Business Plan Quincaillerie
Business Plan Quincaillerie
Business Plan Quincaillerie
AM : agent marketing
AN : Année
CA : Chiffre d'affaire
D1 : déchargeur 1
D2 : déchargeur 2
KM : Kilomètre
Mn : minutes
PU : Prix unitaire
RN : Résultat Net
SA : Société Anonyme
SR : Seuil de Rentabilité
VA : Valeur Ajoutée
VAN : Valeur Actuelle Nette
TABLEAUX :
FIGURES :
Figure 13 : 05 mètre
Figure 14 : cadenas
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1 : Présentation du Promoteur
2 : Présentation du Projet
1 : Formulation stratégique
2 : Etude marketing
I : Etude technique
CONCLUSION
INTRODUCTION
Situé au centre de l’Afrique, le Cameroun est l'un des pays les plus peuplés au monde ; soit plus de 25
millions d'habitants dont les jeunes prennent la plus grande partie. Par conséquent entreprendre
devient une chose très nécessaire pour une éventuelle diminution du chômage mais aussi trouver de
quoi subvenir à ses besoins quotidiens. Ainsi étant un pays surpeuplé, une habitation pour tous
devient une chose normale et nécessaire (une famille, un toit) et force est de noter que les
camerounais ont tendance à construire de plus en plus et mieux encore dans les zones les plus
reculées du pays. En plus de cela nous avons constaté que le secteur informel est devenu aujourd'hui
une source de revenue et un moyen d'entreprendre pour mener à bien ses propres affaires. Fort de
tout cela, avons pris l'initiative de créer une entreprise qui consiste à ouvrir une quincaillerie dont
l'équipement sera constituée de la quasi-totalité des matériaux de construction pour habitation et
même au delà. Ceci pour mieux leurs permettre d'avoir un accès plus facile à la construction et de
bénéficier des meilleures offres de quincaillerie. Nous avons aussi constaté qu'au Sénégal il est très
difficile d'accéder à la construction par faute de manque de moyens mais notre quincaillerie saura
faire la part des choses en distinguant les ménages de bourses moyennes et de leur faire des
réductions pour leurs faciliter. Ainsi notre travail va s'articuler autour de deux (2) grandes parties. La
première partie va concerner la présentation du promoteur et du projet et la seconde sera consacrée
à l'étude technique et financière du projet.
CHAPITRE I
1. Présentation du promoteur :
L'auteur de ce présent projet est Mademoiselle Khadidiatou Mbengue Niang née le 26-08-1995 à
garoua. Etudiante en Licence3 es sciences de gestion option Finance Comptabilité. Depuis le très
bas âge Mademoiselle est un élève travailleuse. Très motivée depuis l'école élémentaire,
méthodique et très innovante, mademoiselle a une multitude d'idées parmi lesquelles ; créer des
structures où elle pourra mener à bien ses activités professionnelles ainsi réaliser ses rêves. C'est
ce qui fait d'ailleurs l'objet de ce présent projet.
2. Présentation du projet :
Comme nous l'avons constaté partout dans le cameroun ; les localités deviennent de plus en plus
saturées c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de créer une structure dans le but de donner un
accès plus facile aux citoyens et de les guider à la voix sur laquelle ils doivent suivre pour accéder
aux matériels souhaités. Nous avons décidé donc de donner à notre projet le nom de « kaay
tabax » Ce nom est un nom sans doute qui ne laisse pas le lecteur indifférent il signifie « vient
construire »
B) Genèse et motivation
Ambitieuse depuis le bas âge, très animée par l'idée de leadership en tête, avec des visions
lointaines et variées, l'idée de créer une boîte qui jouerait un multi rôle nous est venue en tête
depuis bien longtemps. Soit de réaliser à la fois nos propres souhaits et ceux d'autrui. Ainsi ce
projet de quincaillerie est le fruit d'un constat d'une longue méditation dans le secteur de
l'informel qui ; de nos jour est devenu un moyen d'entreprendre et de s'incarner pour mener à
bien son leadership
C) Raison sociale
Ce projet intitulé «kaay tabax» est parti du fait que nos ambitions en ce qui concerne la
construction d'habitation sont larges et multiples ainsi nous avons choisi cette nomination dans le
sens de faire connaitre aux habitants qu'il ya bien une structure mise à leur disposition pour
satisfaire leurs besoins et pour leurs donner une voix beaucoup plus accessible aux matériaux dont
ils auront essentiellement besoin pour construire.
