PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2016
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 050.2.5/051/IX/2015
NOMOR : 050.2.5/0643/DPRD
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.
Nama
:
Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si.
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
Pj. Bupati Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. a.
Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
:
H. SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
b.
Nama
Jabatan
Alamat Kantor
:
:
:
H. M.A. TAUFIQULLAH, ST.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi
penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan
penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yang
meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas
~i~
Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon
Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak
Langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2016.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2016 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2016.
Kendal, 15 September 2015
Selaku,
PIHAK PERTAMA
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL
Selaku,
PIHAK KEDUA
Cap ttd.
Cap ttd.
Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si.
H. SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH.
WAKIL KETUA
BUPATI KENDAL
ttd.
H. M.A. TAUFIQULLAH, ST.
WAKIL KETUA
~ii~
DAFTAR ISI
Nota Kesepakatan .....................................................................................
i
Daftar Isi .................................................................................................. iii
I.
PENDAHULUAN .................................................................................. 1
II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH ............................................................................................. 2
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................... 3
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ..................................... 4
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ... 4
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan .... 6
C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ........................................... 216
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ...................................................... 217
VI. PENUTUP ............................................................................................ 218
~iii~
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan
RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu
disusun
Prioritas
dan
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS),
yang
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten
Kendal
Tahun
Anggaran
2016
dimaksudkan
sebagai
dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal dalam menentukan batas
maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai dasar
acuan
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
Anggaran
(RKA)
dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016.
PPAS 2016
~1~
~
II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten
Kendal Tahun 2016, alokasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten
Kendal direncanakan sebesar Rp. 1.546.955.769.694. Sedangkan dari
segi penerimaan pembiayaan, APBD Kabupaten Kendal pada tahun 2016
direncanakan sebesar Rp. 102.833.247.018,- sehingga total penerimaan
pendapatan
dan
penerimaan
pembiayaan
sebesar
Rp.
1.649.789.016.712,-. Secara rinci, penerimaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016
adalah sebagai berikut:
NO
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENDAPATAN DAERAH
1
1.546.955.769.694,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
191.225.166.929,00
54.727.250.000,00
17.385.769.729,00
10.901.700.000,00
108.210.447.200,00
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
934.787.303.765,00
49.885.731.765,00
884.901.572.000,00
-
1
1
1
1
3
3
3
3
1
2
3
420.943.299.000,00
1.260.000.000,00
1
1
3
3
4
5
1
3
6
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Hibah Pemerintah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD)
Penerimaan Piutang Daerah
Pencairan Dana Cadangan
102.833.247.018,00
102.685.214.018,00
148.033.000,00
-
Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
PPAS 2016
87.848.856.000,00
257.595.341.000,00
74.239.102.000,00
1.649.789.016.712,00
~2~
~
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
No.
Prioritas 2016
1.
Perbaikan Infrastruktur baik jalan,
jembatan, pelabuhan maupun
drainase
2.
Pengembangan Perikanan dan
Kelautan dengan meningkatkan
produksi perikanan.
Peningkatan pelayanan dasar
Kesehatan bidang Kesehatan melalui
peningkatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, peningkatan
kualitas tenaga kesehatan,
peningkatan cakupan BPJS.
Peningkatan produktivitas pertanian
dan jaringan irigasi dalam rangka
mendukung kedaulatan pangan
3.
4
5.
Penguatan Ekonomi Perdesaan
dengan membentuk BUMDes, Bank
Sampah, Pengelolaan Air Bersih
6.
Gerakan Wajib Belajar Menuju 14
tahun
Penanggulangan kemiskinan melalui
peningkatan kapasitas Industri
Rumahan dan Kapasitas UMKM
7
8
Mendorong Pengoperasionalan
Kawasan Indutri Kaliwungu
9
Implementasi Perda ‘SUSU’
10
PPAS 2016
Mendorong Operasional PLTU dan
Pembangkit Listrik Micro Hydro
SKPD
Dinas Bina Marga, SDA
dan ESDM, Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang,
Dinas Perhubungan
Dinas Perikanan dan
Kelautan
Dinas Kesehatan, RSUD
Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan,
dan Kehutanan, Badan
Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan,
Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, dan
Pemerintah Desa,Badan
Lingkungan Hidup, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas
Ciptakarya dan Tata
Ruang, Dinas Koperasi dan
UMKM
Dinas Pendidikan,
Bappeda, Bapermaspemdes
Bappeda, Badan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Koperasi dan UMKM, dan
Bapermas
BPMPT, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Bapermaspemdes,
Kecamatan dan Desa
Dinas Bina Marga, SDA
dan ESDM
~3~
~
IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
NO
Urusan / SKPD
URUSAN WAJIB
1
Pendidikan
1.1
Dinas pendidikan
1.2
Akademi kebidanan
2
Kesehatan
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
512.578.946.700
52.042.050.000
46.500.000.000
5.542.050.000
142.691.502.800
2.1
Dinas kesehatan
30.000.000.000
2.2
RSUD dr. soewondo
79.885.000.000
2.6
Puskesmas
32.806.502.800
3
3.2
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
Pekerjaan Umum
Dinas bina marga, sumber daya air, energi dan
sumber daya mineral
Penataan Ruang
6.000.000.000
Perhubungan
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
4.000.000.000
4.000.000.000
Lingkungan hidup
3.500.000.000
Kependudukan dan catatan sipil
13
6.000.000.000
Dinas perhubungan
10
11.1
52.680.000.000
Perencanaan Pembangunan
Badan lingkungan hidup
11
95.000.000.000
52.680.000.000
8.2
10.1
95.000.000.000
Dinas cipta karya dan tata ruang
Badan perencanaan pembangunan daerah
Dinas kependudukan dan catatan sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana
Sosial
Dinas sosial
Ketenagakerjaan
Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Koperasi dan usaha kecil menengah
Dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan
menengah
Penanaman modal
Badan penanaman modal dan perizinan terpadu
Kebudayaan
Dinas kebudayaan dan pariwisata
3.500.000.000
3.099.350.000
3.099.350.000
4.717.000.000
4.717.000.000
2.184.000.000
2.184.000.000
6.360.000.000
6.360.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
4.800.000.000
4.800.000.000
18
Kepemudaan dan olahraga
10.672.486.000
18.1
Dinas pemuda dan olahraga
10.672.486.000
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
4.252.841.700
19
19.1
Kantor kesatuan bangsa dan politik
2.172.841.700
19.3
Satuan polisi pamong praja
2.080.000.000
20
PPAS 2016
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Ket.
97.524.367.200
~4~
~
NO
Urusan / SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
20.3
Sekretariat daerah
36.757.367.200
20.4
Sekretariat DPRD
19.600.000.000
20.5
Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah
Inspektorat
18.472.000.000
20.7
2.400.000.000
20.10
Badan kepegawaian daerah
5.320.000.000
20.11
Kecamatan kota kendal
3.000.000.000
20.12
Kecamatan patebon
395.000.000
20.13
Kecamatan pegandon
404.000.000
20.14
Kecamatan weleri
392.000.000
20.15
Kecamatan gemuh
394.000.000
20.16
Kecamatan cepiring
400.000.000
20.17
Kecamatan kaliwungu
400.000.000
20.18
Kecamatan brangsong
394.000.000
20.19
Kecamatan boja
420.000.000
20.20
Kecamatan limbangan
445.000.000
20.21
Kecamatan singorojo
485.000.000
20.22
Kecamatan sukorejo
495.000.000
20.23
Kecamatan patean
465.000.000
20.24
Kecamatan pageruyung
461.000.000
20.25
Kecamatan plantungan
472.000.000
20.26
Kecamatan rowosari
407.000.000
20.27
Kecamatan kangkung
375.000.000
20.28
Kecamatan ringinarum
385.000.000
20.29
Kecamatan ngampel
403.000.000
20.30
Kecamatan kaliwungu selatan
20.31
Badan penanggulangan bencana daerah
21
21.1
22
22.1
25
25.1
26
26.1
1
1.1
2
1.3
6
6.1
Ketahanan Pangan
383.000.000
4.000.000.000
6.067.920.000
Badan ketahanan pangan dan pelaksana
penyuluhan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Badan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa
Komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
Perpustakaan
6.067.920.000
7.756.549.000
7.756.549.000
2.232.000.000
2.232.000.000
998.880.000
Kantor perpustakaan dan arsip daerah
998.880.000
URUSAN PILIHAN
44.685.130.000
Pertanian
10.685.130.000
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan
Perikanan dan Kelautan
10.685.130.000
28.000.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
28.000.000.000
Perdagangan
6.000.000.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH
PPAS 2016
Ket.
6.000.000.000
557.264.076.700
~5~
~
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
No.
1.
2.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Dokumen surat Dinas
menyurat
korespondensi
Pendidikan
dinas
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
20.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
22 unit kerja
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
300.000.000
4 mobil, 15
sepeda motor
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
200.000.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
22 Unit Kerja
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
35.800.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
22 unit kerja
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
310.000.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
22 unit kerja
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
100.000.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
30.000.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
140.000.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
orang per
kegiatan
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
400.000.000
10.
Penyediaan peralatan
Tersedianya 25
Dinas
25 Unit Rak
dan perlengkapan
unit rak arsip
Pendidikan
Arsip
kantor
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Tersedianya 2
Dinas
12 Bulan
peralatan dan mesin
(dua) unit
Pendidikan
kendaraan roda
empat
operasional
dinas
3.
7.
1.
2.
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
PPAS 2016
80.000.000
1.615.800.000
800.000.000
22 unit kerja
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
150.000.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
12 Bulan
200.000.000
~6~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Pengadaan aset gedung
dan bangunan
5.
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
dan bangunan
6.
Pengadaan aset tetap
lainnya
1.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
UPTD
Pendidikan
SKB Kendal
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
UPTD Boja,
UPTD
Kangkung,
UPTD
Pegandon,
UPTD
Limbangan,
UPTD
Singorojo
5 Unit
3.100.000.000
Jln Raya
Cepiring Gemuh ,
Kabupaten
Kendal
Dinas
Pendidikan
Kab. Kendal
1 Unit
290.000.000
Lokasi
Pejabat
15 Unit Sep
struktural di
eda Motor
Supra Xlingkungan
125
Dinas
Pendidikan Kab.
Kendal yang
belum
memperoleh
fasilitasi
kendaraan dinas
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Aparatur Dinas
Dinas
1 Keg
pengembangan sumber Pendidikan
Pendidikan
daya manusia (SDM)
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Penunjang pelaksanaan pegawai
Dinas
387 Org
pekerjaan perkantoran
Pendidikan
260.000.000
4.800.000.000
150.000.000
150.000.000
4.440.450.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
pegawai
Dinas
Pendidikan
108 Org
560.100.000
3.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
pegawai dinas
pendidikan
Dinas
Pendidikan
91 Org
400.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pengembangan
Pendidik PAUD
Dinas
40 Org
kurikulum, bahan ajar
Pendidikan
dan model
pembelajaran
pendidikan ank usia dini
2. Pengembangan
pendidik PAUD
Dinas
40 Org
pendidikan anak usia
Pendidikan
dini
PPAS 2016
5.400.550.000
20.000.000
15.000.000
~7~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(Hari Anak Nasional) Tk.
Kabupaten
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
siswa PAUD
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
720 Org
10.000.000
lembaga
Pendidikan Non
Formal dan
Informal
Kabupaten
Kendal
138 Unit
15.000.000
Lokasi
5.
Lomba Sekolah Sehat
(LSS)
lembaga PAUD
Kabupaten
Kendal
20 Unit
15.000.000
6.
Sosialisasi Model
Pembinaan Kepada
PAUD Holistik Integratif
Pendidik PAUD
Dins
Pendidikan
Kab. Kendal
80 Org
25.000.000
7.
Pembelajaran Wisata
Edukasi
siswa PAUD
Kabupaten
Kendal
200 Org
10.000.000
8.
Penyelenggaraan
koordinasi dan
kerjasama pendidikan
anak usia dini
pendidik PAUD
Dinas
Pendidikan
30 Org
10.000.000
1.
Sub Total Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Lomojari SMP terbuka
sekolah
Kabupaten
7 Unit
Kendal
120.000.000
7.500.000
2.
Bintek Kurikulum 2013
untuk SMP
guru
Dinas
Pendidikan
50 Org
10.000.000
3.
Pengembangan
Kurikulum 2013
pendidik
Dinas
Pendidikan
40 Org
7.500.000
4.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(OSN SD/MI)
siswa
Dinas
Pendidikan
160 Org
15.000.000
5.
Lomba Siswa Berprestasi sekolah
SMP/MTs
Dinas
Pendidikan
98 Unit
10.000.000
6.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(Lomba Bidang Studi
dan PPAI)
Festival Lomba Seni dan
Satra Nasional Siswa
SMP
Lomba Perpustakaan
SMP
sekolah
Dinas
Pendidikan
98 Unit
7.500.000
sekolah
Dinas
Pendidikan
98 Unit
18.000.000
sekolah
Kabupaten
Kendal
98 Unit
8.000.000
9.
LCC SD
siswa
Dinas
Pendidikan
90 Org
12.000.000
10.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(Lomba Gugus TK/SD)
gugus TK SD
Kabupaten
Kendal
92 Unit
gugus
7.500.000
11.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(OSN SMP)
sekolah
Dinas
Pendidikan
92 Unit
15.000.000
7.
8.
PPAS 2016
~8~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
sekolah
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas
Pendidikan
98 Unit
18.000.000
Dinas
pendidikan
Dinas
pendidikan
1 Keg
50.000.000
Lomba Cerdas
Cermat(LCC) SMP
sekolah
Kabupaten
Kendal
98 Unit
10.000.000
15.
Pembinaan Minat Bakat
Kreatifitas Siswa (OOSN
SD/MI)
siswa
Dinas
Pendidikan
80 Org
Siswa
15.000.000
16.
Bimtek Guru Bimbingan
Konseling Dalam
Pembuatan Peta
Pemetaan Siswa SMP
Pengelolaan Pendidikan
Khusus dan Layanan
Khusus SD/SMP
guru Bimbingan
Karir
Dinas
Pendidikan
50 Org
10.000.000
Sekolah
Kabupaten
Kendal
1 Keg
10.000.000
Pengelolaan dan
Verifikasi Pendirian
Sekolah SD/SMP
Lomba Sekolah Sehat
SMP
sekolah
Kabupaten
Kendal
1 Keg
8.000.000
sekolah
Kabupaten
Kendal
98 Unit
15.000.000
20.
Lomba Sekolah Sehat SD
sekolah
Kabupaten
Kendal
20 Unit
15.000.000
21.
Pembinaan Minat Bakat siswa
Dinas
40 Org
dan Kreatifitas Siswa
Pendidikan
(Lomba Mocopat,
tembang dolanan dan
geguritan)
Pembinaan Minat Bakat siswa SD/MI
Dinas
160 Org
dan Kreatifitas Siswa
Pendidikan
SD/MI
Pelatihan kompetensi
guru SMP
Dinas
50 Org
tenaga pendidik
Pendidikan
(Implementasi
Kurikulum Tahun 2013)
SMP
Sub Total Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Pelatihan Penyusunan
kepala sekolah, Dinas
93 Org
Kurikulum
guru
Pendidikan
No.
Nama Kegiatan
12.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
(OOSN SMP)
13.
Penunjang Bantuan
Keuangan Bidang
Pendidikan Dasar
14.
17.
18.
19.
22.
23.
1.
2.
Pembinaan
kelembagaan sekolah
dan manajem n sekolah
dengan penerapan
manajemen berbasis
sekolah (MBS)
PPAS 2016
sekolah
Lokasi
Kabupaten
Kendal
67 Unit
7.500.000
15.000.000
10.000.000
301.500.000
25.000.000
20.000.000
~9~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan (Try Out UN
SMA/SMK)
4.
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
SMA (OSN, OPSI, FLS2N,
Lomba2)
Pembinaan Minat Bakat
dan Kreatifitas Siswa
SMK (FLS2N dan OOSN)
6.
Sasaran
Program/
Kegiatan
siswa peserta
UN
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas
Pendidikan
1 Keg
20.000.000
Siswa
Dinas
Pendidikan
405 Org
70.000.000
siswa
Dinas
Pendidikan
160 Org
55.000.000
Penunjang Bantuan
Keuangan Bidang
Pendidikan Menengah
sekolah
Kabupaten
Kendal
77 Unit
62.000.000
7.
Penyelenggaraan Kejar
Paket C setara SMA di
UPTD SKB
warga belajar
UPTD SKB
280 Org
20.000.000
8.
Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (OOSN)
Siswa SMA/SMK
Siswa
Dinas
Pendidikan
32 Org
47.000.000
9.
Olimpiade Sains Terapan siswa
Nasional (OSTN) SMK
Dinas
Pendidikan
120 Org
42.000.000
10.
Lomba Kompetensi
Siswa (LKS) SMK
siswa SMK
Dinas
Pendidikan
120 Org
100.000.000
11.
Gelar Prestasi dan Bela
Negara Siswa SMK
(Debat)
Pendamping SMKN 7
Kendal
siswa
Dinas
Pendidikan
120 Org
32.000.000
SMK Negeri 7
Kendal
SMK Negeri
7 Kendal di
Kec.
Plantungan
1 Unit
800.000.000
5.
12.
1.
Sub Total Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Peningkatan Tata Kelola Lembaga PKBM Kabupaten
20 Unit
PNF
Kendal
1.293.000.000
15.000.000
2.
Penunjang Bantuan
Keuangan Propinsi Seksi
PNF
Program
kegiatan Bidang
PNFI
Dinas
Pendidikan
1 Keg
15.000.000
3.
Penyelenggaraan Ujian
Paket A, B dan C PNF
warga belajar
dan lembaga
PKBM
Kabupaten
Kendal
20 Unit
40.000.000
4.
Pengembangan
pendidikan keaksaraan
jumlah lembaga
PKBM
Kabupaten
Kendal
20 Unit
15.000.000
5.
Penyelenggaran kursus
menjahit, TPR dan TKP
peserta kursus
di SKB
Sanggar
Kegiatan
Belajar
Kendal
40 Org
20.000.000
PPAS 2016
~ 10 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Data pendidikan
non formal di
lembaga non
formal
lembaga PKBM
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
20 Unit
30.450.000
Kabupaten
Kendal
20 Unit
30.000.000
Lokasi
6.
Pengambangan data
dan informasi
pendidikan non formal
7.
Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan
non formal
8.
Penyelenggaraan Bintek
Tutor Paket B dab Tutor
Paket C
pendidik tutor
PNF
SKB Kendal
60 Org
30.000.000
9.
Pembinaan Pendidikan
Kursus dan
Kelembagaan
organisasi
pengelola
lembaga kursus
Dinas
Pendidikan
30 Org
15.000.000
10.
Pembinaan Pendidikan
Kecakapan Hidup
(Pelatihan-pelatihan)
Lembaga PNF
Kabupaten
Kendal
4 Unit lemb
aga
25.000.000
11.
Penyelenggaraan Kejar
Paket A Setara SD
Warga belajar
Kabupaten
Kendal
3 Unit
20.000.000
12.
Penyelenggaraan Kejar
Paket B Setara SMP
warga belajar lembaga PKBM
Kabupaten
Kendal
5 Unit
40.000.000
13.
Penyelenggaraan Kejar
Paket C Setara SMA
Warga belajar
Kabupaten
Kendal
7 Unit
70.000.000
14.
Fasilitasi Pengembangan
Taman Bacaan
Masyarakat
Fasilitasi Hari Aksara
Internasional Dinas
Pendidikan Kabupaten
Kendal
Masyarakat dan
desa
Kabupaten
Kendal
1 Unit
25.000.000
Lembaga PKBM,
LKP, SKB
Kabupaten
Kendal
1 Keg
10.000.000
Pengembangan Pusat
Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)
lembaga
Kabupaten
Kendal
2 Keg
10.000.000
15.
16.
1.
Sub Total Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn
Bintek PAK
pengawas dan
Dinas
150 Org
penilik sekolah
Pendidikan
410.450.000
25.000.000
2.
Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Kepala Sekolah
kepala sekolah
Kabupaten
Kendal
220 Org
30.000.000
3.
Bintek Guru Mapel UN
Dikmen
Bantuan Honorarium
Penyelesaian Kasus
Kepegawaian dan Kasus
Perceraian
guru pendidikan
menengah
pegawai
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
150 Org
25.000.000
6 Keg
10.000.000
Bantuan Honorarium
Tim Penilai Sekretariat,
Tim Teknis PAK Guru
dan PKB
Tim sekretariat
PAK dan PKB
Dinas
Pendidikan
60 Org
50.000.000
4.
5.
PPAS 2016
~ 11 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
pegawai dan
guru
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas
Pendidikan
60 Org
60.000.000
Lokasi
6.
Bintek Program Induksi
Guru Pemula (PIGP)
7.
Seleksi Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
Diklat Calon Kepala
Sekola dasar dan
Pengawas
Penunjang Bantuan
Keuangan Propinsi Seksi
PMPTK
guru, KS,
pengawas
Kabupaten
Kendal
300 Org
45.000.000
kepala sekolah
dan pengawas
Dinas
Pendidikan
60 Org
100.000.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Keg
20.000.000
10.
Penunjang PAK
Tim sekretariat
PAK
Dinas
Pendidikan
1 Keg
20.000.000
11.
Seleksi dan Pengiriman
Diklat Calon Kepala
Sekolah
Sertifikasi, Kompetensi
dan Kualifikasi
guru
Dinas
Pendidikan
70 Org
60.000.000
guru
Dinas
Pendidikan
183 Org
40.000.000
Bantuan Transport
Wiyata Bhakti dan
Tenaga Administrasi
Sekolah
Bintek Pengawas dan
Penilik
Wiyata bakti
dan tenaga
administrasi
Dinas
Pendidikan
2.850 Org
pengawas dan
penilik sekolah
Dinas
Pendidikan
100 Org
35.000.000
15.
Jambore PTK PAUDNI
Kab. Kendal
pendidik dan
tendik
Dinas
Pendidikan
12 Org
25.000.000
16.
Bintek Peningkatan
kompetensi pengelola
kepegawaian tenaga
pendidik dan
kependidikan
Bantuan Transport
Tenaga Guru PAUD
pegawai
Dinas
Pendidikan
125 Org
38.000.000
guru PAUD
Kabupaten
Kendal
1.200 Org
18.
Bintek Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pendidikan
Kabupaten Kendal
kepala UPTD
Dinas
Pendidikan
21 Org
25.000.000
19.
Diklat Penguatan Kepala
Sekolah Swasta (SD,
SMP, SMA, SMK)
kepala sekolah
swasta
Dinas
Pendidikan
111 Org
100.000.000
8.
9.
12.
13.
14.
17.
Sub Total Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Pembinaan dewan
lembaga
Kabupaten
1 Keg
pendidikan
Kendal
5.190.000.000
2.880.000.000
8.778.000.000
32.000.000
2.
Proses belajar mengajar
pegawai dan
pendidik
Kabupaten
Kendal
22 Org
218.750.000
3.
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (PPDB)
Sekolah
Kabupaten
Kendal
900 Bk
60.000.000
PPAS 2016
~ 12 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Penunjang dan
Monitoring Evaluasi
Program Kegiatan Dinas
Pendidikan
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Kaldik)
5.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dinas
Pendidikan Kab.
Kendal
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas
Pendidikan
Kab. Kendal
1 Keg
70.000.000
Sekolah
Kabupaten
Kendal
900 Bk
60.000.000
6.
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Datadik)
Sekolah dan
Dinas
Kabupaten
Kendal
1 Keg
200.000.000
7.
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Arsip)
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Keg
120.000.000
8.
Penunjang BOS
SD/SMP/SMA/SMK
Sekolah se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
850 Unit
sekolah
282.450.000
9.
Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah
Tahun Pelajaran
2016/2017
Pengadaan peralatan
ICT Pendidikan Kendal
sekolah SD/MI
Kabupaten
Kendal
660 Unit
275.000.000
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Keg
100.000.000
11.
Penyusunan Program
Kerja Pengawas TK/SD,
SMP, SMA, SMK
Pengawas
TK/SD, SMP,
SMA, SMK
Kabupaten
Kendal
50 Org
50.000.000
12.
Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Kab. Kendal
1 Keg
100.000.000
13.
Pemberian Bantuan
Operasional Bagi Satuan
Pendidikan
Dokumen
Renstra Dinas
Pendidikan Kab.
Kendal Tahun
2016 - 2020
Satuan
Pendidikan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
21.912.500.000
14.
Koordinasi dan
Operasional
Pengelolaan Bantuan
Pendidikan
Kegiatan
Bantuan
Keuangan
Bidang
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Keg
50.000.000
15.
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan (Aset)
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Keg
100.000.000
10.
1.
Sub Total Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
Total Plafon Dinas Pendidikan
Akademi Kebidanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
surat keluar dan Akademi
12 Bulan
menyurat
surat masuk
Kebidanan
PPAS 2016
23.630.700.000
46.500.000.000
12.000.000
~ 13 ~
~
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Kegiatan
Akademi
kedinasan dapat Kebidanan
terpenuhi
Tranfer bank
Akademi
Kebidanan
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kantor dan
asrama bersih
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
6.
7.
No.
2.
Nama Kegiatan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
177.000.000
12 Bulan
300.000
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
25.000.000
Pelaksanaan
administrasi
perkantoran
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
60.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya
administrasi
kantor
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
20.000.000
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Penerangan
gedung kantor
dan asrama
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
18.000.000
Melaksanakan
kegiatan rumah
tangga
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
57.000.000
9.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Mendapatkan
informasi
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
4.000.000
10.
Penyediaan makanan
dan minuman
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
1.322.940.000
11.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Terpenuhinya
makan dan
minum kegiatan
rapat dan
mahasiswa di
asrama
Koordinasi
lintas progran
dan lintas
daerah
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
105.000.000
3.
8.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Tersedianya
Akademi
12 Bulan
peralatan dan mesin
sarana kegiatan Kebidanan
pembelajaran
dan kantor
1.801.240.000
350.000.000
2.
Pengadaan aset gedung
dan bangunan
Tersedia sarana
gedung yang
representatif
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
300.000.000
3.
Pengadaan aset tetap
lainnya
meningkatkan
mahasiswa
untuk membaca
Akademi
Kebidanan
300 Mhsw
73.000.000
PPAS 2016
~ 14 ~
~
No.
4.
5.
1.
1.
1.
2.
Sasaran
Program/
Lokasi
Target
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
Sarana kegiatan Akademi
12 Bulan
berkala peralatan dan
pembelajaran
Kebidanan
mesin
dan kantor
dapat
digunakan
dengan baik
Pemeliharaan rutin/
Gedung
Akademi
12 Bulan
berkala gedung dan
bangunan
Kebidanan
bangunan
kantor dan
asrama
terpelihara
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Pakaian
Akademi
50 Org
dinas beserta
pegawai
Kebidanan
perlengkapannya
seragam
Nama Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
Jenjang
Akademi
8 Org
pelatihan formal
pendidikan dan Kebidanan
pengetahuan
tenaga pendidik
meningkat
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Pelayanan
Akademi
12 Bulan
pelayanan aparatur
prima
Kebidanan
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Pelayanan
prima
Akademi
Kebidanan
12 Bulan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
1. Proses belajar mengajar Meningkatkan
Akademi
300 Mhsw
kompetensi
Kebidanan
mahasiswa
2.
Pelaksanaan evaluasi
belajar mengajar
Kompetensi
mahasiswa
dapat diketahui
Akademi
Kebidanan
300 Mhsw
Sub Total Program Menejemen Pelayanan Pendidikan
Total Plafon Akademi Kebidanan
1.
2.
3.
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
DKK
Dinas
menyurat
Kesehatan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
130.000.000
117.810.000
970.810.000
40.000.000
40.000.000
80.000.000
80.000.000
450.000.000
100.000.000
550.000.000
1.500.000.000
600.000.000
2.100.000.000
5.542.050.000
12 Bulan
4.000.000
DKK
Dinas
Kesehatan
12 Bulan
300.000.000
DKK
Dinas
Kesehatan
12 Bulan
5.000.000
~ 15 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
DKK
Lokasi
Target
4.
Penyediaan makanan
dan minuman
5.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
7.
Penyediaan barang
DKK
Dinas
12 Bulan
cetakan dan
Kesehatan
penggandaan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
DKK
Dinas
12 Bulan (1
berkala peralatan dan
Kesehatan
7 mbl, 30
mesin
AC, 20
komputer,
20 printer)
Pemeliharaan rutin/
DKK
Dinas
12 Bulan (4
berkala gedung dan
Kesehatan
unitDKK,IPF,LA
bangunan
bkesmas,Gr
iya Sehat)
1.
2.
3.
1.
1.
1.
Pengadaan sarana
prasarana SKPD
Dinas
Kesehatan
12 Bulan
71.200.000
DKK
Dinas
Kesehatan
12 Bulan
400.000.000
DKK
Dinas
Kesehatan
65 item
150.000.000
DKK
Dinas
Kesehatan
12 paket
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
DDKK
Dinas
1 paket 120
dinas beserta
Kesehatan
orang
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
DKK
Dinas
1 keg,10
pengembangan sumber
Kesehatan
tim,30
daya manusia (SDM)
puskesmas
(297 bidan)
30.000.000
960.200.000
80.000.000
100.000.000
316.810.000
496.810.000
30.000.000
30.000.000
250.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
250.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Dokumen
DKK
Dinas
10
145.000.000
Perencanaan
Kesehatan
dokumen
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan DKK
Dinas
12 Bulan
pelayanan aparatur
Kesehatan
2.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
PPAS 2016
DKK
Dinas
Kesehatan
12 Bulan
145.000.000
155.000.000
55.000.000
~ 16 ~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Sasaran
Program/
Kegiatan
DKK
Lokasi
Dinas
Kesehatan
Target
12 Bulan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaaan obat dan
pasien
puskesmas
1 paket
perbekalan kesehatan
Plafon Anggaran
(Rp.)
90.000.000
300.000.000
1.623.710.000
2.
Peningkatan
pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
puskesmas
Kab. Kendal
30 puskes
mas
170.465.000
3.
Pengadaan dan
Pemeliharaan sarana
dan prasarana
Kefarmasian
UPTD IPF
Kab. Kendal
5 item 28
unit,1 pkt
7.825.000
1.
Sub Total Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan
fasyankes
Kab. Kendal
10 kegiatan
pemulihan kesehatan
1.802.000.000
135.800.000
2.
Peningkatan mutu
Fasilitas pelayanan
kesehatan dasar &
Rujukan
Fasilitas
pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan
Kab. Kendal
8
puskesmas,
36 Rb/BP,4
RS,30
puskesmas
531.589.000
3.
Griya Sehat
Griya sehat
Kab. Kendal
12 Bulan 1
paket
70.305.000
4.
Pengawasan dan
Pembinaan ijin
operasional tenaga
kesehatan dan sarana
kesehatan
Tenaga
kesehatan dan
sarana
kesehatan
Kabupaten
Kendal
15 SIPP,6
klinik,10
perawat
gigi,2
optik,10
apotik,20
bidan,10
dokter
25.000.000
5.
Peningkatan pelayanan
kesehatan peduli remaja
siswa SMA
Kab. Kendal
80
SMA/MA
8.474.000
6.
Pengadaan, peningkatan DKK dan
Kab. Kendal
5 paket
dan perbaikan sarana
Puskesmas
dan prasarana
puskesmas dan
jaringannya
Sub Total Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan
Masyarakat
Kab. Kendal
80 apotik,
pemberdayaan
30 pusk, 3
konsumen/masyarakat
TO jamu,
di bidang obat dan
81 pirt, 15
makanan
TPM, 3
sklh, 3 psr,
10 tpm, 11
1.
PPAS 2016
1.205.650.000
1.976.818.000
140.000.000
~ 17 ~
~
No.
1.
2.
3.
4.
Nama Kegiatan
Pengembangan Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
Peningkatan Peilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
140.000.000
100.000.000
30 Des/Kel
30
puskesmas
100.000.000
Rumah Tangga
Kab. Kendal
286 Des/Ke
l
100.000.000
masyarakat
30
puskesmas
13.260 Org
petugas,
masyarakat
, santri dan
siswa
sekolah
450 Org Pet
ugas dan
kader
Kesehatan
209.100.000
550.000
Org Petugas dan
Masyarakat
Sub Total Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanganan Gizi Buruk
Balita Gizi Buruk Kab. Kendal
30 balita
dan gizi Kurang
gizi buruk
dan 1500
balita gizi
kurang
Peanggulangan kurang
masyarakat
Kab. Kendal
10 pasar
energi protein (KEP),
dan 30
anemia gizi besi,
puskesmas
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
Peningkatan Gizi remaja Ibu hamil KEK
Kab. KEndal
528 ibu
dan ibu hamil
hamil KEK
293.202.000
Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
6.
3.
Target
Masyarakat
desa
Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh
kesehatan
2.
Lokasi
kl
Sub Total Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Peran Serta anggota Saka
Kab. Kendal
100 Org
Masyarakat dalam
Bhakti Husada
Bidang Kesehatan
Kab Kendal
5.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
400 Dinas
Kesehatan
dan
Puskesmas
Petugas dan
Masyarakat
30
Puskesmas
Sub Total Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian Kualitas Air
Kelompok
Kab Kendal
200 Keg
usaha,
200
pengguna air
DAM,30
minum
pusk dtst,2
unit,
PPAS 2016
97.698.000
900.000.000
284.227.000
19.403.000
153.320.000
456.950.000
182.165.000
~ 18 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
masyarakat
Kab. Kendal
Pengawasan dan
Penyehatan Tempat
Umum
Masyarakat
Kab. Kendal
Pemicuan Peningkatan
akses sanitasi
masyarakat Setop Buang
Air Besar Sembarangan
(BABS)
Pemicuan akses air
bersih masyarakat dan
Cuci tangan pakai sabun
(CTPS)
Pemeriksaan Inspeksi
sanitasi sampah dan
limbah di Lingkungan
dan Permukiman
Masyarakat
Kab. Kendal
Desa dan
Sekolah
Masyarakat
No.
Nama Kegiatan
2.
Pengawasan kualitas air
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
30 pusk,8
kolam
renang,175
depot
air,15 ttk
PDAM,84
lok
BPSPAM
26
hotel,175
depot air,8
kolam
renang,30
pusk,15
pasar,90
tempat
ibadah
60 desa
123.040.600
Kab. Kendal
20 desa;30
SD/MI;7
desa
39.810.000
Kab. Kendal
30
puskesmas,
15
perusahaan
39.335.000
Sub Total Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita; anak
desa dan
0 Jumlah
balita dan anak sekolah
sekolah kls I,II,III sekolah
bayi 0-11
bulan=17.2
24;Sasaran
Anak SD Kls
I=18558,Kls
II=18.034,
Kls
III=18.408.
KIPI =4
Penyemprotan/ fogging Masyarakat
Kab. Kendal
50 kasus;
sarang nyamuk
Kab. Kendal
150 kali
780.165.000
Pengadaan alat fogging
dan bahan-bahan
fogging
PPAS 2016
Dinkes
Kab. Kendal
6 unit, 24
ltr
insektisida
lalat dan
190 ltr
insektisida
DBD
106.959.400
288.855.000
138.545.000
323.670.000
69.330.000
~ 19 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Masyarakat
Kab. Kendal
Lokasi
4.
Pencegahan penularan
penyakit
endemik/epidemik
5.
Pencegahan penularan
penyakit Zoonosis
Puskesmas
Kab. Kendal
6.
Peningkatan
surveillance
epideminologi dan
penanggulangan wabah
Masyarakat
Kab. Kendal
7.
Pelayanan vaksinasi bagi
Wanita Usia Subur
(WUS) dan Ibu Hamil
WUS dan Ibu
Hamil
Kab. Kendal
8.
Penanggulangan Faktor
Risiko Penyakit Tidak
Menular (Posbindu)
Puskesmas dan
Desa
Kab. Kendal
9.
Pemeriksaan dan
Pembinaan Kesehatan
Jemaah Haji
Calon Jemaah
Haji
Kab. Kendal
10.
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
HIV-AIDS
masyarakat
Kab. Kendal
PPAS 2016
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
310
slide;50
kasus;600
orang
90 Org
63.580.000
Sasaran
KLB
keracunan
makanan
=3 kasus,
KLB diare=2
kasus;
Kasus
AFP=6
kasus;
Kasus
Campak 4
kss
Ssrn Ibu
hamil=19.3
45;Sasaran
WUS=20.00
9(Target
imunisasi
TT Bumil
85%,Target
Target TT
WUS 85%)
Jumlah
Posbindu
baru
(Target 30
Puskesmas
dan
Pembentuk
an deteksi
dini FR
PTM di 5
Desa)
sermua CJH
porsi
berjalan
tahun 2016
sejumlah
1000 CJH
(Target
98%)
penemuan
100 kasus
63.625.000
18.420.000
44.170.000
60.565.000
58.595.000
163.690.000
~ 20 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
masyarakat
Kab. Kendal
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Kusta
masyarakat
Kab. Kendal
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Diare, ISPA&Pneumonia
masyarakat
Kab. Kendal
No.
Nama Kegiatan
11.
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan TB
Paru
12.
13.
1.
2.
3.
1.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
penemuan
1.020
kasus,
kesembuhan TB 867
kasus
penemuan
48 Kasus
baru
56.804.000
Pneumonia
: 3.682,
Diare :
5.000 kasus
yang
ditangani di
sarkes
Sub Total Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan standar
Stake holder
Kab. Kendal
1 kegiatan
kesehatan
kesehatan
28.332.000
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar pelayanan
kesehatan
Puskesmas
Kab. Kendal
12
bln,SIMPUS
30
Puskesmas,
3 Aplikasi
online,6 kl
Monitoring, evaluasi
DKK dan
Kab. Kendal
10
dan pelaporan
Puskesmas
dokumen
/th
Sub Total Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Jamkesda bidang
Masyarakat
Kab Kendal
30.000 Org
kesehatan
miskin
9.006.000
1.098.332.000
115.000.000
350.000.000
85.000.000
550.000.000
9.500.000.000
Sub Total Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan dan
Klinik PADAR
Kab. Kendal
5 paket
pengadaan sarana dan
prasarana klinik PADAR
9.500.000.000
2.
Pembangunan
puskesmas pembantu
Puskesmas
Pembantu
3.
Rehabilitasi
sedang/berat
puskesmas pembatu
Pembangunan
puskesmas
1.
4.
PPAS 2016
1.000.000.000
5 paket
2.690.324.075
Puskesmas
Pembantu
Kab. Kendal.
Wadas,
Pucangrejo,
Magelung,
Gondang,
Winong
Kab. Kendal.
Margosari
2 paket
345.000.000
Puskesmas
Kab. kendal
19 paket
6.334.348.925
~ 21 ~
~
No.
1.
1.
2.
1.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 10.369.673.000
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Kab. Kendal
286
8.224.000
Lansia
posyandu
lansia
mandiri
Nama Kegiatan
Sub Total Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
8.224.000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Percepatan Penurunan
Ibu hamil,ibu
Kab. KEndal
18 kasus,30
172.184.000
angka kematian Ibu
melahirkan dan
pusk,40
kelas ibu
ibu nifas
hamil,10
puskesmas
Percepatan penurunan
bayi dan balita
Kab. Kendal
100 kasus,
63.644.000
angka kematian bayi
30
dan balita
puskesmas,
10
puskesmas
Sub Total Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
235.828.000
Total Plafon Dinas Kesehatan 30.000.000.000
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Peningkatan derajat
Instalasi Rawat
RSUD Dr. H.
12 Bulan
19.885.000.000
kesehatan masyarakat
Inap
Soewondo
dengan penyediaan
Kendal
fasilitas perawatan
kesehatan bagi
penderita akibat asap
rokok
Sub Total Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 19.885.000.000
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD
Biaya Pelayanan BLUD
Masyarakat
RSUD Dr. H.
12 Bulan
60.000.000.000
Kabupaten
Soewondo
Kendal
Kendal
Sub Total Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD
Total Plafon Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo
1.
2.
3.
Puskesmas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
puskesmas
Puskesmas
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis
puskesmas
Puskesmas
kantor
Penyediaan barang
Puskesmas
Puskesmas
cetakan dan
penggandaan
PPAS 2016
60.000.000.000
79.885.000.000
12 Bulan
408.000.000
12 Bulan
47.428.800
12 Bulan
44.172.800
~ 22 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Penyediaan makanan
dan minuman
5.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
1.
2.
1.
2.
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Puskesmas
Puskesmas
12 Bulan
23.400.000
Puskesmas
Puskesmas
12 Bulan
199.000.000
Lokasi
Target
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
puskesmas
Puskesmas
12 Bulan
berkala peralatan dan
(30
mesin
puskesmas)
Pemeliharaan rutin/
Puskesmas
Puskesmas
12 Bulan
berkala gedung dan
(30
bangunan
puskesmas)
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan puskesmas
Puskesmas
12 Bulan
pelayanan aparatur
(30
Puskesmas)
Peningkatan kinerja dan Puskesmas
Puskesmas
12 Bulan
pelayanan administrasi
(30
perkantoran
Puskesmas)
12 Bulan
(30
Puskesmas)
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Pelayanan Kesehatan se Puskesmas
Puskesmas
30
Kabupaten Kendal
Puskesmas
1.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Puskesmas
Puskesmas
Sub Total Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Total Plafon Puskesmas
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kelancaran
Bina Marga
12 Bulan
menyurat
pelayanan
SDA ESDM
administrasi
Plafon Anggaran
(Rp.)
722.001.600
50.000.000
60.000.000
110.000.000
306.600.000
1.646.001.400
182.220.000
2.134.821.400
29.839.679.800
29.839.679.800
32.806.502.800
8.250.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya
Bina Marga
jasa komunikasi, SDA ESDM
sumber daya air
dan listrik
12 Bulan
180.000.000
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Perawatan
kondisi
peralatan dan
perlengkapan
kantor
12 Bulan
1.800.000
PPAS 2016
Bina Marga
SDA ESDM
~ 23 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
6.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kendaraan
dinas dapat
berfungsi dan
beropersi
dengan baik
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
130.000.000
Kondisi
kebersihan
kantor terjaga
dengan baik
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
10.000.000
Penyediaan alat tulis
kantor
Kebutuhan alat
tulis kantor
tercukupi
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
70.000.000
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
tercukupi
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
45.000.000
8.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Komponen
instalasi
listrik/penerang
an bangunan
kantor tersedia
secara optimal
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
5.000.000
9.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
250.000.000
10.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
4.500.000
11.
Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
25.000.000
12.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam dan luar
daerah
Bina Marga
SDA ESDM
12 Bulan
350.000.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
Terpeliharanya
Bina Marga
12 Bulan
berkala peralatan dan
peralatan dan
SDA ESDM
mesin
mesin secara
optimal
PPAS 2016
1.079.550.000
65.000.000
~ 24 ~
~
No.
2.
1.
1.
Nama Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Plafon Anggaran
(Rp.)
6 paket
250.000.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
Meningkatnya
Bina Marga
30 Org
pelatihan formal
jumlah pegawai SDA ESDM
yang
mempunyai
pengetahuan
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
100.000.000
3.
Peningkatan dan
pengembangan sumber
daya manusia (SDM)
3.
Bina Marga
SDA ESDM
Target
315.000.000
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
2.
Lokasi
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Tersedianya
Bina Marga
215 stel
dinas beserta
pakaian dinas
SDA ESDM
perlengkapannya
pegawai
2.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terpeliharanya
6 unit gedung
dan bangunan
kantor
Tersosialisasika
nya peraturan
perundangundangan
Bina Marga
SDA ESDM
1 Keg
100.000.000
100.000.000
15.000.000
Meningkatnya
Bina Marga
1 Keg
100.000.000
pengetahuan
SDA ESDM
dan ketrampilan
pegawai
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
215.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Tersusunnya
Bina Marga
40 Bk
8.000.000
capaian kinerja dan
laporan capaian SDA ESDM
ikhtisar realisasi kinerja
kinerja dan
SKPD
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Monitoring evaluasi dan Terlaksananya
Bina Marga
1 paket
20.000.000
pelaporan kegiatan
penyusunan
SDA ESDM
SKPD
data base
monev dan
pelaporan
Penyusunan dokumen
Sistem pengendalian
internal pemerintah
Tersusunnya
dokumen SPIP
Bina Marga
SDA ESDM
1 Keg
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Tersedianya
Bina Marga
12 Bulan je
pelayanan aparatur
honor pengelola SDA ESDM
nis
kegiatan
PPAS 2016
15.000.000
43.000.000
1.000.000.000
~ 25 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
3.
Peningkatan kinerja
pengelolaan arsip
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
honor PTT
Penyusunan
arsip Dinas Bina
Marga, SDA,
ESDM
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Bina Marga
SDA ESDM
9 Org
100.000.000
Bina Marga
SDA ESDM
1 Keg
40.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Pembangunan jembatan Terlaksananya
Kabupaten
2 paket
pembangunan
Kendal
jembatan
1.140.000.000
2.000.000.000
2.
Perencanaan
pembangunan jalan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
jalan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
-
3.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terkendalinya
pelaksanaan
pembangunan
jalan dan
jembatan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
40.000.000
4.
Perencanaan
pembangunan jembatan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
40.000.000
5.
Pembangunan jalan
Perencanaan
jembatan sesuai
kebutuhan
Bertambahnya
jalan yang
dibangun
Kabupaten
Kendal
1 Keg
-
1.
Sub Total Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran
Memperlancar
Kabupaten
10 paket
drainase/gorong-gorong arus
Kendal
transportasi
2.080.000.000
1.350.000.000
2.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Terlaksananya
konstruksi
sesuai bestek
Kabupaten
Kendal
1 Keg
27.000.000
3.
Perencanaan
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Konstruksi
sesuai
kebutuhan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
40.500.000
1.
2.
Sub Total Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program pembangunan turap/talud/brojong
Pembangunan
Memperkuat
Kabupaten
5 paket
turap/talud/bronjong
konstruksi jalan Kendal
Perencanaan
turap/talud/brojong
PPAS 2016
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
turap/talud/bro
njong
Kabupaten
Kendal
1 Keg
1.417.500.000
2.000.000.000
40.000.000
~ 26 ~
~
No.
3.
Nama Kegiatan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terlaksanannya
konstruksi
sesuai bestek
Lokasi
Kabupaten
Kendal
Target
1 Keg
Plafon Anggaran
(Rp.)
