Albergue
Albergue
Albergue
INFORMACION GENERAL
1.1. EMPRESA
Constitución, organización y desarrollo de un
ALBERGUE TURÍSTICO “HUARAK KOYLLUR”( Estrella del Amanecer).
1.2. PRODUCTO
1.4. MERCADO
El ámbito que cubrirá el proyecto se encuentra ubicado por el lado de la oferta la provincia de
Huaraz con sus Potenciales Turísticos y, por el lado de la demanda es el Callejón de Huaylas,
representando por los Turistas Nacionales y Extranjeros, expresado en arribos y/o
pernoctaciones al Callejón de Huaylas.
DIAGNOSTICO
2.1. Descriptivo:
En la ciudad de Huaraz se ha venido recibiendo turistas que buscan nuevos servicios creando
una necesidad de las empresas de satisfacer estas demandas.
El establecimiento de Albergue ofrece servicios de alta calidad y precios competitivos en el
mercado, donde los clientes comparten momentos adecuados con la seguridad en el
establecimiento.
El Albergue Turístico surge ante la idea de rescatar y explotar nuestros recursos andinos, los
cuales serán presentadas con técnicas modernas y presentación sofisticada están siendo cada
vez más aceptados y reclamados por los turistas extranjeros.
Uno de los motivos de viaje a nuestro País no sólo es la cultura, la salud, sino también las
expectativas de degustar de la comida Típica Peruana; sobre todo si es de insumos
autóctonos, como la ofrecida en nuestro Albergue Turístico.
El Restaurante Turístico atenderá desayunos, almuerzos y cenas ordenados a la Carta en
diferentes idiomas. Del mismo modo se contará con un Mini salón donde se expondrá los
productos usados en la elaboración de los alimentos; danzas, música y las costumbres del
hombre andino.
Como servicios complementarios se ofrecerán la venta de recuerdos y postales de nuestra
zona.
IDEA DE NEGOCIO:
2.2.1. IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD.
Se ha establecido una relación mas fuerte entre la calidad de servicios prestados y la baja
demanda turística a nuestra región, debido a que no existe un adecuado trato del
turismo, ocasionando la disminución de arribos a nuestra localidad.
• Informalidad De Los Servicios
• Ausencia De Promoción
• Servicios Inadecuados
• Poca Cultura Empresarial
• Falta De Inversión Publica Y Privada
• Baja Demanda Turística Hacia La Región
• Inactividad Gubernamental
• Poca Diversificación de Servicios Prestados
2.2.2. BENEFICIARIOS
o Beneficios Económicos y Sociales:
Nuestra ventaja competitiva será la calidad diferenciada; consolidándonos en el mercado no solo
por los beneficios para la empresa, sino para la población económicamente activa ofreciéndoles
puestos de trabajo.
Los beneficiarios directos lo constituirán los Turistas extranjeros, quienes cubrirán sus
expectativas experimentando la calidad del servicio brindado por la empresa durante su
estadía en esta zona del país, constituyendo un intercambio e integración cultural
-gastronómico.
Económicamente el beneficiario directo será el inversionista por la rentabilidad del negocio.
De este modo contribuir al desarrollo del eje Turístico de nuestra Región.
2.2.3. EVALUACION Y SELECCION DE LA IDEA DEL NEGOCIO:
Para la selección del presente plan de negocios se evalúa 3 opciones mutuamente
excluyentes, para el cual se ponderó en el sistema decimal. Las alternativas, en concordancia
al análisis de las oportunidades y carencias, son:
1° Café Restaurante Turístico
2º Restaurante Turístico y alojamiento. (Nacionales y Extranjeros).
3º Alojamiento
La amplia gama de servicios turísticos que éstas ofrecen llevan desarrollándose más de 40
años, sin embargo, por razones culturales y económicas han recibido recientemente luz
verde en los diferentes proyectos tanto públicos como privados.
Entre los avances tecnológicos que se vinculan con las Nuevas Tecnologías de
Comunicación, así como la multitud de usos y combinaciones que de ellas se pueden
realizar. El conjunto da lugar a lo que actualmente se denomina supercarreteras y servicios
integrados para el conocimiento de los servicios turísticos.