a) Forme juridique
des associés alors que dans les sociétés de capitaux la responsabilité des associés se limite à leurs
apports du capital ; ce qui explique que dans les sociétés de personne, en cas de faillite, les biens
des associés peuvent être saisis du fait qu'il n'ya pas de différence entre leur patrimoine personnel
et celui de l'entreprise donc ils ne sont pas protégés. La responsabilité des associés dans les
sociétés de capitaux se limite à hauteur de leurs apports dans le capital. Nous avons décidé de
nous lancer en tant que débutant dans la SARL dont le capital minimum est de 100.000fcfa et qui,
auparavant, était de 1.000.000. Le nombre minimum d'associés est de 01 (un)
b) Le montant du capital
D) Personnel et organigramme
a) Le personnel
Notre structure ne requiert pratiquement pas un nombre élevé d'employés. Ainsi nous aurons
besoin d'un nombre assez limité soit un total de neuf (9) employés : un chef qui sera à la tête c'est-
à-dire le directeur permanent, deux (2) employés qui se chargeront des décharges, un agent qui se
chargera des relations avec les autres entreprises; cet agent est appelé ANEM : Agent au niveau
des entreprises de marque, un autre qui se chargera des produits appelé agent commercial qui va
assurer tout ce qui est vente et commercialisation, un agent marketing, un agent qui se chargera
du dépôt, un agent comptable qui se chargera de la trésorerie du magasin et un livreur qui, lui
aussi a son service de livraison qui est une branche de l'entreprise. Ainsi donc nous adoptons le
style autoritaire qui consiste à être catégorique et stricte à la prise des décisions. Ce style
permettra au chef d'être la dernière personne à posséder la décision et sa décision sera
irrévocable.
b) L'organigramme
ANEM
Achats de Produit
Chef
AM
COMPTABLE
Bon de Commande
Livreur
Dépôt
Bon de livraison
COMMERCIALE
D2
D1
La quincaillerie sera implantée dans la ville de Mbankomo située à DIX (10) kilomètre de Yaoundé
et devenue le pole urbain de Dakar. Le choix de ce site est aussi déterminé par le fait que Il s'agira
donc aussi bien au plan industriel que économique, d'implanter une quincaillerie qui répond
parfaitement aux normes juridiques et fiscales qui donc aboutira à une reformulation stratégique
dont nous allons développer dans le point qui suit.
1) Formulation stratégique
Nous allons utiliser le model LCAG ( Learned, Christensen, Andrews et Guth) qui est le model
d'analyse stratégique de HARVARD. Cette formulation stratégique va consister à identifier et
analyser les principaux facteurs qui sont incontournables pour notre structure.
Analyse de l'environnement:
Tous ces éléments peuvent être quantifiés et leur impact pris en compte pour les choix
stratégiques.
Pour étayer notre analyse sur le micro environnement, nous allons utiliser les cinq (5) forces de
Porter
Analyse de l’environnement :
Tous ces éléments peuvent être quantifiés et leur impact pris en compte pour les choix
stratégiques.
Interprétation :
§ Une forte concurrence dans le domaine des quincailleries surtout à mbankomo qui est un pole
§ Produits de substitution :
§ Pouvoir de négociation des fournisseurs : les fournisseurs n'ont pas un pouvoir de négociation
élevé car la demande est très élevée malgré la pluralité des fournisseurs.