60.000.000
Sub Total Program pembangunan turap/talud/brojong
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Perencanaan bidang
Tersusunnya
Kabupaten
1 Dokumen
jalan dan Jembatan
dokumen
Kendal
Tahun n 1
perencanaan
bidang jalan dan
jembatan untuk
tahun 2017
Perencanaan
Tersusunnya
Kabupaten
1 Dokumen
Peningkatan Jalan
dokumen
Kendal
perencanaan
peningkatan
jalan
2.100.000.000
3.
Rehabilitasi/pemelihara
an jembatan
4.
Rehabilitasi/pemelihara
an jalan
5.
1.
2.
250.000.000
600.000.000
Terlaksananya
perbaikan
jembatan sesuai
kebutuhan
Memperlancar
arus
transportasi
Kabupaten
Kendal
5 paket
3.000.000.000
Kabupaten
Kendal
16 paket
17.692.575.000
Pengendalian
operasional kegiatan
Terkendalinya
kemajuan fisik
pekerjaan
pembangunan
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
50.000.000
6.
Pemeliharaan berm dan
utilitas jalan UPTD
Wilayah I Kendal
Terpeliharanya
berm dan
utilitas jalan di
wilayah UPTD
Kendal
Daerah Kerja
UPTD
Wilayah I
Kendal
12 Bulan
70.000.000
7.
Pemeliharaan berm dan
utilitas jalan UPTD
Wilayah II Weleri
Terpeliharanya
berm dan
utilitas jalan di
wilayah UPTD II
Weleri
Daerah Kerja
UPTD
Wilayah II
Weleri
12 Bulan
80.000.000
8.
Pemeliharaan berm dan
utilitas jalan UPTD
Wilayah III Kaliwungu
Terpeliharanya
berm dan
utilitas jalan di
wilayah UPTD III
Kaliwungu
Daerah Kerja
UPTD
Wilayah III
Kaliwungu
12 Bulan
50.000.000
9.
Pemeliharaan berm dan
utilitas jalan UPTD
Wilayah IV Sukorejo
Terpeliharanya
berm dan
utilitas jalan di
wilayah UPTD IV
Sukorejo
Daerah Kerja
UPTD
Wilayah IV
Sukorejo
12 Bulan
50.000.000
PPAS 2016
~ 27 ~
~
No.
Nama Kegiatan
10.
Pemeliharaan berm dan
utilitas jalan UPTD
Wilayah V Boja
11.
Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaa
n jalan
12.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
13.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terpeliharanya
berm dan
utilitas jalan di
wilayah UPTD V
Boja
Perencanaan
pemaliharaan
jalan sesuai
kebutuhan
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Daerah Kerja
UPTD
Wilayah V
Boja
12 Bulan
60.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
220.000.000
Terlaksananya
konstruksi
jembatan sesuai
bestek
Kabupaten
Kendal
1 Keg
870.000.000
Peningkatan jalan
Terlaksananya
peningkatan
jalan sesuai
kebutuhan
Kabupaten
Kendal
25 paket
37.673.125.000
14.
Penunjang Studi
Kelayakan Jalan dan
Jembatan
Sebagai dasar
perencanaan
dalam
perencanaan
teknis
Kabupaten
Kendal
2 paket
250.000.000
15.
Penunjang
Rehabilitasi/pemelihara
an jalan dan
Perencanaan DAK
Bidang Jalan dan
Jembatan Tahun n+1
(DAK Infrastruktur Jalan)
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
DAK Bidang
jalan dan
jembatan Tahun
2017
Kabupaten
Kendal
1 Keg
210.000.000
16.
Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaa
n jembatan
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
rehabilitasi/pe
meliharaan
jembatan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
80.000.000
1.
2.
Sub Total Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Pendataan kerusakan
Tersedianya
Kabupaten
1 Keg
jalan dan jembatan
data kerusakan Kendal
jalan dan
jembatan
Pendataan usulan
kegiatan bidang jalan
Tersusunnya
data base
usulan kegiatan
bidang jalan
Kabupaten
Kendal
1 paket
Sub Total Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
PPAS 2016
61.205.700.000
80.000.000
80.000.000
160.000.000
~ 28 ~
~
No.
1.
2.
1.
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Program tanggap darurat jalan dan jembatan
Rehabilitasi jalan dalam Kelancaran
Kabupaten
kondisi tanggap darurat transportasi
Kendal
Nama Kegiatan
Target
12 Bulan
Rehabilitasi jembatan
Kelancaran
Kabupaten
12 Bulan
dalam kondisi tanggap
transportasi
Kendal
darurat
Sub Total Program tanggap darurat jalan dan jembatan
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Survey harga satuan
Tersusunnya
Kabupaten
1 Keg
pekerjaan
Dokumen
Kendal
Analisa Harga
Satuan
Pekerjaan
Plafon Anggaran
(Rp.)
50.000.000
50.000.000
100.000.000
150.000.000
2.
Penyusunan sistem
informasi/data base
jalan
Tersedianya
informasi
terbaru tentang
jalan dan
jembatan
Kabupaten
Kendal
1 paket
200.000.000
3.
Penyusunan Leger Jalan
Tersedianya
data Leger Jalan
Kabupaten
Kendal
1 Keg
500.000.000
4.
Penyusunan IRMS Jalan
Kabupaten
Tersedianya
sistem
pengelolaan
jalan kabupaten
yang
terintegrasi
Kabupaten
Kendal
1 paket
1.
Sub Total Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat
Tercukupinya
Kabupaten
5 Jenis
survey
peralatan
Kendal
survey
-
850.000.000
60.000.000
2.
Pengadaan alat-alat
ukur dan bahan
labolatorium
kebinamargaan
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
bahan
laboratorium
kebinamargaan
Kabupaten
Kendal
3 Unit
90.750.000
3.
Rehabilitasi/pemelihara
an alat-alat berat
Tersedianya
mesin gilas yang
siap pakai
Kabupaten
Kendal
17 Unit
300.000.000
4.
Pengadaan alat-alat
berat
Bertambahnya
alat berat
sebanyak 7 jenis
Kabupaten
Kendal
4 Jenis
575.000.000
PPAS 2016
~ 29 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Rehabilitasi/pemelihara
an alat-alat ukur dan
bahan labolatorium
kebinamargaan
6.
Pengelolaan peralatan
jalan
7.
Perencanaan sarana dan
prasarana gedung Bina
Marga, SDA, ESDM
8.
1.
2.
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
peralatan yang
berfungsi
dengan baik
dan sesuai
standar
Peralatan jalan
dapat
beroperasi
dengan baik
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
1 paket
133.500.000
Kabupaten
Kendal
17 Unit
200.000.000
Lokasi
Tersusunnya
Kabupaten
1 Keg
110.000.000
dokumen
Kendal
Perencanaan
sarana dan
prasarana
gedung Bina
Marga, SDA,
ESDM
Monitoring dan evaluasi Terkendalinya
Kabupaten
1 Keg
lanjutan pembangunan
pelaksanaan
kendal
sarana dan prasarana
pembangunan
gedung Bina Marga,
sarana dan
SDA, ESDM
prasarana
gedung Bina
Marga, SDA,
ESDM
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.469.250.000
Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Rehabilitasi/pemelihara Prosentase
Kabupaten
35 paket
13.030.000.000
an jaringan irigasi
sawah yang
Kendal
terairi secara
kontinue Serta
Meningkatnya
pemanfaatan
jaringan air
irigasi
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa, dan
jaringan pengairan
lainya
O dan P Irigasi rutin
Wilayah UPTD
Kabupaten Kendal
PPAS 2016
Terlaksana
monitoring dan
evaluasi
kegiatan
Kabupaten
Kendal
1 paket
180.000.000
Terlaksananya
Pemeliharan
jaringan irigasi
di 5 UPTD
Kabupaten
Kendal
20 paket
1.000.000.000
~ 30 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
1 kegiatan
penyusunan
perencanaan
operasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
jaringan irigasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
2 paket
100.000.000
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Kabupaten
Kendal
1 Keg
180.000.000
Operasional
pemeliharaan irigasi
rutin UPTD Wilayah I
Kendal
Terwujudnya
irigasi yang
berfungsi secara
optimal di
daerah kerja
UPTD Wilayah I
Kendal
Wilayah
kerja UPTD
Wilayah I
Kendal
12 Bulan
100.000.000
7.
Operasional
pemeliharaan irigasi
rutin UPTD Wilayah II
Weleri
Terwujudnya
irigasi yang
berfungsi secara
optimal di
daerah kerja
UPTD Wilayah II
Weleri
Wilayah
kerja UPTD
Wilayah II
Weleri
12 Bulan
100.000.000
8.
Operasional
pemeliharaan irigasi
rutin UPTD Wilayah III
Kaliwungu
Terwujudnya
irigasi yang
berfungsi secara
optimal di
daerah kerja
UPTD Wilayah
III Kaliwungu
Wilayah
kerja UPTD
Wilayah III
Kaliwungu
12 Bulan
75.000.000
9.
Operasional
pemeliharaan irigasi
rutin UPTD Wilayah IV
Sukorejo
Terwujudnya
irigasi yang
berfungsi secara
optimal di
daerah kerja
UPTD Wilayah
IV Sukorejo
Wilayah
kerja UPTD
Wilayah IV
Sukorejo
12 Bulan
60.000.000
10.
Operasional
pemeliharaan irigasi
rutin UPTD Wilayah V
Boja
Terwujudnya
irigasi yang
berfungsi secara
optimal di
daerah kerja
UPTD Wilayah V
Boja
Wilayah
kerja UPTD
Wilayah V
Boja
12 Bulan
60.000.000
No.
Nama Kegiatan
4.
Penunjang
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jaringan Irigasi dan
Perencanaan DAK
Bidang Pengairan Tahun
n 1 (DAK Infrastruktur
Irigasi)
5.
Perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi
6.
PPAS 2016
Lokasi
~ 31 ~
~
No.
Nama Kegiatan
11.
Pendataan usulan
kegiatan bidang
pengairan
12.
Fasilitasi Komisi Irigasi
13.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
data usulan
kegiatan bidang
irigasi
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
1 Keg
150.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
100.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya
Pelaporan Tanah Lepedata potensi
lepe
tanah lepe-lepe
Kabupaten
Kendal
1 Keg
100.000.000
14.
Pendataan Kerusakan
Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan
lainnya
Tersedianya
data kerusakan
jaringan irigasi
dan jaringan
pengairan
lainnya
Kabupaten
Kendal
1 Keg
250.000.000
15.
Optimalisasi fungsi
jaringan irigasi yang
telah dibangun
Jaringan irigasi
Kabupaten
berfungsi secara Kendal
optimal
1 Keg
450.000.000
Meningkatnya
fungsi komisi
irigasi
Sub Total Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku
1. Pemeliharaan prasarana Terpeliharanya
Kabupaten
1 Keg
pengambilan dan
prasarana
Kendal
saluran pembawa
pengambilan
dan saluran
pembawa
15.935.000.000
100.000.000
2.
Peningkatan distribusi
penyediaan air baku
Meningkatkan
pendistribusian
penyediaan air
baku
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
170.000.000
3.
Kegiatan WISMP II
Terlaksananya
kegiatan
program
WISMP II
Kabupaten
Kendal
3 paket
700.000.000
4.
Pendamping Kegiatan
WISMP II
Kabupaten
Kendal
1 Keg
300.000.000
5.
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan air
Meningkatnya
pengetahuan
dan ketrampilan
masyarakat
Kegiatan
kelompok
pembinaaan
masyarakat
konservasi
Kabupaten
Kendal
1 Keg
300.000.000
PPAS 2016
~ 32 ~
~
No.
Nama Kegiatan
6.
Pembangunan sumursumur air tanah
7.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
8.
Pembangunan
bangunan konservasi
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terwujudnya
bangunan
sumur-sumur
air tanah
Terkendalinya
pelaksanaan
kegiatan
program
penyediaan dan
pengolahan air
baku
Meningkatnya
upaya
perlindungan
penyediaan air
baku
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
1 Keg
200.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
200.000.000
Kabupaten
Kendal
6 Keg
1.000.000.000
Sub Total Program penyediaan dan pengolahan air baku
2.970.000.000
Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air
lainnya
Pemberdayaan
Meningkatnya
Kabupaten
1 Keg
200.000.000
masyarakat konservasi
partisipasi
Kendal
masyarakat
Sub Total Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya
Program pengendalian banjir
1. Mengendalikan banjir
meningkatnya
Kabupaten
1 paket
pada daerah tangkapan upaya
Kendal
air dan badan-badan
pengendalian
sungai
banjir
200.000.000
2.
Perencanaan program
pengendalian banjir
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
program
pengendalian
banjir
Kabupaten
Kendal
1 Keg
175.000.000
3.
Peningkatan
pembersihan dan
pengerukan sungai/kali
Terpeliharanya
kelancaran
aliran air
Kabupaten
Kendal
1 Keg
2.000.000.000
4.
Rehabilitasi infrastruktur
bidang Sumber Daya Air
dalam kondisi tanggap
darurat
Infrastruktur
bidang SDA
dalam kondisi
darurat
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
Sub Total Program pengendalian banjir
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
PPAS 2016
700.000.000
200.000.000
3.075.000.000
~ 33 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pengawasan dan
pengendalian usaha
pertambangan dan
pengambilan air bawah
tanah
2.
Pemeriksaan water
meter ijin air bawah
tanah
3.
Bimbingan dan
Penyuluhan tentang
Pemakaian &
pengusahaan air tanah
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Usaha
Pertambangan
di Kabupaten
kendal sesuai
aturan yang
berlaku
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
24 kali
250.000.000
Meningkatnya
kebenaran
laporan volume
penggunaan air
tanah
Kabupaten
Kendal
20 kali
30.000.000
Terwujudnya
pemanfaatan
air tanah sesuai
peraturan yang
berlaku
Kabupaten
Kendal
1 Keg
40.000.000
Lokasi
Sub Total Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Koordinasi
Koordinasi
Dinas
12 Bulan
pengembangan
pengembangan
ketenaga listrikan
ketenagalistrika
n berjalan
optimal
Terlaksananya
Kabupaten
1 Keg
sosialisasi
Kendal
perizinan
ketenagalistrika
n di Kabupaten
Kendal
3. Penyusunan Rencana
Tersusunnya
Kabupaten
1 paket
Umum Ketenagalistrikan Dokumen
Kendal
Daerah Kabupaten
Rencana Umum
Kendal
Ketenagalistrika
n Daerah
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi
1. Pengawasan SPBU dan
Terlaksananya
Kabupaten
37 Kali
LPG
pengawasan
Kendal
dan pembinaan
SPBU/SPBE dan
pangkalan gas
secara optimal
2.
Sosialisasi Peraturan
tentang
Ketenagalistrikan
Sosialisasi Gugus Tugas
Hemat Energi dan Air
PPAS 2016
Meningkatnya
pemahaman
tentang
penghematan
energi dan air
Kabupaten
Kendal
1 Keg
320.000.000
100.000.000
-
-
100.000.000
50.000.000
75.000.000
~ 34 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
3. Penyusunan Rencana
Tersusunnya
Kabupaten
1 paket
Umum Energi Daerah
Dokumen
Kendal
Kabupaten Kendal
Rencana Umum
Energi Daerah
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang
125.000.000
Energi
Total Plafon Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya 95.000.000.000
Mineral
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Pembangunan saluran
Masy sekitar
Sekitar
5 Keg
1.000.000.000
drainase/gorong-gorong pengguna
Masjid
Agung dan
Alon-Alon
Kaliwungu
No.
2.
Nama Kegiatan
Perbaikan Saluran
Lingkungan Alon-Alon
Sukorejo
Saluran
Lingkungan
alon-alon
sekitar AlonAlon
Sukorejo
500 m1
500.000.000
Sub Total Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pemeliharaan dan
sarpras air
Kec. Kendal,
5 Unit Kec
Pembersihan Limbah
limbah
Kec.
Cepiring,
Kec. Weleri,
Kec.
Kaliwungu,
Kec. Boja
Rehabilitasi/Pemelihara Saluran Limbah Kec. Kendal
1 paket
an Rutin Saluran Limbah Perkotaan
Perkotaan
1.500.000.000
Sub Total Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1. Pendamping Pamsimas
Desa Rawan Air Singorojo,
8 lokasi
II
Bersih dan
Plantungan,
Kualitas Air
Patean,
Rendah
Sukorejo,
Pageruyung,
Kalsel,
Limbangan,
Rowosari
470.500.000
1.
2.
PPAS 2016
250.000.000
220.500.000
880.000.000
~ 35 ~
~
2.
Penunjang Pamsimas II
Sasaran
Program/
Kegiatan
Desa Rawan Air
Bersih dan
Kualitas Air
Rendah
3.
Pembangunan Jalan
Lingkungan
masy sekitar
pengguna
No.
1.
2.
3.
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Kec.
Singorojo,
Kec.
Plantungan,
Kec. Patean,
Kec.
Sukorejo,
Kec.
Pageruyung,
Kec.
Kaliwungu
Selatan, Kec.
Limbangan,
Kec.
Rowosari
8 Unit
lokasi
Kel.Sijeruk35 Keg
Jotang, Ds.
PurwokertoDs.
Tambakrejo
Sub Total Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum
Penyusunan Analisa
masy umum
Dinas Ciptaru 2 dokumen
Harga Satuan Pekerjaan Kab. Kendal
(AHSP)
Sosialisasi Kegiatan
Masy. Kab.
Kab. Kendal
1 Keg
Keciptakaryaan
Kendal
Plafon Anggaran
(Rp.)
300.000.000
7.000.000.000
8.180.000.000
125.000.000
124.999.700
Penyediaan
Perlengkapan Kerja
Rusunawa
Operasional
Pengelolaan Rusunawa
Pengguna
Rusunawa
Rusunawa
12 Bulan
102.208.000
Rusunawa
Rusunawa
12 Bulan
557.110.000
5.
Perbaikan Gapura Batas
Wilayah
gapura batas
wilayah
Ketapang,
Jambearum
2 Unit
600.000.000
6.
Penyusunan Data
Prasarana Perkantoran
SKPD di Kab.
Kendal
Kab. Kendal
1 dokumen
300.000.000
7.
Lanjutan Pembangunan
dan Penataan
Lingkungan Wisma Haji
Wisma Haji
1 paket
350.000.000
8.
Lanjutan Pembangunan
dan Penataan
Lingkungan Gedung
BPPKB
Lanjutan Pembangunan
dan Penataan
Lingkungan Rumah
Dinas Bupati
Gedung BPPKB
1 paket
500.000.000
Rumah Dinas
Bupati
1 Unit
2.300.000.000
4.
9.
PPAS 2016
~ 36 ~
~
No.
Nama Kegiatan
10.
Lanjutan Pembangunan
dan Penataan
Lingkungan Gedung
Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang
Penyusunan DED Jalan
Lingkungan Wisma Haji
11.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dinas Cipta
Karya dan Tata
Ruang
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
1 Unit
3.150.000.000
Jalan
Lingkungan
Wisma Haji
1 Unit doku
men
50.000.000
1 dokumen
100.000.000
12.
Penyusunan DED Kantor
Dinas Sosial Kab. Kendal
Kantor Dinas
Sosial Kab.
Kendal
13.
Pembangunan Garasi
Kantor UPTD Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang
Wilayah 2
Garasi Kantor
UPTD Dinas
Cipta Karya dan
Tata Ruang
Wilayah 2
UPTD Cipta
Karya dan
Tata Ruang
wilayah 2
Sukorejo
1 Unit
100.000.000
14.
Pemeliharaan Rutin/
berkala Gedung,
Bangunan, Utilitas dan
Elektrikal Rusunawa
memelihara
Gedung,
Bangunan,
Utilitas dan
Elektrikal
Rusunawa
Rusunawa.
Kebondalem
12 Bulan
105.000.000
1.
Sub Total Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum
Program Pengembangan Perumahan
Operasional Pokja
lingkungan
Kec.
12 Bulan
Perumahan
perumahan
Plantungan,
Kec.
Pageruyung,
Kec.
Ringinarum,
Kab. Kendal
2.
Penataan/Peningkatan
Kawasan Permukiman
Kumuh
sarana
infrastruktur
perkotaan
3.
Penunjang Kawasan
Kumuh
kawasan kumuh
Kab. Kendal
8.464.317.700
250.000.000
2 Unit lokas
i
400.000.000
1 paket
200.000.000
850.000.000
1.
Sub Total Program Pengembangan Perumahan
Program pengelolaan areal pemakaman
Pemeliharaan Sarana
makam di Kab.
Makam Ngilir
2 makam
dan Prasarana
Kendal
dan makam
pemakaman
Grabag.
Ngilir
98.900.000
1.
Sub Total Program pengelolaan areal pemakaman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
keg di Dinas
Dinas Cipta
12 Bulan
menyurat
Ciptaru
Karya dan
Tata Ruang
PPAS 2016
98.900.000
6.000.050
~ 37 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
kegiatan di
Dinas Ciptaru
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
10.215.531.050
Lokasi
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
50.000.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
65.000.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
keg Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
195.000.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
keg Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
34.999.750
7.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
10.000.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
24.999.800
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
300.232.000
10.
Penataan Arsip
arsip Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
4.500
berkas
85.900.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
13 paket
peralatan dan mesin
Karya dan
Tata Ruang
10.987.662.650
817.182.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
297.690.400
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Pemeliharaan rutin/
berkala aset tetap
lainnya
Dinas Ciptaru
Kab. Kendal
3 Unit
152.450.000
Kendaraan
dinas /
Operasional
Dinas Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
350.000.000
4.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
PPAS 2016
1.617.322.400
~ 38 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
2.
Pengadaan pakaian
kerja lapangan
1.
2.
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
PNS Dinas
Ciptaru
Tenaga
Kegiatan Dinas
Ciptaru
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
125 stel
55.000.000
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
230 stel
118.620.000
Lokasi
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan
PNS dan
Dinas Cipta
2 Keg
perundang-undangan
karyawan Dinas Karya dan
Ciptaru
Tata Ruang
173.620.000
Peningkatan dan
pengembangan sumber
daya manusia (SDM)
300.000.000
PNS Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
150 Org
60.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
360.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
PNS Dinas
Dinas Cipta
68 Bk
109.723.000
capaian kinerja dan
Ciptaru
Karya dan
ikhtisar realisasi kinerja
Tata Ruang
SKPD
Penyusunan pelaporan
Keg Dinas
Dinas Cipta
5 Bk
35.000.000
keuangan akhir tahun
Ciptaru
Karya dan
Tata Ruang
3.
Monitoring evaluasi dan
pelaporan kegiatan
SKPD
Keg Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
20 Bk
72.000.000
4.
Penyusunan dokumen
Sistem pengendalian
internal pemerintah
PNS Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
1 dokumen
65.270.500
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan PNS Dinas
Dinas Cipta
12 Bulan
pelayanan administrasi
Ciptaru
Karya dan
perkantoran
Tata Ruang
281.993.500
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
pekerjaan
perkantoran
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
776.600.000
3.
Pembuatan Website
informasi
berkaitan
dengan
program dan
kegiatan Dinas
Ciptaru
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang
1 paket
72.900.000
PPAS 2016
375.599.750
~ 39 ~
~
No.
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Penyusunan Harga
tersusunnya
Satuan Bangunan
Dokumen Harga
Gedung Negara (HSBGN) Satuan
Bangunan
Gedung Negara
(HSBGN)
Nama Kegiatan
Lokasi
Plafon Anggaran
(Rp.)
1 dokumen
50.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Penyusunan Studi
Masyarakat
Kabupaten
1 dokumen
Agropolitan Kab. Kendal Kabupaten
Kendal
Kendal
1.275.099.750
2.
450.000.000
Sub Total Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Monitoring, evaluasi
Kabupaten
Kabupaten
1 paket
dan pelaporan
Kendal
Kendal
pemanfaatan tata ruang
800.000.000
2.
Lanjutan Survey
Pemetaan Batas Desa
Kabupaten
Kendal
1 paket
500.000.000
3.
Koordinasi Kelompok
Kerja Pemanfaatan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
pemanfaatan
dan
pengendalian
tata ruang
1 dokumen
200.000.000
4.
Kajian Revisi Perda
Bangunan Gedung
masy Kab.
Kendal
Kab. Kendal
1 paket
150.000.000
5.
Kajian dan Revisi Perbup
Ijin Perubahan
Pemanfaatan Tanah
(IPPT)
masy Kab.
Kendal
Kab. Kendal
1 paket
50.000.000
1.
2.
Masyarakat
Kecamatan
Weleri
Kec. Weleri
350.000.000
1 dokumen
1.
Penyusunan
Pembangunan
Pengembangan
Kawasan Permukiman
(RP2KP)
Kab. Kendal
Target
Kec.
brangsong,
Kec.
patebon,
Kec.
cepiring, Kec.
gemuh, Kec.
pegandon
Kab. Kendal
Sub Total Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pelatihan aparat dalam
Aparatur
UGM
7 Org
pengendalian
Pengendalian
Yogyakarta
pemanfaatan ruang
Pemanfaatan
Ruang
Pengadaan Planning
Gallery Sistem Informasi
Keruangan Wilayah
(SIKW) Kab. Kendal
PPAS 2016
Kabupaten
Kendal
Dinas Ciptaru
1 paket
500.000.000
1.400.000.000
173.100.000
100.000.000
~ 40 ~
~
No.
3.
4.
5.
Nama Kegiatan
Lanjutan Penyusunan
Sistem Informasi
Keruangan Wilayah
(SIKW) Kab. Kendal
Pengawasan
pemanfaatan ruang
Penyusunan Peta Kab.
Kendal
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kabupaten
Kendal
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
1 paket
250.000.000
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
1 dokumen
200.000.000
Wilayah
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
1 paket
dokumen
450.000.000
Lokasi
1.
Sub Total Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan sarana dan
Prasarana dan
Dinas Ciptaru
5 paket
prasarana pengelolaan
Sarana
persampahan
Pengelolaan
Persampahan
2.
Penataan TPA
Masy Kab.
Kendal
TPA
Darupono
Kec. Kalsel
dan TPA
Pagergunung
Kec.
Pageruyung
2 TPA
325.000.000
3.
Komposting
Masy Kab.
Kendal
6 mesin
pengolah
kompos
250.000.000
4.
Pengadaan Tong
Sampah
Masy Kab.
Kendal
Rumah
Kompos
Pasar Kendal
Kec. Kendal
dan Rumah
kompos TPA
Darupono
Dinas Ciptaru
700 Unit
Kec
220.000.000
5.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin persampahan
Peralatan dan
Mesin
Persampahan
TPA
Darupono
dan TPA
Pagergunung
3 Unit
150.000.000
6.
Pemeliharaan/Rehabilita Tempat
si Tempat Pembuangan
Pembuangan
Sementara (TPS)
Sampah (TPS)
sementara
Kab. Kendal
50 Unit
65.000.000
7.
Penyusunan Masterplan
layanan Persampahan
Masy Kab.
Kendal
Kab. Kendal
1 dokumen
365.000.000
8.
Pembangunan Garasi
Alat Berat
lokasi TPA
TPA
Darupono
dan TPA
Pagergunung
2 Unit
350.000.000
PPAS 2016
1.173.100.000
781.859.000
~ 41 ~
~
9.
Pengadaan Mesin,
Peralatan Pemilah
Sampah dan Mesin
Pengolahan Sampah
Sasaran
Program/
Kegiatan
Mesin,
Peralatan
Pemilah
Sampah dan
Mesin
Pengolahan
Kompos
10.
Review DED TPA
Darupono Baru
DED TPA
Darupono Baru
1 dokumen
200.000.000
11.
Kajian Lingkungan TPA
Darupono Baru
TPA Darupono
Baru
2 dokumen
50.000.000
12.
Fasilitasi Program
Pengelolaan Sampah
Terpadu Berbasis
Masyarakat dengan
Konsep 3R
masy.Kab.
Kendal
10 kec
300.000.000
13.
Pembuatan Sumur
Dalam di TPA Darupono
dan TPA Pagergunung
sumur dalam di
lingkungan TPA
Darupono dan
TPA
Pagergunung
2 Unit
450.000.000
No.
1.
2.
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas Ciptaru
4 paket
195.000.000
Limbangan,
Boja, Kalsel,
Kaliwungu,
Brangsong,
Kendal,
Patebon,
Pegandon,
Cepiring,
Weleri,
Sukorejo
TPA
Darupono
dan TPA
Pagergunung
Sub Total Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan
Pemeliharaan rutin/
Sarana
Dinas Ciptaru 12 Unit ken
berkala sarana
Prasarana
daraan
prasarana kebersihan
Kebersihan
operasional
pengangkut
sampah
3.701.859.000
Pengelolaan kebersihan
2.579.880.000
PPAS 2016
masy Kab.
Kendal
Kec. Weleri,
Kec.
Sukorejo,
Kec.
Cepiring,
Kec.
Pegandon,
Kec.
Patebon,
Kec. Kendal,
Kec.
Brangsong,
Kec.
Kaliwungu,
Kec. Boja
12 Bulan
275.000.000
~ 42 ~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Operasionalisasi dan
pemantauan kegiatan
UPTD
4.
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pertamanan
UPTD
5.
6.
1.
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
keg UPTD Dinas
Ciptaru
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
UPTD Cipta
Karya dan
Tata Ruang
12 Bulan
27.000.000
Sarana dan
Prasarana
Pertamanan
UPTD Wil I
UPTD Cipta
Karya dan
Tata Ruang
4 Unit
121.000.000
Pemeliharaan rutin/
berkala sarana
prasarana pertamanan
sarana
prasarana
pertamanan
Kabupaten
Kendal
10 Unit
95.040.000
Pemeliharaan Median,
Taman, dan Trotoar
Median, Taman,
dan Trotoar
Kab. Kendal
1 paket
200.000.000
Sub Total Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan /
Pertamanan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Penyusunan Raperda
masy Kab.
Kab. Kendal
1 Raperda
Pengelolaan Lampu
Kendal
Penerangan Jalan
Umum
Sub Total Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH
RTH Kab. Kendal Kab. Kendal
137.704 m
2
Lanjutan Pembangunan Hutan Kota
Sebelah
13.000 m2
Hutan Kota
Sebelah Utara
Utara
Rusunawa
Rusunawa
Kelurahan
Kelurahan
Kebondalem,
Kebondalem,
Kendal
Kendal
3.
Pengecatan rutin/
berkala sarana
prasarana perkotaan
Kanstin, median
jalan, trotoar,
tiang LPJU dan
pohon
pelindung
4.
Pemeliharaan Rutin /
Berkala sarana
prasarana penerangan
jalan umum
LPJU Kab.
Kendal
Kec.
Kaliwungu,
Kec. Kendal,
Kec.
Patebon,
Kec. Weleri,
Kec.
Sukorejo,
Kec. Boja
Jl.SoekarnoHatta,
Jl.Arteri
Weleri, Kec.
Cepiring
125.000.000
125.000.000
770.000.000
4.966.471.000
38.460 m2
311.234.000
1.000 Unit
1.875.000.000
Sub Total Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Total Plafon Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
PPAS 2016
3.297.920.000
7.922.705.000
52.680.000.000
~ 43 ~
~
No.
1.
2.
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Pegawai
Bappeda
menyurat
Bappeda Kab.
Kendal
Nama Kegiatan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
7.500.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kabupaten
Kendal
Bappeda
12 Bulan
198.800.000
Kabupaten
Kendal
Bappeda
12 Bulan
15.200.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kabupaten
Kendal
Bappeda
12 Bulan
84.280.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Kabupaten
Kendal
Bappeda
12 Bulan
99.190.000
6.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Penyediaan makanan
dan minuman
Peningkatan
kinerja
Bappeda
12 Bulan
100.000.000
Pegawai
Bappeda dan
tamu
Bappeda
12 Bulan
69.900.000
8.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Menyediakan
barang cetakan
untuk Kegiatan
Bappeda
Kabupaten
Kendal
Bappeda
12 Bulan 13
Jenis
Barang
Cetakan
dan Foto
copy
20.000.000
9.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Karyawan
Bappeda
Kabupaten
Kendal
Bappeda
tersedia
nya 7
sumber
informasi
dan buku
buku
bacaan dan
perundang
undangan
Rapat-rapat koordinasi
Karyawan
Bappeda
12 Bulan te
dan konsultasi dalam
bappeda
rbiayainya
200 hari
dan luar daerah
kabupaten
perjalanan
kendal
dinas
dalam
daerah dan
130 hari
perjalan
dinas luar
daerah
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17.700.000
3.
7.
10.
PPAS 2016
359.607.000
972.177.000
~ 44 ~
~
No.
1.
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
service
Bappeda
berkala peralatan dan
kendaraan
mesin
bermotor,
pemeliharaan
alat kantor dan
rumah tangga
Nama Kegiatan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
125.000.000
12 Bulan
125.000.000
1 unit
mobil dan 6
unit motor
roda 2
100.000.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Semua
Bappeda
terpenuhu
dinas beserta
karyawan
nya 60
steel
perlengkapannya
Bappeda
pakaian
kabupaten
Dinas
Kendal
karyawan
bapapeda
kabupaten
Kendal
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
peningkatan
Bappeda
12 Bulan
pengembangan sumber pengetahuan,
daya manusia (SDM)
keahlian,
ketrampilan
perencana
350.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja
data fisik dan
Bappeda
12 Bulan
pengelolaan arsip
informasi arsip
bappeda
200.000.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
Karyawan
Bappeda
kabupaten
kendal
Bappeda
Tercapainy
a kepuasan
pelayanan
masyarakat
Kabupaten
Kendal
350.000.000
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Karyawan
Bappeda
kabupaten
kedal
Bappeda
Terpenuhin
ya hak
pegawai
tidak tetap
41.040.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
terpeliharanya
kebersihan,
keindahan dan
fungsi jaringan
Bappeda
3.
Pengadaan aset
peralatan dan mesin
Mengadakan
pembelian
kendaraan
operasional
Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah
1.
1.
1.
PPAS 2016
13.773.000
13.773.000
200.000.000
68.010.000
~ 45 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
459.050.000
Program Pengembangan Data/Informasi
1. Pengumpulan, updating Satuan Kerja
Kabupaten
70 Bk
75.000.000
dan analisis data
Perangkat
Kendal
informasi capaian target Daerah (SKPD)
kinerja program dan
dan Kecamatan
kegiatan
se Kabupaten
Kendal
No.
Nama Kegiatan
2.
Analisis Perkembangan
dan Perubahan Harga
Konsumen Masyarakat
Kabupaten Kendal
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kecamatan
se Kabupaten
Kendal
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kecamatan
se Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
40 Bk
50.000.000
3.
Tinjauan Ekonomi
Kabupaten Kendal
Dilihat Dari PDRB
Kabupaten
Kendal
40 Bk
50.000.000
4.
Penyusunan dan
pengumpulan data
informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kecamatan
se Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
125.000.000
5.
Analisis Indek
Pembangunan dan
Indek Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten
Kendal
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kecamatan
se Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
100 Bk Ken
dal Dalam
Angka dan
100 Buku
Kecamatan
Dalam
Angka
40 Bk
6.
Fasilitasi dan sosialisasi
hasil penelitian
Masyarakat
Kendal
Kabupaten
Kendal
75.000.000
7.
Fasilitasi pelaksanaan
sistem inovasi daerah
Masyarakat
Kendal
Kabupaten
Kendal
500 Bh
surat
rekomendasi, 2 edisi
buletin
penelitian
55 Bk 1 kali
pameran
8.
Penyusunan Kajian
Potensi Kecamatan
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kecamatan
se Kabupaten
Kendal
Kecamatan
di Kabupaten
Kendal
9 Keg
100.000.000
PPAS 2016
50.000.000
75.000.000
~ 46 ~
~
No.
Nama Kegiatan
9.
Pengembangan dan
Pengelolaan Website
Bappeda
10.
Lomba Krenova Tingkat
Kabupaten
1.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Melaksanakan
update artikel,
berita, upload
data/dokumen
perencanaan di
website
Bappeda dan
update Sippeda
Masyarakat
umum
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
12 bulan
100.000.000
Kabupaten
Kendal
3 Juara
Utama ; 3
Juara
Harapan
50.000.000
Sub Total Program Pengembangan Data/Informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama
Mengadakan
Kabupaten
12 bulan
pembangunan antar
rakor dan
Kendal
dan 1
daerah
menyusun
laporan
laporan
Sub Total Program Kerjasama Pembangunan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Koordinasi dan fasilitasi Merlaksananya Kabupaten
12 Bulan
forum BKPRD
kegiatan
Kendal
Kabupaten Kendal
koordinasi
penataan ruang
di Kabupaten
Kendal
750.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
Sub Total Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1. Koordinasi dan Fasilitasi Koordinasi dan
Kabupaten
12 Bulan
Kegiatan AMPL
fasilitasi
Kendal
kegiatan AMPL
di Kabupaten
Kendal
75.000.000
2.
75.000.000
Koordinasi dan fasilitasi
kegiatan sarana dan
prasarana wilayah di
Kabupaten Kendal
Koordinasi dan
fasilitasi
kegiatan di
bidang sarana
dan prasarna
wilayah
Kab. Kendal
12 Bulan
Sub Total Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan
Besar
Program perencanaan pembangunan daerah
1. Penyelenggaraan
masyarakat
kabupaten
21 lokasi
musrenbang RKPD
kabupaten
kendal
kendal
PPAS 2016
75.000.000
150.000.000
300.000.000
~ 47 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Penetapan RKPD
3.
Penyusunan kegiatan
tahunan
4.
Sosialisasi kebijakan
perencanaan
pembangunan daerah
5.
Evaluasi RKPD
6.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Menyusun
peraturan
bupati
mengenai RKPD
dan RKPD
perubahan
Menyusun KUA
Penetapan,
PPAS
Penetapan, KUA
Perubahan,
PPAS
Perubahan, RKA
Perubahan,
DPPA, RKA
Penetapan, DPA
Keikutisertaan
pada PSPP
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
2 dokumen
100.000.000
Kabupaten
Kendal
4 dokumen
150.000.000
Kabupaten
Kendal
1 pameran
50.000.000
Mengevaluasi
RKPD yang
sedang berjalan
Kabupaten
Kendal
1 dokumen
75.000.000
Pendampingan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pendampingan
tenaga ahli
perencanaan
Kabupaten
Kendal
1 paket
125.000.000
7.
Penyusunan dan
penetapan RPJMD
Masyarakat
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
100 Bk
200.000.000
8.
Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan TP,
DAK dan Bantuan
Provinsi
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah (SKPD)
dan Kecamatan
se Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
20 Bk
75.000.000
1.
2.
Sub Total Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi perencanaan SKPD dengan
Kabupaten
10 rakor
pembangunan bidang
Perusahaan
Kendal
ekonomi
Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi
daerah
PPAS 2016
Sektor ekonomi
daerah
kabupaten
Kendal
3 Bk 15 lap.
pendahulu
an, antara,
akhir,
executif
summary &
album peta
dan 1 satu
sistem
informasi
1.075.000.000
85.000.000
100.000.000
~ 48 ~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Fasilitasi dan Koordinasi
kegiatan
Neighbourhood
Development (ND)
Koordinasi Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
desa/Kelurahan
lokasi
ND/PLPBK
Target
Kendal 13
Desa/Kelura
han
1 Bk lapora
n kegiatan
50.000.000
Kabupaten
kendal
2 Bk buku
laporan
pelaksanaa
n TKPKD
100.000.000
57 Desa/
Kelurahan 4
Kecamatan
(Kota Kendal,
Kaliwungu,
Brangsong,
dan Weleri)
Kabupaten
Kendal
1 Bk
laporan
Pelaksanaan PNPM
Mandiri
Perkotaan
90.000.000
5 Laporan
(Pendahulu
an, Antara,
Akhir,
Executif
Summary,
album
Peta)@15,
serta 1 Unit
Sistem
Informasi
1 Laporan
Kegiatan
80.000.000
Sub Total Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial budaya
Koordinasi, Monitoring, Menyusun
Kabupaten
12 bulan
Evaluasi dan Pelaporan
dokumen
Kendal
dan 1
Bidang Pemerintahan,
perencanaan
laporan
Sosial dan Budaya
sosial budaya
580.000.000
5.
Pembinaan dan
Monitoring Pelaksanaan
PNPM Mandiri
Perkotaan
SKPD pelaksana
preogram/kegia
tan penanggulangan
kemiskinan dan
setakeholder
lain yang peduli
terhadap
penanggulangan
kemiskinan
Desa/Kelurahan
lokasi PNPM
Mandiri
Perkotaan
6.
Studi Pengembangan
Potensi Ekonomi Wisata
Kabupaten Kendal
Lokasi Wisata
Kabupaten
Kendal
7.
Fasilitasi Kegiatan Petani
Organik di Kabupaten
Kendal
Petani Organik
Kabupaten
Kendal
1.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Kabupaten
Kendal
2.
Fasilitasi pengabdian
perguruan tinggi
Melaksanakan
penerimaan
KKN
Kabupaten
Kendal
3.
Pembinaan dan
Pengembangan Komisi
Daerah Lanjut Usia
Melaksanakan
rakor Komda
Lansia
Kabupaten
Kendal
PPAS 2016
18
Perguruan
Tinggi/
Akademi
20
kecamatan
75.000.000
80.000.000
60.000.000
80.000.000
~ 49 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Fasilitasi dan Koordinasi
Pengarustamaan
Gender Kabupaten
Kendal
Fasilitasi dan koordinasi
bidang pemerintahan
dan aparatur
5.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Mengadaakan
Workshop PUG
Lokasi
Kabupaten
Kendal
Mengadakan
rakor dan
menyusun
laporan
Kabupaten
Kendal
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
3 rapat, 2
workshop,
1 jenis
laporan
12 bulan
dan 1
laporan
150.000.000
60.000.000
6.
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi
Mengadakan
rakor dan
laporan
triwulan
Kabupaten
Kendal
12 bulan
dan 4
laporan
60.000.000
7.
Fasilitasi Percepatan
Industri Rumahan
industri
rumahan di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
10 industri
rumahan
50.000.000
Sub Total Program perencanaan sosial budaya
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Pembinaan perkuatan
Terbinanya
Kabupaten
12 Bulan
kelembagaan sumber
Petani Pemakai Kendal
daya air Kabupaten
Air (P3A)
Kendal (WISMP)
Dharma Tirta
540.000.000
1.
85.000.000
2.
Fasilitasi Program
Pembangunan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Terkoordinirnya
kegiatan
pembangunan
perumahan dan
permukiman
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
50.000.000
3.
Fasilitasi dan Koordinasi
Sumber daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
50.000.000
4.
Fasilitasi penanganan
lahan kritis sumber daya
air berbasis masyarakat
di Kabupaten Kendal
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
50.000.000
5.
Penyusunan kelayakan
investasi SPAM Kab.
Kendal
Terkoordinirnya
kegiatan di
bidang sumber
daya alam dan
lingkungan
hidup di
Kabupaten
Kendal
Fasilitasi
kegiatan untuk
pendampingan
penanganan
lahan kritis dan
sumber daya air
berbasis
masyarakat
Tersusunnya
dokumen
kelayakan
investasi SPAM
Kabupaten
Kendal
1 dokumen
75.000.000
PPAS 2016
~ 50 ~
~
No.
Nama Kegiatan
6.
Penyusunan DED
Instalasi Pengolah
Lumpur Tinja (IPLT) Kab.
Kendal
7.
Perkuatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif (PPIP)
Program WISMP-2
Kabupaten Kendal
8.
Penyusunan Rencana
Investasi Bidang
Kebinamargaan
Kabupaten Kendal
9.
1.
2.
3.
4.
5.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersusunnya
Dokumen DED
Instalasi
Pengolah
Lumpur Tinja
(IPLT) Kab.
Kendal
Terwujudnya
Pengelolaan
Irigasi
Partisipatif
(PPIP) Program
WISMP-2
Kabupaten
Kendal
Tersusunnya
Dokumen
Rencana
Investasi Bidang
Kebinamargaan
Kabupaten
Kendal
Menyusun
dokumen KLHS
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
1 Dokumen
100.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
150.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Dokumen
100.000.000
Penyusunan Kajian
Kabupaten
3 jenis
Lingkungan Hidup
Kendal
laporan
Strategis untuk
rangkap 10
mendukung RPJMD
Sub Total Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Total Plafon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
menyurat
mutu pelayanan Perhubungaparatur
an
pemerintah
Penyediaan jasa
terpenuhinya
Dinas
9 Bulan
komunikasi, sumber
mutu pelayanan Perhubungdaya air dan listrik
aparatur
an
pemerintah
Penyediaan bahan
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
bacaan dan peraturan
mutu pelayanan Perhubungperundang-undangan
aparatur
an
pemerintah
Penyediaan makanan
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
dan minuman
mutu pelayanan Perhubungaparatur
an
pemerintah
100.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
PPAS 2016
terpenuhinya
mutu pelayanan
aparatur
pemerintah
Dinas
Perhubungan
12 Bulan
760.000.000
6.000.000.000
4.500.000
900.000.000
6.000.000
50.000.000
350.000.000
~ 51 ~
~
No.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
1.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Penyediaan jasa
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
177.050.000
kebersihan kantor
mutu pelayanan Perhubungaparatur
an
pemerintah
Penyediaan alat tulis
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
40.000.000
kantor
mutu pelayanan Perhubungaparatur
an
pemerintah
Penyediaan barang
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
210.000.000
cetakan dan
mutu pelayanan Perhubungpenggandaan
aparatur
an
pemerintah
Penyediaan jasa
terpenuhinya
Dinas
12 Bulan
7.500.000
peralatan dan
mutu pelayanan Perhubungperlengkapan kantor
aparatur
an
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.745.050.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Tercapainya
Dinas
1 paket
80.000.000
peralatan dan mesin
peningkatan
Perhubungkompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
Pemeliharaan rutin/
Tercapainya
Dinas
12 Bulan
60.000.000
berkala peralatan dan
peningkatan
Perhubungmesin
kompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
Pemeliharaan rutin/
Tercapainya
Dinas
2 paket
50.000.000
berkala gedung dan
peningkatan
Perhubungbangunan
kompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
190.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Tercapainya
Dinas
80 Org
72.000.000
dinas beserta
peningkatan
Perhubungperlengkapannya
kompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
72.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Tercapainya
Dinas
60 Org
150.000.000
pengembangan sumber peningkatan
Perhubunga
daya manusia (SDM)
kompetensi dan n
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
150.000.000
PPAS 2016
Nama Kegiatan
~ 52 ~
~
No.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
tercapainya
Dinas
12 Bulan
75.000.000
capaian kinerja dan
kinerja dan
Perhubungikhtisar realisasi kinerja
realisasi kinerja an
SKPD
SKPD
Nama Kegiatan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Tercapainya
Dinas
9 Bulan
pelayanan aparatur
peningkatan
Perhubungkompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
2. Penunjang pelaksanaan Tercapainya
Dinas
12 Bulan
pekerjaan perkantoran
peningkatan
Perhubungkompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
3. Peningkatan kinerja
Tercapainya
Dinas
12 Bulan
pengelolaan arsip
peningkatan
Perhubungkompetensi dan an
kualitas sumber
daya manusia
aparatur
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Fasilitas tanda
kapal dibawah 7 Perairan
1.000 Unit
kebangsaaan kapal / pas gt
Kendal
Kapal
kecil
2. Penyusunan evaluasi
Meningkatnya
Kabupaten
2 Keg
kinerja angkutan umum sarana dan
Kendal
prasarana
perhubungan
dalam
mendukung
pelayanan
prima
3. Study analisis dampak
Meningkatnya
Pelabuhan
1 paket
lalu lintas pelabuhan
sarana dan
Kendal
penyeberangan
prasarana
perhubungan
dalam
mendukung
pelayanan
prima
PPAS 2016
75.000.000
147.150.000
33.000.000
25.000.000
205.150.000
12.000.000
55.000.000
50.000.000
~ 53 ~
~
No.
