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AÑO CVií — MES ÍV Caracas: martes 22 de enero de 1980 N° 2.

547 Extraordinario

SUMARIO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA

INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO

PRESUPUESTO QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO FISCAL 1980

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información del Presupuesto de Gas-

tos que para el Ejercicio Fiscal 1980, ejecutará el Instituto de Crédito Agrícola y Pe-

cuario, Organismo Financiero del Sector Agrícola encargado de la satisfacción de la

demanda crediticia del pequeño productor rural y sus organizaciones económicas cam-

pesinas sean o no beneficiarios de dotación realizadas de acuerdo con la Ley de Refor-

ma Agraria.

Para la formulación de este Presupuesto se ha tomado en consideración

las funciones que la Ley le asigna, las cuales se encuentran resumidas en el Punto Con-

sideraciones Generales, presentado en este documento. Así mismo se ha enmarcado den-

tro de las normas, orientaciones y procedimientos que para los entes descentralizados

sin fines empresariales, ha preparado la Oficina Central del Presupuesto de la Presiden-

cia de la República, ajustándose los créditos presupuestarios a la cuota asignada por el

Ejecutivo Nacional.
2 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1. 1 Bases Legales, Funciones

El Instituto de C r é d i t o Agrícola y P e c u a r i o , creado se-

gún D e c r e t o N° 909 del 13 de Mayo de 1975, constituye d e n t r o del

p r o c e s o de financiamiento del Sector A g r í c o l a , el o r g a n i s m o encar

gado de s a t i s f a c e r la d e m a n d a c r e d i t i c i a del pequeño p r o d u c t o r r u

ral, sean e s t o s o no b e n e f i c i a r i o s de dotaciones r e a l i z a d a s por la

Reforma Agraria.

E n t r e las funciones m á s i m p o r t a n t e s se e n c u e n t r a n las

siguientes:

1) Conceder y otorgar créditos agrícolas, pecuarios, forestales

y pesqueros a corto, mediano y largo plazo al pequeño p r o -

d u c t o r r u r a l y sus o r g a n i z a c i o n e s económicas.

2) S u p e r v i s a r y f i s c a l i z a r los c r é d i t o s que o t o r g u e , con el pr£

pósito de l o g r a r la m e j o r a p l i c a c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los -

m i s m o s.

3) C o o r d i n a r con la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a la co-

m e r c i a l i z a c i ó n de todos los productos a g r í c o l a s , consecuen-

cia del financiamiento otorgado por el Instituto a los fines

de su liquidación.

4) D e s c o n t a r y r e d e s c o n t a r documentos de c r é d i t o s constituidos

a su favor y r e c i b i r a n t i c i p o s , tanto del Banco C e n t r a l de -

Venezuela, como de o t r o s I n s t i t u t o s de C r é d i t o s .
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 3

5) I n v e r t i r en o b l i g a c i o n e s y a c c i o n e s de e m p r e s a s a g r í c o l a s de

p r o d u c c i ó n o s e r v i c i o s c o n s t i t u i d a s por pequeños producto-

r e s ; d i c h a s i n v e r s i o n e s no deben s e r m a y o r e s del 2 5 % del

c a p i t a l y r e s e r v a s del I n s t i t u t o .

6) F i n a n c i a r e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s a g r í c o l a s p r o v e n i e n t e s

de pequeños p r o d u c t o r e s .

7) El Instituto p o d r á i g u a l m e n t e c o n c e d e r c r é d i t o s bajo la f o r -

m a de a v a l e s , fianzas o c a u c i o n e s p a r a los m i s m o s f i n e s .

1. 2 C o o r d i n a c i ó n con o t r o s O r g a n i s m o s del Sector

P a r a el c u m p l i m i e n t o de las funciones que le han sido

asignadas, el Instituto de C r é d i t o A g r í c o l a y P e c u a r i o , mantiene

una continua a c c i ó n tendiente a c o o r d i n a r e s f u e r z o s tanto en el -

o r d e n técnico como en el o p e r a t i v o , con el r e s t o de los O r g a n i s -

m o s del S e c t o r A g r í c o l a .

Dicha c o o r d i n a c i ó n se refleja de la siguiente m a n e r a :

a) A nivel d i r e c t i v o se e l a b o r a n los p r o g r a m a s a d e s a r r o l l a r

a t r a v é s del Consejo de D e s a r r o l l o A g r í c o l a y el Gabinete -

A g r í c o l a a objeto de c o o r d i n a r y c o m p a t i b i l i z a r p o l í t i c a s di_

r í g i d a s hacia el s e c t o r .

b) El M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y C r í a r e a l i z a la planificación,

e l a b o r a l a s s o l i c i t u d e s de c r é d i t o s y a s e s o r a la e n t r e g a de

fondos e insumo s a las O r g a n i z a c i o n e s E c o n ó m i c a s Campes_i

ñ a s , cuyo financiamiento es r e a l i z a d o conjuntamente con el


Instituto de C r é d i t o A g r í c o l a y P e c u a r i o .
4 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

c) Conjuntamente con la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a se

r e a l i z a la c o m e r c i a l i z a c i ó n y Liquidación de Las c o s e c h a s de

los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s de e s t e I n s t i t u t o .

d) C o o r d i n a con el MAC todo lo c o n c e r n i e n t e a la fijación de

p o l í t i c a s (zonificación, p a t r o n e s de financiamiento, etc.),

los c u a l e s r e p r e s e n t a n una guía de i n s t r u m e n t a c i ó n financie_

r a p a r a o b t e n e r m e t a s significativas, e s p e c i a l m e n t e en aque

líos r u b r o s que se p r e s e n t a n d e f i c i t a r i o s en La oferta agrí-

cola.

' e) A s i m i s m o el MAC planifica, c a n a l i z a Las s o l i c i t u d e s de c r £

dito, p r e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a y a s e s o r a la e n t r e g a de fon-

dos e i n s u m o s a los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s de los s i s t e -


v
m a s de riego financiados por el I C A P .
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

, EVALUACIÓN D E L P R E S U P U E S T O D E 1978

I. INGRESOS

Para 1978 se p r e s u p u e s t a r o n i n g r e s o s p o r el o r d e n de los

1 . 9 0 3 . 5 m i l l o n e s de B s . de los c u a l e s i n g r e s a r o n realmente

1 . 6 6 1 . 8 m i l l o n e s de B s . , e q u i v a l e n t e s al 8 7 . 3 %.

L a m e n o r c u a n t í a de los i n g r e s o s c a u s a d o s en r e l a c i ó n con

l o s i n g r e s o s p r e s u p u e s t a d o s viene r e f l e j a d a en la d i s m i n u c i ó n en

los a p o r t e s que se r e c i b e n del E j e c u t i v o ; en los r e c u r s o s que el

F o n d o de C r é d i t o A g r o p e c u a r i o le c o l o c a al I n s t i t u t o ; en l a s o p e -

r a c i o n e s de f i d e i c o m i s o y en los i n g r e s o s v a r i o s a p e r c i b i r . El

c u a d r o N° 1 r e f l e j a el c o m p o r t a m i e n t o de ios i n g r e s o s en el año

1978.

C u a d r o N° 1
I N S T I T U T O DE C R É D I T O AGRÍCOLA Y P E C U A R I O
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
( E n e r o - D i c i e m b r e 1978)
(En m i l e s de B s . )

1 2 2/1
Ingreso s Ingreso s índice d
Concepto Realizaci
Estimado s Causado s % %

Caja Inicial 92. 750 138. 982 8.4 150. 0


Ingresos Propios 516.523 4 8 5 . 566 29.3 94. 0
Apo r t e s 988.035 889.867 53. 5 90. 1
O p e r . de F i d e i c o m i s o 6. 173 537 8. 7
F.C.A. 300. 000 146.846 8.8 49. 0

TOTAL 1.903.481 1.661.798 100.0 87.3


6 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

II. GASTOS

P a r a el año en c u e s t i ó n los g a s t o s p r e s u p u e s t a d o s alcanzaron

a 1 . 5 3 4 . 0 m i l l o n e s de B s . , e j e c u t á n d o s e un 1 0 6 . 3 % de dicho gasto

( 1 . 6 3 0 . 4 m i l l o n e s de B s . ) .

II. 1 D i s t r i b u c i ó n del G a s t o p o r Programa

C u a d r o N° 2

I N S T I T U T O D E C R É D I T O AGRÍCOLA Y P E C U A R I O
E J E C U C I Ó N FINANCIERA POR PROGRAMA
( E n e r o - D i c i e m b r e 1978)
(En m i l e s de B s . )

Total Total í n d i c e de
Programa Realización
Estimado Ejecutado % %

Dirección 151.804 116.186 7.1 76.5


Administración 41.577 25.951 1.6 62.4
R e c u p e r a c i ó n de C r é d i t o 9.398 3.653 0.2 38.9
Servicios Crediticios 1.325.957 1.481.391 90.9 111.7
S e r v i c i o s de C o m p u t a c i ó n 5.222 3.222 0.2 61.7

TOTAL 1.533.958 1.630.403 100.0 106.3

El e x c e s o en el monto de los g a s t o s c a u s a d o s , se debió en

su g r a n m a y o r í a a la e j e c u c i ó n del p r o g r a m a " S e r v i c i o s Crediti-

cios", ( 1 1 1 . 7 %) p a r a el c u a l se p r e s u p u e s t a r o n 1 . 3 2 6 . 0 millones

de B s . , h a b i é n d o s e e r o g a d o un t o t a l d e 1 . 4 8 1 . 4 m i l l o n e s de B s .

En la e s t r u c t u r a del g a s t o t o t a l , e s t e p r o g r a m a fue el d e

mayor incidencia, con un p e s o e s p e c í f i c o del 90. 9 %, é s t o s e d^

be a que en el m i s m o se e n c u e n t r a n c o n c e n t r a d o s los recursos -


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 7

d e s t i n a d o s al c u m p l i m i e n t o del financiamiento crediticio.

Al a n a l i z a r los g a s t o s , clasificándolos en " G a s t o s C o r r i e n t e s "

y " G a s t o s de C a p i t a l " podemos concluir lo siguiente:

Los G a s t o s C o r r i e n t e s a s c e n d i e r o n a B s . 170.9 m i l l o n e s , ha-

biéndose p r e s u p u e s t a d o B s . 227.2 millones, lo cual significa una eje

cucion del 67. 2 %.

En la c o m p o s i c i ó n de dichos g a s t o s l a s p a r t i d a s de m a y o r

a f e c t a c i ó n la conforman las t r a n s f e r e n c i a s y los g a s t o s de p e r s o n a l ,

significando un 6 1 . 7 % y 2 7 . 2 % r e s p e c t i v a m e n t e de los g a s t o s co-

rrientes. Estos gastos, a p e n a s r e p r e s e n t a r o n un 1 0 . 5 % de la es-

t r u c t u r a g e n e r a l del g a s t o .

Los G a s t o s de Capital r e p r e s e n t a n 8. 5 v e c e s los g a s t o s c o r r i e n

t e s alcanzando un total de B s . 1.549.5 millones, lo que significa un

89. 5 % del gasto total.

La p a r t i d a m á s i m p o r t a n t e en e s t e tipo de e r o g a c i o n e s fue la

de " D e s e m b o l s o s F i n a n c i e r o s " , r e p r e s e n t a n d o un 9 9 . 8 % del total -

de " G a s t o s de C a p i t a l " .

Tal e s t r u c t u r a de g a s t o s r e s p o n d e a l a s funciones b á s i c a s de

los I n s t i t u t o s que, como el ICAP d e s a r r o l l a una labor c r e d i t i c i a en

función del Sector C a m p e s i n o .


8 GACETA OFICIAL PE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1979

I) INGRESOS

P a r a 1979 se p r e s u p u e s t a r o n i n g r e s o s por el o r d e n de los

1. 199.8 m i l l o n e s de B s . , de los c u a l e s i n g r e s a r o n h a s t a el m e s

de s e p t i e m b r e 1 . 0 3 6 . 9 m i l l o n e s de B s .

E s i m p o r t a n t e h a c e r notar que en el m e s de agosto del E j e r -

cicio 1979, se aprobó un c r é d i t o adicional por 2 0 0 . 0 m i l l o n e s de

B s . y 2 9 1 . 0 m i l l o n e s de B s . por a u t o r i z a c i ó n de endeudamiento

a t r a v é s de B a n d a g r o , con lo cual se hace un total en los a p o r t e s

de 9 7 1 . 0 m i l l o n e s de B s .

De e s t o s r e c u r s o s solo i n g r e s a r o n al Instituto h a s t a s e p t i e m

bre Bs. 50. 0 m i l l o n e s .

La a p r o b a c i ó n de t a l e s r e c u r s o s estuvo fundamentada en la

n e c e s i d a d de s o l v e n t a r la situación f i n a n c i e r a del Instituto, pro -

ducto de un déficit p r e s u p u e s t a r i o o r i g i n a d o en una d i s m i n u c i ó n -

del A p o r t e del Ejecutivo, en una s o b r e s t i m a c i o n del nivel de recvi

p e r a c i o n e s y en una d i s m i n u c i ó n en la colocación de los r e c u r s o s

p r o c e d e n t e s del F . C . A . , unido al hecho de que se efectuaron pa_

gos con d i c h o s r e c u r s o s sin h a b e r s e protocolizado los d o c u m e n -

tos r e s p e c t i v o s ; c a u s a s e s t a s que c o m p r o m e t i e r o n el c u m p l i m i e n -

to de los objetivos b á s i c o s del I n s t i t u t o . La d i s c r i m i n a c i ó n de los

i n g r e s o s p a r a a t e n d e r los r e q u e r i m i e n t o s p r e s u p u e s t a r i o s del l a p -

so e n e r o - s e p t i e m b r e , se puede a p r e c i a r en el c u a d r o anexo!
eMEIA.QiííGaAIíiDEitiA^íREPWBMOAsD&VSKEZÜBtA _ „.._ j-'J 9 .

Quadrooí^°i,!l:j

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(En mile-.s- ; d« c&s. )

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62. 607 6. 0 208V6
¿Ingresos- Pro p i ó s1' b i .•7.i 4 3 9 . 7 9 2 ' b --••' 363.416 3 5.0- —
:
- 82. 6
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• . . •"'< -V •-•••• 5 2 . 2

TOTAL ^ - I.'19'9."792"""' 1". 0 3 6 . 980 " 100.0 82.97


, .—. , ..| , _— <-—r~". • r-. - - ' ! " , í' ' -'"'- '— r ~ t

* Incluye 50.0 millones de Crédito Adicional.

:
II) CASTOS' V"-"1'' "'•'•'• ' --Jc'--^ • " '•

" ' P a r a el año en cuestión l o s gastos e s t i m a d o s a s c e n d i e r o n a

1 . 131T4 m i l í o n e s d e B s . , e j e c u t á n d o s e hasta septiembre un 9 1 . 1 %

de' d i c h o p r e s u p u e s t o (í. 0 3 1 . 7 m i l l o n e s d e B s . ) .

El m a y o r porcentaje dentro de esta ejecución esta represen

tado p o r el P r o g r a m a "Servicios Crediticios", el cual refleja el

9 7 . 6' "% d e l "total d e l o s g a s t o s causados.


