet de vaccination de
l’enfant et les déclarations de la mère quand le carnet n’était pas disponible ou
n’existait pas. La situation de la disponibilité des médicaments et produits essentiels
s’est amélioré dans le pays entre 2015 et 2016.
Par contre, les deux indicateurs cités ci-dessus, comparés à leurs cibles, connaissent
des écarts négatifs respectifs de 2% et de 21 jours.
Cependant, il faut noter quelques difficultés notamment des ruptures par rapport aux
Programmes : Sida et PNT. La plupart des ruptures de médicaments et produits,
notamment de certaines molécules phares constatées au niveau de la PNA, résulte
en partie des défaillances ou des retards de livraisons de certains fournisseurs.
Il est à noter que certains produits pouvaient être en rupture au niveau de la PNA,
alors qu'ils continuaient à être disponibles au niveau des Points de prestations de
services (PPS).
Dans le but de réduire les risques d'introduction sur le marché des médicaments de
mauvaise qualité, 30 experts sénégalais ont été formés sur l'enregistrement des
médicaments génériques selon le format CTD (Common Technical Document for
Par rapport au contrôle de qualité des médicaments, le LNCM n'a pu satisfaire que
58% des demandes d'analyses reçues en 2016. Ce qui correspond à une évolution de
31% par rapport au taux de satisfaction atteint en 2015 (27%). Cette performance a
été atteinte grâce à l'acquisition d'une nouvelle chaîne de Chromatographe Liquide
Haute Performance (CLHP) reçue en 2016, à travers un financement de l'USAID.
Les principaux obstacles à l’atteinte des objectifs de performance sont les pannes
récurrentes des équipements d’analyse qui ont une moyenne d’âge supérieure à dix
ans et l’indisponibilité des substances chimiques de référence (SCR) à cause d’un
budget dédié inexistant. Ce qui allonge souvent les délais de rendus des résultats ou
au pire la non-exécution des contrôles demandés. Depuis 2006, le LNCM n’a pas pu
obtenir de financements pour le renouvellement de son parc d’équipements, et en
plus, son budget est passé du simple au tiers en moins de dix ans face à la demande
croissante de certaines structures telles que la PNA et de la DPM. De plus, ces
faiblesses ont été à l’origine des écarts majeurs relevés lors des audits des experts
de l’OMS et de l’USP-PQM, réalisés dans le cadre du projet de certification et
d’accréditation du LNCM.
Indicateurs liés aux objectifs Niveau atteint Cible Niveau atteint Ecart
en 2015 attendue en en 2016
2016
Taux de disponibilité en médicaments 85% ≥ 87% 85% -2
et produits essentiels pour la santé de
la mère
Taux de disponibilité en médicaments 85% ≥ 87% 85% -2
et produits essentiels pour la santé
nourrisson, enfant et adolescent
Conclusion
Chapitre VI :
Chapitre VI : JUSTICE
Introduction
JUSTICE
l’exercice correct constitue un gage de stabilité, en ce qu’il civilise le
règlement des différends inévitables que génère le fonctionnement
d’une société. Il n’y a pas un seul domaine de la vie sociale qui ne
soit pas pris en compte par le système judiciaire. Sous ce rapport, la
justice doit être accessible, crédible, efficace et fiable pour être
honorée de la confiance des justiciables. Le Sénégal fait de la
modernisation de la justice un des objectifs fondamentaux de sa
stratégie de développement. Cette modernisation a été concrétisée à
travers un programme décennal, le programme sectoriel Justice
(PSJ), fruit d’un long processus de réflexion et de
consultation21.Plusieurs mesures sont déjà engagées pour
l’informatisation de la chaine judiciaire et la révision du code pénal
et du code de procédures pénales, en plus de la rénovation et du
renforcement de la carte judiciaire. Cependant, quelques
dysfonctionnements liés à la complexité et la lourdeur de certaines
procédures limitent son efficacité.
21
Site officiel du ministère de la justice du Sénégal.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | JUSTICE 131
SES 2016
Mineur: est mineure la personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans accompli (article
276 du Code de la famille (C F) modifié par la loi N° 99-82 du 03 septembre 1999).
Jeune majeur: personne dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans et pouvant faire
l’objet de mesures d’assistance éducatives prises par le Tribunal pour enfant.
Enfant en conflit avec la loi : mineur à qui il est reproché d’avoir enfreint la loi.
Postcure d’internat: elle permet à un mineur qui a déjà épuisé son séjour dans
une institution d’internat, de continuer à bénéficier d’un accompagnement des
services de l’AEMO afin de lui éviter une rechute. Elle consiste également pour le
service de l’AEMO à réaliser la liaison entre l’institution d’internat et l’environnement
socio familial du mineur pour préparer sa sortie définitive et sa réinsertion sociale.
Mineur en danger à régulariser: mineur ou jeune majeur suivi ou accueilli par les
structures de prise en charge et dont la procédure de régularisation par Ordonnance
de garde provisoire (OGP) est en cours ou envisagée.22
22
Rapport statistique annuel national de l’AEMO 2016.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | JUSTICE 132
SES 2016
Nombre Pourcentage
d'établissements d’établissements
REGION pénitentiaires pénitentiaires (%)
Dakar 8 21,6
Diourbel 3 8,1
Fatick 3 8,1
Kaffrine 1 2,7
Kaolack 3 8,1
Kédougou 1 2,7
Kolda 2 5,4
Louga 3 8,1
Matam 1 2,7
Saint-Louis 3 8,1
Sédhiou 1 2,7
Tambacounda 2 5,4
Thiès 3 8,1
Ziguinchor 3 8,1
Total 37 100,0
Tableau VI-2 : Répartition de la population carcérale par sexe en 2015 et évolution par rapport
Au cours de cette période, le taux d’accroissement annuel moyen est de 1,9% pour
la population pénale, 3,8% pour la population carcérale et 1,3% pour les écroués.
Tableau VI-3 : Évolution des effectifs de la population pénale au cours de la période 2006 à 2016
Entre 2006 et 2009, la population pénale a connu une évolution irrégulière. Elle a
ensuite subi de façon régulière une baisse de 2009 à 2011. Cependant, à partir de
2011, on constate une augmentation progressive des effectifs jusqu’en 2015, puis
une baisse en 2016.
40000
37863 37838
35000 35858
34617
33337
31373 31814 31635
30000 30216 29980
28785
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Plus de la moitié de la population carcérale (51,3%) est concentrée dans les régions
de Dakar (36,4%) et Thiès (14,9%). Ensuite, viennent les régions de Kaolack et de
Diourbel en troisième et quatrième position avec respectivement 9,5% et 7,7% de
l’effectif carcéral du pays. Par ailleurs, il faut signaler que l’effectif carcéral dans la
région de Tambacounda représente 4,9% de l’effectif total du pays, alors qu’elle
n’abrite que deux établissements pénitentiaires. Enfin, notons que les régions de
Kédougou (0,5%), Sédhiou (0,6%) et Kaffrine (0,9%) détiennent les effectifs les plus
faibles.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | JUSTICE 135
SES 2016
40,0 36,4
35,0
30,0
25,0
20,0
14,9
15,0
9,5
10,0 7,7
6,0 4,9
3,8 4,2 4,3 3,7
5,0 2,4
0,9 0,5 0,6
0,0
Plus de la moitié de la population carcérale (51,3%) est concentrée dans les régions
de Dakar (36,4%) et Thiès (14,9%). Ensuite, viennent les régions de Kaolack et de
Diourbel en troisième et quatrième position avec respectivement 9,5% et 7,7% de
l’effectif carcéral du pays. Par ailleurs, il faut signaler que l’effectif carcéral dans la
région de Tambacounda représente 4,9% de l’effectif total du pays, alors qu’elle
n’abrite que deux établissements pénitentiaires. Enfin, notons que les régions de
Kédougou (0,5%), Sédhiou (0,6%) et Kaffrine (0,9%) détiennent les effectifs les plus
faibles.
36,4
14,9
9,5
7,7
6,0 4,9
3,8 4,2 4,3 3,7
0,9 2,4
0,5 0,6
En 2016, le nombre de cas des infractions commises par la population pénale 27244.
Le vol et le recel (31,8%) ainsi que la détention, l’usage et le trafic de drogue
(31,1%) représentent plus de trois infractions commises sur cinq (62,9%) par les
personnes écrouées au Sénégal en 2016. L’escroquerie et l’abus de confiance suivent
avec 9,2% des infractions commises ainsi que les coups et blessures volontaires
(7,4%).
En 2016, les motifs d’incarcération des femmes représentent 4,6% des cas. Les
motifs plus fréquents sont:les « coups et blessures volontaires » (23,0%), le « défaut
de carnet sanitaire et social-proxénétisme (19,2%), le « vol et recel » (15,9%) et
l’« escroquerie-abus de confiance-faux et usage de faux » (13,3%).
Tableau VI-5 : Répartition des personnes écrouées de sexe féminin selon le type d’infraction
- Taux d’accroissement
En 2016, 25 cas de décès sous écrou ont été enregistrés. Ainsi, le taux global de
mortalité sous écrou présente près de 7 décès pour 10.000 détenus. Il a baissé
d’environ 3 points par rapport à l’année 2015 (10 décès pour 10.000 détenus).
Cet indicateur est un indice de flux qui mesure la fréquence d’un événement
renouvelable. En 2016, le taux d’entrée en détention avant condamnation définitive
est de 27détenus pour 100 000 habitants, soit une baisse de 5 points par rapport à
l’année 2015 (32 détenus pour 100000 habitants).
Au total, 28528 entrées en détention ont été recensées dans le milieu carcéral
sénégalais en 2016. Le nombre d’habitants âgés de 13 ans et plus est estimé à
9018 609 individus en 2015 contre 9 299 334 individus en 2016, soit une population
moyenne de 9 158 972. Ainsi, le taux d’entrées en détention par habitant s’élève à
312 détenus pour 100 000 habitants, (Cf. Tableau 6.9). Il a connu une baisse de 13
points entre 2015 et 2016.
En 2016, la proportion de détenus non encore jugés s’élève à 42,1%, contre 49,6%
en 2015, soit une baisse de 7,5 points.
NIVEAU DE
INDICATEURS
L'INDICATEUR
Taux d'accroissement en % -0.1
TBM p. 10000 6.6
Taux d'entrées en détention avant condamnation définitive par
26.9
habitant p. 100000
Taux de détenus sans condamnation définitive par habitant p. 100000 26.5
Taux d'entrées en détention par habitant p. 100 000 311.5
Taux de détention par habitant p. 100 000 62.9
Proportion de détenus non encore jugés 42.1
Source : DAP, 2016
Graphique VI-4 : Répartition des structures de prise en charge des enfants selon la région
35,0 33,3
30,0
25,0
20,0
15,0
11,1 11,1 11,1
10,0
5,6 5,6
5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
0,0
L’analyse du taux de couverture à l’échelle nationale fait état de l’existence d’une (1)
structure d’éducation surveillée pour 153032 enfants âgés de 6-21 ans. Cependant,
ce niveau de couverture cache des disparités régionales. En effet, c’est dans les
régions de Ziguinchor, Kédougou et Dakar qu’on observe les meilleurs ratios de
couverture (cf. tableau 6.10).
Le personnel des éducateurs (107) spécialisés est concentré dans les régions de
Dakar (34,6%), Diourbel (13,1%), Thiès (11,2%), Ziguinchor (10,3%) et Kaolack
(7,5%). A l’inverse, les éducateurs spécialisés sont moins nombreux dans les régions
de Kolda Fatick, Kaffrine, Sédhiou, Tambacounda, Louga et Kédougou avec moins de
3% chacune. (Cf. Graphique 6.5).
Graphique VI-5 : Distribution des effectifs du personnel des éducateurs spécialisés selon la région
40,0
34,6
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0 13,1
11,2 10,3
10,0 7,5 6,5
5,0 1,9 1,9 2,8 2,8 1,9 1,9 1,9 1,9
0,0
Tableau VI-9 : Distribution des effectifs du personnel des éducateurs spécialisés par région selon le
sexe
L’effectif des enfants pris en charge au niveau des structures d’encadrement s’élève
à 2915 individus pour un nombre total de personnel d’éducateurs spécialisés de 107,
soit un taux d’encadrement de 27 enfants pour un éducateur spécialisé. Le niveau
d’encadrement varie d’une région à une autre.
C’est dans la région de Kolda que le nombre d’enfants par éducateur spécialisé est le
plus élevé (103). Par contre, dans les régions de Kaolack (10), Kaffrine(10), Diourbel
(11) et Sédhiou (19), le niveau d’encadrement reste en dessous de la moyenne
nationale.
Dans les autres régions, le nombre d’enfants par éducateur spécialisé est supérieur
ou égal à 25.
Tableau VI-10 : Taux d’encadrement par région des enfants en situation difficile
Au niveau national, 6,7% d’enfants de sexe féminin contre 93,3% de sexe masculin
sont accueillis dans les structures de prise en charge. A l’échelle régionale, des
variations sont observées dans les structures de prise en charge des enfants,
notamment les services AEMO et les centres. Ainsi, la prise en charge des enfants est
beaucoup plus importante au niveau des régions de Thiès (17,5%), Dakar (15,1%),
et Saint Louis (12,1%).Alors que les niveaux de prise en charge les plus faibles sont
enregistrés dans les régions de Kaffrine (0,8%), Sédhiou (1,5%), de Fatick (2,1%) et
de Kédougou (3,4%). Mais il faut préciser que le niveau de prise en charge est lié à
la taille des effectifs d’enfants en difficultés dans ces régions.
Tableau VI-11 : Proportion d’enfants reçus par région dans les structures de pris en charge selon le
sexe
Des variations selon le sexe sont également notées dans la prise en charge des
enfants en difficulté à l’échelle régionale. Ainsi, dans toutes les régions, la prise en
charge est en faveur des garçons.
La prise en charge des enfants en conflit avec la loi est plus élevée dans les régions
de Thiès (17,5%), Dakar (15,1%), Saint Louis (12,1%), Louga (9,6%) et Kolda
(9,6%). En effet, dans ces régions, l’effectif des enfants en conflit avec la loi est plus
important, ce qui explique le niveau de prise en charge. La plupart des enfants en
conflit avec la loi vivent dans les régions de Thiès, de Dakar, Saint Louis, Louga et
Kolda. Par contre, les autres régions se caractérisent par des niveaux de prise en
charge assez faibles.
Graphique VI-6 : Répartition par région des enfants en conflit avec la loi accueillis dans les services
AEMO (en %)
Matam 7,0
Louga 9,6
Kédougou 3,4
Tambacounda 6,3
Sédhiou 1,5
Ziguinchor 5,8
Kolda 9,6
Saint Louis 12,1
Kaffrine 0,8
Diourbel 5,0
Fatick 2,1
Kaolack 4,1
Thies 17,5
Dakar 15,1
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Il existe des variations dans la prise en charge des enfants en conflit avec la loi selon
le sexe de l’enfant. A ce titre, elle est plus accentuée pour les enfants de sexe
féminin dans les régions de Dakar (27,8%), Thiès (24,8%), de Kédougou et Matam
(9,3%). Tandis que pour leurs homologues de sexe masculin, leur prise en charge
est plus importante au niveau des régions de Saint Louis (12,6%), Louga (10,0%) et
Matam (7,1%).
Tableau VI-12 : Distribution des enfants en conflit avec la loi dans les structures de prise en charge
par région et selon le sexe
Les enfants en danger (2070) regroupent à la fois les enfants sous Ordonnance de
Garde Provisoire (OGP) et les enfants sans Ordonnance de Garde Provisoire. La
région de Dakar (57,3%) se distingue par le niveau relativement élevé de prise en
charge des enfants en danger et, dans une moindre mesure, celles de Ziguinchor
(10,2%) et Saint Louis (8,7%). Cette situation est la conséquence de l’importance du
nombre d’enfants en danger dans ces régions. Cependant, les autres régions abritant
moins de mineurs en danger se distinguent par la faiblesse de leur prise en charge.
Graphique VI-7 : Proportions régionales d’enfants en danger accueillis dans les structures de prise
en charge
Matam 1,0
Louga 0,6
Kédougou 0,9
Tambacounda 0,5
Sédhiou 0,5
Ziguinchor 10,2
Kolda 2,6
Saint Louis 8,7
Kaffrine 0,3
Diourbel 4,7
Fatick 0,7
Kaolack 4,8
Thies 7,3
Dakar 57,3
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Selon le sexe, des différences sont notées dans la prise en charge des enfants en
danger à l’échelle régionale. Sous ce rapport, il faut mentionner que la prise en
charge selon le sexe est plus discriminatoire au niveau des régions de Dakar (54,8%
pour les garçons contre 63,6% pour les filles) et de Ziguinchor (12,6% pour les filles
contre 8,6% chez les garçons).
Tableau VI-13 : Distribution des enfants en danger accueillis dans les structures de prise en charge
par région et selon le sexe
CONCLUSION
La situation judiciaire est marquée pour l’année 2016 par une hausse de l’effectif
carcéral par rapport à l’année 2015. Elle est constituée dans sa grande majorité par
des détenus de sexe masculin, âgés de moins de 40 ans. La population carcérale se
caractérise également par la variation des durées de détention selon le sexe. Les
détenus carcéraux étrangers sont dans leur grande majorité originaires des pays de
l’Afrique de l’Ouest. Les motifs d’incarcération varient selon le type de population
carcérale. Les niveaux des indicateurs de démographie pénale sont assez élevés dans
l’ensemble. Certains comme la densité carcérale et le taux d’encadrement des
détenus montrent que la situation de la démographie pénale s’écarte des normes
requises pour un bon traitement des détenus.
Chapitre VII :
Chapitre VII : ASSISTANCE SOCIALE
Introduction
La protection sociale et la gestion des risques constituent des
instruments privilégiés pour une croissance inclusive et une
ASSISTANCE SOCIALE
réduction de la pauvreté. A la suite de l’ancienne Stratégie nationale
de Protection Sociale (SNPS) visant à accroitre la protection sociale,
la nouvelle Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS 2016-
2035) a pour objectif d’améliorer les moyens d’existence des plus
vulnérables et de réduire les inégalités sociales de manière durable.
Le régime sénégalais de protection sociale repose sur deux axes : l’assistance sociale
et la prévoyance sociale. La protection sociale et la gestion des risques constituent
des instruments privilégiés pour une croissance inclusive et une réduction de la
pauvreté. En plus d’accroitre la protection sociale, la nouvelle Stratégie Nationale de
Protection Sociale (SNPS 2016-2035) a pour objectif d’améliorer les moyens
d’existence des plus vulnérables et de réduire les inégalités sociales de manière
durable.
L’assistance sociale est fondée sur un système non contributif qui est principalement
assuré par l’État qui l’organise, le finance et le met en œuvre. Elle est menée au
profit des groupes vulnérables. L’assistance sociale a pour mission d’améliorer le
développement social du pays à travers des transferts sociaux octroyés directement
aux ménages ou individus vulnérables. Ces transferts peuvent aussi être implicites
c’est à dire sous forme de subventions et de prises en charge gratuites des services
sociaux de base. Ils sont soit, sans contrepartie, soit contre des conditions
concernant l’utilisation des services de base dans une optique de renforcement du
capital humain. Les transferts sociaux ont pour objectif de réduire les inégalités et la
vulnérabilité par l’augmentation de l’accès aux services sociaux de base. Une bonne
politique d’assistance sociale demeure donc importante pour atteindre une croissance
inclusive et la réduction durable de la pauvreté. Fort de ce constat, le Sénégal a, à
travers la Stratégie nationale de Protection sociale, décliné des objectifs d’assistance
sociale qui sont entre autres:
Ces dernières années, des mesures ont été prises par les pouvoirs publics afin de
permettre à certains groupes dits vulnérables de bénéficier de soins de santé par le
biais de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et le Programme nationale de
Bourse de Sécurité familiale (PNBSF) mis en œuvre en 2013.
Le système de prévoyance sociale, créé dans les années 1970, se propose d’offrir
une couverture à tous les travailleurs et à leurs familles. La prévention et la prise en
charge du risque santé pour les travailleurs se font à travers la Caisse de Sécurité
sociale (CSS) et les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM) tandis que la retraite
est gérée par l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et le Fonds
national de Retraite (FNR). Cette diversité des structures sociales a pour objectif de
permettre aux Sénégalais, dans le cadre de leur travail, de se couvrir des risques liés
à la santé et la vieillesse.
Le congé peut être défini comme une période d’inactivité d’un ou de plusieurs
travailleur(s) sans arrêt de l’entreprise. Conformément à l’article 148-155 du Code du
Travail de 1997, le congé annuel est accordé à tous les travailleurs au bout d’une
année de service. La durée légale est de deux (02) jours ouvrables par mois de
service effectif au titre du congé principal. Cependant, il peut augmenter avec la
durée de service suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des
conventions collectives. Ainsi, les mères de famille ont droit à un (1) jour de congé
supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de 14 ans. Pendant le congé
annuel, les travailleurs reçoivent un mois de paie (les autres allocations étant
exclues) pour le congé annuel de 24 jours de travail. Le paiement est fait avant le
commencement du congé annuel. Le congé annuel peut être accumulé sur une
période maximale de trois ans, mais chaque année, un congé de six jours ouvrables
doit être accordé. Il est interdit de fournir des compensations tenant lieu de congés
annuels, sauf en cas de résiliation du contrat de travail.
D’après les résultats du 2ème trimestre de 2016 de l’enquête nationale sur l’emploi au
Sénégal (ENES2016-T2), rares sont les salariés qui bénéficient de congés payés. En
effet, un peu plus d’un salarié sur cinq (20,6%) en bénéficie. L’analyse selon le sexe
montre une situation similaire avec 20,7% chez les hommes et 20,3% chez les
femmes tandis que pour le milieu de résidence et les groupes d’âge il existe de
grandes disparités. Pour le milieu de résidence, 23,5% des salariés en milieu urbain
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ASSISTANCE SOCIALE 151
SES 2016
jouissent de congés payés contre seulement 13,2% en milieu rural. Et pour le groupe
d’âge les jeunes (2,5% chez 15-24 ans et 15,8% chez 25-34 ans) bénéficient moins
de congés payés que les adultes (32,6% chez 35-59 ans et 21,6% chez 60 ans et
plus).
Graphique VII-1 : Proportions (%) des salariés bénéficiaires de congés payés par groupe d’âge,
milieu et sexe
35,0
30,0
25,0
20,0
32,6
15,0
23,5
21,6
20,7
20,6
20,3
10,0
15,8
13,2
5,0
2,5
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
25-34 ans) jouissent moins de congés en cas de maladie que les adultes (29,2%
chez 35-59 ans et 20,4% chez 60 ans et plus).
Graphique VII-2 : Proportions (%) des salariés bénéficiaires de congés maladies payés par groupe
d’âge, milieu et sexe
35,0
30,0
25,0
20,0
29,2
15,0
22,3
20,4
20,3
19,2
18,9
10,0
15,2
11,4
5,0
4,2
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Source : ENES 2016-Trimestre 2, ANSD
VII.2.3. RETRAITE
En 2016 au deuxième trimestre, seuls 18,9% des salariés au Sénégal sont affiliés à
des institutions de prévoyance sociale. La proportion d’hommes salariés souscrit à un
institut de retraite ou d’assurance est plus importante que celle des femmes avec
respectivement 19,7% et 16,6%. Selon le milieu de résidence, la proportion de
salariés en milieu urbain affilés à un institut de retraite ou d’assurance est quasiment
le double de celle en milieu rural avec respectivement 22,0% et 10,9%. Et pour le
groupe d’âge, à l’instar des congés annuels et maladies, les jeunes (1,0% chez 15-24
ans et 14,1% chez 25-34 ans) souscrivent moins à une assurance retraite ou
vieillesse que les adultes (30,7% chez 35-59 ans et 20,0% chez 60 ans et plus).
Graphique VII-3 : Proportions (%) des salariés bénéficiaires de retraite ou d’assurance vieillesse
par groupe d’âge, milieu et sexe
35,0
30,0
25,0
20,0
30,7
15,0
22,0
20,0
19,7
18,9
10,0
16,6
14,1
10,9
5,0
1,0
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Source : ENES 2016-Trimestre 2, ANSD
Le système d’assurance maladie est bâti autour de trois institutions qui sont la Caisse
de Sécurité sociale (CSS), l’Institution de Prévoyance Retraite (IPRES) et les
Institutions de Prévoyance Maladie (IPM). Le modèle, décentralisé, est bâti autour du
risque santé et privilégie surtout les salariés du privé, les fonctionnaires et les classes
moyennes. Les structures d’assurances sont autonomes et isolées les unes des
autres.
avec 17,2% chez les hommes et 17,4% chez les femmes ; alors que selon le milieu
de résidence et le groupe d’âge une grande disparité se dégage. Pour le milieu de
résidence, 19,9% des salariés en milieu urbain jouissent de congés payés contre
seulement 10,4% en milieu rural. Et pour le groupe d’âge les jeunes salariés (2,3%
chez 15-24 ans et 13,7% chez 25-34 ans) jouissent moins d’une assurance maladie
que les adultes (26,6% chez 35-59 ans et 20,4% chez 60 ans et plus).