4.
1.
2.
3.
4.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sosialisasi kebijakan di
Meningkatnya
Kabupaten
4 Keg
95.000.000
bidang perhubungan
sarana dan
Kendal
prasarana
perhubungan
dalam
mendukung
pelayanan
prima
Sub Total Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
212.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemelihara kapal patroli
Sendang
12 Bulan
15.000.000
an rutin/ berkala
Sikucing,
peralatan mesin kapal
Rowosari
patroli
Pemeliharaan rutin/
terselanggarany Pelabuhan
1 paket
5.800.000
berkala sarana bantu
a lalulintas yang Kendal
komunikasi
aman, tertib,
lancar dan
selamat setiap
moda
Rehabilitasi/pemelihara terselanggarany Pelabuhan
1 Keg
50.000.000
an Pelabuhan
a lalulintas yang Kendal
aman, tertib,
lancar dan
selamat setiap
moda
Rehabilitasi/pemelihara Terselenggaraterminal
1 paket
190.000.000
an terminal
nya lalulintas
yang aman,
tertib, lancar
dan selamat
disetiap moda
Nama Kegiatan
5.
Rehabilitasi/pemelihara
an sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Terselenggaranya lalulintas
yang aman,
tertib, lancar
dan selamat
disetiap moda
pengujian
Dinas
Perhubungan
1 paket
70.000.000
6.
Rehabilitasi/pemelihara
an rutin/ berkala sarana
bantu navigasi
pelayaran
Terselenggaran
ya lalu lintas
yang aman,
tertib, lancar
dan selamat di
setiap moda
Perairan
Kendal
12 Bulan
80.000.000
Sub Total Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
1. Kegiatan uji kelayakan
Nelayan
Perairan
12 Bulan
saran transportasi guna
Kendal
keselamtan penumpang
PPAS 2016
410.800.000
10.000.000
~ 54 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan
umum teladan
3.
Pengembangan sarana
dan prasarana
pelayanan jasa nagkutan
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
pelayanan
angkutan dan
fasilitas
angkutan
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perhubungan
dalam
mendukung
pelayanan
prima
Lokasi
Dishub
Kabupaten
Kendal
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
1 Keg
25.000.000
12 Bulan
40.000.000
Sub Total Program peningkatan pelayanan angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pembangunan halte bus, Meningkatnya
jalan
2 Bh
taxi gedung terminal
sarana dan
kabupaten
prasarana
Kendal
perhubungan
dalam
mendukung
pelayanan
prima
75.000.000
100.000.000
100.000.000
1.
Sub Total Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambumasyarakat
jalan
320 Unit be
rambu lalu lintas
pengguna jalan Kabupaten
rbagai jenis
Kendal
2.
Pengadaan marka jalan
pengguna jalan
jalan
Kabupaten
Kendal
1.000 m2
150.000.000
3.
Pengamanan Lalu Lintas
Masa Lebaran, Natal
dan Tahun Baru
pengguna jalan
jalan
Kabupaten
Kendal
3 Keg
365.000.000
4.
Rehabilitasi/pemelihara
an rutin/ berkala rambu
lalu lintas
terselenggarany
a lalulintas yang
aman, tertib,
lancar dan
selamat di
setiap moda
Kabupaten
Kendal
1 paket
75.000.000
Sub Total Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
PPAS 2016
55.000.000
645.000.000
~ 55 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan Disiplin dan
Keselamatan berlalu
lintas di jalan dan
perlintasan sebidang
Sasaran
Program/
Kegiatan
terselenggarany
a lalulintas yang
aman, tertib,
lancar dan
selamat di
setiap moda
Lokasi
Jalan
Kabupaten
Kendal
Target
4 Keg
Sub Total Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Total Plafon Dinas Perhubungan
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat
Pelayanan
Badan
1 paket
menyurat
administrasi
Lingkungan
surat menyurat Hidup
Plafon Anggaran
(Rp.)
120.000.000
120.000.000
4.000.000.000
1.200.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan
komunikasi,
sumberdaya air
dan listrik
Badan
Lingkungan
Hidup
12 Bulan
47.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/
operasional
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
50.000.000
4.
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terwujudnya
Badan
laporan
Lingkungan
keuangan yg
Hidup
tepat waktu dan
akuntabel
12 Bulan
10.600.000
5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
7.500.000
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
Tercapainya
kebersihan dan
kenyamanan
lingkungan kerja
Terpenuhinya
kebutuhan alat
tulis kantor
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
30.000.000
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
surat/dokumen
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
23.500.000
8.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan
aparat
Badan
Lingkungan
Hidup
12 Bulan
4.000.000
PPAS 2016
~ 56 ~
~
No.
Nama Kegiatan
9.
Penyediaan makanan
dan minuman
10.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
makanan dan
minuman
rapat/tamu
Tercapainya
kelancaran
koordinasi dan
konsultasi
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Badan
Lingkungan
Hidup
12 Bulan
12.000.000
Badan
Lingkungan
Hidup
12 Bulan
190.000.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Terpenuhinya
Badan
1 paket
peralatan dan mesin
peralatan dan
Lingkungan
perlengkapan
Hidup
pendukung
375.800.000
50.000.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan
alat kantor dan
rumah tangga
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
10.000.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan
gedung kantor
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
30.000.000
4.
Pengadaan aset gedung
dan bangunan
Meningkatnya
pelayanan
Badan
Lingkungan
Hidup
1 paket
1.650.000.000
1.740.000.000
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Terpenuhinya
Badan
34 stel
dinas beserta
kebutuhan
Lingkungan
perlengkapannya
pakaian dinas
Hidup
harian
12.500.000
1.
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis
Meningkatnya
Badan
40 Org
implementasi peraturan kompetensi dan Lingkungan
perundang-undangan
kualitas SDM
Hidup
bidang LH
1.
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Terukurnya
Badan
12 Bulan
48.000.000
capaian kinerja dan
kinerja kegiatan Lingkungan
ikhtisar realisasi kinerja
secara real time Hidup
SKPD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
PPAS 2016
12.500.000
100.000.000
48.000.000
~ 57 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
kinerja dan
pelayanan
Lokasi
Badan
Lingkungan
Hidup
Target
12 Bulan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Penyediaan Sarana dan
Meningkatnya
Kab. Kendal
1 paket
Prasarana pengelolaan
mutu dan
dan Kec.
persampahan
kualitas
Sukorejo
lingkungan
Plafon Anggaran
(Rp.)
98.700.000
98.700.000
150.000.000
Sub Total Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan peringkat
Meningkatnya
Kab. Kendal
7 Bh
kinerja perusahaan
kesadaran dan
perusahaan
(proper)
motivasi pelaku
kegiatan usaha
dalam
pengelolaan
lingkungan
150.000.000
2.
Pengawasan
pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
3.
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
4.
Pengkajian dampak
lingkungan
1.
15.000.000
Meningkatnya
kesadaran dan
motivasi pelaku
kegiatan usaha
dalam
pengelolaan
lingkungan
Meningkatnya
mutu dan
kualitas
lingkungan
Kab. Kendal
50 Bh peru
sahaan
110.000.000
Kab. Kendal
50 titik/nod
e
50.000.000
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
Kab. Kendal
100 %
175.000.000
Sub Total Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
350.000.000
Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
1. Perencanaan dan
Meningkatnya
Kab. Kendal
1 paket
300.000.000
penyusunan program
kelestarian
pembangunan
lingkungan
pengendalian sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Sub Total Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
300.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1. Penyusunan data
Masyarakat
Kab. Kendal
4 paket
100.000.000
sumberdaya alam dan
Kab. Kendal
neraca sumber daya
hutan (NSDH) nasional
dan daerah
PPAS 2016
~ 58 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
100.000.000
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1. Peningkatan peran serta Meningkatnya
Kel.
1 paket
75.000.000
masyarakat dalam
kualitas
Karangsari
pengelolaan RTH
lingkungan
Kec. Kota
Kendal
No.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Sub Total Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pembinaan Kemampuan Meningkatnya
Kab. Kendal
3 Bh kelom
dan Ketrampilan Kerja
pengetahuan
pok tani
Masyarakat di Bidang
dan wawasan
Lingkungan Industri
petani
Hasil Tembakau
tembakau
tentang
pengelolaan
sampah dan
kompos
Sub Total Pembinaan Lingkungan Sosial
Total Plafon Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Dispendukcapil Dispendukca
12 Bulan
menyurat
pil
75.000.000
150.000.000
150.000.000
3.500.000.000
20.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 th
130.000.000
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 th
3.500.000
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
15.000.000
5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
0 Unit 4
mobil dan
30
kendaraan
roda 2
1 th
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 th
120.000.000
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 th
110.000.000
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 th
5.000.000
Penyediaan makanan
dan minuman
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 th
20.000.000
3.
4.
8.
9.
PPAS 2016
27.500.000
~ 59 ~
~
No.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dispendukcapil
Lokasi
Target
Dispendukca
pil
9.000 ltr BB
M, 315 kali
perjalanan
dinas
dalam
daerah dan
125 kali
perjalanan
dinas luar
daerah
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
Dispendukcapil Dispendukca
1 th
berkala peralatan dan
pil
mesin
Pemeliharaan rutin/
Dispendukcapil Dispendukca
1 th
berkala gedung dan
pil
bangunan
Pengadaan aset
Dispendukcapil Dispendukca
2 Bh rak
peralatan dan mesin
pil
arsip
dorong, 1
buah tower
air, 5 buah
web cam, 5
unit tabung
pemada
Pengadaan aset gedung Dinas
Dispendukca
46 m
dan bangunan
Kependudukan
pil
dan Pencatatan
sipil
Plafon Anggaran
(Rp.)
358.570.000
809.570.000
30.000.000
20.000.000
150.000.000
120.000.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
320.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Dispendukcapil Dispendukca
65 stel
15.000.000
dinas beserta
pil
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
15.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Dispendukcapil Dispendukca 10 Bh lapor
5.000.000
capaian kinerja dan
pil
an
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Dokumen
Dispendukcapil Dispendukca 2 dokumen
38.000.000
Perencanaan
pil
Restra dan
RPJMD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja
Dispendukcapil Dispendukca
1 th
pengelolaan arsip
pil
PPAS 2016
43.000.000
20.000.000
~ 60 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
3.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dispendukcapil
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Dispendukca
pil
12 Bulan
257.820.000
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
12 Bulan
43.800.000
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
12 Bulan 1
orang
penjaga
malam
9.660.000
5.
Evaluasi ISO 9001:2008
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
1 Bh Sertifi
kat ISO
30.000.000
6.
Penyusunan standar
operasi dan prosedur
(SOP)
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
2 dokumen
Perbup
Adminduk
dan Perbup
SOP
30.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Pembangunan dan
Dispendukcapil Dispendukca 20.000 Bh
Pengoperasian SIAK
pil
KTP-el
secara terpadu
391.280.000
2.
100.000.000
Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan
(membangun, updating,
dan pemeliharaan)
Pembentukan dan
Penataan Sistem
Koneksi (Inter-Phase
Tahap Awal) NIK
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
12 Bulan u
ntuk 20
kecamatan
dan 1 Dinas
90.000.000
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
75.500.000
Koordinasi pelaksanaan
kebijakan
Kependudukan
Pengembangan data
base kependudukan
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
12 Bulan (p
emeliharaa
n jaringan
untuk 20
kecamatan
dan 1
dinas)
2 Keg
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
5 Bh UPS, 2
buah card
reader KTPel
50.000.000
6.
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
2 Keg
100.000.000
7.
Peningkatan kapasitas
kelembagaan
kependudukan
Dispendukcapil
dispendukca
pil
2 Keg 286
honor
petugas
registrasi
desa
400.000.000
3.
4.
5.
PPAS 2016
50.000.000
~ 61 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dispendukcapil
Lokasi
Target
Dispendukca
pil
10.000 lbr
arsip
pendaftaran
penduduk
1 Keg (10
kecamatan)
8.
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
9.
Pendataan penduduk
rentan
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
10.
Penyediaan dokumen
kependudukan
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
11.
Peningkatan pelayanan
mobil keliling/unit
pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil
keliling (UP3SK)
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
12.
Peningkatan kapasitas
aparat kependudukan
dan catatan sipil
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
13.
Penyediaan dokumen
catatan sipil
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
14.
Pembenahan/penataan
arsip kependudukan dan
catatan sipil
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
15.
Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi
kependudukan
Penyediaan informasi
yang dapat diakses
masyarakat
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
Dispendukcapil
Dispendukca
pil
16.
17.
PPAS 2016
100.000 lbr
(blangko
KK)
150 Keg (20
Kecamatan,
150 desa
dan
sekolah),
400 kali
sidang
istbat
3 Keg (sosia
lisasi
perkawina)
50.000 lbr
akta
kelahiran,
1.000 lbr
akta
perkawinan
, 500 lbr
akta
perceraian
dan 1.000
lbr akta
kematian
1.000 lbr d
os arsip,
1.000 jilid
buku
register
400 Bk prof
il
kependudu
kan
1 Keg
(Expo)
200 org/hr
Plafon Anggaran
(Rp.)
25.000.000
110.000.000
-
100.000.000
35.000.000
-
90.000.000
20.000.000
50.000.000
25.000.000
~ 62 ~
~
No.
18.
1.
2.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dispendukcapil
Lokasi
Target
Peningkatan
Dispendukca 700 lbr 100
Adminstrasi
pil
akta
kematian,
Perkawinan/Perceraian,
200 akta
Kelahiran, Kematian,
perkawinan
Pemngakuan Anak,
,dan 3 kali
Pengesahan dan
sosialisasi
Pengangkatan Anak
Kepemilikan Akta
Catatan Sipil
Sub Total Program Penataan Administrasi Kependudukan
Total Plafon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
menyurat
Plafon Anggaran
(Rp.)
200.000.000
1.520.500.000
3.099.350.000
6.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
120.000.000
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
48.000.000
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
125.000.000
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
32.000.000
BPPKB
BPPKB
30 Unit
121.800.000
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
7.000.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
57.400.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
330.000.000
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
BPPKB, Balai
BPPKB
12 Bulan
berkala gedung dan
penyuluh
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
BPPKB
BPPKB
100 stel
dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
PPAS 2016
847.200.000
100.000.000
138.200.000
238.200.000
45.000.000
45.000.000
~ 63 ~
~
No.
1.
1.
2.
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
BPPKB
BPPKB
pelatihan formal
Nama Kegiatan
Target
12 Bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
10.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
BPPKB
BPPKB
12 Bulan
15.500.000
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan Dokumen
BPPKB
BPPKB
4 Bk
26.190.000
Perencanaan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan BPPKB
BPPKB
12 Bulan
pelayanan aparatur
41.690.000
126.000.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
BPPKB
BPPKB
3 org/bulan
34.500.000
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
BPPKB
BPPKB
1 org/bulan
9.150.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Peningkatan kapasitas
seluruh
eks. Boja,
150 Org
dan jaringan
stakeholder
Selokaton
kelembagaan
dan Weleri
pemberdayaan
perempuan dan anak
2. Advokasi dan fasilitasi
seluruh
Kab. kendal
142 Org
PUG bagi perempuan
stakeholder
169.650.000
3.
60.000.000
kepala-kepala
desa baru, dan
tokoh
masyarakat
10
kecamatan
500 Org
150.000.000
perangkat desa
di kabupaten
kendal
Kab. kendal
286 Des/Ke
l
160.000.000
5.
Penguatan Kelembagaan anggota Pokja
Pengarusutamaan
PUG, Focalpoint
Gender dan Anak
dan Forum PUG
Kab. kendal
3 Keg
60.000.000
6.
Peningkatan Kualiatas
Hidup Perempuan
melalui Pelatihan
Kewirausahaan bagi
Perempuan
Evaluasi pelaksanaan
PUG
kelompok
industri
rumahan
Kab. kendal
295 Org
82.754.000
penghargaan
APE
Kab. kendal
1 Bk
15.000.000
4.
7.
Sosialisasi
Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
Perencanaan
Penganggaran Responsif
Gender bagi SKPD
48.000.000
PPAS 2016
~ 64 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
575.754.000
Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Pelatihan konseling Tim staf yang ada di Kab. kendal
40 Org
55.670.000
Pusat Pelayanan
PPT PKPA
Terpadu Penanganan
Kekerasan Perempuan &
Anak (PPT PKPA) dalam
penanganan korban
kekerasan dan
manajemen kasus
berbasis gender
2. Penanganan Kekerasan
perempuan dan Kab. kendal
80 Org
46.000.000
terhadap Perempuan
anak korban
dan Anak
kekerasan
No.
Nama Kegiatan
3.
Sosialisasi dan advokasi
kebijakan perlindungan
tenaga kerja perempuan
pekerja migran
di kabupaten
kenbdal
Kab. kendal
2 Keg
55.000.000
Sub Total Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
156.670.000
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1. Kegiatan pembinaan
organisasi
kabupaten
11 Keg
305.000.000
organisasi perempuan
perempuan di
kendal
kabupaten
kendal
Sub Total Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Program Keluarga Berencana
1. Penunjang Kegiatan
Kab. Kendal
286 desa
286 Des
Pendataan Keluarga
/kelurahan
/Kel
305.000.000
2.
Penunjang kegiatan
pembinaan pegawai dan
petugas lapangan
pegawai yang
ada di BPPKB
dan UPTB
BPPKB dan
UPTB
105 Org
365.126.000
3.
Penunjang kegiatan
penetapan angka kredit
tenaga
fungsional di
lingkungan
BPPKB
BPPKB
58 Org
23.000.000
4.
Rapat Koordinasi
Keluarga Berencana (KB)
Tingkat Kabupaten
seluruh
stakeholder
Kab. Kendal
90 Org
40.000.000
5.
Rapat Koordinasi
Keluarga Berencana (KB)
Tingkat Kecamatan
seluruh
kecamatan
20
kecamatan
20 Keg
51.000.000
6.
Peningkatan Mutu
Pelayanan melalui
kegiatan KB Keliling
seluruh
akseptor
20
kecamatan
200 Org
17.000.000
PPAS 2016
106.000.000
~ 65 ~
~
No.
Nama Kegiatan
7.
Pengayoman peserta KB
8.
Operasional pelayanan
KB melalui Muyan
9.
Sasaran
Program/
Kegiatan
seluruh
akseptor KB
MKJP
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. kendal
12 Bulan
5.000.000
desa yang jauh
dari pusat
fasilitas
kesehatan
13
Kecamatan
13 SKPD
30.000.000
Penunjang Pelayanan
Keluarga Berencana
kelompok
perempuan dan
bayi
20
kecamatan
1.000 Org
127.000.000
10.
Penunjang DAK
seluruh peserta
KB
Kab. kendal
12 Bulan
146.450.000
11.
Penunjang Kegiatan
PPKBD
kader PLKB
(PPKBD)
Kab. Kendal
290 Org
372.000.000
12.
Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program
Keluarga Berencana (KB)
Tingkat Desa se
Kabupaten
Bhakti KB Kes
Bhayangkara dan TMKK
kader PPKBD
286
Desa/Kelura
han
286 Des
/Kel
75.000.000
seluruh
masyarakat
20
Kecamatan
20 SKPD
18.000.000
Pemasyarakatan
Program KB bagi
Kelompok UPPKS
Pemasyarakatan
program KB dan KRR
melalui media massa
anggota UPPKS
Kab. kendal
450 Org
35.000.000
Pasangan Usia
Subur
20
Kecamatan
20 SKPD
184.432.000
13.
14.
15.
Sub Total Program Keluarga Berencana
1.
2.
3.
Program pelayanan kontrasepsi
Pengadaan alat
akseptor KB
kontrasepsi
Pelayanan KB medis
peserta MOP
operasi
dan MOW
Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
peserta KB IUD
dan Implant
1.595.008.000
Kab. Kendal
650 Bh
185.000.000
20
kecamatan
286 Org
215.000.000
20
kecamatan
1.416 Org
170.000.000
Sub Total Program pelayanan kontrasepsi
570.000.000
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1. Fasilitasi Pokja Gerakan
Pokjatap, satgas Kab. kendal
345 Org
56.000.000
Sayang Ibu dan Anak
Kecamatan,
(GSIB)
pokja kelurahan
dan desa
Sub Total Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
56.000.000
kegiatan di masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1. Pelatihan teknik
kelompokSKB
128 Org
39.828.000
konseling bagi pengelola kelompok
PIK Remaja
sebaya
Sub Total Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR
PPAS 2016
39.828.000
~ 66 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1. Pelatihan tenaga
kader BKB, BKR, Kab. kendal
3 Keg
52.000.000
pendamping kelompok
BKL, dan UPPKS
bina keluarga di
kecamatan
Sub Total Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
52.000.000
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
1. Pengkajian
kader BKR, BKB, Kab. kendal
100 Org
15.000.000
pengembangan model
BKL, UPPKS dan
operasional BKBPIK R
Posyandu-PADU
Sub Total Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
15.000.000
Total Plafon Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4.717.000.000
Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat
perangko,
Dinas Sosial
100 %
7.500.000
menyurat
meterai
No.
Nama Kegiatan
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
tagihan
rekening listrik,
air dan telpon
Dinas Sosial
100 %
60.000.000
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Alat-alat
kebersihan
Dinas Sosial
100 %
5.000.000
ATK
Dinas Sosial
100 %
25.000.000
Barang cetakan
dan fotocopy
Dinas Sosial
100 %
20.000.000
Surat kabar,
majalah
Dinas Sosial
100 %
12.000.000
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
Dinas Sosial
100 %
30.000.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Rapat-rapat
bagi peagawi
dan stakeholder
Perjalanan
dinas dalam
daerah, luara
daerah dan
BBM
Dinas Sosial
100 %
197.500.000
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Inventaris
Dinas Sosial
100 %
peralatan dan mesin
kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
PPAS 2016
357.000.000
50.000.000
Inventaris
kantor
Dinas Sosial
100 %
50.000.000
Gedung tempat
kerja
Dinas Sosial
100 %
25.000.000
~ 67 ~
~
No.
1.
1.
2.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
125.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
karyawan /
Dinas Sosial
40 Org
12.000.000
dinas beserta
karyawati
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
12.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Kegiatan dan
Dinas Sosial
100 %
25.000.000
capaian kinerja dan
anggaran
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan laporan
Laporan
Dinas Sosial
100 %
35.000.000
keuangan semesteran
keuangan
Nama Kegiatan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Penatausahaan Dinas Sosial
100 %
pelayanan administrasi
keuangan
perkantoran
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
PTT
Dinas Sosial
100 %
60.000.000
130.000.000
15.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
145.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1. Pemberdayaan Fakir
KUBE Perkotaan Kab. Kendal
40 Org
15.000.000
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
2. Peningkatan
Anggota
Kab. Kendal
30 Org
15.000.000
Kemampuan (Capacity
TAGANA
Building) petugas dan
pendamping sosial
pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
3. Pelatihan keterampilan
Fakir Miskin
Kab. Kendal
50 Org
25.000.000
berusaha bagi keluarga
miskin
4.
5.
Fasilitasi manajemen
usaha bagi keluarga
miskin
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Keluarga Miskin
Kab. Kendal
50 Org
15.000.000
Program dan
Kegiatan dinas
Kab. Kendal
12 Bulan
15.000.000
Sub Total Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
PPAS 2016
85.000.000
~ 68 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial
bagi PMKS
2.
Penyusunan kebijakan
pelayanandan
rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
KOrban
Bencana
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
500 paket
75.000.000
desa/kelurahan
Kab. Kendal
2 Des/Kel
20.000.000
Pelayanan
kesejahteraan Keluarga
dan Anak
Pengelolaan Gudang
Logistik
anak SD / MI
Kab.
Banyumas
40 angkata
n/k
100.000.000
Gudang logistik
bencana
Dinas Sosial
12 Bulan
10.000.000
Orang
kehabisan bekal
Razia PGOT
Dinas Sosial
175 Org
10.000.000
6.
Penanganan orangorang terlantar
Penanganan Pengemis,
Gelandangan dan Orang
Terlantar
Kab. Kendal
6 Razia
25.000.000
240.000.000
1.
Sub Total Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan keterampilan
anak terlantar
Kab. kendal
50 angkata
dan praktek belajar
n/k
kerja bagi anak terlantar
Sub Total Program pembinaan anak terlantar
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pendataan penyandang PMKS dan PSKS Kab. Kendal
286 Des/Ke
cacat dan penyakit
l
kejiwaan
Pelayanan dan
Penca berat
Kab. Kendal
316 Org
rehabilitasi penyandang
cacat
Sub Total Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
Peningkatan
Pengurus Panti
Panti
14 Keg Pant
keterampilan tenaga
Asuhan/Wre
i Asuhan /
pelatihan dan pendidik
da
Wreda
15.000.000
4.
5.
1.
2.
1.
1.
2.
15.000.000
450.000.000
25.000.000
475.000.000
15.000.000
Sub Total Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
15.000.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
Pendidikan dan
Eks. Napi,
Kab. Kendal
30 Org
10.000.000
pelatihan keterampilan
Napza, PSK,
berusaha bagi eks
Migran,dll
penyandang penyakit
sosial
Pemantauan kemajuan
PMKS (PGOT)
Kab. Kendal
37 Pengiri
15.000.000
perubahan sikap mental
man
eks penyandang
PPAS 2016
~ 69 ~
~
No.
3.
1.
2.
3.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Target
penyakit sosial
Pemberdayaan eks
Lansia (Lanjut
Kab. Kendal
78 Lansi
penyandang penyakit
usia)
sosial
Sub Total Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif Masyarakat dan Kab. Kendal
200 Org
masyarakat dan dunia
DU
usaha
Peningkatan jejaring
Karang Taruna
Kab. Kendal
2 Organisas
kerjasama pelakudan PSM
i Sosial
pelaku usaha
kesejahteraan sosial
masyarakat
Peningkatan kualitas
Masyarakat
Kab. Kendal
300 Org
SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
Plafon Anggaran
(Rp.)
10.000.000
35.000.000
20.000.000
30.000.000
30.000.000
4.
Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan (TMP)
TMP
Kab. Kendal
12 Bulan
50.000.000
5.
Pendampingan Keluarga
Harapan
Keluarga miskin
Kab. Kendal
20 Kecamat
an
400.000.000
6.
Penanaman dan
Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan
Sosialisasi
penyelenggaraan undian
berhadiah
Pengenalan dan
penyebarluasan
informasi dinas
Generasi muda
dan veteran
Kab. Kendal
400 Org
50.000.000
Pengusaha
Kab. Kendal
25 Org
10.000.000
Masyarakat
Kab. Kendal
500 Org
20.000.000
Sosialisasi pengangkatan
anak
Tomas, toga
dan pengambil
kebijaka
Kab. Kendal
50 Org
10.000.000
7.
8.
9.
1.
Sub Total Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Total Plafon Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Terpenuhinya
Disnaker12 bulan
menyurat
kebutuhan jasa trans
surat menyurat
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
PPAS 2016
Penyediaan Jasa
Komunikasi;
Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharan
dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
620.000.000
2.184.000.000
5.500.000
Disnakertrans
12 bulan
91.500.000
Disnakertrans
12 bulan
40.000.000
~ 70 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
7.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
8.
Penyediaan peralatan
rumah tangga
9.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Disnakertrans
12 bulan
5.500.000
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Disnakertrans
Disnakertrans
12 bulan
9.000.000
12 bulan
8.500.000
Penyediaan
komponen
instalasi/penera
ngan bangunan
kantor
Penyediaan
peralatan
rumah tangga
Disnakertrans
12 bulan
10.000.000
Disnakertrans
12 bulan
15.000.000
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Disnakertrans
12 bulan
3.000.000
10.
Penyediaan makanan
dan minuman
Penyediaan
makanan dan
minuman
Disnakertrans
12 bulan
12.300.000
11.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
dan ke luar
daerah
Disnakertrans
12 bulan
102.000.000
12.
Penataan Arsip
Penataan Arsip
Disnakertrans
12 bulan
20.000.000
6.
1.
2.
3.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Pengadan aset
Disnaker1 paket
peralatan dan mesin
peralatan mesin trans
pengadaan
Pemeliharaan rutin/
Pemeliharaan
Disnaker12 bulan
berkala peralatan dan
rutin/ berkala
trans
mesin
peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung dan
bangunan
Disnakertrans
12 bulan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
PPAS 2016
322.300.000
40.000.000
30.000.000
25.000.000
95.000.000
~ 71 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
2.
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
1.
2.
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
perlengkapannya
Pengadaan
Pakaian Khusus
hari-hari
tertentu
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Disnakertrans
40 stel
pakaian
dinas
lengkap
14.500.000
Disnakertrans
4 pakaian
karnaval
10.000.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
Tercukupinya
Disnaker4 orang
pelatihan formal
kebutuhan
trans
peserta
pelatihan
diklat
formal
24.500.000
Peningkatan dan
pengembangan sumber
daya manusia (SDM)
35.000.000
Peningkatan
dan
Pengembangan
SDM
Disnakertrans
40 orang
10.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
45.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Penyusunan
Disnaker1 dokumen
12.000.000
capaian kinerja dan
pelaporan
trans
ikhtisar realisasi kinerja
/dokumen capai
SKPD
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
Penyusunan
Disnaker1 dokumen
22.000.000
keuangan semesteran
Laporan
trans
Keuangan
Semesteran
3.
Rapat koordinasi bidang
Akuntansi
Rapat
Koordinasi
bidang
akuntansi
Disnakertrans
2 x rapat
koordinasi
5.000.000
4.
Monitoring evaluasi dan
pelaporan kegiatan
SKPD
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan SKPD
Disnakertrans
1 buku
lapoaran
40.000.000
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Peningkatan
Disnaker12 bulan
pelayanan administrasi
kinerja dan
trans
perkantoran
pelayanan
administrasi
perkantoran
PPAS 2016
79.000.000
102.200.000
~ 72 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
3.
Penyusunan standar
operasi dan prosedur
(SOP)
Sasaran
Program/
Kegiatan
Penunjang
pelaksanaan
pekerjaaan
perkantoran
Lokasi
Disnakertrans
Target
12 bulan
Penyusunan
Disnaker1 dokumen
Standart
trans
Operasional dan
Prosedur (SOP)
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Penyusunan data base
Penyusunan
Kabupaten
1 dokumen
tenaga kerja daerah
data base
Kendal
tenaga kerja
daerah
Plafon Anggaran
(Rp.)
20.000.000
20.000.000
142.200.000
15.000.000
2.
Pembangunan balai
latihan kerja
Pembangunan
BLK
UPTD BLK
Disnakertrans
1 paket
pengadaan
300.000.000
3.
Peningkatan
profesionalisme tenaga
kepelatihan dan
instruktur BLK
UPTD BLK
Disnakertrans
5 orang
peserta
diklat
10.000.000
4.
Pendidikan dan
pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
Peningkatan
profesionalisme
tenaga
kepelatihan dan
instruktur BLK
Pencari Kerja di
kabupaten
Kendal
UPTD BLK
Disnakertrans
400 orang
500.000.000
5.
Pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan
prasarana BLK
Pemeliharaan
rutin/ berkala
sarana dan
prasarana BLK
UPTD BLK
Disnakertrans
12 bulan
10.000.000
6.
Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Kepelatihan dan
Istruktur LPKS dan BKK
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Kepelatihan
Instruktur LPKS
dan BKK
Kabupaten
Kendal
45 LPK
25.000.000
1.
2.
3.
Sub Total Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Penyusunan informasi
Penyusunan
Disnaker1 dokumen
bursa tenaga kerja
Informasi Bursa trans
Tenaga Kerja
Penyebarluasan
informasi bursa tenaga
kerja
Penyiapan tenaga kerja
siap pakai
PPAS 2016
Penyebarluasan
informasi bursa
tenaga kerja
Penyiapan
Tenaga Kerja
Siap Pakai
860.000.000
40.000.000
Kabupaten
Kendal
Job Fair 25
perusahaan
75.000.000
Kabupaten
Kendal
200 Orang
400.000.000
~ 73 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Pengembangan
kelembagaan
produktivitas dan
pelatihan
kewirausahaan
5.
Pemberian fasilitasi dan
mendorong sistem
pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
6.
Infrastuktur Pedesaan
padat Pekerja
7.
Pemberdayan
Masyarakat Melalui
Padat Karya Infra
Struktur
Padat KaryaInfra
pedesaan
8.
9.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pengembangan
kelembagaan
produktivitas
dan pelatihan
kewirausahaan
Lokasi
Target
Kabupaten
Kendal
150 orang
400.000.000
Pemberian
fasilitasi dan
mendorong
sistem
pendanaan
pelatihan
berbasis
masyarakat
Padat Karya
Infra Pedesaan
kabupaten
Kendal
400 orang
1.200.000.000
Kabupaten
Kendal
440 orang
750.000.000
lima desa
kabupaten
kendal
330 orang
750.000.000
lima desa
kabupaten
kendal
440 orang
700.000.000
Pembinaan Calon
Calon Tenaga
Kabupaten
100 Org
Tenaga Kerja Indonesia
Kerja Indonesia Kendal
(CTKI)
Sub Total Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengendalian dan
Pengendalian
Kabupaten
50
pembinaan lembaga
dan pembinaan Kendal
perusahaan
penyalur tenaga kerja
lembaga
PJTKI
penyalur tenaga
kerja
2.
Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
3.
Sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaan
tentang
ketenagakerjaan
4.
Survey KHL dan
penyusunan UMK
5.
Sosialisasi UMK
Kabupaten
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
15.000.000
4.330.000.000
15.000.000
Fasilitasi
penyelesaian
prosedur
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
Sosialisasi
berbagai
peraturanpelaks
anaan tentang
ketenagakerjaan
Survey KHL dan
penyusunan
UMK
Kabupaten
Kendal
10 kasus
10.000.000
Kabupaten
Kendal
168
Perusahaan
18.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Dokumen
84.000.000
Sosialisasi UMK
Kabupaten
Kabupaten
Kendal
100
perusahaan
30.000.000
~ 74 ~
~
No.
Nama Kegiatan
6.
Pembinaan LKS Bipartit
di perusahaan
7.
Porseni Tripartit
8.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pembinaan LKS
Bipartit di
Perusahaan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
12 bulan
14.000.000
Porseni Tripartit
Kabupaten
Kendal
100
peserta
50.000.000
Pemberdayaan LKS
Tripartit
Pemberdayaan
LKS Tripartit
Kabupaten
Kendal
1 dokumen
27.000.000
9.
Pemberdayaan Dewan
Pengupahan
Pemberdayaan
Dewan
Pengupahan
Luar
Kabupaten
Kendal
1 dokumen
40.000.000
10.
Pemberdayaan Serikat
Buruh/Serikat Pekerja
Penyelesaian
Hubungan
Industrial
Kabupaten
Kendal
60 SP/SB
22.000.000
11.
Kebijakan Pengupahan
Kebijakan
Pengupahan
Kabupaten
Kendal
1 dokumen
25.000.000
12.
Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan di
perusahaan
Pengawasan
Kabupaten
120
Norma
Kendal
Perusahaan
Ketenagakerjaan di
Perusahaan
Sub Total Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1. Pengerahan dan
Pengerahan dan luar
5 kk
fasilitasi perpindahan
Fasilitasi
kabupaten
serta penempatan
Perpindahan
kendal
transmigrasi untuk
serta
memenuhi kebutuhan
Penempatan
SDM
Transmigrasi
untuk
Memenuhi
Kebutuhan SDM
2. Penjajagan lokasi
Penjajagan
Luar
1 dokumen
transmigrasi untuk
lokasi
Kabupaten
penempatan
Trnasmigrasi
Kendal
transmigran
untuk
penempatan
transmigran
20.000.000
1.
1.
355.000.000
50.000.000
40.000.000
Sub Total Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Transmigrasi Lokal
Penyuluhan
Penyuluhan
kabupaten
10 desa
Transmigrasi Lokal
Transmigrasi
kendal
lokal
90.000.000
Sub Total Program Transmigrasi Lokal
Total Plafon Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kantor Dinas
Dinas
1.200 lbr
menyurat
Koperasi UMKM Koperasi
17.000.000
6.360.000.000
PPAS 2016
17.000.000
1.200.000
~ 75 ~
~
No.
2.
3.
Nama Kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas
Koperasi
5 Unit
70.000.000
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
2.250 lbr
9.330.000
Lokasi
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
12 Bulan
10.000.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
2.108 Bh
35.000.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
1.709 Bh 59
000lbr
30.000.000
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
95 Bh
3.000.000
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
8 Unit
41.472.000
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
12 Bulan
4.000.000
10.
Penyediaan makanan
dan minuman
Kantor Dinas
Koperasi UMKM
Dinas
Koperasi
8 Keg
33.490.000
11.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Kantor dinas
Koperasi UMKM
Dalam dan
luar Kab.
Kendal
380 OH
310.000.000
7.
8.
9.
1.
2.
1.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
547.492.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
Kantor Dinas
Dinas
58 Unit
75.700.000
berkala peralatan dan
Koperasi UMKM Koperasi
mesin
Pemeliharaan rutin/
Kantor Dinas
Dinas
700 m2
25.000.000
berkala gedung dan
Koperasi UMKM Koperasi
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100.700.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Kantor Dinas
Dinas
44 stel
10.000.000
dinas beserta
Koperasi UMKM Koperasi
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
10.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Kegiatan
Dinas
20 Bk
20.000.000
capaian kinerja dan
dilingkungan
Koperasi
ikhtisar realisasi kinerja
Dinas Koperasi
SKPD
UMKM
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
PPAS 2016
20.000.000
~ 76 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
3.
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kadin, Pengurus
Barang,
Bendahara
Pegawai non
pns Kantor
Dinas Koperasi
UMKM
Pegawai non
pns Kantor
Dinas Koperasi
UMKM
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Dinas
Koperasi
12 Bulan
67.344.000
Dinas
Koperasi
12 Bulan
10.317.000
Dinas
Koperasi
12 Bulan
24.147.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1. Fasilitasi kemudahan
UMKM
Kabupaten
125 Org
formalisasi badan Usaha produktif
Kendal
Kecil Menengah
diwilayah
penghasil
tembakau.
101.808.000
2.
220.000.000
Fasilitasi pengembangan
Usaha Kecil Menengah
UMKM
Kabupaten
Kendal
75 Org
200.000.000
Sub Total Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
420.000.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1. Penyelenggaraan
UMKM
Kabupaten
125 Org
200.000.000
pelatihan
Kendal
kewirausahaan
2. Peningkatan, penguatan UMKM
Kabupaten
125 Org
200.000.000
kualitas SDM UMKM di
Kendal
lingkungan wilayah
tembakau
3.
Penguatan dan
pengembangan
diversifikasi usaha bagi
UMKM di lingkungan
wilayah tembakau
UMKM
produktif di
wilayah
penghasil
tembakau
Kabupaten
Kendal
100 Org
285.000.000
4.
Pemberdayaan koperasi
dan UMKM melalui
peningkatan
produktivitas,
pemasaran dan sistem
distribusi/jaringan usaha
di lingkungan wilayah
tembakau
Fasilitasi bintek
pengembangan usaha
UMKM di lingkungan
tembakau
UMKM di
lingkungan
wilayah
penghasil
tembakau
Kabupaten
Kendal
145 Org
145.000.000
UMKM
Kabupaten
Kendal
125 Org
130.000.000
5.
PPAS 2016
~ 77 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
UMKM
Plafon Anggaran
(Rp.)
380 Org
970.000.000
Nama Kegiatan
6.
Penumbuhan Wirausaha
Baru dan Perluasan
Kesempatan Kerja
7.
Fasilitasi peningkatan
UMKM
Kabupaten
160 Org
300.000.000
jaringan pemasaran
Kendal
UMKM
Sub Total Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
2.230.000.000
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah
Sosialisasi dukungan
UMKM
Kabupaten
120 Org
50.000.000
informasi penyediaan
Kendal
permodalan
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Penyelenggaraan
pembinaan industri
rumah tangga, industri
kecil dan industri
menengah
Penyelenggaraan
promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Lokasi
Target
No.
Kabupaten
Kendal
UMKM
Kabupaten
Kendal
125 Org
100.000.000
UMKM
Kabupaten
Kendal dan
Luar
Kabupaten
Kendal
2 Keg Expo
100.000.000
Sub Total Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Sosialisasi prinsipkoperasi
Kabupaten
120 Org 4
prinsip pemahaman
Kendal
kelompok
perkoperasian
Permbinaan,
Pengurus/Peng Kabupaten
80 Org
pengawasan dan
elola Koperasi
Kendal
penghargaan koperasi
berprestasi
Peningkatan dan
Pengurus/peng Kabupaten
90 Org
pengembangan jaringan elola koperasi
Kendal
kerjasama usaha
koperasi
Penilaian kesehatan
Koperasi
Kabupaten
90 Org 50
koperasi simpan
Kendal
koperasi
pinjam/unit simpan
pinjam (KSP/USP)
Pelatihan sistem
Pengurus
Kabupaten
70 Org
pengendalian intern
Koperasi
Kendal
(SPI) koperasi
250.000.000
Sub Total Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Perencanaan,
Kantor Dinas
Kabupaten
50 Bk
penyusunan program
Koperasi UMKM Kendal
dan koordinasi
Sub Total Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
300.000.000
PPAS 2016
70.000.000
60.000.000
40.000.000
60.000.000
70.000.000
20.000.000
20.000.000
~ 78 ~
~
No.
1.
Sasaran
Program/
Lokasi
Target
Kegiatan
Total Plafon Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Administrasi
BPMPT Kab.
12 Bulan
menyurat
kantor berjalan Kendal
lancar
Nama Kegiatan
Plafon Anggaran
(Rp.)
4.000.000.000
4.500.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi, air
dan listrik serta
internet
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
140.000.000
3.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terwujudnya
kebersihan
kantor
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
26.000.000
4.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya
bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
7.000.000
5.
Penyediaan makanan
dan minuman
Terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman
kantor/tamu
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
20.000.000
6.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
400.000.000
7.
Penyediaan alat tulis
kantor
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
77.000.000
8.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya
perjalanan
dinas rapatrapat koordinasi
dan konsultasi
ke dalam dan
luar daerah
Terlaksananya
administrasi
dan operasional
perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
90.000.000
9.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Operasional
kantor dapat
berjalan dengan
lancar
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
20.000.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PPAS 2016
784.500.000
~ 79 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
1.
1.
2.
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terpeliharanya
peralatan
kantor dan
kendaraan
dinas/
operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/ berkala
gedung dan
bangunan
Target
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
270.000.000
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
29.500.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Terpenuhinya
BPMPT Kab.
60 stel
dinas beserta
kebutuhan
Kendal
perlengkapannya
pakaian dinas
karyawan
beserta
kelengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Meningkatnya
BPMPT Kab.
2 Keg
pengembangan sumber kualitas SDM
Kendal
daya manusia (SDM)
pelayanan
investasi dan
perizinan
Penyusunan Renstra
Tercukupinya
Dokumen
Renstra 2016 2020
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
BPMPT Kab.
Kendal
1 Bk
299.500.000
11.000.000
11.000.000
10.000.000
25.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
35.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Tersusunnya
BPMPT Kab.
2 Semester
10.000.000
keuangan semesteran
dokumenKendal
dokumen
laporan
keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terwujudnya
Proses
Perencanaan,
Evaluasi,
Pelaporan dan
Pengendalian
Kegiatan Yang
Baik Sesuai
Ketentuan Yang
Berlaku
BPMPT Kab.
Kendal
9 Keg
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
PPAS 2016
25.000.000
35.000.000
~ 80 ~
~
No.
1.
2.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Target
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Terlaksananya
BPMPT Kab.
12 Bulan
pelayanan administrasi
pemberian
Kendal
perkantoran
honor bagi PA,
PPK, Bendahara
dan lain-lain
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
PekerjaanBPMPT Kab.
12 Bulan
pekerjaan yang Kendal
tidak tertangani
oleh PNS dapat
berjalan dengan
lancar
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Penyelenggaraan
Terpromosikany Tingkat
3 Keg
pameran investasi
a Potensi,
Nasional,
Regional ,
Peluang dan
Lokal (Kendal
Layanan
Expo)
Investasi dan
Perizinan
Kabupaten
Kendal
2. Peningkatan koordinasi
Terealisasinya
BPMPT Kab.
1 Keg event
dan kerjasama di bidang Kepeminatan
Kendal
penanaman modal
Investor untuk
dengan instansi
menanamkan
pemerintah dan dunia
Modal di
usaha
Kabupaten
Kendal
3. Monitoring, evaluasi
Terlaksananya
Kab. Kendal
2 paket
dan Pelaporan
monitoring
kegiatankegiatan
investasi dan
perizinan serta
tersusunnya
buku laporan
perkembangan
investasi dan
perizinan
4. Peningkatan fasiliatasi
Terfasilitasinya
BPMPT Kab.
1 Keg
terwujudnya kerjasama Kegiatan
Kendal
strategis antar usaha
Kemitraan
besar dan Usaha Kecil
Antar UMKM,
Menengah
Koperasi dan
Pengusaha
Besar
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
73.000.000
85.000.000
158.000.000
100.000.000
25.000.000
22.600.000
25.000.000
~ 81 ~
~
No.
5.
1.
2.