^ .. ! : ; r , .-, --•.„<,-.- ••: • • ' r , " * " ¡ni --br: ;5J, •-;•;:>*•; ••*-• . , ¿ .'; -• '.-
Para el período analizado el presupuesto de este programa

•áTcánza l o s "991.7 m i l l o n e s d e B s .

A p a r t i r d e l m e s d e a g o s t o d e l año e n r e f e r e n c i a s e a p r o b a -

ron r e c u r s o s a d i c i o n a l e s p o r e l o r d e n d e l o s 4 9 1 . 0 m i l l o n e s , l o s

cuales se destinaron en s u totalidad al financiamiento del progra

ma mencionado.
10 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

C u a d r o N° 2

INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO


EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA
E n e r o - S e p t i e m b r e 1979
(En m i l e s de B s . )

1 2 2/1
Total Total índice de
Realización
Programa Estimado Ejecutado % %

Dirección 70.764 43.304 4. 1 61.2


A d m i n i s t r a c ion 55.398 15. 139 1.4 27.3
R e c u p e r a c i ó n de C r é d i to 8.438 2. 102 0.2 24.9
Servicios Crediticios 991.743 968. 308 94.0 97.6
Servicios de Computac ion 5.080 2.848 0.3 56.1

TOTAL 1.131.423 1.031.701 100.0 91.1

La E j e c u c i ó n de los g a s t o s c o r r i e n t e s a s c i e n d e a 5 7 . 3 m i l l o -

nes de B s . , p a r a el período e n e r o - s e p t i e m b r e , habiéndose presu-

puestado B s . 1 1 6 . 2 m i l l o n e s de B s . Dicha ejecución r e p r e s e n t a el

5 7 . 3 % y l a s p a r t i d a s de m a y o r afectación la conforman los g a s t o s

de p e r s o n a l y las t r a n s f e r e n c i a s , reflejando un 58. 0 % y 54. 9%

respectivamente.

Los g a s t o s de c a p i t a l a l c a n z a r o n un total de 965.1 m i l l o n e s -

de B s . , r e p r e s e n t a n d o un 93.67o del total del g a s t o .

L a p a r t i d a de m á s significación en e s t e tipo de gasto lo conjí

tituye los " D e s e m b o l s o s F i n a n c i e r o s " , e s d e c i r los pagos de crédi_

tos, los c u a l e s p a r a el periodo e n e r o - s e p t i e m b r e a s c e n d i e r o n a

962. 3 m i l l o n e s .
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 11

EJECUCIÓN CREDITICIA ANO 1979

El F i n a n c i a m i e n t o p r e v i s t o por e s t e Instituto p a r a el año 1979,

con m i r a s a a t e n d e r los r e q u e r i m i e n t o s del Sector C a m p e s i n o se si^

tuo en B s . 1=550.8 m i l l o n e s .

E s t e F i n a n c i a m i e n t o incluye el a p o r t e percibido p o r concepto

de C r é d i t o Adicional, solicitado y aprobado en el t r a n s c u r s o de e s t e

mismo ejercicio.

En c o n s e c u e n c i a la d i s t r i b u c i ó n a continuación se e s p e c i f i c a :

Recursos Propios 1.250.8

Fondo de Crédito A g r o p e c u a r i o 300. 0

TOTAL PROGRAMACIÓN: 1.550.8

L o s pagos efectuados p a r a el período e n e r o - n o v i e m b r e del

año 1979, a s c e n d i e r o n a B s . 1.176.1 m i l l o n e s .

PROGRAMACIÓN CREDITICIA 1980

La P r o g r a m a c i ó n C r e d i t i c i a p a r a 1980 a s c i e n d e a b o l í v a r e s

1.262.9 millones, d i s t r i b u i d o s de a c u e r d o a los s i g u i e n t e s Progra-

mas:

Recursos Propios 704.9

P l a n F r u t í c o l a Nacional 8.0

Fondo de Crédito A g r o p e c u a r i o 550. 0

TOTAL PROGRAMACIÓN: 1.262.9


12 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

La p a r t i c i p a c i ó n del Instituto como o r g a n i s m o e j e c u t o r de la

a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a un p o r c e n t a j e c o n s i d e r a b l e del s e c t o r a g r í -

cola, se r e a l i z a c o h e r e n t e m e n t e con lo establecido en la P o l í t i c a

A g r í c o l a del Ejecutivo Nacional, e s p e c í f i c a m e n t e en lo r e l a t i v o a

la n e c e s i d a d de a c t i v a c i ó n y r e o r d e n a m i e n t o del s e c t o r , a fin de

c o n s e g u i r i n c r e m e n t o s efectivos de la p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a que

p e r m i t a n a s e g u r a r una o f e r t a suficiente en aquellos p r o d u c t o s d e s -

tinados al consumo p o p u l a r y de o t r o s a s e r utilizados como m a t e

ria prima.

I
ACTIVIDAD CREDITICIA
Período 1928 - 1979
(En Miles de Bs.)

C O N C E D I D O P A G A D O R E C U P E R A D O
MONTO PROMEDIO MONTO PROMEDIO MONTO PROMEDIO
ANOS Bs. % ANUAL Bs. % ANUAL Bs. % ANUAL

1928-1935 54.814.6 0.37 6.851.8 54.735.5 0.48 6.841,9 9.775.4 0.19 1.221.9

1936-1945 179.841,8 1.21 17.984,2 161.557.0 1.42 16.155.7 134.602.6 2.65 13.460,3

1946-1951 591.061.6 4.00 98.510.3 546,910.0 4.81 91.151.7 420 218 3 8.28 70 036.4

1952-1957 353.850.7 2.38 58.975.1 276.631.2 2.43 46.105.2 373.386.8 7.36 62.231.1

1958-1963 1.446.071.6 9.74 241.011.9 1.138.420.4 10.04 186.736.7 614.864.8 12,12 102.477.5

1964-1969 2.067.110.6 13.93 344.518.4 1.726.552.7 15.20 287.758.8 037.155.3 20.44 172.859.2

1970-1973 1.409.848.8 9,50 352.462.2 1.158.175.8 10.19 289.544.0 534.556.7 10.54 133.639.2

1974-1979 (*) 8,734.963.7 58.87 1.455.827.8 6.297.782.7 Si.43 949.070.3 38.42 324.845.0

Total 1928-79 14.837.563.4 100.0 285.337.7 11.360.765.3 100.0 218.476,2 5.073.630.2 100 0 97.569.8

(*) En el año 1979 se refiere al período enero - noviembre.


14 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL


1968 - 1978

Producción FINANCIADO POR EL ICAP % Relac .


AÑOS Nacional Superficie Producción Producción
(Tn) (Has.) (Tn) Nacional

CANA DE AZÚCAR

1968 3.850.604 1.550.2 117.815.2 3.1


1969 4.272.259 2.423.5 191.456.5 4.5
1970 5.027.371 2.953.5 236.280.0 4.7
1971 5.348.468 3.762.8 293.498.4 5.5
1972 5.736.436 6.066.5 473.187.0 8.2
1973 5.240. 675 8.865.9 664.942.5 12.7
1974 5.728.012 10.844.8 813.360.0 14.2
1975 5.409.800 11.949.3 896.197.5 16.7
1976 5.768.500 14.667.5 1.062.631.0 18.4
1977 5.827.797 21.038.5 1.454.160.0 24.9
1978 4.903.000 13.764.9 826.995.2 16.9

SORGO

1968 21.830 5.814.6 13.699,2 27,9


1969 5.493 4.943.7 5.067.3 26.7
1970 6.532 1.881.6 4.160.2 21.3
1971 2.405 610.3 601.8 21.4
1972 7.128 363.1 513.8 23.2
1973 8.682 1.991.7 2.824.7 13.4
1974 34.050 12.388.8 14.854.2 29.4
1975 94.995 23.010.5 27.589.6 29.0
1976 237.886 48.182.6 100.846.1 42.3
1977 326.240 58.527.5 117.055.0 35.9
1978 358.623 100.815.1 200.994.5 56.0

CARÁOTA

1968 26.328 10.261.3 3.375.9 12.8


1969 25.098 8.935.9 6.680.8 10.7
1970 23.804 ' 8.576.5 2.881.7 12.1
1971 27.253 10.711.1 3.866.7 14.2
1972 21.397 20.689.6 6.868.9 32. 1
1973 14.728 15.676.6 5.536.6 37.6
1974 23.270 22.278.0 9.356.4 40.2
1975 30.096 38.530.2 14.448,8 48.0
1976 20.098 54.705.0 16.903.8 84. 1
1977 30.946 44.432.9 17.328.8 56.0
1978 24.227 37.476.1 17.426.4 71.9

AIONIOLI

1968 76.222 59.281.5 32.249.1 42.3


1969 82.552 60.695.5 32.654.2 39.6
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 15

Producción FINANCIADO POR EL I CAP


ANOS Nacional Superficie Producción Producción
(Tn) (Has/ (Tn) Nacional

1970 125.639 55.745.7 39.300.7 31.3


1971 93.937 53.579.2 29.736.4 31.7
1972 59.245 53.328.5 29.330.7 49.5
1973 78.497 39.530.7 21.741.9 27.7
1974 71.795 51.582.0 26.822.6 37.4
1975 64.779 61.-561.4 25.424.6 39.2
1976 61.760 100.147.9 46.068.0 75.6
1977 80.068 66.585.6 36.555.5 45.6
1978 56.600 53.168.0 22.596.4 40.0

MAÍZ
1968 660.786 109.697.4 115.730.8 17.5
1969 670.304 126.501.3 132.320.3 18.4
1970 709.915 158.873.8 191.760.7 27.0
1971 713.486 163.345.2 198.301.0 27.7
1972 506.316 146.958.7 160.038.0 31.6
1973 454.423 141.662.2 154.270.1 33.9
1974 683.610 213.486,0 220.958.0 32.3
1975 738.701 331.689.4 397.363.9 53.8
1976 532.147 235.146.3 256.074.3 48.1
1977 748.816 230.554.8 334.304.5 41.8
1978 803.852 331.871.5 527.011.9 65.6

ARROZ
1968 224.592 74.456.5 158.071.2 64.6
1969 243.874 69.177.0 142.227.9 58.3
1970 226.233 55.558.5 96.505.1 42.6
1971 153.038 40.748.6 55.377.3 36.1
1972 164.691 40,092.3 101.032.6 61.3
1973 302.089 37.220.8 93.796.4 31.1
1974 292.654 61.326.0 163.801.7 56.0
1975 369.262 74. 153.2 187.459.3 50.8
1976 276.770 60.797.8 181.177.4 66.0
1977 508.257 63.786. 8 219.426.5 43.1
1978 544.301 77.169.6 252.730.4 46.4

FUENTE: MAC - Memoria y Cuenta 1976, 1977 y 1978


Agroeconomía y Estadísticas - ICAP
16 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

P R I N C I P A L E S POLÍTICAS PARA 1980

E n t r e l a s p r i n c i p a l e s p o l í t i c a s que s e g u i r á el Instituto de Cré^

dito A g r í c o l a y P e c u a r i o p a r a el año 1980 se d e s t a c a n l a s siguien-

tes:

1) F i n a n c i a m i e n t o c r e d i t i c i o a r e n g l o n e s p r i o r i t a r i o s, tomári

dose en cuenta, a d e m á s de los a n á l i s i s de zonificación

de b a s e a g r o e c o l ó g i c a que r e a l i z a el MAC, la condición

de s e r cultivo en á r e a s de riego, rentabilidad, posibili-

dad a g r o i n d u s t r i a l , p o s i b i l i d a d e s de a s i s t e n c i a técnica,

c o n c e n t r a c i ó n de e s f u e r z o s en á r e a s de d e s a r r o l l o inte-

gral, etc.

2) A fin de c u m p l i r con los objetivos que la ley le a s i g n a ,

el Instituto o r i e n t a r á los r e c u r s o s p r e s u p u e s t a r i o s , los

i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s de la r e c u p e r a c i ó n de c r é d i t o y

del Fondo de C r é d i t o A g r o p e c u a r i o al financiamiento a

corto, mediano y largo plazo del pequeño p r o d u c t o r ru-

r a l o sus o r g a n i z a c i o n e s económicas.

3) Se u t i l i z a r á n p a t r o n e s de financiamiento a c o r d e s con los

c o s t o s r e a l e s de producción por r e g i o n e s y r u b r o s . Así

mismo, se o t o r g a r á n c r é d i t o s p a r a e s p e c i e s m e n o r e s y

h u e r t o s f a m i l i a r e s a fin de g a r a n t i z a r l e i n g r e s o s a d i c i o -

n a l e s al grupo familiar.

4) P a r a el p r e s e n t e E j e r c i c i o F i s c a l se han e s t a b l e c i d o una

s e r i e de incentivos en base a la eficiencia y resultados


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 17

f i n a n c i e r o s p r o d u c t o d e la a s i s t e n c i a t é c n i c a , supervi-

s i ó n de c r é d i t o y c o b r a n z a s , que c o n l l e v e n al mejora-

miento de las r e c u p e r a c i o n e s . Además, se h a n estable_

d i d o i n c e n t i v o s al p r o d u c t o r solvente, los c u a l e s son

del orden económico y social.

5) E n l o s p l a n e s c o n t e m p l a d o s p o r el I C A P p a r a 1980, s e

ha p r e v i s t o la f i r m a de c o n v e n i o s con Universidades

y Corporaciones R e g i o n a l e s p a r a q u e le p r e s t e n asis-

tencia contable-administrativa a las Organizaciones

Económicas Campesinas.

6) Convenio c o n la C o r p o r a c i ó n de M e r c a d e o A g r í c o l a c o n

el fin de a g i l i z a r la l i q u i d a c i ó n d e l a s c o s e c h a s , lo

cual se t r a d u c i r í a e n un i n c r e m e n t o de l a s r e c u p e r a c i o

nes.

7) F i n a n c i a m i e n t o a l o s b e n e f i c i a r i o s d e l p r o g r a m a d e re_

g u l a r i z ? ^ i o n d e la t e n e n c i a d e la t i e r r a , d e s a r r o l l a d o

p o r el I n s t i t u t o A g r a r i o Nacional.

8) F i n a n c i a m i e n t o de p r o g r a m a s especiales como Huertos

Familiares, G a n a d e r í a de A l t u r a y el P l a n d e Mestiza^

ción Bovina.

9) D e n t r o d e l o s g a s t o s d e i n v e r s i ó n p a r a el presente

Ejercicio Fiscal, s e ha p r e v i s t o la c o n s t r u c c i ó n del

Edificio S e d e d e l I n s t i t u t o en la c i u d a d de B a r q u i s i m e -

to y d e a l g u n a s o f i c i n a s regionales. Así' m i s m o , se ha
18 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

contemplado la c r e a c i ó n de Oficinas de C r é d i t o a fin de

c u m p l i r con el potencial a g r o p e c u a r i o que b r i n d a n a l g u -

n a s zonas del p a í s .