Nace en este sentido el concepto de Turismo, herramienta que se muestra como una
alternativa en los servicios de las comunicaciones, en este caso para brindar una nueva
opción que acerque más a las personas con la naturaleza. Nuestro presente plan de
Negocios “Albergue Turístico”, se verá afectado por una serie de fuerzas del
macroentorno como:
a. Entorno Demográfico:
El entorno demográfico constituye uno de los más importantes para el negocio. Los
principales fenómenos de carácter demográficos que repercuten para el beneficio del
negocio son:
Flujo Turístico: Los arribos de turistas nacionales y extranjeros, a la ciudad de
Huaraz, se expresaría como nuestra Demanda Potencial, ya que su necesidad de
comunicación con sus amigos y familiares, los hace nuestros principales potenciales
consumidores.
La mayoría de las personas, saben que una salida a los lugares naturales fuera de la
contaminación, de los ruidos y del estrés laboral es una ventaja para poder tener una
vida sana por lo cual es una ventaja a la que accedemos.
El uso de nuestros servicios turísticos es exclusivo, más bien se manifiesta con una
expresión masiva, y contar con el número de arribos de turistas nacionales y
extranjeros, expresa nuestra demanda potencial por el servicio que brindaremos de
“Albergue Turístico”.
b. Entorno Económico:
La inflación controlada con un índice inferior al 4% anual, favorece la estabilidad
económica empresarial.
La perspectiva económica para los próximos años es alentadora, se estima el
crecimiento del PBI en un 5% a más para los próximos años.
En el año 2005, la actividad de Restaurantes y Hoteles, se incremento en términos
reales en un 4,8% respecto al año anterior como consecuencia del aumento de la
producción de los servicios que brinda la actividad. La prestación del servicio de
alimentación y bebidas aumenta en un 4,0%, mientras que el servicio de alojamiento
crece en 9,4%. (Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática - Ancash)
El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes.
“El sector Hotelero así como el de restaurantes generan empleo de manera permanente
y eficiente; así en el caso de los restaurantes se crea siete puestos de trabajo por cada $
10,00 que se invierte.”.
c. Entorno Político – Legal:
Desequilibrio interno y externo: dentro de un contexto de inestabilidad política y
económica, se genera demandas sociales como las protestas, huelgas, paralizaciones,
etc.; las cuales repercuten desfavorablemente en la imagen externa de nuestro país; así
como elevan el nivel de riesgo de inversión y sostenibilidad de las relaciones
comerciales.
Las Reformas estructurales que se vienen implementando están contribuyendo a dar
una mayor competitividad en el mercado como las alianzas estratégicas y las
relaciones comerciales.
Promulgación de la ley de las Pymes, incentiva y fomenta la implementación de
empresas.; las cuales repercuten favorablemente en la sociedad.
PENTUR (Plan Estratégico Nacional de Turismo); cuya misión es promover y dirigir
el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística del Perú, a través de
acciones y procesos integradores, concertados y descentralizados para dicho fin
d. Entorno Socio Cultural:
Los arribos de turistas extranjeros a nuestro país son por motivos de vacación y
recreación las cuales representan un 84% del total de arribos.
Los tours gastronómicos hacia el Perú, según Carlos Canales, presidente de
CANATUR (Cámara Nacional de Turismo) representan el 5% del turismo receptivo,
es decir, unos 30,000 extranjeros llegan al Perú a degustar de la gastronomía peruana.
Parte de la publicación de un artículo en inglés de nuestra cocina menciona: “Como
dicen, todo lo antiguo se ha convertido en nuevo y en el caso el Perú, cuando decimos
viejo nos referimos a antiguo”.
Mayor disponibilidad de crédito, a través de tarjetas y préstamos bancarios. El eslogan
en numerosas instituciones financieras es: “Viaje Ahora y pague después”
Mayor valoración a la experiencia que a la posesión material. Los sociólogos
mencionan que para numerosas personas ha adquirido mayor importancia el “hacer
algo, estar allí, participar, etc. Un estímulo para viajar es lo que hoy en día se conoce
como “Cultura Llamativa”, una persona que ha viajado mucho puede presumir de las
distintas experiencias de sus viajes, éstas son las últimas tendencias de viaje, según la
Organización Mundial del Turismo.
A. OPORTUNIDADES:
Crecimiento del flujo turístico.
Bajas tasas de interés para los préstamos financieros.
Existencia de diversos sistemas de comercialización y comunicación, vía Internet.