Graphique VII-4: Proportions (%) des salariés bénéficiaires d’assurance maladie par groupe d’âge,
milieu et sexe
30,0
25,0
20,0
15,0
26,6
20,4
19,9
10,0
17,4
17,2
17,2
13,7
10,4
5,0
2,3
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Source : ENES 2016-Trimestre 2, ANSD
L’enquête révèle une faible proportion de salariés bénéficiant d’une cotisation sociale
de la part de l’employeur. En effet, moins d’un salarié sur cinq, en l’occurrence
18,8% déclarent bénéficier des cotisations à la CSS. La proportion d’hommes salariés
dont l’employeur a souscrit aux cotisations sociales est plus importante que celle des
femmes avec respectivement 19,5% et 16,8%. Selon le milieu de résidence, la
proportion de salariés en milieu urbain dont l’employeur a souscrit aux cotisations
sociales est quasiment le double de celle en milieu rural avec respectivement 21,9%
et 11,1%. Et pour le groupe d’âge, la proportion de jeunes dont l’employeur a
souscrit aux cotisations sociales (1,5% chez 15-24 ans et 15,5% chez 25-34 ans) est
relativement plus faible que celle des adultes (29,4% chez 35-59 ans et 18,5% chez
60 ans et plus).
Graphique VII-5 : Proportions (%) des salariés bénéficiaires des cotisations de la CSS par groupe
d’âge, milieu et sexe
35,0
30,0
25,0
20,0
29,4
15,0
21,9
19,5
18,8
18,5
10,0
16,8
15,5
11,1
5,0
1,5
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Source : ENES 2016-Trimestre 2, ANSD
Les travailleurs dont les employeurs cotisent à la CSS peuvent bénéficier en cas de
maladies professionnelles ou d’accident de travail des prestations en nature (prise en
charge de l’intégralité des frais de soins médicaux, d’hospitalisation,
pharmaceutiques, de rééducation fonctionnelle, funéraires, d’achat de prothèses, de
transport et de réinsertion professionnelle) et en espèces (paiement d’indemnités
journalières durant la période de cessation d’activité). Au Sénégal, 18,6% des
salariés en bénéficient. Comparé au milieu rural (10,4%), les salariés en milieu
urbain (21,8%) sont plus couverts. Les salariés adultes, en proportion, jouissent plus
d’une assurance d’accident travail que les jeunes salariés.
Graphique VII-6 : Proportions (%) des salariés bénéficiaires d’assurance accident de travail CSS
par groupe d’âge, milieu et sexe
30,0
25,0
20,0
15,0
26,4
21,8
20,5
19,8
18,6
10,0
15,5
15,1
10,4
5,0
6,7
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Graphique VII-7 : Proportions (%) des salariés bénéficiaires des congés de maternité/paternité par
groupe d’âge, milieu résidence et sexe
25,0
20,0
15,0
20,7
10,0
17,8
14,7
12,3
11,9
9,5
5,0
9,4
6,0
1,5
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Source : ENES 2016-Trimestre 2, ANSD
Graphique VII-8 : Proportions(%) des salariés bénéficiaires des prestations familiales par région
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
17,4
8,0
12,6
11,1
11,0
10,9
6,0
10,8
8,0
4,0
6,5
2,0
1,6
0,0
15‐24 ans 25‐34 ans 35‐59 ans 60 et plus Urbain Rural Sénégal Homme Femme
Groupe d'âges Milieu Sexe
Source : ENES 2016-Trimestre 2, ANSD
Entre 2013 et 2016, le nombre de ménages inscrits dans le Registre national unique
(RNU) est de 442 053 pour un objectif de 450 000 ménages vivant dans l’extrême
pauvreté. Parmi ces ménages inscrits dans le RNU, 298 381 (67,5%) ont bénéficiés
d’une bourse familiale dont 277 150 (92,9%) ayant reçu un paiement. Pour l’année
2016, 100 630 ménages ont bénéficié d’une bourse familiale ramenant le nombre
total de bénéficiaires à 298 381 ménages. Il est donc important de signaler que
l’année 2016 marque une accélération dans le PNBSF dans le sens où, plus de 4
23
DGPSN (2013)
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ASSISTANCE SOCIALE 159
SES 2016
ménages sur 10 (40,3%) se sont inscrits dans le RNU en 2016, et que plus du tiers
des inscrits (33,7 % y ont commencé à bénéficier de la bourse de sécurité familiale.
Quantité en tonne %
Dakar 740 7,0
Diourbel 2 452 23,2
Fatick 560 5,3
Kaffrine 384 3,6
Kaolack 744 7,1
Kédougou 51 0,5
Kolda 583 5,5
Louga 1 067 10,1
Matam 222 2,1
Sédhiou 412 3,9
St-Louis 610 5,8
Tambacounda 170 1,6
Thiès 2 138 20,3
Ziguinchor 423 4,0
SENEGAL 10 555 100,0
Source : Rapport d’activité de la DGPSN, 2016
Tableau VII-3: Répartition (%) des écoles préscolaires disposant de cantines scolaires par région
en 2016
Public Privé Communautaire/associatif Ensemble
couverture
nombre couverture nombre couverture nombre couverture nombre
Région en cantine
d'établiss en cantine d'établiss en cantine d'établisse en cantine d'établiss
scolaire
ement scolaire (%) ement scolaire (%) ment scolaire (%) ement
(%)
Dakar 79 22,9 869 31,9 49 42,9 997 31,5
Diourbel 42 38,1 57 3,5 51 27,5 150 21,3
Fatick 73 20,5 43 7 9 - 125 14,4
Kaffrine 55 5,5 6 - 1 - 62 4,8
Kaolack 87 11,5 40 - 4 - 131 7,6
Kédougou 31 16,1 2 - 5 60 38 21,1
Kolda 123 13,8 10 - 2 - 135 12,6
Louga 33 15,2 28 14,3 219 78,1 280 64,3
Matam 69 10,1 2 - 0 - 71 9,9
Sédhiou 96 15,6 10 - 74 9,5 180 12,2
St-Louis 109 25,7 58 - 18 38,9 185 18,9
Tambacounda 85 24,7 29 6,9 2 - 116 19,8
Thiès 86 27,9 167 16,2 125 42,4 378 27,2
Ziguinchor 128 10,2 82 3,7 94 11,7 304 8,9
SENEGAL 1096 18 1403 14 653 43 3152 21,4
Source : Rapport National sur la Situation de l’Education, 2016
Dans le cycle primaire, 11,2% des écoles publiques sont équipées en cantines
scolaire contre 14,7 %24 dans le privé. L’analyse par milieu de résidence révèle que
les écoles primaires disposant de cantines scolaires sont plus fréquentes en milieu
rural avec 12,9 % des écoles contre 3,7 % en milieu urbain. La proportion
d’établissements primaires publics dotés de cantines scolaires a fortement baissé
entre 2013 et 2016 en passant de 51,8 % à 11,2%.
Graphique VII-9 : Evolution de la proportion d’écoles publiques primaires abritant une cantine
scolaire par milieu de résidence
Graphique VII-10 : Répartition du financement des cantines scolaires par source de financement
76,1%
9,0%
4,9% 9,9%
0,1%
24
Annuaire statistique de l’éducation, 2016
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | ASSISTANCE SOCIALE 162
SES 2016
Conclusion
La protection sociale, qui est un système contributif, met à l’abri les salariés des
conséquences financières des risques sociaux (vieillesse, maladie, invalidité,
chômage, maternité, charges de famille, etc.). Elle permet en effet de réduire leur
risque de sombrer dans la pauvreté et la vulnérabilité.
Il ressort de l’analyse que la protection sociale des employés est faible au Sénégal
(congé payé : 20,6% ; congé maladie : 19,2% ; retraite : 18,9 % ; cotisation CSS :
18,8% ; assurance maladie : 17,2% ; accident de travail : 18,6% ; congé de
maternité: 12,2% et prestations familiales : 10,9%) et varie en fonction du milieu de
résidence, l’âge et le sexe. Les jeunes salariés et ceux en milieu rural bénéficient
moins des avantages liés à la protection sociale comparés respectivement aux
adultes salariés et à ceux du milieu urbain. En outre, avec la mise en place de la
DGPSN, 178253 nouveaux ménages ont bénéficié de bourse de sécurités familiale
soit 40,3 % de l’effectif cumulé, de même, des transferts en nature ont été effectué
en 2016 avec une distribution de 10555 tonnes de riz distribuées au niveau national.
Chapitre VIII :
Chapitre VIII : EAU ET ASSAINISSEMENT
Introduction
EAU ET ASSAINISSEMEENT
L’eau, élément vital pour la survie de l’homme, n’est pas accessible
pour certaines populations. Or, l’utilisation d’une eau salubre
amoindrit le risque de contracter des maladies d’origine hydrique.
Du fait de son influence sur d’autres domaines tels que la santé et l’économie, le
secteur de l’eau et de l’assainissement fait l’objet d’une attention particulière et est
suivi par différents acteurs. Au niveau mondial, UN Water (ONU Eau) et ses
différentes composantes ont développé une méthodologie pour le suivi des
indicateurs de l’eau et de l’assainissement et publient régulièrement des rapports
thématiques. Au niveau du continent africain, le Conseil des Ministres africains
Chargés de l’Eau (CMACE ou AMCOW sigle anglais) a mis en place une plateforme de
suivi des indicateurs liés à l’eau et élabore un rapport continental sur le secteur.
Dans chaque partie, un sous-point relatif à l’échelle JMP25 de mesure de l’accès aux
services d’eau potable/assainissement est abordé.
Encadré
Les données de l’Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) réalisée en
2015 seront utilisées pour mener à bien ce travail. Le volet ménage de cette enquête
comporte un certain nombre de questions relatives à l’accès à l’eau, au type de toilettes et à
l’hygiène qui permettent de dresser le profil des ménages sénégalais en ce qui concerne leur
accès à l’eau et à l’assainissement. Cette enquête d’une envergure nationale ne permet
toutefois pas de faire des désagrégations au niveau des régions administratives. Des
regroupements par zone ont été effectués. La zone nord regroupe les régions de Louga,
Matam et Saint-Louis. L’ouest concentre Dakar et Thiès. Le centre concerne Diourbel, Fatick,
Kaffrine et Kaolack. Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor forment la zone
sud.
VIII.1. L’HYDRAULIQUE
L’accès à l’eau est appréhendé au moyen de plusieurs variables dont les sources
d’eau de boisson, les distances à ces sources et le traitement de l’eau recueillie.
La source d’eau est l’un des éléments les plus considérés dans l’accès à l’eau. Selon
la méthode JMP, la source d’eau est dite améliorée dès lors qu’elle est protégée de la
contamination (des eaux de ruissellements et des fientes d’oiseaux notamment).
Sont considérées comme sources améliorées les points d’approvisionnement en eau
suivants : branchement domestique (robinet dans le logement ou la concession),
robinet public, puits à pompe, forage, puits protégé, source protégée, eau de pluie,
camion-citerne et eau en bouteille ou en sachet. Les puits et sources non protégés
correspondent aux sources d’eau non améliorées.
JMP= Joint Monitoring Programme (Programme conjoint de suivi). Il s’agit d’un programme commun
25
Au Sénégal, la majorité des ménages a accès à une eau de boisson issue d’une
source améliorée. En effet, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous, plus des
trois quarts de la population s’approvisionnent en eau de boisson auprès d’une
source d’eau améliorée.
L’essentiel des ménages résidant dans la zone ouest (97%) et, dans une moindre
mesure, ceux du centre (88%) et du nord (87%) ont accès à une source d’eau
potable améliorée à l’inverse de la majorité des ménages du sud (54%) qui utilisent
un point d’eau non amélioré pour s’approvisionner.
En outre, un peu plus du tiers des ménages appartenant au quintile26 le plus pauvre
(35%) n’a pas accès à une source d’eau améliorée là où pratiquement 9 ménages
riches sur 10 utilisent une source d’eau améliorée. Plus le niveau de vie est élevé,
plus la probabilité d’avoir accès à un point d’approvisionnement en eau amélioré est
élevée.
26
Il s’agit des quintiles de niveau de vie tels que définis dans le rapport de l’EDS-Continue 2015
téléchargeable sur le site : https://dhsprogram.com
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | EAU ET ASSAINISSEMENT 167
SES 2016
Graphique VIII-1 : Répartition des ménages selon le type de source d'eau Graphique VIII-2 : Répartition des ménages selon le type de source et par
zone de résidence
100,0
80,0
1,1 13,3
60,0 76,2
93,8 85,6
source non améliorée
40,0
source améliorée
autre 20,0
22,0
5,7 13,3
85,6 0,0
urbain rural Total
source non amelioree source amelioree autre
Graphique VIII-3 : Répartition des ménages selon le type de source d'eau Graphique VIII-4 : Répartition des ménages selon le type de source d'eau
et par zone de résidence par quintile de niveau de vie
100,0
100,0
80,0
80,0 45,7 61,8
60,0 71,9
89,8
60,0 97,9 98,7
88,3 85,6
87,5 97,1 40,0
40,0
53,8 20,0 34,9
20,0 26,7
10,0
13,3 0,0 1,5 0,7
7,7 2,7 11,0
0,0 plus pauvre pauvre moyen riche plus riche
Nord Ouest Centre Sud Total
source non amelioree source amelioree autre
source non amelioree source amelioree autre
Le puits non protégé constitue le principal type de point d’eau (99%) non amélioré.
Tandis que du côté des sources améliorées, le robinet, pour l’essentiel domestique,
est utilisé par plus de 8 ménages sur 10. En milieu urbain, près de 82% des ménages
disposent d’un raccordement domestique (dans leur logement ou dans la
concession). Le robinet public est utilisé par environ 6% des ménages. Dans des
proportions moindres, ce plus important recours au robinet domestique est aussi
noté en milieu rural. Ce type de point d’eau amélioré est utilisé par la majorité des
ménages ruraux usant d’un point d’eau amélioré (51%) et plus du quart
s’approvisionne à partir d’un robinet public (26%).
Graphique VIII-5 : Répartition des ménages usant d’une source améliorée selon le type de point
d'eau par milieu de résidence
100,0
90,0
6,5
80,0
14,8
eau en bouteille
70,0
26,5 camion citerne/chariot
60,0
eau de pluie
50,0
puits/source protégé
40,0 82,4
puits à tube/forage
69,3
30,0 robinet public
51,0
20,0 robinet domestique
10,0
0,0
urban rural Total
Source : ANSD. EDS, 2016
Au niveau des grandes zones, parmi les ménages ayant accès à une source d’eau
améliorée, la prééminence du robinet domestique ne se retrouve pas partout. Dans
la zone sud, les ménages utilisant des sources améliorées d’approvisionnement en
eau, ont recours soit à un robinet (45% domestique et 12% public), soit à un puits
(puits ou une source protégée 23%, puits à pompe ou forage 18%). Dans les autres
zones, au moins les trois quarts des ménages s’alimentent en eau de boisson à partir
d’un robinet ; dans la majorité des cas, il se situe dans le logement ou la concession.
Graphique VIII-6 : Répartition des ménages usant une source améliorée selon le type de point
d'eau par zone de résidence
100,0
4,7
90,0 17,6
7,7 23,0
80,0
31,3
70,0
19,5 18,4
60,0
50,0 11,8
40,0 82,1
30,0 61,9
55,4
20,0 44,7
10,0
0,0
Nord Ouest Centre Sud
robinet domestique robinet public puits à tube/forage puits/source protégé
eau de pluie camion citerne/chariot eau en bouteille
Par ailleurs, les ménages les plus pauvres ont le moins accès au robinet domestique.
Seuls 25% d’entre eux utilisent ce type de source pour s’approvisionner en eau. Le
robinet public semble être le mode d’approvisionnement le plus fréquent chez les
plus pauvres. En effet, 50% des ménages les plus pauvres ayant accès à une source
améliorée utilisent un robinet public ou une borne fontaine. A l’inverse, plus le niveau
de vie du ménage est élevé, plus il a recours à un robinet domestique. En outre,
10% des ménages du quintile le plus riche utilisent l’eau embouteillée comme eau de
boisson.
Graphique VIII-7 : Répartition des ménages utilisant une source améliorée selon le type de point
d'eau par quintile de niveau de vie
100,0 0,0 1,0 2,8 10,2
90,0 5,8
80,0 15,1 5,3 1,4
12,3
70,0 24,4
60,0
50,0 50,3
40,0 79,8 81,7
73,3
30,0 61,0
20,0
10,0 25,1
0,0
plus pauvre pauvre moyen riche plus riche
Au Sénégal, l’essentiel des ménages disposent d’un point d’eau à domicile (77%) ou
se procurent l’eau à proximité de leur résidence (14% mettent moins de 30 mn, file
d’attente inclus pour collecter l’eau). Ce constat concorde avec le fait que le
raccordement à domicile constitue la principale source d’eau potable pour la plupart
des ménages. Les ménages ne disposant pas d’un raccordement à domicile mettent
en général moins de 30 mn pour collecter l’eau (62%).
Graphique VIII-8 : Répartition des ménages selon leur durée de collecte de l'eau de boisson
7,9
14,8
sur place
moins de 30 mn
30 mn et plus
77,3
Selon le type de point d’eau, à l’exception des eaux de surfaces, et dans une moindre
mesure des puits à tube ou forage, la plupart des usagers collectent l’eau en moins
de 30 minutes. Les ménages collectant l’eau de boisson dans les eaux de surface
mettent en général plus de 30 minutes pour s’approvisionner.
Graphique VIII-9 : Répartition des ménages par type de point d'eau selon la durée de collecte
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Graphique VIII-10 : Répartition des ménages selon la durée de collecte par milieu de résidence
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
91,3
40,0
59,3
30,0
20,0
25,2
15,5
10,0
6,8
1,9
0,0
sur place moins de 30 mn 30 mn et plus
urban rural
Graphique VIII-11 : Répartition des ménages n’ayant pas de raccordement domestique selon la
durée de collecte par milieu de résidence
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
50,8 47,2
20,0 38,3
29,1
10,0 23,7
10,9
0,0
sur place moins de 30 mn 30 mn et plus
urban rural
Au niveau régional, la zone sud apparaît comme étant la plus affectée par les
longues durées pour recueillir l’eau. En effet, elle se distingue par la plus forte
proportion de ménages ayant un temps d’accès à l’eau potable supérieur à 30
minutes (17%) mais également par la plus faible proportion de points d’eau
disponibles à domicile.
A l’opposé, l’ouest, avec 9 ménages sur 10 disposant d’un point d’eau sur place,
semble être la zone la plus en avance en termes d’accès et de desserte en eau
potable. Le nord, malgré une proportion non négligeable de ménages mettant un
temps long pour collecter l’eau (14%), se caractérise par des ménages disposant
majoritairement d’une source d’eau sur place (72%).
Graphique VIII-12 : Répartition des ménages selon le temps mis pour la collecte de l'eau de
boisson par zone de résidence
100,0 2,1
13,9 4,9 9,2
90,0 17,5
Graphique VIII-13 : Répartition des ménages n’ayant pas de raccordement domestique selon le
temps mis pour la collecte de l'eau potable par zone de résidence
100,0
90,0 14,6
21,8 22,2
80,0
45,7
70,0 34,3
60,0
48,6 46,1
50,0
40,0
30,0 47,0
51,1
20,0
29,6 31,6
10,0
7,3
0,0
Nord Ouest Centre Sud
Graphique VIII-14 : Répartition des ménages selon le temps mis pour collecter l'eau par quintile de
niveau de vie
100,0 0,8
4,0 7,3 0,9 5,4
90,0 13,5
12,9
30,9
80,0
23,6
70,0
60,0
50,0 36,0
91,8 93,8
40,0 83,1
30,0 62,9
20,0
33,1
10,0
0,0
plus pauvre pauvre moyen riche plus riche
Graphique VIII-15 : Répartition des ménages sans raccordement domestique selon le temps mis
pour collecter l'eau par quintile de niveau de vie
60,0 49,1
50,0 48,5
40,0 45,8
30,0 62,2
56,4
20,0 35,7
10,0 23,8
14,8
0,0
plus pauvre pauvre moyen riche plus riche
Dans les ménages ne disposant pas d’un point d’eau sur place, la collecte de l’eau est
généralement assurée par les femmes adultes (82%). Il existe quelques ménages
(6%) pour lesquels les corvées d’eau sont assurées par les enfants âgés de moins de
15 ans.
Quel que soit le milieu de résidence, les femmes sont les plus impliquées dans la
collecte d’eau hors du domicile. Toutefois, une différence notable est relevée en ce
qui concerne la participation des hommes. Les hommes résidant en milieu urbain
participent plus aux corvées d’eau. Lorsque le ménage ne dispose pas d’une source
d’eau sur place, près du quart de ceux qui collectent l’eau en milieu urbain (24%
contre 8% en zone rurale) sont des hommes adultes.
De plus, la participation des enfants est généralement plus faible en zone urbaine
qu’en milieu rural.
Graphique VIII-16 : Répartition des ménages selon la personne responsable de la collecte de l'eau
homme adulte
12%
garçon moins de
15 ans
Autre 2%
6% fille moins de 15
femme adulte
82% ans
4%
Graphique VIII-17 : Répartition des ménages selon la personne responsable de la collecte de l'eau
par milieu de résidence
80,0
70,4
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0 24,4
20,0
8,1
10,0 2,8 4,7 2,4 2,1
0,0
femme adulte homme adulte fille moins de 15 ans garçon moins de 15 ans
Dans toutes les zones du pays, les femmes sont plus nombreuses pour la collecte de
l’eau. Les ménages dans lesquels les hommes s’occupent des corvées d’eau sont plus
importants dans la région Ouest (20%). En outre, les régions sud et centre se
caractérisent également par une part très faible de ménages dans lesquels les
Par ailleurs, la région Nord se distingue par une implication plus fréquente des
enfants, en particulier du sexe féminin, pour la collecte d’eau (9% de filles de moins
de 15 ans et 6% de garçons de moins de 15 ans).
Graphique VIII-18 : Répartition des ménages selon la personne responsable de la collecte de l'eau
par zone de résidence
100,00
5,02
20,16 13,65
80,00 16,10
60,00
90,83
40,00 74,71 81,67
68,75
20,00
0,00
Nord Ouest Centre Sud
femme adulte homme adulte fille moins de 15 ans garçon moins de 15 ans
Graphique VIII-19 : Répartition des ménages selon la personne responsable de la collecte de l'eau
par quintile de niveau de vie
100,00
90,00 6,76 11,41
7,35
80,00 22,50
70,00 42,65
60,00
50,00
83,96 87,80 86,56
40,00
71,85
30,00
50,53
20,00
10,00
0,00
plus pauvre pauvre moyen riche plus riche
Le traitement de l’eau avant usage permet de lutter contre certaines maladies telles
que la dysenterie, la diarrhée et le choléra. Au Sénégal, pour sept ménages sur dix,
l’eau ne fait l’objet d’aucun traitement avant la consommation. Cette situation est
plus fréquente en milieu urbain. En milieu rural, plus du tiers des ménages use au
moins d’une méthode de traitement pour rendre l’eau potable (contre environ 16%
en zone urbaine). Peu de ménages usent de deux méthodes ou plus pour rendre
l’eau potable (4% pour le milieu urbain et 7% pour le rural).
Graphique VIII-20 : Répartition des ménages selon le nombre de méthodes utilisées pour traiter
l’eau par milieu de résidence
20,0
10,0
0,0
urban rural Total
0 1 2+
Au niveau régional, le traitement de l’eau par les ménages est de loin le plus
fréquent au sud. Dans cette zone, près de 7 ménages sur 10 appliquent au moins
une méthode pour rendre potable l’eau de boisson dont 16% combinent
concomitamment plusieurs méthodes de traitement de l’eau.
Graphique VIII-21 : Répartition des ménages selon le nombre de méthodes utilisées par zone de
résidence
0 1 2+
L’eau des puits et sources, protégés ou non, est quasi systématiquement traitée. En
effet, au moins 8 ménages sur 10 traitent l’eau collectée des puits et sources
protégés ou non. En outre, plus de 20% d’entre eux utilisent au moins deux
méthodes pour rendre l’eau potable.
Dans une moindre mesure, l’eau de pluie se démarque également par une forte
proportion des ménages la traitant avant son usage (77%).
L’eau collectée des puits à tube/forage ou des camions citernes fait l’objet d’un
traitement avant son emploi dans environ un tiers des cas. L’eau en bouteille et celle
du robinet sont généralement consommées sans traitement préalable.