3.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Peningkatan kegiatan
Masyarakat/
20
12 Bulan
82.000.000
pemantauan,
Pengusaha
Kecamatan
pembinaan dan
Masyarakat/
di Kab.
pengawasan
Pengusaha Yang Kendal
pelaksanaan
Akan
penanaman modal
Berinvestasi di
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
254.600.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Optimalisasi Pelayanan
Terpenuhinya
BPMPT Kab.
12 Bulan
25.000.000
Perizinan
kebutuhan
Kendal
masyarakat
terhadap
layanan
perizinan di
Kab. Kendal
Pengadaan sarana
Terpenuhinya
BPMPT Kab.
1 paket
25.000.000
prasarana informasi
kebutuhan
Kendal
perizinan
masyarakat
terhadap
layanan dan
informasi
perizinan di
Kab. Kendal
Penyederhanaan
Terlaksananya
Kabupaten
2.050 bh/th
185.000.000
prosedur perijinan dan
Pengelolaan
Kendal
SK
peningkatan pelayanan
Pelayanan
Perizinan
penanaman modal
Perizinan
Nama Kegiatan
4.
Pembinaan dan
pengendalian investasi
yang belum berizin
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengendalian
Investasi Yang
Belum Berizin
BPMPT Kab.
Kendal
1 Keg
25.000.000
5.
Pengembangan System
Informasi Penanaman
Modal
BPMPT Kab.
Kendal
2 Keg
50.000.000
6.
Penyusunan sistem
informasi penanaman
modal di daerah
Perawatan
Sistem Online
Informasi dan
Pelayanan
Investasi dan
Perizinan
Terpadu
Penyediaan
Media Publik
dan Penyajian
Data Melalui
Website BPMPT
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
22.400.000
PPAS 2016
~ 82 ~
~
No.
7.
1.
2.
Nama Kegiatan
Perekaman Data
Perizinan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terjaminya
Ketersediaan
dan Keamanan
Data Yang
Sudah Berizin
Lokasi
Target
BPMPT Kab.
Kendal
12 Bulan
Sub Total Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Kajian potensi
Terlaksanaya
BPMPT Kab.
1 Bh Doku
sumberdaya yang
kajian secara
Kendal
men
terkait dengan investasi ekonomis
terhadap
sumber daya
daerah
Inventarisasi Data
Potensi Investasi
Tersedianya
BPMPT Kab.
1 Keg
Data Potensi
Kendal
Investasi
Melalui Media
Peta Terpadu
Potensi
Investasi
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
Total Plafon Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat
kantor dinas
Dinas
1 th
menyurat
dan 2 OW
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Plafon Anggaran
(Rp.)
10.000.000
342.400.000
50.000.000
30.000.000
80.000.000
2.000.000.000
5.000.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
kantor dinas
dan 2 OW
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
100.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
kendaraan
operasional
kantor dinas
dan 3 OW
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
15.000.000
4.
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
PBB kantor
dinas dan OW
serta retribusi
sampah
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
1.600.000
5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
kantor dinas
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
4.000.000
PPAS 2016
~ 83 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
seluruh
karyawan dinas
dan OW
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
24.000.000
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
kantor dinas
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
33.600.000
8.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
kantor dinas
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
115.000.000
9.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
karyawan
kantor dinas
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
5.000.000
10.
Penyediaan makanan
dan minuman
karyawan dan
tamu
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
16.000.000
11.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
karyawan dinas
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
200.000.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
karyawan dan
Dinas
1 th
berkala peralatan dan
masyarakat yg
Kebudayaan
mesin
memakai
dan
pelayanan
Pariwisata
519.200.000
50.000.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
gedung kantor
dinas
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
30.000.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala aset tetap
lainnya
obyek wisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
500.000.000
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
karyawan dinas Dinas
65 stel
dinas beserta
Kebudayaan
perlengkapannya
dan
Pariwisata
580.000.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
14.000.000
PPAS 2016
14.000.000
~ 84 ~
~
No.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Pendidikan dan
pelatihan formal
Sasaran
Program/
Kegiatan
SDM Pariwisata
Lokasi
Target
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 Keg
Plafon Anggaran
(Rp.)
60.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
60.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
kantor dinas
Dinas
1 th
30.000.000
capaian kinerja dan
Kebudayaan
ikhtisar realisasi kinerja
dan
SKPD
Pariwisata
Monitoring evaluasi dan
pelaporan kegiatan
SKPD
Kantor dinas
dan obyek
wisata
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 Keg
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan karyawan
Dinas
1 th
pelayanan aparatur
Kebudayaan
dan
Pariwisata
50.000.000
80.000.000
130.000.000
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
karyawan non
PNS
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
52.500.000
3.
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
pegawai non
PNS
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
1 th
99.300.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pemberian dukungan,
grup kesenian,
Kab. kendal
12 Bulan
penghargaan dan
seniman dan
kerjasama di bidang
masyarakat
budaya
2. Pelestarian dan
masyarakat luas Kab. kendal
1 Keg
aktualisasi adat budaya
daerah
Sub Total Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Fasilitasi partisipasi
anggota
Kab. kendal
1 Keg
masyarakat dalam
permadani
pengelolaan kekayaan
budaya
2.
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal
daerah
PPAS 2016
pelajar dan
masyarakat
Kab. kendal
1 Keg
281.800.000
100.000.000
250.000.000
350.000.000
30.000.000
50.000.000
~ 85 ~
~
3.
Pengembangan
kebudayaan dan
pariwisata
Sasaran
Program/
Kegiatan
masyarakat dan
organisasi
kesenian
4.
Perumusan kebijakan
sejarah dan purbakala
kades/lurah dan
masyarakat
No.
1.
2.
1.
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. kendal
1 Keg
250.000.000
Kab. kendal
(5 eks
kawedanan)
5 Keg
60.000.000
Sub Total Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan
masyarakat dan Kab. kendal
7 Keg
kesenian dan
organisasi
kebudayaan daerah
kesenian
390.000.000
Fasilitasi
pelajar dan
Kab. kendal
2 Keg
penyelenggaraan
masyarakat
festival budaya daerah
Sub Total Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi Pengembangan masyarakat
Kab. kendal
12 Bulan
kemitraan dengan LSM
dan perusahaan swasta
150.000.000
Sub Total Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelaksanaan promosi
masyarakat
Kab. kendal
2 Keg
pariwisata nusantara di
wisata secara
dalam dan di luar negeri luas
90.000.000
240.000.000
200.000.000
200.000.000
225.000.000
2.
Pelatihan pemandu
wisata terpadu
saka pandu
wisata dan
masyarakat
Kab. kendal
1 th
45.000.000
3.
Pengembangan jaringan
kerja sama promosi
pariwisata
masyarakat
pengguna jasa
pariwisata
Kab. kendal
1 Keg
375.000.000
1.
2.
1.
Sub Total Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Peningkatan
obyek wisata,
3 lokasi
7 Keg
pembangunan sarana
pengunjung dan
dan perasarana
peminat wisata
pariwisata
Pengembangan jenis
dan paket wisata
unggulan
masyarakat
pemakai jasa
wisata
curugsewu,
sendang
sikucing,
kolam
renang boja
4 Keg
Sub Total Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM di
masyarakat,
Kab. kendal
1 Keg
bidang kebudayaan dan generasi muda
pariwisata bekerjasama dan peminat
dengan lembaga lainnya pariwisata
PPAS 2016
645.000.000
965.000.000
75.000.000
1.040.000.000
200.000.000
~ 86 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Pengembangan sumber
daya manusia dan
profesionalisme bidang
pariwisata
3.
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan
kemitraan pariwisata
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
pelaksana
teknis obyek
wisata
pedagang,pkk,
tokoh
masyarakat,
remaja tempat
bersejarah
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. kendal
1 Keg
75.000.000
Kab. kendal
1 Keg
125.000.000
Sub Total Program Pengembangan Kemitraan
Total Plafon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Dinpora Kendal Dinas
12 Bulan
menyurat
Pemuda dan
Olahraga
400.000.000
4.800.000.000
4.086.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
200.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
40.000.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
1 Dinas /
kantor
50.000.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
60.000.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
25.000.000
7.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
5 koran/
majalah/bu
ku
15.000.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
47 pegawai
dan 50
tamu
60.000.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
260.000.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Dinpora
Dinas
12 Bulan
peralatan dan mesin
Pemuda dan
Olahraga
PPAS 2016
714.086.000
100.000.000
~ 87 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Dinpora
Dinpora
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
25.000.000
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
1 tahun
80.000.000
205.000.000
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Pegawai
Dinas
47 seragam
dinas beserta
dinpora
Pemuda dan
dinas
perlengkapannya
Olahraga
10.000.000
1.
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rapat koordinasi
Dinpora
Dinas
2 kegiatan
kepemudaan dan
Pemuda dan
rakor
keolahragaan
Olahraga
1.
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
60.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Monitoring evaluasi dan Dinpora
Dinas
2 kegiatan
70.000.000
pelaporan kegiatan
Pemuda dan monitoring
SKPD
Olahraga
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Dinpora
Dinas
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemuda dan
Olahraga
10.000.000
60.000.000
70.000.000
195.000.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
12 Bulan
160.000.000
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
PTT
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
1 PTT
12.000.000
4.
Pembuatan Website
Dinpora
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
1 website
50.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1. Peningkatan keimanan
Pemuda
Kab. Kendal
50 peserta
dan ketaqwaan
kepemudaan
Sub Total Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1. Pembinaan Organisasi
Pemuda dan
Kab. Kendal
3 organisasi
kepemudaan
organisasi
pemuda
kepemudaan
PPAS 2016
417.000.000
50.000.000
50.000.000
340.000.000
~ 88 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Pendidikan dan
pelatihan dasar
kepemimpinan
3.
Fasilitasi aksi bhakti
sosial kepemudaan
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pemuda dan
organisasi
kepemudaan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
100
peserta
100.000.000
Pemuda
Kab. Kendal
100 Peserta
120.000.000
Lomba kreasi dan kaya
tulis ilmiah dikalangan
pemuda
Pameran prestasi hasil
karya pemuda
Pemuda
Kab. Kendal
1 Keg
100.000.000
Pemuda
Kab. Kendal
2 kali
pameran
100.000.000
6.
Tata upacara bendera
dan baris berbaris
Pemuda/
pelajar
Kab. Kendal
dan luar
kabupaten
50 grup
peserta
100.000.000
7.
Pelaksanaan Paskibraka
Pemuda/
pelajar
Kab. Kendal
70 peserta
460.000.000
8.
Pengiriman
organisasi/kelompok
pemuda
Organisasi
pemuda dan
kelompok
pemuda
Kab. Kendal
100
peserta
60.000.000
9.
Fasilitasi kegiatan
organisasi kepemudaan
Pemuda dan
organisasi
kepemudaan
Kab. kendal
6 organisasi
kepemudaan
100.000.000
10.
Pembinaan Pelatih
Pelatih
Kab. kendal
1 Keg
60.000.000
Paskibraka/ Tata
paskibra, TUB
Upacara Bendera dan
dan BB
Baris Berbaris
Sub Total Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.540.000.000
Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan kecakapan hidup pemuda
Pelatihan
Wirausahawan
Kab. kendal
100
200.000.000
kewirausahaan bagi
muda
peserta
pemuda
Sub Total Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan
200.000.000
kecakapan hidup pemuda
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Peningkatan mutu
Atlit, pelatih
Kab. kendal
60 Org
50.000.000
organisasi dan tenaga
dan organisasi
keolahragaan
olahrga
5.
1.
1.
1.
Sub Total Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembibitan dan
Cabor-cabor
Kab. kendal
30 cabor
pembinaan olahragawan dan klub
dan klub
berbakat
olahraga
50.000.000
1.800.000.000
2.
Pengiriman mengikuti
kejuaraan olahraga
Atlit dan pelatih
Kab. kendal
25 Keg
100.000.000
3.
Pembinaan cabang
olahraga prestasi di
tingkat daerah
Atlit berprestasi
Kab. kendal
dan luar Kab.
kendal
12 cabor
530.000.000
PPAS 2016
~ 89 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Pemassalan olahraga
bagi pelajar, mahasiswa
dan masyarakat
5.
Pemberian penghargaan
bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan
berprestasi
Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
7.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pelajar,
mahasiswa dan
masyarakat
umum
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. kendal
5 Keg
150.000.000
Atlit dan Pelatih
berprestasi
Kab. kendal
110 atlit
dan 40
pelatih
586.400.000
Atlit
Kab. kendal
33 kejuara
an olahraga
570.000.000
Pembinaan olahraga
yang berkembang di
masyarakat
Cabang
olahraga yang
berkembang di
masyarakat
Kab. kendal
4 cabang
olahraga
60.000.000
8.
POPDA SD, SMP, SMA
Kabupaten sampai
dengan Provinsi
Atlit pelajar
Kab. kendal
dan luar Kab.
kendal
280 Org
500.000.000
9.
Coaching clinic atlit
Atlit dan pelatih
Kab. kendal
dan luar Kab.
kendal.
Pucang Rejo,
Gubugsari
75 atlit dan
pelatih
180.000.000
10.
Penghargaan atlit dan
pelatih berprestasi
atlit dan pelatih
berprestasi
Kab. kendal
325 atlit
dan pelatih
200.000.000
11.
Pelaksanaan HAORNAS
Atlit, pelajar,
masyarakat dan
karyawan
Kab. kendal
dan luar Kab.
kendal
3 Keg
100.000.000
12.
Gerak jalan 28 KM
Atlit
Kab. kendal
6.
1.
2.
1.
2.
peringkat
10
Sub Total Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan
sarana
Kab. kendal
1 Keg
pembangunan saran
prasarana
dan prasarana olahraga olahraga
Pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan
prasarana olahraga
sarana
prasarana
olahraga
Kab. kendal
1 Keg
Sub Total Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Total Plafon Dinas Pemuda dan Olahraga
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Materai,
Kesbangpol
12 Bulan
menyurat
perangko, dan
benda pos
lainnya
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PPAS 2016
Biaya
komunikasi
Kesbangpol
12 Bulan
100.000.000
4.876.400.000
530.000.000
1.950.000.000
2.480.000.000
10.672.486.000
4.500.000
5.400.000
~ 90 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Peralatan dan
bahan
kebersihan,
serta honor jasa
kebersihan
Kesbangpol
12 Bulan
15.000.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
3.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Alat tulis kantor
Kesbangpol
12 Bulan
18.000.000
Barang cetakan
dan
penggandaan
Kesbangpol
12 Bulan
15.000.000
6.
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Peralatan
rumah tangga
Kesbangpol
12 Bulan
2.400.000
7.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bahan bacaan
dan peraturan
perundangundangan
Kesbangpol
12 Bulan
4.800.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Makanan dan
minuman
Kesbangpol
12 Bulan
14.400.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Rapat-rapat,
koordinasi dan
konsultasi
Kesbangpol
12 Bulan
120.000.000
10.
Penataan Arsip
5.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Arsip kantor
Kesbangpol
12 Bulan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aset peralatan
Kesbangpol
1 Unit
peralatan dan mesin
dan mesin
10.000.000
209.500.000
11.000.000
Pemeliharaan rutin/
Peralatan dan
Kesbangpol
12 Bulan
40.000.000
berkala peralatan dan
mesin
mesin
Pemeliharaan rutin/
Gedung dan
Kesbangpol
1 Unit
23.000.000
berkala gedung dan
bangunan
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
74.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Pakaian dinas
Kesbangpol
20 potong
5.000.000
dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
5.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Laporan capaian Kesbangpol
12 Bulan
20.000.000
capaian kinerja dan
kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan laporan
Laporan
Kesbangpol
2 Semester
10.000.000
keuangan semesteran
keuangan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
PPAS 2016
30.000.000
~ 91 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Sasaran
Program/
Kegiatan
Honor
penatausahaan
keuangan dan
lembur
Kesbangpol
12 Bulan
82.500.000
Honor PTT
Kesbangpol
12 Bulan
10.000.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Koordinasi pengamanan Koordinasi
20
12 Bulan
wilayah
antar aparat
kecamatan
keamanan
711.841.700
2.
Komunitas Intelejen
Daerah
Kominda
20
kecamatan
12 Bulan
202.000.000
3.
Pengawasan orang asing
Monitoring dan
pendataan
orang asing
20
kecamatan
12 Bulan
20.000.000
4.
Peningkatan kapasitas
masyarakat dalam
menjaga kondusifitas
wilayah
Diklat deteksi
dan
kewaspadaan
dini
Kecamatan
Kota Kendal
1 Keg
77.000.000
5.
Pemberdayaan
masyarakat dalam
menjaga kondusifitas
wilayah
Operasional siaga
Lomba
Siskamling
20
kecamatan
1 Keg
90.000.000
Piket
kewaspadaan
dini
Kantor
Kesbangpol
12 Bulan
37.000.000
Fasilitasi penerbitan
rekomendasi penelitian
Ijin penelitian
Kantor
Kesbangpol
12 Bulan
25.000.000
6.
7.
92.500.000
1.162.841.700
1.
Sub Total Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Pembinaan karakter
Pembinaan
Kecamatan
6 Keg
kebangsaan
karakter
Kota Kendal,
kebangsaan
Kecamatan
Cepiring
171.125.000
1.
Sub Total Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Seminar, talk show,
Sarasehan
Kecamatan
4 Keg
diskusi peningkatan
wawasan
Kota Kendal
wawasan kebangasaan
kebangsaan
Sub Total Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program pendidikan politik masyarakat
Forum komunikasi
Organisasi
20
4 Keg
organisasi
kemasyarakatan kecamatan
kemasyarakatan dan
tokoh masyarakat
Pembinaan partai politik Partai politik
Kecamatan
3 Keg
Kota Kendal
78.875.000
1.
2.
PPAS 2016
171.125.000
78.875.000
101.950.000
53.485.000
~ 92 ~
~
3.
Desk Pemilu
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pemilu
4.
Penyusunan Database
Parpol, Ormas dan LSM
5.
Penguatan pendidikan
politik masyarakat
No.
1.
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
20
Kecamatan
4 Keg
76.160.000
Database
Parpol, Ormas
20
kecamatan
1 Bk
15.470.000
Pendidikan
politik
Kecamatan
Kota Kendal
3 Keg
101.935.000
Sub Total Program pendidikan politik masyarakat
Total Plafon Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Satuan Polisi
12 Bulan
menyurat
Pamong
Praja
349.000.000
2.172.841.700
4.500.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
3.600.000
3.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
9.000.000
4.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
12.000.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
30.000.000
6.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
3.000.000
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
19.000.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
174.560.000
1.
2.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Satuan Polisi
1 paket
peralatan dan mesin
Pamong
Praja
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
kendaraan dinas Satuan Polisi
dan operasional Pamong
dan peralatan
Praja
dan
perlengkapan
kantor
12 Bulan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PPAS 2016
255.660.000
80.000.000
79.340.000
159.340.000
~ 93 ~
~
No.
1.
1.
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Satuan Polisi
Pamong
Praja
120 stel
132.800.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Anggota Satpol Satuan Polisi
3 Org
pengembangan sumber PP
Pamong
daya manusia (SDM)
Praja
132.800.000
59.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
59.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
dokumen
Satuan Polisi 4 Dokumen
11.000.000
capaian kinerja dan
Pamong
ikhtisar realisasi kinerja
Praja
SKPD
Penyusunan Dokumen
Aparatur Satpol Satuan Polisi 4 Dokumen
11.000.000
Perencanaan
PP
Pamong
Praja
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Satuan Polisi
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pamong
Praja
22.000.000
60.000.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
pegawai Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
364.000.000
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Pegawai Non
PNS
Satuan Polisi
Pamong
Praja
12 Bulan
11.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Peningkatan
Satuan Polisi
300 Org
kelembagaaan Satlinmas
Pamong
Praja
435.000.000
121.600.000
2.
Patroli wilayah
wilayah se
Kabupaten
Kendal
Satuan Polisi
Pamong
Praja
50 Keg
98.000.000
3.
Peningkatan koordinasi
antar trantib kecamatan
Kasi Trantib
Kecamatan dan
dinas terkait
Satuan Polisi
Pamong
Praja
6 Keg
65.700.000
4.
Pengamanan kegiatan
Pemerintah Daerah dan
Instansi Lainnya
Anggota Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong
Praja
90 Keg
75.000.000
5.
Pengamanan dan
Pengawalan Pejabat dan
Orang Penting
Anggota Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong
Praja
90 Keg
125.000.000
PPAS 2016
~ 94 ~
~
No.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
485.300.000
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Penegakan Perda
masyarakat
Satuan Polisi
70 Keg
153.400.000
Pelanggar Perda Pamong
Praja
Nama Kegiatan
2.
Kesamaptaan Satuan
Polisi Pamong Praja
Anggota Satpol
PP
Satuan Polisi
Pamong
Praja
350 Org
119.500.000
3.
Pengumpulan informasi
cukai tembakau ilegal
(DBHCHT)
-
Satuan Polisi
Pamong
Praja
40 Keg
100.000.000
Sub Total Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Pembinaan unit drum
Satuan Polisi
45 Keg
band/korsik
Pamong
Praja
372.900.000
Sub Total Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Peningkatan Kinerja
Satuan Polisi
6 Keg
Penyidik Pegawai Negeri
Pamong
Sipil (PPNS)
Praja
113.000.000
Sub Total Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Total Plafon Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah - Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat
Terciptanya
Sekretariat
12 Bulan
menyurat
kelancaran
Daerah dalam
Bagian
berkomunikasi
Umum
yang handal,
efisien dan
efektif
2. Penyediaan jasa
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
komunikasi, sumber
sarana dan
Daerah daya air dan listrik
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
45.000.000
2.080.000.000
1.
1.
PPAS 2016
113.000.000
45.000.000
126.840.000
2.300.000.000
~ 95 ~
~
No.
3.
4.
5.
6.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Penyediaan alat tulis
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
207.000.000
kantor
sarana dan
Daerah prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Penyediaan barang
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
188.663.500
cetakan dan
sarana dan
Daerah penggandaan
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dam
kemasyarakatan
Penyediaan makanan
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
2.020.709.000
dan minuman
sarana dan
Daerah prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Rapat-rapat koordinasi
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
3.122.960.000
dan konsultasi dalam
sarana dan
Daerah dan luar daerah
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.966.172.500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Meningkatnya
Sekretariat
100 %
2.545.000.000
peralatan dan mesin
sarana dan
Daerah prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
PPAS 2016
Nama Kegiatan
~ 96 ~
~
No.
2.
3.
4.
1.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
2.100.000.000
berkala peralatan dan
sarana dan
Daerah mesin
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Pemeliharaan rutin/
Meningkatkan
Sekretariat
12 Bulan
1.527.432.800
berkala gedung dan
sarana dan
Daerah bangunan
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Pemeliharaan rutin/
Meningkatkan
Sekretariat
12 Bulan
250.000.000
berkala aset tetap
sarana dan
Daerah lainnya
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6.422.432.800
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Meningkatnya
Sekretariat
12 Bulan
306.850.000
dinas beserta
disiplin dan
Daerah perlengkapannya
kesejahteraan
Bagian
pegawai
Umum
Nama Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Meningkatkan
Sekretariat
12 Bulan
pengembangan sumber sarana dan
Daerah daya manusia (SDM)
prasarana kerja Bagian
yang memadai
Umum
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
PPAS 2016
306.850.000
500.000.000
500.000.000
~ 97 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kinerja
pengelolaan arsip
2.
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
3.
Penunjang Operasional
Persandian
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terwujudnya
tertib
administrasi di
lingkungan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Kendal
Meningkatkan
sarana dan
prasarana kerja
yang memadai
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Meningkatnya
disiplin dan
kesejahteraan
pegawai
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Sekretariat
Daerah Bagian
Umum
12 Bulan
58.296.000
Sekretariat
Daerah Bagian
Umum
12 Bulan
288.580.500
Sekretariat
Daerah Bagian
Umum
12 Bulan
64.930.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Pelaksanaan
Meningkatkan
Kabupaten
12 Bulan
Kesekretariatan
sarana dan
Kendal
prasarana kerja
yang memadai
untuk
kelancaran
tugas kedinasan
dan
kemasyarakatan
Sub Total Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Umum
Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Penyusunan Laporan
SKPD Se
Kabupaten
20 Bk LKJIP
Akuntabilitas Kinerja
Kabupaten
Kendal
Pemkab
dan LKJIP
Instansi Pemerintahan
Kendal
Setda
(LAKIP) Kabupaten
Kendal
2. Penyusunan penetapan SKPD se
Kabupaten
78 Bk
kinerja Pemerintah
Kabupaten
Kendal
Kabupaten Kendal
Kendal
411.806.500
983.007.000
983.007.000
16.590.268.800
150.000.000
50.000.000
3.
Penataan kelembagaan
perangkat daerah
Kabupaten Kendal
SKPD se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
5 Bh
200.000.000
4.
Pengelolaan adminstrasi
kepegawaian
Perangkat
daerah di
lingkungan
Setda
Kabupaten
Kendal
250 Org
50.000.000
PPAS 2016
~ 98 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Peningkatan disiplin
aparatur
6.
Pembinaan dan evaluasi
pelayanan publik
7.
Peningkatan
Pemberdayaan Aparatur
Daerah
8.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Perangkat
Daerah di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Kendal
SKPD se
Kabupaten
Kendal
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
10 % dari
250 orang
50.000.000
Kabupaten
Kendal
60 Bk
100.000.000
Perangkat
daerah di
lingkungan
Setda
Kabupaten
Kendal
17 Org
75.000.000
Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
Penyusunan Peraturan
Bupati Tupoksi
SKPD se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
6 Bh
50.000.000
SKPD se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
30 Bk
100.000.000
10.
Penyusunan Indek
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
SKPD se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
33 Bk
50.000.000
11.
Penyusunan Analisis
Jabatan Kabupaten
Kendal
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
3 rumpun
60.000.000
12.
Penyusunan Pedoman
Tatalaksana
SKPD se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
100 Bk
120.000.000
13.
Penyusunan Renstra
SKPD
SKPD di
Lingkungan
Setda
Kabupaten
Kendal
10 Bk
25.000.000
9.
1.
Sub Total Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah - Bagian Humas
Program Kehumasan
Penunjang kegiatan
Terwujudnya
Kabupaten
12 Bulan
protokol
SDM Aparatur
Kendal
Pemerintahan
Kab. Kendal yg
mampu
memberikan
pelayanan
prima kepada
masyarakat
PPAS 2016
1.080.000.000
1.080.000.000
100.000.000
~ 99 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Peningkatan sarana
protokol
3.
Pendayagunaan media
pers
4.
Penyelenggaraan jumpa
pers
5.
Penerbitan Majalah dan
Tabloid Pemerintah
Daerah
PPAS 2016
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terwujudnya
SDM Aparatur
Pemerintahan
Kab. Kendal yg
mampu
memberikan
pelayanan
prima kepada
masyarakat
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
60.000.000
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
253.568.000
Kabupaten
Kendal
4 Keg
51.700.000
Kabupaten
Kendal
0 4 majalah
dan 8
tabloid
169.765.000
~ 100 ~
~
No.
Nama Kegiatan
6.
Penyelenggaraan
lembaga penyiaran
pelayanan publik
7.
Penunjang LPPL Radio
Swara Kendal
8.
Pengembangan TV dan
Film
9.
Koran Masuk Desa
PPAS 2016
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terwujudnya
peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
sehingga
mampu
mengembangka
n diri dengan
memanfaatkan
iptek dan
lingkungan
Terwujudnya
peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
sehingga
mampu
mengembangka
n diri dengan
memanfaatkan
iptek dan
lingkungan
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
2 Keg
16.128.000
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
69.820.000
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
120.015.200
Desa seKabupaten
Kendal
12 Bulan
130.400.000
~ 101 ~
~
No.
Nama Kegiatan
10.
Penunjang Kinerja
Kehumasan
11.
Penyediaan Media
Massa
12.
Penyusunan buku
naskah sambutan bupati
13.
Pembinaan Bakohumas
Kabupaten Kendal
PPAS 2016
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Terwujudnya
sistem
manajemen
pemerintah dan
pembangunan
yang baik
dengan sarana
operasional
yang ada untuk
mendukung
penyelenggaraa
n pemerintahan
Terwujudnya
sistem
manajemen
pemerintah dan
pembangunan
yang baik
dengan sarana
operasional
yang ada untuk
mendukung
penyelenggaraa
n pemerintahan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
142.745.000
Kabupaten
Kendal
12 media
massa/th
89.270.000
Kabupaten
Kendal
300 Bk
115.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
100.000.000
~ 102 ~
~
No.
Nama Kegiatan
14.
Penyebarluasan
Informasi Publik
15.
Kanalisasi Aspirasi
Masyarakat
16.
Kemitraan Pers
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terwujudnya
pelayanan akses
informasi dan
komunikasi
antar
stakeholder
pembangunan
di Kabupaten
Kendal baik
urusan
pemerintah
kemampuan
masyarakat
Terwujudnya
pelayanan akses
informasi dan
komunikasi
antar
stakeholder
pembangunan
di Kabupaten
Kendal baik
urusan
pemerintah
kemampuan
masyarakat
Tersedianya
sarana
prasarana yang
mampu
mendukung
tugas-tugas
pemerintah dan
pelayanan
masyarakat baik
perangkat keras
maupun
perangkat lunak
Lokasi
Target
Kabupaten
Kendal
25 titik
baliho, 16
lbr MMT
besar, 30
lbr MMT
kecil, 140
spanduk
MMT
270.000.000
Kabupatn
Kendal
1 paket
aplikasi
65.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
145.120.000
Sub Total Program Kehumasan
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Humas
Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Koordinasi kerjasama
Aparat Desa
Kabupaten
100 % 12
permasalahan peraturan dan Tokoh
Kendal
Lokasi
Penyuluhan
perundang-undangan
Masyarakat
Hukum dan
20 Lokasi
Konsultasi
Hukum
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
1.898.531.200
1.898.531.200
128.000.000
~ 103 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
DPRD, SKPD,
Desa/
Masyarakat
Lokasi
2.
Legislasi rancangan
peraturan perundangundangan
3.
Fasilitasi sosialisasi
peraturan perundangundangan
Masyarakat,
Pemerintah
Desa/
Kecamatan
Kabupaten
Kendal
4.
Publikasi peraturan
perundang-undangan
UPJ/Masyarakat
pengguna JDI
Hukum
Kabupaten
Kendal
5.
Kajian peraturan
perundang-undangan
daerah terhadap
peraturan perundangundangan yang baru,
lebih tinggi dari
keserasian antar
peraturan perundangundangan daerah
Rencana Aksi Nasional
Hak Azasi Manusia
(RANHAM)
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
Anggota Panitia
RANHAM di
Kabupaten
Kendal
Penyusunan
penggandaan himpunan
peraturan
daerah/peraturan
bupati
DPRD, SKPD,
Desa dan
Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah
6.
7.
PPAS 2016
Kabupaten
Kendal
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
100 % 18
Raperda,
245x690
ekslempar
LDL, 2 keg x
80 peserta
Sosialisasi
Pra
Raperda
100 % 5
lokasi x 2
kegiatan
343.650.000
100 % 10
pemb
UPJ,14 bk
materi
UPJ,12 bl
lgn srt
kbr/WPU
Antara,160
bk him
PUU,175
him
Kepbup,pe
ml web
100 % 36
pengkajian
Perbup/Ke
pbup
148.895.000
Kabupaten
Kendal
100 % 4
kegiatan x
45 peserta
50.000.000
Kabupaten
Kendal
100 % 455
buku
himpunan
Perda dan
455 buku
himpunan
Perbup
81.105.000
134.100.000
62.250.000
~ 104 ~
~
No.
Nama Kegiatan
8.
Pemberian Bantuan
Hukum
9.
Lomba dan Pembinaan
Kadarkum
1.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparat Desa
dan Tokoh
Masyarakat
Lokasi
Plafon Anggaran
(Rp.)
100 % 1
perkara
TUN/Perda
ta, 2 kasus
bantuan
hukum
masyarakat
50.690.000
100 % 20
lokasi
pembinaan
, 1 lomba
Tk Kab, 1
lomba Tk
Bakorwil, 1
lomba Tk
Provinsi
Sub Total Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Hukum
Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan
PNS di
Bagian
40 PNS
pengetahuan dan
Kelurahan
Pemerintah
ketrampilan
an
PNS/Pejabat
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pengisian jabatan
Desa
Kabupaten
62 Desa
Kepala desa
Kendal
201.310.000
Anggota
KADARKUM
Kabupaten
Kendal
Target
Kabupaten
Kendal
1.200.000.000
1.200.000.000
150.000.000
150.000.000
4.550.000.000
2.
Pembekalan Kepala
Desa
Kepala Desa
Kabupaten
Kendal
62 Kepala
Desa
450.000.000
3.
Fasilitasi penyusunan
rancangan Perda
tentang desa
Desa
Kabupaten
Kendal
1 Raperda
130.000.000
4.
Fasilitasi penyusunan
Peraturan Bupati
Desa
Kabupaten
Kendla
3 Peraturan
Bupati
100.000.000
5.
Fasilitasi penyusunan
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Pembinaan administrasi
desa
Desa
Kabupaten
Kendal
266 Desa
100.000.000
Desa SeKabupaten
Kendal
Kabupaten
kendal
28 Desa
100.000.000
6.
1.
Sub Total Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
5.430.000.000
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan laporan
Kecamatan SeKabupaten
25 Bk
80.000.000
penyelengggaraan
Kabupaten
Kendal
pemerintahan dan
Kendal
penataan administrasi
kecamatan
PPAS 2016
~ 105 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Monitoring dan Evaluasi
administrasi kelurahan
3.
Monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan PATEN
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
20 Kelurahan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kendal
20 Kelurah
an
190.000.000
Kecamatan
Kabupaten
Kendal
20 Kecamat
an
90.000.000
Penyelenggaraan
Pelantikan Bupati/Wakil
Bupati
Penyusunan kode dan
data administrasi
Kabupaten Kendal
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
1 Paket
195.000.000
Kecamatan seKabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
50.000.000
6.
Identifikasi Nama-nama
Rupabumi Unsur Buatan
diKabupaten Kendal
Kecamatan seKabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
2 laporan
kode data
administra
si
Pemerinta
han
20 Kecama
tan
7.
Penyusunan LKPJ, LPPD
dan ILPPD Kabupaten
Kendal
Pemerintah
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
160 buku
450.000.000
8.
Fasilitasi penyusunan
Peraturan Daerah
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
1 Perda
150.000.000
9.
monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
Kecamatan
Pembuatan Peta
Topografi
Kecamatan/Desa
Kabupaten Kendal
Pembuatan master plan
Kecamatan
Kecamatan seKabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
20 Kecamat
an
165.000.000
Kecamatan/
Desa
Kabupaten
Kendal
20 Peta
150.000.000
Kecamatan
Kabupaten
6
Kecamatan
400.000.000
Sub Total Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Peningkatan kerjasama
Kabupaten
Kabupaten
6 Kabupate
antar pemerintah di
Kendal,
/Kota sen/Kota
Kedungsapur
Kabupaten
wilayah
Demak,
Kedungsepur
Kabupaten
Semarang, Kota
Semarang,
Kabupaten
Purwodadi,
Kabupaten
Salatiga
Peningkatan fasilitasi
SKPD SeKabupaten
15 Produk
tugas TKKSD dalam
Kabupaten
Kendal
Kerjasama
pelaksanaan Kerjasama
Kendal
Daerah dengan Pihak
Ketiga
Sub Total Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
2.070.000.000
5.
10.
11.
1.
2.
PPAS 2016
150.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
~ 106 ~
~
No.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Pensertifikatan tanahAset
Kabupaten
65 bidang
250.000.000
tanah milik Pemerintah
Pemerintah
Kendal
tanah
Kabupaten Kendal
Kabupaten
Kendal
Nama Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Pengembangan Data Informasi
Pengumpulan,
Kecamatan dan Kabupaten
70 buku
penyusunan data
Kelurahan
Kendal
Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan se-Kab.
Kendal
Pengelolaan Data
Desa
Kabupaten
266 Desa
Aparatur Pemerintahan
Kendal
Desa
Sub Total Program Pengembangan Data Informasi
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Program Pengembangan Perekonomian Daerah
Monitoring, evaluasi
Terjaminnya
Kabupaten
12 Keg Dist
dan pengendalian
kebutuhan
Kendal
ributor dan
distribusi pupuk
pupuk bagi
penyalur
petani
pupuk
Kabupaten
bersubsidi
Kendal.
di 20
Kecamatan
Rapat koordinasi bidang Terkoordinasika Kabupaten
2 Keg 100
ekonomi, keuangan,
nnya
Kendal
orang
industri daerah
pelaksanaan
peserta
(Ekuinda)
kegiatan bid
rakor
ekonomi yg
terpadu dan
berkelanjutan
bagi upaya peningkatan
pertmbhn
ekonomi &
kesejahteraan
masy Kab.
Kendal.
Pendampingan
Terwujudnya
Kabupaten
12 Keg Para
penyaluran beras miskin kondisi
Kendal
keluarga
(Raskin)
ketahanan
miskin di
pangan
Kabupaten
masyarakat
Kendal
Kabupaten
Kendal.
PPAS 2016
250.000.000
75.000.000
50.000.000
125.000.000
8.225.000.000
60.000.000
35.000.000
275.000.000
~ 107 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Penunjang kegiatan Idul
Fitri dan Natal
5.
Sosialisasi Ketentuan di
bidang Cukai
6.
Partisipasi Pameran
BUMD Kabupaten
Kendal di Tingkat
Nasional
7.
Penyelenggaraan
Kendak Expo Kabupaten
Kendal
8.
Monitoring dan Evaluasi
BUMD Kabupaten
Kendal
9.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terciptanya
suasana yang
kon-dusif
menjelang, saat
dan sesudah
hari raya
keagamaan.
Terwujudnya
efektifitas
peman-faatan
dana bagi hasil
cukai hasil
tembakau di
Kabupaten
Kendal.
Para pelaku
Investor di di
luar daerah
Kabupaten
Kendal.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
1 Keg 1
Pasar
Murah dan
2 kali
monev
60.000.000
Kabupaten
Kendal.
12 Keg SKP
D
pengguna
dana
DBHCHT
250.000.000
Nasional
1 Keg Even
Pameran
investasi
100.000.000
Tersosialisasi
nya potensi
ekonomi
masyarakat
hasil-hasil
pembanguan
seni budaya
masyarakat
Kabupaten
Kendal
Laporan
Adminitrasi di
BUMD dapat di
pantau
Kendal
1 Keg Even
Pameran
untuk
Masyarakat
Kendal
270.000.000
Kendal
7 Bh BUMD
di
Kabupaten
Kendal
35.000.000
Pembinaan dan
Pengendalian
Penyertaan Modal
BUND di
Kabupaten
Kendal
Kendal
7 Bh Semua
BUMD di
Kabupaten
Kendal
40.000.000
10.
Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro
Kabupaten Kendal
Lembaga
Kabupaten
Keuangan Mikro Kendal
sesuai aturan
yang berlaku
40.000.000
11.
Partisipasi Kabupaten
Kendal pada Pameran
Produk Kerajinan
ditingkat Nasional
Pengkrajin di
Kabupaten
Kendal
24 Dri 296
Lembaga
Keuangan
Mikro yang
ada di
Kabupaten
Kendal
1 Keg 1
even
pameran
PPAS 2016
Nasional
170.000.000
~ 108 ~
~
No.
Nama Kegiatan
12.
Partisipasi Kabupaten
Kendal pada Pameran
Produk UKM ditingkat
Nasional
13.
Rakor dan Monitoring
Perencanaan,
Perkembangan dan
Percepatan Ekonomi
Daerah
Sasaran
Program/
Kegiatan
para pelaku
UKM/IKM di
Kabupaten
Kendal
Lokasi
Nasional
Target
1 Keg 1
even
pameran
4 Keg even
promosi
yang diikuti
Kabupaten
Kendal di
Tingkat
Nasional
Sub Total Program Pengembangan Perekonomian Daerah
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Paparan Program SKPD
Perencanaan
Jawa Tengah
1 Keg
Program
Kegiatan SKPD
yang berbasis
kinerja dan
akuntabel
2.
Terkoordinasika Kabupaten
nya promosi
Kendal,
yang diikuti oleh Nasional
Kabupaten
Kendal di
tingkat Nasional
Plafon Anggaran
(Rp.)
170.000.000
35.000.000
1.540.000.000
1.540.000.000
225.000.000
Pengelolaan dan
Pengoperasian Unit
Layanan Pengadaan
(ULP)
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
pembangunan
Kabupaten Kendal
Unit Layanan
Pengadaan
Barang (ULP)
Kabupaten
Kendal
225 Keg
760.000.000
Kegiatankegiatan
Pembangunan
di SKPD
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
100.000.000
4.
Gelar hasil-hasil
pembangunan di
Kabupaten Kendal
Masyarakat
Kendal dan
Masyarakat
Umum
Kabupaten
Kendal
2 Keg
175.000.000
5.
Evaluasi dan
Pengawasan
Penyerapan Anggaran
Kinerja SKPD se
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
200.000.000
6.
Penerapan Sistem
Informasi Manajemen
Pengendalian
Operasional Kegiatan
(SIMPOK) Kabupaten
Kendal
Terciptanya
data
pengelolaan
dan laporan
pembangunan
di kabupaten
kendal yang
berbasis
elektronik
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
150.000.000
3.
PPAS 2016
~ 109 ~
~
No.
Nama Kegiatan
7.
Pengendalian kegiatan
pembangunan di
Kabupaten Kendal
8.
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
di semua SKPD
Aparatur di
lingkungan
Bagian
Administrasi
Pembangunan
Setda Kab.
Kendal
Lokasi
Kabupaten
Kendal
jawa Tengah
/ DIY
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
125.000.000
1 Keg
75.000.000
Sub Total Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.810.000.000
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan
1.810.000.000
Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga,
serta Kesejahteraan Rakyat
Penunjang Kegiatan
Muspida, SKPD
Kendal
5 Keg
80.000.000
Keagaman
dan Masyarakat
2.
Pelayanan Haji
Kabupaten Kendal
Calon jamaah
haji
Kendal
790 Org
650.000.000
3.
Penyelenggaraan MTQ
Pelajar/Umum/STQ,
FASI dan MHQ
Pelajar dan
Masyarakat
Kendal
4 Keg
250.000.000
4.
Buka puasa bersama
ulama, anak panti dan
abang becak
Ulama, anak
panti, dan
abang becak
Kendal
3 Keg
186.000.000
5.
Penunjang
kesejahteraan Wiyata
Bhakti dan PPPN
Kendal
729 Org
6.
Istighotsah Kabupaten
Kendal
Tenaga
guru/admin
wiyata bhakti
sekolah, tenaga
kesehatan/admi
n di puskesmas
dan PPN
Masyarakat
Kendal
1 Keg
60.000.000
7.
Mudik Lebaran Gratis
Warga Kendal di Jakarta
Warga Kendal
yang di Jakarta
Jakarta
1 Keg
40.000.000
8.
Pementasan Duta Seni
di TMII Jakarta
Masyarakat
Jakarta
1 Keg
240.000.000
9.
Bantuan peningkatan
gizi dan kesehatan anak
panti asuhan
Anak panti
Kendal
1 Keg
16.000.000
10.
Operasional dan
penunjang kegiatan
pembinaan
penghargaan terhadap
Pejuang 45
Masyarakat dan
pejuang 45
Kendal
1 Keg
5.000.000
PPAS 2016
1.550.000.000
~ 110 ~
~
No.
Nama Kegiatan
11.
Monev dan Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan
HIV/AIDs di Kabupaten
Kendal
Pengembangan Potensi
Remaja, Pemuda dan
Masyarakat di
Kabupaten Kendal
Sasaran
Program/
Kegiatan
Masyarakat
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kendal
2 Keg
20.000.000
Anak sekolah,
remaja dan
pemuda
Kendal
50 Org
70.000.000
Peningkatan Kesegaran
Jasmani Muspida, SKPD,
Karyawan dan Lintas
Sektoral di Kabupaten
Kendal
Monev dan Penunjang
kegiatan kesehatan,
sosial dan budaya
Muspida, SKPD,
karyawan serta
masyarakat
Kendal
5 Keg
50.000.000
Masyarakat
Kendal
2 Keg
20.000.000
15.
Penunjang Kegiatan
GOPTKI
Murid TK dan
Guru TK
Kendal
2 Keg
30.000.000
16.
Kegiatan Yasinan dan
Tahlil
Ulama dan
umara
Kendal
6 Keg
33.000.000
17.
Pembinaan dan
Monitoring Kegiatan
Kepemudaan dan
Olahraga
Muspida, SKPD,
Mahasiswa,
Pemuda dan
Masyarakat
Kendal
1 Keg
12.000.000
12.
13.
14.
1.
1.
Sub Total Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Pejabat di
Bagian
1 Keg
pengembangan sumber lingkungan
Admin
daya manusia (SDM)
Setda Kab.
Keuangan
Kendal
Setda Kab.
Kendal
3.312.000.000
3.312.000.000
120.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
120.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan
bagian
Bagian
12 Bulan
45.000.000
keuangan akhir tahun
administrasi
Admin
keuangan setda Keuangan
Kab. kendal
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Bagian
Bagian
12 Bulan
pelayanan aparatur
administrasi
Admin
keuangan setda Keuangan
kab kendal
PPAS 2016
45.000.000
330.000.000
~ 111 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Sasaran
Program/
Kegiatan
bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
Lokasi
Bagian
Admin
Keuangan
Target
12 Bulan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Penyusunan dan
bagian
bagian
5 Keg
penelitian DPA dan
administrasi
administrasi
DPPA SKPD
keuangan setda keuangan
kab kendal
Plafon Anggaran
(Rp.)
87.600.000
417.600.000
27.450.000
2.
peningkatan SDM
bidang keuangan untuk
pembinaan bendahara
bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
bagian
administrasi
keuangan
12 Bulan
87.150.000
3.
Penataan dokumen
keuangan daerah
bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
bagian
administrasi
keuangan
12 Bulan
105.270.300
4.
Bimbingan teknis
pengelolaan keuangan
daerah
bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
bagian
administrasi
keuangan
6 Keg
69.300.000
5.
Pengendalian Anggaran
Kegiatan di Lingkungan
Setda
bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
bagian
administrasi
keuangan
12 Bulan
45.689.500
6.