Disponibilidad de recursos naturales turísticos y paisajes naturales.
Disponibilidad de carretera asfaltada y afirmada
La existencia de un aeropuerto.
Abundante servicio de transporte turístico.
Clima favorable para el desarrollo de un turismo de aventura y del turismo no
convencional.
B. AMENAZAS:
A1 Deterioro de la imagen turista a nivel internacional.
A2 Políticas de promoción turística inadecuadas
A3 Inestabilidad en la política económica
A4 Desastres naturales
A5 Competencia internacional en el desarrollo del turismo costumbrista y recreativo.
A: Matriz de amenazas y oportunidades
Total
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Peso Calificación
Ponderado
Oportunidades
1.- Crecimiento del flujo turístico 0.14 4 0.56
2.- Bajas tasas de interés para los préstamos financieros 0.12 4 0.48
3.- Existencia de diversos sistemas de comercialización y 0.10 2 0.20
comunicación, vía Internet
4.- Disponibilidad de recursos naturales turísticos y paisajes naturales. 0.16 4 0.64
5.- Disponibilidad de carretera asfaltada y afirmada. 0.12 3 0.36
6.- La existencia de un aeropuerto 0.10 3 0.30
7.- Abundante servicio de transporte turístico 0.11 2 0.22
8.- Clima favorable para el desarrollo de un turismo de aventura y del 0.15 4 0.60
turismo no convencional.
1.00 3.36
Total Puntuación de Oportunidades
Amenazas
1.- Deterioro de la imagen turista a nivel internacional. 0.26 4 1.04
2.- Políticas de promoción turística inadecuadas. 0.22 4 0.88
3.- Inestabilidad en la política económica. 0.13 3 0.39
4.- Desastres naturales. 0.23 4 0.92
5.- Competencia internacional en el desarrollo del turismo 0.16 3 0.48
costumbrista y recreativo.
1.00 3.71
Total Puntuación de Amenazas
Elaboración:
2 = Amenaza menor 2 = Oportunidad menor
3 = Amenaza mediana 3 = Oportunidad Mediana
4 = Amenaza Alta 4 = Oportunidad Alta
La matriz muestra condiciones favorables para el desarrollo del sector, pero a su ves las
amenazas son fuertes y de cuidado en gran escala por políticas nacionales.
PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL INTERNO:
C. FORTALEZAS
F1 Capacitación permanente del capital Humano.
F2 Ambiente natural y acogedor.
F3 Servicio de información vía Internet.
F4 Existencia de planes estratégicos de la empresa.
D. DEBILIDADES
D1 Personal escaso en valores.
D2 Limitado en recursos económicos.
D3 La falta de una farmacia o posta médica.
Fortalezas
1.- Capacitación permanente 0.30 3 0.90
del capital Humano
2.- Existencia de planes estratégicos de la empresa. 0.25 4 1.00
3.- Ambiente natural y acogedor. 0.20 4 0.80
4.- Servicio de información vía Internet. 0.25 4 1.00
Elaboración:.
2 = Fortaleza Menor 2 = Debilidad Menor
3 = Fortaleza Mediana 3 = Debilidad Mediana
4 = Fortaleza Mayor 4 = Debilidad Mayor
Se cuenta con condicione internas favorables, que permitirán la operación sostenida del
negocio por cuanto las fortalezas superan a las debilidades.
CAPITULO V
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Validación
Calificación Calificación Factor
FACTORES Puntaje
Critico
1 2
1.- Deterioro de la imagen turista a nivel 18 18 17.5 SI
internacional
17 17
2.- Políticas de promoción turística 17 SI
inadecuadas. 18 18.5
19
SI
3.- Desastres naturales.
FORTALEZAS
Validación
Calificación Calificación Factor
FACTORES Puntaje
Critico
1 2
1.-Capacitación permanente. 19 19 19 SI
18 18 18 NO
2.- Existencia de planes estratégicos de la
empresa. 18 19 18.5 SI
DEBILIDADES
Validación
Calificación Calificación Factor
FACTORES Puntaje
Critico
1 2
1.-Limitado recursos económicos. 19 19 19 SI
2.- Personal escaso en valores. 20 19 19.5 SI
CUADRO 6.1: DETERMINACION DE VALORES ESTRATÉGICOS
Nº Valor Calificación Promedio Valores
Estratégico I II Estratégicos
Los primeros cuatro valores son las cruciales para los fines del Plan.