Graphique VIII-22 : Répartition des ménages selon le nombre de méthodes utilisées par type de
point d’eau potable
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
0 1 2+
20,0
18,0
17,3
16,0
14,0
12,0 10,7
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0 1,1 0,8
0,1 0,2
0,0
faire bouillir ajouter faire passer à utiliser un filtre laisser reposer autre
javel/chlore travers un linge à eau
Source : ANSD. EDS, 2016
Quel que soit le milieu de résidence, les principales méthodes utilisées pour le
traitement de l’eau sont le filtrage à travers un linge et l’ajout de javel ou de chlore.
Cette dernière méthode est plus fréquente en milieu urbain, tandis que la première
l’est en zone rurale.
Graphique VIII-24 : Proportion de ménages par méthodes traitement de l’eau utilisées (selon le
milieu de résidence)
30,0 28,1
urbain
25,0
rural
20,0
15,0 12,5
9,2
10,0 7,8
5,0
1,6 0,8 0,9
0,5
0,0
ajouter javel/chlore faire passer à travers un utiliser un filtre à eau laisser reposer
linge
Source : ANSD. EDS, 2016
Quelle que soit la méthode envisagée, le traitement de l’eau est plus fréquent dans le
Sud. Près de deux tiers des ménages font passer l’eau à travers un linge et moins de
deux ménages sur 10 ajoutent de la javel ou du chlore à l’eau pour la rendre potable
avant consommation.
Graphique VIII-25 : Proportion de ménages par méthodes de traitement de l’eau utilisées (selon la
zone de résidence)
70,0 64,9
60,0
50,0
40,0
30,0
18,6
20,0 16,3
13,4
10,6 9,4
10,0 3,4 4,1
0,0
nord ouest centre sud
ajouter javel/chlore faire passer à travers un linge utiliser un filtre à eau laisser reposer
En vue de suivre l’évolution des indicateurs ODD, au sein des pays, aux échelles
régionale et mondiale, le Programme Conjoint de Suivi (JMP en anglais) de l’OMS et
de l’UNICEF a développé une méthodologie de suivi des indicateurs de l’ODD6.
La méthode JMP pour l’accès à l’eau potable consiste à élaborer une échelle de
mesure tenant compte de l’accessibilité, la disponibilité et la qualité de l’eau. Le
tableau ci-dessous présente les composantes de cette échelle pour le suivi mondial
des progrès en matière d’alimentation en eau potable.
Tableau VIII-1 : Échelle de suivi mondial du JMP pour les services d’alimentation en eau potable
Niveau du Définition
service
Géré en toute Source améliorée située sur site, disponible si nécessaire, et protégée de toute
sécurité contamination microbiologique ou de produits chimiques prioritaires
Source améliorée nécessitant un trajet aller-retour de 30 minutes au maximum
Élémentaire
pour la collecte
Source améliorée nécessitant un trajet aller-retour supérieur à 30 minutes
Limité
pour la collecte
Non amélioré Source non améliorée qui ne protège pas contre les contaminations
Aucun service Eaux de surface
Source : OMS ; UNICEF. JMP Thematic Report on Safely Managed Drinking Water
Au Sénégal, la plupart des ménages (72%) ont accès à un service élémentaire d'eau
potable, c'est-à-dire qu'ils disposent d’un point d'eau amélioré à domicile ou à
proximité. Moins de deux ménages sur dix (13%) utilisent une source d'eau non
améliorée. Une faible proportion de ménages dispose d'un accès limité à l'eau
potable.
L'accès à un service élémentaire d'eau potable est certes observé dans la majorité
des ménages, quel que soit le milieu de résidence, mais il est de loin plus important
en zone urbaine où près de neuf ménages sur 10 utilisent l'eau d'une source
améliorée disponible sur place ou à moins de 30 minutes (file d'attente incluse).
Le niveau de vie influe sur le type de service d'eau potable. En effet, plus le ménage
est aisé, plus il a accès à un service élémentaire. A contrario, les ménages les plus
pauvres sont les plus dépourvus en termes d'accès à un service d'eau potable,
puisqu'ils disposent le plus souvent d'un service non amélioré (35%) ou limité (34%).
Graphique VIII-26 : Répartition des ménages selon le niveau d’accès au Graphique VIII-27 : Répartition des ménages selon le niveau d’accès au
service d’eau potable service par milieu de résidence
120,0
100,0 5,7
13,4 13,3
22,0
80,0 7,2 13,4
13,3 0,3
60,0 20,5
1,1
0,8 40,0 86,6
72,1 72,1
55,7
20,0
0,0
urban rural Total
élémentaire limité non amélioré pas de service autre élémentaire limité non amélioré pas de service autre
Graphique VIII-28 : Répartition des ménages selon le niveau d’accès au Graphique VIII-29 : Répartition des ménages selon le niveau d’accès
service par zone de résidence service par quintile de niveau de vie
100,0 2,7
7,7 11,0 plus riche 93,4 5,3
0,7
80,0 riche 93,4 4,4
1,5
53,8 autre
60,0 pas de service moyen 78,0 11,8 10,0
VIII.2. ASSAINISSEMENT
Les toilettes sont dites améliorées dès lors qu’elles « assurent une séparation
hygiénique des excrétas humains empêchant tout contact avec les personnes »27. La
défécation à l’air libre peut être source de contamination de l’eau de boisson et de la
nourriture à la suite de la dispersion par le vent notamment des matières fécales.
Cela peut ainsi générer des maladies et entrainer des dommages économiques aux
ménages concernés.
C’est en ce sens que les OMD visaient l’élimination de cette pratique. Toutefois,
malgré les progrès réalisés, de nombreux efforts sont à fournir pour enrayer cette
pratique. En effet, l’OMD y relatif n’a pas pu être atteint en 2015. L’Afrique
Subsaharienne figure parmi les zones les plus en retard en matière d’assainissement.
Entre 1990 et 2015, les progrès réalisés dans ce domaine sont parmi les plus faibles
du monde.
Selon le milieu de résidence, le type de toilettes utilisé diffère. En milieu rural, les
toilettes non améliorées sont plus fréquemment utilisées (58%). Un peu plus du
quart des ménages ruraux ne disposent pas de toilettes et utilisent la nature comme
lieu d’aisance (29%) et 28% ont principalement recours à des latrines traditionnelles.
27
JMP
Tableau VIII-2. Répartition des ménages par type de toilettes utilisées selon le milieu de résidence
L’examen selon les régions fait état d’une distinction assez marquée en matière
d’assainissement. En effet, la zone Ouest se distingue par une forte proportion de
ménages utilisant des toilettes améliorées. Il s’agit essentiellement des latrines à
fosse avec dalle (37%) ou des toilettes munies d’une chasse manuelle ou mécanique
reliées soit à une fosse septique (35%), soit à un réseau d’égout (16%).
Le réseau d’égout est quasi inexistant dans les autres zones (Nord, Centre et Sud).
La zone sud se caractérise par la plus forte proportion de ménages utilisant des
toilettes non améliorées (71%). En effet, la plupart des ménages utilisent des latrines
traditionnelles (57%). Toutefois, bien que 13% des ménages du Sud soient
concernés, la défécation à l’air libre est un peu plus courante dans le Nord (36%) et
le centre (23%).
Tableau VIII-3. Répartition des ménages par type de toilettes utilisées selon la zone de résidence
Des différences sont également notées sur le type d’aisance utilisé par les ménages
en considérant leur niveau de vie. Les ménages pauvres font plus souvent usage de
toilettes non améliorées (latrines traditionnelles ou la nature) tandis que les plus
riches disposent de toilettes avec chasse mécanique ou manuelle raccordée à l’égout
ou à une fosse septique.
Tableau VIII-4. Répartition des ménages par type de toilettes utilisées selon le niveau de vie
plus plus
Type de toilettes pauvre pauvre moyen riche riche
Chasse d’eau/chasse manuelle connectée à un
système d’égout 0,0 0,2 2,4 6,7 26,2
Chasse d’eau/chasse manuelle reliée à une fosse
septique 0,4 9,2 26,3 37,1 40,8
Fosse d’aisances améliorée auto aérée 2,2 5,6 5,5 2,9 3,6
Fosse d’aisances avec dalle 3,8 18,7 47,5 50,5 26,7
Latrines à chasse manuelle 0,2 1,2 0,3 1,0 2,2
Latrines traditionnelles 39,3 39,1 12,9 1,4 0,1
Pas de toilette /nature 53,9 24,8 4,5 0,1 0,0
Autre 0,2 1,3 0,7 0,3 0,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : ANSD. EDS, 2016
Le partage des toilettes est pratiqué par un tiers des ménages (33%). En général,
cette pratique est un peu plus fréquente dans les ménages utilisant des latrines à
fosse avec dalle (37%) ou des lieux d’aisance munis d’une chasse manuelle ou
mécanique raccordé au réseau d’égout (34%) ou des latrines ventilées améliorées
(33%).
Graphique VIII-30 : Proportion des ménages partageant les toilettes par type de toilettes utilisées
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
85,36
40,00
30,00
36,81
34,15
32,95
32,96
20,00 31,41
30,76
25,90
10,00
0,00
chasse d'eau chasse d'eau latrine latrine à fosse latrine avec latrine pas Total
connectée à reliée à une ventilée avec dalle chasse traditionnelle d'installation /
l'égout fosse septique améliorée manuelle brousse /
champ
Le partage des toilettes est observé dans toutes les zones, mais est plus courant
dans la zone Ouest où pratiquement 4 ménages sur 10 utilisent des lieux d’aisance
partagés avec d’autres ménages. Dans une moindre mesure, la zone Nord enregistre
une proportion importante de ménages utilisant des toilettes partagées. L’usage de
toilettes partagées est plus faible dans le Centre (17%).
Graphique VIII-31 : Proportion de ménages utilisant des toilettes partagées selon la zone et le
milieu de résidence
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
41,4
40,3
20,0
31,8
15,0
27,7
21,5
10,0
16,4
5,0
0,0
urban rural Nord Ouest Centre Sud
Source : ANSD. EDS, 2016
En milieu urbain, 40% des ménages utilisent des toilettes partagées contre 22% en
zone rurale. Cela concorde avec la situation notée selon les zones dans la mesure où
la zone Ouest concentre les régions du pays les plus fortement urbanisés, en
l’occurrence Dakar et Thiès.
Par ailleurs, les types de toilettes le plus fréquemment partagées sont plus courants
en zone urbaine, à savoir les toilettes avec chasse (manuelle ou mécanique) et les
latrines à fosse avec dalle. En milieu rural, le partage concerne bien plus souvent les
fosses d’aisances améliorées (19%) et les latrines à fosse avec dalle.
Graphique VIII-32 : Proportion de ménages utilisant des toilettes partagées par type de toilettes
selon le milieu de résidence
60,0
urbain
50,0
rural
40,0
30,0
55,7
46,4
41,7
20,0
35,7
34,6
29,4
10,0
19,4
15,6
18,5
0,0
5,2
0
0,0
Chasse Chasse Fosse d’aisances Fosses d’aisances Latrines à chasse Latrines
d’eau/chasse d’eau/chasse améliorée avec dalle manuelle traditionnelles
manuelle manuelle reliée à autoaérée
connectée à un une fosse septique
système d’égout
Source : ANSD. EDS, 2016
Environ 68% des ménages ont accès à des toilettes améliorées dont 45% disposent
d’un service élémentaire d’assainissement, alors que la cible des OMD était fixée à
77% au niveau mondial, soit un écart d’environ 9 points de pourcentage.
A l’inverse du monde rural, la cible OMD pour l’assainissement est atteinte en zone
urbaine. En effet, 91% des ménages urbains ont accès à des toilettes améliorées
dont un peu plus de la moitié (54%) ont accès à un service élémentaire. La
défécation à l’air libre y est très peu pratiquée (2%).
Graphique VIII-33 : Répartition des ménages selon le type de service Graphique VIII-34 : Répartition des ménages selon le type de service
d'assainissement utilisé d'assainissement par milieu de résidence
Graphique VIII-35 : Répartition des ménages selon le type Graphique VIII-36 : Répartition des ménages selon le type de service
d'assainissement par zone de résidence d'assainissement par quintile de niveau de vie
Conclusion
Ce chapitre a permis de faire le point sur la situation du pays par rapport aux
objectifs mondiaux en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, à l’orée de la mise
en œuvre du nouveau programme, développé à la suite des OMD qui vise à aller plus
loin que ces derniers. Les ODD dont il est question, incluent un aspect qualitatif et de
continuité des services d’eau et d’assainissement mais aussi une meilleure prise en
compte des problèmes environnementaux que soulèvent notamment le dérèglement
climatique observé sur la planète.
Toutefois, les objectifs mondiaux n’ont pas été atteints globalement au niveau du
pays, mais par endroit, notamment dans les zones urbaines et dans la zone ouest.
Cela signifie que des efforts supplémentaires sont à faire pour l’atteinte des objectifs
de l’agenda de 2030. Le défi est désormais double, les ODD, reprenant la quasi-
totalité des OMD non atteints avec beaucoup plus d’ambition.
Chapitre IX : AGRICULTURE
Chapitre IX :
AGRICULTURE
Introduction
Les documents stratégiques ci-après ont permis d’orienter les actions menées pour la
transformation du sous-secteur agricole. Il s’agit en particulier :
Au titre de la facilitation de l’accès aux intrants pour les producteurs en vue de créer
les conditions d'une bonne productivité agricole, l'Etat a décidé de poursuivre sa
politique de subvention. Cet appui pour l’acquisition de semences concerne la culture
de l’arachide et des spéculations diverses (sorgho, maïs, riz, sésame, fonio et niébé).
Les mises en place effectives se présentent comme indiqué dans le tableau ci-après.
Désignation Spéculations
Maïs Sorgho Riz Fonio Niébé Sésame Manioc Arachide
certifié certifié certifié
Objectifs (T) 1250 700 6500 70 6510 300 13000 51105
Source : DA -DAPSA
Concernant les engrais, 81 502 tonnes ont été subventionnées en 2016. Les
subventions ont porté sur les engrais de type NPK, DAP et urée répartis entre la
campagne d’hivernage, les cultures de contre saison et la campagne horticole. Ces
quantités ont été subventionnées à hauteur de 50%.
L’année 2016 a connu une pluviométrie pas assez bonne. Le cumul moyen par
station est de 627 mm en 2016 contre 774 mm en 2015, soit une baisse de 19%.
Cela est dû à l’arrêt précoce des pluies mais aussi au démarrage tardif de l’hivernage
(fin juin) dans le nord-ouest (Louga, Saint-Louis, Diourbel, Matam, Thiès). Toutefois,
elle a dépassé les 1000 mm dans certaines zones comme Kédougou et Ziguinchor.
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
‐
IX.3.1. CEREALES
La culture céréalière est composée essentiellement de mil, sorgho, mais, riz paddy et
fonio. En 2016, la production de céréales a baissé de 1,3%, comparée à l’année
2015. Cette situation s’explique par la diminution des productions de mil (-13,2%) et
de sorgho (-5,6%) qui représentent 69% des superficies emblavées en céréale
(DAPSA, 2017). Par contre, le riz, le maïs et le fonio ont enregistré respectivement
des accroissements de leur production de 4,3%, 13,7% et 16,4%.
La production de riz paddy est estimée à 945 617 tonnes en 2016, soit une
progression de 4,3% par rapport à son niveau de 2015. Comparée à la moyenne des
cinq dernières années, elle a enregistré un taux de croissance de 70%. Toutefois,
cette performance n’a pas permis d’atteindre la cible 1 447 000 tonnes. Le
dynamisme de la culture du riz s’explique, en partie, par les efforts fournis par l’Etat
Production céréalière
- Les légumes
La production de légumes s’est établie à 953 310 tonnes en 2016 sous l’effet de la
mise à disposition d’intrants de qualité et d’équipements agricoles ainsi que des
mesures de protection contre les importations de certains produits sur une partie de
La production d’oignon a connu une bonne performance au cours des cinq dernières
années. Elle est passée de 190 000 tonnes en 2011 à 393 225 tonnes en 2016,
dépassant ainsi l’objectif de 350 000 tonnes, fixé dans le PRACAS au titre de l’année
2016. Toutefois, le Sénégal continue d’importer de l’oignon pendant 3 à 4 mois
(DHORT, 2017). En 2016, les importations ont été de 151 205 tonnes, soit un taux
d’accroissement de 15,5 % par rapport à 2015. Le recours aux importations, malgré
le niveau de production très élevé, est lié au déficit d’infrastructures de stockage et
de conservation (abris séchoirs, chambres froides, etc.), au non étalement de la
production et à un défaut de financement de la commercialisation.
En 2016, la production de pomme de terre est évaluée à 67 485 tonnes, soit un taux
de réalisation de 188,5% de la cible fixée pour cette année. Comparée à l’année
2015, la production s’est accrue de 29,2%, faisant passer la couverture des besoins
de 2 à 4 mois et demi (DHORT, 2017). Comparativement à la moyenne des 5
dernières années (2011-2015), cette production a plus que doublé (160%).
- Les fruits
La production de fruits est passée de 246 500 tonnes en 2015 à 253 500 tonnes en
2016, soit une hausse de 2,8%. La mangue représente une part importante dans la
production de fruits. Toutefois, la performance de cette filière reste toujours en deçà
de ses attentes. Celle-ci est imputable aux nombreux problèmes liés à la mouche des
fruits qui freine l’expansion de la filière, mais aussi au faible accès au marché et
l’insuffisance des infrastructures de conservation.
Quant aux agrumes, leur production est restée stable sur les deux années (50 000
tonnes) Au total, la production fruitière est surtout affectée par les problèmes
phytosanitaires et la vieillesse de certaines plantations.
Légumes (T) Fruits (T)
Dans le même sillage que l’arachide, la production de coton a également subi une
contre-performance en s’établissant à 15 160 tonnes contre 20 295 tonnes en 2015,
soit une diminution de 25,3%.
Concernant le sésame, une tendance haussière est notée depuis 2013. Ainsi, sa
production est passée de 10 316 tonnes en 2015 à 12 051 tonnes en 2016.
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Arachide Coton Sésame
2015 2016
IX.3.4. COMMERCIALISATION
Commercialisation de l’ arachide
62 816 tonnes de semences certifiées sur les 55 000 tonnes prévues, soit un
taux de 114% ;
40 515 tonnes de semences écrémées sur 20 000 tonnes prévues, soit un taux
de 203% ;
153 322 tonnes d'huilerie contre 46 061 tonnes pour la campagne précédente
(2015/2016).
Une partie de l’arachide est vendue à l’étranger. En effet, 98 647 tonnes d’arachide
non grillées ont été exportées, soit une baisse de 23,3% par rapport à 2015. Quant à
l’arachide coque, 345 539 tonnes ont été expédiées à l’étranger en 2016. Le repli
enregistré en 2016 s’explique par la baisse de la production d’arachide consécutive
au démarrage tardif de l’hivernage et à son arrêt précoce.
La cible fixée dans le PRACAS pour les fruits et légumes était d’exporter 135 125
tonnes. En 2016, le volume des ventes à l’étranger est évalué à 91 106 tonnes, soit
une hausse de 0,5% par rapport à 2015 et un taux de réalisation de 67,4% par
rapport à la cible. Les exportations ont connu une hausse de 29,7% par rapport à la
moyenne des cinq dernières années.
En outre, il est important de souligner qu’une partie importante des fruits est, d’une
part, destinée à la transformation industrielle et artisanale de fruits en jus et, d’autre
part, à la consommation finale des ménages.
L’année 2016 a été marquée par une campagne agricole moyenne. En effet, la valeur
de la production à prix constant de l’agriculture est estimée à 1 190,1 milliards de
FCFA avec une valeur ajoutée de 938,8 milliards FCFA contre 904,9 en 2015, soit une
hausse de 3,7% contre 16% entre 2014 et 2015.
Source : ANSD
L’installation tardive de la pluie dans certains zones et son arrêt précoce dans
d’autres ont impacté négativement sur la production de certaines spéculations à forte
valeur ajoutée comme l’arachide, le mil, le sorgho,…
En novembre 2016, l'Etat a distribué 12 329 tonnes de riz à 73 684 ménages, soit
60,3% des besoins en vivres initialement estimés. D’autres partenaires comme le
PAM et l’ONG britannique OXFAM ont aussi apporté une assistance alimentaire à
travers des distributions de vivres et des bons d'achat alimentaire.
Graphique IX.7 : Situation cadre harmonisé (CH) en mars-mai 2015 et mars-mai 2016
Situation en 2015 Situation en 2016
Source : CLM
Conclusion
Toutefois, le secteur reste dans une bonne dynamique de performance. Les résultats
obtenus en 2016 sont encourageants. Ceux-ci sont en grande partie imputables à
l’effort fourni par les autorités à travers le PRACAS qui reste le programme de
référence de l’agriculture au Sénégal.
Chapitre X : ENVIRONNEMENT
Chapitre X :
Introduction
ENVIRONNEMENT
A la suite de la Lettre de Politique sectorielle de l’Environnement et
des Ressources naturelles (LPSERN) 2009-2015, le secteur de
l’environnement s’est doté d’un nouveau cadre : la Lettre de
Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement
durable (LPSEDD) 2016-2020. Ce document a pour ambition de «
créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de
l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des
principes du développement durable dans les politiques et le
renforcement de la résilience des populations face aux changements
climatiques ». Il est opérationnalisé à travers les projets annuels de
performances (PAP) et la déclinaison annuelle du Document de
Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD).
L’objectif global se décline en deux objectifs spécifiques qui seront réalisés grâce à la
mise en œuvre de quatre programmes :
Cette partie décrit les actions entreprises en 2016 dans le cadre des programmes (cf
IX.1.) pour une meilleure gestion de l’environnement.
Erosion côtière
Dans le cadre du programme de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC), les
principales activités menées en 2016 sont :
Changements climatiques
L’état de mise en œuvre des Conventions Changements Climatiques est consigné en
annexe. Toutefois, les résultants suivants peuvent être retenus : 04 projets MDP
(Mécanisme pour un Développement Propre) validés, 756 111 tonnes d’émissions de
C02 évitées et 1448,6 tonnes séquestrées.
Le tableau suivant présente les évolutions des prélèvements effectués sur quelques
produits forestiers. Il est remarqué que les productions contrôlées de charbon de
bois, de bois de chauffe et de gomme naturelle ont baissé en 2016 (-11%, -12% et
-7% respectivement, par rapport en 2015). Par contre, la production contrôlée de
bois d’œuvre a augmenté de 159% comparativement à la situation observée en
2015, passant ainsi de 591 pieds à 1 533 en 2016. De même, la production contrôlée
de pain de singe est passée de 857 tonnes à 2 841, une hausse de 232%.
Tableau X-2 : Evolution des prélèvements effectués sur quelques produits forestiers
Evolution
Produits Unité 2014 2015 2016
2016/2015
Charbon de bois Tonne 184 970 237 007 211 642 -11%
Bois de chauffe Stère 251 586 290 270 255 486 -12%
140,0
120,0
100,0
50,7 48,6 52,5
80,0
60,0
40,0
64,4 63,5 66,1
20,0
-
2 014 2 015 2 016
Production VA
28
Le produit « autres bois » désigne les bois sur pieds et les bois grumes.
Contribution à la
0,01% 0,03%
croissance du PIB
Conclusion
Chapitre XI :
Chapitre XI : ELEVAGE
ELEVAGE
Introduction
29
Nonobstant les produits dérivés comme la viande.
30
Voir Rapport d’activités MEPA 2016.
En 2016, l’effectif du cheptel est composé de 17 379 000 têtes dont 3 541 000
bovins, 6 678 000 ovins, 5 704 000 caprins, 423 000 porcins, 557 000 équins,
471 000 asins et 5 000 camelins.
Par rapport à 2015, les évolutions enregistrées sur les effectifs des cheptels sont :
bovins (+1,2%), ovins (+3,3%), caprins (+3,2%) et porcins (+3,7%).
2,71%
2,43% 3,21% 0,03%
Bovins
20,38%
Ovins
Caprins
32,82% Porcins
Equins
Asins
38,43%
Camelins
XI.2.1.2. La volaille
L’effectif de la volaille est évalué à 64 541 000 têtes en 2016, soit un accroissement
de 7,7% par rapport en 2015. Cette progression est imputable à la hausse de 11,0%
de la volaille industrielle. Quant à la volaille traditionnelle, elle n’a augmenté que de
3,5%.
Graphique XI-2 : Evolution du nombre d'œufs entre 2010 et 2016 (en millions d’unités)
650
630 631
610 615
590
570 571
550 548
530
519
510
499
490
470 472
450
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : CEP. MEPA, DIREL
Par ailleurs, pour la filière avicole, il est noté un ralentissement par rapport à 2015
(+5,2%, soit 5 points de moins qu’en 2015). La vigueur de la filière est
principalement expliquée par les mesures de protection de la filière du fait de la
menace de la grippe aviaire. En outre, des mesures telles que contraindre de
nombreux aviculteurs à faire d’importants abattages de pondeuses ont été prises afin
de faire face à la maladie de Marek en 2015-2016.