10) D e s c e n t r a l i z a c i ó n de todas las a c t i v i d a d e s del Instituto,

en e s p e c i a l las r e f e r e n t e s a la c o n c e s i ó n y supervisión

crediticia, m e d i a n t e la i n c o r p o r a c i ó n de los p r o d u c t o r e s

en los c o m i t é s de c r é d i t o r e g i o n a l e s , la a u t o m a t i z a c i ó n

del p r o c e s o contable del o r g a n i s m o , así" c o m o , la ade-

cuación de la e s t r u c t u r a o r g a n i z a t i v a al e s q u e m a regio-

n a l i z a d o . E s i m p o r t a n t e d e s t a c a r que a fin de cumplir

con e s t a adecuación, se eliminó la C o o r d i n a c i ó n G e n e r a l

c r e á n d o s e dos G e r e n c i a s : La G e r e n c i a de O p e r a c i o n e s

^ e n c a r g a d a de la c o o r d i n a c i ó n y s u p e r v i s i ó n de las actiyi

d a d e s de l a s d i r e c c i o n e s r e g i o n a l e s y la G e r e n c i a Admi

n i s t r a t i v a quien planifica, coordina y c o n t r o l a los d i s t n i

tos s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s , ya que en el o r g a n i g r a m a

a n t e r i o r no e x i s t í a ia unidad que se o c u p a r a de e s t o s a_s

pee t o s .

11) El Instituto ha ido adaptando su funcionamiento al esque

m a de r e g i o n a l i z a c i o n . En efecto, este Organismo desde

h a c e algunos a ñ o s , designó J e f e s R e g i o n a l e s , otorgándo_

les j u r i s d i c c i ó n de a c u e r d o a los d e c r e t o s e m i t i d o s en

esta materia. P a r a c o n t i n u a r el p r o c e s o en 1980 se p r o

f u n d i z a r á la acción de d e s c o n c e n t r a c i ó n dotando a los


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 19

J e f e s Regionales de la capacidad técnica i n d i s p e n s a b l e ,

que les p e r m i t a a s u m i r a p r o p i a d a m e n t e , la d e l e g a c i ó n

de funciones ; la autonomía de acción y la posibilidad

r e a l de p a r t i c i p a c i ó n , que constituyen la e s e n c i a m i s -

m a del p r o c e s o de regio nalización. El fortalecimiento

de las s e d e s r e g i o n a l e s y la i n t e g r a c i ó n de un s i s t e - -

ma: Oficina C e n t r a l - Sedes Regionales - Oficinas

Locales, r e q u e r i r á modificaciones globales de e s t r u c -

r a de funcionamiento, c o m p o s i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de -

personal, p a r a l o g r a r el uso m á s r a c i o n a l del r e c u r s o

humano y la eficiencia n e c e s a r i a , en el c u m p l i m i e n t o

de las funciones p r o p i a s del Instituto.

V P a r a e x t e n d e r los beneficios del Instituto a los -

pequeños p r o d u c t o r e s de las zonas de P f r i t u y Colon -

cito, se ha decidido c r e a r 2 Oficinas de Crédito a d s c r i t a s a

las Reglones " C e n t r o Occidental"" y " L o s A n d e s " res-

pectivamente.
20 (.ACETA OFICIAL DE i.A KEPLBL1CA DE VENEZUELA

M I N I S T E R I O DC A G R I C U L T U R A V C B'• ~
INSTITUTO OE CRÉDITO AGRÍCOLA ' .-£C..¿"-O
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

M!NI 3 T E R I O D E
A G R I C U _ T U R A Y CRIA

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ OE CRÉDITO - DIRECCIÓN GENERAL _ _ J

DIVISIÓN ANÁLISIS ¥ DIVISIÓN OE


PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN

OFICINA DE CONSULTORIA
COORDINACIÓN CAMPESINA
JURÍDICA

OFICINA DE INFORMACIÓN ~ DIVISIÓN CONTRATOS


DIVISIÓN CONTROL Y
RELACIONES PU3LICAS MiDICIAL GARANTÍAS

OFICINA l)c PLANIFICACIÓN


OFICINA DE CONTRAIORIA
uHv-iNA DE PERSONAL Y
INTERNA PRESUPUESTO

DTVTSTON
DIVISIÓN DIVISIÓN | DIVISIÓN DIVISIÓN DIVISIÓN
PRESUPUESTO Y
AUDITORIA OE CONTROL i REGISTRO RELACIONES ORGANIZACIÓN Y
SISTEMA ESTADÍSTICA
REGIONES PREVIO I Y CONTPOL LABORALES

r DIVISIÓN
RECURSOS
HUMANOS

G E R E N C I A DE GERENCIA
GERENCIA TÉCNICA OPERACIONES ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN CONTROL ' DIVISIÓN DIVISIÓN


DIVISIÓN PECUARIO
SUPERVI5ION DE CONTABILIDAD TESORERÍA

DIVISIÓN DIVISIÓN DIVISIÓN OE


AGRÍCOLA Y SERVICIOS
MAQUINARIA OE COBRANZAS GENERALES

DIRECCIÓN REGIONAL

CONSULTOR'A
ADMINISTRACIÓN
JURÍDICA

OFICINA OE CRÉDITOS
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 21

RESUMEN METAS A LOGRARSE EN 1980

Unidad Estimación Programadas


de Revisada Año
DENOMINACIÓN Medida 1979 1980

Beneficiarios N° de Créditos 117.000 34.500

Superficie Hectáreas 900. 300 352.597

Recuperaciones Miles de Bolívares 404.592 375.330


PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS 1980

Unidad de ler. 2do. 3er. 4to. Total


DENOMINACIÓN Medida Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual

w
BENEFICIARIOS N° . de Créditos 6.175 14.525 4.140 9.660 34.500
>
O
SUPERFICIE Hectáreas 63. 115 147.738 42.312 99.432 352.597
o

RECUPERACIONES Miles de Bolfvares 24.719 135.281 32.300 183.030 375.330 D


M
r1
>
ES
c
w

o
>
O
m
<
w
z
Í3
c
w
>
CLASIFICACIÓN REGIONAL DE LAS PRINCIPALES METAS 1980

R E G I O N E S

Ce ntro
Unidad de Norte Llanos Centro Los Ñor Total
DENOMINACIÓN Medida Costera Centrales Occidental Zuliana Andes Oriental Guaya na Nacional

RECUPERACIONES Miles de Bolívares 37. 158 66.058 186.861 4.879 60.803 15.35 4 . 183 375.330

BENEFICIARIOS No. de Créditos 794 8.314 11.833 .621 5.865 3.312 2.761 34.500

SUPERFICIE Hectáreas 7.757 84.976 120.588 16.572 59.589 33.849 29.266 352.597
24 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

1 9 7 9 1 9 8 0

Tipo de Personal No. de Monto No. de Monto


Cargos Anual Cargos Anual

'. Directivo 21 1.825.892 22 2. -1-94. .:C0

Profesional y Técnico 1.046 21.986.547 1.094 32.463.623

Otros 955 12.755.210 1.016 16.^74.013

Obrero 221 2.844.036 240 4.282.157

TOTAL 2.243 39.411.685 2.372 55.913.393


KSTIMACIÓN ANUAL !>K1. I'AI.ANI'V Cl-.NI.UAI.
( Miles de lis, )

REAL ; RKAl. : ESTIMACIÓN


al al PARA I I .
A C T IV O 31-2-78 ' 31-12-79, 3l~1?.-J?0 Diferencias
•i •• .

l. D1SPQN1UIJ (Caj;:, Bancos y Otros) &I.332 2AÍL5M 243.259 26.661

ít. COLOCACIONES 2.-853.804 3.254.30K .4,660.654 1.406.346

;i) l'ntidiidfís Oficiales


b) P;irticiil;ircs i 2. ¡409.784 3.212.162 4.615.886 1.403.724 S
c) Otras Colocaciones 44.020 42.14G 44.768 ¿.622
8o
•A
III. -REALIZABLE 6197S 8.758 7.273 M.485) i-*
o

a) Materiales 1.739. 4.930 2.399 {2-531)


b) Maquinaria y Equipo 311 317 312 " 15)
c) Otros Bienes 4.92S 3.511 4.562 1.051

IV. INVERSIONES EN VALORES 49.047 49.024 32.996 3.972


r
a) . Emitidos o Avalados por l¡i Nación 37.206 37. 206 37.206 >
b) Emitidos por CompañTas Privadas 11.841 11.818 15.790 3.972
8

VBNEZU
V. INVLRSIONF.S PERMANENTES 39.179 ¿9.930 85.842 '45.9Í2

a) Inirmeblos pu.ru uso propio 23.567 .24.159 68. 127 431968


b) Mobiliario y Equipo 4. 2RS 4.406 6.247 1/S41
c) Otras Inversiones 11.327 11.365 11.468 103

VI. OTROS ACTIVOS 2 % . 007 300.679 370.202 69.523

a) Gobierno Nacional 2.966 2.9(37 2. 967


b) Otros Organismos Oficiales 9.843 10.746 9.315 (1.431)
c) Otros Deudores 283.198 286. 966 357.920 70:954

TOTAL ACTIVO 3.309.344 3.869-297 5.420.2Z: 1.S50.X.


( Miles de Bs. )

REAL REAL ESTIMACIÓN


al al PARA EL
P A S I V O 31-1-78 31-12-79 31-12-80 Diferencias

I. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 378.716 183.052 410.111 .227.059,

a) Exigible a la Vista 5.534 4.489 36.252 31.763


b) Depósitos Recibidos 3.341 3.236 3.. 341 105
c) Otras Obligaciones 369.841 175.327 370.518 195.191

II. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 356.463 (356.463)

a) En el País 356.463 (356.463)


b) En el Exterior

III. CÉDULAS EN CIRCULACIÓN 622

a) Cédulas Hipotecarias 622

IV. OTROS PASIVOS 1 040.484 1. 172.110 1.2S1.081 78.971

a) Gobierno Nacional 414.091 409.117 967.953 558.836


b) Otros Organismos Oficiales 276.255 365.610 1.099 (364.511)
c) Otros Acreedores 350.138 397. 383 282.029 (115.354)

TOTAL PASIVO 1 419.822 1 711,625 .1, fi&1. 19?. (SQ.433)

2 157.672 3,759. ;'3i 1.601 .ser.


V. CAPITAL 1 889.S22

a) Capital Aportado 167.000 167.000 167.000


b) Cuenta Garantía 1.722.522 1.990.672 3.592,03* 1.601.302

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3 309.344 3 869.29? 5.•-20, 22 i.550.y¿y


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 27

ESTADO DE RESULTADOS
(En Miles de Bs. )

C U E N T A S 1978 1979 1980 Diferencia .

I. INGRESOS

1) Créditos 33.021 27.278 21.387 (5.891 )


2) Otros Ingresos 517 12.706 11.700 (1.006 )

TOTAL INGRESOS 33.538 39.984 ( 6.897 )


3?,OS7

II. GASTOS

1) Egresos Ordinarios 15.781 10,105 16.000 5.895

2) Gastos Generales 84.560 92.189 118.217 26.018

3) Castigos, Depreciaciones y Provisiones 9.108 4.306 4.565 259

4) Otros Gastos 2.246 625 625 -

TOTAL GASTOS 111.695 *Q7,225 139.407 32.172

GANANCIAS O PERDIDA EN OPERACIONES (78.157) (67.241) (106.320) (39,069)


28 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS


(En Miles de Bs.)

Total
:ONCEPTOS 1978 1979 Presupuesto
1980

CAÍA INICIAL 92.750 64.332 216.598

INGRESOS PROPIOS 447. S67 537.216 408.417

Ingresos Crediticios 18.550 27.278 21.387


Recuperaciones de Créditos 421.044 496.032 375.330
Ingresos Varios 6.723 12.706 11.700
Bonos de la Deuda Pública 1.200
1.250
Aportes 825.641 494.000
748.035
Ordinarios y Especiales 440.641 490.000
Programa de Vivienda Rural 634.035 20.000
Programa Mestización Bovina 110.000 4.000 4.000
4.000
Crédito Adicional del Año 341.000
Ganadería de Altura 20.000
300.000 550.000
FONDO DE CREPITO 200.000
1.495.602 1.452.417
TOTAL INGRESOS 1.562.857
1.588.352 1.669.015
TOTAL INGRESOS Y CAJA 1.627.189
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 29

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS


(En Miles de Bs. )

Total
CONCEPTOS 1978 1979 Presupuesto
1980
1 2 3 4

GASTOS CORRIENTES 107.068 97.155 129.756

Intereses en el País 12.000 -


Gastos Generales 81.171 89. 189 118.217
Pensiones y Jubilaciones 2.835 1.889 3.555
Obligaciones de la Ley del Trabajo 4.840 4.452 4.479
Gastos Corrientes Año Anterior 4.500 - -
Intereses de la Deuda Pública 75 17 622
Reparación de Maquinaria 1.647 1.648 2.883

GASTOS DE CAPITAL 1.411.002 1.213. U 4 740. 300

Acciones en Empresas Campesinas 7.000 - 500


Edificaciones 8.000 13.000 10.000
Adquisición de Maquinarias, Equipos e
Inmuebles 1.000 929 2.900
Pagos de Créditos 3.264.062 1.13 8.975 682.900
Programa Especial Algodonero 14.940 14.940 30.000
Programa de Vivienda Rural 110.000 20.000 -
Programa para Mejoramiento de Vivien-
das Campesinas en Núcleos Espontáneos 2.000 2.000 2.000
Cuota de Asociados a la F . C . V . 3.000 3.000 3.000
Fundación Protectora a Dirigentes Cam-
pesinos 1.000 1.000 1.000
INAGRO - - 8.000
-
Ganadería de Altura - 20.000

OBLIGACIONES 1.250 800 —

Amortización Deuda Pública 1.250 800 -

RECTIFICACIONES 4.700 4.700 5.700

FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO . 94.092 550.000

TOTAL EGRESOS 1.524.020 1.410.591 1.425.756

CATA FINAL 64.332 216.598 243.259

TOTAL EGRESOS Y CAJA 1.588.352 1.627. 189 1.669.015


V J
1 i. VJUO \J i. \J AjJ X **S AVi- ~ ~* J X

(EN MILES DE B '•)

1980

T R I M E S T R E S
CONCEPTOS 1978 1979
Total^
Proyección 1° t 3o 4o

CAJA INICIAL 92.7S0 64.332 216.598 216.598 336.129 432.379 197.976

INGRESOS PROPIOS 447.567 537.216 408.417 32.176 143.371 40.590 192.280

Ingresas Crediticios 18.550 27.278 21.387 5.387 5.300 5.250 5.450


Recuperaciones de Créditos 421.044 496.032 375.330 24.719 135.281 32.300 183.030
Ingresos Varios 6.723 12.706 11.700 2.070 2.790 3.040 3.800
Bonos de la Deuda Pública 1.250 1.200 - - - - -

APORTES 748.035 825 641 494.000 226.094 211.659 26.036 30.211

Ordinarios y Especiales 634.035 440.641 490.000 226.094 209.659 26036 28.211


Programa de Vivienda Rural 110000 20.000 - - - - -
Programa Mestización Bovina 4,000 4.000 4.000 - 2.000 - 2.000
Ganadería de Altura - 20.000 - - - - -
Crédito Adicional del Año - 341.000 - - - - -

FONDO DE CRÉDITO AGROPECUARIO 300.000 200.000 550.000 137.500 137.500 137.500 137.500

TOTAL INGRESOS 1.495.602 1.562.857 1.452 417 395 770 492.530 204.126 359.991

I^TAluíNGRESO^X_QAlA 1.58.8.3.5,2 1 627 J 8 9 J . .669.015 5i2ii6J 828.659 636^505, ¡¡§7=962


PRESUPUESTO DE CAJA
(EN MILES DE BS.)