CAPITULO VI
VISIÓN:
“Somos la empresa líder de restaurantes en la ciudad de Huaraz, que favorece el desarrollo de la
actividad turística del Callejón de Huaylas”
MISIÓN:
“Brindar servicio de alimentación funcional de comida novoandina con cultura innovativa y
diferenciada que rescata el valor de la cocina peruana a nivel internacional”
EJES ESTRATEGICOS:
Los campos de acción que desarrollara la empresa son:
Alojamiento: Servicios de calidad.
Restaurante: Atención al comensal.
Recreación: Monitorear en entorno.
La agrupación de los valores estratégicos en cada eje depende del grado de incidencia, la misma
que se muestra en el siguiente cuadro.
Ejes Estratégicos
Valores Estratégicos
1 Calidad del servicio
Alojamiento
2 Seguridad
3 Trabajo en Equipo Restaurante
4 Innovación
Recreación
5 Rentabilidad
OBJETIVOS
a.- Objetivo General
Dar servicios de Albergue Turístico funcional orientado fundamentalmente al aprovechamiento
racional de los recursos existentes en nuestra zona.
b. Derivación de Funciones:
- Función General: Empresa dedicada al expendio de alimentos y bebidas en el
albergue.
- Funciones Derivadas:
Decisión: Orientan las acciones y regulan las relaciones internas y externas de la
comunidad empresarial (Administración)
Gestión: Relacionada con la transformación de productos y servicios. (Alojamiento,
Restaurante y Recreación).
Auxiliar: Relacionada al mantenimiento de la administración empresarial.
Constituyen los órganos de apoyo y asesoría. (Investigación y desarrollo y oficina
administrativa)
c. Departamentalización: Las unidades orgánicas funcionales son:
- Órganos de Dirección: Junta general de Socios y Administración General.
- Órganos de Apoyo: Oficina administrativa.
- Órganos de Línea: Alojamiento, Restaurante, Recreación e Investigación y
Desarrollo.
ORGANIGRAMA
Junta General
de Socios
Administrador
General
Oficina
Administrativa
Recreación
Estructura funcional
a) Gestión
La empresa debe, transmitir conocimientos, motivar y delegar, funciones de manera
responsable por que de eso depende el buen funcionamiento de la empresa entre sus funciones
podemos clasificarlos en:
El gerente debe proponer normas, ejecutar supervisar los recursos humanos y
materiales.
Diseñar el proceso productivo y de servicio, que incluirá los tipos de proceso, la
elección de la tecnología y la distribución de la planta.
Planificar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios.
Garantizar la calidad de los servicio.
RESTAURANTE:
PROCESOS
En este acápite determinaremos las actividades a desarrollarse para generar cada uno de los
servicios del negocio.
Inicio
Lista de
Requerimientos
Orden de Compra
Ingreso/selección de
insumos
No
Perecible
Si
Regrigeración/Con
gelación
Almacenamiento
Fin
FLUJOGRAMA INTEGRADO DE ATENCION AL CLIENTE
(COMEDOR- COCINA)
Inicio
Mostrar Carta
Toma de Pedido
Si
Aliment Cocina
o?
No Selección de
ingredientes
Preparación Elaboración
Presentación Preparació Directa
de Bebida n
Presentación
de alimento
Cocción Decoración
Ingesta de
Alimentos y
bebida
Cancelación de Fin
Cuenta
Promoción
c. Servicio de Recreación y Esparcimiento:
El visitante podrá apreciar cuadros en el cual se verán reflejada el proceso agrícola de
los insumos que se utilizan para la elaboración de los diferentes platos. Así mismo se
apreciaran representaciones artísticas como danzas y música de la zona sierra del
departamento de Ancash.
CAPITULO VIII
ESTUDIO DE MERCADO
Es realmente destacar que el arribo de turismo entre 1990 – 1992 fue muy reducido, esto
debido al incremento de la subversión, trayendo como consecuencia problemas sociales y
económicos para el país. Situación que conllevo a un atraso del sector turismo y otros sectores
de la actividad económica, por lo que se hizo necesario la repotenciación de este sector por
parte de los empresarios y comunidad beneficiaria.