Penyusunan dan
Pengendalian SPP / SPM
di Lingkungan Setda
bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
bagian
administrasi
keuangan
12 Bulan
69.450.300
7.
monitoring dan evaluasi
pengelolaan keuangan
setda
Bagian
administrasi
keuangan setda
kab kendal
Bagian
administrasi
keuangan
12 Bulan
81.270.000
Sub Total Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Paparan Pelaksanaan
bagian
bagian
1 Keg
Kegiatan Bagian di
administrasi
administrasi
Lingkungan Setda
keuangan setda keuangan
kab kendal
485.580.100
Sub Total Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan
Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Apartur
Sekretariat
700 lbr
menyurat
Pemerintah
DPRD
33.387.100
1.101.567.200
1.
PPAS 2016
33.387.100
5.000.000
~ 112 ~
~
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kantor
Sekretariat
DPRD Kendal
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
4.
No.
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
25 tbg
4.000.000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
680 Bh
60.000.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
75.000.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
710 Bk
29.000.000
7.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
525 Bh
35.000.000
Kantor
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Kendal
Sekretariat
DPRD
880 Bh
45.000.000
9.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Pimpinan, Fraksi Sekretariat
dan Sekretaris
DPRD
DPRD
25 lbr Ekse
mplar
koran
perbulan
28.000.000
10.
Penyediaan makanan
dan minuman
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
350.000.000
11.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
756.000.000
12.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintah
Sekretariat
DPRD
10 Keg
200.000.000
8.
1.
2.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Kantor
Sekretariat
35 Unit
peralatan dan mesin
Sekretariat
DPRD
DPRD
Pengadaan aset tetap
lainnya
PPAS 2016
Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
100 Bk
300.000.000
1.887.000.000
700.000.000
10.000.000
~ 113 ~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
4.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
dan bangunan
5.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kantor
Sekretariat
DPRD dan
rumah Dinas
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
150.000.000
Peralatan dan
mesin kantor
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
100.000.000
Gedung Kantor
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
1 Keg
1.500.000.000
2.460.000.000
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Anggota DPRD
Sekretariat
500 stel
dinas beserta
dan Staf
DPRD
perlengkapannya
Sekretariat
DPRD
250.000.000
1.
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Bimbingan teknis
Pimpinan dan
Sekretariat
45 org/keg
implementasi peraturan Anggota DPRD
DPRD
perundang-undangan
Kendal
1.
250.000.000
539.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
539.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Aparatur
Sekretariat
12 Keg
30.000.000
keuangan semesteran
Pemerintah
DPRD
2.
Monitoring evaluasi dan Aparatur
Sekretariat
12 Bulan
pelaporan kegiatan
Pemerintah
DPRD
SKPD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Aparatur
Sekretariat
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemerintah
DPRD
25.000.000
55.000.000
150.000.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Pejabat/tim
pengadaan
barang dan jasa
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
50.000.000
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Tenaga
ahli/pegawai
honorer
Sekretariat
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
100.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1. Pembahasan rancangan Anggota DPRD
Sekretariat
10 paket Pe
peraturan daerah
dan Aparatur
DPRD Kab.
raturan
Pemerintah
Kendal
Daerah
PPAS 2016
300.000.000
1.500.000.000
~ 114 ~
~
No.
2.
3.
Nama Kegiatan
Hearing/ dialog dan
koordinasi dengan
pejabat pemerintah
daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh
agama
Rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Anggota DPRD
dan Aparatur
Pemerintah
serta
Masyarakat
Lokasi
7 Keg
50.000.000
Alat
kelengkapan
dewan
Kendal
12 Bulan
50.000.000
12 Bulan
50.000.000
Rapat-rapat paripurna
Anggota DPRD
dan Aparatur
Pemerintah
Sekretaris
DPRD Kendal
5.
Kegiatan Reses
Konstituen/Mas
yarakat
Kabupaten
Kendal
6.
Kunjungan kerja
pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
Anggota DPRD
7.
Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota
DPRD
Sosialisasi perturan
perundang-undangan
Kunjungan kerja
pimpinan dan anggota
DPRD luar daerah
9.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kendal
4.
8.
Target
2 Keg
1.335.000.000
Propinsi
Jawa Tengah
192 Keg
1.509.000.000
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Indonesia
35 Keg
2.615.000.000
Masyarakat
Kendal
5 Keg
50.000.000
Anggota DPRD
Indonesia
8 Keg
4.600.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1. Kajian peraturan
Anggota DPRD
Sekretariat
5 Keg
perundang-undangan
DPRD
daerah terhadap
peraturan perundangundangan yang baru,
lebih tinggi dari
keserasian antar
peraturan perundangundangan daerah
Sub Total Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Kehumasan
1. Peningkatan sarana
Sekretariat
Sekretariat
12 Bulan
protokol
DPRD
DPRD Kendal
11.759.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
200.000.000
2.
Penunjang kegiatan
protokol
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Sekretariat
DPRD
12 Bulan
200.000.000
3.
Pendayagunaan media
pers
Penyelenggaraan jumpa
pers
Media Pers
Kendal
12 Bulan
150.000.000
Masyarakat
Sekretariat
DPRD
5 Keg
300.000.000
4.
Sub Total Program Kehumasan
Total Plafon Sekretariat DPRD
PPAS 2016
850.000.000
19.600.000.000
~ 115 ~
~
No.
1.
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kelancaran
DPPKAD
menyurat
pengiriman
surat-surat
dinas
Nama Kegiatan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
10.000.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terjalinnya
komunikasi
yang lancar
dengan unit
kerja dan
instansi terkait
DPPKAD
12 Bulan
570.920.000
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Terjaganya
kebersihan
kantor
DPPKAD
12 Bulan
145.000.000
4.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
12 Bulan
45.000.000
5.
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
4 Bulan
178.000.000
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya
DPPKAD
sarana
transportasi
kendaraan dinas
bagi pegawai
Terbayarnya
DPPKAD
PBB tanah
bengkok dan
eks bondo desa.
Tersedianya
DPPKAD
ATK bagi unit
kerja.
12 Bulan
190.000.000
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
barang cetakan
dan
penggandaan
unit kerja
DPPKAD
12 Bulan
175.000.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Kelancaran
aktivitas kerja
pegawai pada
unit kerja
DPPKAD
12 Bulan
200.000.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi
masalah di
bidang
keuangan
DPPKAD
12 Bulan
700.000.000
10.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
pegawai
DPPKAD
12 Bulan 5
jenis surat
kabar
20.000.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.233.920.000
PPAS 2016
~ 116 ~
~
No.
1.
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Meningkatnya
DPPKAD
peralatan dan mesin
sarana dan
prasarana guna
mendukung
kelancaran
Nama Kegiatan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
5 paket
200.000.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Terwujudnya
sarana dan
prasarana yang
aman dan
nyaman
DPPKAD
12 Bulan
200.000.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Terwujudnya
gedung kantor
yang rapi dan
nyaman
DPPKAD
12 Bulan
200.000.000
4.
Pengadaan sarana
prasarana SKPD
DPPKAD
9 Bulan
1.144.828.000
5.
Pemeliharaan rutin/
berkala aset tak
berwujud
Meningkatnya
sarana
prasarana
pelayanan SKPD
di lingkungan
Pemerintah
Kab. Kendal
Meningkatnya
sarana dan
software
MAPATDA
DPPKAD
12 Bulan 2
Paket
Pemelihara
an
75.000.000
6.
Pengadaan aset gedung
dan bangunan
Meningkatnya
tertib
administrasi
dan arsip
dokumen
keuangan
daerah
DPPKAD
1 paket Pe
mbanguna
n Gedung
Arsip
2.000.000.000
7.
Pengadaan aset jalan,
irigasi dan jaringan
Meningkatnya
kenyamanan
pelayanan
DPPKAD
1 Keg Pemb
uatan
Lahan
Parkir
diatas
saluran
irigasi
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Meningkatnya
DPPKAD
210 stel
dinas beserta
disiplin dan
perlengkapannya
kerapian
pegawai dalam
berpakaian
dinas
150.000.000
3.969.828.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
65.000.000
1.
PPAS 2016
65.000.000
~ 117 ~
~
No.
1.
2.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Meningkatnya
DPPKAD
100 Org
100.000.000
pengembangan sumber profesionalisme
daya manusia (SDM)
dan kompetensi
SDM pengelola
keuangan
Bimbingan teknis
Meningkatnya
DPPKAD
100 Org
100.000.000
implementasi peraturan profesionalisme
perundang-undangan
dan kompetensi
pengelola
keuangan
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
200.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Meningkatnya
DPPKAD
12 Bulan
25.000.000
capaian kinerja dan
pemahanan
ikhtisar realisasi kinerja
bendahara dan
SKPD
pengelola
kegiatan
Nama Kegiatan
2.
Rapat koordinasi bidang
pendapatan
Meningkatnya
tertib
pengelolaan
pendapatan
daerah
DPPKAD
2 Keg Rapat
Koordinasi
Pendapat
an
100.000.000
3.
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Tersusunnya
laporan
semesteran
DPPKAD
150.000.000
4.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya
laporan
keuangan akhir
tahun
DPPKAD
2 Bh
Laporan
Semeste
ran
1 Bh LKPD
5.
Rapat koordinasi bidang
Akuntansi
Terselenggaran
ya evaluasi dan
pembinaan
laporan SKPD
DPPKAD
100 Org
75.000.000
6.
Rapat koordinasi bidang
pengelolaan aset
Meningkatnya
tertib
pengelolaan
dan
administrasi
aset daerah
DPPKAD
145 Unit /
Unit Kerja
110.000.000
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Meningkatnya
DPPKAD
12 Bulan
pelayanan aparatur
kualitas
pelayanan
aparatur pada
masyarakat
PPAS 2016
220.000.000
680.000.000
595.502.000
~ 118 ~
~
Sasaran
Program/
Lokasi
Kegiatan
Meningkatnya
DPPKAD
kualitas
pelayanan
pembayaran
dan penerimaan
setoran kas
daerah
Meningkatnya
DPPKAD
kualitas
pelayanan
aparatur pada
masyarakat
No.
Nama Kegiatan
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
3.
Peningkatan kinerja
pengelolaan keuangan
daerah
4.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
5.
Penunjang kinerja
pemungutan pajak
daerah
6.
Penunjang pemungutan
pajak daerah
Terselesaikanny
a proses
penagihan PBB
DPPKAD
7.
Pemberian hadiah pajak
daerah
Terselesaikan
nya proses
penagihan Pajak
Daerah
DPPKAD
Meningkatnya
DPPKAD
kualitas
pelayanan
pembayaran
dan penerimaan
setoran kas
daerah
Meningkatnya
DPPKAD
kinerja
pemungutan
PBB
Target
12 Bulan
75.000.000
12 Bulan
175.000.000
12 Bulan
125.000.000
150 Des
/Kel 20
Kecamatan
50.000.000
632 Org 34
6 Orang
dan 286
Orang
76 Unit
hadiah
berupa
barang
864.800.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1. Sosialisasi paket regulasi Meningkatnya
dppkad
50 Org
tentang pengelolaan
kinerja dan
keuangan daerah
pelayanan di
bidang
keuangan
2.
Penataan dokumen
keuangan daerah
Terwujudnya
kerapian arsip
dan dokumen
keuangan
dppkad
3.
Penyusunan
perencanaan
pendapatan daerah
Meningkatnya
wawasan
tentang potensi
pendapatan
Kab. Kendal
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
100.000.000
1.985.302.000
300.000.000
12 Bulan
150.000.000
50 Bk
100.000.000
~ 119 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Pengkajian pemberian
pengurangan pajak dan
retribusi
5.
Pengkajian Sumbersumber Pendapatan
6.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Prosentase
menurunnya
pengurangan
pajak
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
6 Keg
50.000.000
Meningkatnya
potensi sumber
pendapatan
daerah
Kab. Kendal
50 SKPD
250.000.000
Pengkajian Peraturan
Bupati tentang Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
Tersedianya
peraturan
Bupati sesuai
dengan Kondisi
Kab. Kendal
4 Bh Peratu
ran Bupati
100.000.000
7.
Evaluasi pengelolaan
sektor pajak dan
retribusi daerah
Meningkatnya
akuntabilitas
sektor pajak
dan retribusi
daerah
Kab. Kendal
17 SKPD Pe
ngelola
Income
60.000.000
8.
Sosialisasi regulasi
tentang pajak daerah,
retribusi daerah serta
pendapatan asli daerah
Kab. Kendal
1 Bh Portal
Informasi
30.000.000
9.
Penyusunan laporan
dana tugas pembantuan
Meningkatnya
pemahaman
SKPD pengelola
pendapatan
tentang regulasi
pengelolaan
pajak retribusi
dan pendapatan
lainnya
Meningkatnya
pengelolaan
kegiatan dan
keuangan
daerah sesuai
ketentuan
perundangan
dppkad
12 Bulan
100.000.000
10.
Pengelolaan investasi
daerah
Meningkatnya
pendapatan
daerah dari
bunga deposito
DPPKAD
12 Bulan
150.000.000
11.
Penelitian RKA SKPD
Tersusunnya
RKA SKPD yang
benar sesuai
aturan yang
berlaku
DPPKAD
2 Keg
135.000.000
PPAS 2016
~ 120 ~
~
No.
Nama Kegiatan
12.
Penunjang kegiatan tim
anggaran
13.
Penyusunan produk
hukum yang berkaitan
dengan pengelolaan
keuangan daerah
14.
penyusunan standar
satuan harga
15.
Peningkatan
manajemen aset/
barang daerah
16.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
koordinasi
dengan SKPD
dalam
pelaksanaan
Keuangan
Daerah
sehingga
meminimalisasi
kesalahan
dalam
pengelolaan
Keuangan
Daerah
Penerbitan SK
dan Peraturan
Bupati di bidang
penatausahaan
keuangan
daerah
Terwujudnya
dokumen
perencanaan
yang tertib
Lokasi
Plafon Anggaran
(Rp.)
2 Keg
900.000.000
DPPKAD
12 Bulan
60.000.000
DPPKAD
250 Bk
185.000.000
Meningkatnya
kinerja dan
pelayanan di
bidang
keuangan
DPPKAD
220 Org Pe
ngurus
barang
293.500.000
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumbersumber pendapatan
daerah
Meningkatnya
penerimaan
lelang eks
bengkok
DPPKAD
12 Bulan
275.000.000
17.
Penyusunan neraca aset
daerah
Meningkatnya
tertib
administrasi
aset daerah
DPPKAD
3 Bulan
1.035.000.000
18.
Peningkatan keamanan
aset daerah
Meningkatnya
tertib
administrasi
aset daerah
KAB. KENDAL
12 Bulan
80.000.000
19.
Penghapusan barang
milik daerah/lelang
barang bekas
Meningkatnya
ketertiban
pengelolaan
barang daerah
Kab. Kendal
12 Bulan
136.200.000
20.
Pemeliharaan dan
perawatan barang
daerah
Tersedianya
barang daerah
yang siap dan
layak pakai
Kab. Kendal
12 Bulan
223.500.000
PPAS 2016
Tim TAPD
Kab. Kendal
Target
~ 121 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
ketertiban
pengelolaan
barang daerah
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
DPPKAD
60 SKPD
55.000.000
Lokasi
21.
Inventarisasi rencana
dan hasil pengadaan
22.
Sensus Barang Daerah
Meningkatnya
tertib
administrasi
barang daerah
Kab. Kendal
774 Unit /
Unit Kerja
250.000.000
23.
Fasilitasi analisis dan
evaluasi anggaran
Meningkatnya
koordinasi
dengan SKPD
dalam rangka
evaluasi
kegiatan
Kab. Kendal
2 Keg
30.000.000
24.
Penyusunan Sistem
informasi pengelolaan
keuangan daerah
Terwujudnya
data informasi
pengelolaan
keuangan
daerah sesuai
ketentuan yang
berlaku
DPPKAD
12 Bulan
475.000.000
25.
Penyusunan dan
penelitian DPA dan
DPPA SKPD
Tersusunnya
DPA dan DPPA
SKPD yang
benar sesuai
aturan yang
berlaku
DPPKAD
2 Keg
100.000.000
26.
Penyusunan penetapan
APBD dan perubahan
APBD
Tersusunnya
APBD TA 2017
dan Perubahan
APBD TA. 2016
DPPKAD
500 Bk
275.000.000
27.
Penyusunan SPD dan
angaran kas
Penerbitan
Surat
Penyediaan
Dana SKPD
DPPKAD
53 Bh
50.000.000
28.
peningkatan SDM
bidang keuangan untuk
pembinaan bendahara
Kab. Kendal
53 SKPD
90.000.000
29.
Sosialisasi Peraturan
Bupati tentang Penata
Usahaan Keuangan
Daerah
Meningkatnya
pemahaman
dan kompetensi
bendahara
SKPD
Meningkatnya
tertib
administrasi
sesuai dengan
ketentuan
Kab. Kendal
53 SKPD
170.000.000
PPAS 2016
~ 122 ~
~
No.
Nama Kegiatan
30.
Pelaksanaan
pengelolaan dan
penataan gaji PNS
31.
Pelaksanaan
pengelolaan laporan
PPh 21 gaji PNS
32.
Koordinasi dan
rekonsiliasi
penatusahaan keuangan
daerah
33.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
tertib
administrasi
pengelolaan gaji
pegawai
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
12 Bulan
150.000.000
Terciptanya
disiplin pegawai
pelaporan pajak
penghasilan
Terciptanya
koordinasi di
bidang
pengelolaan
keuangan
Kab. Kendal
10.000 Org
PNS
60.000.000
Kab. Kendal
2 Keg
60.000.000
Pendataan dan
peremajaan wajib pajak
Tersediannya
data Wajib
Pajak yang
benar
Kab. Kendal
9 Bh Pajak
Daerah
120.000.000
34.
Pelaksanaan penagihan,
pemantauan, penetapan
di lokasi, penyampaian
dan pembetulan SKPD
Meningkatnya
target
penerimaan
daerah
Kab. Kendal
12 Bulan 9
Pajak
Daerah
400.000.000
35.
Penyuluhan,
penyampaian dan
pembetulan SPPT PBB
Tersedianya
data wajib PBB
yang benar
Kab. Kendal
10 Bulan
180.000.000
36.
Monitoring dan
penertiban pemasangan
reklame
meningkatnya
ketertiban
pemasangan
reklame yang
berijin.
Kab. Kendal
12 Bulan
291.750.000
37.
Intensifikasi dan
ekstensifikasi Pajak
Bumi dan Bangunan
Meningkatnya
pendapatan
Daerah
Kab. Kendal
12 Bulan
300.000.000
38.
Pemeliharan basis data
Sistem Informasi
Manajemen Objek Pajak
(SISMIOP)
Tersedianya
Data Obyek dan
Subyek Pajak
Bumi dan
Bangunan yang
akurat
Kab. Kendal
3 Des/Kel
500.000.000
39.
Validasi dan verifikasi
penerimaan BPHTB
Peningkatan
pendapatan
BPHTB
DPPKAD
12 Bulan
257.000.000
40.
Restitusi pajak daerah
dan PBB
Meningkatnya
pelayanan bagi
masyarakat
DPPKAD
12 Bulan
2.000.000
PPAS 2016
~ 123 ~
~
No.
Nama Kegiatan
41.
Koordinasi dana
perimbangan dan
bantuan provinsi
42.
Bintek Pengelolaan
Pajak Bumi dan
Bangunan sebagai
Sumber PAD
43.
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pendapatan daerah
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
pelaksanaa
kegiatan
pembangunan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
DPPKAD
12 Bulan
234.000.000
Meningkatnya
pengetahuan
pengelolaan
PBB
DPPKAD
42 Org
300.000.000
Meningkatnya
pendapatan
daerah
Kab. Kendal
17 SKPD
175.000.000
Sub Total Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
9.137.950.000
daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Tindak lanjut hasil
Terlaksananya
dppkad
12 Bulan
200.000.000
temuan pengawasan
Tuntutan
Perbendaharaa
n dan Tuntutan
Ganti Rugi
1.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektorat Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Tersedianya
Kabupaten
2.025 Bh
menyurat
materai dan
Kendal
perangko
200.000.000
18.472.000.000
9.500.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya
biaya rekening
telp, air dan
listrik
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
53.000.000
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
pengisian
tabung Gas LPG
Kabupaten
Kendal
12 tbg
1.500.000
4.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kabupaten
Kendal
30 Unit 5
Mobil dan
25 Motor
63.500.000
5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya
penggantian
suku cadang,
perpanjangan
dan pengesahan
ulang STNK
Tersedianya
alat-alat
kebersihan
kantor
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
5.800.000
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat Kabupaten
tulis kantor
Kendal
5.250 Bh
ATK
45.450.000
PPAS 2016
~ 124 ~
~
No.
Nama Kegiatan
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
8.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.
11.
9.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
blangko cetakan
dan
penggandaan
Lokasi
2.510 Bh B
arang
Cetakan
43.000.000
Tersedianya
alat-alat listrik
dan elektronik
Kabupaten
Kendal
3.500.000
Tersedianya
surat kabar
Kabupaten
Kendal
71 Bh Lamp
u dan
Instalasi
Kelistrikan
12 Bulan
Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya
makan, snack
rapat dan tamu
Kabupaten
Kendal
1.000 Dos
17.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Tersedianya
BBM dan biaya
perjalanan
Dinas
Kabupaten
Kendal
12 Bulan
243.000.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Terwujudnya
Kabupaten
1 paket
peralatan dan mesin
pengadaan
Kendal
peralatan
kantor dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan dan
mesin
Kabupaten
Kendal
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Terlaksananya
Pemeliharaan
gedung kantor
Kabupaten
Kendal
1.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
2.
1.
Target
3.000.000
488.250.000
50.000.000
40 Bh Alatalat Kantor
30.000.000
1 Unit Bang
unan
Gedung
Kantor
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Tersedianya
Kabupaten
50 stel
dinas beserta
Pakaian Sipil
Kendal
perlengkapannya
Harian (PSH)
27.000.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Terlaksananya
Kabupaten
50 org/keg
pengembangan sumber Bintek/kursusKendal
daya manusia (SDM)
kursus/pelatiha
n Pegawai
107.000.000
11.250.000
11.250.000
35.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
35.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PPAS 2016
~ 125 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2.
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
3.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersusunnya
RKA/DPA SKPD,
Renja SKPD dan
Laporan Ikhtisar
Hasil
Pengawasan
Tersusunnya
laporan
keuangan
semesteran
Tersusunnya
laporan
keuangan akhir
tahun
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
3 Bh Lapora
n
25.000.000
Kabupaten
Kendal
2 Bh Doku
men
13.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Bh Doku
men
10.000.000
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
48.000.000
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Tersedianya
Kabupaten
12 Bulan
83.000.000
pelayanan aparatur
honor PA, PPK,
Kendal
PPTK, dan
Bendahara
2. Peningkatan kinerja
Terlaksananya
Kabupaten
1 paket Keg
15.000.000
pengelolaan arsip
Pengelolaan
Kendal
iatan
arsip kantor
3. Penunjang pelaksanaan Terpenuhinya
Kabupaten
3 Org
28.000.000
pekerjaan perkantoran
tenaga
Kendal
penunjang
pelaksana
pekerjaan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
126.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Pelaksanaan
Terlaksananya
Kabupaten
115 Obrik
740.000.000
pengawasan internal
pengawasan
Kendal
secara berkala
reguler ke SKPD
2.
3.
4.
Penanganan Kasus
pengaduan di
lingkungan pemerintah
daerah
Inventarisasi temuan
pengawasan
Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan
PPAS 2016
Terlaksananya
pemeriksaan
Kasus / Khusus /
Klarifikasi
Terlaksananya
inventarisasi
temuan
pengawasan
Terlaksananya
monitoring
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
Kabupaten
Kendal
54 Kasus /
Khusus /
Klarifikasi
90.000.000
Kabupaten
Kendal
13 Keg
16.500.000
Kabupaten
Kendal
120 Tindak
Lanjut
300.000.000
~ 126 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif
6.
Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
7.
Reviuw laporan
keuangan pemerintah
daerah
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terlaksananya
koordinasi
pengawasan
yang lebih
komprehensif
Terlaksananya
Gelar
Pengawasan
Daerah
Terlaksananya
Reviu Laporan
Keuangan
8.
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
9.
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
10.
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
11.
Sosialisasi Hasil
Pelaksanaan
Pengawasan
12.
Pengendalian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH
1.
2.
3.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kabupaten
Kendal
4 Keg
75.000.000
Kabupaten
Kendal
60 SKPD
40.000.000
Kabupaten
Kendal
60 SKPD
90.000.000
Terlaksananya
Evaluasi LKjIP
Kabupaten
Kendal
60 SKPD
30.000.000
Terlaksananya
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
Terlaksananya
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
Terlaksananya
sosialisasi hasil
pengawasan
Kabupaten
Kendal
60 Org Peg
awai Negeri
Sipil
81.500.000
Kabupaten
Kendal
1 Bh Lapora
n
25.000.000
Kabupaten
Kendal
1 Keg
25.000.000
Tersusunnya
Kabupaten
100
14.500.000
Laporan
Kendal
laporan
Gratifikasi dari
Pejabat /
Pegawai
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
1.527.500.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan
Terlaksananya
Kabupaten
12 Bulan
8.000.000
pengembangan tenaga
Pelatihan
Kendal
pemeriksa dan aparatur Kantor Sendiri
pengawasan
Pelatihan teknis
Terlaksananya
Kabupaten
7 Org
15.000.000
pengawasan dan
Pelatihan Teknis Kendal
penilaian akuntabilitas
Pengawasan
kinerja
Penilaian Angka Kredit
Tersedianya
Kabupaten
28 Org Audi
9.000.000
Jabatan Fungsional
penilaian angka Kendal
tor
Auditor (PAK JFA)
kredit JFA
Sub Total Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
PPAS 2016
32.000.000
~ 127 ~
~
No.
1.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Pengelolaan Laporan
Tersusunnya
Kabupaten
2.500 Berk
25.000.000
Harta Kekayaan
laporan harta
Kendal
as
Aparatur Sipil Negara
kekayaan
(LHKASN)
aparatur sipil
negara
Sub Total Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
25.000.000
Total Plafon Inspektorat Kabupaten
2.400.000.000
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
BKD Kendal
Badan
12 Bulan
5.000.000
menyurat
Kepegawaian
Daerah
Nama Kegiatan
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
BKD Kab. Kendal Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
45.000.000
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
BKD Kab. Kendal Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
15.720.000
4.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas pada BKD
Kendal
Badan
Kepegawaian
Daerah
25 Unit
7.000.000
5.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
BKD Kab. Kendal Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
8.500.000
6.
Penyediaan alat tulis
kantor
BKD Kab. Kendal Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
90.000.000
7.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
BKD Kab. Kendal Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
60.000.000
8.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
BKD Kab. Kendal Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
4.000.000
9.
Penyediaan makanan
dan minuman
Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
42.500.000
10.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Pegawai BKD
Kendal, Peserta
rapat dan para
tamu
Pegawai BKD
Kab. Kendal
Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
472.462.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
BKD Kab. Kendal Badan
3 Unit
peralatan dan mesin
Kepegawaian
Daerah
PPAS 2016
750.182.000
23.000.000
~ 128 ~
~
No.
2.
Nama Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Sasaran
Program/
Kegiatan
Asset BKD Kab.
Kendal
Lokasi
Target
Badan
Kepegawaian
Daerah
12 Bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
82.888.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Pegawai BKD
Badan
108 stel
dinas beserta
Kab. Kendal
Kepegawaian
perlengkapannya
Daerah
105.888.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Pengguna
Badan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Anggaran, PPK,
Kepegawaian
PPTK, Para
Daerah
Bendahara,
Pengelola
pengadaan
barang dan
pengelola asset
BKD
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Pendidikan dan
CPNS Kab.
Kab. Kendal,
100 Org
pelatihan prajabatan
Kendal
Badan Diklat
bagi calon PNS Daerah
Provinsi
Jateng,
Badan Diklat
Yogyakarta
2. Pendidikan dan
Pejabat
Kab. Kendal,
10 Org
pelatihan struktural bagi Struktural di
Badan Diklat
PNS Daerah
Lingkungan
Provinsi Jawa
Pemerintah
Tengah dan
Kab. Kendal
Badan Diklat
Yogyakarta
3. Peningkatan
PNS dan Pejabat Kab. Kendal,
259 Org
pengetahuan dan
di Lingkungan
Badan Diklat
ketrampilan
Pemerintah
Pemerintah
PNS/Pejabat
Kab. Kendal
4. Penyelenggaraan ujian
PNS di
Kab. Kendal
70 Org
dinas kenaikan pangkat
Lingkungan
dan BKD
dan ujian kenaikan
Pemerintah
Provinsi Jawa
pangkat penyesuaian
Kab. Kendal
Tengah
ijazah
5. Peningkatan Kapasitas
Pengelola
Kab. Kendal
40 Org
Sumber Daya Aparatur
Keuangan pada
Bidang Keuangan
BKD Kendal
6. Diklat Dasar Polisi
anggota Satpol
Kab. Kendal
30 Org
Pamong Praja Pola 150
PP yang belum
Jam
mengikuti diklat
Sub Total Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
36.040.000
1.
PPAS 2016
36.040.000
196.500.000
196.500.000
51.119.400
710.130.500
671.696.800
68.117.100
66.390.000
456.468.200
2.023.922.000
~ 129 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
2.
Seleksi Penerimaan
Calon ASN
3.
Proses penanganan
kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
4.
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
5.
Pengembangan diklat
(Analisis Kebutuhan
Diklat, Penyusunan
silabi, Penyusunan
Modul, Penyusunan
Pedoman Diklat)
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Sasaran
Program/
Kegiatan
PNS Kab. Kendal
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
12 Bulan
78.708.000
Kab. Kendal
3.000 Peser
ta
396.949.600
Kab. Kendal
28 keg/kas
us
124.001.000
Kab. Kendal
50 Peserta
73.392.000
Kab. Kendal
60 SKPD
18.567.000
BKD Kab. Kendal Kab. Kendal
12 Bulan
96.000.000
Pengangkatan/
pelantikan dalam
jabatan
Penyelesaian SK
kenaikan pangkat dan
penyesuaian masa kerja
PNS Kab. Kendal
Kab. Kendal
12 Bulan
263.463.000
PNS Kab. Kendal
Kab. Kendal
1.250 SK
161.394.000
9.
Pemrosesan pengakatan
dari CPNS menjadi PNS
CPNS Kab.
Kendal
Kab. Kendal
450 SK
22.806.000
10.
Penyelesaian SK pensiun
PNS
PNS Kab. Kendal
Kab. kendal
200 SK
82.490.000
11.
Pengelolaan mutasi
pegawai
Kab. Kendal
125 Org
73.310.000
12.
Pemrosesan ijin belajar
dan penggunaan gelar
PNS
Penyusunan formasi
PNSD
PNS Kab. Kendal
dan PNS dari
Daerah Lain
yang akan
masuk ke
Kendal
PNS Kab. Kendal
Kab. Kendal
300 Org
70.509.000
SKPD di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Kendal
Kab. Kendal
60 SKPD
101.892.000
6.
7.
8.
13.
PPAS 2016
Masyarakat
Umum yang
memenuhi
persyaratan
yang ditetapkan
PNS, CPNS, PTT
dan PPPK di
lingkungan
Pemerintah
Kab. Kendal
Masyarakat
umum yang
memenuhi
persyaratan
SKPD di
lingkungan
Pemerintah
Kab. Kendal
~ 130 ~
~
No.
Nama Kegiatan
14.
Penyelesaian penetapan
NIP
15.
Pengelolaan Laporan
Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
16.
Pembinaan pengelolaan
kepegawaian
17.
Pengelolaan Penilaian
Prestasi Kerja PNS
1.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Peserta seleksi
CPNS yang lulus
seleksi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
100 %
48.070.000
Pejabat Eselon II Kab. Kendal
dan Pimpinan
BUMD di
Lingkungan
Pemerintah
Kab. Kendal
PNS di
Kab. Kendal
lingkungan
Pemerintah
Kab. Kendal
60 SKPD
30.130.000
60 SKPD
52.100.000
PNS di
lingkungan
Pemerintah
Kab. Kendal
60 SKPD
27.699.000
Lokasi
Kab. Kendal
Kab. Kendal
Sub Total Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Santunan kematian bagi PTT Kab. Kendal Kab. Kendal
11 Org
Pegawai Tidak Tetap
(PTT)
Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Rapat koordinasi bidang Petugas
Kab. Kendal
235 Org
kepegawaian
Kepegawaian
SKPD di Kab.
Kendal
1.721.480.600
19.450.000
19.450.000
114.000.000
2.
Pengurusan administrasi
kepegawaian
PNS/CPNS Kab.
Kendal
Kab. Kendal
4.622 berka
s
48.509.000
3.
Pengelolaan Data,
Informasi dan Publikasi
Kepegawaian
PNS/CPNS dan
Urusan
Kepegawaian
Kab. Kendal
12 Bulan la
poran
123.440.000
4.
Pengelolaan
administrasi PTT
PTT di
lingkungan
Pemerintah
Kab. kendal
Kab. Kendal
546 Org
38.088.400
5.
Penataan Arsip
Kepegawaian
CPNS dan PNS
Kab. Kendal
Kab. Kendal
12 Bulan
27.584.000
6.
Pengelolaan data gaji
PNS Kabupaten Kendal
PNS/CPNS Kab.
Kendal
Kab. Kendal
12 Bulan
114.916.000
Sub Total Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Total Plafon Badan Kepegawaian Daerah
Kecamatan Kendal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PPAS 2016
466.537.400
5.320.000.000
~ 131 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Penyediaan jasa surat
menyurat
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Kendal
100 % Mat
erai dan
perangko
7.454.000
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kendal
172.372.400
Penyediaan alat tulis
kantor
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kendal
100 % Kom
unikasi
yang lancar
dengan
dinas
terkait
12 Bulan al
at tulis
kantor
4.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kendal
88.547.400
5.
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kendal
6.
Penyediaan makanan
dan minuman
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kecamatan
Kendal
100 % Bara
ng-barang
cetakan
dan
pengganda
an
12 Bulan Pe
ralatan
rumah
tangga dan
jasa
cleaning
servis
12 Bulan Be
lanja
makanan
dan
minuman
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kendal
1.
89.547.650
54.553.350
122.053.000
12 Bulan Be
lanja
perjalanan
dinas dan
BBM
114.564.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Kecamatan Kota Kecamatan
100 % Ters
peralatan dan mesin
Kendal
Kendal
edianya
peralatan
dan mesin
649.091.800
PPAS 2016
101.504.200
~ 132 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
1.
1.
2.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kecamatan
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Lokasi
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan Su
ku cadang,
onderdil
mobin dan
kendaraan
roda 2,
mebelair,
komputer
100 % Baha
n baku
material
bangunan
100.226.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Kecamatan Kota Kecamatan
178 stel Pa
dinas beserta
Kendal dan
Kendal
kaian dinas
perlengkapannya
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
324.965.200
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Kecamatan Kota Kecamatan
100 % Hon
pelayanan aparatur
Kendal dan
Kendal
orarium
Kelurahan se
kegiatan
Kecamatan Kota
Kendal
54.875.000
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Kecamatan Kota
Kendal dan 20
Kelurahan
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan se
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kendal
Target
Kecamatan
Kendal
Kecamatan
Kendal
100 % Hon
orarium
PTT dan
non
pegawai
123.235.000
54.875.000
234.367.000
321.600.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
555.967.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Kecamatan Kota Kecamatan
100 % 40
5.000.000
yang lebih komprehensif Kendal
Kota Kendal
orang
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kota Kendal
dan
Kelurahan
Candiroto
100 % 3
kegiatan
4.240.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Kecamatan Kota
Kendal dan
Kelurahan
Pegulon
Kecamatan
Kota Kendal
100 % 7
kegiatan
49.597.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
Kecamatan Kota
Kendal dan
masyarakat
Kecamatan
Kota Kendal
100 % 2
kegiatan
3.480.000
PPAS 2016
~ 133 ~
~
No.
5.
Nama Kegiatan
Target
Kecamatan Kota
Kendal dan
Masyarakat
Kecamatan
Kota Kendal
100 % 5
kegiatan
1.301.274.000
Kecamatan Kota
Kendal,
Kelurahan
Candiroto,
Kelurahan
Sukodono,
Kelurahan
Kebondalem,
dan Kelurahan
Tunggulrejo
Kecamatan Kota
Kendal
Kecamatan
Kota Kendal
100 % 8
kegiatan
40.000.000
Kecamatan
Kota Kendal
100 % Pem
binaan dan
penyuluhan
11.510.000
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Kendal
Kecamatan Patebon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kecamatan
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
Patebon
Patebon
1.415.101.000
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keuangan
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
6.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
3.000.000.000
3.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis
kantor
Kecamatan
Patebon
Kecamatan
Patebon
12 Bulan
50.000.000
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Patebon
12 Bulan
15.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Patebon
12 Bulan
16.900.000
Kecamatan
Patebon
Kecamatan
Patebon
1 th
15.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Patebon
12 Bulan
50.000.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Kecamatan
Kecamatan
1 Unit
peralatan dan mesin
Patebon
Patebon
149.900.000
Pemeliharaan rutin/
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
berkala peralatan dan
Kecamatan
Patebon
mesin
Pemeliharaan rutin/
Kecamatan
Kecamatan
5 Unit
berkala gedung dan
Patebon
Patebon
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
25.000.000
PPAS 2016
15.000.000
20.000.000
60.000.000
~ 134 ~
~
No.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Kecamatan
Lokasi
Kecamatan
Patebon
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
35 stel
10.800.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Kecamatan
Patebon
10.800.000
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
19.200.000
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Patebon
12 Bulan
28.300.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
47.500.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
16.800.000
yang lebih komprehensif Kecamatan
Patebon
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Kecamatan
Patebon
Kecamatan
Patebon
1 th
50.000.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keamanan
Aparatur
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Patebon
1 th
10.000.000
Aparatur
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Patebon
1 th
15.000.000
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Kecamatan
Patebon
Kecamatan
Patebon
1 th
15.000.000
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Anggota PKK
Kecamatan
Kecamatan
Patebon
1 th
10.000.000
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Patebon
1 th
10.000.000
4.
7.
1.
2.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Patebon
Kecamatan Pegandon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Administrasi
Kecamatan
550 lbr
menyurat
surat menyurat Pegandon
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PPAS 2016
Rekening
telepon, air dan
listrik
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
126.800.000
395.000.000
2.040.000
24.600.000
~ 135 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aset Kendaraan
Dinas/
Operasional
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Pegandon
17 Unit
1.950.000
Lokasi
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Pemerintahan
dan Masyarakat
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
14.250.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Aparatur
Pemerintahan
dan Masyarakat
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
10.120.000
6.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Pemerintahan
dan Masyarakat
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
7.000.000
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
2.560.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintahan
dan Masyarakat
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
18.000.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pegandon
12 Bulan
42.500.000
7.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
1 th
peralatan dan mesin
Pemerintah dan Pegandon
Masyarakat
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
30.000.000
Aset Peralatan
dan Mesin
Kecamatan
Pegandon
1 th
15.000.000
Aset gedung
dan bangunan
kantor
Kecamatan
Pegandon
1 th
58.200.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
30 stel
dinas beserta
Pemerintahan
Pegandon
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Aparatur
Kecamatan
1 Keg
pengembangan sumber Pemerintahan
Pegandon
daya manusia (SDM)
dan Masyarakat
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemerintahan
Pegandon
PPAS 2016
123.020.000
103.200.000
7.200.000
7.200.000
9.000.000
9.000.000
25.800.000
~ 136 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintahan
Lokasi
Kecamatan
Pegandon
Target
12 Bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
18.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
43.800.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan 12 desa se
12 Bulan
13.760.000
yang lebih komprehensif
kecamatan
Pegandon
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
Kader-kader
binaan dan
organisasi
keagamaan
12 desa se
Kec.
Pegandon
1 Keg
10.540.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
Pemerintahan
Desa
12 desa se
Kec.
Pegandon
2 Keg
25.800.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Anggota Linmas
Desa
12 desa se
Kec.
Pegandon
1 Keg
9.680.000
Aparatur
Pemerintahan
Desa dan
Kecamatan
12 desa se
Kec.
Pegandon
2 Keg
21.000.000
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
lingkungan hidup
Aparatur
Pemerintahan
dan Masyarakat
12 desa di
wilayah Kec.
Pegandon
1 Keg
6.000.000
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
Aparatur
Pemerintahan
Desa dan Ormas
pemuda
12 desa-desa
se Kec.
Pegandon
1 Keg
9.000.000
8.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
ekonomi
TP PKK
kecamatan,
desa dan warga
masyarakat
12 desa se
Kecamatan
Pegandon
3 Keg
10.000.000
Masyarakat /
pengusaha
ekonomi rumah
tangga / home
industri
12 desa
1 Keg
6.000.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Masyarakat
12 desa
1 Keg
6.000.000
5.
9.
10.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Pegandon
PPAS 2016
117.780.000
404.000.000
~ 137 ~
~
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Kecamatan Weleri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
menyurat
Pemerintah
Weleri
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
1.800.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparat
pemerintah
Kecamatan
Weleri
12 Bulan
49.600.000
aparat
pemerintahan
Kecamatan
Weleri
15 Unit
17.673.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan makanan
dan minuman
aparat
pemerintahan
Kecamatan
Weleri
18 Unit
14.715.000
perkantoran
Kecamatan
Weleri
2 set
2.844.000
aparat
pemerintahan
Kecamatan
Weleri
500 Dos
8.700.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
aparat
pemerintahan
Kecamatan
Weleri
12 Bulan
50.550.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
sarana dan
Kecamatan
4 Unit
peralatan dan mesin
prasarana
Weleri
kantor
145.882.000
5.500.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
sarana dan
prasarana
kantor
Kecamatan
Weleri
12 Bulan
19.920.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
sarana dan
prasarana
kantor
Kecamatan
Weleri
12 Bulan
1.430.500
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
26.850.500
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian
aparat
Kecamatan
30 stel
6.000.000
dinas beserta
pemerintahan
Weleri
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
6.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan
dokumen
Kecamatan
1 Keg
3.000.000
capaian kinerja dan
kinerja
Weleri
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
3.000.000
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan aparat
Kecamatan
12 Bulan
37.700.000
pelayanan aparatur
pemerintahan
Weleri
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
PPAS 2016
37.700.000
~ 138 ~
~
No.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan lingkungan
kecamatan
1 Keg
5.400.000
yang lebih komprehensif masyarakat
weleri
Nama Kegiatan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
tokoh agama
dan masyarakat
kecamatan
weleri
1 Keg
3.730.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
aparat
pemerintah
desa
kecamatan
weleri
6 Keg
103.300.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
pelayanan dan
administrasi
perkantoran
kecamatan
weleri
2 Keg
35.150.000
masyarakat
kecamatan
weleri
3 Keg
15.000.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
masyarakat
kecamatan
weleri
2 Keg
6.462.500
masyarakat
kecamatan
weleri
1 Keg
3.525.000
5.
6.
7.
1.
2.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Weleri
Kecamatan Gemuh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kntor Kec.
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
Gemuh
Gemuh
172.567.500
392.000.000
2.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis
kantor
Kantor Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
12 Bulan
27.000.000
Kantor Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
12 Bulan
20.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Kantor Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
12 Bulan
12.090.000
Kantor Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
12 Bulan
2.000.000
6.
Penyediaan makanan
dan minuman
Muspika, Ka.
UPTD, Kades,
Sekdes dan Staf
Kec. Gemuh
Kecamatan
Gemuh
11 Bulan
12.290.000
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
PNS Kantor
Kecamatan
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
12 Bulan
60.000.000
3.
4.
5.
PPAS 2016
~ 139 ~
~
No.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
135.380.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Kantor Kec.
Kecamatan
11 Unit
40.000.000
peralatan dan mesin
Gemuh
Gemuh
Nama Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
Kantor Kec.
Kecamatan
20 Unit
berkala peralatan dan
Gemuh
Gemuh
mesin
Pemeliharaan rutin/
Kantor Kec.
Kecamatan
3 Unit
berkala gedung dan
Gemuh
Gemuh
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
PNS Kantor Kec. Kecamatan
30 stel
dinas beserta
Gemuh
Gemuh
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Pejabat
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Penatausahaan Gemuh
Kantor Kec.
Gemuh
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
Pegawai
honorer Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
4 Org
17.500.000
10.000.000
67.500.000
6.870.000
6.870.000
37.050.000
25.200.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
62.250.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan PNS Kantor Kec. Kantor Kec.
12 Bulan
30.000.000
yang lebih komprehensif Gemuh dan
Gemuh
Pemerintah
Desa
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
Masyarakat
Kecamatan
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
1 Keg
3.500.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Pemerintah
Desa Se Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
2 Keg
48.000.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Desa Se
Kecamatan
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
1 Keg
5.000.000
Desa se
Kecamatan
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
1 Keg
3.500.000
Desa se
Kecamatan
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
1 Keg
15.000.000
5.
6.
PPAS 2016
~ 140 ~
~
No.
Nama Kegiatan
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
lingkungan hidup
8.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keuangan
9.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Desa se
Kecamatan
Gemuh
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Gemuh
1 Keg
3.500.000
PPK Desa se
Kec. Gemuh
Kecamatan
Gemuh
12 Bulan
10.000.000
Pejabat
Penatausahaan
Keuangan Kec.
Gemuh
Kecamatan
Gemuh
5 Keg
3.500.000
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Gemuh
Kecamatan Cepiring
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Meningkatnya
Kecamatan
600 lembar
menyurat
tertib laporan
Cepiring
keuangan
122.000.000
394.000.000
2.700.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
25.500.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Kecamatan
Cepiring
2.090.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Meningkatnya
kebersihan
lingkungan
kantor
Kecamatan
Cepiring
11 unit (2
mobil
dinas, 9
sepeda
motor
dinas)
12 bulan
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
13.939.800
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas pekerjaan
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
19.088.250
7.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
pekerjaan
Kecamatan
Cepiring
34 buah
2.625.000
PPAS 2016
300.000
~ 141 ~
~
No.
Nama Kegiatan
8.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
9.
