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Procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo
en las Unidades Mdicas
1. Objetivo
Establecer los criterios para que las Unidades Mdicas lleven a cabo la compra de aquellas claves de bienes de consumo, donde no se cuente con existencia en la misma Unidad y que permitan dar la atencin a los derechohabientes o suministro a las reas de servicio que as lo requieran.
2. mbito de aplicacin
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal de las reas de abastecimiento en las Unidades Mdicas de primer nivel o familiar, segundo nivel y Unidades Mdicas de Alta Especialidad.
3. Polticas
3.1 Las compras emergentes que realicen las Unidades Mdicas dependientes de las Delegaciones y las Unidades Mdicas de Alta Especialidad (UMAE), slo debern cubrir la necesidad inmediata de aquellas claves donde no se cuenta con existencias, en apego a las disposiciones del artculo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
3.2 La Coordinacin Tcnica de Evaluacin y Control del Abasto, ser la responsable de determinar anualmente los porcentajes que del presupuesto autorizado se podr utilizar para el ejercicio de este tipo de compras en cada uno de los grupos de suministro, conforme a la autorizacin que sobre el particular otorgue la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento de Nivel Central
3.3 Ser responsabilidad de las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento surtir a las Unidades Mdicas; as como, de los Departamentos de Abastecimiento de las UMAEs, surtir a las farmacias y a los servicios mdicos en el tiempo y forma los insumos necesarios, a efecto de mantener los niveles de inventario ptimos que permitan la operacin de las reas usuarias.
3.4 Los Directores Administrativos de las UMAEs, o en su caso, los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Mdicas sern responsables de autorizar las compras emergentes debidamente documentadas y sustentadas utilizando el fondo fijo de la unidad, con cargo al presupuesto de adquisiciones, vigilando en todo momento que las adquisiciones por compra emergente, correspondan a lo autorizado en este procedimiento y se sujeten a las autorizaciones mensuales por este concepto.
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3.5 Ser responsabilidad que mensualmente los Directores Administrativos de las UMAEs informen al Director de la misma y de los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Mdicas informen de las compras emergentes autorizadas a la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento para su consolidacin.
3.6 Los Directores de UMAEs y los Titulares de las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento sern responsables del envo del informe de las compras emergentes realizadas mensualmente, a la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento de Nivel Central.
3.7 La Divisin de Evaluacin y Seguimiento al Gasto de Adquisiciones de Bienes, dependiente de la Coordinacin Tcnica de Evaluacin y Control del Abasto, ser la responsable de integrar el informe de las adquisiciones por compra emergente realizada por las Unidades Mdicas, para evaluar la gestin.
3.8 Los Directores Administrativos de las UMAEs y los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Medicas sern responsables de llevar un registro de todas y cada una de estas adquisiciones en el mdulo de control de compromisos del Sistema de Abasto Institucional (SAI), con el fin de controlar y conocer el monto de tales adquisiciones, verificar su registro en el Portal de Transparencia del IMSS y asegurar el registro de existencias en las farmacias, o en su caso, en los Almacenes de las Unidades Mdicas.
3.9 Ser responsabilidad de los Directores Administrativos de las UMAEs y los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Mdicas, verificar que estas adquisiciones, invariablemente sean surtidas a travs de las recetas por la farmacia de la UMAE o Unidad Mdica, o bien, en vales de Almacn de Unidad Mdica.
3.10 El Responsable del Departamento de Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios de la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su caso, el Responsable del Departamento de Abastecimiento de la UMAE, deber llevar un control de las compras emergentes realizadas a efecto de conocer las necesidades que motivaron este tipo de compra, realizando, en caso de proceder, las adecuaciones de los consumos promedios mensuales o efectuar la activacin de entregas; as como la consolidacin de compras de claves desiertas o incumplidas.
3.11 Ser responsabilidad de los Directores Administrativos de las UMAEs y de los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Medicas verificar antes de autorizar la compra emergente, la no existencia de la clave(s) requerida(s) en los servicios de la Unidad, en el Almacn Delegacional y en las Unidades Mdicas cercanas.
