LKjIP BPKPD Tahun 2022 Hasil Reviu Itda Ompressed 2
LKjIP BPKPD Tahun 2022 Hasil Reviu Itda Ompressed 2
LKjIP BPKPD Tahun 2022 Hasil Reviu Itda Ompressed 2
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun
2021, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, secara
substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka
mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang
menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan
serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah
Kabupaten Buleleng.
Selain itu , penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil
evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021
dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar
pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BPKPD
secara berkelanjutan di masa mendatang.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022
ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja
pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan
untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Singaraja, 30 Desember 2022
Halaman
Kata Pengantar …………………………………………..…......................... i
Daftar Isi ……….......………………………………..................................... ii
Daftar Tabel.................................................................................................... iii
Daftar Gambar................................................................................................ iv
Ringkasan Eksekutif....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN...…………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang...................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan............................................................... 2
1.3. Gambaran Umum…………………...................................... 3
1.3.1. Pendapatan Daerah…………………………………. 5
1.3.2. Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan……... 6
1.3.3. Kerangka Pendanaan……………………………….. 7
1.3.4. Kebijakan Pendapatan Daerah……………………… 7
1.4. Isu Strategis………………………....................................... 8
1.5. Struktur Organisasi………………........................................ 11
PENUTUP…….……………………………….………………. 34
BAB IV 4.1. Simpulan…………………………………………………... 34
4.2. Langkah Perbaikan ke Depan…..……………...………….. 34
Lampiran :
1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
2) Lampiran Perjanjian Kinerja
3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
4) Prestasi yang dicapai 3 (tiga) tahun terakhir
Halaman
Tabel 1.1 Data Kepegawaian BPKPD Tahun 2022…………....................... 10
Tabel 2.1 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 16
Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022….....................................
Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran......................................................... 17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)............................. 19
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPKPD Kab. Buleleng Tahun 2022.................. 20
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja...................................................... 22
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1............................................................. 23
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.......... 23
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 2............................................................. 24
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah............. 25
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 3............................................................. 25
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah....... 26
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program Semester II Tahun 2022.................... 27
Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022................................. 33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 iii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi dan Nomenklatur Jabatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Tipe A….…... 12
Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022, sebanyak 2 (dua)
Sasaran Kinerja mencapai target , sedangkan 1 (satu) Sasaran Kinerja belum
mencapai target. Apabila diperbandingkan dengan tahun 2021, sebanyak 2 (dua)
Sasaran Kinerja capaian tetap , sedangkan 1 (satu) Sasaran Kinerja capaian
menurun, namun capaian realisasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun
2021 dan merupakan Nilai Realisasi Investasi tertinggi dibandingkan tahun
sebelumnya sejak tahun 2018 .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Kab. Buleleng 2022 vii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 75 TAHUN 20202 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR JABATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A
Tabel. 2.1
Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022
Indikator
Tujuan Sasaran IKU Tujuan Sasaran Indikator Sasaran IKU
Sasaran