Penyediaan makanan
dan minuman
10.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Tersedianya
informasi
Meningkatnya
koordinasi lintas
sektor melalui
rapat dinas
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
pelaksanaan
tugas
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
1.380.000
Kecamatan
Cepiring
6 kegiatan
6.840.000
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
93.020.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Meningkatnya
Kecamatan
1 set
peralatan dan mesin
kelancaran
Cepiring
pelaksanaan
tugas
167.483.050
17.075.100
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
pekerjaan
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
22.951.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Terjaganya
kondisi gedung
dan bangunan
kantor
kecamatan
Kecamatan
Cepiring
12 bulan
32.525.950
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
72.552.050
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian
Meningkatnya
Kecamatan
26 stel
4.131.900
dinas beserta
kedisiplinan
Cepiring
perlengkapannya
pegawai dalam
mematuhi
ketentuan
pemakaian
seragam dinas
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
4.131.900
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Meningkatnya
Kecamatan
12 bulan
60.135.000
pelayanan aparatur
penyelesaian
Cepiring
tugas pekerjaan
sesuai target
yang ditetapkan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
60.135.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
PPAS 2016
~ 142 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keamanan
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
PPAS 2016
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terjalinnya
kmunikasi
antara ulama
dan umaro di
wilayah
Kecamatan
Cepiring
Meningkatnya
penyelenggaraa
n pemerintahan
desa sesuai
ketentuan
undang-undang
desa
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
akan kewajiban
pengurusan
perijinan dan
meningatnya
tertib
pengelolaan
barang daerah
Terjaganya
kondisi
keamanan,
ketentraman
dan ketertiban
masyarakat
Tersedianya
dokumen
prioritas usulan
perencanaan
pembangunan
kecamatan,
Renstra
Kecamatan
2016-2021 dan
dokumen
RKPDesa sesuai
ketentuan
Meningkatnya
kegiatan
kepemudaan
yang bernilai
positif
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Cepiring
60 peserta
4.430.000
Desa-desa
seKecamatan
Cepiring
90 peserta,
15
RAPBDesa
dan 15
Desa
45.000.000
Kecamatan
Cepiring
30 peserta,
12 bulan
7.229.000
Kecamatan
Cepiring
6 kegiatan
4.830.000
Kecamatan
Cepiring
2 dokumen
9.307.000
Kecamatan
Cepiring
60 peserta
8.430.000
~ 143 ~
~
No.
7.
8.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Pembinaan, penyuluhan Meningkatnya
Kecamatan
7 kegiatan,
11.785.000
dan koordinasi bidang
peran serta
Cepiring
35 peserta
pemberdayaan
pengurus PKK
perempuan dan
dibidang
kesejahteraan keluarga
pemberdayaan
perempuan,
pendidikan
dasar dan
kesehatan
Koordinasi, Monitoring
Meningkatnya
Kecamatan
12 bulan
4.687.000
dan Evaluasi
kinerja
Cepiring
pelaksanaan
program dan
kegiatan
kecamatan
sesuai target
yang ditetapkan
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
95.698.000
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Cepiring
400.000.000
Kecamatan Kaliwungu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
3.000.000
menyurat
Pemerintah
Kaliwungu
Nama Kegiatan
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
18.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
5.000.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
7.200.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
17.220.000
6.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
1.500.000
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
15.120.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
77.500.000
9.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
21.410.000
PPAS 2016
~ 144 ~
~
No.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
165.950.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
35.000.000
peralatan dan mesin
Pemerintah dan Kaliwungu
Masyarakat
Nama Kegiatan
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
3.
Pemeliharaan rutin/
Gedung dan
Kecamatan
12 Bulan
berkala gedung dan
bangunan
Kaliwungu
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
1 th
dinas beserta
Pemerintah
Kaliwungu
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemerintah
Kaliwungu
1.
1.
Peralatan
kantor dan
mesin
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
15.000.000
17.000.000
67.000.000
5.250.000
5.250.000
34.000.000
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
24.000.000
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kaliwungu
12 Bulan
12.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
70.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Masyarakat
Kecamatan
1 Keg
9.800.000
yang lebih komprehensif
Kaliwungu
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
2 Keg
9.000.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
Pemerintahan
Desa
Kecamatan
Kaliwungu
2 Keg
17.000.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Lembaga desa
Kecamatan
Kaliwungu
1 Keg
8.500.000
Linmas
Kecamatan
Kaliwungu
1 Keg
8.500.000
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Kaliwungu
1 Keg
12.000.000
5.
6.
PPAS 2016
~ 145 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
No.
Nama Kegiatan
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
lingkungan hidup
8.
Pembinaan, penyuluhan Warga
Kecamatan
3 Keg
dan koordinasi bidang
Masyarakat
Kaliwungu
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan Warga
Kecamatan
1 Keg
dan koordinasi bidang
Masyarakat
Kaliwungu
ekonomi
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Kaliwungu
Kecamatan Brangsong
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kec. Brangsong Kecamatan
600 Bh
menyurat
Brangsong
9.
1.
Lokasi
Kecamatan
Kaliwungu
Target
2 Keg
Plafon Anggaran
(Rp.)
8.500.000
10.000.000
8.500.000
91.800.000
400.000.000
2.154.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Aparatur
Kecamatan
Brangsong
Kecamatan
Brangsong
1 th
36.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kecamatan
Brangsong
11 Unit
8.750.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
18.664.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
26.377.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
16.065.000
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
2.844.000
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
2.400.000
9.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Kecamatan dan
Aparatur Desa
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
12.810.000
10.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
12 Bulan
109.710.000
7.
8.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
1 Unit
peralatan dan mesin
Kecamatan
Brangsong
PPAS 2016
235.774.000
22.675.000
~ 146 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Peralatan dan
Mesin berupa
AC, Komputer,
Sepeda motor,
Mobil, dll
Lokasi
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
3.
Pemeliharaan rutin/
Gedung dan
Kecamatan
12 Bulan
berkala gedung dan
Bangunan
Brangsong
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
30 stel
dinas beserta
Kecamatan
Brangsong
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Kecamatan
Brangsong
1.
1.
Kecamatan
Brangsong
Target
12 Bulan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
1. Evaluasi rancangan
Aparatur
Kecamatan
12 Des/Kel
peraturan desa tentang Kecamatan
Brangsong
APB Desa
1.
Plafon Anggaran
(Rp.)
28.932.000
15.850.000
67.457.000
6.750.000
6.750.000
29.400.000
29.400.000
4.197.000
Sub Total Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
4.197.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
8.067.000
yang lebih komprehensif Kecamatan dan Brangsong
Aparatur Desa
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
Pemerintah
Desa dan
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
1 Keg
7.825.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Pemerintah
Desa, Lembaga
Desa dan
Aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Brangsong
1 Keg
8.105.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Pengurus Tim
Penggerak PKK
Kecamatan
Brangsong
1 Keg
10.000.000
Masyarakat
Lanjut Usia se
Kecamatan
Brangsong
Kecamatan
Brangsong
1 Keg
6.975.000
5.
PPAS 2016
~ 147 ~
~
No.
6.
1.
2.
Nama Kegiatan
Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintah
Desa
Lokasi
Kecamatan
Brangsong
Target
1 Keg
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Brangsong
Kecamatan Boja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatir
Kecamatan
100 % 12
menyurat
Pmerintah
Boja
bulan
Kecamatan
Plafon Anggaran
(Rp.)
9.450.000
50.422.000
394.000.000
1.525.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis
kantor
aparatur
Kecamatan
Kecamatan
Boja
100 % 12
bulan
30.960.000
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
100 % kebu
tuhan 12
bulan
15.116.000
4.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
13.312.800
5.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan dam
Masyarakat
Kecamatan
Boja
100 % Kebu
tuhan
selama 12
bulan
100 % untu
k
kebutuhan
12 bulan
6.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
100 % untu
k 12 bulan
27.803.750
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
137.108.000
8.
Penataan Arsip
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
100 % kegi
atan
selama `12
bulan
100 % untu
k 12 bulan
233.953.550
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
Aparatur
Kecamatan
100 % untu
berkala peralatan dan
Pemerintah
Boja
k 12 bulan
mesin
Kecamatan
3.
2.
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
dan bangunan
100 % 1
Paket
Penambah
an kamar
mandi /
WC
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
PPAS 2016
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
4.200.000
3.928.000
21.449.000
35.000.000
56.449.000
~ 148 ~
~
No.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Lokasi
Kecamatan
Boja
Target
100 % 37
stel
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
100 % untu
pelayanan aparatur
Pemerintah
Boja
k 12 bulan
Kecamatan
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Boja
100 % untu
PTT selama
11 bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
8.325.000
8.325.000
47.073.000
30.040.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
77.113.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Pembinaan, penyuluhan Aparatur
Kecamatan
100 % 1
9.500.000
dan koordinasi bidang
Pemerintah
Boja
kegiatan
keagamaan
Kecamatan dan
Desa
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan dan
Generasi Muda
Kecamatan
Boja
100 % Keg.
Lomba
Olah Raga
11.545.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Aparatur
Pemerintah
Desa
Kecamatan
Boja
100 % Bint
ek 54 orang
23.114.450
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Boja
Kecamatan Limbangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
Pemerintah
Limbangan
44.159.450
1.
2.
420.000.000
1.050.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
26.625.000
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
12.750.400
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
11.131.500
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
1.320.000
6.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Limbangan
11 Bulan
14.810.000
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
82.344.000
3.
4.
5.
PPAS 2016
~ 149 ~
~
No.
1.
2.
3.
1.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.030.900
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
45 Unit
27.192.000
peralatan dan mesin
Pemerintah dan Limbangan
Masyarakat
Nama Kegiatan
Pemeliharaan rutin/
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
berkala peralatan dan
Pemerintah
Limbangan
mesin
Pemeliharaan rutin/
Gedung Kantor
Kecamatan
3 Unit
berkala gedung dan
Limbangan
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
29 stel
dinas beserta
Pemerintah
Limbangan
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemerintah
Limbangan
29.060.000
64.859.000
121.111.000
13.050.000
13.050.000
31.225.200
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur
kecamatan
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
18.025.200
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Pegawai Tidak
tetap
Kecamatan
Limbangan
12 Bulan
12.025.200
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
61.275.600
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Masyarakat dan kecamatan
12 Bulan
6.000.000
yang lebih komprehensif Aparatur Desa
Limbangan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
Siswa dan
masyarakat
Kecamatan
Limbangan
1 Keg
10.042.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
Pemerintah
Desa
Kecamatan
Limbangan
16 Des/Kel
25.650.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Aparatur
Pemerintah
desa
Desa se Kec.
Limbangan
16 Des/Kel
9.506.500
Linmas desa
Kec.
Limbangan
16 Des/Kel
4.986.000
Aparatur
Pemerintah
desa dan
kecamatan
Kecamatan
Limbangan
16 Des/Kel
10.485.500
5.
6.
PPAS 2016
~ 150 ~
~
No.
7.
8.
9.
1.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
TP. PKK Desa
Lokasi
Target
Pembinaan, penyuluhan
Kecamatan
12 Bulan
dan koordinasi bidang
Limbangan
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan pelaku home
Kecamatan
1 Keg
dan koordinasi bidang
industri
Limbangan
ekonomi
Pembinaan, penyuluhan Remaja
Kecamatan
90 Org
dan koordinasi bidang
Limbangan
kesehatan
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Limbangan
Kecamatan Singorojo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
450 Bh
menyurat
Pemerintah
Singorojo
Kecamatan
Plafon Anggaran
(Rp.)
14.171.500
11.872.500
6.818.500
99.532.500
445.000.000
1.800.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
15.500.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
12 Unit
6.550.000
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
16.460.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
11.580.000
6.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
25 Bh
1.675.000
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
1.200.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
11.000.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
80.000.000
7.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PPAS 2016
145.765.000
~ 151 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pengadaan aset
peralatan dan mesin
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Singorojo
31 Bh
84.800.000
Peralatan
kantor
Kecamatan
Singorojo
12 Bulan
18.156.000
Bangunan
gedung kantor
dan rumah
dinas
Kecamatan
Singorojo
3 Unit
65.000.000
Lokasi
167.956.000
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
28 stel
dinas beserta
Pemerintah
Singorojo
perlengkapannya
Kecamatan
7.000.000
1.
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemerintah
Singorojo
Kecamatan
2.
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
Tenaga Honorer
Kecamatan
Kecamatan
Singorojo
11 Bulan
7.000.000
32.346.000
30.744.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
63.090.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
16.800.000
yang lebih komprehensif Pemerintah
Singorojo
Kecamatan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Singorojo
2 Keg
30.449.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Singorojo
1 Keg
11.000.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
lingkungan hidup
Aparatur
Pemerintah
Desa
Kecamatan
Singorojo
1 Keg
4.805.000
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
ekonomi
TP PKK
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Singorojo
1 th
12.000.000
Pengusaha lokal
Kabupaten
Kendal
1 Keg
11.135.000
6.
PPAS 2016
~ 152 ~
~
No.
Nama Kegiatan
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keuangan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintah
Desa
8.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesehatan
Pemuda dan
Tokoh
Masyarakat
1.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Singorojo
1 Keg
7.500.000
Kecamatan
Singorojo
1 Keg
7.500.000
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Singorojo
Kecamatan Sukorejo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kelancaran
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
administrasi
Sukorejo
perkantoran
101.189.000
485.000.000
4.000.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
26.211.600
3.
Penyediaan alat tulis
kantor
Kelancaran
Kegiatan
administrasi
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
14.316.000
4.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Kelancaran
administrasi
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
5.430.000
5.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kelancaran
Kegiatan
Perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
1.620.000
6.
Penyediaan makanan
dan minuman
Kelancaran
Kegiatan
Perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
24.816.000
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Kelancaran
administrasi
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
91.988.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Kelancaran
Kecamatan
4 Bulan
peralatan dan mesin
kegiatan
Sukorejo
perkantoran
168.381.600
20.440.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Kelancaran
kegaiatan
Perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
20.600.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
18.460.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
PPAS 2016
59.500.000
~ 153 ~
~
No.
1.
Nama Kegiatan
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kelancaran
kegiatan
Perkantoran
Lokasi
Kecamatan
Sukorejo
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
30 stel
13.500.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Kelancaran
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Kegiatan
Sukorejo
perkantoran
13.500.000
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
12.180.000
3.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Tercapainya
ketertiban
administrasi
Kecamatan
Sukorejo
12 Bulan
8.880.000
1.
31.926.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
52.986.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Kelancaran
Kecamatan
12 Bulan
25.200.000
yang lebih komprehensif kegiatan
Sukorejo
perkantoran
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
2 Keg
80.800.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keamanan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
1 Keg
7.515.000
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
1 Keg
11.592.500
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
1 Keg
18.875.000
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
2 Keg
14.710.000
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
ekonomi
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
1 Keg
19.534.800
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
1 Keg
7.473.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pertanian dan perikanan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Kecamatan
Sukorejo
1 Keg
7.490.000
4.
8.
9.
PPAS 2016
~ 154 ~
~
No.
Nama Kegiatan
10.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesehatan
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kelancaran
kegiatan
perkantoran
Lokasi
Kecamatan
Sukorejo
Target
1 Keg
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Sukorejo
Kecamatan Patean
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
Kantor
Kecamatan
1 th Tebaya
komunikasi, sumber
Kecamatan
Patean
rnya jasa
daya air dan listrik
Patean
telepon, air
dan listrik
Plafon Anggaran
(Rp.)
7.442.100
200.632.400
495.000.000
24.395.000
2.
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Kendaraan
mobil
operasional
Kecamatan
Patean
1 Unit 1
unit mobil
operasional
3.500.000
3.
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyelenggaran
kegiataan surat
menyurat
perkantoran
Kecamatan
Patean
2.400.000
4.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kenddaraan
dinas
operasional
Kecamatan
Patean
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Operasional
kegiatan surat
menyurat
kantor
Kecamatan
Patean
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tercapaianya
operasional
kegaiatan
perkantoran
Kecamatan
Patean
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
Pemerintahan
kecamatan,
desa dan dinas
instansi dan
masyarakat
Kecamatan
Patean
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aaratur
pemerintah
kecamatan
Kecamatan
Patean
1 th kelanc
aran
kegaiatan
perkantora
n
15 Unit 2
unit mobil
dan 13 unit
sepeda
motor
1 th Pembe
lian Alat
Tulis
Kantor
dalam 1
tahun
1 th pembe
lian barang
cetak dan
pengggand
aan/foto
copy surat
dan
dokumen
1.000 Doos
Pembelian
1000 doos
makanan
dan
minuman
1.200 org/h
r Biaya
perjalanan
dinas orang
perhari
PPAS 2016
7.000.000
20.000.000
10.000.000
40.700.000
75.000.000
~ 155 ~
~
No.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
182.995.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur Kantor Kecamatan
5 Unit Pem
40.000.000
peralatan dan mesin
Kecamatan
Patean
belian
peralatan
Patean
kantor
Nama Kegiatan
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Oprasional
kegiatan kantor
kecamatan
Kecamatan
Patean
1 th Pemeli
haraan alat
dan mesin
dalam 1
tahun
35.000.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Bangunan dan
gedung
sekretariat
kecamatan
Patean
Kecamatan
Patean
8 Unit Pem
eliharaan 8
unit
gedung dan
banguan
27.000.000
1.
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
102.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
PNS dan PTT
Kecamatan
25 stel Pem
7.500.000
dinas beserta
Kantor
Patean
belian 25
stel PDH
perlengkapannya
Kecamatan
dan
Patean
perlengkap
annya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
7.500.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Sekretariat
Kecamatan
1 Keg
1.250.000
capaian kinerja dan
kantor
Patean
ikhtisar realisasi kinerja
kecamatan
SKPD
Patean
2.
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Sekretariat
kantor
kecamatan
Patean
Kecamatan
Patean
2 Keg Peny
usunan
laporan
semesteran
2.500.000
3.
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
Sekretariat
kantor
kecamatan
Patean
Kecamatan
Patean
1 Keg Peny
usunnya
laporan
prognosis
dan
realisasi
anggaran
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1.250.000
PPAS 2016
5.000.000
~ 156 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Kecamatan
Patean
No.
Nama Kegiatan
Lokasi
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
pemerintah
kecamatan dan
desa
Kecamatan
Patean
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Anggota
lembaga desa
Kecamatan
Patean
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Anggota Linmas
dan masyarakat
terlatih
Kecamatan
Patean
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
1 th Pembe
31.200.000
rian
honorariu
m PA,PPK
PPTK,
bendahara
dan
pendukung
kegiatan
lainnya
2. Penunjang pelaksanaan Pegawai Tidak
Kecamatan
1 th Pembe
12.000.000
pekerjaan perkantoran
Tetap/Honorer
Patean
rian
honorariu
m pegawai
tidak tetap/
honorer
3. Peningkatan kinerja dan Sekretariat
Kecamatan
12 Bulan Pe
21.600.000
pelayanan administrasi
Kecamatan
Patean
mberian
honor PTT
perkantoran
Patean
3 X 12
bulan X
700000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
64.800.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Masyarakat
Kecamatan
1 th Monit
9.000.000
yang lebih komprehensif umum
Patean
oring dan
koordinasi
pelaksana
an Perda
PPAS 2016
Kecamatan
Patean
70 org/keg
Pembinaan
bidang
pemerintah
an kepada
aparatur
kecamatan
dan desa
70 Keg Pem
binaan bagi
anggota
BPD dan
lembaga
desa
lainnya
56 org/keg
Pelatihan
bagi
anggota
linmas dan
masyarakat
terlatih
15.040.000
12.000.000
11.880.000
~ 157 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Masyarakat
kecamatan
Patean
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
7.
8.
9.
1.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Patean
84 org/keg
Kegiatan
musrenban
g tingkat
Kecamatan
15.000.000
Generasi muda
di kecamatan
Patean
Kecamatan
Patean
12.000.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Anggota PKK
Kecamatan dan
Desa
Kecamatan
Patean
70 org/keg
Pelatihan /
pembinaan
bagi
generasi
muda
112 org/ke
g Pemibina
an dan
Raker PKK
Masyarakat
Patean
Kecamatan
Patean
10.765.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesehatan
Masyarakat
Patean
Kecamatan
Patean
70 org/keg
Pembinaan
dan
penyuluhan
kesejahtera
an rakyat
70 org/keg
Sosialisasi
Kesehatan
bagi
masyarakat
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Patean
Kecamatan Pageruyung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
1.000 Bh 10
menyurat
Pemerintahan
Pageruyung
00 selama
12 bulan
102.705.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pageruyung
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas
Kecamatan
Pageruyung
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Pemerinatahan
Kecamatan
Pageruyung
PPAS 2016
9.760.000
7.260.000
465.000.000
1.500.000
12 Bulan Ke
butuhan
Komunikasi
, Air dan
listrik
selama 12
bulan
11 Unit 2
mobil 9
Motor
35.000.000
12 Bulan 12
bulan , 1
paket
25.000.000
2.700.000
~ 158 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pageruyung
12 Bulan 12
bulan , 1
paket
13.500.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
6.
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Sekretariat
Kantor
Kecamatan
Pageruyung
4 Unit Print
er, UPS,
Faximile,
18.890.000
7.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pageruyung
1.500.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pageruyung
12 Bulan La
ngganan
Surat
Kabar, 12
bulan
12 Bulan 9
x kegiiatan
selama 12
bulan
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Pageruyung
1.
2.
12 Bulan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
Peralatan
Kecamatan
3 paket
berkala peralatan dan
kantor
Pageruyung
mesin
Pemeliharaan rutin/
Gedung
Kecamatan
5 Unit 5
berkala gedung dan
Sekretariat,
Pageruyung
unit selama
bangunan
Rumah Dinas
12 bulan
dan BP
25.000.000
66.720.000
189.810.000
25.000.000
30.000.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
55.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
26 stel 26
6.500.000
dinas beserta
Pemerintahan
Pageruyung
stel PDH
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
6.500.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan
Aparatur
Kecamatan
2 Keg 2
2.850.000
capaian kinerja dan
Pemerintahan
Pageruyung
kegiatan : 6
orang
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
2.850.000
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan 9
37.250.000
pelayanan aparatur
Pemerintahan
Pageruyung
orang
Pelaksana
kegiatan
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
PPAS 2016
Sekretariat
Kantor
Kecamatan
Kecamatan
Pageruyung
12 Bulan 2
orang
selama 12
bulan
20.000.000
~ 159 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
57.250.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Tokoh
Kecamatan
2 Keg Peny
21.500.000
yang lebih komprehensif masyarakat dan Pageruyung
uluhan
Lembaga Desa
trantib dan
Penegakan
Perda
2. Pembinaan, penyuluhan Aparatur
Kecamatan
4 Keg Peny
42.000.000
dan koordinasi bidang
Pemerintahan
Pageruyung
uluhan
pemerintahan
Desa
Peningkata
n SDM,
Pendampin
gan kepada
Desa
3. Pembinaan, penyuluhan Lembaga Desa
Kecamatan
2 paket Pel
15.000.000
dan koordinasi bidang
Pageruyung
aksanaan
pembangunan
Musrenban
gcam dan
Musrenban
gdes,
Pendampi
ngan
RPJMDes
4. Pembinaan, penyuluhan Kader PKK Desa Kecamatan
2 Keg Peny
22.000.000
dan koordinasi bidang
Pageruyung
uluhan
pemberdayaan
Peningkata
perempuan dan
n SDM
kesejahteraan keluarga
5. Pembinaan, penyuluhan Kelompok Tani
Kecamatan
1 Keg Peny
11.415.000
dan koordinasi bidang
Desa
Pageruyung
uluhan
Budiadaya
ekonomi
buah
buahan
6. Pembinaan, penyuluhan Masyarakat
Kecamatan
2 Keg Peny
15.000.000
dan koordinasi bidang
Desa
Pageruyung
uluhan
industri
Peningkata
n SDM
No.
Nama Kegiatan
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
Generasi Muda,
Karang Taruna
Kecamatan
Pageruyung
2 Keg
15.000.000
8.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Meningkatnya
pengetahuan
Pengusaha
kecil, Tokoh
masyarakat
Perangkat Desa
tentang PATEN
Kecamatan
Pageruyung
1 Keg 1 x
Kegiatan
Penyuluhan
/Sosialisasi
7.675.000
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Pageruyung
149.590.000
PPAS 2016
461.000.000
~ 160 ~
~
No.
1.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Kecamatan Plantungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Terselesainya
Kecamatan
menyurat
administrasi
Plantungan
perkantoran
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
12 Bulan
3.000.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Lancarnya ad
inistrasi
perkantoran
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
25.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas /
Operasional
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
5.170.000
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
17.400.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
15.000.000
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
23.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
63.000.000
6.
7.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Peralatan dan
Kecamatan
12 Bulan
peralatan dan mesin
rumah tangga
Plantungan
kantor
151.570.000
75.970.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Kendaraan
dinas dan
peralatan
rumah tangga
kantor
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
25.000.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Gedung kantor
dan rumah
dinas
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
25.000.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
125.970.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian
Apatatur
Kecamatan
12 Bulan
7.000.000
dinas beserta
Pemerintah
Plantungan
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
7.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
3.500.000
capaian kinerja dan
Pemerintah
Plantungan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
3.500.000
kinerja dan keuangan
PPAS 2016
~ 161 ~
~
No.
1.
2.
Sasaran
Program/
Lokasi
Target
Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
Pemerintah
Plantungan
Nama Kegiatan
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Aparatur
pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Plantungan
12 Bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
37.542.000
14.400.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
51.942.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
12.600.000
yang lebih komprehensif Pemerintah dan Plantungan
Petugas
Keamanan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Plantungan
100 %
10.996.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Plantungan
100 %
45.000.000
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keamanan
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
Plantungan
100 %
13.400.000
Aparatur
Pemerintah dan
Petugas
Keamanan
Kecamatan
Plantungan
100 %
12.800.000
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Plantungan
100 %
12.800.000
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Plantungan
100 %
13.710.000
Aparatur
Pemerintah dan
Masyarakat
Kecamatan
Plantungan
100 %
10.712.000
5.
8.
1.
2.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Plantungan
Kecamatan Rowosari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
Pemerintah
Rowosari
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PPAS 2016
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
132.018.000
472.000.000
2.925.000
43.525.000
~ 162 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
5.500.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
27.871.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
11.796.000
Aparatur
pemerintahan
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
2.880.000
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
pemerintahan
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
21.450.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
48.350.000
6.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
peralatan dan mesin
pemerintah
Rowosari
164.297.000
Pemeliharaan rutin/
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
berkala peralatan dan
pemerintah
Rowosari
mesin
Pemeliharaan rutin/
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
berkala gedung dan
pemerintah
Rowosari
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
dinas beserta
pemerintah
Rowosari
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
pemerintah
Rowosari
23.655.000
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Rowosari
12 Bulan
36.900.000
26.250.000
86.805.000
7.750.000
7.750.000
28.260.000
10.800.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
39.060.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
8.926.000
yang lebih komprehensif pemerintah
rowosari
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
PPAS 2016
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
rowosari
12 Bulan
7.800.000
~ 163 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
rowosari
12 Bulan
23.058.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
rowosari
12 Bulan
8.926.000
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
rowosari
12 Bulan
13.030.000
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
lingkungan hidup
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
rowosari
12 Bulan
10.570.000
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
rowosari
12 Bulan
8.926.000
8.
Pembinaan, penyuluhan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
dan koordinasi bidang
pemerintah
rowosari
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
dan koordinasi bidang
pemerintah
rowosari
ekonomi
Pembinaan, penyuluhan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
dan koordinasi bidang
Pemerintah dan Rowosari
kelembagaan/
Masyarakat
administrasi
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Rowosari
Kecamatan Kangkung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
pemerintah
Kangkung
No.
Nama Kegiatan
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
4.
5.
9.
10.
1.
2.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
10.000.000
8.926.000
8.926.000
109.088.000
407.000.000
3.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
27.000.000
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
15 Bh
3.950.000
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
12.000.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
11.635.000
3.
PPAS 2016
~ 164 ~
~
No.
6.
7.
Nama Kegiatan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
6.000.000
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
1.500.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
8.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
2.000.000
9.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
8.846.000
10.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
85.000.000
11.
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Aparatur
pemerintah
Kecamatan
Kangkung
1 th
5.000.000
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
10 Bh
peralatan dan mesin
pemerintah
Kangkung
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
22.000.000
peralatan dan
mesin kantor
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
16.750.000
gedung dan
bangunan
kantor
Kecamatan
Kangkung
4 Bh
15.000.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
29 stel
dinas beserta
pemerintah
Kangkung
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
pelayanan aparatur
pemerintah
Kangkung
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
165.931.000
Pegawai tidak
tetap
Kecamatan
Kangkung
12 Bulan
53.750.000
13.050.000
13.050.000
42.141.000
8.220.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
50.361.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Pembinaan, penyuluhan Aparatur
Kecamatan
1 Keg
10.000.000
dan koordinasi bidang
pemerintah
Kangkung
keagamaan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
PPAS 2016
Aparatur
pemerintah
desa
Kecamatan
Kangkung
2 Keg
20.000.000
~ 165 ~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kelembagaan/
administrasi
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
4.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Pegawai /PNS
kecamatan dan
aparat desa
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Kangkung
2 Keg
10.313.000
Aparatur
pemerintah dan
masyarakat
Kecamatan
Kangkung
1 Keg
15.000.000
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
lingkungan hidup
Masyarakat
desa
Kecamatan
Kangkung
1 Keg
3.095.000
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
Masyarakat/pe
muda di
Kecamatan
Kangkung
Kecamatan
Kangkung
2 Keg
14.000.000
7.
Pembinaan, penyuluhan Anggota PKK
Kecamatan
12 Bulan
dan koordinasi bidang
kec dan desa.
Kangkung
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan Masyarakat
Kecamatan
1 Keg
dan koordinasi bidang
Kangkung
kesehatan
Pembinaan, penyuluhan Anggota hansip Kecamatan
1 Keg
dan koordinasi bidang
linmas desa
Kangkung
perlindungan
masyarakat
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Kangkung
Kecamatan Ringinarum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
Pemerintahan
Ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
8.
9.
1.
10.000.000
3.500.000
6.000.000
91.908.000
375.000.000
3.000.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Aparatur
pemerintahan
Kecamatan
Ringinarum dan
dinas unit
terkait
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
15.600.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Aparatur
Pemerintahan
Kecamatan
Ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
17 Unit
4.000.000
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
pemerintahan
Kecamatan
Ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
20.405.000
PPAS 2016
~ 166 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
6.
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
7.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
pemerintahan
Kecamatan
Ringinarum
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
18.329.100
Aparatur
pemerintahan
kecamatan
ringinarum dan
unit terkait
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
3.442.200
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
pemerintahan
kecamatan
ringinarum dan
dinas/ instansi
terkait
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
13.680.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
pemerintahan
kecamatan
ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
54.058.000
9.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
Kecamatan
pemerintah Kec. Ringinarum
Ringinarum
12 Bulan
1.800.000
1.
2.
3.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Aparatur
Kecamatan
5 Unit
peralatan dan mesin
pemerintahan
Ringinarum
kecamatan dan
masyarakat
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
134.314.300
32.175.000
Peralatan
kantor
Kecamatan
Ringinarum
17 unit / th
10.000.000
Rumah dinas
camat dan
ruang
pelayanan
umum
Kecamatan
Ringinarum
3 Unit
45.000.000
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kecamatan
30 stel
dinas beserta
pemerintahan
Ringinarum
perlengkapannya
kecamatan
ringinarum
87.175.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
6.900.000
PPAS 2016
6.900.000
~ 167 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
pemerintahan
kecamatan
ringinarum
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
43.305.600
Pegawai entri
data dan sopir
Kecamatan
Ringinarum
11 Bulan
18.970.000
Pegawai non
PNS
Kecamatan
Ringinarum
12 Bulan
12.120.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
74.395.600
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Anggota linmas Kecamatan
12 Bulan
14.250.000
yang lebih komprehensif
Ringinarum
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Aparatur
pemerintahan
desa se
kecamatan
ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
2 Keg
23.100.000
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
perlindungan
masyarakat
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
Anggota linmas
se-Kec.
Ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
1 Keg
9.500.000
Seluruh desadesa se
Kecamatan
Ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
1 Keg
11.000.000
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesejahteraan rakyat
Ibu-ibu anggota
PKK
Kecamatan
Ringinarum
2 Keg
15.515.000
Desa-desa se
Wilayah
Kecamatan
Ringinarum
Kecamatan
Ringinarum
1 Keg
8.850.100
4.
5.
6.
1.
2.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Ringinarum
Kecamatan Ngampel
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kecamatan
300 Bh
menyurat
pemerintah
Ngampel
Kecamatan
Ngampel
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
PPAS 2016
Aparatur
pemerintah
kecamatan
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
82.215.100
385.000.000
1.350.000
25.200.000
~ 168 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Kec. Ngampel
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kecamatan
Ngampel
15 Unit
9.600.000
Lokasi
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Lancarnya
pekerjaan
kantor
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
20.000.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Lancarnya
pekerjaan
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
6.000.000
Lancarnya
pekerjaan dan
meningkatnya
keamanan
lingkungan
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
3.000.000
7.
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Lancarnya
pekerjaan
Kecamatan
Ngampel
8 tbg
1.500.000
8.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Meningkat
wawasan dan
pengetahuan
aparatur
pemerintah
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
1.500.000
9.
Penyediaan makanan
dan minuman
Lancarnya
koordinasi dan
lancarnya
pekerjaan
Kecamatan
Ngampel
700 Doos
14.800.000
10.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Lancar
koordinasi dan
konsultasi
dengan stake
holder terkait
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
89.275.000
11.
Penataan Arsip
Arsip kantor
yang rapi dan
mudah dicari
Kecamatan
Ngampel
1 Keg
10.000.000
6.
1.
2.
3.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Meningkatnya
Kecamatan
5 Unit
peralatan dan mesin
sarana kantor
Ngampel
182.225.000
Pemeliharaan rutin/
Lancarnya
Kecamatan
12 Bulan
berkala peralatan dan
pekerjaan
Ngampel
mesin
Pemeliharaan rutin/
Lancarnya
Kecamatan
1 paket
berkala gedung dan
pekerjaan
Ngampel
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
20.000.000
PPAS 2016
25.000.000
14.450.000
59.450.000
~ 169 ~
~
No.
1.
1.
Nama Kegiatan
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatnya
disiplin pegawai
dalam
berpakaian
dinas
Lokasi
Kecamatan
Ngampel
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
29 stel
6.525.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Meningkatnya
Kecamatan
1 Keg
pengembangan sumber pengetahuan,
Ngampel
daya manusia (SDM)
wawasan dan
kinerja aparatur
6.525.000
30.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan
Meningkatnya
Kecamatan
16 Bk dok
3.000.000
capaian kinerja dan
transparansi
Ngampel
ikhtisar realisasi kinerja
dan
SKPD
akuntabilitas
dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
2. Penyusunan pelaporan
Meningkatnya
Kecamatan
6 Bk
3.000.000
keuangan akhir tahun
transparansi
Ngampel
dan
akuntabilitas
dalam
pengelolaan
keuangan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
6.000.000
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Meningkatnya
Kecamatan
12 Bulan
30.520.000
pelayanan aparatur
kinerja pegawai Ngampel
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
3.
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
Meningkatnya
kinerja pegawai
Kecamatan
Ngampel
12 Bulan
10.850.000
Meningkatnya
Kecamatan
12 Bulan
7.850.000
kebersihan dan Ngampel
kerapian
lingkungan
kantor
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
49.220.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Meningkatnya
Kecamatan
12 Bulan
12.480.000
yang lebih komprehensif keamanan dan
Ngampel
kondusivitas
wilayah
PPAS 2016
~ 170 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
keagamaan
3.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
4.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pembangunan
5.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kepemudaan
6.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemberdayaan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
ekonomi
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terpilihnya
wakil
kecamatan
pada MTQ
tingkat
kabupaten
Lokasi
Target
Kecamatan
Ngampel
1 Keg
7.500.000
Meningkatnya
tertib
administrasi
dalam
penyelenggara
an
pemerintahan
desa
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
kecamatan
Kecamatan
Ngampel
3 Keg
15.000.000
Kec.
Ngampel
1 Keg
6.000.000
Meningkatnya
rasa cinta
terhadap tanah
air dan
wawasan
kebangsaan
pemuda
Meningkatnya
pengetahuan
dan ketrampilan
kader PKK
dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraan
keluarga
Terpasarkannya
produk
unggulan dan
potensi wilayah
kecamatan
Kec.
Ngampel
1 Keg
6.500.000
Kec.
Ngampel
1 Keg
15.600.000
Kecamatan
Ngampel
1 Keg
6.500.000
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Ngampel
Kecamatan Kaliwungu Selatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
menyurat
Kecamatan
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
69.580.000
403.000.000
1.200.000
~ 171 ~
~
No.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Penyediaan jasa
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
16.800.000
komunikasi, sumber
Kecamatan
Kaliwungu
daya air dan listrik
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Penyediaan jasa
Kendaraan
Kecamatan
12 Bulan
4.000.000
pemeliharaan dan
Dinas Kantor
Kaliwungu
perizinan kendaraan
Kecamatan
Selatan
Dinas/ Operasional
Kaliwungu
Selatan
Penyediaan jasa
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
8.500.000
kebersihan kantor
Kecamatan
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Penyediaan alat tulis
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
14.200.000
kantor
Kecamatan
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Penyediaan barang
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
21.000.000
cetakan dan
Kecamatan
Kaliwungu
penggandaan
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Penyediaan bahan
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
2.400.000
bacaan dan peraturan
Kecamatan
Kaliwungu
perundang-undangan
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Penyediaan makanan
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
16.020.000
dan minuman
Kecamatan
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Rapat-rapat koordinasi
Kantor
Kecamatan
12 Bulan
89.500.000
dan konsultasi dalam
Kecamatan
Kaliwungu
dan luar daerah
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
173.620.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Kantor
Kecamatan
2 Bh
13.500.000
peralatan dan mesin
Kecamatan
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Pemeliharaan rutin/
Kendaraan
Kecamatan
25 Unit
15.000.000
berkala peralatan dan
dinas dan
Kaliwungu
mesin
peralatan
Selatan
kantor
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
28.500.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
PNS di
Kecamatan
24 stel
5.400.000
dinas beserta
Lingkungan
Kaliwungu
perlengkapannya
Kantor
Selatan
Kecamatan
Kaliwungu
Selatan
PPAS 2016
Nama Kegiatan
~ 172 ~
~
No.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
5.400.000
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan PNS Kecamatan Kecamatan
9 org/bulan
30.028.000
pelayanan aparatur
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
Nama Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
30.028.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Koordinasi pengawasan Seluruh wilayah Kecamatan
12 Bulan
9.600.000
yang lebih komprehensif di Kecamatan
Kaliwungu
Kaliwungu
Selatan
Selatan
2. Pembinaan, penyuluhan Pelajar di
Kecamatan
30 Org
11.890.000
dan koordinasi bidang
Kecamatan
Kaliwungu
keagamaan
Kaliwungu
Selatan
Selatan
3. Pembinaan, penyuluhan Desa seKecamatan
1 Keg
8.517.000
dan koordinasi bidang
Kecamatan
Kaliwungu
kelembagaan/
Kaliwungu
Selatan
administrasi
Selatan
4. Pembinaan, penyuluhan Desa seKecamatan
1 Keg
15.000.000
dan koordinasi bidang
Kecamatan
Kaliwungu
pembangunan
Kaliwungu
Selatan
Selatan
5. Pembinaan, penyuluhan TPKK
Kecamatan
1 Keg
10.000.000
dan koordinasi bidang
Kecamatan dan Kaliwungu
pemberdayaan
Desa
Selatan
perempuan dan
kesejahteraan keluarga
6. Pembinaan, penyuluhan Kelompok
Kecamatan
1 Keg
8.825.000
dan koordinasi bidang
usaha kecil dan Kaliwungu
ekonomi
rumah tangga
Selatan
7.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
kesehatan
Masyarakat di
Kecamatan
Kaliwungu
Selatan
Kecamatan
Kaliwungu
Selatan
1 Keg
9.620.000
8.
Pembinaan, penyuluhan
dan koordinasi bidang
pemerintahan
Masyarakat di
Kecamatan
Kaliwungu
Selatan
Kecamatan
Kaliwungu
Selatan
3 Keg
72.000.000
1.
Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Total Plafon Kecamatan Kaliwungu Selatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Kelancaran
BPBD
12 Bulan
menyurat
administrasi
perkantoran
PPAS 2016
145.452.000
383.000.000
4.000.000
~ 173 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
4.
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
7.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
8.
9.
10.
1.
2.
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kelancaran
tugas - tugas
perkantoran
Lokasi
Target
BPBD
12 Bulan
50.000.000
Kelancaran
tugas
perkantoran
BPBD
12 Bulan
23.500.000
Terciptanya
lingkungan
kantor yang
bersih dan
sehat
Meningkatkan
Kelancaran
tugas
perkantoran
BPBD
12 Bulan
11.500.000
BPBD
12 Bulan
60.000.000
Meningkatkan
kelancaran
tugas
perkantoran
BPBD
12 Bulan
15.000.000
Meningkatkan
BPBD
5 Bh
kelancaran
tugas
perkantoran
Penyediaan bahan
Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
bacaan dan peraturan
wawasan dan
perundang-undangan
pengetahuan
aparatur
Penyediaan makanan
Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
dan minuman
kelancaran
tugas
perkantoran
Rapat-rapat koordinasi
Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
dan konsultasi dalam
kelancaran
dan luar daerah
tugas
perkantoran
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Terpenuhinya
BPBD
20 Unit unit
peralatan dan mesin
peralatan
penunjang
tugas
perkantoran
Pemeliharaan rutin/
Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
berkala peralatan dan
kelancaran
mesin
tugas
perkantoran
Pemeliharaan rutin/
Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
berkala gedung dan
kelancaran
bangunan
tugas
perkantoran
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
5.000.000
8.000.000
30.000.000
160.000.000
367.000.000
190.000.000
150.000.000
5.000.000
~ 174 ~
~
No.
4.
1.
Sasaran
Program/
Lokasi
Target
Kegiatan
Rehabilitasi
Kelancaran
BPBD
2 Unit unit
sedang/berat peralatan sarana dan
dan mesin
prasarana
penunjang
kegiatan
perkantoran
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Meningkatkan
BPBD
27 Org
dinas beserta
disiplin aparatur
perlengkapannya
Nama Kegiatan
1.
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Mewujudkan
BPBD
35 Org
pengembangan sumber aparatur yang
daya manusia (SDM)
profesional
1.
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan kinerja dan Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
pelayanan aparatur
kinerja aparatur
dan pelayanan
publik
2.
Peningkatan kinerja
pengelolaan arsip
BPBD
75.000.000
420.000.000
12.000.000
12.000.000
100.000.000
100.000.000
110.000.000
1.500 berka
s
50.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
1. Pendidikan dan
Meningkatkan
BPBD (Badan
100 Org
Pelatihan Pertolongan
ketrampilan
Diklat
dan Pencegahan
SDM petugas
Pemadam
Kebakaran
pemadam
Kemendagri)
kebakaran
2. Kegiatan Penyuluhan
Masyarakat se- BPBD
20 Kecamat
Pencegahan Bahaya
Kab. Kendal
an
Kebakaran
3. Pemeliharaan sarana
Perawatan
BPBD
8 unit
dan prasarana
sarana dan
pencegahan bahaya
prasarana
kebakaran
pencegahan
bahaya
kebakaran
4. Pencegahan dan
Meningkatkan
BPBD
100 unit/ge
Pengendalian Bahaya
rasa aman
dung
Kebakaran
masyarakat
akan bahaya
kebakaran
160.000.000
PPAS 2016
Terpeliharanya
arsip dengan
baik, aman dan
teratur
Plafon Anggaran
(Rp.)
15.000.000
30.000.000
200.000.000
50.000.000
~ 175 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
6.
Sosialisasi Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
Bencana
7.
Sosialisasi
Penanggulangan
Bencana di Kabupaten
Kendal
8.
Pemenuhan Logistik dan
Kebutuhan Dasar
Masyarakat Terdampak
Bencana
9.
Gladi Manajemen
Bencana
10.
Pengembangan Desa
Siaga Bencana
11.
Pembentukan Sekolah
Tanggap Bencana
12.
Pendidikan dan
Pelatihan Anggota SAR
13.
Penunjang Operasional
Tim SAR
14.
Sinergisitas, Koordinasi,
Fasilitasi Pemantauan
Lapangan dan
Pemantauan Pemberian
Bantuan Bencana
PPAS 2016
Sasaran
Program/
Kegiatan
Meningkatkan
rasa aman
kepada
masyarakat
akan bahaya
kebakaran
Masyarakat
mengerti akan
pencegahan
dan
kesiapsiagaan
bencana
Masyarakat
agar mengerti
akan bahaya
bencana dan
penanggulang
an bencana
Ikut
meringankan
beban
masyarakat
terdampak
bencana
Pencegahan
dan
kesiapsiagaan
bencana
Masyarakat di
desa rawan
bencana
Siswa sekolah
agar mengerti
dalam
menghadapi
bencana
Meningkatkan
keahlian dan
ketrampilan
serta
pengetahuan
Anggota SAR
Meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
Masyarakat
terdampak
bencana
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
BPBD
20 Kecamat
an
1.356.000.000
BPBD
4 Kecamata
n
80.000.000
BPBD
1 Keg
60.000.000
BPBD
12 Bulan
150.000.000
BPBD
300 Org
15.000.000
BPBD
1 Desa
75.000.000
BPBD
2
Sekolahan
75.000.000
BPBD
50 Org
50.000.000
BPBD
12 Bulan
100.000.000
BPBD
12 Bulan
105.000.000
~ 176 ~
~
No.
15.
16.
17.
18.
19.
Nama Kegiatan
Koordinasi dan
Konsolidasi
Penanggulangan
Bencana
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Tim Reaksi
Cepat Bencana
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pasca
Bencana di Kabupaten
Kendal
Rekonstruksi Sarana dan
Prasarana pasca
Bencana di Kabupaten
Kendal
Koordinasi dan
Konsolidasi Rehabilitasi
dan Rekronstruksi/Pasca
Bencana
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
pemerintah
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
BPBD
12 Bulan
90.000.000
Aparatur
pemerintah
BPBD
12 Bulan
30.000.000
Sarana dan
prasarana pasca
terdampak
bencana
Sarana dan
prasarana
terdampak
bencana
Aparatur
pemerintah
BPBD
12 Bulan
50.000.000
BPBD
12 Bulan
50.000.000
BPBD
12 Bulan
10.000.000
Sub Total Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Program Pengembangan Data Informasi
1. Pengembangan dan
Meningkatkan
BPBD
12 Bulan
Pengelolaan Website
informasi
BPBD Kabupaten Kendal
2.591.000.000
50.000.000
2.
