1. БИЗНЕС-ПЛАН
Организация кафе быстрого обслуживания
Содержание
РЕЗЮМЕ............................................................................................................................. 3
Цель проекта ............................................................................................................................................................... 3
Описание предприятия .............................................................................................................................................. 3
Показатели эффективности проекта....................................................................................................................... 3
ПЛАН СБЫТА .................................................................................................................... 4
Описание рынка ......................................................................................................................................................... 4
Описание продукта ..................................................................................................................................................... 5
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ............................................................................................. 8
ПРОИЗВОДСТВО ............................................................................................................ 10
Прямые издержки ..................................................................................................................................................... 10
Общие издержки ............................................................................................................................................... 11
План персонала ........................................................................................................................................................ 12
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ................................................................................................... 13
Капитал....................................................................................................................................................................... 14
Отчет о прибылях и убытках ......................................................................................................................... 15
Отчет о движении денежных средств.................................................................................................................... 19
Баланс ......................................................................................................................................................................... 23
Начисленные налоги ........................................................................................................................................ 27
3. Резюме
Цель проекта
Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания в
Центральной части города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского
технического университета) для обслуживания жителей и гостей города.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в
сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.
Описание предприятия
Данный проект планируется реализовать без образования юридического
лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме
150 млн. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых в “Уральском фонде поддержки
малого предпринимательства” при Администрации Пермской области в рамках
программы поддержки малого предпринимательства, где общественное питание
является одной из приоритетных отраслей.
Для организации производства требуется приобрести:
технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи,
холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду;
мебель;
произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение
интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.
Основные требования к персоналу - наличие необходимой
профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест,
включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую
деятельность - 12 человек.
Показатели эффективности проекта
Рассчитано для периода: 1 ... 24 мес.
Ставка дисконтирования: 18 %
Срок окупаемости: PBP = 3 мес.
Индекс прибыльности: PI = 1,39
Чистый приведенный доход: NPV = 240382 $ US
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 9999,0 %
3
4. План сбыта
Описание рынка
На сегодняшний день проблема общественного питания в центральных
районах города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в Ленинском
районе, который является административным, деловым и культурным центром
города (особенно в районе пресечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, а
также Октябрьской площади - месте предполагаемого размещения кафе). В нем
расположено большинство государственных учреждений, банков, офисов крупных и
средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие учебные заведения,
гостиницы, объекты культурного назначения (театры, парки, скверы и другие места
отдыха горожан и гостей города).
Существующие на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного
питания можно условно разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия
быстрого обслуживания.
К первым можно отнести рестораны и кафе. Их отличительной особенностью
является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене
(средний обед обходится примерно в 30 000 рублей и выше), то есть они
ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.
Ко вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно
разделить еще на два типа:
1. дорогие фирменные закусочные и бары (например сеть Дока-пица),
которые отличаются высоким качеством обслуживания и достаточно высокими
близкими к крупным предприятиям общественного питания ценами.
2. небольшие закусочные типа пирожковых, которые предлагают хотя и
дешевую, но не всегда качественную продукцию.
Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент
выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им
помещений.
Исходя из этого можно сделать вывод, что действующие в центре города
предприятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить
существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе
быстрого обслуживания с широким ассортиментом предлагаемой продукции,
высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами.
Данный проект предусматривает создание предприятия, которое должно
занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в
данном районе (район пересечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, а
также Октябрьской площади).
Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в
рабочие дни основными потребителями будут люди работающие в близлежащих
зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из
других районов для культурного отдыха и гости города.
Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем
дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу Перми
составляет 1,2 млн. рублей).
В силу того, что предприятий общественного питания подобного уровня в
данном районе нет и ниша на которую будет ориентировано кафе практически
свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.
Описание продукта
Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в группы по
типу продуктов, цены и себестоимость осреднены. Упрощенный список продуктов
4
5. приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 5 до
15 наименований. Объемы сбыта продукции в количественном выражении
приведены в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца.
Таблица 1. Список продуктов
Наименование продукта Ед. изм. Цена, тыс. р Цена, $ US Экспорт, %
Кофе чашка 6,00 0,00 0
Мороженное порция 3,00 0,00 0
Коктейли 250г 3,00 0,00 0
Пирожное шт. 1,50 0,00 0
Бутерброды шт. 3,00 0,00 0
Горячие блюда порция 8,00 0,00 0
Десертные блюда порция 4,00 0,00 0
Спиртные напитки бутылка 50,00 0,00 0
Пиво бутылка 5,00 0,00 0
Окорочка гриль порция 9,00 0,00 0
Салаты порция 7,00 0,00 0
Шампанское бутылка 25,00 0,00 0
5
8. Инвестиционный план
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем
работ:
1. получить кредит в “Уральском фонде поддержки малого
предпринимательства”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса
оборудование;
4. произвести доделку и дооборудованние помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных
напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.
Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном
плане.