19 8 0

T R E S T R É S
Total
CONCEPTOS 1978 1979
Proyección 1° 4>
GASTOS CORRIENTES 107 068 97.155 129.756 38.314 50.825 30.399 30.218

I n t e r e s e s en e l País 12 000
Gastos G e n e r a l e s 81.171 89.189 118.217 34.931 27 95 5 26 982 28 .349
Pensiones y J u b i l a c i o n e s 2.835 1 889 3.555 SIS 8." 5 1 107 81.5
O b l i g a c i o n e s de la Ley d e l T r a b a j o 4
4.840 .412 4.479 1.054 1 05.; 1 316 1.054
Gastos C o r r i e n t e s Años A n t e r i o r e s 4.500
I n t e r e s e s de l a D e u d a P ú b l i c a 75 17 622 622
R e p a r a c i ó n de M a q u i n a r i a s 1.647 1.648 2.883 889 1 000 994
GASTOS DE CAPITAL 1.411.002 1.213 844 740.300 99.425 125. 155 269 430 146.290
A c c i o n e s en Empresas C a m p e s i n a s 7.000 500 500
Edificaciones 8.000 13.000 10.000 2.340 2 660 2.660
A d q u i s i c i ó n de M a q u i n a r i a s Equipos e I n m u e b l e s 1.000 929 2.900 i 000 1 900
Pagos de Créditos 264.062 1.138.975 682.900 92.600 217 100 !. 2 4 . 6 0 0
Programa Especial Algodonero 14.940 14.940 30.000 i í.x>G 15.000
P r o g r a m a de V i v i e n d a Rural 110.000 20.000
P r o g r a m a p a r a M e j o r a m i e n t o d e V i v i e n d a en
2.000 2.000 2.000 490 500 5 20
N ú c l e o s Expontancos
3.000 3.000 3.000 750 750 7:nl 750
Cuotas a Asociados a la F . C . V .
1,000 1.000 1.000 245 2-'5 ,.50 260
F u n d a c i ó n P r o t e c t o r a a D i r i g e n t e s Campes*í'os
S.000 2.000 2.000 . 000 2.000
ÍNAGRO
G a n a d e r í a de A l t u r a 20.000
OBLIGACIONES .L-?50_ 800
Amortización Deuda Pública 1. 250 800
4.700 4,700 5 700 1 000 2 800 1_ 200 700
RECTIFICA CIONES
FONDO DE C R E P I T O AGROPECUARIO 94.092 550.000 137 500 137 500 137 500 137.500

TOTAL EGRESOS 1.524.020 1.410 591 '..425.756 276 239 396 _2§0_ 438 529 314.708

CA]A FINAL 64.332 216.598 2 4 3 . 25;; 336.129 432 379 i, ' •' /
22h 243.259.

TOTAL EGRESOS Y CAJA 1 ..588.352 1.627.189 1.669.015 612.368 828, 636 :. M. 557.9(7
1VJ_,«J t - t i V l i ^ l N l^J-JL- 1i\LOUi t_»jL-J±W JLVJ., J,lN\_»i\JL..->WO

(En Bolívares)

INGRESOS
N
DENOMINA C ON Propios Otros Totales PASE DEL CALCULO

Ingresos Ordinarias 21.387.000 21.387,000 Prornedio en base a los créditos a pa^ar durante
el año 1980.

Ingresos Varios 11.000. 000 ll.OOO.OOC Promedio en base a los ingresos de los años
1978 y 1979-

GAC1ETA OFICIAL E E LA REPÚBLICA DE VENEZUELA


Ventas de Activos Fijos por Liquidar 700.000 700. 00C Promedio de los ingresos en los últimos tres
(3) años-

Aporte del Ejecutivo Nacional 494.000.000 494.000.00C

TOTALES 526.387.000 700.000 527.087. 00C


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


Sub-
Programa Pro grama Actividad DENOMINACIÓN UNIDADES EJECUTORAS

01 00 DIRECCIÓN JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL

01 Dirección Superior Dirección General


02 Control Financiero Oficina de Contraloría Interna
03 Administrac ón de Personal Oficina de Persona]
04 Supervisión Regional Gerencia de Operaciones, Jefatura de Regiones y
Jefaturas de Oficinas de Créditos
05 Asesoría Jurídica Oficina de Consultorfa Jurídica de Oficin;'. Central y
Consultaría del Interior
06 Planificación y Presupuesto Oficina de Planificación y Presupuesto de Oficina Centra] y
Presupuesto del Interior
07 Relaciones Públicas Oficina de Información y Relaciones Públicas
08 Coordinación Campesina Oficina de Coordinación Campesina

02 00 ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

01 Dirección y Coordinación Gerencia de Administración


02 Servicios Contables División de Contabilidad Oficina Central y Contabilidad del interior
03 Servicio de Tesorería División de Tesorería
04 Servicios Generales División de Servicios Generales

03 00 RECUPERACIÓN DE CRÉDITO CERENCIA DE OPERACIONES Y DIVISIÓN DE COBRANZAS

01 Dirección y Coordinación Gerencia de Operaciones y División de Cobranzas


02 Recuperación de Cartera Sección de Cobros y Proposiciones
03 Supervisión y Control de Cobranzas Sección de Servicios Auxiliares a Nivel Central y
Sección de Cobranzas del Interior
Sub-
Programa Pro grama Actividad DENOMINACIÓN UNIDADES EJECUTORAS

04 00 SERVICIOS CREDITICIOS GERENCIA TÉCNICA

01 Dirección y Coordinación Jefatura de la Gerencia T é c n i c a


02 Supervisión, Control y Concesión Gerencia T é c n i c a y Departamento de Créditos del Interior
de Créditos

05 00 SERVICIOS DE COMPUTACIÓN CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO

01 Dirección y Coordinación Gerencia del Centro


02 Producción y Servicio División de Producción
03 Desarrollo y Mantenimiento de
Sistemas Mecanizados División de Análisis y Programación
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA 0 1 : DIRECCIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A : JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL

L o s objetivos de e s t e P r o g r a m a pueden r e s u m i r s e de la s i -

guiente forma:

1. Definición de la política c r e d i t i c i a anual del I n s t i t u t o ,

e n m a r c a d a d e n t r o de los l i n e a m i e n t o s de la P o l í t i c a

A g r í c o l a del P a í s , los c u a l e s e s t á n o r i e n t a d o s a la

atención del s e c t o r c a m p e s i n o y a e s t i m u l a r el incre-

mento de la p r o d u c c i ó n nacional en e s p e c i a l la de r e n -

glones d e f i c i t a r i o s .

2. E s t a b l e c e r las g e s t i o n e s e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a s , e n c a r m

nadas a l o g r a r el c u m p l i m i e n t o de los p r o g r a m a s del

Instituto.

3. R e e s t r u c t u r a r las unidades de funcionamiento que a s í

r e q u i e r e el Instituto, a fin de m e j o r a r los s e r v i c i o s -

que p r e s t a .

Los r e c u r s o s asignados a este p r o g r a m a ascienden a Bs.

69.6 millones, d e s t i n a d o s a la ejecución de l a s d i f e r e n t e s activi-

d a d e s que deben d e s a r r o l l a r s e p a r a el c u m p l i m i e n t o del m i s m o .


36 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

ACTIVIDAD 01 - 0 1 : DIRECCIÓN SUPERIOR

UNIDAD E J E C U T O R A : DIRECCIÓN GENERAL

E s t a actividad tiene a su c a r g o la d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n

g e n e r a l del Instituto, la d e t e r m i n a c i ó n de la política a d e s a r r o l l a r

p o r el m i s m o y la c o o r d i n a c i ó n de la p r o g r a m a c i ó n del O r g a n i s m o .

En la ejecución de e s t a actividad, la D i r e c c i ó n cuenta con el apoyo

y c o l a b o r a c i ó n de las siguientes unidades a d m i n i s t r a t i v a s : Consulto

ría Jurídica, R e l a c i o n e s P ú b l i c a s , Planificación y P r e s u p u e s t o , Coojr

dinación C a m p e s i n a , P e r s o n a l y C o n t r a l o r í a I n t e r n a .

P a r a el año 1980 la asignación de r e c u r s o s p a r a e s t a a c t i v i -

dad se e s t i m a a l c a n z a r á a B s . 24.7 m i l l o n e s .

ACTIVIDAD 01 - 02: CONTROL FINANCIERO


-x
UNIDAD E J E C U T O R A : OFICINA DE CONTRALORÍA INTERNA

A t r a v é s de e s t a actividad, se r e a l i z a el c o n t r o l previo y el

c o n t r o l a p o s t e r i o r i de las d i f e r e n t e s a c c i o n e s d e s a r r o l l a d a s p o r el

Instituto en e s c a l a nacional, ofreciendo a la D i r e c c i ó n los e l e m e n -

tos n e c e s a r i o s p a r a e j e r c e r el control de las políticas t r a z a d a s por

el O r g a n i s m o , de a c u e r d o a lo estipulado por la Ley que lo r i g e .

P a r a el año 1980 se le han asignado r e c u r s o s por B s . 3. 7

millones.

ACTIVIDAD 01 - 03: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


UNIDAD E J E C U T O R A : OFICINA DE PERSONAL

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad el d e s a r r o l l o de la política, no_r

mas, s i s t e m a s y p r o c e d i m i e n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l p a r a
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 37

el r e c l u t a m i e n t o , selección, adiestramiento, clasificación y remune

r a c i ó n del m i s m o . P a r a la ejecución de e s t a actividad se t o m a n en

cuenta las L e y e s , D e c r e t o s y R e g l a m e n t o s que regulan la a d m i n i s -

t r a c i ó n de p e r s o n a l y los l i n c a m i e n t o s impartidos por la Oficina

C e n t r a l de P e r s o n a l y el D i r e c t o r - G e r e n t e del I n s t i t u t o .

ACTIVIDAD 01 - 04: SUPERVISIÓN REGIONAL

UNIDAD E J E C U T O R A : GERENCIA DE O P E R A C I O N E S - J E F A T U R A
DE LAS REGIONES Y J E F A T U R A S DE
OFICINAS DE CRÉDITOS

Mediante e s t a actividad se r e a l i z a n las l a b o r e s de s u p e r v i s i ó n ,

c o o r d i n a c i ó n y c o n t r o l del Instituto a nivel r e g i o n a l , asegurándose

a s í la d e s c e n t r a l i z a c i ó n de funciones er. el i n t e r i o r del p a í s .

Los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad p a r a el año 1980 a s -

cienden a B s . 9.6 millones.

ACTIVIDAD 01 - 05: ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD E J E C U T O R A : CONSULTORIA JURÍDICA DE LA OFICINA

CENTRAL Y DEL INTERIOR

La a s i g n a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a p a r a 1980 de e s t a actividad asciejí

de a B s . 2. 7 m i l l o n e s . La C o n s u l t o r í a J u r í d i c a , e s la e n c a r g a d a de la

e l a b o r a c i ó n y r e d a c c i ó n de c o n t r a t o s con las p r e v i s i o n e s n e c e s a r i a s -

en defensa del Instituto y de s e g u r i d a d en las g a r a n t í a s o f r e c i d a s p o r

los b e n e f i c i a r i o s de c r é d i t o s . Asi m i s m o e j e r c e la r e p r e s e n t a c i ó n j u -

dicial, haciendo v a l e r los d e r e c h o s y a c c i o n e s del O r g a n i s m o . Presta

a d e m á s , a s e s o r a m i e n t o a la J u n t a D i r e c t i v a , a todos los o t r o s depar-

t a m e n t o s del Instituto y a las d i f e r e n t e s J e f a t u r a s de Región, pues


38 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

a ella c o n c u r r e n por vía de consulta o en solicitud de d i c t a m e n las

unidades i n d i c a d a s .

ACTIVIDADES 01 - 06: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad, lo r e l a t i v o a la a s e s o r í a de los

niveles d i r e c t i v o s a s í como lo c o n c e r n i e n t e a la f o r m u l a c i ó n y con

t r o l de la ejecución del p r e s u p u e s t o , c e n t r a l i z a c i ó n y a n á l i s i s de -

las e s t a d í s t i c a s del Instituto, e s t u d i o s e s p e c i a l e s de índole económi

co-financiero, e s t u d i o s de s i s t e m a t i z a c i ó n de los p r o c e d i m i e n t o s y

e s t u d i o s de la o r g a n i z a c i ó n del m i s m o . Los r e c u r s o s conque c o n t a -

r á e s t a actividad p a r a 1980 se sitúan en B s . 2.9 millones.

ACTIVIDAD 01 - 07: RELACIONES PUBLICAS

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE INFORMACIÓN Y DE

RELACIONES PUBLICAS

E s t a actividad es la e n c a r g a d a de planificar, coordinar y su-

p e r v i s a r la divulgación de todas las r e a l i z a c i o n e s o p r o y e c t o s del

Instituto, utilizando p a r a ello los d i f e r e n t e s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n

social. Asimismo, c o n t r o l a el flujo de p u b l i c a c i o n e s e m i t i d a s por

el I C A P , e n c a r g á n d o s e de su d i s t r i b u c i ó n .

P o r o t r a p a r t e , planifica y c o o r d i n a los eventos extraordina-

r i o s y a c t o s públicos del Instituto y p r e s t a s e r v i c i o de biblioteca.

P a r a el c u m p l i m i e n t o de sus funciones se le han asignado re-

c u r s o por B s . 1.9 m i l Iones.

I
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 39

ACTIVIDAD 01 - 08: COORDINACIÓN CAMPESINA

UNIDAD E J E C U T O R A : OFICINA DE COORDINACIÓN CAMPESINA

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad, r e p r e s e n t a r a la F e d e r a c i ó n Cam

p e s i n a de Venezuela ante la J u n t a D i r e c t i v a del I C A P , coordinar,

c o n t r o l a r y s u p e r v i s a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e el Instituto y el S e c t o r

C a m p e s i n o y p a r t i c i p a r en r e p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n C a m p e -

sina de Venezuela en los C o m i t é s de C r é d i t o s de la Oficina C e n t r a l .


40 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS
Programa 0 1 : Dirección

19 7 9 19 8 0

No, de Monto No. de Monto


Tipo de Personal Anual Cargos Anual
Cargos

Directivo 13 1.214,348 15 1.782.600

Profesional y Técnico 171 4.408.573 182 6.450.069

Otros v 309 4.356,870 325 5.663,931

Obrero 221 2.844.036 240 4 . 2 8 2 , 157

TOTAL 714 12.823.827 762 18,178.757


PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL *En Boilvares
'

Sub-Partida / PROGRAMA! 01 DIRECCIÓN


3
DENOMINACIÓN Total del A C T I V I D A D E S
1 Programa
01
Dirección y
Supervisión
03
Control
Financiero
m
Administración
^
Supervisión
Asesoría
Jurfdica
Planificación
Presupuesto
¡3^
Servidos
Relaciones Pw
"7—5*
Coordinación
Campesina
de Personal Regional - J3ii.au.