Rencana Kotijensi
Menghadapi Bencana
Tanah Longsor
Daerah dan
Masyarakat
BPBD
1 Dokumen
150.000.000
3.
Penyusunan Perda
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana
Aparatur
pemerintah
BPBD
2 Perda
150.000.000
1.
2.
3.
4.
5.
Sub Total Program Pengembangan Data Informasi
Total Plafon Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
BKP3
BKP3
12 Bulan
menyurat
350.000.000
4.000.000.000
2.300.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
BKP3
BKP3
12 Bulan
284.600.000
BKP3
BKP3
12 Bulan
36.303.000
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
BKP3
BKP3
12 Bulan
50.000.000
BKP3
BKP3
12 Bulan
21.906.000
PPAS 2016
~ 177 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
BKP3
BKP3
12 Bulan
2.500.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
6.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
BKP3
BKP3
12 Bulan
50.000.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
BKP3
BKP3
12 Bulan
300.000.000
1.
2.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
BKP3
BKP3
1 Keg 2 unit
peralatan dan mesin
roda dua
dan 10
jenis
peralatan
kantor
Pengadaan aset gedung BKP3
BKP3
1 Unit
dan bangunan
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
4.
Pemeliharaan rutin/
BKP3
BKP3
berkala gedung dan
bangunan
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
BKP3
BKP3
205 stel
dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
BKP3
BKP3
4 Keg
pelatihan formal
1.
1.
BKP3
BKP3
12 Bulan 13
0 roda dua
dan 3 unit
roda 4
12 Bulan
747.609.000
150.000.000
700.000.000
90.015.000
50.000.000
990.015.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
30.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan
BKP3
BKP3
100 Bk
35.000.000
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
35.000.000
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan BKP3
BKP3
12 Bulan
200.000.000
pelayanan aparatur
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
PPAS 2016
BKP3
BKP3
12 Bulan
79.545.000
~ 178 ~
~
No.
Nama Kegiatan
3.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Sasaran
Program/
Kegiatan
BKP3
Lokasi
BKP3
Target
12 Bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
111.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
1. Fasilitasi Dewan
Aparatur
Kab. Kendal
4 Keg
Ketahanan Pangan
Kabupaten Kendal
2. Penyusunan Neraca
BKP3
Kab. Kendal
1 Keg
Bahan Makanan (NBM)
di Kabupaten Kendal
390.545.000
3.
55.500.000
20.000.000
Pengembangan
Teknologi Tepat Guna
Bekerjasama Dengan
Perguruan Tinggi
Penanganan daerah
rawan pangan
2 klp P2KP
Lokasi P2KP
Kab. Kendal
1 paket
250.000.000
desa rawan
pangan
Kab. Kendal
1 paket
40.000.000
5.
Analisis dan penyusunan
pola konsumsi dan
suplai pangan
kelompok
wanita tani
9 Lokal
30.000.000
6.
Pengembangan
Pemanfaatan
Pekarangan
Kelompok
wanita tani
Kec. boja,
Limbangan,
patean,
Rowosari,
cepiring,
Kendal,
kaliwungu,
Weleri dan
Sukorejo
Lokasi P2KP
2013 - 2015
Kab Kendal
40 Unit
100.000.000
7.
Pengembangan desa
mandiri pangan
desa Mandiri
pangan
5 paket
100.000.000
8.
pengembangan Sistem
informasi Pasar
Harga pangan
strategis
Ds.
Margosari,
Ds.
Wonosari,
Ds.
harjodowo,
Ds.
Bringinsari,
Ds. Mojo
Kab. Kendal
1 Unit
30.000.000
9.
Peningkatan mutu dan
keamanan pangan
Produsen
makanan
olahan, industri
RT
Wilayah
UPTD Pasar I
s/d V Kab.
Kendal
1 paket
100.000.000
4.
10.
Pengembangan
Lumbung
Kab. Kendal
1 paket
cadangan pangan
pangan
pemerintah
Sub Total Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
PPAS 2016
239.251.000
964.751.000
~ 179 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
kelompok tani
No.
Nama Kegiatan
1.
Pelatihan Penguatan
kelembagaan kelompok
tani di wilayah IHT
2.
Peningkatan
kemampuan pelaku
utama dan pelaku usaha
Pelaku utama
dan pelaku
usaha
3.
Pengembangan
Kemitraan Pertanian /
Perkebunan
pelaku utama
dan pelaku
usaha
4.
Pelatihan Penerapan
PHT pada pengendalian
OPT
Petani
5.
Fasilitasi Pengembangan petani
20 Lokal
Usaha Agribisnis
Perdesaan
Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Promosi Hasil Produksi
Kab. Kendal
Kab. Kendal
1 paket
Pertanian,
Perikanan/Kelautan,
Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten
Kendal
Sosialisasi dan
Produk pangan
Tk Propinsi
4 paket
pengenalan hasil
lokal Kendal
dan Tk.
produksi
nasional
pertanian/perkebunan
unggul daerah
Sub Total Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
1.
2.
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Kec. Weleri,
Kec.
kangkung,
Kec.
Ringinarum,
Kec.
Pegandon,
Kec. Gemuh
Kec.
Kangkung,
Kec. Weleri,
Kec.
Rowosari
1 Keg
400.000.000
3 Lokal
40.000.000
3 Lokal
40.000.000
5 Lokal
400.000.000
Kec.
Singorojo,
Kec.
Sukorejo,
Kec.
patebon
Kec.
patebon,
Kec. Gemuh,
Kec.
Kangkung,
Kec. Patean,
Kec.
brangsong
Kab Kendal
40.000.000
920.000.000
75.000.000
150.000.000
225.000.000
~ 180 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Kelompok tani
dan petugas
1.
Fasilitasi peningkatan
kemampuan kelompok
tani melalui SLPHT
2.
Penyuluhan peningkatan Petani
produksi padi organik
3.
Penyuluhan Peningkatan petani
Produksi
Pertanian/Perkebunan,
pengembangan
Budidaya Pertanian
Sehat
Pelatihan Pasca Panen
petani
di wilayah IHT
4.
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Ds Kalibogo
dan Ds
Bringinsari
Kec.
Sukorejo, Ds
Tanjungmojo
dan Laban
Kec
Kangkung,
Ds.
Banyuurip
Kec
Ngampel, Ds.
Galih Kec
Gemuh.
Ds.
Sumberrahay
u Kec.
Limbangan
Desa
Purwogondo
Kec. Boja
6 Lokal
350.000.000
1 Keg
40.000.000
1 Keg
40.000.000
Ds. Weleri
6 Lokal
Kec. Weleri,
Pamriyan
Kec. Gemuh,
Jungsemi
Kec.
Kangkung,
Kaliyoso Kec.
Kangkung,
Gentinggunu
ng Kec.
Sukorejo dan
Kec.
Sukorejo
Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1. Peningkatan kapasitas
Penyuluh
5 UPTB
5 paket
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
350.000.000
780.000.000
175.000.000
2.
Penyusunan programa
penyuluhan pertanian
petani
20 kec di
Kab. Kendal
20 Lokal
60.000.000
3.
Penunjang kegiatan
Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan
Pelatihan penyuluh
swadaya
BPP kecamatan
20
kecamatan di
Kab. Kendal
29 Unit
200.000.000
Penyuluh
swadaya
Kab. Kendal
1 Keg
15.000.000
4.
PPAS 2016
~ 181 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
penyuluh
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Kab. Kendal
20 Lokal
100.000.000
Lokasi
5.
Fasilitasi kelembagaan
penyuluhan di
Kabupaten Kendal
6.
Fasilitasi pos
penyuluhan desa
petani dan
penyuluh
5 kecamatan
di Kab.
Kendal
5 Unit
45.000.000
7.
Pengelolaan Database
Kelembagaan
Penyuluhan
Fasilitasi Penyusunan
RDK/RDKK
penyuluh
Kab. Kendal
1 paket
50.000.000
Petani dan
penyuluh
20 BPP Kab.
Kendal
20 Lokal
75.000.000
Penyusunan Sistem
Informasi manajemen
Penyuluhan
Penyuluh Kab.
Kendal
Kab. Kendal
1 Keg
180.000.000
8.
9.
Sub Total Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program rehabilitasi hutan dan lahan
1. Peningkatan pecan serta petani hutan
Ds. Jeruk
1 Keg
masyarakat dalam
Giling dan
rehabilitasi hutan dan
Ds.
lahan
Sidomakmur
Kec.
kaliwungu
Selatan
900.000.000
Sub Total Program rehabilitasi hutan dan lahan
Total Plafon Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Tersedianya
Bapermas
12 Bulan
menyurat
meterai untuk
pemdes
keperluan dinas
Penyediaan jasa
kelancaran
Bapermas
12 Bulan
komunikasi, sumber
administrasi
pemdes
daya air dan listrik
perkantoran
40.000.000
6.067.920.000
1.
2.
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
PPAS 2016
tersedianya
cadangan
tabung isi ulang
gas untuk
bahan bakar
selama 1 tahun
anggaran
tercapainya
pembelian alat
kebersihan
kantor untuk 1
tahun anggaran
40.000.000
3.500.000
98.000.000
Bapermas
pemdes
12 Bulan
3.800.000
Bapermas
pemdes
12 Bulan
14.000.000
~ 182 ~
~
No.
Nama Kegiatan
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
7.
8.
9.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
tercapainya
pembelian alat
tulis kantor
selama 1 tahun
anggaran
Lokasi
Bapermas
pemdes
Target
12 Bulan
terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
penyediaan
pemdes
barang cetakan
dan
penggandaan
untuk keperluan
dinas selama 1
tahun anggaran
Penyediaan bahan
tersedianya
Bapermas
12 Bulan
bacaan dan peraturan
bahan bacaan
pemdes
perundang-undangan
dan peraturan
perundangundangan untuk
keperluan dinas
selama 1 tahun
anggaran
Penyediaan makanan
terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
dan minuman
makanan dan
pemdes
minuman untuk
pegawai dan
rapat dinas
selama 1 tahun
anggaran
Rapat-rapat koordinasi
tersedianya
Bapermas
12 Bulan
dan konsultasi dalam
biaya rapat
pemdes
dan luar daerah
koordinasi dan
konsultasi
dalam dan luar
daerah selama 1
tahun anggaran
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/
Terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
berkala peralatan dan
pemeliharaan
pemdes
mesin
secara rutin dan
berkala
kendaraaan
dinas roda 2
dan empat
selama 1 tahun
anggaran
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
35.000.000
15.000.000
7.500.000
22.000.000
190.000.000
388.800.000
100.000.000
~ 183 ~
~
No.
Nama Kegiatan
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
3.
Pengadaan sarana
prasarana SKPD
4.
Pengadaan aset
peralatan dan mesin
5.
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Terwujudnya
pemeliharaan
secara rutin
bangunan,
peralatan
kantor dan
rehab berat
aula rapat
Bapermas
pemdes
terwujudnya
pengadaan
sarana
prasarana SKPD
yang
dibutuhkan.
Lokasi
Target
Bapermas
pemdes
12 Bulan
50.000.000
Bapermas
pemdes
7 Unit note
book
4,mesin
potong
rumput 1,
LCD
proyektor
1, printer 1
2 Unit 2
sepeda
motor
25.000.000
Terwujudnya
Bapermas
pengadaan aset pemdes
peralatan dan
mesin berupa 1
unit mobil dan 2
unit sepeda
motor dinas
Pengadaan aset gedung Terwujudnya
Bapermas
1 Keg
dan bangunan
gedung aula
pemdes
Bapermas
pemdes Kendal
yang baru dan
lebih
representatif
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Terwujudnya
Bapermas
50 Org
dinas beserta
pengadaan
pemdes
perlengkapannya
pakaian dinas
untuk para
pegawai guna
meningkatkan
kedisiplinan
dalam
berpakaian
dinas
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
50.000.000
400.000.000
625.000.000
14.500.000
14.500.000
~ 184 ~
~
No.
1.
1.
2.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Peningkatan dan
Terwujudnya
Bapermas
50 Org
200.000.000
pengembangan sumber peningkatan
pemdes
daya manusia (SDM)
dan
pengembangan
SDM aparatur
Bapermas
pemdes pada
tahun 2016
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
200.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
30.000.000
capaian kinerja dan
penyusunan
pemdes
ikhtisar realisasi kinerja
renstra,renja,rk
SKPD
a,dpa,lkpj,lppd,
ekpd dan lakip
tahun 2016
Nama Kegiatan
Monitoring evaluasi dan
pelaporan kegiatan
SKPD
terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
pelaksanaan
pemdes
monitoring,eval
uasi dan
pelaporan
kegiatan
Bapermas
pemdes selama
1 tahun
anggaran
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
pelayanan aparatur
peningkatan
pemdes
kinerja dan
pelayanan
aparatur
Bapermas
pemdes selama
1 tahun
anggaran
2. Peningkatan kinerja dan terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
pelayanan administrasi
peningkatan
pemdes
perkantoran
kinerja dan
pelayanan
administrasi
perkantoran di
Bapermas
pemdes selama
1 tahun
anggaran
PPAS 2016
55.000.000
85.000.000
281.000.000
48.000.000
~ 185 ~
~
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
3. Penunjang pelaksanaan terwujudnya
Bapermas
12 Bulan
25.000.000
pekerjaan perkantoran
kegiatan
pemdes
penunjang
pekerjaan
perkantoran di
Bapermas
pemdes selama
1 tahun
anggaran
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
354.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1. Pemberdayaan Lembaga terwujudnya
Kabupaten
3 Keg
250.000.000
dan Organisasi
pelaksanaan
Kendal
Masyarakat Perdesaan
upacara dan
lomba BBGRM
di Kabupaten
Kendal
2. Pelestarian program
terlaksananya
Kabupaten
229 Des/Ke
300.000.000
PNPM Mandiri
kegiatan
Kendal
l
pedesaan
pelestarian
PNPM Mandiri
pedesaan di
Kabupaten
Kendal
3. Fasilitasi pemberdayaan terlaksananya
kabupaten
1 Keg
890.000.000
masyarakat miskin
fasilitasi
Kendal
dalam rangka
pemberdayaan
pengentasan
masyarakat
kemiskinan, mengurangi miskin di
pengangguran dan
lingkungan
mendorong
industri
pertumbuhan ekonomi
tembakau di
daerah di lingkungan
Kabupaten
industri tembakau
Kendal
4. Pemberdayaan
terlaksananya
Kabupaten
10 Keg
500.000.000
Masyarakat melalui TP
pemberdayaan
Kendal
PKK Kab. Kendal
masyarakat
melalui Tim
Penggerak PKK
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.940.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
No.
PPAS 2016
Nama Kegiatan
~ 186 ~
~
No.
1.
2.
3.
1.
2.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Penguatan ekonomi
terlaksananya
Kabupaten
2 Keg
505.000.000
masyarakat di
fasilitasi
Kendal
lingkungan industri hasil peningkatan
tembakau
kemampuan
dan ketrampilan
dalam rangka
alih fungsi
profesi di
lingkungan
industri hasil
tembakauKabup
aten Kendal
Fasilitasi pembentukan
terlaksananya
Kabupaten
1 Keg
120.000.000
lembaga BUMDes
pembentukan
Kendal
lembaga
BUMDes di
Kabupaten
Kendal
pembinaan dan
terlaksananya
Kabupaten
2 Keg
150.000.000
pengembangan usaha
pembinaan dan Kendal
ekonomi masyarakat
pengembangan
usaha ekonomi
masyarakat di
desa (Lumbung
desa, pasar
desa, UED-SP,
UP2K,BUMDes)
kabupaten
kendal
Sub Total Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
775.000.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pendampingan program terlaksananya
Kabupaten
2 Des/Kel
460.000.000
TMMD
peningkatan
Kendal
infrastruktur
Desa di
Kabupaten
Kendal
pelatihan perencanaan
terlaksananya
Kabupaten
1 Keg
200.000.000
pembangunan
pelatihan
Kendal
partisipatif masyarakat
perencanaan
desa (P3MD)
pembangunan
partisipatif
masyarakat
desa di
Kabupaten
Kendal
PPAS 2016
Nama Kegiatan
~ 187 ~
~
No.
3.
4.
5.
6.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Pemberdayaan
Terwujudnya
Kabupaten
1 Keg
250.000.000
masyarakat dalam
percontohan
Kendal
rangka meningkatkan
desa siaga aktif,
derajat kesehatan
kelancaran
masyarakat.
program
posyandu dan
insentif kader
posyandu,
operasional
pokjanal ,
PMTAS di
Kabupaten
Kendal
Pemutahiran data
Terwujud data
Kabupaten
2 Keg
75.000.000
partisipatif RTM melalui rumah tangga
Kendal
peningkatan fungsi
miskin yang
kelembagaan
valid dan bisa
dipertanggungja
wabkan di
Kabupaten
Kendal
Evaluasi Pembangunan
Terwujudnya
Kabupaten
1 Keg
150.000.000
desa
pelaksanaan
Kendal
lomba desa dan
pemberian
penghargaan
berupa uang
pembinaan
kepada
pemenang
lomba desa di
Kabupaten
Kendal
Operasional penyaluran Terwujudnya
Kendal
2 Keg
100.000.000
dan pemantauan
kegiatan
bantuan provinsi
operasional
penyaluran dan
pemantauan
bantuan
provinsi di
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
1.235.000.000
desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Penyusunan profil
terlaksananya
Kabupaten
120 Des/Ke
60.000.000
potensi desa/kelurahan penyusunan
Kendal
l
profil potensi
desa/kelurahan
di Kabupaten
Kendal
PPAS 2016
Nama Kegiatan
~ 188 ~
~
No.
2.
3.
4.
5.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Peningkatan kapasitas
terlaksananya
Kabupaten
2 Keg
1.021.700.000
aparatur dan
pembinaan
Kendal
kelembagaan desa
aparatur dan
kelembagaan
desa di
Kabupaten
Kendal
Fasilitasi penyusunan
Terwujudnya
Kabupaen
5 Keg
431.000.000
regulasi tentang desa
penyusunan
Kendal
Perda dan
Perbup tentang
desa di
Kabupaten
Kendal
Fasilitasi bantuan
terlaksananya
Kabupaten
3 Keg
326.549.000
keuangan dari daerah
bantuan
Kendal
kepada desa, kades dan keuangan dari
perangkat desa
daerah kepada
pemerintah
desa di
Kabupaten
Kendal
Fasilitasi pengelolaan
terlaksananya
Kabupaten
3 Keg
300.000.000
dan pendayagunaan
fasilitasi
Kendal
kekayaan /aset desa
pengelolaan
dan
pendayagunaan
kekayaan /aset
desa di
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.139.249.000
Total Plafon Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.756.549.000
Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Pelayanan data Dinas
12 Bulan
3.000.000
menyurat
administrasi
Komunikasi
dan komunikasi dan
surat-menyurat Informatika
dinas.
Nama Kegiatan
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya
kebutuhan jasa
komunikasi dan
air
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Tersedianya
Dinas
kendaraan dinas Komunikasi
yang terpelihara dan
Informatika
PPAS 2016
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
12.000.000
25 Unit (22
sepeda
motor dan
3 mobil)
55.000.000
~ 189 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Suasana tempat
kerja yang
bersih dan
nyaman
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
5.000.000
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Terpenuhinya
kebutuhan alat
tulis kantor bagi
unit kerja
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
50.000.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya
kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
15.000.000
7.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Terpenuhinya
bahan bacaan
sebagai sumber
informasi
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
3.000.000
8.
Penyediaan makanan
dan minuman
Terpenuhinya
jamuan makan
minum dalam
pelayanan
kegiatan
perkantoran
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
12.000.000
9.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Memperlancar
kegiatan
kedinasan
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
222.670.000
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
Meningkatnya
Dinas
2 paket (M
peralatan dan mesin
kelancaran
Komunikasi
eja kursi,
Gorden)
tugas-tugas
dan
kedinasan
Informatika
377.670.000
15.000.000
2.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
mesin
Peralatan dan
mesin-mesin
kantor yang
layak pakai
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
12 Bulan
30.000.000
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung dan
bangunan
Meningkatkan
kenyamanan
tempat kerja
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
2 Unit (2
gedung
kantor)
20.000.000
1.
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Meningkatnya
Dinas
27 stel
dinas beserta
kelancaran
Komunikasi
perlengkapannya
tugas-tugas
dan
kedinasan
Informatika
PPAS 2016
65.000.000
7.830.000
~ 190 ~
~
No.
1.
1.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
7.830.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
Meningkatkan
Dinas
2 Keg (Pelat
75.000.000
pengembangan sumber kinerja aparatur Komunikasi
ihan dan
Bintek)
daya manusia (SDM)
pemerintah
dan
Informatika
Nama Kegiatan
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
75.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Meningkatnya
Dinas
12 Keg
15.000.000
capaian kinerja dan
tertib
Komunikasi
ikhtisar realisasi kinerja
administrasi
dan
SKPD
sistem
Informatika
pelaporan dan
penyusunan
anggaran
2.
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Tercapainya
tertib
administrasi
laporan
keuangan
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
2 Keg
7.500.000
3.
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tercapainya
tertib
administrasi
laporan
keuangan
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
1 Keg
7.500.000
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan Meningkatkan
Dinas
12 Bulan
pelayanan aparatur
kinerja dan
Komunikasi
pelayanan
dan
aparatur
Informatika
30.000.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pengembangan
Terlaksananya
Dinas
2 Keg (Pelat
desa/kelurahan online
koneksi internet Komunikasi
ihan
pada seluruh
dan
aplikasi &
Desa/Kelurahan Informatika
Pemelihara
di Kabupaten
an
Kendal
Jaringan)
2. Fasilitasi Kelompok
Fasilitasi
Masyarakat
1 Keg
Informasi Masyarakat
Kelompok
Kabupaten
(KIM)
Informasi
Kendal
Masyarakat
(KIM)
3. Pembinaan dan
Pelayanan
Masyarakat
1 Keg
pengembangan sumber Informasi Publik Kabupaten
daya komunikasi dan
Kendal
informasi
90.000.000
PPAS 2016
90.000.000
50.000.000
40.000.000
35.000.000
~ 191 ~
~
No.
4.
Nama Kegiatan
Pelaksanaan dan
pengembangan Sistem
Informasi Manajemen
Kabupaten (SIMKAB)
Sasaran
Program/
Kegiatan
Memantau
pelaksanaan
SIMKAB
diseluruh SKPD
Lokasi
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
Target
12 Bulan
Plafon Anggaran
(Rp.)
150.000.000
Sub Total Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
1. Pengkajian dan
Terwujudnya
Masyarakat
2 Keg
penelitian bidang
sosialisasi
Kabupaten
informasi dan
warnet dan
Kendal
komunikasi
incaka
275.000.000
Sub Total Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan
informasi
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam
Meningkatkan
Dinas
2 Keg (2
bidang Teknologi
pengetahuan
Komunikasi
Pelatihan/B
imtek)
Informasi dan
Aparatur
dan
Komunikasi
Pemerintah di
Informatika
bidang TIK di
seluruh SKPD
20.000.000
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Pelatihan SDM dalam
bidang pelayanan
informasi publik
25.000.000
Sub Total Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi
Program kerjasama informasi dan media massa
Penyebarluasan
Pelayanan
Masyarakat
1 Keg
informasi pembangunan Informasi Publik Kabupaten
daerah
Kendal
135.000.000
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
55.000.000
59 SKPD (R
apat
Koordinasi
PPID)
30.000.000
Sub Total Program kerjasama informasi dan media massa
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyediaan layanan
Kestabilan
Dinas
1 Keg (59
informasi melalui
koneksi jaringan Komunikasi
SKPD)
teknologi informasi dan di seluruh SKPD dan
komunikasi
Kab. Kendal
Informatika
Pengelolaan dan
Meningkatnya
Dinas
12 Bulan
pengembangan website pelayanan
Komunikasi
Pemerintah Kabupaten
informasi publik dan
Kendal
Informatika
85.000.000
PPAS 2016
Pelayanan
Informasi Publik
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
110.000.000
59 SKPD (1
Pelatihan
bidang
pelayanan
informasi
publik)
Fasilitasi kegiatan
dokumentasi dan
informasi publik
Pelayanan
Informasi Publik
20.000.000
350.000.000
91.500.000
~ 192 ~
~
No.
3.
4.
1.
2.
3.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Pengadaan dan
Penyediaan
Dinas
12 Bulan
350.000.000
pengelolaan akses
layanan
Komunikasi
internet Pemerintah
informasi
dan
Kabupaten Kendal
melalui
Informatika
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK)
Pengelolaan dan
Penyediaan
Dinas
12 Bulan
280.000.000
pengembangan LPSE
Layanan
Komunikasi
Kabupaten Kendal
Pengadaan
dan
Barang/Jasa
Informatika
dengan Sistem
Elektronik
Sub Total Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.071.500.000
Total Plafon Dinas Komunikasi dan Informatika
2.232.000.000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pendataan dan
Arsip Eks.
Kabupaten
2 Keg Arsip
40.925.000
penataan
Bagian Aset,
Kendal
Eks.
dokumen/arsip daerah
Dishubkominfo
Dihubkomi
(Bidang
nfo (Bidang
Perhubungan)
Perhubung
dan Desa Wakil
an) dan
Desa Wakil
Lomba Tertib
Lomba
Arsip Desa
Tertib Arsip
Tingkat Provinsi
Desa
Jawa Tengah
Tingkat
Provinsi
Fumigasi Dokumen /
Dokumen /
Kantor
1 Keg Fumi
15.100.000
Arsip
Arsip di Depo
Perpustaka
gasi Depo
Arsip
an dan Arsip
seluas
Daerah
400m3
Nama Kegiatan
Penyusutan Arsip
1 Keg 1512
berkas
8.500.000
Sub Total Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan
1. Pemeliharaan rutin/
Dokumen /
Kantor
12 Keg 462
berkala arsip daerah
Arsip Daerah
Perpustaka
0 berkas
an dan Arsip
Daerah
64.525.000
Sub Total Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
18.000.000
PPAS 2016
Dokumen /
Arsip Daerah
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
18.000.000
~ 193 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingkungan
instansi
pemerintah/swasta
1.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Lokasi
Target
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
20 Des/Kel
Peserta
Lomba
Tertib Arsip
Desa
Tingkat
Kabupaten
Kendal
Sub Total Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Aparatur
Kantor
12 Bulan
menyurat
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
Plafon Anggaran
(Rp.)
13.000.000
13.000.000
4.000.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Aparatur
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
88.000.000
3.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
Kendaraan
Dinas /
Operasional
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
41.150.000
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Gedung dan
Lingkungan
Kerja
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
36.000.000
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
Aparatur
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
44.847.000
6.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Aparatur
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
12.154.000
7.
Penyediaan makanan
dan minuman
Aparatur
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
57.530.000
8.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Aparatur
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
234.008.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PPAS 2016
517.689.000
~ 194 ~
~
No.
1.
2.
3.
1.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Pengadaan aset
peralatan dan mesin
Sasaran
Program/
Kegiatan
Sarana
Perkantoran
Lokasi
Target
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
1 Keg Belan
ja Modal
AC,
Komputer,
Printer dan
TV
Pemeliharaan rutin/
Sarana
Kantor
1 Keg Peme
berkala peralatan dan
Perkantoran
Perpustaka
liharaan
mesin
an dan Arsip
AC,
Daerah
Koputer
dan
Peralatan
Jaringan
Komputer,
serta
Printer
Pemeliharaan rutin/
Gedung
Kantor
12 Bulan Pe
berkala gedung dan
Bangunan
Perpustaka
rbaikan dan
bangunan
Perkantoran
an dan Arsip Pengecatan
Pagar
Daerah
Kantor
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Aparatur
Kantor
21 potong
dinas beserta
Perpustaka
perlengkapannya
an dan Arsip
Daerah
Plafon Anggaran
(Rp.)
37.400.000
17.000.000
10.000.000
64.400.000
4.620.000
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
4.620.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan
Aparatur
Kantor
12 Bulan Ke
14.000.000
pelatihan formal
Perpustaka
ikutsertaan
dalam
an dan Arsip
Diklat dan
Daerah
Seminar
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
14.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Administrasi
Kantor
12 Bulan
6.000.000
capaian kinerja dan
Perkantoran
Perpustaka
ikhtisar realisasi kinerja
an dan Arsip
SKPD
Daerah
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Administrasi
Perlkantoran
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
PPAS 2016
4.000.000
10.000.000
~ 195 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
2.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
3.
Penunjang operasional
kegiatan pemerintahan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Aparatur
Target
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
143.894.000
Administrasi
Perkantoran
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
12.892.000
Aparatur
Kantor
Perpustaka
an dan Arsip
Daerah
12 Bulan
10.860.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Pemasyaraktan minat
Masyarakat
Kantor
1 Keg Lomb
dan kebiasaan membaca Umum
Perpustaka
a Bercerita
Siswa
untuk mendorong
an dan Arsip
SD/MI
terwujudnya
Daerah
masyarakat pembelajar
2. Publikasi dan sosialisasi
Masyarakat
Kantor
1 Keg Pene
minat dan budaya baca
Umum
Perpustaka
rbitan
an dan Arsip
Buletin
Daerah
Perpustaka
an
3. Penyediaan bahan
Masyarakat
Kantor
2.000 Bk Bu
pustaka perpustakaan
Umum
Perpustaka
ku
umum daerah
an dan Arsip
Perpustaka
Daerah
an Umum
Daerah
4.
1.
2.
3.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
10 Lokal Pe
rpustakaan
Desa/
Kelurahan/
Sekolah
Sub Total Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Total Plafon Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
administrasi
Kendal
12 bulan
menyurat
DP3K
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
Dinas/ Operasional
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Perpustakaan
Desa/Kelurahan
Kabupaten
Kendal
167.646.000
15.000.000
10.000.000
90.000.000
10.000.000
125.000.000
998.880.000
4.900.000
Tagihan listrik
air dan telepon
DP3K
12 bulan
160.300.000
Kendaraan
dinas
DP3K
125 unit
22.450.000
~ 196 ~
~
No.
Nama Kegiatan
4.
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
5.
Penyediaan alat tulis
kantor
6.
Sasaran
Program/
Kegiatan
ruangan kerja &
lingkungna
sekitar kantor
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
DP3K
12 bulan
10.800.000
adminitrasi &
pelaporan
DP3K
12 bulan
65.000.000
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Karyawan DP3K
DP3K
12 bulan
4.000.000
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
PNS DP3K
DP3K
12 bulan
593.575.000
8.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan makanan
dan minuman
administrasi
perkantoran
DP3K
12 bulan
22.708.000
Kegiatan
perkantoran
DP3K
12 bulan
80.000.000
9.
1.
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan aset
sarana
DP3K
4 paket
peralatan dan mesin
prasarana
perkantoran
2.
Pengadaan aset gedung
dan bangunan
3.
Pemeliharaan rutin/
alat dan mesin
DP3K
1 tahun
berkala peralatan dan
inventaris
mesin
Pemeliharaan rutin/
bangunan DP3K DP3K
1 tahun
berkala gedung dan
bangunan
Pemeliharaan rutin/
aset tetap DP3K DP3K
1 tahun
berkala aset tetap
lainnya
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
karyawan DP3K DP3K
125 stel
dinas beserta
perlengkapannya
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan dan
karyawan DP3K DP3K
130 karyaw
pengembangan sumber
an
daya manusia (SDM)
4.
5.
1.
1.
1.
arsip arsip
kantor
DP3K
1 paket
963.733.000
396.500.000
67.500.000
149.500.000
155.000.000
40.000.000
808.500.000
25.875.000
25.875.000
209.375.000
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
209.375.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
kegiatan sub
DP3K
12 bulan
10.000.000
capaian kinerja dan
bag
ikhtisar realisasi kinerja
perencanaan
SKPD
PPAS 2016
~ 197 ~
~
No.
2.
Nama Kegiatan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Sasaran
Program/
Kegiatan
kegiatan
perencanaan
Lokasi
DP3K
Target
12 bulan
3.
Monitoring evaluasi dan kegiatan di
DP3K
4 bidang
pelaporan kegiatan
SKPD
SKPD
4. Penyusunan laporan
kegiatan di
DP3K
12 bulan
keuangan semesteran
subag keuangan
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja dan karyawan
DP3K
12 bulan
pelayanan administrasi
perkantoran
2.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
pegawai
honorer/tenaga
kontrak
DP3K
12 bulan
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Peningkatan
poktan
Kendal
5 pertemua
kemampuan lembaga
P3A/GP3A
n/sosialisas
i
petani (WISMP)
2. Pelatihan petani dan
Kelompok tani
Kab. Kendal
3 pelatihan
pelaku agribisnis
3.
4.
5.
6.
7.
20.000.000
60.000.000
10.000.000
100.000.000
351.380.000
35.000.000
386.380.000
350.000.000
143.000.000
Peningkatan
kemampuan lembaga
petani
Pendamping
peningkatan
kemampuan lembaga
petani (WISMP)
Pengembangan Bibit
Unggul
Pertanian/Perkebunan
Fasilitasi peningkatan
kemampuan kelompok
tani melalui SLPHT
petani
kendal
kelompok tani
P3A/GP3A
kendal
kelompok tani
buah-buahan
kendal
3 kelompok
tani
150.000.000
kelompok tani
kopi
kendal
2 lokasi
170.000.000
Pemberdayaan
kelompok tani
perkebunan
kelompok tani
perkebunan
Desa
Kedungboto ,
Peron,
Limbangan
Kec.
Limbangan.
Desa Cening
Kec.
Singorojo,
Pakisan Kec.
Patean,
Merbuh
6 kelompok
Tani
279.000.000
PPAS 2016
1 pertemua
n/sosialisas
i
5 pertemua
n
Plafon Anggaran
(Rp.)
60.000.000
150.000.000
~ 198 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
kelompok tani
tembakau
No.
Nama Kegiatan
8.
Pembinaan dan
penguatan kelembagaan
petani tembakau
9.
Pembinaan dan
pengembangan panen
dan pasca panen
tanaman perkebunan
kelompok tani
perkebunan
10.
Optimalisasi Kelompok
Tani Perkebunan
kelompok tani
perkebunan
11.
Pembinaan dan
Kelompok tani
Penguatan Kelembagaan perkebunan
Petani perkebunan
melalui pembinaan
administratif, teknis dan
menejemen organisasi
kelompok tani
Survelent padi organik
kelompok tani
pangan
12.
1.
2.
3.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Kec.
Ngampel,
Pegandon,
Gemuh,
Ringinarum,
Sukorejo
kendal
1 Keg 5
lokasi
120.000.000
1 Keg
95.000.000
kendal
10 Kelomp
ok tani
60.000.000
kendal
1 Keg 20
badan
hukum
60.000.000
1 Keg detail
peta
30.000.000
Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Pemurnian benih
kelompok tani
Desa
2 kelompok
tembakau unggul Kendal perkebunan di
Lumansari
tani
kawasan
Kec. Gemuh,
tembakau
Desa
Manggungsa
ri Kec.
Weleri
Penyusunan data base
Pelaku utama & Kendal
100 buku
potensi produksi
Pelaku usaha
statistik
pertanian, peternakan,
Pertanian
perkebunan dan
kehutanan
Pengembangan
petani
kendal
100 petani
komoditas unggul lokal
1.667.000.000
Kab. Kendal
100.000.000
125.138.000
100.000.000
4.
Pengembangan
perbenihan/perbibitan
petani
kendal
1 keg
255.000.000
5.
Pengembangan
intensifikasi tanaman
padi, palawija
Fasilitasi pembinaan
pemberdayaan
penangkaran/perbibitan
petani pangan
kendal
1 Keg 4,5
ha
100.000.000
petani
penangkar
benih
kendal
4 kelompok
penangkar
benih
45.000.000
Pengembangan sarana
Lab Uji &
Pengembangan Metode
Pengujian
hasil bahan
baku
kendal
1 kegiatan
200.000.000
6.
7.
PPAS 2016
~ 199 ~
~
No.
Nama Kegiatan
8.
Bimbingan teknis
perbenihan/perbibitan
9.
Fasilitasi Pembinaan
Penangkaran Benih
Tembakau
10.
Pendukung peningkatan
produksi padi, jagung
dan kedelai
Sasaran
Program/
Kegiatan
Petani dan
penangkar
benih tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan dan
kehutanan
Penangkar
benih tanaman
tembakau
petani pangan
Lokasi
Target
Kabupaten
Kendal
4 paket
bintek
205.000.000
Kabupaten
Kendal
4 kelompok
penangkar
benih
50.000.000
Kabupaten
Kendal
2 paket
kegiatan
150.000.000
Sub Total Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1. Pameran holtikultura
masyarakat
Suropadan
1 paket
umum
Temanggung
pameran
2.
Promosi Hasil Produksi
Pertanian, Peternakan,
Perkebunan &
Kehutanan
3.
Pameran dan Gelar
Promosi Agribisnis
1.
pelaku usaha
dan pelaku
utama serta
masyarakat
umum
pelaku utama
dan pelaku
usaha serta
masyarakat
1.330.138.000
60.000.000
kendal dan
luar kendal
2 paket
pameran
170.000.000
suropadan
Temanggung
1 paket
pameran
81.920.000
Sub Total Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Pengendalian hama
Kelompok tani
kendal
3 kelompok
terpadu tanaman
tembakau
tani
tembakau melalui SLPHT
2.
Pembinaan pertanian
organik pangan
kelompok tani
tanaman
pangan
Kab. Kendal
3.
Pembinaan pertanian
organik holtikultura
Kelompok tani
hortikultura
kendal
4.
Peningkatan produksi
dan produktivitas
tanaman tembakau
melalui SLPTT
kelompok tani
di wilayah
tembakau
Desa
Donosari
Kec.
Patebon,
Desa
Tamangede
Kec. Gemuh,
Desa
Banyuurip
Kec.
Ngampel
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
311.920.000
255.000.000
1 Keg 1
desa
52.000.000
2 pelatihan
120.000.000
3 lokasi
243.927.000
~ 200 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
petani pangan
kendal
Peningkatan Produksi &
Produktifitas Tanaman
Perkebunan Rempah
penyegar di kawasan
tembakau melalui SLPTT
Peningkatan Produksi
dan Produktifitas
tanaman perkebunan
rempah penyegar di
kawasan tembakau
melalui SL-PHT
Peningkatan
ketrampialan petani
tentang penanganan
pasca panen melalui SLPasca panen komoditas
perkebunan di kawasan
tembakau
Optimasi lahan
perkebunan di kawasan
tembakau
kelompok tani
perkebunan di
kawasan
tembakau
10.
11.
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
5 lokasi
190.000.000
Desa
Wonodadi
Kec.
Plantungan
1 Keg lokasi
80.000.000
kelompok tani
di wilayah
tembakau
Ds.
Ngadiwarno
Kec.
Sukorejo
1 lokasi
85.000.000
kelompok
petani
tembakau
Ds. Sidodadi
Kec. Patean
dan Ds.
Plososari
Kec. Patean
1 Keg 2
lokasi
130.000.000
kelompok
petani
tembakau
Ds. Wirosari
Kec. Patean
dan Ds.
Karanganyar
Kec.
Plantungan
1 Keg 2 Kel.
Tani
90.000.000
Optimasi lahan
perkebunan
kelompok tani
perkebunan
Ds. Sukodadi
Kec.
Singorojo
dan Ds.
Getas Kec.
Singorojo
2 Kel. Tani
90.000.000
Pembuatan bibit unggul
tanaman dengan kultur
jaringan
kelompok tani
kendal
50 botol
85.000.000
No.
Nama Kegiatan
5.
Kegiatan pengendalian
hama dengan dukungan
personil TNI
6.
7.
8.
9.
Lokasi
Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1. Penyusunan kebijakan
5 kecamatan
kendal
1 paket
pencegahan alih fungsi
lahan pertanian
2.
Fasilitasi pembangunan
prasarana jalan produksi
dan talud jalan produksi
di kawasan tembakau
PPAS 2016
jalan produksi di Kendal
kawasan
tembakau
2 lokasi
1.420.927.000
220.222.000
393.000.000
~ 201 ~
~
3.
Pengendalian OPT
Tanaman Perkebunan
Sasaran
Program/
Kegiatan
kelompok tani
perkebunan
4.
Pengendalian OPT
Tanaman Perkebunan di
kawasan tembakau
kelompok
petani
perkebunan
5.
Penunjang Penyediaan
Sarana Prasarana
Pertanian
sarana
prasarana
pertanian
No.
1.
2.
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Ds. Peron
Kec.
Limbangan,
Ds.
Ngadiwarno
Kec.
Sukorejo, Ds.
Kec.
Singorojo
Kec.
Pegandon,
Kec. Weleri,
Kec. Gemuh,
Kec.
Sukorejo
kendal
3 lokasi
129.530.000
4 lokasi
200.000.000
1 paket
104.000.000
Sub Total Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan kelompok tani
seluruh Kec
1 kegiatan
dan pencegahan
ternak, hewan
di kabupaten
penyakit menular ternak dan unggas
kendal
1.046.752.000
173.000.000
Pengawasan
perdagangan ternak
antar daerah
Revitalisasi rumah
potong hewan
pedagang dan
ternak
kendal
50 pedagan
g ternak
90.000.000
RPH di wilayah
Kabupaten
kendal
Kendal
4 RPH
90.000.000
4.
Pengambilan dan
pemeriksaan specimen
kelompok tani
ternak besar &
unggas
kendal
600 sampel
85.000.000
5.
Optimalisasi Pusat
Kesehatan Hewan
hewan ternak
Kabupaten
Kendal
1 Keg 100
ekor dan
50 m pagar
100.000.000
Sub Total Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Pengembangan
kelompok tani
kendal
30 kelompo
agribisnis pertenakan
ternak calon
k tani
penerima
kegiatan
538.000.000
2.
Pendistribusian bibit
ternak kepada petani
tembakau
kelompok tani
ternak
dikawasan
gembakau
kendal
160 ekor
500.000.000
3.
Pemberdayaan Petani di
wilayah Penghasil
tembakau dengan
Intensifikasi Ternak
Kelompok tani
ternak di
kawasan
tembakau
kendal
16 ekor
sapi 2
kelompok
tani
250.000.000
3.
1.
PPAS 2016
111.000.000
~ 202 ~
~
No.
4.
1.
2.
1.
2.
Nama Kegiatan
Potong
Penguatan Kelompok
Tani Ternak
Sasaran
Program/
Kegiatan
Target
14 kelompo
k tani
ternak
Sub Total Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Peningkatan Usaha
kelompok tani
kendal.
1 paket
peternakan kelompok
ternak
Plososari,
tani ternak
Singorojo
Pengolahan informasi
permintaan pasar atas
hasil produksi
peternakan masyarakat
kelompok tani
ternak
Lokasi
pasar di
kabupaten
kendal
kendal
kendal
5 pasar
Sub Total Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Pengadaan sarana dan
kelompok tani
kendal
12.600
prasarana teknologi
ternak
ekor ternak
(12.000
peternakan tepat guna
sapi dan
600
kambing)
Sinkronisasi birahi pada Peternak
kendal
100 ekor
ternak sapi / kambing
sapi/kambing
Plafon Anggaran
(Rp.)
60.000.000
921.000.000
30.000.000
27.025.000
57.025.000
166.505.000
50.000.000
Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan hutan
SKPD/kawasan
kendal
1.000 bibit
tanaman
umum
tanaman
216.505.000
2.
Pengelolaan dan
pemanfaatan hutan
kelompok tani
hutan
Desa
Kedungboto
Kec.
Limbangan
2 Keg
100.000.000
3.
Diversifikasi usaha tani
tembakau dengan
komoditas biofarmaka
kelompok tani
hutan
kendal
1 Keg
50.000.000
4.
Peningkatan sumber
daya alam di wilayah
sekitar hutan
kelompok tani
hutan
Ngargosari
Kec.
Sukorejo
1 Keg pelati
han
70.000.000
5.
Peningkatan
kelompok tani
Kab. Kendal
1 event
pemanfaatan rempah
di sekitar hutan
rempah lokal
Sub Total Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Peningkatan
kelompok tani
kendal
100.000 ba
ketrampilan pembibitan sekitar hutan
tang
bagi petani tembakau
50.000.000
1.
1.
2.
Distribusi bibit tanaman
kayu dan buah-buahan
pada wilayah penghasil
tembakau
PPAS 2016
masyarakat
umum
kendal
2 lokasi
75.000.000
345.000.000
60.000.000
102.000.000
~ 203 ~
~
No.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
Sasaran
Plafon Anggaran
Program/
Lokasi
Target
(Rp.)