Таблица 3 Календарный план
№ Наименовани Длительность Дата начала Дата Стоимость Стоимость
е этапа (дней) окончания этапа этапа
(тыс. руб.) ($ US)
1. Оформление 15 03.11.97 17.11.97
кредита
2. Заключение 5 18.11.97 22.11.97
договора
аренды
3. Покупка 120 18.11.97 01.12.97 29 732 5 057
кофе-
автомата
4. Покупка 7 18.11.97 24.11.97 25 000 4 252
оборудовани
я
5. Покупка 7 18.11.97 24.11.97 25 000 4 252
мебели
6. Отделка 15 18.11.97 02.12.97 15 000 2 551
помещения
7. Заключение 7 26.11.97 02.12.97
договоров на
поставку
сырья
8. Получение 7 26.11.97 02.12.97
разрешений
9. Производство 03.12.97
Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет 120
дней ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по
следующей схеме:
1. авансовый платеж в размере 1 500 $ US
2. поставка кофе-автомата в 14-ти дневный срок после поступления
аванса на расчетный счет поставщика
3. выплата остальной суммы в течении 4-х месяцев после поставки
равными ежемесячными платежами.
8
9. После окончания подготовительного периода запускается
производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два
месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной
рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе
возможно проведение небольших рекламных мероприятий
направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии
нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное
требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при
минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных
объявлений в холлах офисных и административных зданий,
расположенных в этом районе, проведением презентации с
приглашением представителей организаций предприятий и крупных
фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде
здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода
мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных
финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как
показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не
направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной
среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной
компании в других средствах массовой информации (радио,
телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно
увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же
возможность финансирования крупной рекламной компании за счет
кредитных средств маловероятно и может создать негативное
впечатление о проекте у инвестора.
9
10. Производство
Прямые издержки
Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей
сумме на единицу каждого вида продукции.
Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции
принята следующая:
наименование материала;
единицы измерения;
расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
цена за единицу измерения;
% потерь материала при производстве.
Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах
Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Кофе
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные материалы 2,00 0,00
Всего: 2,00 тыс. руб.
Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Мороженное
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные материалы 0,40 0,00
Всего: 0,40 тыс. руб.
Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Коктейли
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные материалы 0,90 0,00
Всего: 0,90 тыс. руб.
Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Пирожное
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные 0,80 0,00
материалы
Всего: 0,80 тыс. руб.
Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные материалы 1,20 0,00
Всего: 1,20 тыс. руб.
Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные материалы 3,20 0,00
Всего: 3,20 тыс. руб.
10
11. Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные материалы 2,30 0,00
Всего: 2,30 тыс. руб.
Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Спиртные напитки 23,00 0,00
Всего: 23,00 тыс. руб.
Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Пиво
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Пиво 3,20 0,00
Всего: 3,20 тыс. руб.
Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Окорочка 3,00 0,00
Всего: 3,00 тыс. руб.
Таблица 14. Прямые издержки. Продукт: Салаты
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Расходные 3,50 0,00
материалы
Всего: 3,50 тыс. руб.
Таблица 15. Прямые издержки. Продукт: Шампанское
Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма, $ US
Шампанское 18,00 0,00
Всего: 18,00 тыс. руб.
Общие издержки
В процессе производства запланированы следующие ежемесячные
постоянные издержки.
Таблица 16. Производство
Наименование тыс. руб. $ US Выплаты В течение...
Налоговые платежи по упрощен. си... 3000 0 ежемес. всего проекта
Аренда помещения 29000 0 ежемес. всего проекта
Транспортные расходы 3500 0 ежемес. с 2 по 24 мес.
Охрана 3000 0 ежемес. с 2 по 24 мес.
Прочие расходы 7000 0 ежемес. с 2 по 24 мес.
11
12. План персонала
Для обеспечения производственного процесса предусмотрено
следующее штатное расписание.
Таблица 17. Производство
Должность Кол.(чел) тыс. руб. $ US Выплаты Период
Продавец 6 700 0 ежемес. 2...24 мес.
Повар 2 700 0 ежемес. 2...24 мес.
Уборщица 1 300 0 ежемес. 2...24 мес.
Посудомойка 2 300 0 ежемес. 2...24 мес.
Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском
производства с учетом следующих требований:
1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной
специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного
питания;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере
торговли и общественного питания.
12
13. Финансовый план
Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные
данные:
Дата начала проекта: 01.11.1997
Продолжительность: 2 года
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до
даты начала проекта 4 мес.
Основная валюта проекта: тыс. руб.
Валюта для расчетов на внешнем рынке: $ US
Курс на момент начала проекта: 1 $ US = 5,8800 тыс. руб.
Таблица 18. Ставки налогов (по годам), %
Наименование 1-й 2-й
Выплаты в пенсионный фонд 28,0 28,0
Выплаты в фонд мед. 3,6 3,6
страхования
Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе
авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить
налогообложение.