Memantapkan Terwujudnya 1. Terwujudnya Jumlah - Meningkatn - Meningkatnya - Meningkatnya Jumlah
Pembangunan Kemandirian PAD yang Realisasi ya PAD Pelayanan dan Jumlah data dan Realisasi
Ekonomi Keuangan sesuai target PAD Penagihan PAD pelayanan PAD PAD
untuk Daerah
Mewujudkan - Meningkatnya
Pertumbuhan Jumlah penagihan
Ekonomi yang PAD
Inklusif 2. Terwujudnya 3. Opini BPK - Meningkat - Tersusunya APBD - Terwujudnya Opini BPK
Pengelolaan atas - nya kualitas tepat waktu dokumen APBD atas
Keuangan Laporan Tata Kelola yang berkualitas dan Laporan
Daerah yang Keuangan keuangan tepat waktu Keuangan
berkualitas Daerah daerah Daerah
- Meningkatnya - Terwujudnya
pelayanan dan dokumen
penatausahaan perbendaharaan yang
keuangan daerah sesuai regulasi dan
tepat waktu
- Terwujudnya laporan - Terwujudnya
keuangan pemerintah dokumen LKPD
daerah yang yang tepat waktu
memadai dan tepat
waktu
4. Terwujudnya Persentase - Meningkatn - Meningkatnya - Terwujudnya Persen-
Pengelolaan Pengelolaan ya kualitas pengelolaan barang dokumen tase
Barang Milik Barang Milik Tata Kelola milik daerah pengelolaan barang pengel-
Daerah yang Daerah yang Barang milik daerah yang olaan
berkualitas baik Milik berkualitas BMD yang
Daerah baik
Tabel. 2.2
Indikator dan Target Sasaran
Indikator
Tujuan Sasaran Tujuan/ Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke
Sasaran
I II III IV V
Indikator
Sasaran Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
Utama
Terwujudnya Meningkatkan WTP Program 5.926.901.926,00
pengelolaan Kemandirian Pengelolaan
keuangan Keuangan Keuangan Daerah
daerah yang Daerah
berkualitas
Terwujudnya 100 % Program 1.828.783.395,00
pengelolaan Pengelolaan Barang
Barang Milik Milik Daerah
Daerah yang
berkualitas
Terwujudnya Rp 476.658.327.551,00 Program 8.310.537.098,00
PAD yang Pengelolaan
sesuai target Pendapatan Daerah
Realisasi
% Capaian Kinerja = ……………… x 100%
Target
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan 8.310.537.098,00 7.744.951.956,00 93,19
Pendapatan Daerah
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Tahun 2022
No
Kinerja Utama 2018 2019 2020 2021 Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Opini BPK atas WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100%
Laporan Keuangan
Daerah
Rata /Capaian Sasaran 100%
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan 5.926.901.926,00 5.303.604.505,00 89,48
Keuangan Daerah
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan 1.828.783.395,00 1.688.146.015,00 92,31
Barang Milik Daerah
Anggaran Realisasi
No Program
(Rp) (Rp) %
1 Program Penunjang 30.501.170.186 26.547.178.342 87,04
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Pengelolaan 5.926.901.926 5.303.604.505 89,48
Keuangan Daerah
3 Program Pengelolaan 1.828.783.395 1.688.146.015 92,31
Barang Milik Daerah
4 Program Pengelolaan 8.310.537.098 7.744.951.956 93,19
Pendapatan Daerah
TOTAL 46.567.392.605 41.283.880.818 88,65
Tabel. 3.9
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022
Jumlah Bertambah/
Uraian Realisasi 2022 %
Anggaran (Berkurang)
PENDAPATAN 2.180.927.936.527,00 2.035.769.481.216,14 91,89 145.158.455.310,86
DAERAH
PENDAPATAN ASLI 476.658.327.551,00 433.691.668.914,14 90,99 42.966.658.636,86
DAERAH
Pajak Daerah 168.692.370.713,00 172.754.340.303,41 102,40 (4.061.969.590,41)
Retribusi Daerah 52.248.782.500,00 30.078.770.360,00 57,57 22.170.012.140,00
Hasil Pengelolaan 21.322.033.435,00 15.581.604.414,65 73,08 5.740.429.020,35
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli 234.395.140.903,00 215.276.953.836,08 91,84 19.118.187.066,92
Daerah yang Sah
PENDAPATAN 1.704.269.608.976,00 1.602.077.812.302,00 94,00 102.191.796.674,00
TRANSFER
Pendapatan Transfer 1.505.256.446.264,00 1.403.794.908.035,00 93,26 101.461.538.229,00
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 199.013.162.712,00 198.282.904.267,00 99,63 730.258.445,00
Daerah
LAIN-LAIN - - - -
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah - - - -
Lain-lain Pendapatan - - - -
Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
Sumber data : Aplikasi SIPD (Laporan Realisasi APBD (Konsolidasi) Tahun
Anggaran 2022 01 Januari 2022 sampai 30 Desember 2022)
4.1 SIMPULAN
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian
Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang disusun secara rutin
dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun
anggaran untuk, disampaikan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Selain itu, penyusunan
Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana
penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian
kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan
perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan
kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.
Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD
pada Tahun Anggaran 2022 dapat dikatagorikan cukup berhasil dengan
baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan
sebesar 98,08 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.
287.781.398.670,00.