Kegiatan
Sub Total Program rehabilitasi hutan dan lahan
162.000.000
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Pengendalian organisme kelompok tani
kendal
2 paket
70.000.000
pengganggu tanaman
sekitar hutan
kehutanan
Nama Kegiatan
Sub Total Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
Pembinaan Perusahaan perusahaan &
kendal
1 paket
pengguna jasa kayu &
pengguna serta
Kelompok Tani
pengolah hasil
Kehutanan
hutan
Sub Total Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
Total Plafon Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
Karyawan
Kabupaten
Biaya
menyurat
Karyawati Dinas Kendal
materai
Kelautan dan
6.000 : 530
Perikanan
lembar,
Kabupaten
materai
Kendal
3.000 : 350
lembar,
Perangko :
114
Penyediaan jasa
Karyawan
Kabupaten
Biaya
komunikasi, sumber
Karyawati Dinas Kendal
listrik, air,
telepon
daya air dan listrik
Kelautan dan
dan
Perikanan
langganan
Kabupaten
speedy 12
Kendal
bulan
Penyediaan jasa
Karyawan
Dinas
Biaya
pemeliharaan dan
Karyawati Dinas Kelautan dan pengurusan
perizinan kendaraan
Kelautan dan
Perikanan
STNK mobil
Dinas/ Operasional
Perikanan
dinas 7 unit
, kendaraan
roda dua
33 unit dan
pemelihara
an
kendaraan
din
Penyediaan jasa
Karyawan
Dinas
Peralatan
kebersihan kantor
Karyawati Dinas Kelautan dan dan bahan
Kelautan dan
Perikanan
kebersihan
Perikanan
12 bulan
PPAS 2016
70.000.000
105.000.000
105.000.000
10.685.130.000
4.800.000
88.000.000
57.500.000
34.000.000
~ 204 ~
~
No.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nama Kegiatan
Penyediaan alat tulis
kantor
Sasaran
Program/
Kegiatan
Karyawan
Karyawati Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Lokasi
Tersedia
nya
kebutuhan
alat tulis
kantor 12
bulan
Penyediaan barang
Karyawan
Dinas
Karcis TPI :
cetakan dan
Karyawati Dinas Kelautan dan 5.000 buku,
penggandaan
Kelautan dan
Perikanan
amplop
Perikanan
dinas :
3.000 buah,
foto copy :
50.000 lbr
Penyediaan peralatan
Karyawan
Dinas
Pengisian
dan perlengkapan
Karyawati Dinas Kelautan dan
tabng gas
kantor
Kelautan dan
Perikanan
11 kali,
Perikanan
bendera 2
bh, umbulumbul 5 m,
spanduk 10
bh
Penyediaan bahan
Karyawan
Dinas
4 jenis
bacaan dan peraturan
Karyawati Dinas Kelautan dan koran/medi
perundang-undangan
Kelautan dan
Perikanan
a cetak
Perikanan
selama 12
bulan
Penyediaan makanan
Karyawan
Dinas
Tersediany
dan minuman
Karyawati Dinas Kelautan dan
a biaya
Kelautan dan
Perikanan
rapat dinas
Perikanan
45 orang x
11 kali,
tersedianya
biaya rapat
koordinasi
20 org x 11
kal
Rapat-rapat koordinasi
Karyawan
Dinas
tersedianya
dan konsultasi dalam
Karyawati Dinas Kelautan dan BBM 4.500
liter,
dan luar daerah
Kelautan dan
Perikanan
tersedianya
Perikanan
biaya
perjalanan
dinas
dalam
daerah dan
luar daerah
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PPAS 2016
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
25.500.000
48.000.000
3.500.000
4.500.000
26.000.000
350.000.000
641.800.000
~ 205 ~
~
No.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
Nama Kegiatan
Pengadaan aset tetap
lainnya
Sasaran
Program/
Kegiatan
Karyawan
Karyawati Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
fil kabinet 2
185.000.000
bh, printr
1, meja rpt
6 bh, gord
42 m, Spd
mtr 4, AC 3,
kursi rpt 25
bh, meja
kerja 4
Pemeliharaan rutin/
Karyawan
Dinas
pemelihara
14.000.000
berkala peralatan dan
Karyawati Dinas Kelautan dan an AC : 19
mesin
Kelautan dan
Perikanan
unit,
Perikanan
pemelihara
an
komputer :
15 unit,
pemelihara
an printer :
11 unit
Pemeliharaan rutin/
Karyawan
Dinas
pengecetan
25.000.000
berkala gedung dan
Karyawati Dinas Kelautan dan gedung dan
pagar,
bangunan
Kelautan dan
Perikanan
perbaikan
Perikanan
pintu
utama,
perbaikan
kamar
mandi
lantai 2
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
224.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Karyawan
Dinas
Tersediany
9.500.000
dinas beserta
Karyawati Dinas Kelautan dan
a pakaian
perlengkapannya
Kelautan dan
Perikanan
dinas
Perikanan
beserta
kelengkapa
nnya 45
paket
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
9.500.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
Karyawan
Dinas
Terlaksana
25.000.000
capaian kinerja dan
Karyawati Dinas Kelautan dan
nya
ikhtisar realisasi kinerja
Kelautan dan
Perikanan
kegiatan
SKPD
Perikanan
penyusuna
n laporan
capaian
kinerja 2
kali
Penyusunan Rencana
Karyawan dan
Dinas
Dokumen
42.500.000
Strategis Dinas Kelautan karyawati Dinas Kelautan dan
Renstra
dan Perikanan
Kelautan dan
Perikanan
DKP 1
paket
Perikanan
PPAS 2016
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
~ 206 ~
~
No.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Karyawan
Karyawati Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Plafon Anggaran
(Rp.)
Lokasi
Target
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
2 kali
laporan
keuangan
semesteran
25.000.000
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1. Peningkatan kinerja
Karyawan
Dinas
2 paket
pengelolaan arsip
karyawati Dinas Kelautan dan
Kelautan dan
Perikanan
Perikanan
2. Peningkatan kinerja dan Karyawan
Dinas
12 Bulan H
pelayanan aparatur
Karyawati Dinas Kelautan dan
onor PA,
Kelautan dan
Perikanan
PPK, bend
Perikanan
pengeluara
n, PPKom,
bend
penerimaa
n, bend
gaji,
penyimpn
barang,
pengurus
barang
3. Penunjang pelaksanaan Karyawan
Dinas
4 Org 12
pekerjaan perkantoran
Karyawati Dinas Kelautan dan
Bulan
Kelautan dan
Perikanan
Perikanan
92.500.000
3.
Nama Kegiatan
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
35.000.000
120.000.000
40.200.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
195.200.000
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1. Pembinaan kelompok
Masyarakat
Kabupaten
pelaku
150.000.000
ekonomi masyarakat
pesisir
Kendal
usaha
mikro di
pesisir
kws pesisir
10 klpk
(kedai
pesisr,
poksambal,
regnel,
perem
pesisr,
P3MP,
KMP)
Sub Total Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
150.000.000
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
PPAS 2016
~ 207 ~
~
No.
Nama Kegiatan
1.
Pembentukan kelompok
masyarakat swakarsa
pengamanan
sumberdaya kelautan
1.
2.
1.
2.
3.
Sasaran
Program/
Kegiatan
POKMASWAS
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Pemberd
127.000.000
POKMASW
AS dan
pengadaan
Sarana
Pengawasa
n, lap
jacket, HT,
Toa, Rompi
Sub Total Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
127.000.000
pengendalian sumberdaya kelautan
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut
Penyuluhan hukum
Masyarakat
7 Kec.
5 kali
125.000.000
dalam pendayagunaan
Nelayan
Pesisir :
pertemuan
sumberdaya laut
Kabupaten
Rowosari,
Kendal
Kangkung,
Cepiring,
Patebon,
Kota Kendal,
Brangsong
dan
Kaliwungu
Operasional
Nelayan
Kabupaten
10 kali
75.000.000
Pengawasan
Kabupaten
Kendal
pelaksana
Sumberdaya Kelautan
Kendal
an
dan Perikanan
Sub Total Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
200.000.000
pendayagunaan sumberdaya laut
Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
Pelatihan keselamatan
Nelayan
3 Kecamatan
5 kali
150.000.000
pelayaran
Kavbupaten
: Rowosari,
pelatihan
Kendal
Cepiring dan
Kota Kendal
(5 TPI)
Peningkatan
Kemampuan Nelayan
dalam mengakses
Teknologi Informasi
Iklim dan Cuaca
Identifikasi ekosistem
terumbu karang
Sendang
sikucing,
Gempolsewu
,
Pidodokulon,
Karangsari,
Kartikajaya
Nelayan
Kabupaten
Kendal
7 kecamatan
pesisir
7 kali
pertemuan
(200 orang)
150.000.000
Jumlah
peningkatan
Sumber Daya
Ikan, Jumlah
Terumbu
karang,
Terdegradasiny
a Ekosistem
Terumbu
Karang
7 Kec.
Pesisir
1 paket 1
Data/doku
men kajian
terumbu
karang
145.000.000
Sub Total Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan
445.000.000
PPAS 2016
~ 208 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
iklim laut
1.
Program pengembangan budidaya perikanan
Pengelolaan tambak
Pembudidaya
Tambak
dinas
ikan air tawar
Dinas Desa
Turunrejo
2 Kolam
20.000.000
2.
Pembinaan dan
pengembangan
perikanan
Pembudidaya
ikan di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
1 paket
peralatan
budidaya
75.000.000
3.
Pengendalian hama dan
penyakit ikan
Pembudidaya
ikan seKabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
2 pelatihan,
Uji laborat
Kualitas Air
20 Paket
100.000.000
4.
Monitoring Hama dan
Penyakit Ikan
Pembudidaya
ikan
Kabupaten
Kendal
100.000.000
5.
Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok
Bidang Perikanan
Budidaya
Pengelolaan Balai Benih
Ikan
Pembudidaya
ikan
Kabupaten
Kendal
1 Tersusun
nya peta
sebaran
HPI
(dokumen)
100 Org pel
atihan @ :
50 org
Pengelola BBI
dan
Pembudidaya
ikan di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
1 paket dok
umen FS
pembangu
nan BBI
75.000.000
7.
Rehab sedang/berat BBI
Karyawan dan
pembudidaya
ikan
BBI Poting
Boja
700.000.000
8.
Pembinaan kemampuan
dan ketrampilan kerja
masyarakat di
lingkungan IHT dan /
daerah penghasil bahan
baku IHT
petani
tembakau
Kabupaten
Kendal
perbaikan
pagar BBI,
bangsal
pijah BBI,
Pipanisasi
saluran
pemasukan
air, Rehab
kantor BBI
200 Org
6.
PPAS 2016
150.000.000
300.000.000
~ 209 ~
~
No.
9.
1.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
petani
tembakau
Lokasi
Penguatan ekonomi
Kecamatan
4 paket
masyarakat di
penghasil
lingkungan IHT dalam
tembakau
rangka pengentasan
kemiskinan, mengurangi
pengangguran dan
mendorong
pertumbuhan ekonomi
daerah
Sub Total Program pengembangan budidaya perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Pengembangan
Nelaayan
TPI Sendang
Pembangu
Pembangunan dan
Kabupaten
Sikucing
nan jalan
Pengelolaan Pelabuhan
Kendal
lingkungan
Perikanan
TPI (100')
2.
Penunjang Penerapan
Kartu BBM Nelayan
Nelayan
Kabupaten
Kendal
7 kecamatan
pesisir
3.
Penunjang Sertifikasi
Hak AtasTanah Nelayan
Masyarakat
Nelayan
4 kecamatan
(Rowosari,
Kota Kendal,
Cepiring dan
Patebon)
4.
Rehabilitasi
sedang/berat tempat
pelelangan ikan
Karyawan TPI
dan Nelayan
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal, 5 TPI
5.
Rehab sedang/berat
pangkalan pendaratan
ikan
Nelayan
kabupaten
kendal
PPI di
kabupaten
kendal
6.
Pembangunan
Pelabuhan Perikanan
Nelayan
Kabupaten
Kendal
Kecamatan
Cepiring
1.
Target
1.050.000.000
2.570.000.000
200.000.000
Terbitnya
Surat
Pendaftara
n Kapal,
Kartu
Nelayan
dan Kartu
BBM
Tersertifika
tnya 100
bidang
Tanah
nelayan
150.000.000
1 pkt ruang
kerj, 1 unit
smur
dalam,
perbaikan
pintu dan
atap, jln
produksi &
pengecetan
TPI
rehab
breakwater
1 paket
225.000.000
1 paket
Sub Total Program pengembangan perikanan tangkap
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
Revitalisasi
Kelompok
Kabupaten
20 Kelomp
kelembagaan kelompok perikanan
Kendal
ok
bidang kelautan dan
dikabupaten
(pembina
perikanan
kendal
an
PPAS 2016
Plafon Anggaran
(Rp.)
90.000.000
225.000.000
21.500.000.000
22.390.000.000
50.000.000
~ 210 ~
~
Sasaran
Program/
Kegiatan
No.
Nama Kegiatan
2.
Pelatihan Perbengkelan
Mesin Kapal Bagi
Nelayan
Nelayan
kabupaten
kendal
Kabupaten
Kendal
3.
Pengembangan dan
penyempurnaan
statistik perikanan
penyuluh
perikanan/PPL
Kabupaten
kendal
1.
Lokasi
Target
kelompok)
30 Org
50.000.000
Terwujud
nya data
perikanan 1
tahun
85.000.000
Sub Total Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Promosi pemasaran dan Para pengolah
Kabupaten
Terwujudn
peningkatan mutu
dan pemasar
Kendal,
ya
produk hasil perikanan
produk
Kodya
Pemasaran
perikanan
Surakarta,
hasil
DKI Jakarta
Perikanan
185.000.000
2.
Fasilitasi Pelayanan
Usaha Perikanan
Pengolah dan
pemasar hasil
perikanan
Kabupaten
Kendal
3.
Pelatihan Produk
Bernilai Tambah Hasil
Perikanan
Pemasar
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
4.
Pelatihan Sanitasi dan
Pengolah dan
Kabupaten
100 Org
Higien Bagi Pemasar
pemasar hasil
Kendal
Ikan di Kabupaten
perikanan
Kendal
Pembinaan kemampuan petani
Kabupaten
250 Org
dan ketrampilan kerja
tembakau
Kendal
masyarakat di
lingkungan IHT dan /
daerah penghasil bahan
baku IHT
Sub Total Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
Total Plafon Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.
Plafon Anggaran
(Rp.)
Terfasilitasi
Pelaku
usaha
perikanan,
sosialisasi,
checking
lapangan
100 Org
175.000.000
45.000.000
100.000.000
100.000.000
350.000.000
770.000.000
28.000.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan jasa surat
menyurat
Pegawai
disperindag
Disperindag
12 Bulan
2.500.000
2.
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kantor
Disperindag
Disperindag
12 Bulan
334.203.200
3.
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Disperindag
Disperindag
12 Bulan
3.860.000
PPAS 2016
~ 211 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
4.
Penyediaan alat tulis
kantor
Pegawai
Disperindag
Disperindag
12 Bulan
95.000.000
5.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
pegawai
disperindag
Disperindag
1 th
207.728.000
6.
Penyediaan makanan
dan minuman
pegawai
disperindag
Disperindag
1 th
28.049.000
7.
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
pegawai
disperindag
Disperindag
1 th
308.600.000
Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
979.940.200
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.
Pengadaan aset
peralatan dan mesin
Disperindag
Disperindag
15 item
182.443.000
2.
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
dan mesin
Peralatan
Disperindag
kantor dan
kendaraan dinas
12 Bulan
118.050.000
3.
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
dan bangunan
Gedung
disperindag
1 Keg
91.000.000
Disperindag
Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
391.493.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur
1.
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
pegawai
disperindag
Disperindag
190 stel
Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur
94.485.000
94.485.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.
Peningkatan dan
pengembangan sumber
daya manusia (SDM)
Pegawai
Disperindag
Disperindag
55 Org
Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100.000.000
100.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
kinerja SKPD
Disperindag
6 Keg
110.000.000
2.
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Laporan
Keuangan SKPD
Disperindag
1 Keg
89.946.000
Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
PPAS 2016
199.946.000
~ 212 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
1.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan administrasi
perkantoran
Pegawai UPTD
Pasar Daerah
UPTD Pasar
Daerah
12 Bulan
12.400.000
2.
Penunjang penarikan
retribusi daerah
pegawai pasar
11 Pasar
Tradisional
11 pasar
75.000.000
3.
Peningkatan kinerja dan
pelayanan aparatur
Pegawai
Disperindag
Disperindag
1 Keg
205.179.000
4.
Penunjang pelaksanaan
pekerjaan perkantoran
Pegawai Tidak
Tetap
Disperindag
17 Org
156.675.000
Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
449.254.000
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1.
Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Pedagang dan
SPBU di
Kabupaten
Kendal
Kecamatan
di Kabupaten
Kendal
20 kecamat
an
100.000.000
Sub Total Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
100.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1.
Pembangunan promosi
perdagangan regional,
nasional dan
internasional
IKM di
Kabupaten
Kendal
Lokal,
Regional,
Nasional dan
Internasional
4 event
Sub Total Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
316.216.000
316.216.000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1.
Pengembangan pasar
dan distribusi barang /
produk
Pengusaha dan
Distributor
Kabupaten
Kendal
1 Keg
150.000.000
2.
Pendataan Sarana
Distribusi Perdagangan
Sarana
Perdagangan di
Kabupaten
Kendal (Toko,
Kios dan
Gudang)
Kabupaten
Kendal
1 Keg
80.858.000
3.
Pembinaan pedagang
pasar
5 UPTD Pasar
5 UPTD Pasar
150 Org
65.601.000
4.
Intensifikasi pendapatan
pasar daerah
11 Pasar
Tradisional
11 Pasar
Tradisional
180 Org
80.269.000
5.
Pembinaan Petugas
Pungut
pegawai 11
pasar
tradisional
11 pasar
tradisional
100 Org
74.938.000
PPAS 2016
~ 213 ~
~
No.
Nama Kegiatan
Sasaran
Program/
Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
6.
Pemeliharaan pasar
daerah
11 Pasar
Tradisional
11 Pasar
Tradisional
11 pasar
tradisional
1.638.000.000
7.
Pelaksanaan Kebersihan
Pasar Tradisional
11 pasar
tradisional
11 pasar
tradisional
11 11 pasar
tradisional
79.000.000
Sub Total Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.168.666.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.
Pelatihan pembuatan
kerajinan dan souvenir
dalam rangka
pengembangan industri
kreatif
Masyarakat di
Desa Donosari,
Sukolilan Kec.
Patebon, Desa
Patukangan
Kec. Kendal dan
atau Desa lain
di Kabupaten
Kendal
Kab. Kendal
150 Org
204.625.000
2.
Pelatihan pembuatan
bola dan fasilitasi
peralatan produksi bola
Masyarakat di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
25 Org
115.377.000
3.
Pelatihan Pembuatan
Krupuk dan fasilitasi
mesin open krupuk dan
kompor gas
Masyarakat di
Jotang dan atau
Desa lain di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
75 Org
150.000.000
4.
Pelatihan menjahit dan
pengadaan alat jahit
Masyarakat di
Desa Sarirejo
Kec. Kaliwungu
dan atau Desa
lain di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
30 Org
120.000.000
5.
Pelatihan Tata boga dan
Fasilitasi Peralatan
Produksi
Masyarakat di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
75 Org
159.998.000
6.
Pelatihan Batik Tulis dan
Cap
Masyarakat di
Desa Krajan
Kulon Kec.
Kaliwungu dan
atau Desa lain
di Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
20 Org
110.000.000
7.
Pelatihan Batik bagi
kader PKK Se Kabupaten
Kendal
Kader PKK di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
40 Org
140.000.000
Sub Total Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
PPAS 2016
1.000.000.000
~ 214 ~
~
No.
Sasaran
Program/
Kegiatan
Nama Kegiatan
Lokasi
Target
Plafon Anggaran
(Rp.)
Program Penataan Struktur Industri
1.
Pendataan Industri Kecil
dan Menengah (IKM)
Kabupaten Kendal
IKM di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
10 kecamat
an
99.999.800
Sub Total Program Penataan Struktur Industri
99.999.800
Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri
1.
Pengawasan Kegiatan
Industri di Kabupaten
Kendal
perusahaan di
Kabupaten
Kendal
Kabupaten
Kendal
30 perusah
aan
100.000.000
Sub Total Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri
100.000.000
Total Plafon Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.000.000.000
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG
PPAS 2016
557.264.076.700
~ 215 ~
~
C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga
1
BELANJA PEGAWAI
2
BELANJA BUNGA
3
BELANJA HIBAH
a Belanja Hibah Kepada KONI
b
c
d
Belanja Hibah kepada Pengawas
Pemilukada dan Pilkades
Belanja Hibah Kepada
Keamanan POLRES keg.
Pemilukada dan Pilkades
KPU (PILBUP)
4
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5
BELANJA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
a Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
b Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah
6
7
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
a Belanja Bantuan Keuangan
Alokasi Dana Desa
b Belanja Bantuan Keuangan
Dana Desa dari APBN
c Belanja Keuangan Bantuan bagi
Parpol
d Belanja Keuangan untuk Pasar
Desa
BELANJA TAK TERDUGA
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG
PPAS 2016
906.623.361.739
175.000.000
3.972.444.000
632.719.000 Dinas
Pemuda OR
629.110.000 Kesbangpol
239.700.000 Kesbangpol
2.470.915.000 Bag. Tapem
7.211.301.973
5.472.725.000 Kecamatan
1.738.576.973 Kecamatan
168.767.832.300
93.478.730.300 Kecamatan
74.239.102.000 Kecamatan
1.040.000.000 Kesbangpol
10.000.000 Disperindag
3.500.000.000
1.090.249.940.012
~ 216 ~
~
V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
No.
1
Plafon Anggaran
Sementara (Rp.)
3
Uraian
2
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya
3.1.2 Penerimaan pinjaman daerah
3.1.3 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah (SKPD)
3.1.4 Penerimaan Piutang Daerah
3.1.5 Pencairan dana cadangan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Dana Cadangan Daerah
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
PDAM (Bagian Laba)
Bank Jateng/BPD
BPR BKK Kendal
PDAM
PD Farmasi
PD Aneka Usaha Daerah
PD BPR Kendhali Artha
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah
102.833.247.018,00
102.685.214.018,00
148.033.000,00
2.275.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
275.000.000,00
-
Pembiayaan netto 100.558.247.018,00
PPAS 2016
~ 217 ~
~
VI. PENUTUP
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2016 ini disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.
Kendal, 15 September 2015
Pj. BUPATI KENDAL,
Cap ttd.
Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si.
PPAS 2016
~ 218 ~
~
Lampiran 1: Daftar Calon Penerima Hibah Kabupaten Kendal Tahun 2016
A. Hibah Uang (Belanja Tidak Langsung)
A. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
No
Penerima
1 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal
Kegunaan
Biaya penyelenggaraan
PILBUP KPU Kabupaten
Kendal 2015 TA 2016
Jumlah
Jumlah
2.470.915.000
2.470.915.000
B. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
No
Penerima
Alamat
1 Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Kendal
Jl Soekarno Hatta 69
Karangsari Kendal
2 Kepolisian Resor Kendal
Jl. Pemuda 159 Kendal
Jumlah
Jumlah
Bantuan
629.110.000
239.700.000
868.810.000
C. Dinas Pemuda dan Olahraga
No
Penerima
1 KONI Kab Kendal
Kegunaan
operasional KONI
Jumlah
632.719.000
Jumlah
632.719.000
B. Hibah Barang / Jasa (Belanja Langsung)
1) Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan
1 Kelompok Tani Sebokor, Desa
Pamriyan Kec Gemuh
Kendaraan roda tiga
Jumlah
Bantuan
1 unit
2 Kelompok Tani Lohjinawi,
Desa Lumansari Kec Gemuh
Talud jalan produksi
1 keg
No
Penerima
Jenis Hibah
2) Dinas Pendidikan
No
1.
2.
Usulan Kegiatan
Hibah
Bantuan
Penyelenggaraan
Pendidikan Paket
A
Bantuan
Penyelenggaraan
Pendidikan Paket
B
Lampiran PPAS 2016
Nama Sekolah
/Lembaga
Masyarakat
a. PKBM Juang
Ilmu
b. PKBM
Lestari
c. PKBM
Pandansari
d. PKBM
Guyub
Rukun
a. PKBM Mekar
Alamat
Ds. Magelung
Kec. Kaliwungu
Selatan
Ds. Pakisan
Kec. Patean
Ds.
Sambongsari
Kec. Weleri
Ds. Singorojo
Kec. Singorojo
Ds. Wonodadi
Kec. Plantungan
~1~
~
Kepala
Sekolah/
Ketua
Lembaga
Mahmudi
Usulan
Anggaran (Rp)
10.000.000
Usadi
Slamet
Fahrudin
10.000.000
Wiyono
10.000.000
Catur
Herman
Kuntoroko
15.000.000
10.000.000
No
Usulan Kegiatan
Hibah
Nama Sekolah
/Lembaga
Masyarakat
b. PKBM
Lestari
c. PKBM Sabar
Iman
d. PKBM
Wiyata
Mulya
e. PKBM Bina
Warga
f. PKBM
Sanggar
Harapan
g. PKBM
Warah
Wasis
h. PKBM Gigih
Menggalang
Bantuan
Fasilitasi Rintisan
Taman Bacaan
Masyarakat Desa
a. PKBM Mekar
Sari
b. PKBM Sabar
Ds. Tamanrejo
j. PKBM
Handayani
a. TBM Bhakti
Wiyata
b. TBM Juang
Ilmu
c. TBM Gigih
Menggalang
4.
5.
Pembentukan
Kelompok Belajar
Usaha Desa
Vokasi
Fasilitasi
Kegiatan
Penguatan
Kelembagaan/LK
P untuk
Akreditasi
a. PKBM Mekar
Arum
b. PKBM
Handayani
c. PKBM Bina
Warga
d. PKBM Bina
Mandiri
e. PKBM Mekar
a. LKP Anita
b. LKP Seroja
c. LKP Gasebo
d. LKP Imma
6.
7.
Pengembangan
Pusat Kegiatan
Belajar
Masyarakat
Bantuan
Penyelenggaraan
Pendidikan Paket
C
Lampiran PPAS 2016
Ds. Pakisan
Kec. Patean
Ds. Tamanrejo
Kec. Limbangan
Ds. Rejosari
Kec. Brangsong
Ds. Tegorejo
Kec. Pegandon
Ds. Galih
Kecamatan
Gemuh
Kelurahan
Sijeruk Kec.
Kota Kendal
Ds.
Ngampelkulon
Kec. Ngampel
Ds. Wungurejo
Kec.
Ringinarum
Ds. Margosari
Kec. Patebon
Ds. Boja Kec.
Boja
Ds. Magelung
Kec. Kaliwungu
Selatan
Ds.
Ngampelkulon
Kec. Ngampel
Ds. Wungurejo
Kec.
Ringinarum
Ds. Margosari
Kec. Patebon
Ds. Tegorejo
Kec. Pegandon
Ds. Sarirejo
Kec. Kaliwungu
Ds. Trimulyo
Kec. Sukorejo
Kelurahan Ngilir
Kec. Kota
Kendal
Ds. Kertomulyo
Kec. Brangsong
Ds. Boja Kec.
Boja
Ds. Cepiring
Kec. Cepiring
Ds. Sarirejo
Kec. Kaliwungu
Ds. Tegorejo
Kec. Pegandon
Ds. Wungurejo
Kec.
Ringinarum
Ds. Wonodadi
Kec. Plantungan
i. PKBM Mekar
Arum
3.
Alamat
a. PKBM Bina
Mandiri
b. PKBM Bina
Warga
c. PKBM Mekar
Arum
~2~
~
Kepala
Sekolah/
Ketua
Lembaga
Usadi
Slamet
Mukarimun
Usulan
Anggaran (Rp)
15.000.000
15.000.000
Wiku
Noviardi
15.000.000
Maftukhin
15.000.000
Agus
Nurcahyo
15.000.000
Sulistyani
Wandani
15.000.000
Indriastuti
Hariningtya
s
Ahmad
Sobirin
15.000.000
Ariantoko
15.000.000
Surip
25.000.000
Mahmudi
25.000.000
Indriastuti
Hariningtyas
Ahmad
Sobirin
25.000.000
Ariantoko
10.000.000
Maftukhin
10.000.000
Moh.
Mahsun
M. Toyib
Habibi
Sri Andayati
10.000.000
Asmawi
25.000.000
Cipto Asri
Andayani
Mas’udah
25.000.000
Moh.
Mahsun
Maftukhin
25.000.000
Ahmad
Sobirin
25.000.000
Catur
Herman
Kuntoroko
Mukarimun
36.500.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
36.500.000
No
8.
Usulan Kegiatan
Hibah
Fasilitasi
Keaksaraan
Lanjutan
Nama Sekolah
/Lembaga
Masyarakat
Iman
c. PKBM
Wiyata
Mulia
a. PKBM Mekar
Sari
Kec. Limbangan
Ds. Rejosari
Kec. Brangsong
b. PKBM Juang
Ilmu
Ds. Magelung
Kec. Kaliwungu
Selatan
Ds. Surokonto
Wetan Kec.
Pageruyung
Ds. Sendang
dawung Kec.
Kangkung
Ds. Trimulyo
Kec. Sukorejo
Ds. Wungurejo
Kec.
Ringinarum
Ds. Pakisan
Kec. Patean
Ds.
Ngampelkulon
Kec. Ngampel
Ds. Singorojo
Kec. Singorojo
c. PKBM Suka
Maju
d. PKBM
Usahatama
e. PKBM Mekar
f. PKBM Mekar
Arum
g. PKBM
Lestari
h. PKBM Gigih
Menggalang
i. PKBM
Guyub
Rukun
j. PKBM
Kridatama
9.
Bantuan
Fasilitasi
Keaksaraan
Dasar
a. PKBM Bina
Mandiri
b. PKBM
Sanggar
Harapan
c. PKBM Bina
Warga
d. PKBM
Wiyata
Mulya
e. PKBM
Bhakti
Wiyata
f. PKBM
Pandansari
g. PKBM Sabar
Iman
h. PKBM Bina
Loka
i. PKBM
Guyub
Rukun
10.
Bantuan Kursus
Kewirausahaan
Desa Vokasi
Lampiran PPAS 2016
Alamat
j. PKBM
Handayani
PKBM Lestari
Kepala
Sekolah/
Ketua
Lembaga
Usulan
Anggaran (Rp)
Wiku
Noviardi
36.500.000
Catur
Herman
Kuntoroko
Mahmudi
12.600.000
Rasyono
12.600.000
Siti Sumti
12.600.000
M. Toyib
Habibi
Ahmad
Sobirin
12.600.000
Usadi
Slamet
Indriastuti
Hariningtya
s
Wiyono
12.600.000
Ds. Sedang
dawuhan Kec.
Rowosari
Ds. Sarirejo
Kec. Kaliwungu
Ds. Galih Kec.
Gemuh
Amilatul
Khusna
12.600.000
Moh.
Mahsun
Agus
Nurcahyo
14.400.000
Ds. Tegorejo
Kec. Pegandon
Ds. Rejosari
Kec. Brangsong
Maftukhin
14.400.000
Wiku
Noviardi
14.400.000
Ds. Boja Kec.
Boja
Surip
14.400.000
Ds.
Sambongsari
Kec. Weleri
Ds. Tamanrejo
Kec. Limbangan
Ds. Korowelang
anyar Kec.
Cepiring
Ds. Singorojo
Kec. Singorojo
Fahrudin
14.400.000
Mukarimun
14.400.000
Parmono
14.400.000
Wiyono
14.400.000
Ds. Margosari
Kec. Patebon
Ds. Pakisan
Kecamatan
Patean
Arintoko
14.400.000
Ds. Wonodadi
Kec. Plantungan
~3~
~
Usadi
Slamet
12.600.000
12.600.000
12.600.000
12.600.000
14.400.000
150.000.000
LAMPIRAN 2 : LOKASI KEGIATAN PADA DINAS BINA MARGA, SDA DAN ESDM
KABUPATEN KENDAL
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
1
2
3
4
5
6
Pemeliharaan rutin/berkala
Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
UPTD Wilayah I
Pemeliharaan rutin/berkala
UPTD Wilayah II
Pemeliharaan rutin/berkala
UPTD Wilayah III
Pemeliharaan rutin/berkala
UPTD Wilayah IV
Pemeliharaan rutin/berkala
UPTD Wilayah V
350.000.000
gedung dan bangunan Kantor
120.000.000
gedung dan bangunan Kantor
75.000.000
gedung dan bangunan Kantor
50.000.000
gedung dan bangunan Kantor
30.000.000
gedung dan bangunan Kantor
50.000.000
gedung dan bangunan Kantor
25.000.000
BIDANG BINA MARGA
Pembangunan jembatan
2.000.000.000
1
Pembangunan Jembatan Jl. Margomulyo - Sumbersari
2
Pembangunan Jembatan Kali Blukar Desa Kedunggading Tapak Timur
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
500.000.000
1.500.000.000
1.350.000.000
1
Perbaikan Gorong-gorong Jl. Laut
75.000.000
2
Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Pageruyung - Selokaton
75.000.000
3
Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Kendal - TPI (Bandengan)
60.000.000
4
Rehabilitasi Gorong-gorong Jl.Darupono - Kedungsuren
75.000.000
5
Rehabilitasi Gorong-gorong Ds. Brayo Jl. Boja - Darupono
75.000.000
6
Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Weleri - Sedayu
75.000.000
7
Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Cepiring - Pidodo
60.000.000
8
Perbaikan Gorong-gorong Jl. Tambahsari - Biting
75.000.000
9
Perbaikan Gorong-gorong Jl. Gonoharjo - Nglimut
60.000.000
10
Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Karangsari - Bandengan
60.000.000
11
Perbaikan gorong-gorong Jl. Cepiring - Laban
75.000.000
12
Perbaikan gorong-gorong Jl. Kebonharjo - Wonosari
60.000.000
13
60.000.000
14
Perbaikan gorong-gorong Jl. Gempolsewu Sendangsikucing
Perbaikan gorong-gorong Jl. Kendal - Ketapang
15
Pembangunan Gorong-gorong Jl. Lanji - Bulugede
75.000.000
16
Perbaikan gorong-gorong Jl. Ngasinan-Ringinarum
60.000.000
17
Pembangunan Gorong-gorong Kumpulrejo-Sukolilan
60.000.000
18
Pembangunan Gorong-gorong Jl.Tegorejo-Ngampel
60.000.000
19
Pembangunan Gorong-gorong Jl.Sebatang-Kebondalem
75.000.000
20
Pembangunan Gorong-gorong Jl. Mojo - Kedungasri
60.000.000
Pembangunan turap/talud/bronjong
75.000.000
2.000.000.000
1
Pembangunan Senderan Jl. Sidorejo - Tunggulsari
300.000.000
2
Pembangunan Senderan Jl. Puguh - Jatirejo
200.000.000
Lampiran PPAS 2016
~4~
~
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
3
Pembangunan pengaman tebing Jl. Damarjati - Peron
300.000.000
4
Pembangunan Senderan Jl. Kebonharjo - Wonosari desa
Magersari - Kumpulrejo
Pembangunan Talud Gorundsill jembatan Kangkung
200.000.000
5
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1
1.000.000.000
4.000.000.000
2
Rehabilitasi Jembatan Tugu Ayam Gemuh Jl. Lingkar
Gemuh
Rehabilitasi Jembatan Ds. Banyuurip Jl. Putat - Pegandon
3
Rehabilitasi Jembatan Jl. Limbangan - Beku
1.700.000.000
4
Perbaikan Jembatan Jl. Kadilangu - Kaliyoso
500.000.000
5
Rehabilitasi jembatan Jl. Pegandon - Magangan
700.000.000
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
500.000.000
600.000.000
30.000.000.000
1
Pemeliharaan Jl. Pegandon - Gemuh
1.000.000.000
2
Pemeliharaan Jl. Kebonharjo - Wonosari
3.000.000.000
3
Pemeliharaan Jl. Bugangin - Jetis
1.000.000.000
4
Pemeliharaan Jl. Karangsari - Bandengan
1.000.000.000
5
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar Kendal
1.000.000.000
6
Pemeliharaan Jalan Cepiring
7
Pemeliharaan Jl. Penaruban - Paraan
1.500.000.000
8
Pemeliharaan Jl. Cepiring - Laban
2.000.000.000
9
Pemeliharaan Jl. Lingkar Pasar Cepiring
750.000.000
10
Pemeliharaan Jl. Sendangdawuhan - Kebonsari
750.000.000
11
Pemeliharaan Jl. Gebang - Pamriyan
500.000.000
12
Pemeliharaan Jl. Lingkar Utara Sukorejo
13
Pemeliharaan Jl. Kebumen - Tamanrejo
750.000.000
14
Pemeliharaan Jl. Lingkar Pariwisata- Curugsewu
750.000.000
15
Pemeliharaan Jl. Pageruyung - Gondoarum
750.000.000
16
Pemeliharaan Jl. Pandean
750.000.000
17
Pemeliharaan Jl. Kebonadem - Kumpulrejo
750.000.000
18
Pemeliharaan Jl. Magelung- Sumur
1.000.000.000
19
Pemeliharaan Jl. Darupono - Kedungsuren
1.000.000.000
20
Pemeliharaan Jl. Kliris - Gonoharjo
1.000.000.000
21
Pemeliharaan Jl. Limbangan - Tambahsari
1.000.000.000
22
Pemeliharaan Jl. Boja - Darupono
3.000.000.000
23
Pemeliharaan Jl. Purwogondo - Limbangan
1.500.000.000
24
Pemeliharaan Jl. Limbangan - Beku
3.000.000.000
25
Pemeliharaan Jl. Karangmanggis - Ngabean
500.000.000
1.000.000.000
Peningkatan Jalan
750.000.000
41.000.000.000
1
Peningkatan Jl. Pegandon - Magangan
2
Peningkatan Jl. Bugangin - Sukolilan
3
Peningkatan Jl. Jambearum - Wonosari
4
Peningkatan Jl. Jetis - Bojonggede
750.000.000
5
Peningkatan Jl. Tegorejo - Ngmpelkulon
750.000.000
Lampiran PPAS 2016
~5~
1.500.000.000
800.000.000
1.000.000.000
~
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
6
Peningkatan Jl. Pemuda Kendal
4.000.000.000
7
Peningkatan Jl. Sebatang - Kebondalem
2.000.000.000
8
Peningkatan Jl. Kumpulrejo - Sukolilan
500.000.000
9
Peningkatan Jl. Tambaksari - Tratemulyo
750.000.000
10
Peningkatan Jl. Caruban - Jenarsari
1.000.000.000
11
Peningkatan Jl. Ngasinan - Ringinarum
1.000.000.000
12
Peningkatan Jl. Mojo - Kedungasri
800.000.000
13
Peningkatan Jl. Gebang - Pucangrejo
750.000.000
14
Peningkatan Jl. Nawangsari - Sendangdawuhan
15
Peningkatan Jl. Ngrejo - Kedungasri
500.000.000
16
Peningkatan Jl. Caruban - Tejorejo
750.000.000
17
Peningkatan Jl. Sukorejo - Kalipuru
750.000.000
18
Peningkatan Jl. Selokaton - Tamanrejo
750.000.000
19
Peningkatan Jl. Sukomangli - Kalipuru
750.000.000
20
Peningkatan Jl. Kebongembong - Mojoagung
800.000.000
21
Peningkatan Jl. Tambaharjo -Gebangan
750.000.000
22
Peningkatan Jl. Sojomerto- Kalibareng
1.000.000.000
23
Peningkatan Jl. Mojoagung- Bendosari
1.000.000.000
24
Peningkatan Jl. Sawahjati
1.000.000.000
25
Peningkatan Jl. Sukomulyo - Panjalin
1.000.000.000
26
Peningkatan Jl. Sarirejo - Lengkong
27
Peningkatan Jl. Rejosari- Sidorejo
28
Peningkatan Jl. Ketapang - Sukodono
750.000.000
29
Peningkatan Jl. Penjalin- Tunggulsari
1.500.000.000
30
Peningkatan Jl. Sumur - Penjalin
31
Peningkatan Jl. Kaliwungu - Plantaran
1.500.000.000
32
Peningkatan Jl. Plantaran - Sidorejo
1.500.000.000
33
Peningkatan Jl. Kaliwungu - Darupono
1.500.000.000
34
Peningkatan Jl. Banyuringin - Sukodadi
1.000.000.000
35
Peningkatan Jl. Kedungsari - Getas
750.000.000
36
Peningkatan Jl. Banyuringin -Kaliputih
800.000.000
37
Peningkatan Jl. Peron - Pakis
750.000.000
38
Peningkatan Jl. Darupono - Padaan
750.000.000
39
Peningkatan Jl. Biting - Cening
750.000.000
40
Peningkatan Jl. Pageruyung - Sidomukti
1.000.000.000
800.000.000
1.000.000.000
500.000.000
1.500.000.000
Bidang Sumber Daya Air
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1
2
3
4
12.000.000.000
Perbaikan Senderan Saluran Wangan Krangan Desa
Bangunsari Kecamatan Pageruyung
Perbaikan Senderan Saluran Irigasi Terong Desa
Bangunsari Kecamatan Pageruyung
175.000.000
Perbaikan Senderan Saluran Irigasi Terong Desa
Getasblawong Kecamatan Pegeruyung
Perbaikan Bendungan Dan Saluran Irigasi Parjid Di Desa
Getasblawong Kecamatan Pageruyung
150.000.000
Lampiran PPAS 2016
~6~
~
150.000.000
200.000.000
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
5
Pembangunan Saluran Menjangan Desa Ngadiwarno
Kecamatan Sukorejo
Rehabilitasi Bendung Sigeyong Desa Mulyosari Kecamatan
Sukorejo
Pembangunan Saluran Kukusan Desa Ngadiwarno
Kecamatan Sukorejo
Rehab Bendung Dan Saluran Jungkang Desa Mulyosari
Kecamatan Sukorejo
Rehab Bendung Dan Saluran Mudal Desa Karanganyar
Kecamatan Plantungan
Pembangunan Saluran Dan Talang Kalijajar Desa Kalices
Kecamatan Patean
Pembangunan Bendung Gedugan Desa Plososari
Kecamatan Patean
Pembangunan Bendung Ngaglik Desa Mlatiharjo
Kecamatan Patean
150.000.000
Rehabilitasi Bendung Dawung Desa Plososari Kecamatan
Patean
Pembangunan Saluran Dan Talang Kalijajar Desa Kalices
Kecamatan Patean
Pembangunan Bendung Bembem Desa Kebongembong
Kecamatan Pageruyung
Pembangunan Saluran Pembagi Padusan Desa Gebangan
Kecamatan Pageruyung
Pembangunan Talang Saluran Gedong Sambung Desa
Gondoharum Kecamatan Pageruyung
Pembuatan Talud Penahan Saluran Tawing Surokonto
Wetan Kecamatan Pageruyung
Rehabilitasi Bendung Payung Desa Pagergunung
Kecamatan Pageruyung
Pembangunan Senderan Kranji Desa Limbangan
Kecamatan Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Saluran Seprecet Desa Gonoharjo
Kecamatan Limbangan
Rehabilitasi Bendung Dan SaluranAnyar Desa Gonoharjo
Kecamatan Limbangan
Perbaikan Saluran Seblimbing Desa Gondang Kecamatan
Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sekaran Desa
Purwogondo Kecamatan Boja
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Randu Desa
Kaligading Kecamatan Boja
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Setukup Desa
Kaligading Kecamatan Boja
Normalisasi Dan Perbaikan Saluran Condong Ds.
Tampingan Kec. Boja
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sepodi Ds.
Tampingan Kec. Boja
Normalisasi Dan Perb. Pasangan Sal. Sek. Blimbing Hilir
Desa Bebengan Kec. Boja
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Canggal Desa
Karang Manggis Kec. Boja
300.000.000
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Randu Desa
Kaligading Kec. Boja
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sekutup Desa
Kaligading Kec. Boja
200.000.000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Lampiran PPAS 2016
~7~
ANGGARAN
~
300.000.000
300.000.000
300.000.000
200.000.000
150.000.000
300.000.000
300.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
100.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
150.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
300.000.000
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
33
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sibogel Ds.
Sriwulan Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Jetis Ds
Margosari Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Brujulan Ds.
Limbangan Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Banyuwindu Ds.
Limbangan Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Galbalak Ds.
Pagerwojo Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Siwatu Desa
Pagerwojo
Pengaman Tebing Afour Serandu Dsn Tegalgunung Ds.
Pagerwojo Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung & Jaringan Irigasi Kajoran Desa Peron
Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung & Jaringan Irigasi Klakah Desa
Gonoharjo Kec. Limbangan
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sinatah Desa
Kertosari Kec. Singorojo
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Supit Urang
Desa Kertosari Kec. Singorojo
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Kebonadem Desa
Merbuh Kec. Singorojo
Perbaikan Bendung Danvjaringan Irigasi Sigodek Desa
Getas Kec. Singorojo
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Kesruh Desa
Kaliputih Kec. Singorojo
Perbaikan Pengaman Tebing ( Bronjong Kawat ) Dukuh
Silento Desa Kaliputih Kec. Singorojo
Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Dungsapi Desa
Kaliputih Kec. Singorojo
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1
2
3
4
5
6
7
ANGGARAN
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Pengaman talud saluran Sedandang Desa Bebengan
Kecamatan Boja
Pasang pengaman senderan afvour Sedandang Desa
Bebengan Kecamatan Boja
Perbaikan Pasangan Afour suling Desa Sambungsari
Kecamatan Weleri
Pemeliharaan Afvour Jiring Desa Juwiring Kecamatan
Cepiring
Pemeliharaan Afvour Blok Sruwet Desa Sukodadi
Kecamatan Kangkung
Pemeliharaan Afour BulakDesa Bulak Kecamatan
Rowosari
Pasangan Senderan Saluran PembuangDukuh Ngrancang
Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh
Lampiran PPAS 2016
~8~
~
365.000.000
350.000.000
200.000.000
400.000.000
400.000.000
300.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
200.000.000
300.000.000
300.000.000
510.000.000
300.000.000
2.000.000.000
200.000.000
200.000.000
450.000.000
400.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
LAMPIRAN 3 :
LOKASI KEGIATAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KABUPATEN KENDAL
DAFTAR USULAN KEGIATAN SPAL DAN JALAN LINGKUNGAN TAHUN 2016
NO
LOKASI /
Kelurahan
Sukodono
NAMA KEGIATAN
1
Penghubung RT 6 dengan RT 7
2
Peningkatan jalan lingkungan
RT.12 RW.03
Pembuatan Senderan dan
pengerasanjalan lingkungan RT 03
RW 01
Peninggian jalan lingkungan RT. 15
Sukodono
Peningkatan jalan lingkungan RT
01 s/d 05
Peningkatan jalan lingkungan
RT.01 RW.01
Pembangunan jalan lingkungan RT
05 RW 02
Pembangunan jalan lingkungan RT
15 RW 08
Peninggian jalan/ gg Semboja RT 6
RW 5
Betonisasi jalan lingkungan RT.01,
05 RW.03
Pengaspalan jalan lingkungan RT
03 RW 02
Betonisasi jalan Kel. Candiroto RT
09
Tunggulrejo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BIAYA
USULAN
KET.
Ketapang
Kebondalem
Langenharjo
Langenharjo
2.000.000.000
Pegulon
Pegulon
Ngilir
Karangsari
Candiroto
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMB SALURAN DRAINASE/
GORONG-GORONG TAHUN 2016
NO
1
2
3
LOKASI /
Kelurahan
NAMA KEGIATAN
Rehab Saluran Limbah/ SPAL
RT.07A
Pembuatan Saluran Pembuangan
Air Limbah / SPAL RT. 24
Kebondalem
Kebondalem
Pembangunan Saluran Limbah/
SPAL RT.02 RW.03 dan RT.03
RW.04
Pembuatan Saluran Limbah dan
tutup beton Saluran RT.08 RW.02
Sijeruk
5
Pembuatan Saluran Air Limbah/
SPAL RT.01 RW.03
Karangsari
6
Perbaikan SPAL/ Gorong-gorong
RW.05
Karangsari
4
Lampiran PPAS 2016
BIAYA
USULAN
Patukangan
~9~
~
1.000.000.000
KET.