CUADRO N° 01:
ARRIBO DE VISITANTES AL CALLEJÓN DE HUAYLAS
MOVIMIENTO DE VIAJEROS
AÑO
INTERNO RECEPTIVO TOTAL
1994 86 068 6 135 92 203
1995 86 772 10 596 97 368
1996 100 924 15 117 116 041
1997 110 118 13 608 123 726
1998 114 305 17 743 132 048
1999 124 715 20 124 145 793
2000 126 354 19 404 145 758
2001 134 446 23 015 157 461
Elaboración: área de estadística e informática /wlm
Fuente: encuesta de establecimientos de hospedaje/DRITINCI/ANCASH
CUADRO Nº 02
PERNOCTACIONES Y PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS TURISTAS
NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LA ZONA SIERRA DE ANCASH (1991-2001)
PERNOCTACIONES
PROMED.
AÑOS TOT
PERMAN.
NACION. EXTRANJ.AL
62,77
1991 58,823 3,949 2 1.28
64,15
1992 60,971 3,181 2 1.29
1993 96,108 5,953 102,0 1.35
61
124,9
1994 115,418 9,545 63 1.36
147,3
1995 127,662 19,682 44 1.51
187,4
1996 159,610 27,889 99 1.62
172,7
1997 154,823 17,899 22 1.40
206,0
1998 180,650 25,363 13 1.56
222,8
1999 192,338 30,523 61 1.53
259,1
2000 222,199 36,939 38 1.78
267,4
2001 226,021 41,455 76 1.70
Elaboración : propia en base a la información Del DRITINCI.
CUADRO Nº 03
DEMANDA HISTORICA PARA LOS ALBERGUES EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS
(1991-2001).
ARRIBOS
AÑO
NACIONAL EXTRANJEROS TOTAL
1991 22111 2031 24143
1992 15005 1376 16381
1993 15490 1096 16586
1994 24478 2074 26552
1995 29162 4157 33319
1996 32827 8017 40845
1997 40768 12213 52981
1998 38431 9498 47930
1999 44583 13841 58424
2000 48015 15401 63416
2001 56160 17249 73409
Elaboración : propia en base a la información Del DRITINCI.
A) TURISMO INTERNO:
La proyección de la demanda se realiza en base a la estimación lineal:
Y = a + Bx
Donde :
X = Años - variable independiente
Y = Arribos turísticos – variable dependiente
a = Intersección entre periodo y arribos
b = Pendiente de la función
Y = 9,962.3 + 3900.7 X
R = 95.87%
Es así que el proyecto demuestra el alto grado de correlación existente entre las
variables, a fin de que estas puedan ser explicadas.
B) TURISMO RECEPTIVO:
La proyección de la demanda se realiza en base a la estimación lineal:
Y = a + bx
Donde :
Y = -2639.9 + 1757.50 X
De acuerdo a la función lineal se obtiene la proyección de arribos de turistas nacionales,
demostrándonos que para el 2013 tendremos 36,908 de arribos de turistas nacionales. El
método de los mínimos cuadrados, determina a y b, en lo referente a la correlación el
proyecto posee un porcentaje alto tal es así que:
R2 = 95.65%
Es así que el proyecto demuestra el alto grado de correlación existente entre las
variables, a fin de que estas puedan ser explicadas
CUADRO Nº 04
DEMANDA PROYECTADA : FLUJO TURÍSTICO ALOS ALBERGUES DE LA
ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2003-2012)
AÑOS ARRIBOS
NACIONAL EXTRANJEROS TOTAL
2003 60671 21090 81761
2004 64572 22848 87420
2005 68473 24605 93078
2006 72374 26363 98736
2007 76274 28120 104394
2008 80175 29878 110052
2009 84076 31635 115711
2010 87976 33393 121369
2011 91877 35150 127027
2012 95778 36908 132685
Elaboración : propia en base a la información del DRITINC
CUADRO N° 05
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN AL ZONA SIERRA DE ANCASH
PROVINCIA HOTEL HOSTAL ALBERGUE TOTAL
BOLOGNES
I 2 2
CARHUAZ 1 2 1 4
HUARI 1 8 9
HUARAZ 16 65 5 86
HUAYLAS 1 8 1 10
RECUAY 4 4
SIHAUS 1 1
YUNGAY 6 1 7
TOTAL 20 95 8 123
Elaboración : DRITINCI
CUADRO N° 06
CAPACIDAD INSTALADA DE HABITACIONES Y CAMAS EN ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE EN AL ZONA SIERRA DE ANCASH
CUADRO N° 08
CAPACIDAD INSTALADA EN LOS ALBERGUES EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS
1990-2001
CUADRO N° 09
OFERTA HISTÓRICA DE LOS ALBERGUES EN LA CIUDAD DE HUARAZ
1990-2001
CUADRO N° 10
RESTAURANTES EN LA ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
PROVINCIA CATEGORÍA
RESTAURANTES 1 TENEDOR 2 TENEDOR
BOLOGNESI 10 10
CARHUAZ 27 24 3
HUARAZ 200 190 10
HUARI 17 17
HUAYLAS 41 30 11
RECUAY 19 19
YUNGAY 19 19
TOTAL 333 309 24
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO
8.3.5. OFERTA PROYECTADA
La proyección de la oferta se hará considerando a los albergues, por ser la oferta
competitiva del proyecto. Para la proyección se ha utilizado el modelo lineal Y = a +
Bx, con r = 92.23%, a = 13,472 y b = 2461.80.