3.12 Los Directores Administrativos de las UMAEs y los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Mdicas podrn autorizar compras emergentes con cargo al fondo fijo asignado a cada unidad administrativa, siempre que exista disponibilidad presupuestal en la partida a afectar y que el importe de la compra no rebase el importe de 76 das de salario mnimo vigente en el DF, conforme a lo autorizado por la Direccin de Finanzas.
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3.13 En el caso de las compras emergentes superiores al importe mayor de 76 das de salario mnimo vigente en el Distrito Federal que requieran realizar las Unidades Mdicas adscritas a una Delegacin, los Subdirectores Administrativos o Administradores debern gestionar la autorizacin directamente ante la Coordinacin Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, quin proceder a realizar el evento de compra respectivo de manera delegacional, con entrega en el propio almacn delegacional o en las propias Unidades Mdicas.
3.14 Ser responsabilidad de los Directores Administrativos de las UMAES y de los Subdirectores Administrativos o Administradores de las Unidades Mdicas verificar que los consumos promedios mensuales reales, sean adecuados con base al informe de compras emergentes, y correspondan a los reflejados en el Sistema de Abasto Institucional (SAI) y a los requeridos por los servicios mdicos.
3.15 Cualquier duda en la aplicacin del presente procedimiento deber ser dirigida a la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento de Nivel Central.
4. Definiciones
4.1 almacn: Es el rea donde se reciben, custodian, guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo e inversin, dentro de la circunscripcin que le corresponda. Tienen la facultad de otorgar sellos de alta por la recepcin de los bienes. En el IMSS, las reas consideradas como unidades almacenarias, son las siguientes: Almacn Central. Almacn Delegacional. Almacn de Unidad Mdica. Farmacia.
4.2 almacn delegacional: rea facultada en la Delegacin para la recepcin, custodia, control, despacho y distribucin de bienes de consumo e inversin, as como la expedicin de alta por la recepcin de los mismos.
4.3 almacn de unidad mdica: rea facultada en la Unidad Mdica para la recepcin, custodia, control y entrega de bienes de consumo e inversin para el uso y servicio de la unidad, as como la expedicin de altas para la recepcin de los mismos, cuando estn incluidos en el programa de compra Delegacional con entrega en Unidad o se refieran a UMAES.
4.4 bienes de consumo: Todos aquellos artculos que por su utilizacin en el desarrollo de las actividades, se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto, no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.
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4.5 caso fortuito: Entindase para la aplicacin del presente procedimiento a aquellos eventos que se pueden llegar a presentar extraordinariamente en donde se requiere de algn insumo para la salud que es necesario para dar atencin a un derechohabiente y del cual no se tiene existencia.
4.6 CEYE: Entindase como Central de Equipos y Esterilizacin.
4.7 compra emergente: Es la adquisicin que tiene por objeto satisfacer especficamente la necesidad imprevista de los bienes para dar la atencin adecuada a un derechohabiente y permitan la operacin de la Unidad Mdica, afectando inventario, sin generar stocks en almacn o farmacia.
4.8 existencia: Volumen fsico de artculos que se tienen en disponibilidad inmediata para su abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de servicio.
4.9 farmacia IMSS: Unidad almacenaria, especializada en proporcionar el suministro de medicamentos a los derechohabientes y servicios de hospital de una Unidad Mdica
4.10 fondo fijo: Dotacin de recursos financieros que se les autoriza a las reas normativas y operativas, para solventar necesidades inmediatas que significan erogaciones de cuanta menor, e indispensables para la operacin diaria.
4.11 nivel de inversin: Es la cantidad en meses de existencias almacenadas, con los que debe contar la unidad almacenaria.
4.12 receta: Documento oficial, que puede ser individual o colectivo, expedido a los derechohabientes por el Mdico o el Jefe de Servicio, con la finalidad de la entrega en la farmacia de la Unidad Mdica de medicamentos prescritos.
4.13 SAI: Entindase como Sistema de Abasto Institucional.
4.14 orden de compra: Documento oficial expedido por el Director Administrativo de la UMAE, o en su caso por el Administrador o Subdirector Administrativo de la Unidad Medica, con la finalidad de proveer el bien que es requerido, previa verificacin de su inexistencia en farmacia o almacn; as como en otras Unidades cercanas.