10 CASTOS DE PERSONAL 31^377^885 1.549.500 3.503.450 11.860 737 8J>0hl29 2. 635. 377 2.712.314 341^650 273. 728

13.896.600 328.800 I.74Q.g4fJ 1.040 160 6.726.360 l.???.?60 ?. 2.P1.Q40 27Q,poo 166.440
100 Sueldos Básicos v Compensaciones

120 Sueldos Variables. Dietas v Salarios 7.282.157 7.282 157

ni Sueldos Personal Supero.imerario 2.500.000 2.500.000


122 Sueldos Personal Contratado 400.000 400.000
126 Suplencias 100.000 100.000
128 Salarios 4.282.157 4.282.157

Primas 1-643.080 1.643.Q8Q


130

131 Primas por Antigüedad, Eficiencia y


Capacitación Técnica 1.300.000 1.300.000
139 Otras Primas 343.080 343.080

Compensaciones v Bonificaciones 35.000 699.600 29.200 g.«Q6 2L3SS. liMPP 7.200


140 315.4Q6

141 Compensación por Gastos de Alimenta-


ción 58.600 20.000 3.600 7.200 2.400 10.800 11.000 3.600
142 Compensación por Horas Extraordina -
rías 66.806 15.000 6.000 22.000 7.006 10.800 2.400 3.600
144 Compensación por Complemento de
Vacaciones 300.000 300.000
145 Compensación por Vacaciones no dis-
frutadas 390.000 390.000

Honorarios 1.546.000 476.000 1.070.000


150

151 Honorarios Profesionales 1.296.000 226.000 1.070.000


153 Remuneración por Servicios Especiales 250.000 250.000

Aguinaldos 581.725 13. 700 75.210 43.340 280.265 5S.56S 95.460 11.250 6. 935
160

161 Aguinaldos de Funcionarios Públicos y


demls Personal al Servicios del Estado 581.725 13.700 75.210 43.340 280. 265 55.565 95.460 11.250 6. 935

170 Gastos de Representación )8,Q0Q 18.000

17| Gastos de Representación de Funciona-


rios Públicos y demás personal al ser-
vicio del Estado 18.000 18.000

Viáticos v Pasajes 5.594,917 1.154,000 1.688.000 676. 400 1.465.304 166.846 304.214 47.000 93.153
1X0
1,400.000 606,400 902.S04 119.146 215.884 40.000 75.153
1*1 Viílico:. y Pasajes dentro del Pafs 3,713.087 354.000
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
UNIDAD EJECUTORA: JUNTA D I R E C T I V A Y DIRECCIÓN GENERAL (En Bolívares)

Suh - P a r t i d a PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN

*H
DENOMINACIÓN T o t a l del A O T I V I D A D E S
•<U j Ó
01 02 03 04 o5"~" " 05 07 " TO
Programa Dirección y Control Administración •v.ipe rvisión Planificación y Servicios Coordinación
1 A se sorra Presupuesto Relaciones Píib'. Campesina
\ - Supervisión Financiero de Personal Regional
Jurfdi ca

182 Viáticos y Pasajes Fuera del País 700.000 700.000


100.000 2 36.000 70.000 St>2. 800 47.700 88.330 7.000 18.000
183 Asignación por Kilómetros Recorridos 1.181.830

20
CIONTS 1.262^0 -21*200 43*500- 161..2QQ saraso- 12.4.00 16;Q0Q 1.4ÍSL0QÜ ífcípg

200 Materiales 291.000 fiOO 154.000 2.400 134.000 -

205 Medicinas y Productos Farmacéuticos 84.000 84.000


208 Combustibles y Lubricantes para Moto-
res y otros Equipos
209 Papelería y Efectos de Oficina
13.000 600 2.400 10.000
211 Libros, Revistas y Periódicos
213 Materiales de Uso Doméstico y Resi -
dencíal
214 Prendas de Vestir 70.000 70.000
100.000 100.000
219 'ililes Deportivos y Recreacionales
223 Materiales para Laboratorio 24.000 24.000
231 Placas de Vehículos

108.500 12.900 7.200 15.000 10.000 16.000 1ZSSS. 14.400


310 Servicios liásicos ¿1,000
103,500 lfi.OOO 12.900 7.200 1S.O0O 10.000 lfi.OOO 12.000 14.400
314 Teléfonos
315 Servicios de Comunicaciones 5.000 5.000

320 Servicios de Transporte v M maeenaie

324 Estacionamiento

330 Servicios de Información. Impresión v


i . *6;>. fien .as.afin 1.2'>3.00n
Relaciones Publicas
Aiblicidad y Propaganda 1.000. 000 1.000.000
331
160, 000 1Ú0.000
332 Castos de Imprenta y Reproducción
202.860 <>9. S60 133.000
333 Servicios de Relaciones Sociales
370 Conservación y Reparación de Maqui-
narias v EQUÍDOS

372 Conservación, Reparación y M ante ni -


miento de Equipo de Transporte, Trac-
ción y Elevación

377 Conservación y Reparación de Maqui -


ñas. Muebles y demls Equipos de Ofi-
cina y Alojamiento

50 ADOiüS|CJ^^.J^JdAQUmARLAS. EOlj]
POS E INMUEBLES y. fiop 600 3^000 *J£*>
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL

SUBTARTIOA
PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN

DENOMINACIÓN
T O T A L DEL
„ 01., ,- 02 , 03 Asesoría PlanifiTc a c i ó n y Servicios
Dirección y , Administración Supervisión
PROGRAMA Control Regional Jurídica Presupuesto R e l a c i o n e s Publ
Supervisión: Financiero de Personal

550 EQUIPOS C i c n t i f i c o s . Religiosos de Ense-


Bama v R e c r e a c i ó n 9.600 6ffi 3.000 6-000

Libros y R e v i s t a s 9.600 600 3.000 6.000

22^222-112 _7._____Q8Q J74..024 _£U_£_¿-___. SÍ2.3S3 132.093 J5&3QÍ.

800 Pendones v Jubilaciones 3.555.067 3.555.067

801 Jubilaciones 3.000.128 3.000.128


802 Pensiones 554.939 554.939

810 T r a n s f e r e n c i a s D i r e c t a s a Personas i . 663.839 90.000 4.488.830 fl-j.nnn

811 Ayudas a Empleados 60 000 50.000 10.000


812 D o n a c i o n e s a Personas 12S 000 40.000
813 85.000
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales 4.478 830 4.478.830 |

820 Becas 25 0.000 250.000 I


Becas de P e r f e c c i o n a m i e n t o Profesional I
en el Pafs 250.000 250.000

830 Subsidios Sociales 1.893.476 108.480 í74.024 532.232 672.636 133.356 229.104 27.000

834 Subsidios a I n s t i t u c i o n e s Benéficas 75.600 7S.6O0


835 Subsidios a Cajas de Ahorro y Centros
de E m p l e a d o s 1.817.876 32.880 174.024 532.232 672.636 133.3S6 229.104 27.000

fs50 T r a n s f e r e n c i a s Corrientes al Exterior 48.000 4S.000

T r a n s f e r e n c i a s Corrientes al e x t e r i o r 48.000 48.000

VK) Transferencias Varias 18.330.600 17.165.600 1.16S.0O0

86-1 Transferencias Diversas 18.330.600 17.165.600 1.165.000

V0 Aporte Patronal al Seguro Social 538.219 331.213 ¡ 176.167 3.742 g-097


91 C A S T O S MISCELÁNEOS ?¡2¿§2i 10_000 1&99Í. 4_._8.QO.
I 1&.-S21 £.£___. &.SP0_ ZiSSB

•J2 CASTOS CONTRATO COLECTIVO 1.246.490 __246.490 ¡

TUXTlIlCACIONkS S.:'00.000 5.7O0.00O

T u l A I.F. S
4- 69.593.348 24.692.580 3.704.474 23.S95.569 9.599.813 2.790.87S 2.995.SIS 1,906.150

-i-„
44 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

PROGRAMA 02: ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

El P r o g r a m a A d m i n i s t r a c i ó n tiene como finalidad la coo_r

dinación, ejecución y s u p e r v i s i ó n de las a c t i v i d a d e s f i n a n c i e r a s del

Instituto y la r e a l i z a c i ó n de las a c t i v i d a d e s ligadas a la a d m i n i s -

tración general.

Los r e c u r s o s asignados al P r o g r a m a p a r a el año 1980 alcan-

zan a B s . 38. Z m i l l o n e s , los c u a l e s se d e s t i n a r á n en su mayor

p r o p o r c i ó n al pago de los g a s t o s de funcionamiento, adquisición de

maquinaria, equipos e i n m u e b l e s y a La c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p a r a

la f o r m a c i ó n de c a p i t a l .

ACTIVIDAD 02 - 0 1 : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

A e s t a actividad c o r r e s p o n d e la c o o r d i n a c i ó n y s u p e r v i s i ó n d e

la a c c i ó n f i n a n c i e r a del Instituto, r e a l i z a d a por los d i f e r e n t e s s e r -

vicios a d m i n i s t r a t i v o s a nivel c e n t r a l y r e g i o n a l . La responsabili-

dad del c u m p l i m i e n t o de la actividad c o r r e s p o n d e a la G e r e n c i a de

Administración, quien e j e r c e un c o n t r o l p e r m a n e n t e de l a s disporü

bilidades del Instituto y de las obligaciones en el paí's.

P a r a el año 1980, a e s t a actividad se asignan B s . 0.7 millo_

nes.

ACTIVIDAD 02 - 02: SERVICIOS CONTABLES

UNIDAD E J E C U T O R A : DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Mediante e s t a actividad y a t r a v é s de la División de Contabi-


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 45

lidad se atienden los a s p e c t o s c o n t a b l e s del Instituto, t a l e s como

contabilización de la C a r t e r a , R e g i s t r o s de Activos F i j o s , Bie-

nes P r o p i o s , I n v e r s i o n e s en V a l o r e s , Liquidación y Codificacio -

nes de C o m p r o b a n t e s , a fin de que sean p r o c e s a d o s por los s i s -

temas mecanizados.

P a r a el año 1980 los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad,

a s c i e n d e n a B s . 8. 9 millones.

ACTIVIDAD 02 - 03; SERVICIOS DE TESORERÍA

UNIDAD E J E C U T O R A : DIVISIÓN DE TESORERÍA

Tiene a su cuidado y bajo su absoluta r e s p o n s a b i l i d a d el

manejo de todo el n u m e r a r i o que i n g r e s e al Instituto, a s i como -

el de los v a l o r e s en g a r a n t í a .

L o s r e c u r s o s a s i g n a d o s de e s t a actividad p a r a 1980 se han

e s t i m a d o en B s . 0.8 millones.

ACTIVIDAD 02 - (M. SERVICIOS GENERALES

UNIDAD E J E C U T O R A : DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

A t r a v é s de e s t a actividad se r e a l i z a n una s e r i e de g e s t i o -

nes e n c a m i n a d a s a l o g r a r un m e j o r funcionamiento de las d i s t i n -

t a s unidades del Instituto, e n t r e e l l a s se señalan l a s s i g u i e n t e s :

a) Servicios Comunes: Compras Locales, Importaciones,

Fianzas, Seguro, Radiotelefonía y C e n t r a l Telefónica.

b) Proveeduría: S u m i n i s t r o de efectos de Oficina y con-

t r o l de e x i s t e n c i a s .
46 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

c) Mantenimiento: Aseo, ascensoristas, taller mecánico

y vigilancia.

d) Servicio de I m p r e s i o n e s .

e) S e r v i c i o de Archivo y C o r r e s p o n d e n c i a .

f) Se c e n t r a l i z a lo relativo a la unidad de m a n t e n i m i e n t o .

g) C o n t r o l y m o v i l i z a c i ó n de los bienes m u e b l e s e i n m u e

bles que i n t e g r a n el patrimonio del Instituto.

P a r a el año 1980, a e s t a actividad se le han asignado re-

c u r s o s p o r B s . Z7.9 m i l l o n e s .
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS
Programa 02: Administración

1 9 7 9 1 9 8 0

No. de Monto No. de Monto


Tipo de Personal Cargos Anual Cargos Anual

Directivo 4 301.344 4 388.000

Profesional y Técnico 156 4.270.059 180 5.541.077

Otros 206 2.194. 179 216 2. 581.743

TOTAL 366 6.765.582 400 8 510.820


PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SU I - P A R T I D A !
PROGRAMA: 02: ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN
01 02 03 04
! j PROGRAMA Dirección y Servicios Servicios de Servicios
Coordinación Contables Tesorería Generales

10 11.627.318 íliíJiS Z.22S.Ú51 ££2.250 2.314.532

1 T s ; oties
100 Sueldos Básicos y ^-gP Pg í . il^.' 8.510.820 157.560 6.813.180 338.640 1.201.440

120 Sueldos Variable^, .Djfttas v Sarrios 1.123.002 • 1.123.00?

123 Sueldos Personal Militar y Policial 1.123.002 .• i 1.123.002

140 Compensaciones y.Bo.nificaCiones 215,74? &J40. 147.500 5,500 60.000

141 Compensaciones por Castos de Alimen-


tación 6.700 1.200 2.500 3.000

142 Compensación por Horas Extraordinarias 209.040 1.540 145.000 2.500 60.000

160 Agüinados, 354.868 6,115. 253^83 14.110 50.060


1
161 Aj¡ruinaldos de Funcionarios Públicos y !
demás Personal al Servicio del Estado 354.868 6.815 283.883 14.110 50.C60 i

170 Castos de Reprcs^ntacíói^ 2,400 Z.ÍSP


171 Gastos de Representación de Funcionarios
Públicos y demás Personal al Servicio
del Estado 2.400 2.400

Viáticos v Pasajes 1.420.488 12.000 684.488 324.000 400.000

181 Viáticos y Pasajes dentro del País 1.043.927 12.000 500.927 281.000 ; 250.000
183 I Asignación por Kilómetro Recorrido 376.S61 183.561 43.000 150.000
i

20 ! MATERIALES, SERVICIOS Y
REPA RACIONES 12.QJ2.208 2.040 _2fi.52Q 41.440 11.942.Z08

200 Materiales 2..8.<¡¡3.„3.8á 2.863.384

208 Combustibles y Lubricantes para motores


y otros Equipos S8.500 58.500

209 Papelería y Efectos de Oficina 1.250.900 1.250.'J00


212 Materiales y titiles de Imprenta,
Reproducción y Encuademación 70.000 70.000

2H Materiales de Uso Doméstico y Residencia) 570.500 570. 500

214 Prendas de Vestir 377.900 377.900


PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE A D M I N I S T R A C I Ó N

IUI-PARTIDA
PROGRAMA: 02: ADMINISTRACIÓN

PARTIDA

Especifica
Genérica
DENOMINACIÓN f
TOTAL. D E L
01 02 03 04
PROGRAMA Dirección y Servicios Servicios de Servicios
Coordinación Contables Tesorería Generales

218 Materiales de Construcción 271.392 271.392


224 Útiles y Materiales de Aseo 260.J92 260.192
231 Placas de Vehículo 4.000 4.000

300 Alouller de Inmuebles y Equipos, 1. «56.571 1.856.871

301 Alquileres de Edificios y Locales 1.713.571 1.713.571


305 Alquiler de Equipos de Operaciones >
143.300 143.300 n
en
310 Servicies Pítiws 1.951,287 600 1.9S0.687 >
311 Electricidad 1.200.000
o
1.200.000
Agua
ñ
313 101.369 101.369
314 Teléfonos 400.600 600 400.000 O
315 Servicios de Comunicaciones 249.318 249.318
~ >
320 Servicios de Transporte v Almacénale 424.750 1.440 96.520 41.440 285.350 * ¡»
m
322 Fletes y Embalajes 275.350
•o
275.3S0 c
03
324 Estacionamiento 12.880 1.440 1.440 10.000
326 Fondos y Mensajería 136.520 96.S20 40.000 >
a
340 Primas v Otros Castos de Sepuro y
Comífionsi 1.892.700 1. 892.70(| <
m
2
341 Primas y Castos de Seguros 1.892.700 1.892.700 m
N
360 Otros Servicios 10.800 e:
10.800 m
369 Servicios Varios 10.800
>
10.800