CUADRO N° 11
PROYECCIÓN DE LA OFERTA ALBERGUES EN LA CIUDAD DE HUARAZ
AÑOS OFERTA
2003 47937
2004 50399
2005 52861
2006 55323
2007 13472
2008 13472
2009 57784
2010 60246
2011 62708
2012 65170
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
8.3.6. BALANCE DEMANDA – OFERTA
CUADRO Nº 12
TURISTA NACIONAL:
Se efectuará una campaña publicitaria agresiva de introducción al mercado empleando los
siguientes recursos:
• Prensa escrita (periódicos, afiches, volantes).
• Radial y televisiva (Canales de televisión de Lima)
Así como el uso de la página Web para su promoción a nivel nacional.
TURISTA LOCAL:
A nivel local la promoción tendrá efectos mas directos hacia la población, por lo mismo que
se empleará mayores recursos promocionales los que son:
* Se consideran avisos en periódicos de mayor tiraje de la región.
* Se consideraran 2 radios que se encuentran ubicados en los 2 primeros lugares de
preferencia del público en el Callejón de Huaylas zona urbana para alcanzar a nuestro
público objetivo y despertar el interés de los clientes se realizará 10 días antes de la
inauguración y 20 días después con un promedio de 5 avisos diarios por emisoras en los
horarios de mayor audiencia.
* Publicidad televisiva, a través de los canales municipales y de Huaraz.
* Un millar de trípticos que serán repartidos estratégicamente en todas las agencias de
viajes para que los turistas nacionales y extranjeros tengan conocimiento del lugar.
* Dos paneles publicitarios estratégicamente ubicados en la ruta Pativilca – Huaraz.
CAPITULO IX
PLAN DE MARKETING
I. PLAN DE MARKETING.
Las estrategias del marketing consisten en la combinación adecuada de las variables producto,
precio, promoción y plaza (distribución), con la finalidad de maximizar ganancias y alcanzar
mejores posiciones en el mercado, quienes nos proponemos los siguientes objetivos y
estrategias:
I.1. Objetivos
∙ Lograr el posicionamiento de nuestros servicios en el mercado regional y nacional,
incrementar nuestros volúmenes de ventas en el corto plazo (1 año).
∙ Elevar la confianza de los consumidores de nuestros servicios, utilizando adecuados
canales de promocion y publicidad que garantice la calidad de nuestros servicios.
∙ Lograr que el cliente identifique nuestro servicio. Es decir relacione las
características de la calidad, precio, una buena atención y sobre todo disfrutar de los
ambientes.
I.2. Desarrollo de Mercado.
Los principales aspectos analizados en esta parte del plan de negocio están ligados a los
propósitos de posicionar nuestros servicios en el mercado regional y nacional, alcanzando
la preferencia de los clientes potenciales.
A) PRODUCTO
Nuestro producto Alojamiento
turístico ofrecerá dentro de su planta hospitalidad al visitante, con camas confortables,
comidas de buen sabor y entorno agradables, pero en realidad se vende ambiente, actitudes
(cortesía , seguridad, y eficiencia), y beneficios que se dan especialmente a través del
personal. Alojamiento
B) PRECIO
Nuestro albergue turístico que básicamente es un negocio, es un mercado diferenciado por lo
que nuestro precio tendrá un enfoque de costos el cual es de 31.60 dólares para el primer año.