§ Pouvoir de négociation des clients : moins élevé car notre quincaillerie offre les produits à des
prix imbattables
La macro environnement est le niveau le plus éloigné de l'entreprise et exerce une forte influence
sur les acteurs. Ainsi pour une meilleure visibilité nous utilisons le model PESTEL qui est le suivant :
Ø Situation politique :
Avantages :
· Pays démocratique
Inconvénients :
· Instabilité politique
· Menaces terroristes
Ø Situation économique :
Avantages :
Inconvénients :
Ø Situation Sociale :
Avantages :
· La vie en société
Inconvénients :
· Insalubrité
· Insécurité
Ø Situation technologique :
Avantages :
· Economie de temps
Inconvénients :
Ø Situation écologique :
Avantages :
Inconvénients :
· Cherté de l'énergie
Forces :
Faiblesses :
Nous allons faire une synthèse des principaux points mis en évidence dans les analyses
précédentes en répertoriant d'une part, forces et faiblesses, et d'autre part, opportunités et
menaces liées à l'environnement.
La segmentation stratégique :
Nos objectifs
Cette étape correspond à l'analyse stratégique classique. Après avoir analysé la position
concurrentielle de l'entreprise sur ses différentes activités, la direction générale doit déterminer les
nouvelles voies de développement afin d'assurer la croissance à long terme ainsi que les modalités
de son développement : la croissance interne, la coopération ou la croissance externe.
Nous avons comme objectif à court terme de nous implanter dans le pole urbain de Mbankomo sous
peu et d'être le plus grand fournisseur des chantiers aux alentours
En effet pour atteindre nos objectifs à long comme à court terme, nous mettrons en place une veille
stratégique :
La veille stratégique : « la veille stratégique est pour l'entreprise ce qu'est le radar pour le navire » a
dit HUMBERT LESCA. En effet le but de cette politique est de scruter l'environnement, être à l'écoute
de tout ce qui se passe, informer tôt et suffisamment les responsables de l'entreprise des
opportunités à saisir, des occasions à profiter et des menaces qu'il faut éviter. Mais pour cela il est
impérativement important pour les responsables de l'entreprise à qui la décision dernière
appartient ; de suivre ces différentes étapes :
L'action stratégique :
Ø La stratégie du cout : nous allons accorder aux clients des réductions comme les rabais, remises
ristournes selon la situation et selon le niveau de fidélité du client en question
Ø La stratégie de développement : pour développer notre secteur nous allons nous concentrer
uniquement sur le matériel et sa commercialisation et par ailleurs notre spécialité sera seulement le
matériel de quincaillerie
Ø La stratégie de filière : nous allons adopter la sous-traitance ; c'est-à-dire faire passer à des sous-
traitants certaines activités. Par exemple en ce qui concerne notre quincaillerie nous passerons le
service de livraisons à d'autres livreurs (excepté du fer et de la peinture en grande quantité que la
quincaillerie elle-même va prendre en charge).
2. Etude Marketing :
Nous pouvons dire que les quincailleries au Cameroun deviennent de plus en plus nombreuses du
fait que les chantiers ne cessent d'accroitre surtout avec le slogan du Président de la République « un
camerounais sous un toit ». C'est pourquoi l'on peut constater au Sénégal qu'il ya presque à chaque
100m une quincaillerie implantée. Mais la différence résulte dans la qualité des produits proposés.
On retrouve le plus souvent les quincailleries générales et les quincailleries qui n'offrent que 30 ou
40% du matériel
La demande actuelle des matériaux de quincaillerie est élevée du fait de la pluralité des chantiers au
Sénégal. Mais quel qu'en soit le niveau, les prix restent presque les mêmes dans toutes les
quincailleries car force est de noter qu'au Cameroun il n'Ya pas de fournisseurs direct et donc la
plupart des matériaux est importée. C'est aussi ce qui explique la force concurrentielle.