Bovins
35,5% 35,3% Ovins
Caprins
Porcins
Camelins
5,7% Volaille
0,0% 14,6%
8,9%
XI.2.1.5. Le lait
La baisse des exportations de cuirs et peaux, observée depuis 2013, s’est poursuivie
en 2016. Le volume total exporté s’est établie à 3 160 tonnes (dont 58% de peaux
d’ovins, 22% de cuirs de bovins et 20% de peaux de caprins), soit 1 612 tonnes de
moins qu’en 2015. Cette baisse est principalement due à celle des peaux d’ovins (-
945 tonnes). Les principales destinations des exportations restent l’Italie (35%),
l’Inde (33%) et le Pakistan (13%).
Graphique XI-4 : Evolution de la production de Cuirs et peaux entre 2013 et 2016 (tonnes)
7 000
1 189
6 000
1 026
5 000
953
4 000
4 765
3 000 4 027
845
2 769
2 000
1 824
1 000
1 220 981 1 050
0 490
2013 2014 2015 2016
Source : Services Vétérinaires du Port Autonome de Dakar et de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar
De même, la part du secteur dans le PIB a augmenté de 0,2 points. Ainsi, le secteur
de l’élevage représente 4,0% du PIB en 2016.
XI.2.2.2. Importations
Graphique XI-6 : Evolution des importations des produits laitiers entre 2012 et 2016
284,6
Production locale Importation
231,5
226,7
217,8
217,5
204,2
202,0
199,3
196,0
MILLIONS DE LITRES
157,9
2012 2013 2014 2015 2016
Concernant les importations des moutons de Tabaski en 2016, elles ont pu satisfaire
à 90,8% la demande. Toutefois, 43 435 têtes sont restées invendues au lendemain
de la fête.
Le secteur de l’élevage fait face à des contraintes majeures qui freinent son
développement. Ces contraintes sont liées à :
Conclusion
Chapitre XII :
Introduction
PÊCHE ET AQUACULTURE
socioéconomique vital, notamment en termes de sécurité
alimentaire, de création d’emplois et de richesses. Ainsi, il est
considéré parmi les secteurs prioritaires de l’économie nationale. A
cet effet, un vaste programme de coopération en matière de pêche,
notamment bilatéral, sous régional, régional et international est
entretenu pour permettre à ce secteur d’atteindre les objectifs qui lui
sont assignés.
31
ANSD. Comptes nationaux, Base 2014. Les produits transformés sont dans le secteur secondaire.
Les principales actions menées dans le cadre de ce programme sont les suivantes :
Au total, deux mille six cent soixante-douze (2 672) inspections et/ou contrôles de
navires ont été effectués en 2016, contre deux mille trois cent trente-cinq (2 335) en
2015. Ces résultats témoignent de la dynamique enclenchée, ces dernières années,
dans le renforcement de la surveillance des pêches et l’application des mesures pour
lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN).
S’agissant de la pêche artisanale, 1 335 pirogues ont été contrôlées par les vedettes
de surveillance et les stations côtières. Ces opérations ont permis d’arraisonner 08
navires (06 sénégalais et 02 étrangers) et 83 pirogues.
ont été montées sur des navires semi-industriels (rougetiers) et les cinq (05) autres
installées sur des pirogues dont trois (03) de Yoff et deux (02) de Kayar.
Les résultats obtenus à l’issue des tests sont plutôt concluants quant à l’efficacité du
suivi en continu des embarcations.
Ainsi, 23 000 vases ont été confectionnés et immergés en 2016 (18 000 vases
correspondant à l’appui du MPEM, à travers le projet ADuPeS, pour neufs (09) CLPA
de la zone d’intervention du projet et 5 000 vases dont la confection est prise en
charge par les acteurs eux-mêmes, appuyées notamment par l’USAID et les acteurs
de la pêche industrielle).
L’année 2016 est marquée par la pose des plaques réfractrices d’immatriculation en
aluminium. Au total, 11 625 embarcations ont été immatriculées sur un parc
piroguier de 19 009, soit un taux de 61% et 10 414 permis de pêche artisanale ont
été délivrés en 2016. Cette réalisation correspond à 90% des pirogues immatriculées
et à 55% du parc piroguier global. Il faut noter que la délivrance du permis de pêche
est assujettie à l’immatriculation des embarcations.
Des actions importantes ont été entreprises pour le renforcement des infrastructures
publiques de production. C’est ainsi que les écloseries des stations de Sédhiou,
Richard Toll et Ziguinchor ont été réhabilitées pour augmenter leur capacité de
production.
Aussi, conformément aux décisions du Conseil des ministres délocalisé dans la région
de Sédhiou, du 25 février 2015, et faisant suite au Comité régional de
Développement (CRD), du 05 mai 2015 à Sédhiou, un pôle aquacole est en train
d’être mis en place dans la région.
En outre, d’autres réalisations ont été enregistrées avec la confection de 100 cages
flottantes et la contribution des projets aquacoles tels que celui financé par la FAO
qui a aussi conçu 60 cages, 24 étangs et 4 petites unités de production d’aliment.
En 2016, 203 sites de production ont été encadrés contre 155 sites en 2015, soit une
augmentation de 31,0%. Ces fermes sont reparties en 77 fermes en étangs, 70
fermes en bassins, 33 fermes en cages, 14 fermes conchylicoles, 2 enclos et 7
bassins de rétention. L’Antenne Nord enregistre le plus grand nombre de fermes
(82), suivie de celle du Sud (58), de la Zone Centre (51) et l’Antenne Est (12).
Les ressources de la zone maritime sont caractérisées par une grande diversité
biologique. Les ressources exploitées comprennent cinq groupes dont les
caractéristiques bioécologiques et l'importance socio-économique sont différentes :
Ces ressources halieutiques font aujourd’hui l'objet d'une forte pression avec plus de
19 000 pirogues opérant dans la pêche artisanale et un peu plus d'une centaine de
bateaux battant pavillon étranger au large des côtes du Sénégal.
32
Sauf indication contraire, les données proviennent de La Direction des Pêches Maritimes/MPEM.
L’année 2016 a connu une hausse globale de 13,2% en quantité et 16,8% en valeur,
essentiellement imputable à l’accroissement de 88,8% en quantité et 31,9% en
valeur de la pêche industrielle. En effet, les mises à terre sont passées de 430 667
tonnes pour une valeur commerciale estimée à 154 milliards FCFA en 2015 à 487 435
tonnes pour une valeur commerciale estimée à 180 milliards FCFA en 2016.
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
-
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PECHE ARTISANALE 372 956 405 974 398 214 373 652 383 222 397 871
PECHE INDUSTRIELLE 47 923 42 411 43 040 52 454 47 445 89 564
TOTAL DEBARQUEMENT 420 879 448 385 441 254 426 106 430 667 487 435
Les quantités débarquées en 2016 ont augmenté de 3,8%, soit 397 871 tonnes
contre 383 222 tonnes de 2015. Elles sont essentiellement constituées de poissons,
suivis des mollusques dans des moindres mesures et des crustacés.
Comparativement à l’année 2015, la quantité de poissons débarquée a progressé de
5,0%. En revanche, les crustacés et les mollusques ont enregistré respectivement un
repli de 17,2% et 14,1%.
Par ailleurs, il est noté cette année, le retour des pirogues qui étaient en Mauritanie
et une bonne généralisation du permis de pêche artisanale, après certaines actions
d’incitations en faveur du permis.
Evolution Contribution à
ANNEE 2015 2016 Poids 2016
2015/2016 l'évolution
Tableau XII-2 : Valeur commerciale des débarquements de la pêche artisanale (en milliers de FCFA)
Evolution Contribution
ANNEE 2015 2016 Poids 2016
2015/2016 à l'évolution
Graphique XII-2 : Évolution des débarquements (en tonnes) de la pêche artisanale de 2011 à 2016
PECHE ARTISANALE
410 000 405 974
370 000
360 000
350 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-
Thies Ziguinchor Dakar Saint-Louis Fatick Louga Kaolack
La transformation artisanale est très importante, car elle absorbe près du tiers des
débarquements. Elle utilise une forte main d’œuvre féminine et permet par ailleurs
de valoriser et d’atténuer les pertes après captures, et d’avoir un approvisionnement
régulier en protéines animales, notamment pour les populations de l’intérieur du
pays.
La production de Yokhoss qui a connu une baisse d’un peu plus de 75% en 2016, a
conservé la tendance des années antérieures dans plus ou moins les mêmes
proportions, tandis que le Pagne reprend de l’aile avec une hausse de 27,0% de sa
production en 2016.
AUTRE 562
YET 1 246
TAMBADJANG 3 246
SALE SECHE 1 867
GEDJ 5 606
METORAH 8 964
KETHIAKH 20 826
La pêche industrielle est basée à Dakar et implique des armateurs étrangers. Elle
ravitaille les usines de transformation et assure une part importante des exportations
de produits halieutiques.
Evolution
ANNEE 2014 2015 2016
2015/2016
poissons 40 148 29 737 54 553 83,4%
Chalutière crustacés 3 981 3 288 3 102 -5,7%
mollusques 2 521 2 301 3 264 41,9%
thonière 4 199 11 657 25 186 116,1%
sardinière 1 605 461 3 459 650,1%
TOTAL 52 454 47 445 89 564 88,8%
La pêche continentale qui, pendant très longtemps, n’a pas bénéficié d’un suivi
adéquat, est restée confinée dans un second rôle par rapport à la pêche maritime.
La pêche continentale n’est pas exclusivement une activité de subsistance mais elle
tend de plus en plus vers la commercialisation de ses produits, soit en l’état, soit
transformé, et cette fonction incite à avoir un suivi plus rapproché.
Produit (en FCFA)
14 000 000 000
12 000 000 000
10 000 000 000
8 000 000 000
6 000 000 000
4 000 000 000
2 000 000 000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produit (en FCFA) 9 200 367 8 8 348 231 2 8 784 070 9 10 707 937 7 660 765 7 10 255 202 11 818 919
XII.4. L’AQUACULTURE34
Selon un rapport de la Banque mondiale (Fish to 2030 : Prospects for fisheries and
aquaculture ; 2014), 62% du poisson consommé en 2030 sera produit par
l’aquaculture. La croissance de ce sous-secteur pourrait permettre de répondre à une
demande croissante en produits aquatiques et pourrait participer à la sécurité
alimentaire, à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté, et à combler le
gap des pêches de capture.
33
Les données proviennent de la Direction de la Pêche Continentale du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime.
34
Les données proviennent de l’Agence nationale de l’aquaculture du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime.
La production aquacole est passée de 1 214 tonnes en 2015 à 2 082 tonnes en 2016,
soit une progression de 71,5%. Cet accroissement s’est traduit par une hausse de
77,2% de la valeur marchande, par rapport à l’année antérieure.
Evolution
2014 2015 2016
2015/2016
Production
1 095 1 214 2 082 71,5%
(en tonnes)
Production
1 754 316 2 197 603 3 893 701 77,2%
(en millier FCFA)
Source : ANA. Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime
La valeur commerciale des exportations est estimée à 217,5 milliards FCFA contre
202,8 milliards FCFA en 2015, soit une progression de 7,2 %.
Graphique XII-6 : Evolution des exportations de produits halieutiques (en valeur en millions FCFA)
180 000
160 000
140 000
POISSON
120 000
CRUSTACES MOLLUSQUES 100 000
COQUILLAGES
CONSERVES DE POISSON 80 000
60 000
POISSONS SECHES, SALES OU EN
SAUMURE 40 000
20 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Globalement, les quantités exportées ont augmenté par rapport à 2015. Toutefois, la
principale destination des produits halieutiques sénégalais demeure l’Afrique qui
absorbe jusqu’à 71,3% du total du volume des exportations.
Le continent asiatique, avec 11,7% du total des exportations, est un marché dont la
part est restée plus ou moins constante par rapport à l’année 2015, mais a connu
une hausse de 3,0% entre 2015 et 2016 en niveau.
Les marchés américain et océanique sont encore peu accessibles aux opérateurs
économiques sénégalais. En effet, les parts de l’Amérique et de l’Océanie dans les
exportations sénégalaises de produits halieutiques représentent respectivement à
peine 0,7% et 0,1% du volume total des exportations.
Les recettes dégagées par l’exportation des produits halieutiques sénégalais sont
passées de 203,5 milliards FCFA en 2015 à 217,5 milliards FCFA en 2016, soit une
hausse de 6,9%. La principale source de recette pour la pêche en 2016 est le
continent européen d’où provient 41,0% des recettes. L’Afrique arrive en deuxième
position avec une contribution de 37,1%. L’Asie vient en troisième position avec
20,6% des recettes d’exportations de produits halieutiques.
0,1%
OCEANIE
0,1%
11,5%
ASIE
20,6%
0,7%
AMERIQUE
1,2%
16,5%
EUROPE
41,0%
71,3%
AFRIQUE
37,1%
Conclusion
Au Sénégal, la pêche et l’économie maritime occupent une place importante dans les
politiques et stratégies de développement économique et social, par leur contribution
significative à l’alimentation de la population, à la création de revenus et d’emplois,
ainsi qu’aux exportations. La pêche continentale et l’aquaculture constituent aussi
des leviers importants dans la satisfaction de la demande en produits halieutiques et
la création de revenus et d’emplois notamment en milieu rural. La dynamique de
performance enclenchée ces dernières années s’est accentuée en 2016 avec un
niveau de réalisations techniques très satisfaisant.
Chapitre XIII :
Introduction
TRANSPORT
développement. Il permet et facilite la mobilité des personnes et des
biens dans le cadre de leurs activités économiques et sociales.
C’est ainsi que les actions dans le secteur sont articulées sur trois axes stratégiques à
savoir :
La contribution des services de transport au PIB est estimée à 3,6% en 2016. Cette
part est restée constante par rapport à 2015. En 2014, elle était de 3,8% en liaison
avec les grands investissements qui ont été réalisés sur les infrastructures pour
améliorer la mobilité en milieu urbain et rural.
Valeur ajoutée au prix courant 373 644 383 263 453 116
Tableau XIII-2 : Equilibre Ressources Emplois (ERE) de la branche transport (en milliards de FCFA)
Graphique XIII-1 : Structure du chiffre d’affaires des entreprises modernes du transport en 2016
2,6% 2,5%
11,3%
16,9%
66,7%
Services annexes et auxiliaires de transport Transports routiers, transports par conduite
Transports aériens Transports par eau
Transports ferroviaires
Source : ANSD
Tableau XIII-3 : Structure et évolution du chiffre d’affaires par mode de transport des entreprises
du formel
Transports routiers, transports par 78 969 89 061 94 896 101 116 100 162
conduite
Services annexes et auxiliaires de 297 402 319 955 336 703 366 794 394 112
transport
Total transports 488 821 535 076 542 666 567 199 591 150
Source : ANSD
800
733
700 690
657
600 581
500
465
400 390
355
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : ANSD
Le type d’unités le plus représenté dans les entreprises de transport est celui des
services annexes et auxiliaires (62%). Elles s’activent essentiellement dans
l’entreposage et la manutention, ainsi que dans les services d’intermédiation tels que
le transit. Elles sont suivies de ceux des transports routiers (31%). Les unités du
transport aérien, du transport par eau et du transport ferroviaire représentent
respectivement 4%, 2% et 1%.
Transports routiers,
Transports ferroviaires transports par conduite
1% 31%
Transports par eau
Services annexes et 2%
auxiliaires de transport
62%
Transports aériens
4%
Transports ferroviaires Transports routiers, transports par conduite
Transports par eau Transports aériens
Services annexes et auxiliaires de transport
Source : ANSD
La baisse des prix des carburants et lubrifiants de 7,3% est à l’origine de la chute de
ceux en relation avec l’utilisation de véhicules (-5,7%). Toutefois, elle est amoindrie
par l’accroissement des prix des pièces détachées (1,1%) et des frais de « réparation
et d’entretien » (0,3%).
Pour ce qui des prix des « services de transport », l’augmentation est en liaison avec
celle des prix du transport aérien de 1,4%. Les prix des services de « transport
routier » n’ont pas enregistré de variation en 2016. Cette stabilité des prix a été
observée depuis 2012. La progression la plus forte de ces prix est relevée en 2011
(3,2%).
106,0
105,0
104,0
103,0
102,0
101,0
100,0
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : ANSD
Cette partie sur la dynamique sectorielle est captée à travers l’évolution du trafic
selon le mode de transport. Egalement, elle présente la situation du parc, du réseau
routier ainsi que celle des infrastructures. Elle se termine par l’analyse de la sécurité.
En 2016, le nombre d’aéronefs ayant quitté ou atterri sur le sol sénégalais s’est replié
de 4,8% par rapport à 2015. Cette situation s’explique par la baisse des deux flux :
arrivée (-5,2%) et départ (-4,4%).
Le volume du fret a augmenté de 4,4% en liaison avec celle des arrivées de 14,9%
et atténuée par le repli des départs de 3,4%.
TOTAL PASSAGERS 1 812 469 1 787 943 1 941 586 1 972 928 2 004 020 2 078 756 3,7%
(en nombre)
Départs 858 758 846 285 889 020 903 894 922 810 981 844 6,4%
Arrivées 823 161 823 355 875 896 878 237 902 710 960 393 6,4%
En transit 130 550 129 674 176 670 190 797 178 500 136 855 -23,3%
TOTAL FRET (en 24 593 25 773 28 022 31 215 36 019 37 619 4,4%
Tonnes)
Départs 13 435 14 245 15 927 17 463 20 656 19 961 -3,4%
L’activité du transport maritime au Sénégal s’est développée dans les ports suivants :
Port Autonome de Dakar (PAD), port de Ziguinchor et port de Kaolack. Cependant,
les statistiques présentées portent sur les débarquements, les embarquements et les
navires en escale au Port Autonome de Dakar.
Selon les produits, la hausse des débarquements est due à celle des produits de la
pêche (24,3%), du pétrole brut (23,9%) et dans, une moindre mesure, de ceux des
hydrocarbures raffinés (1,7%).
Tableau XIII-6 : Trafic du transport maritime (Port Autonome de Dakar) en milliers de tonne
(en milliers de tonnes) 2012 2013 2014 2015 2016 variation
(2016/2015)
TOTAL DEBARQUEMENT 9 066 9 502 10 156 11 273 12565 11,5%
(gauche)
-Marchandises diverses 7 469 6 666 7 048 8 216 9229 12,3%
-Pétrole brut 881 819 786 836 1036 23,9%
-Hydrocarbures raffinés 859 1 853 2 134 2 036 2070 1,7%
- Produits de la pêche 243 163 188 185 230 24,3%
TOTAL EMBARQUEMENT 2 803 2 717 3 257 3 915 3851 -1,6%
(droite)
- Marchandises diverses 2 737 2 238 2 528 2 858 3023 5,8%
- Phosphates 226 297 510 808 549 -32,1%
- Produits de la pêche 167 182 219 249 279 12,0%
TOTAL TRAFIC (gauche) 11 869 12 218 13 413 15 188 16 416 8,1%
NOMBRES D'ESCALES 2 858 2 745 2 643 2 705 2749 1,6%
NAVIRES
Source : Agence Nationale des Affaires Maritimes du Sénégal (ANAMS)
Les données sur le trafic ferroviaire concernent les activités du Petit Train de la
Banlieue (PTB) et celles de la société Transrail qui gère la liaison Dakar-Bamako. Le
premier s’active dans le transport de passagers en reliant Dakar et sa banlieue. Le
second a pour fonction principale le transport de marchandises entre le Sénégal et
les pays de la sous-région. Améliorer la qualité de ces services permettrait de booster
le commerce extérieur sous régional.
Dans cette partie, sont présentés les efforts qui ont été accomplis par l’Etat en
termes d’investissement dans les infrastructures de transport en 2016.
L’Ageroute, qui constitue le bras technique de l’Etat dans la mise en oeuvre de son
programme de développement des infrastructures routières, a contribué en 2016 à la
réalisation de plusieurs activités qui ont porté essentiellement sur :
En 2016, les grands travaux de construction se sont poursuivis dans les grands axes
tels que : Fatick-Kaolack ; Dinguiray-Nioro-Keur Ayib ; Touba-Dahra ; Joal-Samba
Dia-Djiffer.
Ces projets ont été réalisés grâce à la mise en place d’un budget assez consistant de
l’Etat et des partenaires techniques et financiers. En 2016, le montant consacré aux
dépenses s’est élevé à 478,3 milliards contre 312,4 milliards en 2015, alors qu’en
2014, il s’élevait à 114,0 milliards de FCFA. Cette tendance haussière qui s’est
amorcée en 2014 montre l’intérêt de l’Etat pour le secteur en vue d’en faire le pivot
de la croissance.
Il faut, toutefois, souligner la part non négligeable du budget (50 milliards de FCFA)
allouée à l’entretien du réseau routier. En effet, le montant attribué est de 52
milliards en 2016 contre 53,9 milliards de FCFA en 2015 et 51 milliards de FCFA en
2014.
En outre, l’Etat accorde une priorité au monde rural en créant des pistes qui serviront
à développer le marché local à travers l’écoulement de la production. Le PUDC (Plan
d’Urgence de Développement Communautaire) intervient dans ce volet des
infrastructures pour désenclaver les zones de production.
Le réseau routier du Sénégal s’étale en 2016 sur 16 496 kilomètres contre 16 495
kilomètres en 2015. Cette situation montre une stabilité en termes de kilomètres de
route du réseau. En effet, les politiques sur le réseau sont plus orientées vers la
réhabilitation et l’entretien. Elles visent à améliorer la qualité ou l’état des routes.
Cette amélioration de la qualité du réseau a entre autres permis de réduire le
nombre d’accident.
17 000
16 000
15 843
15 500
15 200
15 000 14 958
14 785
14 500
14 000
13 500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total (km)
Source : AGEROUTE
Le part des routes en bon ou moyen état s’est établi à 77% en 2016 contre 73% en
2016, alors qu’en 2014, elle était de 54,6%. Par ailleurs, pour les routes non
revêtues, une amélioration de la qualité est également constatée. Ainsi, la part des
routes en bon état dans le réseau non revêtu est estimé à 47% en 2016 contre
43,9% en 2015.
90%
80%
77,0%
74,0%
70%
66%
63% 62,2%
60%
55% 54,6%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Source : AGEROUTE
Le parc automobile au Sénégal s’est établi à 507 265 véhicules en 2016 contre
468 051 véhicules, soit une progression de 8,4%. En 2015, le parc avait enregistré
une évolution de 8,3%.
600 000
200 000
100 000
‐
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16,8%
4,1%
5,6%
62,2%
11,2%
Le parc automobile est inégalement réparti par régions. Pour l’année 2016, il est plus
concentré dans la région de Dakar (71,2% en 2016 contre 70,5% en 2015), suivie de
la région de Thiès (8,2% en 2016 contre 8,6% en 2015) et de Diourbel (5,1% en
2016 contre 5,3% en 2015). Les régions de Sédhiou, Kaffrine et de Kédougou
disposent des parts les plus faibles, soit respectivement 0,1%, 0,2%, 0,3%.
Autres régions ;
12,30%
∙ Louga; 3,20%
∙ Diourbel; 5,30%
∙ Thiès; 8,60%
∙ Dakar ; 70,50%
En 2016, les nouvelles immatriculations de véhicules ont cru de 14,7%, contre 8,6%
en 2015 et 20,6% en 2012. Cette hausse considérable en 2012 est imputable à
l’augmentation des véhicules d’occasion de 21,2%, consécutive au relèvement de
l’âge des véhicules à l’importation de 5 à 8 ans.
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
‐
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
deux usines de montage de véhicules, à savoir celle des bus de la marque indienne
TATA Senbus SA et celle de CCBM.
Dans les importations de matériels de transports, les véhicules particuliers ont la part
plus importante (30,8%), suivis des véhicules de transport de marchandises (20,4%)
et des véhicules de transport en commun (15,4%). Quant aux achats de l’extérieur
en matériel de transports maritime et ferroviaire, leur part s’élève respectivement à
3,8% et 1,3%. Ces secteurs ne sont pas développés au Sénégal. Au vu de la
configuration géographique, le Sénégal gagnerait à accroitre les dépenses allouées à
ces secteurs.