4.15 UMAE: Unidad Mdica de Alta Especialidad, es un organismo con operacin administrativa desconcentrada, constituida por una o varias unidades mdicas que otorga servicios para la atencin de patologas de alta complejidad diagnstica y teraputica, con calidad conforme a los conocimientos mdicos y principios ticos, con equipamiento de tecnologa compleja; que forma y desarrolla personal, y genera conocimiento a travs de la investigacin cientfica y el desarrollo tecnolgico.
4.16 Unidad Mdica (UM): Establecimiento de un sistema de atencin a la salud, en el cual se integran diversos recursos materiales, humanos, tcnicos y econmicos, de acuerdo con el nivel de atencin mdica y el nivel de operacin requerido en cada uno de ellos, para lograr un sistema de servicios que permita proporcionar a la poblacin una atencin integral
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en el cuidado de la salud. Dentro del concepto general de Unidad Mdica, entindase a las de primer nivel o Unidad de Medicina Familiar, segundo nivel y Unidades Mdicas de Alta Especialidad.
4.17 UMF: Unidad de Medicina Familiar
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5. Procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en las Unidades Mdicas Responsable Actividad Documentos involucrados
Compra de medicamentos
Personal de Farmacia 1 Recibe receta individual del derechohabiente o la solicitud de medicamentos para hospitalizacin y servicios auxiliares. Receta individual o solicitud de medicamentos para hospitalizacin y servicios auxiliares
2 Verifica la(s) existencia(s) de la clave del(los) medicamento(s) requerido(s), constatando que no cuenta con existencias en la Farmacia.
3 Informa al Coordinador o Responsable de Farmacia de la Unidad Mdica.
Coordinador o Responsable de Farmacia 4 Verifica la existencia en el cierre del da anterior del medicamento requerido en el SAI Subsistema Farmacias.
5 Verifica la existencia del bien en los servicios.
6 Consulta mediante correo electrnico o cualquier otro medio que permita dejar constancia, con el Almacn Delegacional o con alguna Unidad cercana, para solicitar traspaso. Correo electrnico o documento
Cuentan con existencia y realizan traspaso
7 Realiza actividades de acuerdo a lo que se indica en el Procedimiento para la recepcin de medicamentos en farmacias, clave 1494-003-013
No hay existencias para traspaso
8 Recibe respuesta indicando que no se tienen existencias para traspaso o la negativa de suministro.
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Coordinador o Responsable de Farmacia 9 Avisa al Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF, que no tiene existencia de la clave(s) solicitada(s)
Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF 10 Accesa al Modulo de Control de Compromisos SAI, anotando el nombre del usuario y password correspondiente, a travs de la ruta de acceso: <Compra> Emergente <Generar orden de compra>, captura los datos requeridos y genera la orden de compra de insumos, clave 1493-014-001, anexo 1. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001
NOTA: En el Mdulo de Control de Compromisos, al ingresar la partida presupuestal correspondiente a medicamentos se valida que el medicamento a comprar no tenga existencias en la Farmacia y que exista presupuesto disponible.
11 Solicita la autorizacin de la orden de compra, 1493-014-001, anexo 1, al Director Administrativo en caso de UMAE, o al Administrador o Subdirector Administrativo de Unidad Mdica. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001
NOTA: En el caso de Unidades de Medicina Familiar, la autorizacin de la compra emergente es responsabilidad del Administrador.
Director Administrativo de UMAE o Subdirector Administrativo o Administrador de la UM o UMF 12 Firma la orden de compra de insumos, 1493-014-001, anexo 1, e instruye para que se adquiera el (los) medicamento(s) en alguna farmacia abierta al pblico, que otorgue facturas. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF 13 Recibe el (los) medicamento(s) con la factura de su adquisicin, misma que debe cumplir con los requisitos fiscales de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, que indique la Razn Social del lugar donde se adquiere, as como los datos fiscales, fecha, descripcin, cantidad e importe, anotando en un extremo de la misma, su nombre, matrcula y firma. Factura
Responsable de Abastecimiento de la UM o Administrador de la UMF 14 Accesa al Modulo de Control de Compromisos del SAI, a travs de la ruta de acceso: <Compra> Emergente <Registro de factura>, registra los datos correspondientes y genera el reporte de alta de compra directa, clave 1493-014- 002, anexo 2. Reporte de alta de compra directa, 1493-014-002