Para establecer el precio de nuestro negocio debemos tener en cuenta el precio de nuestra
competencia con el servicio que cuenta nuestro servicio turístico.
b. Alimentación:
Después de haber observado los restaurantes y recreos así como su
infraestructura y la poca calidad en sus servicios, lo cual nos permitirá contar con
precios similares al de la competencia, en este servicio por lo que nuestros
precios serán percibidos por los clientes como cómodos frente al servicio que
recibirán a cambio. En este servicio no se puede fijar un único precio, debido a
que dependerá de lo que el cliente consuma, por lo que dichos precios serán
fijados de acuerdo al costo de producción y teniendo en cuenta a nuestros
competidores los precios serán establecidos considerando que el servicio que se
pretende brindar es de buena calidad en todos los aspectos, con un trato especial
al cliente y reduciendo el tiempo de espera en la atención.
C) PLAZA
Nuestro establecimiento presenta características propias de un lugar netamente de un lugar
de descanso, relajación, esparcimiento y de contacto con la naturaleza y se orienta al turismo
receptivo y turismo interno.
En lo que se refiere al turismo receptivo se considera a los que prefieren un turismo no
convencional, que en la actualidad constituyen un 50% del total de arribos mientras que el
turismo interno prefiere fundamentalmente un turismo convencional , permitiéndonos
conocer que solo el 15 % del total de arribos prefieren el turismo no convencional.
D) PROMOCIÓN
Se hará uso de la publicidad para promocionar lo que permitirá al proyecto lograr
posicionarlo en el mercado y lograr que el Albergue Turístico sea de primer género y que
sea reconocido por la calidad de su servicio, y de esta manera lograr que las personas que
tienen necesidad de alimentación y descanso lo puedan satisfacer fácilmente. En la
promoción daremos énfasis a la calidad de la comida, las cómodas instalaciones y los
ambiente agradables de los Bungalows.
Para tener éxito en la promoción del centro turístico se hará uso de la publicidad, y
promoción de ventas.
CAPITULO X
El precio unitario de los servicios que se prestan varia entre S/. 20.00 y S/. 70.00
nuevos soles, siendo estos el precios de mercado. El ingreso por producto se presenta
en el siguiente cuadro N° 1.
El precio unitario de los servicios que se prestan varia entre S/. 4.5 y S/. 7.5 nuevos soles,
siendo estos el precios de mercado. El ingreso por producto se presenta en el cuadro N° 2
Cadro N°2
AÑO 1 AÑO 2
1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
Precios Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total
PRODUCTO c/u de produc s/. de produc s/. de produc s/. de produc s/.
Desayunos 4.5 2160 9720 1800 8100 2880 12960 1800 8100
Almuerzos 7.5 1800 13500 1800 13500 1260 9450 2160 16200
Cenas 4.5 1440 6480 1260 5670 2700 12150 1800 8100
TOTALES 5400 29700 4860 27270 6840 34560 5760 32400
Cuadro N° 3
AÑO 1 AÑO 2
1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
ALOJAMIENTO 23760 20240 25740 21780
RESTAURANTE 29700 27270 34560 32400
53460 47510 60300 54180
COK = 16%
VANE = 5107.87
TIRE= 32%
VANF= 5130.11
TIRF= 34%
SEMESTRE
RUBRO
0 1 2 3 4
I.- ACTIVO 15521 23137 21276 30186 36201
1.- Circulante 2755 12951 16426 28074 34997
Caja y Bancos 2755 12951 16426 28074 34997
Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0
Inventario 0 0 0 0 0
2.- Activo Fijo Neto 10326 7588 4850 2112 1204
3.- Intagible Neto 2440 2598 0 0 0
II.- PASIVO 4985 0 0 0 0
1.- Circulante 4985 0 0 0 0
Pago anual de la deuda 4985 0 0 0 0
2.- Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0
Deuda 0 0 0 0 0
III.- PATRIMONIO 10536 12235 10733 20003 26018
Capital Social 10536 10536 10536 10536 10536
Utilidad Retenida 0 1699 197 9467 15482
CAPITULO XIII
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD