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Boleto 355899722

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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA CLAUDIO MANOEL ,36
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE - MG

Referência: Novembro/2024
LETICIA GENARI
Nº Documento: 355899722
CPF\CNPJ: 519.903.038-89
Data emissão: 15/10/2024
Marcelino Coelho Vila Ranzani
Data vencimento: 18/11/2024
14270-000 SANTA ROSA DE VITERBO - SP
Valor a pagar: R$ 203.11
POLO/UNIDADE: SANTA ROSA DE
MATRÍCULA: 3814645802
Valor a pagar até 08/11/2024: R$ 185.11

Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores


05/07/2024 Engenharia de Software - Bacharelado Parcela 05/06 375.18 (+)

Deduções/Créditos
12/05/2024 Bolsa de Retenção Parcela 05/06 72,77 (-)
12/05/2024 Bolsa Incentivo Parcela 05/06 193,25 (-)

Serviços
23/01/2024 Parcelamento Pague Fácil 01 2,99 (+)
06/07/2024 Dependência - Direito Cibernético 30,32 (+)
Dependência - Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação
06/07/2024 30,32 (+)
06/07/2024 Dependência - Sistemas Operacionais 30,32 (+)

Total deste Boleto 203.11 (=)

Informação do Título
Nosso número: 0001852372211 03399.65451 42400.018521 37221.101019 1 99040000020311

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.65451 42400.018521 37221.101019 1 99040000020311


Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 18/11/2024


Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424


Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

24/10/2024 355899722 DM N 24/10/2024 0001852372211


Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 203.11


Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

ATÉ 08/11/2024 CONCEDER DESCONTO DE 18,00-


APÓS 18/11/2024 COBRAR MULTA DE 2% NO VALOR DE 4,06+ (-) Abatimento

APÓS 18/11/2024 COMISSÃO PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,10+


ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Mora

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE


ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 17/12/2024. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3814645802 - LETICIA GENARI / 519.903.038-89
2024/2 - ENG SOFT (NOTURNO)
Marcelino Coelho 78 - SANTA ROSA DE VITERBO 14270-000 - SP
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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