Après avoir constaté que la Demande est supérieure à l'Offre, malgré la pluralité des quincailleries et
des matériaux, nous avons de fortes chances d'augmenter nos points de marché ce qui veut dire que
l'environnement nous est très favorable pour investir et espérer des bénéfices pendant nos
premières ventes
Notre stratégie marketing sera basée sur les quatre P (4p) du marketing mixte qui sont :
- La politique du Produit : nos produits sont caractérisés par leur qualité et leur accessibilité aux
clients
- La politique du Prix : la cherté de nos produits s'explique par la bonne qualité de nos produits mais
nous accordons des réductions à nos clients en guise de fidélisation.
- La politique de la Promotion : nous utilisons l'internet ( les réseaux sociaux ) et les affiches pour
faire la publicité de notre entreprise.
Figure n°9
· La politique du Produit
La qualité est devenue pour nous une condition sine qua none car nous sommes conscients que la
mauvaise qualité fait perdre des clients et nous mène à des dégâts comme la faillite. Les produits
qu'offre la quincaillerie kaay tabax sont des produits haut de gamme.
La part de marché ou plus exactement l'expérience qui permet de bénéficier de meilleurs coûts et la
croissance qui permet de modifier les rapports de force sont deux composantes essentielles de toute
stratégie d'entreprise. Les coûts doivent inversement être proportionnels à la part de marché. Alors
la quincaillerie kaay tabax vient proposer des prix compatibles aux articles de qualité qu'elle
propose. Ainsi nous auront aussi à vendre en gros pour les consommateurs de grande quantité et
leurs accorder des réductions. Pour les clients rentables aussi nous accorderons des crédits. Prenons
l'exemple de quelques articles et leurs prix.
· La politique de la Place :
Comme point de vente nous avons notre local qui se situe à l'entrée de Mbankomo
· La politique de la Promotion :
La publicité étant pour toutes entreprises surtout commerciale le meilleur moyen de faire connaitre
ses produits par la communication de masse avec le but d'attirer l'attention sur le produit ou
l'activité en question et ainsi attirer les populations visées ; Pour se faire nous comptons passer par
des annonces à la télévision, mettre des affiches publicitaires dans les différentes localités pour
marquer des points sur le terrain et avoir une bonne renommée auprès des clients; Nous passerons
aussi par les réseaux sociaux comme Face book, Instagram pour faire connaitre nos produits
Pour déterminer notre chiffre d'affaire pour la première année, nous avons fait une prévision
raisonnable dans le calcul du chiffre d'affaire.
Comme nous travaillons du lundi au samedi, soit 06j/7j par semaine et que nous prévoyons vendre
environ 500.000F par jour nous aurons : 500.000*6=3000000F/semaine ; soit
300.000*52=15.600.000/mois
janvier février mars avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc.
15.600 15.600 15.600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600 15600
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
CA= 187.200.000F
CHAPITRE II
I. ETUDE TECHNIQUE :
Fournisseurs directs
consommateurs
Fournisseurs directs : le rôle des fournisseurs directs est de fournir à la quincaillerie des matériaux
sans une grande marge de prix
Quincaillerie kaay tabax : le rôle de la quincaillerie est de vendre aux consommateurs le matériel
avec une bonne qualité et, si nécessaire, montrer l'usage.
Pour la réalisation de notre projet nous utiliserons des immobilisations corporelles incorporelles et
financière. Les frais de création s'élèvent à 50.000F
Immobilisations incorporels :
- Licence
- Brevet
Nous aurons comme dépenses fixes : les frais du personnel, le loyer (caution versé) et les frais
d'assurance
intitulé montant
Loyer 150.000F
TOTAL 350.000F
ÓBFR= BFRV+BFRF
Cout du projet=ÓBI+ÓBFRinitial
Commentaire : ce montant représente le cout global du projet et sera réparti pour le financement du
projet.