Output dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :
1. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Hasil Opini dari BPK;
3. Prosentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik.
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
KEPALA BADAN
KABUPATEN BULELENG
1/3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng;
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat keputusan ini merupakan
acuan kinerja yang digunakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja
dan anggaran, menyusun dokumen penetapan
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng;
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu
kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah
Kabupaten Buleleng;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 03 Januari 2022
2/3
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
Nomor : 800/0001.262/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
INDIKATOR PENJELASAN
SASARAN
NO STRATEGIS KINERJA SATUAN FORMULASI/CARA SUMBER KETERANGAN/KRITERIA
UTAMA ALASAN
PENGUKURAN DATA
1. Terwujudnya Jumlah Rupiah Kemampuan Jumlah realisasi Badan Sumber PAD Kabupaten
PAD sesuai realisasi PAD daerah dalam PAD Pengelolaan Buleleng berasal dari
target membiayai Keuangan Pajak Daerah, Retribusi
pembangunan dan Daerah, Hasil Pengelolaan
daerah Pendapatan Kekayaan Daerah Yang
Daerah dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
2. Terwujudnya Opini BPK Opini Penyelenggaran Hasil penilaian dari Badan Pengelolaan keuangan
pengelolaan atas Laporan pemerintahan BPK Pengelolaan daerah yang transparan
keuangan Keuangan daerah yang Keuangan dan akuntabel akan
daerah yang Daerah baik dinilai dan mendapatkan penilaian
berkualitas dari instansi Pendapatan berupa opini dari Badan
pemerintah Daerah Pemeriksaan Keuangan
dalam hal ini (BPK). Ketika BPK
oleh BPK memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
terhadap LKPD, artinya
dapat dikatakan bahwa
laporan keuangan suatu
entitas pemerintah daerah
tersebut disajikan dan
diungkapkan secara wajar
dan berkualitas
3. Meningkatnya Persentase % Optimalisasi Jumlah BMD yang Badan Barang Milik Daerah
pengelolaan pengelolaan strategi dikelola dengan Pengelolaan (BMD) adalah semua
barang milik BMD yang pengelolaan baik dibagi Jumlah Keuangan barang yang dibeli atau
daerah baik barang milik BMD yang dikelola dan diperoleh atas beban
daerah yang dikali 100% Pendapatan APBD atau berasal dari
baik Daerah perolehan lainnya yang
sah. Barang Milik Daerah
(BMD) berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3/3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Penjelasan Ket
Kinerja Utama atau Tujuan
No Indikator Kinerja Utama Satuan Formulasi / Cara
/ Sasaran Strategis / Hasil Alasan Sumber Data
pengukuran
1 2 3 4 5 7 8 9
1 Terwujudnya PAD yang sesuai Jumlah Realisasi PAD Rupiah Kemampuan daerah Jumlah Realisasi PAD Realisasi PAD
target dalam membiayai
pembangunan daerah
2 Terwujudnya Pengelolaan Opini BPK atas Laporan WTP Penyelenggaran Opini BPK atas Opini BPK atas Laporan
Keuangan Daerah yang Keuangan Daerah pemerintahan daerah Laporan Keuangan Keuangan Daerah
berkualitas yang baik dinilai dari Daerah
instansi pemerintah
3 Terwujudnya Pengelolaan Persentase pengelolaan % dalam hal ini oleh Persentase pengelolaan Laporan Barang Milik
Barang Milik Daerah yang barang milik daerah yang BPK barang milik daerah Daerah
berkualitas baik yang baik
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen administrasi 1 Dokumen
Administrasi Umum umum perkantoran
Perkantoran
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen administrasi 1 Dokumen
administrasi kepegawaian kepegawaian
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 6 Dokumen
Perencanaan sesuai dengan Perangkat Daerah
Pedoman
2 Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
3 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pelayanan publik 2 Dokumen
pelayanan publik
4 Tersedianya laporan Jumlah laporan inventarisasi dan 1 Laporan
inventarisasi dan analisis data analisis data bidang keuangan
bidang keuangan daerah daerah
5 Tersedianya laporan Jumlah laporan implementasi dan 1 Laporan
implementasi dan pemeliharaan SIPD Bidang
pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya laporan Jumlah laporan 12 Laporan
pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan
Keuangan SKPD
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Terwujudnya penyusunan Persentase penyusunan anggaran 100%
anggaran daerah daerah yang tepat waktu
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya kebijakan umum Jumlah Dokumen anggaran dalam 2 Dokumen
anggaran dan prioritas RKPD/RKPDP
plafond anggaran sementara
sesuai RKPD/RKPD
perubahan
2 Terlaksananya pembinaan Jumlah SKPD yang dibina 40 SKPD
penganggaran daerah pemkab perencanaan penganggaran daerah
pemkab
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen kebijakan bidang 150 Dokumen
kebijakan bidang anggaran anggaran
tepat waktu
2 Terlaksananya sosialisasi Jumlah SKPD yang mengikuti 40 SKPD
kebijakan bidang anggaran sosialisasi kebijakan bidang
anggaran
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pengesahan Jumlah SKPD yang melakukan 40 SKPD
APBD tepat waktu koordinasi hasil Verifikasi RKA-
SKPD dan Perubahan RKA-SKPD
Jumlah SKPD yang melakukan 40 SKPD
koordinasi hasil Verifikasi DPA-
