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Fatura 3

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A014220001B

!##dy" PAULO CESAR LOPEZ


PC -00
00006586

Resumo da fatura em R$
AL FRANCA 760
APT 22 - CERQUEIRA CESAR Total da fatura anterior 5.140,96
01422-000 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 15/03/2021 - 5.140,96
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 06/04/2021 L Lançamentos atuais 17.411,59
Vencimento: 15/04/2021
= Total desta fatura 17.411,59
Emissão: 05/04/2021
060421 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular PAULO CESAR LOPEZ
Cartão 4901.XXXX.XXXX.4155 VISA SIGNATURE

2.457,40
15/04/2021 17.411,59 2.611,74 +8 x 2.457,40
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 40.040,00 PAULO CESAR LOPEZ (final 1910)
Limite utilizado no mês 28.718,11 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 1.000,00 27/10 APPLE STORE R608 M06/12 758,25
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
Programa iupp Lançamentos no cartão (final 1910) 758,25
Pontos transferidos ao iupp 1.360
Bonificações* 0 PAULO CESAR LOPEZ (final 4155)
Dólar utilizado na conversão dos pontos 6,00 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
* Os pontos bonificados estão somados ao "Pontos 29/01 SP JAPAN -CT 03/06 1.178,62
transferidosao iupp". ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 29/01 PAG*BopeEsteticaAu03/06 215,00
pagamento mínimo, serão demonstrados em "Pontos EDUCAÇÃO .SAO PAULO
transferidosao iupp na próxima fatura. 30/01 DELBONI AUGUSTA 03/12 286,24
SAÚDE .SAO PAULO
05/03 99 *PEDRO ROBERTO GONCA 6,03
VEÍCULOS .Rio de Janeir
07/03 LOJAS IPLACE 13.750,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR

Continua...

175/45293028-9 00045293028/0293176

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Caso necessite, poderá suspender o débito da sua fatura mensal até as 18h00 da data do vencimento,
podendo ainda optar pelo pagamento mínimo, pelo financiamento em parcelas fixas utilizando o
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deverá ser efetuada 1 dia útil antes da data do vencimento. No próximo mês, o débito automático
ocorrerá normalmente.

Para conhecer os detalhes e contratar o Parcelamento de Fatura, acesse a internet ou ligue para
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Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
09/03 GOL TRANSP AFW3HVT 73,96 Juros de mora 1,01 % am 0,00
SAO PAULO Multa por atraso 2,00 % 0,00
09/03 DISAL ECOMMERCE 934,95 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
EDUCAÇÃO .SAO PAULO
12/03 DISAL ECOMMERCE 191,10 Fique atento aos encargos para o próximo
EDUCAÇÃO .SAO PAULO
período (15/04 a 14/05)
12/03 99 *SAMUEL CORREA BARBO 6,03
VEÍCULOS .Belo Horizont
Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa
12/03 99 *99* POP 12Mar 10h14 19,44
VEÍCULOS .SAO PAULO
12/03 99 *99* POP 12Mar 10h53 25,65
VEÍCULOS .SAO PAULO Pagamento mínimo desta fatura
12/03 DISAL ECOMMERCE - 191,10 Valor da fatura atual 17.411,59
EDUCAÇÃO .SAO PAULO Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87% aa
17/03 99 *99* POP 17Mar 07h26 18,42 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1.657,58
VEÍCULOS .SAO PAULO CET do financiamento da fatura 11,83 % am 289,59 % aa
20/03 LIFEFIT RECREIO DOS BA 139,00 % do total
TURISMO E ENTRETENIM.RIO DE JANEIR Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 4155) 16.653,34 Valor total financiado 14.799,85 100,00 %
Valor do IOF 92,65
Valor total a pagar 16.550,08
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
16/03 ANUIDADE DIFERENC 04/12 44,91 Valor da fatura atual 17.411,59
Titular 4155 Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
16/03 DESCONTO ANUIDADE 04/12 - 44,91 CET do parcelamento 6,76 % am 121,63 % aa
Titular 4155 % do total
Lançamentos produtos e serviços 0,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 17.662,36 100,00%
Total a financiar (1) 17.411,59 98,58 %
L Total dos lançamentos atuais 17.411,59 Valor do IOF (2) 250,77 1,42%
Valor total a pagar 22.116,60
Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
27/10 APPLE STORE R608 M07/12 758,25
29/01 SP JAPAN -CT 04/06 1.178,62
29/01 PAG*BopeEsteticaAu04/06 215,00
30/01 DELBONI AUGUSTA 04/12 286,24
Próxima fatura 2.438,11
Demais faturas 8.868,41
Total para próximas faturas 11.306,52

Encargos cobrados nesta fatura


Juros do rotativo 11,57 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01340 VK045 06/04/2021 VKRPOF01 G2958 0006586


Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
período
Limite de crédito 40.040,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 40.040,00 100.00 %
Valor do IOF 1.191,41
Valor total a pagar 76.497,60

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 11,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01340 VK045 06/04/2021 VKRPOF01 G2958 0006586

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