370 Conservación v Reparaciones d.C


Manuinarjas y Equipos S.119.916 2.110.816

371 Conservación y Reparaciones de Maqui-


narias y demás Equipos de Construcción,
Campo, Industria y Taller 807. 200 807.200
372 Conservación, Reparación y Mantenimien.
to de Equipo de Transporte, Tracción y
Elevación 62.800 62.800
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA- GERENCIA DE A D M I N I S T R A C I Ó N

!
SUB-PSflTlQA
PROGRAMA: 02: ADM1N1S" RACIÓN

RTIDA
h
r DENOMINACIÓN

Genér
TOTAL fJLL

Especí
EL
.8 ..3 01 02 03 04
PROGRAMA Dirección y Servicios Servicios de Servicios
Coordinación Contables Tesorería Generales

373 Conservación y Reparación de Equipo de


Telecomunicaciones 1S0.000 150.000
377 Conservación y Reparación de Maquinas,
Muebles y demás Equipos de Oficina y
Alojamiento 1.090.816 1.090.816

380 381 Conservación v Reparaciones menores de


Inmuebles 772.100 772.100

390 391 Construcciones Temporales 200.000 200.000

40 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA,


CONTRATO DE GESTIÓN ORDINARIA
Y ACTIVOS FINANCIEROS 500^000 500.000

400 Amortización de la Deuda Pública interna

403 Amortización de la Deuda Pública a largo


plazo

420 Intereses v Otros Pagos Financieros 500.000


5QQ,, PW
421 Intereses Deuda interna

423 Otros Pagos Financieros 500. 000 500,000

50 A DQUISICLQN..i)E. .MAQUINA R[AS t


EQUIPOS e INMUEBLES 2.900.000 2.900.000

S20 Eauipos de Transporte, Tracción v


Elevación 400.000 ÍQO.OQO
521 Vehículos Automotores Terrestres 400.000 400.000

570 Maquinas, Muebles v demás EOUÍDOS de


Oficina v Aloiamiento 2,500,000 2.S0O.OO0

571 Mobiliario y Lquipo de Oficina 2.500.000 2.500.000

590 Adnuisición v ExDrODiació» de Inmuebles

59) Adquisición de Terrenos

• - " '
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD KJCCUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA: 02: ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN
TOTAL D I L
01 02 03 04
S PROGRAMA Dirección y Servicio*
Cnntahleí
Servicios de
TemrtrTa
Servicio!
Gtnrralet
Coordinatiftn

70 OaRAS-y-S£JLVl£lfiS_EAfiA LA FORMA-
ClON DE CAPITAL 10.000.000 10.000.000

710 Construcción de Obras lQr0O0.O00 10.000.000

30 TRANSFERENCIAS 1.006.634 16.356 832.808 33.864 123.606

830 Subsidios Sociales


851.682 16-356 S81.318 33.864 12SLH&.
>
m
835 Subsidios a Caja de Ahorro y Centros de H
Empleados 351.682 33.864
>
16.356 681.318 120.144
O
870 Anorte Personal al Seguro Social 3,4.62

91 GASTOS MISCELÁNEOS 104.700 500 3.000 1.200 100.000


>.
C
O
M
>
SO
•A
e
89

>
o
<
w
z
m
N
e
m

TOTA I.IS 38.221.360 700.411 8.861.379 758. 7S4 27.900.816


52 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

PROGRAMA 03: RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

UNIDAD E J E C U T O R A : GERENCIA DE OPERACIONES -

DIVISIÓN- DE COBRANZAS

L a G e r e n c i a de O p e r a c i o n e s a t r a v é s de la División de C o -

b r a n z a s ejecuta la política de r e c u p e r a c i o n e s de la C a r t e r a CredJ^

ticia d e l I n s t i t u t o .

P a r a el p r ó x i m o E j e r c i c i o F i s c a l , se han .establecido una -

s e r i e de i n c e n t i v o s de c o b r a n z a s p a r a el p e r s o n a l que t r a b a j a en

asistencia técnica, s u p e r v i s i ó n y c r é d i t o en g e n e r a l . A s i m i s m o -

se e s t a b l e c e r á n i n c e n t i v o s al p r o d u c t o r solvente los c u a l e s son -

del o r d e n económico y s o c i a l .

En e s t e sentido se ha fijado p a r a 1980 una m e t a de r e c u p e -

r a c i o n e s del o r d e n de los 3 7 5 . 3 m i l l o n e s .

P a r a la ejecución de e s t e P r o g r a m a se han asignado r e c u r -

sos p o r B s . 9.5 m i l l o n e s .

ACTIVIDAD 03 - 0 1 : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A : GERENCIA DE OPERACIONES-


DIVISIÓN DE COBRANZAS

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad la planificación, dirección y -

s u p e r v i s i ó n de todas las a c t i v i d a d e s tendientes al d e s a r r o l l o del

P r o g r a m a de C o b r a n z a s .

L o s r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad se han e s t i m a d o pa_

r a el año 1980 en B s . 5.5 millones.


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 53

ACTIVIDAD 03 - 02: RECUPERACIÓN DE CARTERA

UNIDAD E J E C U T O R A : SECCIÓN DE COBROS Y PROPOSICIÓN

A NIVEL CENTRAL Y DEL INTERIOR

A t r a v é s de e s t a actividad, en c o o r d i n a c i ó n con la Oficina

Central, se lleva a cabo la actividad de r e c a u d a c i ó n a nivel nacio_

nal de los c r é d i t o s o t o r g a d o s p o r el Instituto de C r é d i t o Agrícola

y Pecuario. L o s r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad se han e s t i -

mado en B s . 3 . 5 millones.

ACTIVIDAD 03 - 03: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE COBRANZAS

UNIDAD E J E C U T O R A : SECCIÓN DE SUPERVISIÓN NACIONAL DE

COBRANZAS

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad la s u p e r v i s i ó n funcional a las

oficinas de c r é d i t o en lo que atañe a la i m p l a n t a c i ó n de m é t o d o s

de c o b r a n z a s p a r a el logro de las m e t a s y objetivos t r a z a d o s pol-

la División de C o b r a n z a s y por p a r t e de las d e p e n d e n c i a s del lns_

tituto. I g u a l m e n t e , efectúa e s t u d i o s a c e r c a de los niveles de recti

p e r a c i o n e s en función de las p r e v i s i o n e s establecidas.


54 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS
?rograma 03: Recuperación de Créditos
! - i

1 9 7 9 1 9 8 0
Tipo de Personal No, de Monto No. de Monto
Careos Anual Cargos Anual

Directivo 1 56. 100 1 84.000

Profesional y Técnico 19 623.769 22 779.712

Otros 126 1.589.457 129 2.015.784

TOTAL 146 2.269.326 152 2.87-}. 496


PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA «980
(En Bolívares) .„•
UNIOAO EJECUTORA: GERENCIA DE OPERACIONES Y DIVISIÓN DE COBRANZAS

SÜ « P A R T I D A
PROGRAMA. 03: RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

I 0EN0UINACI0N
T O T A l CJCL

PROGRAMA
51
Dirección y
85
Recuperación
" 53
Supervisión, Control y
Concesión .de Créditos
Coordinación de Cartera

10 | GASTOS DE PERSONAL 5J,5C8.,?SO_

100 I Sueldos Básicos y Compensaciones 206.160 2-483.496 189.840

130 | Prima?. ¿5,400 86.400

132 j Primas de Transporte 86.400 86.400

140 4.000.000 4.000


I cPPiptns,ii9i9OT> y Bonificaciones
141 j C o m p e n s a c i ó n por Castos de A l i m e n t a c i ó n
142 I C o m p e n s a c i ó n por Horas Extraordinarias 4.000 4.000
149 I Otras Compensaciones 4.000.000 4.000.000
i
150 ' Honorarios 1.859,000 1.250.000

151 , Honorarios Profesionales


Ii
153 1.250.000 1.2SO.O0O
¡ R e m u n e r a c i ó n por Servicios Especiales
100 119.979 8.590 103.479
i At» nina Ido-,

I
161 >•

A?,inn;íIdo-, dr Fimctomrios Publico;, y 119.979 8.590 103.479 7.910 I


se
demá'. Personal al Servicio del Est-.do
8 1 8 . 2 5 <S 39.000 S99.2SIÍ 180.000
: Vj^l JCQS Y Pa:,aje:>
181 544.662 30.000 370.662 144.000
Viático*, y Pasajes dentro del País
>
>
Viático', y l a%a)r% fuera del País
273.594 9.000 228.594 36.000
Aii^rwición por Kilómetros Recorridos

¡ ..¡ATF.RJALl.S, Sl-.RVIOOS.Y <


¡ Rl.PAR/U"lONI.S

202 A1 imc nliy•. pan* A n i m :i 1 r*,

20'í í',*l»elerr.i ; I ledo*, de Oficina

Srrvtciu'. Kri'.iQv.

:
'Irlélr.

•',7(1 ÍM ±!£™i£!'. P.ep,n:<ci'>nf> de


M. •XJ-'<iili::

'., I I ' T / . I ( i< IV|uuci6n de M3<II,¡IM'


•A. .<•! \f ú: I I|IIÍ|MK. d e O l i c i i u y
Al. -1 J M l f lile
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE OPERACIONES Y DIVISIÓN DE COBRANZAS

PROGRAMA: 03: RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

DENOMINACIÓN
TOTA»- DEL
01 02 03
» PROGRAMA Dirección y Recuperación Supervisión, Control y
Coordinación de Cartera Concesión de Créditos

80 XaAifSEZREJgCIAJL 353.734 20.616 134*134 ISiSSá.

820 Becas

823 Becas de Perfeccionamiento Profesional


en el Pafs
830 Subsidios Sociales 267.949 20.616 248.349 18.984

835 Subsidios a Caja de Ahorro y Centros de


Empleados 287.949 20.616 248.349 18.984

870 Aporte Patronal al Seguro Social 65.785 65.785

90 P££M&a¿CSJcm&NCIEB,QS

900 Concesión de Préstamos

CASjrOiMlSXELAmQS 9.000 3.000 3.000 3.000

TOTALES 9.520.865 5,527.366 3.S93.76S 399.734


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 57

PROGRAMA 04: SERVICIOS CREDITICIOS

UNIDAD E J E C U T O R A : GERENCIA TÉCNICA

E s un p r o g r a m a de i n v e r s i ó n destinado a p r o p o r c i o n a r asis-

tencia c r e d i l i c i a a los pequeños p r o d u c t o r e s r u r a l e s y sus o r g a n i -

zaciones económicas, sean o no b e n e f i c i a r i o s de d o t a c i o n e s reali-

zadas de a c u e r d o con la Ley de R e f o r m a Agraria.

El financiamiento de la actividad c r e d i t i c i a se r e a l i z a a t r a -

vés de t r e s programas:

1) Recursos Propios

a) C r é d i t o s Individuales

b) Organizaciones Economices Campesinas

c) S i s t e m a s de Riego

2) F i n a n c i a m i e n t o e s p e c i a l con R e c u r s o s del Fondo de

Crédito Agropecuario.

3) F i n a n c i a m i e n t o e s p e c i a l con R e c u r s o s del Gobierno N a -

cional.

ACTIVIDAD 04 - 0 1 : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: J E F A T U R A DE LA GERENCIA TÉCNICA

La función p r i n c i p a l de e s t a actividad es la r e l a t i v a a lapro_

gramacion, c o o r d i n a c i ó n y s u p e r v i s i ó n de las m o d a l i d a d e s c r e d i t i -

cias, señalando las n o r m a s y d i r e c t r i c e s a s e g u i r p a r a el cumpH_

miento del P r o g r a m a en las Oficinas de C r é d i t o s del i n t e r i o r del

p a í s ; en f o r m a tal, que se cumplan a cabalidad los objetivos que


58 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

se p e r s i g u e n con la acción c r e d i t i c i a , p a r a que é s t a se t r a d u z c a

en m e j o r a m i e n t o p r o g r e s i v o de los niveles de vida del Sector

C a m p e s i n o y en f i r m e i n s t r u m e n t o de d e s a r r o l l o y fomento de la

a g r i c u l t u r a del p a í s .

Los r e c u r s o s a s i g n a d o s a e s t a actividad p a r a el año 1980 -

a s c i e n d e n a B s . 1.8 millones.

ACTIVIDAD 04 - 02: SUPERVISIÓN, ' CONTROL Y CONCESIÓN


DE CRÉDITOS

UNIDAD E J E C U T O R A ; GERENCIA TÉCNICA Y DEPARTAMEN -

TO DE CRÉDITO DEL INTERIOR

C o r r e s p o n d e a e s t a actividad una de l a s funciones m á s d e -

t e r m i n a n t e s y d e c i s i v a s en el d e s a r r o l l o de la acción c r e d i t i c i a ,

p o r cuanto a t r a v é s de ella se cumple el manejo del c r é d i t o a

nivel del p r e s t a t a r i o . De la d i n á m i c a que se i m p r i m a a e s t a a c -

tividad dependen los r e s u l t a d o s de la gestión c r e d i t i c i a .

P a r a e s t a actividad se han asignado r e c u r s o s por B s . 7 5 1 . 4

millones, los c u a l e s s e r á n utilizados p a r a el pago de c r é d i t o s de

los d i f e r e n t e s p r o g r a m a s de financiamiento del I n s t i t u t o .


59
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS
Programa 04: Servicios Crediticios

1 9 7 9 1 9 8 0

No. de Monto No. de Monto


Tipo de Personal
Cargos Anual Cargos Anual

Directivo 1 155.100 i 126.000

Profesional y Técnico 626 ' 11.106.544 672 18,104.645

Otros 291 4.574.150 321 5.941.195

TOTAL 918 15.835.794 994 24.171.840


PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
UNIDAD EJECUTORA' t",¡-Kl V !A •'CN!C\ If-u Bulívnrcs)

, I1,,] l i - i . , l'R< I'AMA: M SI RVK IOS C"K' D! ! i' K '.