Tableau XIII-8 : Structure des importations de matériels de transport en 2015 (En million de FCFA)
2012 2013 2014 2015 2016
Matériel pour transport ferroviaire 7 174 7 001 2 238 2 448 3 575
Véhicule pour transport en commun 16 101 6 897 16 024 12 917 41 697
Véhicule particulier 66 535 70 869 70 999 70 760 83 162
Véhicule pour transport de marchandises 45 801 39 729 48 758 61 511 55 034
Pièces détachées de véhicule 21 165 22 052 19 989 23 145 26 854
Motocycle et bicyclette 4 901 4 303 5 755 4 165 5 066
Transport aérien 1 135 2 438 958 597 670
Transport maritime 14 222 10 064 1 670 9 891 10 423
Autres matériels de transport 24 076 20 216 29 227 42 270 43 457
Transport 201 111 183 569 195 619 227 704 269 939
Total importations 2 948 394 2 910 724 2 934 480 3 032 912 2 974 349
Source : ANSD
Pour les pièces détachées, elles sont achetées principalement à partir de l’Inde
(32,8%) de la France (16,7%) et de la République Populaire de Chine (13,1%).
La sécurité routière est abordée sous l’angle du nombre d’accidents qui ont eu lieu
par année et ont été déclarés par les services de la police ou de la gendarmerie. Le
tableau ci-dessous présente les données sur le nombre d’accidents par zone. En
2016, le nombre d’accidents a cru de 16,7% en raison de l’augmentation de ceux en
zone urbaine de 17,4%.
Non codé 2 3 0 0
Total 1 708 1 604 1 330 496 579 16,7%
Sources : Direction des Transports Routiers
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
‐
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Selon le type de route, Il ressort du graphique ci-dessous que 59% des accidents se
sont produits en voirie urbaine en 2016 contre 45,8% en 2015. Les routes nationales
viennent en seconde position avec 18%, suivies des routes départementales (8%) et
de l’autoroute (1%). L’autoroute enregistre moins d’accidents que les autres voies.
Autoroute; 5; 1%
autres ; 82 ; 14%
Route
départementale;
44; 8%
Voirie urbaine; 343;
Route nationale; 59%
105; 18%
Le tableau ci-dessous présente la situation des véhicules qui ont été affectés par un
accident. L’effectif des véhicules affectés par un accident est de 697 en 2016 contre
620 en 2015, soit une hausse de 12,4%. Selon l’état des véhicules, 93,9% sont dans
un état normal au moment de l’accident.
Le nombre de décès occasionnés par les accidents est évalué à 55 cas en 2016
contre 225 en 2015, soit une baisse de 75%. Toutefois, le nombre d’accidents pour
lesquels des incidences corporelles ont été enregistrées ont augmenté de 10,6% en
2016. La baisse du nombre de décès serait liée à l’amélioration de la qualité des
routes.
Conclusion
L’activité des transports est analysée au travers des statistiques sur le trafic selon le
mode. En 2016, pour le mode aérien, le nombre d’aéronefs s’est replié de 4,8%,
alors que celui des passagers a cru de 3,7%. Pour l’activité maritime, le trafic
(embarquements et débarquements) a progressé de 8,1%. Quant au ferroviaire, le
nombre de passagers du PTB a connu une hausse de 13,9%. Cependant, le trafic de
marchandises à travers Transrail s’est replié de 64,3%.
En termes de perspectives dans le secteur du transport, des projets ont été initiés et
vont continuer en 2017. Il s’agit essentiellement de l’autoroute Thiès-Touba, de la
VDN (Cices-Golf club), de la route Samba Dia-Jaol-Djiffer, de la réhabilitation de la
route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib et de la deuxième section de la VDN.
Dans le secteur ferroviaire, des investissements sont prévus pour améliorer la liaison
Dakar Bamako et booster les échanges entre le Sénégal et la sous-région. Les
travaux de construction du Train Express Régional (TER) continuent et devrait
faciliter la navette vers l’Aéroport International Blaise DIAGNE (AIBD) et desservir le
nouveau pôle urbain de Diamniadio et la banlieue de Dakar.
Chapitre XIV :
Chapitre XIV : BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
Introduction
L’offre sur le marché des BTP est structurée autour d’une dizaine de
grandes entreprises s’affairant dans le gros-œuvre et de petites et
moyennes structures assurant la sous-traitance et le second œuvre.
Les exigences des normes de construction dans le secteur agissent
comme une barrière à l’entrée. Plus les spécifications techniques
requises pour la réalisation des ouvrages sont contraignantes
(routes, aéroports, ponts, gratte-ciel, etc.), plus les entreprises
pouvant répondre aux besoins se font rares. La demande provient
de l’Etat pour les infrastructures publiques, des entreprises pour les
infrastructures urbaines (centres commerciaux, etc.) et industrielles
(usines, laboratoires, etc.) et des ménages (individuellement ou
collectivement à travers des coopératives d’habitat) pour les
constructions à usage d’habitation.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 259
SES 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Production 4 077 4 720 4 723 4 549 4 939 5 577 6 209
Ventes locales 2 395 2 570 2 519 2 780 3 115 3 317 3 294
Ventes à
l'exportation 1 669 2 141 2 168 1 756 1 842 2 254 2 910
Source : DPEE. Tableau de Bord.
Niveau de la Production, des ventes de ciment
7 000 6 209
6 000 5 577
4 720 4 723 4 939
5 000 4 549
4 077
4 000 3 115 3 317 3 294
2 780 2 910
3 000 2 395 2 570 2 519
2 141 2 168 2 254
1 669 1 756 1 842
2 000
1 000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
35
la différence entre la production et la somme des ventes résulte des mouvements de stocks
(stockage, déstockage)
36
la différence entre la production et la somme des ventes résulte des mouvements de stocks
(stockage, déstockage)
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 260
SES 2016
XIV.1.2. LA CONSTRUCTION
Tableau XIV-3 : Valeur ajoutée des activités de construction (milliards FCFA au prix courants de
2014)
Tableau XIV-4 : Valeur ajoutée en volumes chaînés de la construction (milliards FCFA, année de
référence des prix : 2014)
Dans cette section, les réalisations enregistrées dans le secteur sont analysées. Elles
concernent la construction de logements pour l’habitat social et les travaux de génie
civil (routes, chemins de fer, etc.).
L’offre de logements est le fait de promoteurs publics et privés ou, dans le cas de la
construction pour soi, des ménages et des coopératives d’habitat.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 261
SES 2016
Durant l’année 2016, les réalisations qui ont été effectuées portent sur la vente de
huit cent vingt-quatre (824) terrains dans les zones suivantes : (i) trois cent vingt-
quatre (324) à Keur Massar (dans la région de Dakar), et (ii) cinq cent (500) terrains
lotis dans les autres régions.
Il convient également de signaler que cent cinquante-six (156) logements ont été
construits dont cent (100) à Mbao Villeneuve (Dakar) et cinquante-six (56) dans les
autres régions.
L’année 2016 a été marquée par des réformes stratégiques majeures sur le modèle
de développement économique et social du Sénégal. En effet, le Sénégal s’est doté
du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui vise, entre autres, à accélérer son
développement. Ce plan repose sur trois axes stratégiques qui sont : (i) axe 1 : la
création de richesses et d’emplois, (ii) axe 2 : la promotion du capital humain,
l’élargissement de l’accès à la protection sociale, et la préservation des conditions
d’un développement durable, (iii) axe 3 : la réponse aux exigences de bonne
gouvernance et d’intégration régionale. Par ailleurs, six (06) secteurs productifs ont
été définis pouvant servir de moteurs à la croissance inclusive et à la transformation
de la structure de l’économie visée par l’axe 1. Parmi ces secteurs porteurs de
croissance, figurent les infrastructures de transport qui devraient contribuer à
promouvoir une économie dynamique et compétitive. A ce titre, l’AGEROUTE qui est
l’Agence responsable des travaux de réhabilitions, d’entretien et de construction de
routes, va jouer un rôle catalyseur et de levier pour continuer à renforcer les
infrastructures routières sur l’ensemble du territoire national.
En passant en revue l’année 2016, il ressort que les projets prioritaires définis par le
Gouvernement sont achevés ou sont en cours de réalisation. Il s’agit des projets
routiers et autoroutiers, des ponts (ouvrages d’art) et des projets spéciaux. L’état
d’avancement des travaux se présente comme suit :
37
Cette partie s’appuie sur les informations fournies par l’Ageroute dans son Rapport d’activité de 2016.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 262
SES 2016
Les projets achevés avec succès en 2016 ont eu un impact significatif sur
l’amélioration de la mobilité urbaine et inter urbaine. Ces projets constitués pour
l’essentiel d’axes routiers stratégiques vont, entre autres, redynamiser les échanges
économiques et commerciaux dans les différentes zones d’intervention. Les travaux
achevés en 2016 ont trait à :
En 2016, il est noté que dix-huit (18) projets étaient en cours de réalisation et
présentaient un niveau d’avancement satisfaisant. Par ailleurs, le rythme
d’avancement satisfaisant de ces travaux ont permis d’atteindre les objectifs assignés
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 263
SES 2016
à l’AGEROUTE dans son contrat de performance pour l’année 2016. Ces travaux ont
porté sur :
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 264
SES 2016
Le système de transport collectif actuel dans Dakar est constitué de bus, de minu-
bus (« Cars Rapides », « Ndiaga Ndiaye », etc.), de taxis et du Petit Train de
Banlieue (PTB). Ce système ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux
besoins des déplacements en heure de pointe à Dakar. A cet effet, le projet TER est
articulé avec le projet de lignes de Bus Rapide Transit (BRT) et les autres modes de
transport collectifs existants et/ou projetés.
38
Source : Résumé de l’Etude Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) (étude financée par la Banque
africaine de Développement (BAD))
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 265
SES 2016
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 266
SES 2016
Conclusion
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 267
SES 2016
Chapitre XV :
Introduction
PRODUCTION INDUSTRIELLE
L’activité industrielle est marquée en 2016 par une hausse de la
production de 5,8%. Cet accroissement est imputable à la bonne
performance des activités de production dans les industries
extractives (+23,2%), chimiques (+19,4%), des matériaux de
construction (+9,2%), de l’énergie (3,7%) et les autres industries
manufacturières (0,8%).
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Comparés à ceux de 2015, les prix de production dans les industries extractives ont
baissé de0,8% en 2016, sous l’effet d’un fléchissement de ceux d’extraction de
pierre, de sable et d’argiles (-2,6%).
39
Indice harmonisé de la production industrielle
40
Indice des prix de production industrielle
Graphique XV-2 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries extractives entre 2008 et 2016
190,0
170,0
150,0
130,0
110,0
90,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Rapportés à ceux de 2015, les prix de production dans les industries chimiques ont
fléchi de 14,6%, sous l’effet de ceux du raffinage pétrolier (-22,4%), de produits
chimiques de base (-17,0%) et de peintures et vernis (-11,7%).
Graphique XV-3 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries chimiques entre 2008 et 2016
170,0
150,0
130,0
110,0
90,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Graphique XV-4 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries des matériaux de construction
d’énergie entre 2008 et 2016
185,0
165,0
145,0
125,0
105,0
85,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Graphique XV-5 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries de production d’énergie entre 2008
et 2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Graphique XV-6 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des autres industries manufacturières entre 2008
et 2016
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
En ce qui concerne les prix de production, il est noté une baisse de 2,2% due à un
rétrécissement des prix dans les activités de fabrication d’autres ouvrages en métaux
(-6,1%) et de machines et matériels électriques (-3,5%).
Graphique XV-7 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries mécaniques entre 2008 et 2016
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Quant aux prix de production des industries du papier et du carton, ils sont restés
stables en 2016.
Graphique XV-8 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries du papier et du carton entre 2008
et 2016
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
En comparaison avec leur niveau de 2015, les industries alimentaires ont enregistré
une baisse de la production de 4,9%. Celle-ci est due à la contreperformance notée
dans les activités de fabrication de corps gras (-87,8%), de fabrication de produits
laitiers et de glace (-21,7%), de transformation et conservation de poissons,
crustacés et mollusques (-12,7%) ainsi que de transformation et conservation de
fruits et légumes (-9,5%).
Graphique XV-9 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries des alimentaires entre 2008 et
2016
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
S’agissant des prix de production, ils sont restés stables en comparaison avec leur
niveau de 2015.
Graphique XV-10 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries textiles et du cuir entre 2008 et
2016
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPPI IHPI
Source : ANSD
Conclusion
L’activité industrielle est ressortie en hausse en 2016, consécutivement à une
appréciation de la production dans les industries extractives, chimiques, des
matériaux de construction et de l’énergie.
Chapitre XVI :
Chapitre XVI : INSTITUTIONS FINANCIERES
Introduction
Au cours de l’année 2016, l’environnement international a été
marqué par les difficultés économiques observées dans les grands
INSTITUTIONS FINANCIERES
pays industrialisés, notamment la baisse d’environ 2% des
investissements pour atteindre 1750 milliards de dollars US, ainsi
que par le recul des cours du pétrole et les incertitudes liées à la
décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union Européenne, le «
Brexit ». S’agissant de la politique monétaire, dans un contexte
d’inflation limitée à +2,8%, les banques centrales des principaux
pays industrialisés ont maintenu ou renforcé l’orientation
accommodante de leurs politiques monétaires, à l’exception de la
Réserve Fédérale des Etats Unis (FED) qui a poursuivi vers la fin de
l’année le resserrement progressif de sa politique monétaire
entamé en 2015.
Au plan économique, la valeur ajoutée (VA) du secteur financier est évaluée à 250
milliards FCFA en 2016 dont 56,0% sont produites par le sous-secteur bancaire
(Banques et établissements financiers), 20,3% par les sociétés d’assurance et 15,6%
par la micro finance. La richesse générée par le secteur (VA) a progressé de 7,5%
par rapport à 2015. Cet accroissement est porté par le secteur bancaire à hauteur de
3,4 points de pourcentage, les sociétés d’assurance de 1,6 point, la micro finance
pour 1,7 point et les auxiliaires financiers pour 0,8 point. En 2016, les sociétés
financières participent à hauteur de 2,2% à la formation du PIB et 0,1 point à la
croissance du Produit Intérieur brut (PIB provisoire de 2016) réel.
Encadré 1
Le système bancaire est composé de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), des banques secondaires ou commerciales et des établissements financiers.
La BCEAO est l’institut d’émission commun des huit États membres de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA). Ses principales missions sont l’émission de monnaie, la conduite
de la politique monétaire, la gestion des systèmes et moyens de paiement, l’organisation
et la surveillance de l’activité bancaire et l’assistance aux États membres.
Les banques de second rang, les établissements financiers et les systèmes financiers
décentralisés, communément appelés institutions de dépôts, s’activent principalement
dans l’intermédiation financière. Elles contribuent à la collecte de l’épargne, l’octroi de
crédits aux sociétés et particuliers, etc. Leurs interventions dans la sphère financière sont
contrôlées par la BCEAO.
Les sociétés d’assurances, quant à elles, ont pour fonction principale de proposer des
assurances sur la survie ou le décès (assurance vie), les accidents, la maladie, le feu ou
d’autres formes d’assurances à des unités institutionnelles (assurance dommage ou non
vie). Leur activité principale se résume à la mutualisation des risques en garantissant le
paiement d’une indemnité en cas de réalisation d’un risque.
Encadré 2
Depuis le mois de septembre 2016, La BCEAO publie les statistiques monétaires des Etats
membres de l'UMOA conformément au Manuel de Statistiques Monétaires et Financières
(MSMF, 2000) du Fonds Monétaire International (FMI), s'alignant ainsi sur les meilleures
pratiques internationales en la matière.
Le passage à ces nouvelles normes pour l’élaboration des statistiques monétaires a induit
des changements dans les principaux agrégats de monnaie produits par la Banque Centrale,
notamment à travers une nouvelle sectorisation des unités institutionnelles et la modification
de la classification des actifs et passifs financiers. Ce passage a également consacré
l'enregistrement des transactions sur le principe des droits et obligations constatés.
L'adoption de la méthodologie du MSMF (2000) permet, d'une part, d'assurer une meilleure
cohérence des données avec les autres comptes macroéconomiques, à savoir les comptes
nationaux, la Balance Des Paiements (BDP) et le Tableau des Opérations Financières de
l'Etat (TOFE) et, d'autre part, de faciliter les comparaisons entre les pays. Elle contribue
également à améliorer l'analyse des développements monétaires et l'évaluation de la stabilité
du secteur financier, à travers la mise à la disposition des décideurs publics et des acteurs du
marché, selon une fréquence mensuelle, d'informations plus détaillées.
Évolution
Agrégats (en milliards FCFA) DEC 2014 DEC 2015 DEC 2016
2015/2016
AVOIRS EXTERIEURS NETS 844,9 1 120,8 1 171,1 4,5%
BCEAO 854,3 948,8 738,0 -22,2%
Banques - 9,4 172,0 433,0 151,7%
CREDIT INTERIEUR 3 121,0 3 535,4 4 096,1 15,9%
Créances nettes sur l'Administration
37,8 199,9 430,1 115,2%
Centrale
Créances sur l'économie 3 083,2 3 335,5 3 666,0 9,9%
Par rapport à fin décembre 2015, les Avoirs extérieurs nets (AEN) des institutions
monétaires se sont renforcés de 50,2 milliards en fin décembre 2016, en liaison avec
la hausse des stocks d'actifs nets détenus sur le reste du monde par les banques
(+261 milliards). Cependant, cette situation est amoindrie par la baisse drastique des
AEN de la banque centrale (-210,8 milliards). La BCEAO détient la plus grande partie
des avoirs extérieurs du Sénégal à hauteur de 63%. Quant aux banques, elles ne
détiennent que 37% du total des AEN de 2016.
S’agissant des AEN de la Banque Centrale, le rythme est soutenu par le repli des
créances sur les non-résidents à hauteur de -226,9 milliards, et a exercé une forte
pression sur les avoirs de réserves de (-15,8 milliards) et sur les autres actifs
extérieurs de (-211,1 milliards). En plus, les engagements de la BCEAO se sont
repliés de 6% par rapport à 2015, imputable à la régression des engagements
extérieurs de cours terme (-27,3%) et à la hausse des autres engagements
extérieurs de 3%.
Du côté des Institutions de dépôts, les AEN ont connu une augmentation de 261
milliards pour se situer à 433 milliards (+115,2%), en liaison avec l'accroissement
plus important de leurs créances (+51%) que de leurs engagements extérieurs
(+24%). En effet, les engagements des banques vis-à-vis de leurs correspondants
étrangers sont passés de 629,9 milliards à 780,9 milliards, soit une hausse de 24%
en fin décembre 2016. Ce relèvement est imputable à celle des dépôts des banques
vis-à-vis de l’extérieur (66%) et des crédits obtenus de l’extérieur (34%). Sur la
même période, les encours des créances extérieurs se sont bonifiés de +412,1
milliards, tirés par une consolidation des dépôts (+88, 8 milliards), des crédits (+56,2
milliards) et des titres autres que les actions (+255 milliards).
L’encours des créances intérieures s’est inscrit en hausse de 15,9%, comparé à fin
décembre 2015 pour atteindre 4 096,1 milliards, sous l’effet de la hausse des
créances sur l'Administration Centrale (AC) et des créances sur l’économie.
Les encours de créances sur l’Administration centrale ont connu une évolution de
230,2 milliards FCFA, soit 115% en valeur relative. En effet, les encours des créances
nettes des banques secondaires sur l'Administration Centrale se sont accrus de 250,1
milliards par rapport à fin décembre 2015, pour s'établir à 406,1 milliards FCFA. Par
contre, les encours des créances nettes de la Banque Centrale sur l’Administration
Centrale se sont repliés de 19,9 milliards en un an pour s’établir à 24 milliards en fin
décembre 2016.
Les encours de créances sur l’économie se sont améliorés de 9,9% pour s'établir à
3 666 milliards. Cette progression est impulsée par la hausse des créances des
banques (+330,8 milliards) mais légèrement atténuée par celles de la BCEAO (-0,3
milliards).
Source : BCEAO
Les réserves de la banque peuvent être distinguées suivant deux catégories : les
réserves de change et les réserves obligatoires. Les réserves de change permettent à
la Banque centrale d'intervenir sur le marché des changes, afin de réguler les taux de
la monnaie. Elles sont les actifs principalement détenus en devises étrangères et en
or par les Banques centrales. Les réserves de change peuvent aussi se présenter
sous la forme de bons et obligations du Trésor émis par les différents Etats. A
l’opposé des réserves obligatoires, celles de change constituent un actif pour la
banque.
Par ailleurs, les réserves obligatoires sont des dépôts non rémunérés que chaque
banque de la zone monétaire doit effectuer sur son compte à la Banque centrale. En
plus des taux d’intérêt, la Banque centrale s’appuie aussi sur les réserves obligatoires
comme mécanisme de marché et d’instrument indirect de régulation de liquidité de la
monnaie et du crédit. Le dispositif de ces réserves lui permet de réduire ou de
développer la capacité de distribution de crédit du système bancaire. Ainsi, «toutes
les banques et les établissements financiers distributeurs de crédit, autorisés à
recevoir des dépôts du public et les établissements de financement de ventes à
crédit, sont assujettis à la constitution de réserves obligatoires auprès de la Banque
Centrale »41.
41
http://www.bceao.int/Instruments-de-mise-en-oeuvre-de.html
Évolution
Année 2014 2015 2016
2015/2014 2016/2015
Réserves des
534,9 684,8 566,8 28,0% -17,2%
banques
Source : BCEAO, Rapport annuel de 2016
En fin décembre 2016, les réserves des banques se sont contractées de -17,2% pour
s’établir à 566,8 milliards contre 684,8 milliards en 2015. Cela traduit une régression
des dépôts des banques. En effet, les réserves étant proportionnelles aux dépôts,
elles évoluent en fonction de celle des dépôts des banques au niveau de la Banque
centrale.
XVI.2.1. LE SOCIETARIAT
Pour les personnes physiques, le sociétariat s’est accru de 4,6% en 2016 par rapport
en 2015, correspondant à un niveau de 2 567 879 sociétaires. Cette évolution est
principalement consécutive à la hausse simultanée des sociétaires femmes (+5,3%)
et des hommes (+4,6%). En effet, les hommes occupent 52,5% du sociétariat contre
39,6% pour les femmes.
Quant aux personnes morales, elles ne représentent que 7,9% du sociétariat, soit
202 079 personnes morales, traduisant un repli de 6,8% par rapport à 2015.
L’année 2016 est marquée par l’arrivée d’une nouvelle institution. Ainsi, le nombre de
SFD passe de 210 en 2015 à 211 en 2016 avec 387 agréments enregistrés. Les 211
institutions utilisent un réseau de 610 guichets ou agences avec 874 points de
services fonctionnels. Toutefois, on note une diminution de 16 agences ou guichets
et de 28 points de services par rapport à 2015 en liaison avec la cessation d’activité
et une politique de rationalisation de charges supportées par les SFD dans le cadre
de leur exercice.
Graphique XVI-2 : Évolution du nombre d’agréments des SFD entre 2012 et 2016
405
NOMBRE D'AGREMENTS
DES SFD
387
386
386
385
L’encours de crédits des SFD s’élève à 329 milliards à fin décembre 2016, soit une
hausse de 11,9% par rapport à fin décembre 2015. Cette progression résulte de
l’augmentation des crédits à moyen terme de 29,3% entre 2015 et 2016. De plus, les
crédits à court terme et long termes ont simultanément augmenté de 0,4% et de
6,6%, respectivement.
Avec une part de 4% du total des encours de crédits à fin 2016, les crédits en
souffrance ont aussi progressé de 6,1%, par rapport à l’année précédente. Ce taux
demeure toujours au-dessus du seuil 3% préconisé par la norme réglementaire du
secteur.
L’encours d’épargne des SFD s’est établi à 284,4 milliards à fin 2016, soit une hausse
de 11,9% par rapport à 2015. Il est composé de 41% des dépôts à vue, de 22% de
dépôts à terme et de 37% des autres dépôts.
Avec une hausse de plus de 14,4%, les emprunts effectués par les SFD sont passés
de 56,3 milliards en 2015 à 64,3 milliards en 2016. Les emprunts à moyen et long
termes représentent 98,4% du total et ont évolué de 15,9% entre 2015 et 2016.
Cette hausse est amoindrie par la forte baisse (-38,3%) des emprunts à court terme
sur la même période.
Tableau XVI-3. Encours de crédit et d'épargne des SFD entre 2014 et 2016
Variation
Indicateurs (en milliards FCFA)
2014 2015 2016 2016/2015 (en
(à fin décembre 2016)
%)
Le secteur des assurances du Sénégal s’est enrichi de deux (02) nouvelles unités en
2016 et totalise 29 sociétés, dont 19 en Assurances Dommages et 10 en Assurance
Vie.
Tableau XVI-4. Nombre de compagnies d'assurance entre 2014 et 2016
Le chiffre d’affaires s’est établi à 140,7 milliards FCFA en 2016, après un niveau de
120,6 milliards FCFA en 2015, soit une progression de 16,6%. Cette croissance est
imputable aux secteurs de l’Assurance dommage et de l’Assurance vie occupant,
respectivement, 42% et 58% du chiffre d’affaires global du secteur.