SKPD dan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah 2 Dokumen
tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan 100%
perbendaharaan daerah yang perbendaharaan daerah
baik
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pengelolaan Jumlah dokumen pengelolaan 240 Dokumen
Kas Daerah yang akuntabel keuangan daerah
2 Tersedianya laporan Jumlah laporan pengelolaan SILPA 1 Laporan
pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun
3 Sebelumnya
Tersedianya Dokumen Jumlah dokumen anggaran kas 200 Dokumen
Anggaran Kas dan SPD SKPD dan SPD SKPD
SKPD
4 Tersedianya laporan Jumlah Laporan Transaksi Non 1 Laporan
Transaksi Non Tunai untuk Tunai untuk Pendapatan dan
Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah
5 Daerah
Tersedianya Laporan SKPD Jumlah SKPD yang Melaporkan
mengenai Piutang dan Utang mengenai Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Daerah
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan 40 SKPD
Penempatan Uang Daerah
Sebagai Optimalisasi Kas
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya pencairan Jumlah pencairan SP2D belanja 2 SP2D
SP2D belanja SKPD tepat SKPD
waktu
2 Terlaksana Pembinaan Jumlah SKPD yang Mengikuti 40 SKPD
penatausahaan Keuangan Pembinaan penatausahaan
Pemerintah Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya pengelolaan Jumlah laporan pengelolaan dana 73 Laporan
dana perimbangan dan dana perimbangan dan dana transfer
transfer
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19870617 200902 2 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Meningkatnya kualitas Persentase penyampaian 100%
pelaporan keuangan Laporan Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah yang tepat Daerah tepat waktu
waktu
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19870617 200902 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya monitoring Jumlah transaksi penerimaan dan 15000 Transaksi
dan evaluasi rekening milik pengeluaran kas daerah
pemerintah daerah
2 Terlaksananya penerapan Jumlah Dokumen rekonsiliasi
Kebijakan dan Sistem laporan SKPD 480 Dokumen
Akuntansi Pemerintah Daerah
3 Tersedianya Dokumen Jumlah dokumen kebijakan dan
Kebijakan dan Panduan panduan teknis penyelenggaraan
Teknis Operasional akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen laporan Jumlah dokumen laporan keuangan 20 Dokumen
keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19870617 200902 2 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen/buku laporan 1 Dokumen
Tanggapan/Tindak Lanjut tanggapan/tindaklanjut terhadap
terhadap LHP BPK atas LHP BPK atas laporan
Laporan Pertanggungjawaban pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP.
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19870617 200902 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Meningkatnya pengelolaan Persentase barang milik daerah 100%
Barang Milik Daerah yang yang dikelola dengan baik
berkualitas
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen RKBMD 4 Dokumen
rencana kebutuhan barang
milik daerah
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen penetapan status 40 Dokumen
penetapan status Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah.
3 Tersedianya dokumen Barang Jumlah dokumen Kartu Inventaris 6 Dokumen
Milik Daerah. Barang (KIB)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen standar satuan 2 Dokumen
penyusunan standar harga harga
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pelaksanaan 30 Dokumen
Pengawasan dan pengawasan dan pengendalian atas
Pengendalian Pengelolaan penggunaan pemanfaatan,
Barang Milik Daerah pemusnahaan dan penghapusan
Barang Milik Daerah
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen pemanfaatan 30 Dokumen
Penggunaan, Pemanfaatan, barang milik daerah
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19760210 201001 1 016
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Terwujudnya penagihan dan Persentase penagihan pajak 100%
evaluasi pendapatan daerah daerah dan evaluasi pendapatan
daerah
Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19670302 198901 1 001 NIP. 19760210 201001 1 016
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Nyoman Anggraeni, SE, M.Si
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19790916 201001 2 002
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya data kepatuhan Jumlah Dokumen Berita Acara atas 2000 Dokumen
wajib pajak verifikasi pelaporan pajak daerah
2 Terlaksananya pelayanan atas Jumlah Dokumen Berita Acara atas 100 Dokumen
keberatan dan pengurangan Keberatan Pajak Daerah
nilai pajak
3 Terlaksananya pemeriksaan Jumlah laporan data pemeriksaan 30 Laporan
pajak daerah pajak daerah
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Nyoman Anggraeni, SE, M.Si
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19790916 201001 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 93 Unit Sarana Pajak
prasarana pengelolaan Pajak pengelolaan Pajak Daerah Daerah
Daerah
2 Terlaksananya pemungutan Jumlah wajib pajak tertagih tepat 262714 SSPD
piutang pajak daerah waktu
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19760210 201001 1 016
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya monitoring Jumlah laporan hasil monitoring 12 Laporan
dan evaluasi pendapatan dan evaluasi pendapatan daerah
daerah
Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP. Ida Bagus Perang Wibawa, SE, MAP.