1. Bilan d'ouverture
Pour fournir un service de qualité, nous comptons nous doter d'un outil de travail haut de gamme.
Ceci participe d'une volonté d'améliorer en permanence, les services en fonction des besoins des
clients. La réussite de ce projet dépend en grande partie des équipements destinés à la prestation de
services. Ainsi, nous souhaitons acquérir l'ensemble du matériel lui permettant de rester compétitif
sur son segment de marché. Le Montant global de l'investissement du projet est évalué à 12 192 250
F CFA.
MOIC 75 000
COMMENTAIRE
Nous constatons qu'il n'ya pas une forte élévation des dotations aux amortissements
Ø Tableau de remboursement
Différé 4 mois
Annuité 2194605
7 0 0 0
Commentaire : Nous constatons que les remboursements du capital baissent selon l'intérêt financier
et au cours des années
I. Résultat Prévisionnel
Ø Seuil de Rentabilité
Commentaire Avec un seuil de rentabilité économique de 1 148 720 Francs CFA et un point mort de
21 jours, notre projet arrive à dégager un bénéfice en l'espace de moins d'1 mois d'activité. Cette
capacité de l'activité à générer des revenus suffisants pourra absorber nos charges fixes, ce qui vient
confirmer le bon niveau de seuil de rentabilité de ce projet
La performance de l'activité atteste du niveau du taux de valeur ajoutée et celui de l'Excédent Brut
d'Exploitation (EBE).
Le taux de valeur ajoutée mesure la performance de l'activité. Ce taux est de 51,09% en moyenne par
an. Cette efficacité provient essentiellement des différents composants de nos sources de revenus
(chiffre d'affaires).
L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est un indicateur de performance de l'activité prise dans sa
globalité. Il nous renseigne sur la capacité de notre quincaillerie à créer de la valeur par la
combinaison des facteurs d'achats et de reventes. Le taux d'EBE s'élève à 32,93%. Le savoir-faire du
promoteur, combiné avec un système organisationnel performant constitue un élément réel de
différenciation.
Avec un seuil de rentabilité économique de 1 148 720 Francs CFA et un point mort de 21 jours, notre
projet arrive à dégager un bénéfice en l'espace de moins d'1 mois d'activité. Cette capacité de
l'activité à générer des revenus suffisants pourra absorber nos charges fixes, ce qui vient confirmer le
bon niveau de seuil de rentabilité de ce projet.
Chiffre d'affaires (CA) 19 470 19 470 900 19 470 900 19 470 900 19 470 900
900
Achats et charges de 12 992 12 934 236 12 758 667 12 583 099 12 376 531
production 759
Marge brute 6 478 6 536 664 6 712 233 6 887 801 7 094 369
141
Charges externes 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
Valeur ajoutée (VA) 6 348 6 406 664 6 582 233 6 757 801 6 964 369
141
Impôts et taxes 0 0 0 0 0
Subventions d'exploitation
Charges de personnel 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Excédent brut d'exploitation 6 148 6 206 664 6 382 233 6 557 801 6 764 369
(EBE) 141
Résultat d'exploitation (Rex) 6 025 6 083 997 6 259 566 6 435 134 6 672 703
475
Résultat courant 5 147 5 264 678 5 615 815 5 966 952 6 380 089
633
5 675 033
Reports déficitaires 0 0 0 0 0
Résultat Net (RN) 5 147 4 764 678 5 115 815 5 466 952 5 880 089
633
Capacité d'autofinancement 5 097 4 714 678 5 065 815 5 416 952 5 830 089
633
Commentaire : Le taux de valeur ajoutée mesure la performance de l'activité. Ce taux est de 51,09%
en moyenne par an. Cette efficacité provient essentiellement des différents composants de nos
sources de revenus (chiffre d'affaires).