Graphique XVI-3 : Evolution du chiffre d’affaires des compagnies d’assurance (en milliards FCFA)
140,7
120,6
101,0
91,6 95,5 94,8
93,6 86,4
74,3
70,8 70,3 71,0
45,9
34,3
22,8 24,5 26,7
21,3
Le chiffre d’affaires généré par les dix-neuf (19) sociétés d’assurances dommages
s’élève à 94, 8 milliards FCFA en 2016 contre 86,4 milliards FCFA en 2015, soit un
relèvement de 9,8% en 2016, après 16,2% l’année précédente.
En termes de parts de marché sur l’année 2016, l’automobile vient en tête avec une
part de 32%. Elle est suivie par les branches accidents corporels (25,1%), incendie
(18,7%), autres risques directs (9,7%), transport (9%), responsabilité civile générale
(4,4%) et acceptations (1,1%).
Accidents corporels et
en milliards
en milliards FCFA
FCFA 2015 2016 2016 maladie
30,4
Automobile
29,4
23,8
10% 1%
19,9 25% Incendie et autres
17,7 9% dommages aux biens
15,6
10,2
8,5 9,2 4% Responsabilité civile
6,7
3,8 4,2 générale
0,7 1,0
Transports
19%
32% Autres risques directs
dommages
Acceptations dommages
Source : Direction des Assurances (DA). Rapport sur les sociétés d’assurance 2016
Le chiffre d’affaires des dix (10) sociétés de l’assurance vie a connu une croissance
de 33,8% pour atteindre 45,9 milliards FCFA en 2016 contre 34,3 milliards FCFA en
2015.
Graphique XVI-5 : Evolution et Répartition du chiffre d'affaires de l’assurance vie en 2016 par
catégorie.
Conclusion
Ce présent chapitre s’est intéressé à l’analyse de la situation des institutions
financières du Sénégal en 2016. Il est ressorti de l’analyse que la situation monétaire
du Sénégal est marquée par une consolidation de la masse monétaire à hauteur de 4
217,4 milliards FCFA, sous l’effet du dynamisme observé au niveau de l’ensemble des
agrégats monétaires. Les avoirs extérieurs se situent à 1 171,1 milliards et ont ainsi
réalisé une croissance moindre de 4,5% par rapport à 2015. Le crédit intérieur a
progressé de 15,9%, passant de 3 535,4 milliards FCFA à 4 096,1 milliards FCFA
entre 2015 et 2016.
Les sociétés d’assurance du Sénégal ont produit un chiffre d’affaires global de 140,7
milliards en 2016, soit une hausse de 16,6% par rapport à l’année précédente. Cette
progression est imputable aux secteurs de l’Assurance dommage et de l’Assurance
vie occupant respectivement de 42% et 58% du chiffre d’affaires global du secteur.
En 2016, le chiffre d’affaires des dix (10) sociétés de l’assurance vie se situent à 45,9
milliards en 2016 et les neufs (9) sociétés d’assurances dommages à 94,8 milliards.
Chapitre XVII :
Chapitre XVII : COMMERCE EXTERIEUR
COMMERCE EXTERIEUR
Introduction
42
Perspectives de l'économie mondiale, FMI, Avril 2017
L’année 2016 a été marquée par une consolidation des acquis de 2015 sur les
exportations du Sénégal. Ainsi, la tendance est maintenue ou même améliorée par la
demande chinoise en produits arachidiers (notamment l’arachide non grillé) et la
recapitalisation des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). A cela, s’ajoute, la
consolidation des entreprises agroalimentaires (productrices de bouillons
alimentaires) qui se sont imposées dans la sous-région, d’où un relèvement des
exportations passant de 1342,6 milliards de FCFA à 1371,2 milliards de FCFA, soit
une hausse de 2,1%.
Graphique XVII-1 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS SUR LES CINQ DERNIERES ANNEES (EN MILLIARDS DE FCFA)
1400 000
1350 000
1300 000
1250 000
1200 000
1150 000
1100 000
1050 000
2012 2013 2014 2015 2016
Exportations 1196 738 1157 776 1174 719 1342 629 1371 239
Source : ANSD
milliards de FCFA à 24,5 milliards de FCFA au cours de la période sous revue), l’Italie
(+61,8%) et l’Espagne (+50,9%). Toutefois, un recul notable des exportations vers
l’Asie, notamment la Corée du Nord (-93,8%) et la Chine (-65,9%) a atténué cette
hausse.
Les poissons frais de mer sont principalement expédiés vers la Côte d’Ivoire (29,2%),
la Corée du Sud (15,2%), la France (8,7%), l’Espagne (6,9%) et le Cameroun
(5,7%).
Ces produits sont principalement acquis par l’Espagne (32,3%), l’Italie (32,2%), la
Corée du Sud (4,6%), le Japon (4,2%) et la France (4,1%).
L’acide phosphorique retrouve ainsi une place prépondérante dans les expéditions du
Sénégal en occupant la quatrième place en 2016 avec un niveau non atteint depuis
2012. Par ailleurs, l’Inde reste l’unique acquéreur du produit au Sénégal.
Les exportations de produits pétroliers du Sénégal ont été fortement touchées par
cette crise pétrolière. En effet, il a été relevé une tendance baissière de ses
expéditions suite au repli des prix du produit depuis 2014. En 2016, les exportations
de produits pétroliers sont arrêtées à 99,1 milliards de FCFA contre 133,0 milliards de
FCFA l’année précédente, soit un repli de 25,5%. Cette situation a impacté
principalement les provisions de bord pour l’avitaillement des navires et aéronefs qui
sont ressorties en baisse de 43,3% comparée à 2015.
Toutefois, dans un contexte de baisse des cours du pétrole brut et la reprise des
activités de la Société Africaine de Raffinage (SAR), le Sénégal a étendu son marché
de produits pétroliers dans la sous-région. Ainsi, hormis la hausse des ventes vers le
Mali (+26,9%), les ventes ont été orientées vers d’autres pays tels que le Burkina
Faso (+88,5%) et la Mauritanie (4,8 milliards de FCFA contre 1,6 milliards de FCFA
en 2015).
La structure des pays clients en 2016 a été modifiée au profit des provisions de bord
pour l’avitaillement des navires et aéronefs toujours à la tête avec 74,3%, suivis du
Burkina Faso (7,0%), du Mali (7,0%), de la Mauritanie (4,9%) et du Togo (4,5%).
XVII.1.1.6. Ciment
En 2016, les expéditions d’or non monétaire sont reparties à la hausse après une
baisse tendancielle depuis 2012. En effet, considéré comme valeur refuge jusqu’en
2012 pendant les crises mondiales (crise subprimes, crise de la dette, faillite bancaire
des Lehmann Brothers), l’or a été délaissé après une reprise plus ou moins à la
normale de l’économie mondiale. On note ainsi depuis 2013 une baisse de la
demande mondiale de l’or entrainant un repli des cours mondiaux.
En outre, il a été noté un regain des expéditions d’or non monétaire passant de
150,5 milliards de FCFA en 2015 à 193,3 milliards de FCFA en 2016, soit un
relèvement de 28,5%. L’or reprend dès l’or sa première place dans les exportations
du Sénégal avec 14,1% du total.
Ces expéditions sont essentiellement tournées vers la Suisse (80,3%) et les Emirats
Arabes Unis (16,9%). Cependant, la Chine est un nouveau client sur le produit en
2016 même si elle ne capitalise que 1,7% des exportations.
Au cours des cinq dernières années, les bouillons se sont positionnés comme un des
produits phares des exportations du Sénégal passant de 43,9 milliards de FCFA en
2012 à 62,6 milliards de FCFA en 2016. Ce relèvement fait suite à l’expansion des
entreprises agroalimentaires sénégalaises qui ont su répondre à la demande
exprimée sur le marché de la sous-région.
En effet, les bouillons sénégalais sont principalement dirigés en 2016 vers le Mali
(31,3%), le Burkina Faso (16,0%), le Niger (8,9%), la République de Guinée (6,8%)
et la Mauritanie (5,6%). Par ailleurs, ils intègrent de plus en plus d’autres marchés
tels que celui du Niger (5,6 milliards de FCFA en 2016 contre 1,1 milliards de FCFA
en 2012) et du Congo (2,2 milliards de FCFA en 2016 contre 197,5 millions de FCFA
en 2012).
Au cours de la période 2012-2016, les importations ont connu une évolution mitigée
atteignant 2977,5 milliards de FCFA en 2016 contre 2948,4 milliards de FCFA en
2012, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 0,2%. Toutefois, elles ont
baissé de 1,8% en 2016 par rapport à 2015 où elles sont évaluées à 3032,9 milliards
de FCFA. Cette chute de 1,8%, en 2016, est portée principalement par le repli des
achats à l’ extérieur d’huiles brutes de pétrole (-8,0%), de produits pétroliers finis (-
31,9%), de riz (-2,8%) et de froment et méteil (-12,9%). Par ailleurs, la structure
des importations du Sénégal a été relativement stable au cours de ce quinquennat.
Ainsi, en 2016, les principaux produits importés sont demeurés les produits pétroliers
finis, les huiles brutes de pétrole, les machines et appareils, les matériels de
transports et pièces détachées, les produits céréaliers (riz, froment et méteil, maïs,
mil et sorgho), les matières plastiques et artificielles, les métaux communs, les
produits pharmaceutiques et les huiles et graisses animales et végétales qui ont
totalisé 65,26% des importations.
Graphique XVII-2 : Evolution des importations sur les cinq dernières années (en milliards de FCFA)
3 060 000
3 040 000
3 020 000
3 000 000
2 980 000
2 960 000
2 940 000
2 920 000
2 900 000
2 880 000
2 860 000
2 840 000
2012 2013 2014 2015 2016
Importation 2 948 394 2 910 724 2 934 480 3 032 912 2 977 512
Source : ANSD
En 2016, les achats extérieurs d’huiles brutes de pétrole sont évalués à 245,9
milliards de FCFA contre 385,7 milliards de FCFA en 2012, soit une baisse annuelle
moyenne de 8,6%. Aussi, ont-ils affiché un recul de 8,0% par rapport à 2015. A
l’opposé, pendant la même période, le volume des importations a nettement
progressé, passant de 881,3 milliers de tonnes en 2012 à 1159,5 milliers de tonnes
en 2016, correspondant à un taux d’accroissement annuel moyen de 5,6%. Ces
évolutions laissent présager que la baisse est liée à un effet prix. En effet, le cours
du pétrole brut a nettement chuté pendant cette période passant de 111,8 dollars en
2012 à 44,1 dollars en 2016, soit une baisse annuelle moyenne de 17,0%. Le marché
du pétrole brut étant très sensible à la loi de l’offre et de la demande, la chute
continue des cours du pétrole est due à une offre au-dessus de la demande causée
soit par une surproduction pétrolière soit par un recul de la demande. Cette situation
est donc en partie tributaire, d’une part, au ralentissement de l’activité économique
mondiale avec notamment la Chine dont la moyenne des taux de croissance annuels
est passée de 10,7% pour la période 2007-2011 à 7,3% pour la période 2012-2016
et d’autre part, au maintien d’un niveau de production élevé par les pays
exportateurs de pétrole à l’instar de l’Arabie Saoudite couplé à la production du
pétrole non conventionnel par les Etats-Unis.
Par ailleurs, le Nigéria demeure le seul pays fournisseur du Sénégal en pétrole brut.
En 2016, les produits pétroliers finis ont représenté 7,5% dans la distribution des
importations par produit importé et sont fournis essentiellement par les Pays Bas
(26,5%), le Royaume Uni (10,2%), la France (9,9%), l’Espagne (9,3%) et la Russie
(5,9%).
Au titre de l’année 2016, les achats de machines et appareils ont représenté 16,2%
des importations du Sénégal après une part de 15,8% en 2015. Par rapport à cette
dernière année, ils ont enregistré une hausse de 0,4% résultant d’une évolution
relativement mitigée des importations des différentes catégories de machines et
appareils. En effet, les importations des moteurs et machines à moteur ont baissé de
33,3% au cours de cette période alors qu’elles se sont relevées de 55,7% pour les
machines et appareils pour l’agriculture et de 35,7% pour les machines et appareils
pour l’industrie alimentaire. Cet accroissement des achats extérieurs de machines et
appareils destinés à l’agriculture et aux industries alimentaires s’explique
essentiellement par la mise en œuvre du Programme d’Accélération de la Cadence
pour l‘Agriculture Sénégalaise (PRACAS) à travers notamment le Programme national
d’Autosuffisance en Riz (PNAR) horizon 2017.
XVII.2.1.4. Riz
Par ailleurs, en 2016, le blé, avec une part de 2,9% des importations totales, est
essentiellement fourni par la France (64,7%), la Russie (16,3%), le Canada (6,2%),
l’Argentine (3,8%) et l’Allemagne (2,1%). Cependant, l’année précédente, les
principaux fournisseurs du Sénégal en froment et méteil ont été la France (65,8%),
la Russie (21,0%), l’Allemagne (6,8%) et le Canada (5,5%). Ainsi, au cours de cette
période, la France, la Russie et l’Allemagne ont vu leurs parts de marché s’effriter au
profit des pays comme l’Argentine qui avait une part nulle en 2015.
En 2015, ces achats s’élevaient à 248,5 milliards de FCFA. Ainsi, les importations de
l’année 2016 se sont relevées par rapport à l’année précédente de 16,7%. Cette
hausse est portée essentiellement par l’augmentation des importations d’automobiles
et cars (+50,5%), observée depuis l’application du décret présidentiel de 2012
modifiant l’article 3 relatif à l’importation des véhicules, cycles et cyclomoteurs
usagés et qui consiste à relever l’âge des véhicules usagés passant de cinq à huit
ans. En revanche, les importations de camions et camionnettes en 2016 ont connu
une baisse de 11,3% par rapport à l’année précédente.
En 2016, les matériels de transports et pièces détachées ont représenté 9,7% des
importations du Sénégal contre 8,2% l’année précédente. Ils proviennent
essentiellement de la France (16,1%), de la Chine (17,3%), du Japon (11,5%) et de
la Turquie (6,2%).
Ce relèvement constaté sur les ventes à l’extérieur du Sénégal fait suite à la hausse
des ventes vers l’Asie (+13,4%), l’Europe (+5,5%) et l’Afrique (+2,5%). Toutefois, le
fléchissement des exportations allouées aux divers (-42,0%), composés
principalement des provisions à bord de produits pétroliers a atténué cette tendance
à la hausse.
L’année 2016 est marquée par le gain de parts de marché continu du continent
asiatique passant de 20,9% du total des exportations en 2015 à 23,2% en 2016. La
part des expéditions vers l’Europe s’est hissée, au cours de la période sous revue, à
27,8% contre 26,9% en 2015 tandis que celle de l’Afrique et de l’Amérique stagnait
respectivement autour de 42,9% et 1,8%.
EUROPE
27,8% AMERIQUE
1,8%
ASIE
AUSTRALIE ET 23,2%
DIVERS OCEANIE
4,3% 0,0%
Cependant, elles ont connu une baisse de 1,8% en 2016 relativement à 2015 où
elles étaient ressorties à 3032,9 milliards de FCFA. Cette chute est consécutive au
repli des importations en provenance de l’Europe de 8,6%, atteignant 1339,1
milliards de FCFA en 2016 contre 1464,5 milliards de FCFA en 2015. Ce recul a été
atténué par la hausse des achats extérieurs en provenance de l’Asie (3,7%), de
l’Afrique (4,8%) et de l’Amérique (8,8%).
De par l’importance de leurs parts dans les importations, l’Europe et l’Asie ont
conforté leurs positions à la tête des pays fournisseurs du Sénégal. Leurs parts
respectives sont estimées à 45,0% et à 29,4% au cours de la période sous revue.
Ces deux continents sont suivis par l’Afrique et l’Amérique qui ont fourni
respectivement 18,2% et 6,8% des importations du Sénégal.
AUSTR‐OCEA DIVERS
ASIE 0,5% EUROPE
0,2%
29,4% 45,0%
AMERIQUE
6,8% AFRIQUE
18,2%
Source : ANSD
En 2016, la balance commerciale des biens est ressortie à -1606,3 milliards de FCFA
contre -1690,3 milliards de FCFA l’année précédente. Cette amélioration du solde est
expliquée par la réduction du déficit de la balance commerciale des produits
énergétiques (-394,9 milliards de FCFA contre -489,8 milliards de FCFA l’année
précédente) et des autres demi-produits (-317,6 milliards de FCFA contre -369,0
milliards de FCFA l’année précédente). Par ailleurs, le relèvement de l’excédent de la
balance commerciale de l’or industriel (+192,7 milliards de FCFA contre +150,0
milliards de FCFA l’année précédente) a renforcé cette amélioration du solde.
Cependant, le creusement du déficit des produits de l’alimentation, boissons, tabacs
(-279,8 milliards de FCFA contre -238,1 milliards de FCFA l’année précédente) a
modéré cette amélioration du solde commercial des biens.
Les prix à l’importation ont poursuivi leur chute en 2016 en se repliant de 11,3% par
rapport à l’année précédente. Ce fléchissement est porté par la baisse des produits
des groupes « énergie et lubrifiant » (-22,8%), « produits finis destinés à
l’industrie » (-12,1%), « autres demi-produits » (-10,1%) et « alimentation-boisson-
tabac » (-4,3%). Cependant, le relèvement des prix des produits du groupe
« matières premières animales et végétales) (+7,6%) a modéré cette baisse.
Le repli des prix des produits du groupe « énergie et lubrifiant » de 22,8% en 2016
par rapport à 2015 est dû à celui des prix du pétrole raffiné (-26,4%), du pétrole
brut (-22,5%) et du gaz butane (-16,9%). Cette baisse des prix des produits
pétroliers est expliquée par celle des cours mondiaux du pétrole brut.
La chute des prix des produits du groupe « produits finis destinés à l’industrie», en
rythme annuel de 12,1%, est expliquée par celle des machines de traitement de
l’information (-32,1%), de réfrigérateurs (-25,6%) et de groupes électrogènes (-
12,0%).
Le recul des prix des produits du groupe « autres demi-produits » (-10,1%) est
consécutif au repli des prix du ciment (-28,3%), des fils machine en fer (-13,6%) et
du bois scié (-9,0%).
Les termes de l’échange sont ressortis à 1,34 en 2016 contre 1,29 en 2015. Cette
évolution résulte notamment de la bonne tenue des prix des produits des groupes
« énergie et lubrifiant » (1,46), « autres demi-produits » (1,42) et « alimentation-
boisson-tabac » (1,18). En revanche, la prépondérance des prix des produits à
l’importation du groupe « matières premières animales et végétales » (0,84) a
atténué l’amélioration des termes de l’échange.
Conclusion
Par ailleurs, comparés à 2015, les indices des prix se sont contractés en 2016 tant à
l’importation (-11,3%) qu’à l’exportation (-7,4%).
43
Riz, blé, maïs, sorgho et autres céréales
Chapitre XVIII :
Introduction
COMPTES ECONOMIQUES
201644). Cette situation est le reflet des difficultés rencontrées par
les pays avancés et ceux émergents, notamment la Chine et les pays
exportateurs de pétrole.
44
Source : Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale d’avril 2018
45
ANSD. Comptes nationaux définitifs 2016, janvier 2018
AVERTISSEMENT
L’ANSD a lancé au mois d’avril 2015 le Projet de Rénovation des Comptes Nationaux (PRCN) dont les
résultats ont été diffusés en mai 2018. Ainsi, l’année 2014 a été adoptée comme la nouvelle année de
base des comptes nationaux en remplacement de l’ancienne année de base 1999. La refonte des comptes
nationaux a permis d’intégrer les nouveautés du dernier Système de comptabilité nationale, le SCN 2008,
pertinentes pour l’économie sénégalaise et d’améliorer la couverture des données ainsi que les
méthodologies.
L’intégration des nouveautés du SCN 2008 jugées pertinentes pour le Sénégal a
particulièrement porté sur la prise en compte :
des dépenses consacrées à la Recherche & Développement comme des investissements et
non plus comme des consommations intermédiaires, ce qui conduit à relever le niveau du
PIB ;
du nouveau mode de calcul du service d’intermédiation financière indirectement mesuré
(SIFIM)46 et de sa répartition selon le bénéficiaire (en consommation intermédiaire,
consommation finale ou exportation) ;
des dépenses d’armements comme de l’investissement ;
des nouvelles recommandations du SCN 2008 sur l’évaluation de la production de l’assurance
non-vie (dommage) à partir des indemnités ajustées
du mode de calcul de la production de la Banque centrale.
Concernant l’amélioration de la couverture et de la méthodologie, le changement d’année de
base a été l’occasion d’intégrer toutes les activités émergentes qui n’étaient pas couvertes ou
qui étaient insuffisamment prises en compte dans la base de 1999. Il s’agit en particulier de :
l’amélioration de la couverture des activités de l’hydraulique rurale et du portage d’eau en
milieu rural ;
l’intégration des activités de production de l’aquaculture et de la pêche continentale ;
la prise en compte des activités ‘’illégales’’ en particulier celle des travailleuses du sexe ;
l’estimation de la production de produits halieutiques frais par les bateaux-usines ;
l’appréhension de l’autoproduction d’électricité comme une production secondaire
d’électricité des branches concernées ;
l’amélioration de la méthodologie d’estimation du loyer imputé.
la méthodologie d’estimation des données des entreprises en activité et n’ayant pas déposé
leurs états financiers ;
l’estimation de la production des ‘’autres services spécialisés scientifiques et techniques’’ ;
l’intégration des salaires des corps émergents dans le calcul de la production des
administrations publiques ;
la prise en compte de nouveaux paramètres techniques pour le traitement des données de
46
Le SIFIM est un service fourni par les intermédiaires financiers, à savoir les banques et autres établissements de crédit. Il est
évalué comme la marge que les intermédiaires financiers tirent de leurs relations avec leur clientèle sur leurs dépôts et leurs
crédits. Ces intermédiaires financiers prêtent à leurs clients au-dessus du taux de référence auquel ils se refinancent et
rémunèrent leurs dépôts à un taux inférieur.
l’agriculture et l’élevage.
En outre, la nouvelle série des comptes nationaux a été réalisée avec de nouvelles classifications des
activités et des produits conformes à celles en vigueur sur le plan international (CITI, rev4, CPC,
rev2, NAEMA, rev1, NOPEMA, rev1) et le module informatique d’aide à l’élaboration des comptes
nationaux, ERETES.
Au terme des travaux, le Produit intérieur brut (PIB) est ressorti à 9 775 milliards FCFA en
2014, soit une réévaluation de 29,4%, comparativement à son niveau de la même année évalué selon
l’ancienne base 1999.
Dès lors, les lecteurs sont invités à ne pas comparer les données de ce chapitre aux autres
données des publications passées qui étaient élaborées selon le SCN 93 et l’année de base 1999.
En outre, le niveau général des prix, mesuré par le déflateur du PIB, a enregistré
une appréciation modérée (+1,0%), à la faveur de la baisse des prix des produits
pétroliers. Le repli des prix des produits pétroliers est consécutif à la persistance
de la détente des cours du baril de pétrole sur le marché international et à la
dépréciation des produits chimiques de base.
Le taux d’investissement, approché par la formation brut de capital fixe (FBCF), est
resté quasiment stable, comparativement à sa valeur de l’année précédente (23,9%
en 2016, après 23,0% en 2015).
Tableau XVIII-1 : Evolution du taux d’épargne et d’investissement
En % 2 014 2 015 2 016
Taux d'investissement (FBCF, Stocks) 25,7 25,6 25,2
S’agissant des échanges extérieurs, ils ont été caractérisés par une baisse des
importations en valeur (-1,4% en 2016, après 3,9% en 2015) et un accroissement de
2,1% des exportations, après une hausse de 11,9% en 2015. En conséquence, le
déficit extérieur des biens et services s’est amélioré de 101 milliards, passant de
1 340 milliards en 2015 à 1 239 milliards en 2016.