15 Proporciona el (los) medicamento(s) al Personal de Farmacia.
Personal de Farmacia 16 Recibe el medicamento, registra y verifica inventario en el SAI-Subsistema Farmacias y surte la receta individual, o en su caso, la solicitud de medicamentos para hospitalizacin y servicios auxiliares. Receta individual o solicitud de medicamentos para hospitalizacin y servicios auxiliares.
17 Efecta registro de salida en el SAI- Subsistema Farmacias, conforme a las actividades que se indican en el Procedimiento para el surtido de medicamentos a los servicios y al derechohabiente por parte de la farmacia, clave 1494-003-015. Procedimiento para el surtido de medicamentos a los servicios y al derechohabiente por parte de la farmacia, 1494-003-015
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Director Administrativo de UMAE o Subdirector Administrativo o Administrador de la UM o UMF 18 Tramita la reposicin del gasto por compra emergente, de conformidad con la normatividad vigente por concepto de fondo fijo, emitida por la Divisin de Trmite de Erogaciones, anexando invariablemente el original de la orden de compra de insumos, clave 1493-014-001 y la factura que deber contener nombre, matrcula y firma del personal del Instituto que recibi el bien. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001 y Factura
Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF 19 Elabora informe de compras emergentes, a travs del SAI, utilizando la ruta de acceso: <Consultas>, <Compra Emergente>, selecciona la partida presupuestal y el mes requerido e imprime el Reporte de ordenes de compra directa por partida presupuestal, 1493-014-003, anexo 3, para dar a conocer a su jefe inmediato superior el monto ejercido de compras emergentes. Reporte de ordenes de compra directa por partida presupuestal, 1493- 014-003.
Compra de material de curacin sustantivo, material de laboratorio, radiolgico y bienes no teraputicos
Personal del Almacn de la UM 20 Recibe la solicitud de reaprovisionamiento y control de material a servicios de Unidad Mdica. Solicitud de reaprovisionamiento y control de material a servicios de UM.
21 Verifica la existencia de la clave requerida, constatando que no cuenta con existencias en el Almacn.
22 Informa al Responsable del Almacn de la Unidad Mdica.
Responsable del Almacn de la UM 23 Verifica la existencia en el cierre del da anterior del bien requerido en el SAI Almacenes.
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Responsable del Almacn de la UM 24 Verifica la existencia del bien en los servicios y en la CEYE.
25 Consulta mediante correo electrnico o cualquier otro medio que permita dejar constancia, con el Almacn Delegacional o con alguna Unidad cercana, para solicitar traspaso. Correo electrnico o documento
Cuentan con existencia y realizan traspaso
26 Realiza actividades de acuerdo a lo que se indica en el Procedimiento para la recepcin de bienes de consumo en el almacn de Unidad Mdica, con sistema automatizado, clave 1494-003-007 o Sistema manual, clave 1494-003-010. Procedimiento para la recepcin de bienes de consumo en el almacn de Unidad Mdica, con sistema automatizado, clave 1494-003-007 o Sistema manual, clave 1494-003-010.
No hay existencias para traspaso
27 Recibe respuesta indicando que no se tienen existencias para traspaso o la negativa de suministro.
28 Avisa al Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF, que no tiene existencia de la clave(s) solicitada(s)
Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF
29 Accede al Modulo de Control de Compromisos SAI, anotando el nombre del usuario y password correspondiente, a travs de la ruta de acceso: <Compra> Emergente <Generar orden de compra>, captura los datos requeridos y genera la orden de compra de insumos, clave 1493-014-001, anexo 1. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001.
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF 30 Solicita la autorizacin de la orden de compra de insumos, clave 1493-014-001, anexo 1, al Director Administrativo en caso de UMAE, al Administrador o Subdirector Administrativo de Unidad Mdica. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001
NOTA: Para el caso de Unidades de Medicina Familiar, la autorizacin de la compra emergente es responsabilidad del Administrador.