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470. 140 264.800 205.610
->si' s niCi^u I».T M í o me tros Rr con ; dos

V.A'Í Í . R Í A U S . SERVICIOS Y REPARA-


2. Li 00 2.500

2.S00 2.500
200 .!• j t e r i J Vs

*\ti i:?r nlti-, p.Jj-.J Ani ü u Ir:. 2.500 T 2.500


202
209 I'.ipe)rrí.i v l.tVclns dr OiiCiiu

MO ^•'.K^^'A-fii^^- -_.._ —5 ——
M4 "I >lri<M}(>s ~ " "• -
170 C- OHS«f rv j c i i ^ i i y IVpjr;icn>i]«f s dr V aqui-
IMI-MS y l-qnipm
_; _r_ -
177 Conservación y Reparación d r Máquinas,
Muebles y dem.1*, FquJ|X)S dr O f i c i n a y
Aloja mi r u l o
PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA TÉCNICA (En Bolívares)

Sub-Partida PROGRAMA: 04: SERVICIOS CREDITICIOS

DENOMINACIÓN Total del A C T I V I D A D E S

I Programa
01
Dirección y
Coordinación
02
Supervisión, Control y
Concesión de Créditos

TJlANIfJiyysiCIAi 3.122.124 90.324 3.031.800

820 Becas 100,000 100.000

823 Becas de Perfeccionamiento Profesional


en e! País 100.000 100.000

830 Subsidios Sociales 2.Ü7, m 90.324 2.326.860.


>
O
83S Subsidios a Caja de Ahorro y Centros 2.417.184 90.324 2.326.860 PJ
H
de Empleados >
O
870 Aporte Patronal al Seguro Social 604.940 ,fiM.S4Q

DjjyWBOjjC^FWjWCJEjlOS '12.900.000 '12.900.000


90 >
D
900 Concesión de Préstamos 712.9,00. QOQ 712.900. 000 m

>
CASTOS MISCELÁNEOS 12.400 7.000 5.400
m
"0
c
a
f
*•+
o
>
o
<
P3
z
INI
a
¡n1
r-
>

TOTALES 753.280.2h2 1.874.999 751.405.283


62 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

PROGRAMA 05: SERVICIOS DE COMPUTACIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A : CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO

E s t e P r o g r a m a tiene como objetivo p r i n c i p a l p r e s t a r servicio

de computación a los O r g a n i s m o s i n v o l u c r a d o s en el p r o c e s o de R £

f o r m a A g r a r i a ICAP - MAC - IAN - CMA - Fondo Nacional de In-

v e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s - Fondo Nacional del Cacao - Fondo

de C r é d i t o Agropecuario.

Los R e c u r s o s a s i g n a d o s p a r a la p r e s t a c i ó n de e s t o s serví--

ció s se e s t i m a n en B s . 5.1 m i l l o n e s p a r a 1980.

Los G a s t o s c a u s a d o s por e s t e P r o g r a m a se les imputan a las

siguientes actividades:

ACTIVIDAD 05 - 0 1 : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

UNIDAD E J E C U T O R A : GERENCIA DEL CENTRO

E s la actividad e n c a r g a d a de planificar, dirigir y coordinar

las a c t i v i d a d e s del C e n t r o , con m i r a s a l o g r a r un positivo rendi-

miento en las funciones que p r e s t a a O r g a n i s m o s del Sector Agnccj

la.

ACTIVIDAD 05 - 02: PRODUCCIÓN Y SERVICIO

UNIDAD E J E C U T O R A : DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

E s t a actividad ejecuta sus funciones a t r a v é s de l a s seccio-

nes " T r a n s c r i p c i ó n de D a t o s " , "Planificación y O p e r a c i ó n " , "Archi-

vo T e c n o l ó g i c o " y ' V a l i d a c i ó n y C u a d r e de I n f o r m a c i ó n " . E s la e n -

c a r g a d a del funcionamiento y producción del C e n t r o de Computación.


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 63

ACTIVIDAD 05 - 03: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE

SISTEMAS MECANIZADOS

UNIDAD E J E C U T O R A : DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN

A t r a v é s de e s t a actividad se e j e r c e n funciones relacionadas

con la a m p l i a c i ó n de la c a p a c i d a d del C e n t r o , m e d i a n t e la i n t r o -

ducción de nuevas unidades y de a c u e r d o a los r e q u e r i m i e n t o s .

I g u a l m e n t e vigila y s u p e r v i s a el m a n t e n i m i e n t o ó p t i m o del equipo.


64 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RECURSOS HUMANOS
Programa OS: Servicio de Computación

1 9 7 9 1 9 8 0

Tipo de Personal
No. de Monto No. de Monto
Cargos Anual Cargos Anual

Directivo 1 92.400 1 l^OOO

Profesional y Técnico 38 1.405.734 38 1.587.120

Otros 25 190.442 25 471.360

TOTAL 64 1.688.576 64 2. 172.480


PRESUPUESTO POR PROGRAMA PARA 1980
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA: CENTRO DE COMPUTACIÓN INTEGRADO

IUIPAKTIOA
PROGRAMA: 05: SERVICIOS DE COMPUTACIÓN

PARTIDA .8 DENOMINACIÓN
TOTAL OCL

n•
«3
I PROGRAMA
01
Dirección y
' 02
Producción
03
Desarrollo y

10 CASlQS..X!E.JEEaSQHU. 3*8*0*148 ?22 t 0S5 1^QS2»QJS 976.219

100 Sueldos Básicos v Compensaciones 2.172.480 267.960 989. 880 914.640

140 Comoensicfones v Jubilaciones 35.0QO — 35.000 —


142 Compensación por Horas Extraordinarias 35.000 35.000

160 Apuií^aldos >


9O.S20 41,243 n
m
H
161 Aguinaldos de Funcionarios Públicos y >
demís Personal al Servicio del Estado 90.S20 11.165 41.245 38.110
O

180 Viáticos v Pásales 6?,34? U,?60 25.920 23.469


>
181 Viáticos y Pasajes dentro del País 40.920 8.640 17.280 1S.O0O rr
D
183 Asignación pot' Kilómetros Recorridos 21.429 4.320 8.640 8.469

20 MAIEJUALESj^StRiaCJOS. X
REPA^RMnoNES 2.áSZ i 2S£ =í-k£?8 2Aii^SSS ===
200 Materiales 7.060 7.060

208 Combustibles y Lubricantes para motores


y otros Equipos
>
5.500 5.500
o
209 Papelería y Efectos de Oficina - - - - m
<
224 Útiles y Materiales de Aseo 1.200 ~ 1.200 * ' z
,231 Placas de Vehículos 360 360 N
300 Algujjer de Inmuebles v Equinos 2.368,328 13,620 2.354.708 e
-—•
305 Alquileres de Equipo de Operaciones
Auxiliares 2.368.328 13.(i20 2.3S4.708

310 Servicios Básicos 66.480 -z- 66.480 —


311 Mectricidad 30.000 - 30.000 -
313 A^ua S.280 - 5.280 -
111 Teléfonos 30.000 - 30.000 -
31^ Serviciov de Comunicaciones 1.200 - 1.200 -
320 Servicios de Try nsporle y Almacenaje i«2 U2SÍ
— — <A
rnuuruuiu r u K rrujisrxAiviM r / M A IVtJU
(En Bolívares)
UNIDAD EJECUTORA: C E N T R O DE C O M P U T A C I Ó N INTECRADO

SU B-PA R T I O A
PROGRAMA: OS: SERVICIOS DE C O M P U T A C I Ó N

DENOMINACIÓN
TOTAL. DEL
01 02 03
9 PROGRAMA Dirección y Producción Desarrollo y :
Coordinación y Servicios Mantenimiento

S22 Fletes y Embalajes 1.SO0 1.500


324 Estacionamiento 1.920 1.920

370 C o n s e r v a c i ó n y R e p a r a c i ó n de
M a q u i n a r i a s y Equipos 12.000
12.000

372 Conservación, Reparación y Manteni-


m i e n t o d e Equipo de T r a n s p o r t e ,
Tracción y Elevación 6.000
6.000
377 C o n s e r v a c i ó n y R e p a r a c i ó n d e Maquinas,
M u e b l e s y d e m á s Equipos de Oficina y
Alojamiento 6 000 6.000

Tj|A^£jiREN:CIAS 517 248 26.796 118^988


i?¿- 464
820 Becas 100 000 20.000 80,000

Becas de P e r f e c c i o n a m i e n t o Profesional
e n e l PaTs 100 000 20.000 80 000

830 Subsidios S o c i a l e s 217 248 26.796 98.988 2h 464


Subsidios a Caja de Aljorro y Centros
de E m p l e a d o s 217 248 26.796 98.988 91.464

91 GASTOS MlS.CEJLAMiQ£_ á^Boa íLSQO

'I O 'I A 1.1 S 5.139,685 332.501 3.659.501 1.147.683


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 67

EQUIPOS

PRESUPUESTO 1980
COSTO
CANTIDAD
TIPO REQUERIDA CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

A. Principales Equipos

Equipo de Aire Acon-


dicionado 70 4,500,oo 315.000.oo

Máquina de Cajcular 185 oOO.oo 111.OOO.oo

Máquina de Escribir 215 3,79^ oo 815.925.oo

Archivadores 212 SOO.oo 106.000.oo

Motores Fuera de
Borda 18.OOO.oo 90.000.oo

Sillas Ejecutivas 108 1.365.oo 147.420.oo

Escritorios Ejecutivos 108 2.OOO.oo 216.000.oo

SUB- TOTAL 1. 801.345.oo


B. Otros Equipos no especificados 698.655.oo

TOTAL 2. 500.OOO.oo
- PRESUPUESTO 1980
Unidad
COSTOS
de Inventario al Cantidades
Medida 31-08-79 Requeridas Cantidad UNITARIO TOTAL

MATERIALES DE CARÁCTER SIG-


-NffilCAILYCL

Caja de ToallineS C/Dos. Doc. 110 600 490 66.94 32.800.60


Cajas Papel Toilet C/Cien 49 600 551 55.80 30.745.80
Bolsas Plásticas C/u 0 12.000 12.000 1 50 18.000.oo
Galones de Cera Galón 28 600 572 22.52 12.881.44
Mopas de Algodón C/u 157 1.000 843 10. oo 8.430.oo
Otros Gastos - 157.334, 16

SUB -TOTAL ÚTILES DE LIMPIEZA 260. 192. oo


i
Cheques del MAC C/Forma 0 120.000 120.000 0.69 82.800.oo
Cajas vasos cónicos C/Caja 200 200 105.oo 21.000.oo
Libros Foliados C/u 0 1.200 1.200 14. oo 16.800.oo
Formas ref. 2406 C/u 0 300.000 300.000 0.07 21,000.oo
Formas ref. 2709 C/u 56.900 600.000 543.100 0.48 260.688.oo
Formas recibo pago 2410 C/u 0 400.000 400. 000 0. 15 60.000.oo
Rollo papel electrolítico C/u 12 200 188 125.oo 23.500.oo
Engrapadora corr. C/u 199 600 401 27. oo 10.827.oo
Ordenes de Compra C/Forma 150 30.000 28.500 0.99 28.215.oc
Sobre de Manila C/Sobre 28. 900 100.000 71. 100 0.251 17.846.10
Carpetas Manila Decenas 4.340 14.000 9.660 3.05 29.463.oo
Caja Pape! Carbón C/Caja 1.403 25.000 1.097 10.65 11.683.05
Cintas Magnéticas C/u 0 200 200 116.oo 23.200.oo

SUB-TOTAL ARTÍCULOS DE ES-


CRITORIOS 607 0 2 2 . í ó
GASTOS MENORES DE Bs . 10.000 (Otros Gastos) 64?, ¡77. 85

TOTAL ARTÍCULOS DE ESCRITO-


RIO 1.250. 900.oo

Materiales de Decoración 570.500.oo


Materiales y Útiles de Electricidad 271. 392. oo

!
MATERIALES

PRESUPUESTO 1980
Unidad
TIPO de Inventario al Cantidades
Medida 31-08-79^ Requeridas Cantidad UNITARIO TOTAL

Artículos de Impresión 70.000,oo


Combustibles y Mant. Vehículos 72. 100,oo
Patente y Matrículas Vehículo 4.000,00

SUB-TOTAL 987. 992. oo

B. ÍÍCJ^MATXBjyUsISjiQJSj^r^Cjmi

Prendas de Vestir 447.900,oo


Libros, Revistas y Periódicos 31.000, oo
Útiles Deportivos y Recreacionales lOO.OOO.oo
Materiales para Laboratorio 24.000, oo
Medicinas y Productos Farmacéuticos 84.000, oo
Alimentos para Animales 2. 500, oo
Útiles y Materiales de Aseo 1. 200, oo

SUB-TOTAL OTROS MATERIALES 690. 600. oo

TOTAL J-JLS9J_6S_4tñ£L
70 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS


(En Miles de Bolívares)

P R O G R A M A S G A S T O S

Código DENOMINACIÓN Corrientes Capital Total

01 Dirección 55.S93 14.000 69.593

02 Administración 24.821 13.400 38.221

03 Recuperación de Créditos 9.521 9.521


V
Servicios Crediticios * 40, 380 712.900 753,280
04
Servicios de Computación 5.. 140 5. 140
05

TOTALES 135.455 740.300 875.755


No incluye Bs. 550.0 millones del Fondo de Crédito Agropecuario


GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 71

DISTRIBUCIÓN COMPARATIVA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Partidas Créditos Diferencias

Cód. Denominación 1979 1980 Absolutas

10 Gastos de Personal 71.983.361 91.766.941 19.783.580 27.4

20 Materiales Servicios y Reparaciones 14.932.736 16.304.856 1.372. 120 9.1

40 Servicio de la Deuda Pública, Con-


tratos de Gestión Ordinaria y Acti -
vos Financieros 14.730.000 500.000 (14.230.000)

50 Adquisición de Maquinaria, Equipos


e Inmuebles 6.009.600 2,909.600 (3.100.000)

70 Obras y Servicios para la Forma -


ción de Capital 13.000.000 10.000.000 (3.000.000)

80'- Transferencias 43.823.897 34.078.932 (9.744.965)

90 Desembolsos Financieros 911. 133.000 712.900.000 (198.233.000)

91 Gastos Misceláneos 341.156 348.721 7.565 2.2

92 Gastos Contrato Colectivo 869. 169 1.246.490 377.321 43.4

93 Rectificaciones 4.700.000 5.700.000 1.000.000 21.3

TOTALES 1.081.522.919 875.755.540 (205.767.379)


72 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDAS


( En Miles de Bolívares )

PART'DAS Monto
Anual
Código DENOMINACIÓN 1980

10 Gastos de Personal 91.766

20 Materiales, Servicios y Reparaciones 16.305

• 40 Servicios de Deuda Pública, Contratos de Gestión Ordinaria y Activos


\ Financieros 500

50 Adquisición de Maquinarias, Equipos e Inmuebles 2.910

70 Obras y Servicios para la Formación de Capital 10.000

80 \ Transferencias 34.079

90 Desembolsos Financieros 712.900

91 Gastos Misceláneos 348

92 Gastos Contrato Colectivo 1.246

93 Rectificaciones 5.700

TOTALES 875 .755


19.7 9 198 DIFERENCIAS
CONTRATO COLECTIVO Nf>. CaTgfi« Monto Anual No. Cargos Meonto Anual argos Monto Anual
( En Bolfvares )
221 2.844.036 240 4.282. 157 19 1.438. 131

CLAUSULAS Sub-Partida
Partida COSTO ESTIMADO BASE DEL CALCULO
No. DENOMINACIÓN Genérica Específica

A) SALARIOS 10 120 128 4.282.157 1.486,86 x 240 x 12 = 4.282.157

B) CLAUSULAS SOCIO ECONÓMICAS 92

8 Local Sindical 14.400 1 200 x 12 14.400


13 o
Colaboración I de Mayo 2.500
15 Acción del Banco de los Trabajadores 3.000 12,50 x 240 3.000
17 Vacaciones 105.054
18 Uniformes y Útiles de Trabajo 257.000 113 x 400 x 4 180.800
127 x 150 x 4 76.200

19 Bonificación por Nacimiento 7.000 SOO x 14 7.000


20 Permiso por Matrimonio 4.000 500 x 8 4.000
22 Bonificación por Fallecimiento 4.500 1.500 x 3 4.S00
23 Textos y Útiles Escolares 45.000 250 x 180 4S. ! 000
24 Donación de Cesta de Fin de Año 48.000 240 x 200 48.¡000
25 Juguetes 25.000 500 x 50 25.000
20 Horas Extras 146.000 20 x 20 x 365 146.000
30 Pagos de Dfas Feriados 7.929 49,56 x 20 x 8 7.929
31 Litro Leche 6.375 2, 50 x 10 x 255 6.375
32 Bono Nocturno 109.500 20 x 15 x 365 109.500
33 Becas 104.400 35 x 100 = 3.500
2S x 160 = 4.000
6 x 200 = 1.200
8.700

8.700 x 12 104.400
37 Bonificación de Fin de Año 356,832 49, 56 x 240 x 30 356 832

T O T A L 5 528 647
74 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

SUBSIDIOS Y APORTACIONES

C R É D I T O S Diferencia j
!
DENOMINACIÓN 1979 1980 i
¡

i
i
80-850-851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR

Representación permanente ante la FAO (Embajada de Vene -


7.uela en Italia) 48. 000 48.000 -

SUB-TOTAI. 48.000 48.000 ___

80-860-864 TRANSFERENCIAS DIVERSAS

INAGRO 8.000.000 8.000.000


Aporte al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para el
Programa de Vivienda Rural 20.000.000 (20.000.000)
C.I.A.R.A. 650.000 650.000 -
I.N.C.E. 900.000 900.000 -
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 100.000 100.000 -
Aportaciones Varias 150.000 150.000 -
Sociedad de Amigos de la. Universidad de Oriente (SAUDO) 48.000 48.000 -
Centro Social I . C . A . P . 90.000 90.000 -
Escuela de Capacitación Campesina 134.400 134.400 -

Luis Morillo-Ciudad Bolívar 30.000 .