L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est un indicateur de performance de l'activité prise dans sa
globalité. Il nous renseigne sur la capacité de notre quincaillerie à créer de la valeur par la
combinaison des facteurs d'achats et de reventes. Le taux d'EBE s'élève à 32,93%. Le savoir-faire du
promoteur, combiné avec un système organisationnel performant constitue un élément réel de
différenciation.
La quincaillerie dans une perspective de bien son activité aura en effet besoin que l'acquisition de
matériels à revendre. Ce qui implique un coût relativement élevé du fonds de roulement auquel il
faut ajouter les charges fixes et charges du personnel dont l'entreprise aura besoin pour assurer les
frais afférents aux premiers mois d'exercice. En l'espèce, les dites charges ont été évaluées sur un an
de fonctionnement.
Intitulés AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Chiffres d'Affaires 19 470 900 19 470 900 19 470 900 19 470 900 19 470 900
Charges d'exploitation 12 992 759 12 934 236 12 758 667 12 583 099 12 376 531
FDR + Immobilisations 11 942 250 11 942 250 11 942 250 11 942 250 11 942 250
Corporelles
Résultat brut d'exploitation 6 478 141 6 536 664 6 712 233 6 887 801 7 094 369
Résultat d'exploitation après 5 830 327 5 882 998 6 041 009 6 199 021 6 384 932
impôt
résultat net d'exploitation après 5 098 792 3 688 393 3 846 404 4 004 416 4 190 327
remboursement
cash-flow (bénéfice +dot aux 5 221 459 3 811 059 3 969 071 4 127 083 4 281 994
amortissements)
Cash flow cumule (dt) 5 221 459 9 032 518 13 001 589 17 128 672 21 410 666
TRI 24,13
La rentabilité de notre projet se justifie par la capacité de l`activité à dégager du surplus compte tenu
des charges d`exploitation et financières. Cela se traduit par une amélioration graduelle de la
capacité d`autofinancement du projet pendant les cinq années. Au bout des cinq années d`activité,
l'entreprise arrivera à disposer d'une autonomie financière pour financer son activité d`exploitation
et ses besoins d`investissement.
Le résultat net passe de 5 830 327 FCFA (en l'année 1) à 6 384 932 FCFA (en l'année 5). Cette
croissance est le reflet d'un projet rentable reposant sur un modèle économique efficace. Le projet
arrive à dégager assez de liquidité pour honorer ses engagements bancaires.
La rentabilité du projet se mesure également dans la capacité de l'activité à être bancable. En effet,
avec une Valeur Actuelle Nette (VAN) de 4 163 823 et un Taux de Rentabilité Interne (TRI) de 21,13
%, le projet est rentable. Tous ces résultats attestent que le projet est bancable.
III. CONCLUSION
En somme nous venons d'effectuer un projet qui consiste à créer une quincaillerie dont la principale
activité est la commercialisation des matériaux de construction. Cette quincaillerie aura comme
dénomination quincaillerie kaay tabax. Au cours de notre étude donc, nous avons développé en
primo les raisons et motivations qui nous ont animés et qui ont abouti à cette idée de projet. Nous
avons aussi donné les différentes activités qui sont menées dans ladite entreprise et des stratégies
pour gérer la bonne marche de nos activités ainsi que la fidélisation de la clientèle. En secundo nous
avons chiffrés et avons relaté des données collectées au cours de nos enquête ; par exemple nous
avons donné le matériel avec les prix de vente en gros et en détail. Nous avons aussi fait l'étude de la
rentabilité de notre projet et en avons trouvé de bon résultats pour investir et gagner des parts de
marché.
1 : Présentation du promoteur 2
2 : Présentation du
projet..........................................................................................................................2
a : Personnel 3
b : organigramme.......................................................................................................3
C : Localisation : 4
1 : Formulation stratégique.....................................................................................................................
6
2. Etude
marketing............................................................................................................................................9
I. Etude technique............................................................................................................................11
1. Bilan d'ouverture...................................................................................................................12
I. Résultat prévisionnel.........................................................................................13
III. CONCLUSION