Таблица 19. Инфляция (по годам), % - тыс. руб.
Объект инфляции 1-й 2-й
Сбыт 12 11
Прямые издержки 12 11
Общие издержки 12 11
Заработная плата 12 11
Недвижимость 12 11
Энергоносители 12 11
Таблица 20. Инфляция (по годам), % - $ US
Объект инфляции 1-й 2-й
Сбыт 3 3
Прямые издержки 3 3
Общие издержки 3 3
Заработная плата 3 3
Недвижимость 3 3
Энергоносители 3 3
13
14. Капитал
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в
сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в
“Уральском фонде поддержки малого предпринимательства” при
Администрации Пермской области. Выплаты процентов по кредиту
планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной
суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.
Кредитные средства планируется израсходовать на покупку
оборудования, ремонт помещения и запуск производства.
Таблица 21. Кредиты
Наименование тыс. руб. $ US Дата Срок Процент
Кредит УФПМП 150000 0 17.11.1997 12 20
14
27. Начисленные налоги
В процессе работы кафе планируются следующие налоговые платежи
(за исключением налогов уплачиваемых по упрощенной системе,
которые отражены в разделе постоянных затрат).
Таблица 25. Начисленные налоги (тыс. руб.)
Наименование статьи 11/1997 12/1997 01/1998 02/1998 03/1998 04/1998
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Налог с оборота 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0
Налоги на зарплату и др. 0 2153 2174 2194 2215 2236
ВСЕГО 0 2153 2174 2194 2215 2236
Таблица 24. Начисленные налоги (тыс. руб.)
Наименование статьи 05/1998 06/1998 07/1998 08/1998 09/1998 10/1998
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Налог с оборота 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0
Налоги на зарплату и др. 2257 2279 2300 2322 2344 2367
ВСЕГО 2257 2279 2300 2322 2344 2367
Таблица 24. Начисленные налоги (тыс. руб.)
Наименование статьи 11/1998 12/1998 01/1999 02/1999 03/1999 04/1999
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Налог с оборота 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0
Налоги на зарплату и др. 2389 2410 2431 2452 2474 2495
ВСЕГО 2389 2410 2431 2452 2474 2495
Таблица 24. Начисленные налоги (тыс. руб.)
Наименование статьи 05/1999 06/1999 07/1999 08/1999 09/1999 10/1999
Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Налог с дохода и на активы 0 0 0 0 0 0
Налог с оборота 0 0 0 0 0 0
НДС 0 0 0 0 0 0
Налоги на зарплату и др. 2517 2539 2561 2584 2606 2629
ВСЕГО 2517 2539 2561 2584 2606 2629
27
28. Финансовые результаты
Плановые показатели позволяющие оценить эффективность проекта
приведены в таблице 26.
Таблица 26. Финансовые результаты
Наименование статьи 11/1997- 11/1998-10/1999
10/1998
Прибыльность 0,00 0,00
Рентабельность активов (ROA), % 86,37 57,37
Рентабельность собств. капитала (ROE), % 100,00 57,38
Рентабельность инвестиций (ROI), % 103,79 57,46
Рентабельн. инвест. капитала (ROIC), % 86,60 57,46
Рентабельность продаж (ROS), % 28,24 31,21
Коэффициент оборачиваемости запасов (IT) 0,00 0,00
Прирост собственного капитала, тыс. руб. 755557,00 1017301,00
Валовая прибыль / продажи (GPM), % 55,55 55,55
Операционная прибыль / продажи, % 29,87 31,26
Финансовое состояние 0,00 0,00
Сумм. задолж. / сумм. актив (DR1), % 16,78 0,15
Долгоср. займы / сумм. капитал (DR2), % 0,00 0,00
Индекс покрытия % по кредитам (TIE) 27,88 764,17
Текущая ликвидность (Current ratio) 5,44 645,02
Коэфф."критической" оценки (Quick ratio) 5,44 645,02
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб. 675834,00 1693133,00
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 114938,00 287947,00
Коэф. оборачиваемости поступлений (RT) 0,00 0,00
Период оплаты за продукцию (CP), дн. 0,00 0,00
Z-счет (показ. вероятности банкротства) 10,89 410,88
28
29. Заключение
Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет
говорить о том, что представленный проект может быть реализован с
высокой эффективностью.
Так рентабельность продаж составляет 28,24% в первый год и 31,21% во
второй год производства. Высокий уровень прироста собственного
капитала говорит о высокой оборачиваемости средств.
В результате расчетов получены следующие интегральные показатели
эффективности проекта:
Срок окупаемости: PBP = 3 мес.
Индекс прибыльности: PI = 1,39
Чистый приведенный доход: NPV = 240382 $ US
Внутренняя норма рентабельности: IRR = 9999,0 %
Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который
ориентирована деятельность создаваемого кафе, на сегодняшний день,
в данном районе города практически свободен, что позволяет
рассчитывать на то, что продукция создаваемого предприятия будет
пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере
развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.
29