Director Administrativo de UMAE o Subdirector Administrativo o Administrador de la UM o UMF 31 Firma la orden de compra de insumos, clave 1493-014-001, anexo 1, e instruye para que se adquiera el bien en algn establecimiento donde se expenden ese tipo de bienes, abierto al pblico en general, que otorgue facturas. Orden de compra de insumos, 1493-014- 001
Responsable de Abastecimiento o Administrador de la UMF 32 Recibe el bien con la factura de su adquisicin, misma que debe cumplir con los requisitos fiscales de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, que indique la Razn Social del lugar donde se adquiere, as como los datos fiscales, fecha, descripcin, cantidad e importe; anotando en un extremo de la misma, su nombre, matricula y firma. Factura
33 Accesa al Modulo de Control de Compromisos del SAI, a travs de la ruta de acceso: <Compra> Emergente <Registro de factura>, registra los datos correspondientes y genera el reporte de alta de compra directa, clave 1493-014- 002, anexo 2. Reporte de alta de compra directa, 1493-014-002
34 Proporciona el bien al Personal del Almacn.
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Personal de Almacn 35 Recibe el bien y procede para su registro de entrada de acuerdo con el Procedimiento para la recepcin de bienes de consumo de almacn de Unidad Mdica con sistema automatizado, clave 1494-003-007, o bien en caso de que no se cuente con SAI, a travs del procedimiento con sistema manual, clave 1494-003-010, verificando inventario de la clave(s) requerida. Procedimiento para la recepcin de bienes de consumo de almacn de Unidad Mdica con sistema automatizado, clave 1494-003-007, o bien con sistema manual, clave 1494-003-010.
36 Efecta registro de salida en el <Proceso> Salidas, <Funcin> Surtido a servicio o la <Funcin> Reaprovisionamiento a la CEYE, con el tipo de despacho que corresponda, conforme se indica en el Procedimiento para el surtido de artculos a los servicios y a la CEYE, en los almacenes de unidad mdica con sistema automatizado, clave 1494-003-009, en caso de que no se cuente con SAI, a travs del procedimiento con sistema manual, clave 1494-003-012. Procedimiento para el surtido de artculos a los servicios y a la CEYE, en los almacenes de unidad mdica con sistema automatizado, 1494- 003-009, o bien con sistema manual, clave 1494-003-012.
Director Administrativo de UMAE o Subdirector Administrativo o Administrador de la UM o UMF 37 Tramita la reposicin del gasto por compra emergente, de conformidad con la normatividad vigente por concepto de fondo fijo, emitida por la Divisin de Trmite de Erogaciones, anexando invariablemente el original de la orden de compra de insumos y la factura que deber contener nombre, matrcula y firma del personal del Instituto que recibi el bien.
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Responsable Actividad Documentos involucrados
Responsable de Abastecimiento de la UM o el Administrador de la UMF
38 Elabora informe de compras emergentes a travs del SAI, utilizando la ruta de acceso: <Consultas>, <Compra Emergente>, selecciona la partida presupuestal y el mes requerido e imprime el Reporte de ordenes de compra directa por partida presupuestal, clave 1493-014-003, anexo 3, para dar a conocer a su jefe inmediato superior el monto ejercido de compras emergentes. Reporte de rdenes de compra directa por partida presupuestal, clave 1493-014-003.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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6. Diagrama de flujo del procedimiento en el procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en Unidades Mdicas
9 7
1494-003-013 Solicitud de medicamentos para hospitalizacin 8 Correo electrnico o documento 6 5 Receta individual 1 INICIO
Recibe receta individual o solicitud A COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL DE FARMACIA COORDINADOR O RESPONSABLE DE FARMACIA 1 2 3 4 Verifica existencias en el SAI Subsistema Farmacias
Verifica existencias
Informa que no cuenta con existencias
Verifica existencias en Servicios 1 Consulta en Almacn Delegacional o Unidad cercana para traspaso
Recibe notificacin de no existencias para traspaso Se realiza traspaso?