Ignacio Pandares-Calabozo 18.000
Jesús Blanco-Maturfn 30.000
Luis Moreno-Miranda 24.000
Rodolfo Romero-Miranda 32.400

Programa para el Mejoramiento de Viviendas Campesinas en


Núcleos Espontáneos 2.000.000 2.000.000 -
Federación Campesina de Venezuela (Sostenimiento) 30.000 30.000 -
Convenio ICAP-IAN-FCV 100.000 100.000 -
Fundación Protectora a Dirigentes Campesinos ( F . C . V . ) 1.000.000 1.000.000 -
Pro-Venezuela 6.000 6.000 -
Programa Algodonero (FCV) 250.000 250.000 -
Diagovci: .-• :,rj;ua Algodonero 7.200 7.200 -
FCV (Representantes Estatales) 288.000 288.000 -
Aportaciones Varias 58.000 58.000 -
Club 5V. J-R 30.000 30.000 -
Asociación Civil 12.000 12.000 -
Aldea de los Muchachos de Boconó 12.000 12.000 -
i Cuota de Asociados en la Federación Campesina de Venezuela 3.000.000 3.000.000 -
' Censo Agrícola 300.000 300.000

! SUB-TOTAL 28.865.600 17.165.600 (11.700.000)

; 80-830-834 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS


Comit-' fio Damas del IAN 12.000 12.000 -
Causa v-ampesina 14.400 14.400 -
Donaciones Varias 43.200 43.200 -
Fe y Alegria (Ayuda a Niños Campesinos) 6.000 6.000 .
SUB-TOTAL 75.600 75.600

TOTAL 28.989.200 17.289.200 (11.700.000)


_ _ _ _ _ _ _ _
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 75

RELACIÓN DE DEUDAS PARA EL AÑO 1980


(En Miles de Bs.)

Saldo de Montos Montos Incremento Saldo de


las deudas a vencer du- a pagar du- de la deuda las deudas
C O N C E P T O S al rante el año rante el año durante el año al
31-12-79 1980 1980 1980 31-12-80

I. DEUDA A CORTO PLAZO 166.114 306.368 306.990 306.368 166.114

A- Interna Sector Privado 67.665 14.368 14.368 14.368 67.665

- Banco (Tipo de Créditos


y Bancos)
- Proveedores 67.665 14.368 14.368 14.368 67.665
- Otros

B- Interna Sector Público 98.449 292.000 292.000 292.000 98.449

- Con otros Institutos o


Empresas
^ - Bancos y Entidades de
Crédito 291.300 291.300 291.300
- Seguro Social 700 700 700
I.N.C.E.
- Otros 98.449 98.449

Externa

- Bancos
- Proveedores
- Otros

II. DEUDAS A LARGO PÍAZO 352.629 622 352.007

Interna Sector Privado

- Bancos
- Proveedores
- Otros

Interna Sector Publico 352.629 622 352.007

- Bancos y Entidades de
Crédito
- Otros Créditos Estado 352.007 352.007
- Cédulas Hipotecarias 622 622

Externa

- Bancos y Entidades
Crédito
- Proveedores
- Otros

TOTALES 518.743 306.368 306,990 306.368 518.121

No coincide con pasivo por existir obligaciones sujetas a análisis heredadas del desaparecido BAP
PRESUPUESTO DE EGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA DEL SECTOR PUBLICO
AÑO 1980
( Expresado en Dolares de los Estados Unidos )

E^e«o»
Presupuesto Reales
Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 1980 1979 Variación

l. Importaciones

a) De Bienes de Consumo
b) De Bienes Destinad» a Servicios
c) Bienes de Capital

II. Servicios no Financiero» 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.46 173.952.79 70.666.66 103.286.13

a) Servicial de Importación
Diferencia entre Precios
(FOB y CIF»
b) Servicio Diplomático
c) Servicio Consular
d) Viáticos y Otios Castos 13.565.80 13.565.80 13.565.80 13.565.80 13.S65.80 13.565.80 13.565.80 13.SGS.80 13.565.80 13.S65.80 13.565.80 13.566.20 162.790.00 60.000.00 102.790.00
e) Comisiones y Participaciones
i) Otras Contribuciones a la FAO 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.23 930.26 11.162.7» 10.666.66 496.13

111 . Servicios Financieros

a) Intereses
b) Comisiones de Compromiso
c) Otros

IV. Cwiittl

a) Cancelaciones y Amortización
de Créditos Externo* c- i Aval
del fstudo Venezolano
Sin Aval del Estado Venezolano
b) Créditos Concedidas al Exterior
con Aval del Estado
Sin Aval del Estado
c) Otros

TOTAL tOJU.SOS I4.4W..03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.03 14.496.46 J7I.9S2.79 70.666.66 1C3.286.1I
CLASIFICACIÓN REGIONAL DE GASTOS POR P A R T I D A S
(En Bolívares)

P a r t i d a s R E G I O N E S

C e n t r o Norte Llanos Centro Los Total


Denominación
Costera Centrales Occidental * Zuliana Andes Ñor O r i e n t a l G ayana Nacional

10 Gastos de Personal 4.948.566 7 , 6 6 6 . 883 19 Í . 8 7 J 5.208.924 1 1 . 0 4 7 075 9 603.163 3 . 3 7 3 . 617 j £i . 7 6 f i <Hi


i i
20 Materiales, Servicios y R e p a r a c i o -
nes. 236.440 424.101 13.297.756 • 506.880' 848.467 691.602 299.610 16.304.856

40 S e r v i c i o de la D e u d a P ú b l i c a , Con_ ! I

t r a t o s de g e s t i ó n o r d i n a r i o y a c t i v o s

financieros., 500.000 500.000

50 Adquisición de Maquinaria, Equipos

e Inmuebles 2. 9 0 9 , 6 0 0 2. 9 0 9 . 600

70 Obras y Servicios p a r a la Forma-

c i ó n de Capital., 10.000.000 10.000.000

80 Transferencias. 447.157 684.215 459.245 : 986.941 845.910 305.788 3 4 . 0 7 8 . ''3,:.

90 Desembolsos Financieros. 712 900.000 712.900.000

91 Gastos Misceláneos 14.450 31 0 5 0 219.040 16. 226 I 28.265 28 950 10.740 348.721

92 Gastos C o n t r a t o C o l e c t i v o . 1,246 490 1.246.490

93 Rectificaciones, i . 700 000 5.700.000

TOTALES 5.646.613 S.806.249 27 .: I, . 6.191.275 i 12.910,748 11. 1 6 9 . 6 2 5 3.989.755 875 75L :>40

* Incluye Oficina Central.


BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES - OBJETO,DÉ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

/•'' COSTO DE ADQUISICIÓN VIDA ÚTIL TIEMPO SERVICIO


No. NOMBRE DEL BIEN LOCALIZACION GEOGRÁFICA O CONSTRUCCIÓN STANDAR HASTA 1979
(EN BOLÍVARES) (AÑOS) (AÑOS)

2 Casas Canta uru -Anzoategui 2.475 30 27

2 Cas :s E] Tigre -Anzoategui 5.000 30 20


Cas:¡ Guasdualito -Apure 20.000 30 28
Cas:; Puerto Cabello -Cara bobo 203.110 30 8
Edificio Valencia -Carabobo 1.000.000 30 6

Cas:, San Juan de los Cayos -Falcón 10.000 30 25

4 Casa Cari ru baña -Falcón 32.931 30 6


Casa Espino Infante -Guárico 1.651 30 2
Casa Ti. Cupido- Rivas -Guaneo 4.000 30 20
Casas y Conuco Giménez -Lara 6.580 30 22
Local Ocupado Caucagua -Miranda 22.000 30 8
C tsa Punta Mata -Monagas 2.000 30 23
Casa Bisen cuy -Portuguesa 25.000 30 28
Galpón Cumaná -Sucre 153.750 30 16
Casa Muelle de Cariaco -Sucre 4.000 30 29
Casa Nirgua -Y ara cu y 1.439 30 28

Casa San Felipe -Y ara cuy 3.000 30 19


Casa Calle Bolívar Faría -Zulia 4.654 30 32

Casas Caserío San Pedro -Zulia 600 30 12


2
Bienhechuría Fundo el Carmen -Carabobo 1 500 30 12
Bienhechuría Fundo La Española -Bolívar 49.915 30 12

Bienhechuría Fundo La Esperanza -Carabobo 36.622 30 16


Bienhechuría Fundo El Edén -Cojedes 2.600 30 15
Bienhechuría Fundo El Porvenir -GuSrico 128. 900 30 11
Bienhechuría Fundo Los Placeres -GuSrico 1.3.559 30 11
Bienhechuría Fundo Las Mercedes -GuáriCo 28.340 30 21
Bienhechuría Barquisimeto -Lara 22.000 30 15
Bienhechuría Granja Capazón -Mérida 47.047 30 9
Bienhechuría Fundo El Amparo -Monagas 5.000 30 10
Bienhechuría Fundo El Rosario -Monagas 5.250 30 24
Bienhechuría Fundo La Provincia -Portuguesa 7.000 30 7
Bienhechuría Fundo El Aguacate -Sucre 10.000 30 11
Bienhechuría Fundo La Perla -Sucre 18.800 30 9
Bienhechuría Fundo El Porvenir -Sucre 4.597 30 22
Bienhechuría Granja Las Canarias -Sucre 30.099 30 8
Bienhechuría Granja Sta. Rosa - T . F . Amazonas 300 30 23
BIENES MUEBLES Y / O INMUEBLES - OBJETO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

"1
COSTO DE ADQUISICIÓN VIDA ÚTIL TIEMPO SERVICIO
O CONSTRUCCIÓN STANDAR HASTA 1979
No. NOMBRE DEL BIEN LOCAL1ZACION GEOGRÁFICA (EN BOLÍVARES) (AÑOS) (AÑOS)

Bienhechuría Fundo El Porvenir T.F. Amazonas; 55..338888 30 21


Bienhechuría Fundo C o c o r o t i c o Y a r a Cuy 9.750 30 11
Bienhechuría Fundo C a o m a Distrito Federal 11.000 30 11
Casa Guajira Zulia 1.950 30 23
Casa Guajira Zulia 12.500 30 26
Depósito Proveeduría
Catia Caracas •Distrito F e d e r a l 350.000
Depósito Puerto C a b e l l o •Cara bobo 17.397
Central Cafetalero Cari pe •Monagas 490.740
Bienhechuría Las M e r c e d e s •Apure 845 30 27
Bienhechuría Fundo Las T r i n c h e r a s 5.550
Bienhechuría Granja A l t a m i r a •Apure 6.000 30 21
Bienhechuría Fundo Flor A m a r i l l a •Apure 6. 100 30 16
Bienhechuría Granja Milor •A ragua 29.700 30 12
Bienhechuría Fundo La Guzmania -Apure 36.025 30 17
Bienhechuría Fundo La M e r c e l i n a -Apure 30.550 30 8
Bienhechuría Fundo La Oratava -Distrito Federal 47.720 30 10
Bienhechuría P a r c e l a 31 -A ragúa 45.000 30 17
Bienhechuría Fundo La Alegría -A ragua 18.906 30 8
Bienhechuría Fundo Valle Seco -A ragua 36.000 30 5
Bienhechuría Fundo El Corozo -Barinas 1.950 30 10
Bienhechuría Fundo Los Chorros -Barinas 21.175 30 10
Bienhechuría Fundo Los C a b a l l o s -Bolívar 485 30 13
Bienhechuría Fundo San Luis -Bolívar 2.705 30 14
LEY DE 22 DE J U L I O D E 194!
Art, ! 1 . I,u 'GACETA OFICIAL*', creada por Decreto
Kiecutivo t i ' U de octubre de 1872. eontinu;irií
^litándose en la Imprenta Nacional con trt di-nomi-
nnción "GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIIOS
o.. VENEZUELA".

DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA \rt. 12. ''La GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS


UNIDOS DÍ: VK.VTZUKI.A", se publicará Lodos-ios días
hí'i^il'".:. sin perjuicio de que ae editen números extra-
Caracas: martes 22 de enero de 1980 ordinarios siempre que fuera necesario; y deberán
insertarse eh ella sin retardo los actos oficiales que
AÑO CVII — MES IV N? 2.547 Extraordinario hayan de publicarse.

Parágrafo único. — Las ediciones extraordinarias


Suscripciones: Bs. 6,00 mensual. — Valor de cada ejemplar, Bs. 0,25 de la "GACETA OFICIAL" tendrán u n a numeración
especial,
Cada ejemplar atrasado, Bs. 0,50
Art. 13.—En la "GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS
Números Extraordinarios: Precio según volumen de páginas UNIDOS DE VENEZUELA", se publicarán los actos de
loa Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos
cuya inclusión sea considerada conveniente por el
Esta Gaceta contiene 80 p<',ginas Precio Bs. 3,00 Ejecutivo Nacional.

Art. ¡4. Las Leyes, Decretos y demás actos ofi-


IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL cíale» tendrán carácter de públicos por el hecho
San Lázaro a Puente Victoria N9 89 de aparecer en ia "GACETA OFICIAL DE LOS EBTADOS
UNIDOS DE VENEZUELA", cuyos ejemplares tendrán
Central Telefónica: 572-0357 (Nocturno: 572-0346) fuerza de documentos públicos.

COMUNIQÚESE Y PUBLIQUESE:

LUCIANO VALERO
Ministro d e A g r i c u l t u r a y C r í a

ISMAEL HERNÁNDEZ H.
D i r e c t o r - G e r e n t e d e l I.C.A.P.

Caracas, 22 de Enero de 1980

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