Graphique XVIII-2 : Taux de croissance en volume du PIB et des secteurs d’activité (en %)
Croissance de la valeur Contribution à la croissance du
En % ajoutée PIB
2015 2016 2015 2016
Agriculture et activités annexes 16,0% 3,8% 1,3% 0,3%
Elevage et chasse 2,7% 8,7% 0,1% 0,3%
Sylviculture et activités de soutien 1,7% 3,1% 0,0% 0,0%
Pêche, pisciculture et aquaculture 3,4% 8,5% 0,0% 0,1%
Source : ANSD. Comptes nationaux définitifs 2016, janvier 2018
Croissance de la valeur Contribution à la croissance
En % ajoutée du PIB
2015 2016 2015 2016
Activités extractives 31,1 ‐16,2 0,6 ‐0,4
Fabrication de produits agroalimentaires 6,6 5,6 0,6 0,5
Raffinage du pétrole et cokéfaction 35,2 5,2 0,2 0,0
Fabrication de produits chimiques de base 31,4 21,5 0,1 0,1
Fabrication de matériaux de construction 17,9 7,2 0,2 0,1
Fabrication d'autres produits
1,1 5,2 0,1 0,3
manufacturiers
Production et distribution d'électricité 18,3 7,4 0,2 0,1
Distribution d'eau, assainis et traitement
8,7 3,0 0,1 0,0
des déchets
Construction 15,5 6,2 0,4 0,2
Source : ANSD. Comptes nationaux définitifs 2016, janvier 2018
Compte tenu de son poids dans le PIB réel (52,0%), le secteur tertiaire a contribué
à hauteur de 3,9 points à la croissance économique de 2016, en augmentation de
2,1 point par rapport à l’année antérieure.
Quant aux taxes nettes sur les produits, elles ont enregistré une croissance de
8,1%, avec une contribution à la croissance de 0,8 point.
Croissance de la valeur contribution à la
En % ajoutée croissance du PIB
2015 2016 2015 2016
Commerce 7,8 6,0 1,0 0,8
Transports ‐0,2 4,7 0,0 0,2
Hébergement et restauration ‐1,6 3,7 0,0 0,0
Information et communication 2,8 0,1 0,2 0,0
Activités financières et d'assurance 11,5 2,6 0,2 0,1
Activités immobilières 4,0 7,1 0,3 0,6
Activités spécialisées, scientifiques, techniques ‐19,5 36,8 ‐0,9 1,3
Activités de services de soutien et de bureau 10,1 12,5 0,2 0,2
Activités d'administration publique 10,7 10,7 0,5 0,6
Enseignement 3,1 1,1 0,2 0,1
Activités pour la santé humaine, action sociale ‐0,5 4,5 0,0 0,1
Activités art. culturelles, sportifs et récréatives 19,1 15,9 0,1 0,1
Activités domestiques 1,7 9,4 0,0 0,0
Autres activités nca 4,1 3,4 0,0 0,0
Source : ANSD. Comptes nationaux définitifs 2016, janvier 2018
Les emplois du PIB ont été marqués, durant l’année 2016, par un accroissement de
5,1% de la consommation finale, après 4,6% l’année antérieure. Cela s’explique
par une hausse de la consommation finale privée qui a progressé de 1,5 point pour
atteindre 6,9%. L’évolution de la consommation finale publique, quant à elle, s’est
légèrement amoindrie (4,3% en 2016, après 5,7% en 2015).
2 015 2 016
Consommation finale 4,6% 5,1%
marchande 4,3% 5,0%
non marchande 5,6% 5,4%
publique 5,7% 4,3%
privée 5,4% 6,9%
Formation brute de capital fixe 5,9% 15,3%
publique 8,9% 18,2%
privée 4,8% 14,2%
Variation de stocks 75,4% ‐3,0%
Acquisition d'objets de valeur 1,9% 2,3%
Exportations de biens et services 9,4% 4,1%
Source : ANSD. Comptes nationaux définitifs 2016, janvier 2018
Conclusion
L’économie Sénégalaise a été marquée par une vigueur de l’activité économique en
2016, favorisée par le dynamisme du secteur tertiaire, malgré le léger
ralentissement des secteurs primaire et secondaire. La forte progression enregistrée
par le secteur tertiaire est consécutive à la bonne tenue des activités spécialisées,
scientifiques et techniques, du transport, de l’hébergement et de la restauration et
de la santé humaine et de l’action sociale. Le ralentissement du secteur primaire
découle de la contreperformance de la production d’arachide et à une production
moins forte des céréales. La décélération du secondaire est imputable à la
contraction des activités extractives, de raffinage, de distribution d’eau, de
l’assainissement et du traitement des déchets, de construction et de fabrication de
produits alimentaires.
L’appréciation du niveau général des prix, mesuré par le déflateur du PIB, a été
contenue à 1,0% en 2016, notamment à la faveur de la baisse des prix des produits
pétroliers.
Chapitre XIX :
PRIX A LA CONSOMMATION
Introduction
Les prix des produits locaux ont progressé de 1,4%, tandis que ceux
des produits importés se sont repliés de 0,7% au cours de la période
sous revue.
Les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » se sont accrus de
3,3% en 2016. Cette évolution s’explique principalement par la progression des prix
des poissons, des légumes, des viandes, des pains et des céréales. Les prix des
poissons frais (+14,6%), des légumes secs et oléagineux (+5,3%), de la volaille
(+5,1%), de la viande de bœuf et de mouton (+4,3% et +2,3% respectivement),
des pains (+3,6%), des légumes frais en fruits ou racines (+3,0%) et des céréales
non transformées (+2,5%) ont connu les hausses les plus marquées. Les difficultés
rencontrées au niveau du secteur de la pêche artisanale, à la suite des problèmes
des licences de pêche, renforcée par la rareté des produits halieutiques, ont impacté
sur l’évolution des prix des poissons. Les spéculations sur le riz, avec le gel des
importations du riz intervenu entre le 23 septembre 2016 et le 10 novembre 2016,
expliquent essentiellement les tensions sur les prix des céréales non transformées.
Par ailleurs, le renchérissement des autres fruits (+4,4%) et agrumes (+2,8%), ainsi
que du sucre (+0,9%) a contribué à celui des produits alimentaires. Le regain des
prix du sucre est lié aux difficultés d’approvisionnement du marché intérieur et les
spéculations des commerçants distributeurs face au triplement des cours sur le
marché international.
En revanche, le repli des prix certains produits, tels que les tubercules et plantains
(-9,3%), les légumes frais en feuilles (-5,0%), le lait (-3,1%), les farines, semoules
et gruaux (-3,0%), et les huiles (-0,3%) a amoindri la tendance haussière des prix.
126,0
121,0
116,0
111,0
106,0
101,0
janv.‐16 févr.‐16 mars‐16 avr.‐16 mai‐16 juin‐16 juil.‐16 août‐16 sept.‐16 oct.‐16 nov.‐16 déc.‐16
Source : ANSD
Les prix des services de « loisirs et culture » se sont appréciés de 1,2% en 2016.
Cette hausse des prix résulte principalement de celle des prix des forfaits et circuits
touristiques composites (+4,1%), à la suite du réajustement annuel des frais de
voyage à la Mecque. Les prix des livres scolaires et autres livres (+0,9%), ainsi que
des journaux et publications périodiques (+1,0%) ont augmenté en 2016. Toutefois,
les prix du matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'image et du
son (-1,0%) poursuivent leur évolution baissière. Ce repli est porté par celui des
appareils de réception, enregistrement et reproduction (-1,2%), ainsi que du matériel
de traitement de l'information et supports d'enregistrement de l'image et du son
(-0,3%).
XIX.1.3. COMMUNICATION
Les prix des services de « communication » ont rebondi de 0,8% en 2016, sous
l’impulsion de ceux des services de communications téléphoniques (+1,3%) et des
services postaux (+1,2%). Un accroissement des prix des frais d'envoi de mandat
postal à l'intérieur constaté au deuxième trimestre de 2016 explique celui des prix
des services postaux. En revanche, le repli des prix du matériel de téléphonie et
télécopie (-4,1%) et des frais de connexion internet et assimilés (-2,4%), a réduit la
hausse des prix des services de communication.
XIX.1.4. ENSEIGNEMENT
La progression des prix des services de « santé » (+0,5%) est consécutive à celle
des prix des produits, appareils et matériels médicaux (+0,9%). L’évolution des prix
de ces derniers est plus portée par la hausse des prix des médicaments traditionnels
(+7,1%), des produits médicaux divers (+1,1%) et des appareils et matériel
Les prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » se sont
appréciés de 0,1%, sous l’effet de l’augmentation des prix des articles de ménage en
textiles (+0,5%), des articles de verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage (+0,4%),
ainsi que ceux des outillages et autres matériels pour la maison et le jardin (+0,6%).
Toutefois, les prix des appareils ménagers (-0,6%) et des meubles, articles
d'ameublement, tapis et autres revêtement (-0,1%) ont reculé.
Les prix des biens et services de « restaurants et hôtels » se sont repliés de 0,2%.
Cette évolution est le fait de la baisse plus prononcée des prix des services
d'hébergement (-1,0%). De même, les prix des services de restauration (-0,2%) ont
reculé, sous l’impulsion de ceux des services de restaurants, cafés et établissements
similaires (-0,3%). Toutefois, le renchérissement des services de cantines (+1,7%),
dont les acteurs s’ajustent par rapport à leurs charges et difficultés économiques, a
modéré la tendance à la baisse des prix du secteur de la restauration.
Les prix des « articles d’habillement et chaussures » ont diminué de 0,3% en 2016,
entrainés principalement par ceux des chaussures (-0,9%). L’évolution de ces
derniers résulte du recul des prix des chaussures pour hommes (-1,4%) et pour
femmes (-1,1%) au cours de la période sous revue, nonobstant le regain des prix
des chaussures pour enfants (+1,0%). De même, la régression des prix des articles
d’habillement (-0,1%), expliquée essentiellement par celle des prix des vêtements de
dessus pour hommes (-2,1%) et pour femmes (-0,7%), a impacté la baisse des prix
de la fonction.
XIX.1.10. TRANSPORTS
Les prix des « biens et services divers » se sont réduits de 1,5%, en liaison avec la
diminution des prix des biens et services pour soins corporels, notamment ceux des
produits pour soins corporels (-3,0%) ainsi que des salons de coiffure et instituts de
soins et de beauté (-0,8%). Par ailleurs, au titre des effets personnels non classés
ailleurs, une progression de 0,8% des prix est notée, en liaison avec le relèvement
des prix des articles de bijouterie et d'horlogerie (+0,9%). Le rebond des cours
mondiaux de l’once48 d’or (+7,7%) et d'argent (+9,1%), sur l'année, a eu un impact
sur les prix intérieurs des articles de bijouterie et d'horlogerie. Au même moment, les
prix des services financiers sont restés quasi stables en rythme annuel.
La diminution des prix des services de « logement, eau, électricité, gaz et autres
combustibles » (-1,8%) est soutenue par la baisse des prix du gaz (-10,2%) et des
combustibles liquides (-7,6%), de même que ceux des services d’entretien et
réparation des logements (-2,2%). Le repli des prix intérieurs du gaz et des
48
1 oz = 28,349 523 125 g, oz = once
combustibles liquides, avec la révision des prix des produits pétroliers au cours du
premier trimestre 2016, est en rapport avec la chute des cours mondiaux du gaz et
du baril de pétrole. En outre, les prix des services de l'électricité sont restés
inchangés sur un an, et ceux des services des loyers effectifs (+0,2%) sont repartis à
la hausse, après l’accalmie notée dans le secteur depuis la mesure de baisse des
loyers en 2014. Il est également noté un relèvement du niveau des prix des services
d’alimentation en eau et services divers lié au logement (+1,8%) comparé à celui de
2015.
En 2016, les prix des produits des secteurs primaire (+3,1%) et tertiaire (+0,6%)
ont tiré à la hausse l’indice global. Le relèvement des prix des céréales non
transformées, des poissons, de la volaille, ainsi que de la viande de bœuf et d’ovins,
explique principalement l’augmentation de ceux des produits du secteur primaire. De
même, la montée des prix de certaines variétés de légumes et de fruits a contribué à
celle des prix du secteur primaire. En outre, la hausse des prix des produits du
secteur tertiaire en 2016 a été plus marquée par l’augmentation de ceux des services
de communication, de loisirs, d’enseignement, ainsi que des loyers effectifs.
Toutefois, les prix des produits du secteur secondaire ont fléchi de 1,0%. Cette
évolution est tributaire des prix des produits pétroliers et du gaz qui ont chuté au
cours de cette année 2016. Les prix des produits pour l'entretien et la réparation
courante de logement, ainsi que d’habillement ont également soutenu la baisse des
prix du secteur secondaire.
XIX.2.3. DURABILITE
Les prix des produits non durables (+1,9%) et des services (+0,6%) ont porté à la
hausse le niveau général de l’indice en 2016. L’évolution des prix des produits non
durables, qui représentent plus de 40% du panier des biens et des services, provient
essentiellement du renchérissement des produits alimentaires, particulièrement des
produits saisonniers. Les prix des produits des services, sont tirés principalement par
la hausse des prix des services de l’enseignement, de loisirs, de communication et de
transports. En outre, les prix des produits semi durables (-1,0%) et des produits
durables (-0,8%) se sont contractés en 2016.
L’accélération des prix des produits frais de 5,6% en 2016, par rapport à leur niveau
précédent, a fortement impacté le niveau de l’indice global. Par contre, les prix des
produits énergétiques (-4,9%) ont affiché une variation négative en rythme annuel,
pour la troisième année consécutive, après quatre années de croissance (de 2010 à
2013).
49
Classification permettant de suivre le niveau de l’inflation qui serait obtenu en dehors des phénomènes
perturbateurs que sont les produits saisonniers et les produits énergétiques
Chapitre XX : INDICE
Chapitre XX : INDICE DU COÛT DE LA
CONSTRUCTION
Introduction
DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
location des matériaux de construction. Toutefois, la réduction du
coût des moyens de gestion a modérée cette tendance haussière en
comparaison à la période correspondante de 2015.
50
La production de l'ICC a été entamée au deuxième trimestre 2015. Par conséquent, l'analyse est faite
sur les neufs derniers mois de 2016 en comparaison de ceux de la même période de 2015.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 320
SES 2016
101,5
101,0
100,5
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0
97,5
97,0
janv.‐16 févr.‐16 mars‐16 avr.‐16 mai‐16 juin‐16 juil.‐16 août‐16 sept.‐16 oct.‐16 nov.‐16 déc.‐16
Source : ANSD
L'accroissement des prix des matériaux de base est induit par celui du fer en béton,
des graviers et du sable. Le fer à béton s'est renchéri de +10,3% au cours des neuf
derniers mois de 2016. Après avoir considérablement baissé au cours du second
semestre de 2015, les prix du fer local se sont relevés au cours des trois derniers
trimestres de 2016, suite à la signature et l'entrée en vigueur de l’arrêté
interministériel n°3088 du 29 février 2016 sur la qualité du fer à béton.
Les prix des graviers ont augmenté de 2,9% au cours de la période sous revue. Cette
situation est liée à l'offre. Les prix du sable se sont accrus de 2,4% au cours des neuf
derniers mois. Toutefois, cette augmentation des prix des matériaux de base est
amoindrie par la baisse des prix du ciment (-1,3%) du fait de la forte concurrence
dans ce secteur.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 321
SES 2016
Graphique XX-2 : Evolution de l'indice des prix des matériaux pour le gros œuvres
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
Source : ANSD
Les prix de la peinture se sont accrus de 0,9% au cours des neuf derniers mois de
2016. Cette augmentation est tirée par celle des prix de la peinture à huile (+7,9%).
Toutefois les prix des autres produits pour la peinture sont restés quasi stables.
De même, les prix des matériaux pour étanchéité ont rebondi de 0,2% au cours des
trois derniers trimestres de 2016, sous l’impulsion de ceux des pax aluminium
(+1,4%).
Par contre, les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont baissé de 1,6% au
cours des neufs derniers mois de 2016, en raison du repli des prix des coudes et tés
en plastique (-2,9%), des tuyaux en plastique (-4,3%) et des matériaux pour salle de
bain et w.-c, tels que les lavabos (-3,0%), les chaises à la turque (-0,8%) et les
receveurs de douche en porcelaine (-3,7%).
Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont baissé de 1,3%, sous
l'effet du repli des prix des carreaux sols (-1,7%).
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 322
SES 2016
103,00
102,50
102,00
101,50
101,00
100,50
100,00
99,50
99,00
98,50
T2‐2015 T3‐2015 T4‐2015 T1‐2016 T2‐2016 T3‐2016 T4‐2016
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 323
SES 2016
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
T2‐2015 T3‐2015 T4‐2015 T1‐2016 T2‐2016 T3‐2016 T4‐2016
100,80
100,60
100,40
100,20
100,00
99,80
99,60
99,40
T2‐2015 T3‐2015 T4‐2015 T1‐2016 T2‐2016 T3‐2016 T4‐2016
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 324
SES 2016
Conclusion
En 2016, les prix du ciment ordinaire ont connu une tendance baissière, du fait de la
concurrence. L'apparition du fer local normalisé dans le marché résulte de
l'application de l'arrêté interministériel portant sur la qualité du fer.
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2016 | INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 325
SES 2016
Chapitre XXI :
Chapitre XXI : FINANCES PUBLIQUES
Introduction
FINANCES PUBLIQUES
La gestion des finances publiques est marquée en 2016 d’une part
par l’exécution satisfaisante des dépenses et d’autre part par une
mobilisation accrue des recettes.
Les recettes budgétaires et dons se sont renforcés en 2016 pour atteindre 2 334,6
milliards FCFA contre 2 031,5 milliards FCFA l’année précédente, soit une hausse de
14,9%. Cette performance est essentiellement imputable au bon recouvrement des
recettes et dans une moindre mesure aux dons.
En 2016, les recettes budgétaires (y compris FSE) de l’Etat se sont établies à 2 090,3
milliards FCFA contre 1 799,5 milliards en 2015, soit un accroissement de 16,2%.
Cette hausse est due au bon comportement des recettes fiscales et non fiscales (y
compris les ressources Mittal).
2 000
1 500
1 000
500
‐
2014 2015 2016
Recettes fiscales Recettes non fiscales
51
Le tableau 19.2 de l’annexe présente la décomposition détaillée des recettes budgétaires.
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2014 2015 2016
IMPOTS DIRECTS IMPOTS INDIRECTS
Les impôts directs ont progressé de 17,2% en 2016, passant ainsi de 455,7 milliards
FCFA en 2015 à 533,9 milliards FCFA. Cette amélioration est principalement
imputable au bon comportement de l’impôt sur le revenu (20,5%), de l’impôt sur les
sociétés (12,4%) et de l’IRVM/IRCM (34,6%).
400
300
200
100
0
2014 2015 2016
Impôts sur le revenu Impôts sur les sociétés Autres impôts directs
Les impôts indirects ont poursuivi leur progression en s’établissant à 1 277,9 milliards
FCFA en 2016 après 1 203,8 milliards FCFA en 2015, soit une hausse de 6,2%. Cette
performance est en liaison avec le bon recouvrement des taxes sur biens et services
(8,0%), des droits de porte (3,1%), des droits d’enregistrement et de timbre (9,5%)
et du FSIPP (50,7%). La performance des taxes sur biens et services découle
principalement de l’augmentation de la TVA intérieure hors pétrole (12,1%) et de la
taxe spécifique pétrole (21,3%). En outre, la reprise de la TVA intérieure pétrole
(28,9% contre -6,6% en 2015) et de la taxe sur les contrats d’assurance (46,4%
contre -20,0% en 2015) a également contribué au bon comportement des taxes sur
biens et service. En revanche, il a été atténué par la stagnation de la TVA à l’import.
Après la baisse en 2015 (8,5%), les dons se sont repris de 5,3% pour s’établir à
244,3 milliards FCFA en 2016. Cette augmentation est en liaison avec la reprise des
dons en capital (2,8% contre – 5,8% en 2015) et de celle des dons budgétaires
(21,6% contre -22,6% en 2015).
Les dépenses totales et prêts nets se sont établis à 2 704,0 milliards FCFA en 2016
contre 2 411,5 milliards FCFA en 2015, soit un accroissement de 12,1%. Cette
progression s’explique principalement par une augmentation des dépenses en capital
mais également par les dépenses courantes.
Les dépenses courantes sont ressorties à 1 612,9 milliards FCFA, soit 108,5 milliards
de plus que leur niveau en 2015. Cet accroissement résulte de la hausse des intérêts
sur la dette publique extérieure, des traitements et salaires et des autres dépenses
courantes.
Les autres dépenses courantes ont progressé de 4,2%, sous l’impulsion des
transferts et subventions qui ont accru de 97,2 milliards en 2016 ; soit une
augmentation en valeur relative de 22,4%. En outre les dépenses de
fonctionnements hors personnel ont reculé de 16,3% en s’établissant à 321,5
milliards. Ce qui reflète les efforts consentis dans le sens de la maîtrise des dépenses
en général et de la rationalisation des dépenses de fonctionnement plus
spécifiquement.
Les intérêts sur la dette publique, quant à eux, ont atteint 187,7 milliards FCFA
contre 159,8 milliards FCFA en 2015, soit une augmentation de 17,4%. Cette hausse
résulte de celle des intérêts payés sur la dette extérieure (10,9%) et intérieure
(42,2%).
Les charges du personnel ont également progressé de 8,8% pour atteindre 572,3
milliards FCFA contre 526,1 milliards FCFA en 2015.
Graphique XXI-5 : Evolution des différents types de dépenses courantes (milliards FCFA)
1000
500
0
Traitements et Intérêts sur la dette Autres dépenses
salaires publique courantes
2014 2015 2016
Après une décélération en 2015, les dépenses en capital ont connu un bel envol en
s’accroissant de 20,3% pour s’établir à 1 091,1 milliards FCFA en 2016. Cette hausse
est imputable aux dépenses en capital sur ressources intérieures qui ont enregistré
une progression de 30,3% après une baisse de 1,2% en 2015 et aux dépenses en
capital sur ressources extérieures qui ont augmenté de 7,8%.
L’expansion des dépenses en capital financées sur ressources intérieures est en
liaison avec les réalisations en infrastructure enregistrées dans les secteurs de
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, de l’Energie, du Tourisme, de l’Education,
etc.
1500
1000
500
0
2014 2015 2016
Financement intérieur Financement extérieur
500
400
300
200
100
0
2012 2013 2014
‐100
52
Cf. tableau XX-9 de l’annexe.
53
Recettes fiscales rapportées au PIB.
Le rapport entre la masse salariale et les recettes fiscales s’est légèrement amélioré
en 2016 maintenant le Sénégal en dessous du plafond fixé à 35%. En effet, il est
ressorti à 31,6% contre 31,7% en 2015.
Le ratio « dépenses en capital financées sur ressources internes rapportées aux
recettes fiscales » est ressorti à 36,1% après 30,3% en 2015 ; soit un gain de 5,9
points de pourcentage. Ce qui conforte la position du Sénégal au-dessus du plancher
communautaire fixé à 20,0%.
Chapitre XXII :
Chapitre XXII : MINES ET CARRIERES
Introduction
MINES ET CARRIERES
Le Sénégal ambitionne de faire du secteur minier un des piliers du
développement durable du pays. De ce fait, il occupe une place
prépondérante dans les projets phares du Plan Sénégal Emergent
(PSE).
54
Comptes rénovés 2014-2016.
Le code minier de 2003 a été remplacé par la nouvelle loi n° 2016-32 du 8 novembre
2016 portant Code minier, adoptée et promulguée avec l’objectif de promouvoir un
partenariat gagnant-gagnant entre l’Etat, les investisseurs privés et les communautés
locales. Les travaux de la commission chargée de la revue du code minier ont débuté
en 2013 et le projet de code a été présenté le 28 septembre 2016 en Conseil des
ministres avant d’être adopté à l’Assemblée nationale en novembre 2016.
l’institution d’un Fonds d’appui au secteur minier ayant pour objet la prise en
charge des activités de Promotion et d’investissements initiés par l’État ;
La Lettre de Politique Sectorielle des Mines a été élaborée au cours de l’année 2016.
Elle planifie les axes stratégiques des actions à mettre en œuvre sur la période 2017-
2023 pour atteindre les objectifs du secteur.
Les six projets prioritaires pour le secteur des mines jouissent de la bonne promotion
du secteur minier à travers les projets phares du PSE. On constate des découvertes
d’exploration récentes dans plusieurs domaines ainsi que l’intéressement de
nombreux investisseurs.
Ce projet a pour ambition de consacrer l’entrée du Sénégal dans le top 7 des pays
exportateurs d’or en Afrique à travers le triplement de la production à 18 tonnes par
an. A ce jour, la production formelle d’or du Sénégal provient essentiellement de
l’exploitation de la mine industrielle de Sabodala par Sabodala Gold Operations SA et
accessoirement de celle de la mine de Kharakhena par AFRIGOLD. Le Sénégal
compte également sur le démarrage prochain des projets d’exploitation aurifère des
mines de Mako, Makabingui, Niakafiri et Massawa.
L’objectif global visé par ce projet est de positionner le Sénégal comme référence des
services miniers d’Afrique de l’Ouest. Ce projet est logé au Ministère chargé des
investissements. Des avancées ont été notées sur ce projet en particulier :
Graphique XXII-1 : Evolution de la production de phosphates de 2014 à 2016 (en millions FCFA)
90000
78408
80000
65089
70000
60000
50000
40000
30000 26657
20000
10000
0
2014 2015 2016
Source : ANSD. Comptes nationaux rénovés
XXII.3.2. L’OR
La production d’or industrielle se chiffre à 204,6 milliards FCFA en 2016 contre 179,8
milliards en 2015. Cette hausse est en liaison avec la progression de la demande
mondiale d’or des investisseurs institutionnels pour se prémunir des effets du Brexit
et des élections présidentielles aux Etats-Unis.
