Este recibo de pagamento refere-se à mensalidade de plano de saúde no valor de R$550,28 vencida em 15 de fevereiro de 2020. A devedora é Maria José Barbosa de Sousa, residente em Santa Inês, MA. O documento inclui instruções sobre pagamento e multa e juros em caso de atraso.
Este recibo de pagamento refere-se à mensalidade de plano de saúde no valor de R$550,28 vencida em 15 de fevereiro de 2020. A devedora é Maria José Barbosa de Sousa, residente em Santa Inês, MA. O documento inclui instruções sobre pagamento e multa e juros em caso de atraso.
Este recibo de pagamento refere-se à mensalidade de plano de saúde no valor de R$550,28 vencida em 15 de fevereiro de 2020. A devedora é Maria José Barbosa de Sousa, residente em Santa Inês, MA. O documento inclui instruções sobre pagamento e multa e juros em caso de atraso.
Este recibo de pagamento refere-se à mensalidade de plano de saúde no valor de R$550,28 vencida em 15 de fevereiro de 2020. A devedora é Maria José Barbosa de Sousa, residente em Santa Inês, MA. O documento inclui instruções sobre pagamento e multa e juros em caso de atraso.
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ANS nº 41253-8 Recibo do Pagador
Beneficiário:UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI
CNPJ: 04.083.773/0001-30 Telefone: (98)2107-2107
GETULIO VARGAS, 1847,1850 Bairro: CANTO DA FABRILCEP: 65020-300 - SAO LUIS - MA www.unihosp-ma.com.br Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate a operadora.
Descrição Valor total (R$)
MENSALIDADE 550,28 ____________________________________________________________________________________________________ NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO
Vencimento Agência/Código Beneficiário Nosso número Número do documento
15/02/2020 3042-2/0023023-5 02/00006508918-9 6508918 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Acréscimos/Mora/Multa (=) Valor Cobrado 550,28 Pagador Autenticação mecânica MARIA JOSE BARBOSA DE SOUSA Código 47144 Titular: RUA DO FLAMENGO, 677, - CENTRO SANTA INES - MA - 65300000 CPF: 522.380.593-34 .................................................................................................................................................................................................................................. " 237 23793.04203 20000.650893 18002.302307 3 81660000055028 Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO Vencimento 15/02/2020 Beneficiário UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI CNPJ: 04.083.773/0001-30 Agência/Código Beneficiário GETULIO VARGAS, 1847,1850 - CANTO DA FABRIL - 65020-300, SAO LUIS - MA 3042-2/0023023-5 Data do documento N. do documento Espécie Doc. Aceite Data do processamento Nosso número 06/01/2020 6508918 DM Não 06/01/2020 02/00006508918-9 Uso do banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) valor do documento 002 R$ 550,28 550,28 Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Plano: ESSENCIAL S/ OBST - APART(-) Desconto / Abatimento NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO (-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
ANS nº 41253-8 Multa: R$ 11,01 - Juros ao dia: R$ 0,17 Pagador: MARIA JOSE BARBOSA DE SOUSA CPF: 522.380.593-34 RUA DO FLAMENGO, 677, - CENTRO Contrato: 0101.47144 SANTA INES - MA - 65300000 Sacador/Avalista: Cód. baixa