Avisa al Responsable de Abastecimiento o Administrador UMF
Realiza actividades de recepcin de bienes Si No
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Solicitud de medicamentos para Hosp. y serv. auxiliares Receta individual
1494-003-015 16
1493-014-002 Factura
1493-014-001 12
1493-014-001 10 11
1493-014-001 13 17 15 14 B RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO O ADMON DE UMF 2 2 A
Recibe el (los) medicamento (s) con la factura Accesa al Modulo de Control de Compromisos SAI y genera orden de compra
Solicita autorizacin orden de compra DIRECTOR ADMON DE UMAE O SUBDIRECTOR ADMON O ADMON DE UM O UMF Firma orden de compra e instruye para la adquisicin del bien RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO O ADMON DE UMF Accesa Modulo control de Compromisos del SAI y genera el reporte de alta de compra directa
Proporciona el (los) medicamento (s) PERSONAL DE FARMACIA
Recibe medicamento (s)
Registra salida en el SAI- Subsistema Farmacias DIRECTOR ADMON DE UMAE O SUBDIRECTOR ADMON O ADMINISTRADOR DE LA UM O UMF
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23 1493-014-003 19 Factura 1493-014-001 18 Correo electrnico o documento 22 Solicitud de Reaprovisionamiento y control de material a servicios de UM 25 21
Tramita reposicin del gasto C
RESPONSABLE DEL ALMACN DE LA UM 3 20 COMPRA DE MATERIAL DE CURACIN, SUSTANTIVO, MATERIAL DE LABORATORIO, RADIOLGICO Y BIENES NO TERAPUTICOS
Recibe solicitud de reaprovisionamiento
Verifica y constata que no cuenta con existencia 3
Verifica existencia en SAI- Almacenes Consulta con Almacn Delegacional o Unidad cercana B
Elabora informe de compras emergentes a travs de SAI PERSONAL DEL ALMACN DE LA UM
Informa la no existencia de la clave requerida
Verifica existencia en los servicios y en la CEYE 24 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO O ADMINISTRADOR DE UMF
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1494-003-007 1494-003-010 32 33
1493-014-002
Factura
1493-014-001 27 , 1493-014-001
1493-014-001 31 26 D RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO O ADMON DE LA UMF 4 28 29
Accesa al Mdulo de Control de Compromisos SAI y genera orden de compra
Avisa la no existencia de la clave 4 C
Firma orden de compra Se realiza traspaso? Si
Realiza actividades de recepcin de bienes No
Recibe respuesta
30
Solicita autorizacin DIRECTOR ADMON DE UMAE O SUBDIRECTOR ADMON O ADMON DE UM O UMF Accesa al Mdulo de Control de Compromisos del SAI y genera alta
Recibe el bien con factura RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO O ADMON DE LA UMF
DIRECTOR ADMON DE UMAE O SUBDIRECTOR ADMON O ADMON DE UM O UMF 36 37
Tramita reposicin del gasto 5 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO O ADMON DE LA UMF
Elabora informe FIN DEL PROCEDIMIENTO 5
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Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para la compra emergente de bienes de consumo en Unidades Mdicas Codificacin Ttulo del documento Observaciones
1493-014-001 Orden de compra de insumos Anexo 1 1493-014-002 Reporte de alta de compra directa Anexo 2 1493-014-003 Reporte de ordenes de compra directa por partida presupuestal Anexo 3
Pgina 1 de 2 Clave: 1493-003-006
p
ANEXO 1
ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS
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1493-014-001
Pgina 1 de 2 Clave: 1493-003-006
ANEXO 2
REPORTE DE ALTA DE COMPRA DIRECTA
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1493-014-002
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ANEXO 3
REPORTE DE ORDENES DE COMPRA DIRECTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
Actividad de Aprendizaje 1. Ensayo Sobre La Contabilidad Financiera para Generar Información Financiera Útil y Oportuna Presentada en Los Estados Financieros en Una Institución de Salud
Actividad de Aprendizaje 1. Ensayo Sobre La Contabilidad Financiera para Generar Información Financiera Útil y Oportuna Presentada en Los Estados Financieros en Una Institución de Salud