Par ailleurs, l’Etude Monographique sur l’orpaillage au Sénégal (EMOR), réalisée par
l’ANSD a estimé la production artisanale d’or à 4,3 tonnes pour une valeur de 86,6
milliards FCFA (Voir encadré).
Les résultats de l’étude ont permis de dénombrer 6272 unités de production évoluant dans
l’activité d’extraction du minerai d’or et 1 216 unités (acteurs) de l’orpaillage alluvionnaire. Il
a été dénombré également 1337 unités de production s’activant dans l’activité de
broyage/concassage.
7000
6272
6000
5000
4000
3000
2000 1337
1216
1000
0
Extraction minerai d'or Extraction or alluvionnaire Activité de broyage
concassage
Source : ANSD. Rapport EMOR
Au titre de l’emploi, cette activité concentre une main d’œuvre de 32 472 individus
dont 27 444 s’activant dans l’activité d’extraction du minerai d’or, 3 814 évoluant
dans le broyage/concassage et 1 216 dans l’alluvionnaire.
Concernant la production d’or dans l’activité d’orpaillage, elle a été évaluée à 4,3
tonnes55 d’or dont 3,9 tonnes pour l’activité d’extraction du minerai d’or et 341
kilogrammes d’or pour l’alluvionnaire. La production en valeur de l’or est estimée à
86,6 milliards de FCFA dont 80,18 milliards FCFA pour l’extraction d’or et 6,42
milliards FCFA pour l’or alluvionnaire.
55
Période de référence : avril 2016-avril 2017
S’agissant de la valeur ajoutée générée par ce sous-secteur, elle a été évaluée à 77,6
milliards FCFA. Elle provient essentiellement de l’activité d’orpaillage qui a fourni une
valeur ajoutée de 73,9 milliards FCFA, soit 95% et le reste est issu du
broyage/concassage (3,7 milliards de FCFA).
Concernant les ventes à l’étranger, l’or reprend la première place dans les
exportations du Sénégal en 2016 avec une part de 14,1%. En effet, les exportations
d’or non monétaire sont passées de 150,5 milliards de FCFA en 2015 à 193,3
milliards de FCFA, soit un relèvement de 28,5%. Ce redressement des exportations
fait suite à une baisse tendancielle observée depuis 2012. La régression était
imputable à une baisse de la demande mondiale de l’or ayant entrainé un repli des
cours mondiaux. L’or était moins considéré comme valeur refuge, suite à la reprise
plus ou moins à la normale de l’économie mondiale (après la crise des subprimes en
2008).
L’or non monétaire extrait au Sénégal est essentiellement exporté vers la Suisse
(80,3%) et les Emirats Arabes Unis (16,9%). Il est important de noter l’entrée de la
Chine parmi les clients de ce produit avec une part de 1,7% en 2016.
Graphique XXII-3 : Evolution de la production industrielle de minerai d'or en valeur (en millions
FCFA) de 2014 à 2016
210000
205000 204638
200000
195000
190000
185000
185005
180000 179835
175000
170000
165000
2014 2015 2016
Source : ANSD. Comptes nationaux rénovés
XXII.3.3. LE SEL
35000
33005 32642
30000
26255
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014 2015 2016
Source : ANSD. Comptes nationaux rénovés
56
Derrière l’Australie et l’Afrique du Sud.
Le calcaire est une roche d’origine sédimentaire utilisé dans la production de ciment
et de granulats. Sa production est de 884 415 m3 en 2016.
Le basalte est une roche d’origine volcanique utilisée surtout dans les travaux
publics. Il convient parfaitement à la confection de béton de qualité et à la réalisation
de couches de roulement de chaussée. En 2016, 1 421 866 m3 de basalte ont été
extraits.
En sus du basalte, la latérite qui entre aussi dans la réalisation des routes et
chaussées a vu sa production atteindre 1 023 832 m3 en 2016. Cela reflète le
dynamisme du secteur d’activité du génie civil (prolongement de la Voie de
Dégagement Nord, autoroute ILA TOUBA, etc.).
la réalisation d’une usine de lixiviation pour récupérer l’or fin par AFRIGOLD
SA ;
Conclusion
Le Plan Sénégal émergent (PSE) est porté à 35-40% par le secteur minier. Toutefois,
des défis majeurs sont à relever pour faire des activités extractives un moteur de la
croissance de l’économie sénégalaise. Il s’agit notamment du renforcement du
contrôle des opérations minières et des infrastructures, du développement de
l’industrie de transformation des minerais.
Chapitre XXIII :
ANNEXES
Rapport de masculinité
Groupe d'âges Hommes Femmes Ensemble
(%)
0-4 ans 1 212 727 1 171 793 2 384 520 103,5
5-9 ans 1 037 174 979 099 2 016 273 105,9
10-14 ans 918 758 865 962 1 784 720 106,1
15-19 ans 797 848 762 273 1 560 121 104,7
20-24 ans 675 228 683 914 1 359 142 98,7
25-29 ans 559 266 606 840 1 166 106 92,2
30-34 ans 466 694 506 841 973 535 92,1
35-39 ans 384 226 411 477 795 703 93,4
40-44 ans 307 610 337 516 645 126 91,1
45-49 ans 240 094 271 319 511 413 88,5
50-54 ans 204 441 225 640 430 081 90,6
55-59 ans 174 931 185 801 360 732 94,1
60-64 ans 135 012 141 691 276 703 95,3
65-69 ans 97 428 101 350 198 778 96,1
70-74 ans 69 229 72 700 141 929 95,2
75-79 ans 43 418 47 236 90 654 91,9
80+ 47 676 56 667 104 343 84,1
Sénégal 7 371 760 7 428 119 14 799 879 99,2
ANSD. Données de projections 2016
0-4 395 408 379 704 104,1 817 319 792 089 103,2
5-9 405 201 379 466 106,8 631 973 599 633 105,4
10-14 366 965 347 182 105,7 551 793 518 780 106,4
15-19 343 008 344 235 99,6 454 840 418 038 108,8
20-24 324 916 332 216 97,8 350 312 351 698 99,6
25-29 293 300 298 105 98,4 265 966 308 735 86,1
30-34 240 900 238 302 101,1 225 794 268 539 84,1
35-39 190 212 187 832 101,3 194 014 223 645 86,8
40-44 148 208 150 289 98,6 159 402 187 227 85,1
45-49 113 707 124 662 91,2 126 387 146 657 86,2
50-54 103 325 111 153 93,0 101 116 114 487 88,3
55-59 80 222 83 031 96,6 94 709 102 770 92,2
60-64 65 260 66 617 98,0 69 752 75 074 92,9
65-69 36 778 39 601 92,9 60 650 61 749 98,2
70-74 27 684 32 115 86,2 41 545 40 585 102,4
75-79 16 170 18 564 87,1 27 248 28 672 95,0
80 et+ 18 260 24 147 75,6 29 416 32 520 90,5
Total 3 169 525 3 157 220 100,4 4 202 235 4 270 899 98,4
ANSD. Données de projections 2016
Annexe 2 : AGRICULTURE
Tableau XXIII-3 : Productions horticoles
Oignon 190 000 210 000 230 000 245 000 367 500 393 225
Pomme de terre 12 500 15 000 20 000 29 680 52 230 67 485
Tomate industrielle 110 000 80 000 50 000 97 513 57700 32 000
Tomate cerise 50 000 80 000 110 000 83 000 82 500 70 000
Melon 15 000 20 000 18 000 20 000 19 000 21 500
Haricot vert 10 500 10 000 14 000 10 500 15 500 15 000
Chou pommé 50 000 55 000 55 000 51 182 55 500 60 000
Gombo 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Patate douce 35 000 30 000 30 000 28 350 35 000 70 000
Bissap - - - 1 200 1 200 14 000
Autres légumes 154 000 160 000 168 000 160 500 185 800 195 100
Total/Légumes 640 000 675 000 710 000 741 925 886 930 953 310
Mangue (y compris 120 000 125 000 130 000 130 000
131 500 125 000
Mangue Export)
Banane 30 000 35 000 35 000 35 575 36 500 37 000
Agrumes 50 000 45 000 40 000 50 000 50 000 50 000
Autres produits fruitiers 20 000 25 000 35 000 36 000 35 000 36 500
Total Fruits 220 000 230 000 240 000 253 075 246 500 253 500
Total fruits et légumes 860 000 905 000 932 000 995 000 1 133 430 1 206 810
Source : CBE DHORT, 2017
Niébé 162 990 508 82 875 184 956 540 99 924 20,57
Manioc 40 268 10 916 439 571 63 513 11 097 704 794 60,34
Pastèques 19 729 13 721 270 686 19 316 14 730 284 509 5,11
total autres cultures 1 408 530 27 259 1 873 845 1 524 713 28 421 2 107 865 12,49
Source : CBE DAPSA, 2017
Annexe 3 : ENVIRONNEMENT
Tableau XXIII-6 : Bilan du secteur de l’environnement
Activités Réalisations Prévisions ou cibles 2016 Réalisations 2016 Taux de Commentaires/
2015 réalisation Observations
PROTECTION FORESTIERE
Traiter les feux précoces 503 630 ha 500 000 ha 307 766,2 ha 61,5% Dans les zones à vocation pastorale,
les populations locales sont
réticentes à la pratique des feux
précoces qu’elles considèrent
comme destructrice du potentiel
fourrager.
Lutter activement contre Tous les feux 100% 80% 80% Tous les feux déclarés dans les
les feux déclarés déclarés ont fait zones accessibles ont fait l’objet
l’objet d’intervention, d’intervention.
dépassant ainsi
l’objectif de 70%
fixé.
Ouvrir des pare - feu 2226 km (dont 528 1500 km de pare-feu 1037,8 km 69 %
km de la DEFCCS,
197 km du
PROGEDE 2 et 1500
km de l’ANGMV).
Entretenir des pare – feu 2941 km (1359 km 2500 km de pare-feu 2392,6 km 95,7%
DEFCCS, 82 km
PROGEDE 2 et 1500
km ANGMV)
Réduire les superficies 49 055,49 ha brûlés Superficie détruite < de 50 125 939,905 ha brûlés pour 643 cas Cette augmentation des superficies
brulées de 50 000 ha par pour 314 cas 000 ha contre 49 055,49 ha pour 314 brûlées pourrait s’expliquer par le
rapport à 2015 cas, soit une augmentation de 76 développement du tapis herbacé,
884,02 ha par rapport à la campagne suite au bon hivernage enregistré
2014/2015 dans certaines régions en 2015.
AMENAGEMENT ET PRODUCTIONS FORESTIERES
Suivre et évaluer les PTA 71 PTA de zones 90 PTA 72 PTA 80% Sur 104 zones amodiées existantes,
des amodiataires amodiés élaborés et seules 72 zones sont réellement
évalués exploitées.
Elaborer des protocoles - 01 01 100% Un protocole d’accord est élaboré
d’accord de concession avec la CSE pour la mise en place
d’une réserve animalière dans la
forêt classée d’Amnoura.
Diffuser des guides - 600 guides 600 guides 100% 600 exemplaires distribués dans le
d’identification des cadre de la sensibilisation des
requins inscrits à la agents de l’administration et des
CITES acteurs de la filière « requins »
inscrits aux annexes de la CITES
Elaborer et mettre en 01 programme 01 programme 00 00% Non encore réalisé pour absence de
œuvre de programme financement
spécifique pour la
conservation et le
développement du
lamantin et du chimpanzé
Elaborer un rapport de fin 01 rapport 01 rapport 01 rapport 100%
de campagne cynégétique
Organiser une réunion 01 séance organisée 01 séance 01 séance organisée 100%
un conseil supérieur de
la chasse et de la
gestion de la faune
SUIVI ‐ EVALUATION
Tableau XXIII-9 : Quantités de produits transformés (en tonnes) selon le type de produits de 2011
à 2016
Tableau XXIII-10 : Débarquements (en tonnes) de la pêche industrielle par type de 2011 à 2015
Transformation et conserv. de poissons, crustacées et mollusques 41 53,0 46,3 -12,7 126,7 130,8 3,2
Fabrication de produits alimentaires à base de céréales n.c.a 3 99,3 93,6 -5,7 109,1 113,2 3,8
Fabrication de produits chimiques de base 49 167,5 248,1 48,1 151,8 126,0 -17,0
Fabricde savons, déterg. et prod d'entretien 24 24,4 13,0 -46,6 98,3 91,6 -6,9
Fabricat° d'autres prod.s chimiques de base 2 64,4 76,9 19,4 74,8 73,9 -1,1
Fabricat° de produits en matières plastiques 13 135,7 155,3 14,4 90,1 85,5 -5,1
INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 162 156,4 170,7 9,2 91,5 89,8 -1,9
Fabrication d'autres ouvrages en métaux 8 72,9 80,6 10,5 104,0 97,6 -6,1
Fabrication de machines et mat. Electriques 8 38,1 28,1 -26,1 99,4 95,9 -3,5
Captage, traitement et distribution d'eau 59 133,4 139,4 4,5 119,6 119,6 0,0
Situation des avoirs extérieurs des institutions monétaires DEC 2014 DEC 2015 DEC 2016
ACTIFS EXTERIEURS NETS 844,9 1 120,8 1 171,1
BCEAO 854,3 948,8 738,0
Créances sur les non-résidents 1 111,2 1 200,0 973,1
Avoirs officiels de réserve 112,4 94,5 78,7
Autres actifs extérieurs 998,7 1 105,5 894,4
Engagements extérieurs 256,9 251,2 235,1
Engagements extérieurs de court terme 92,2 78,2 56,8
Autres engagements extérieurs 164,7 173,1 178,3
AUTRES INSTITUTIONS DE DEPOT -9,4 172,0 433,0
Créances sur les non-résidents 628,6 801,9 1 214,0
Avoirs en monnaies étrangères 4,2 3,3 11,3
Dépôts 177,4 149,1 237,9
Crédits 109,8 124,4 180,6
Titres autres qu'actions 329,5 514,3 769,3
Actions et autres titres de participation 6,8 10,2 14,4
Autres créances 0,9 0,7 0,5
Engagements envers les non-résidents 638,0 629,9 780,9
Dépôts 486,1 469,5 517,1
Crédits 151,7 160,2 263,6
Autres engagements 0,2 0,2 0,3
Source : BCEAO
Agrégats (en milliards FCFA) DEC 2014 DEC 2015 DEC 2016 Evolution
MASSE MONETAIRE 3 108,8 3 708,5 4 217,4 13,7%
Circulation fiduciaire 684,2 806,5 920,1 14,1%
Dépôts transférables 1 359,1 1 690,5 1 990,1 17,7%
BCEAO 0,3 0,4 0,4 19,1%
Banques 1 350,9 1 682,2 1 989,7 18,3%
CCP et CNE 7,9 7,9 7,9 0,0%
Autres dépôts inclus dans la masse monétaire 1 065,4 1 211,5 1 299,3 7,2%
BCEAO 0,9 14,7 4,6 -68,7%
Banques 1 064,5 1 196,7 1 294,7 8,2%
AVOIRS EXTERIEURS NETS 844,9 1 120,8 1 171,1 4,5%
BCEAO 854,3 948,8 738,0 -22,2%
Banques - 9,4 172,0 433,0 151,7%
CREDIT INTERIEUR 3 121,0 3 535,4 4 096,1 15,9%
Créances nettes sur l'Administration Centrale 37,8 199,9 430,1 115,2%
BCEAO - 76,5 43,9 24,0 -45,3%
Banques 114,3 156,0 406,1 160,3%
Créances sur l'économie 3 083,2 3 335,5 3 666,0 9,9%
BCEAO 5,0 5,4 5,1 -5,4%
Banques 3 078,2 3 330,2 3 660,9 9,9%
PASSIFS A CARACTERE NON MONETAIRE 658,1 715,5 811,5 13,4%
AUTRES POSTES NETS 199,1 232,2 238,2 2,6%
Source : BCEAO
Tableau XXIII-14 : Répartition des chiffres d’affaires des assurances par catégories (en milliards
FCFA)
Tableau XXIII-19 : Exportations vers les différents continents en valeur (En millions de FCFA)
Tableau XXIII-20 : Importations en provenance des différents continents en valeur (En millions de
FCFA)
Tableau XXIII-21 : Exportations vers les pays de la CEDEAO en valeur (en millions de FCFA)
Source : ANSD
Tableau XXIII-22 : Importations en provenance des pays de la CEDEAO en valeur (en millions de
FCFA)
Tableau XXIII-23 : Evolution de l’indice des prix à l’importation (base 100 en 2005)
Contribu
Variation
Poids 2012 2013 2014 2015 2016 tion à la
annuelle
variation
Alimentation-boisson-tabac 288,0 145,4 139,1 131,8 125,5 120,2 -4,2 -1,4
Riz brisé 106,6 143,5 133,3 119,7 124,7 125,3 0,5 0,1
Lait 27,5 143,2 159,7 173,6 135,9 136,6 0,5 0,0
Blé 28,8 174,6 170,1 146,2 138,3 119,4 -13,7 -0,4
Huile de palme 16,4 203,8 182,6 162,8 135,8 150,5 10,8 0,3
Sucre 12,3 139,9 121,3 114,1 109,9 133,4 21,3 0,3
Energie et lubrifiant 262 207,8 202,5 191,2 138,4 106,8 -22,8 -6,0
Pétrole brut 163,1 209,9 206,9 200,1 139,1 107,9 -22,5 -3,7
Pétrole raffiné 67 213,8 196,8 172,6 134,5 99,0 -26,4 -1,7
Gaz butane 29,4 183,4 192,3 184,9 140,2 116,5 -16,9 -0,5
Matières premières animales et
17,7 206,5 194,6 167,0 150,4 161,9 7,6 0,2
végétales
Huile de soja 15,5 213,0 197,3 166,1 148,4 162,1 9,2 0,2
Bois brut 2,2 161,0 175,4 173,6 165,0 160,5 -2,7 0,0
Matières premières minérales 1,2 88,0 86,2 70,9 72,8 75,7 4,0 0,0
Gypse 1,2 88,0 86,2 70,9 72,8 75,7 4,0 0,0
Autres demi-produits 179,6 125,9 123,1 116,8 112,5 101,2 -10,0 -1,7
Fils de machine en fer 23,9 147,0 133,3 120,2 112,2 96,9 -13,6 -0,3
Bois scié 15,3 103,9 99,6 99,3 95,0 86,5 -9,0 -0,1
Clinquer 12,2 117,9 147,4 178,4 155,5 111,6 -28,2 -0,4
Carreaux 9,1 150,2 145,2 127,1 108,4 108,4 0,0 0,0
Produits finis destinés à
87,5 108,7 108,3 100,0 110,2 96,9 -12,1 -1,0
l’industrie
Machines automatiques
pour le traitement de 10,2 72,8 122,1 115,8 186,5 126,7 -32,1 -0,4
l'information
Véhicules pour le transport
11,9 110,7 95,6 91,6 94,1 92,5 -1,7 0,0
de marchandises
Groupe électrogène 8,6 107,0 101,1 112,6 102,1 89,9 -11,9 -0,1
Produits finis destinés à la
164 97,5 88,1 85,3 85,4 81,5 -4,6 -0,6
consommation
Médicaments 36,2 118,3 107,5 101,1 123,9 128,1 3,4 0,1
Voiture de tourisme 36,7 70,4 55,5 51,7 46,5 49,9 7,2 0,1
Véhicule pour le transport
12,1 107,7 108,6 131,8 117,2 117,7 0,4 0,0
en commun
Indice global à l’importation 1000,0 148,2 142,7 134,8 119,0 105,6 -11,3 -11,3
Source : ANSD
Tableau XXIII-24 : Evolution de l’indice des prix à l’exportation (base 100 en 2005)
Contributi
Variat
on
ion
Poids 2012 2013 2014 2015 2016 à la
annue
variation
lle
annuelle
Alimentation-boisson-tabac 333,4 126,2 130,4 133,7 139,5 141,6 1,5 0,5
Poissons frais 79,2 144,2 154,9 149,1 143 155,1 8,4 0,7
Mollusques 62,4 148,9 110,9 127,4 149,2 148,7 -0,4 0,0
Poissons réfrigérés 60,2 119,5 125,7 124 121,8 123,5 1,4 0,1
Crustacés 53,5 104,1 122,1 141,3 170,5 169,7 -0,5 0,0
Conserve de poisson 28,1 92,3 162,4 137,4 128,6 124,4 -3,3 -0,1
Bouillon 17,7 85,8 81,7 83 82 81,4 -0,7 0,0
Extrait de malt et préparation
14,5 155 133 144,8 136,5 132,5 -2,9 0,0
alimentaire
Energie et lubrifiant 216,0 230,2 216,4 196,9 186,3 155,5 -16,5 -3,9
Pétrole raffiné 216,0 230,2 216,4 196,9 186,3 155,5 -16,5 -3,9
Matières premières animales et
57,9 172,6 174,1 132,6 128,4 135,5 5,5 0,3
végétales
Huiles brutes d’arachides 37,5 181,9 199,2 133,3 133,7 146,3 9,5 0,4
Coton 18,6 158 129 133,6 118,5 117,8 -0,6 0,0
Peaux brutes de bovins 1,7 128,2 114 106,5 119,7 90,2 -24,7 0,0
Matières premières minérales 24,1 131,3 119,1 98,1 95,3 106,0 11,2 0,2
Sel 9,0 128,7 125,8 125,8 126,7 110,5 -12,8 -0,1
Autres argiles 6,9 111,7 132,1 106,9 104,8 123,4 17,7 0,1
Débris ou fonte de fers ou en acier 8,2 150,8 100,8 60,4 52,9 86,4 63,4 0,3
Autres demi-produits 299,4 149,4 125,4 133,1 163,5 143,7 -12,1 -3,7
Ciment 48,5 121,1 117,7 111,3 114,8 109,9 -4,2 -0,2
Acide phosphorique 175,6 178,5 138,3 140,5 189,9 154,1 -18,9 -3,6
Engrais 32,1 53,9 57,3 141,7 154,6 175,4 13,5 0,5
Produits finis destinés à la
64,9 107,2 98,8 98 92,7 89,9 -3,0 -0,1
consommation
Produits de beauté 20,0 104,8 100,8 100,6 96,9 100,2 3,4 0,0
Articles de ménage 9,2 132 121 118 109,2 122,9 12,5 0,1
Savon et produits tensio-actifs 8,9 139,6 110,8 115,6 105,3 81,0 -23,1 -0,1
Or industriel 4,4 513,9 391,4 378,5 427,4 443,3 3,7 0,1
Or sous forme brute 4,4 513,9 391,4 378,5 427,4 443,3 3,7 0,1
Indice global à l’exportation 1000,0 158,9 148,8 145,0 153,3 142,0 -7,4 -7,4
Source : ANSD
Tableau XXIII-26 : Taux de croissance des volumes et des prix du Produit Intérieur Brut par
branche d’activités
Volumes Prix
En taux de croissance annuel
2 015 2 016 2 015 2 016
VALEUR AJOUTEE TOTALE 6,1% 6,2% 0,4% 1,6%
L00 DISTRIBUTION D'EAU, ASSAINIS ET TRAIT. DES DECHETS 8,7% 3,0% -0,4% 3,8%
X00 ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE, ACTION SOCIALE -0,5% 4,5% 2,2% 3,9%
Y00 ACTIVITÉS ART. CULTU. SPORTIVES ET RECREATIVES 19,1% 15,9% 1,2% 5,4%
ZB0 EXTRATERRITORIALITE
Source : ANSD. Comptes nationaux définitifs 2016, janvier 2018
Indices des
Pondération 9 derniers mois 9 derniers mois Variation
Groupe de matériaux et services
de 2015 de 2016
Matériaux de construction 7302 99,6 100,7 1,2%
Matériaux de base 3924 99,1 101,7 2,7%
Matériaux de menuiserie 1345 100,1 100,1 0,0%
Plomberie et sanitaire 416 100,3 98,6 -1,6%
Travaux Electricité 305 99,9 97,2 -2,7%
Revêtement mur et sol 603 99,8 98,4 -1,3%
Peinture 405 100,1 101,0 0,9%
Etanchéité 259 100,8 101,0 0,2%
Autres matériaux 45 100,8 103,3 2,4%
Moyens de gestion 37 100,0 90,3 -9,7%
Location du matériel 81 100,0 100,5 0,5%
Main d'œuvre 2580 100,5 102,6 2,1%
ICC 10000 99,8 101,2 1,4%
Source : ANSD