NIP. 19760210 201001 1 016 NIP. 19760210 201001 1 016
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM
1 Terwujudnya pendataan dan Persentase pendataan dan 100%
pelayanan pendapatan daerah pelayanan PAD
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya data potensi Jumlah potensi pajak, retribusi 264.538 Wajib Pajak
pajak, retribusi daerah dan daerah dan wajib pajak
wajib pajak
2 Terlaksananya penetapan Jumlah penetapan Wajib Pajak 500 Wajib Pajak
wajib pajak
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Tersedianya Layanan dan Jumlah wajib pajak yang terlayani 37000 Wajib Pajak
Konsultasi Pajak Daerah
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya perencanaan Jumlah dokumen regulasi 8 Dokumen
pengelolaan pajak daerah Pendapatan Daerah, Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat
Keputusan Bupati
2 Tersedianya dokumen Jumlah dokumen standarisasi 12 Dokumen
kebijakan tentang pendapatan kebijakan operasional prosedur
daerah pajak daerah dan retribusi
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Objek Pajak Daerah yang 132 Objek Pajak
Pendaftaran Objek Pajak terdata / terdaftar
Daerah
2 Terlaksananya pelayanan Jumlah wajib pajak yang terlayani 1.800 Wajib Pajak
terhadap wajib pajak
3 Terlaksananya pemungutan Jumlah SSPD wajib pajak tertagih 36.000 SSPD
piutang pajak daerah tepat waktu
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Objek Pajak Daerah yang 950 Objek Pajak
Pendaftaran Objek Pajak terdata / terdaftar
Daerah
2 Terlaksananya pelayanan Jumlah wajib pajak yang terlayani 22.150 Wajib Pajak
terhadap wajib pajak
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
SASARAN/CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
KEGIATAN
1 Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Objek Pajak Daerah yang 300 Objek Pajak
Pendaftaran Objek Pajak terdata / terdaftar
Daerah
2 Terlaksananya pelayanan Jumlah wajib pajak yang terlayani 1.200 Wajib Pajak
terhadap wajib pajak
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya kegiatan Jumlah data dokumen 6 Data
Pengolahan, Penghimpunan perencanaan
dan Penginputan data
Perencanaan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Tersedianya Data/Bahan Jumlah Data/Bahan Penyusunan 6 Data
Penyusunan Dokumen Dokumen Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
2 Tersedianya Data/Bahan Jumlah Data/Bahan Penyusunan 2 Data
Penyusunan dokumen dokumen pelayanan publik
pelayanan publik sesuai
dengan aturan berlaku
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terwujudnya Dokumen Jumlah Dokumen laporan 250 Dokumen
laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan
keuangan yang akurat
2 Terwujudnya dokumen Jumlah Dokumen 1800 Dokumen
pertanggungjawaban yang pertanggungjawaban yang
lengkap lengkap
3 Tersusunnya dokumen Jumlah Dokumen laporan 15 Dokumen
laporan bendahara bendahara pengeluaran yang
pengeluaran yang akuntabel akuntabel
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah Draf Dokumen verifikasi 900 Dokumen
kelengkapan Surat kelengkapan Surat Permintaan
Permintaan Pembayaran Pembayaran
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah Draf Dokumen verifikasi 900 Dokumen
kelengkapan Surat kelengkapan Surat Permintaan
Permintaan Pembayaran Pembayaran
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terwujudnya Dokumen Jumlah Dokumen 13000 Dokumen
pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan
keuangan yang akurat
2 Terwujudnya dokumen Jumlah Dokumen 250 Dokumen
kelengkapan pertanggungjawaban yang
pertanggungjawaban yang lengkap
akurat
3 Tersusunnya laporan Jumlah Dokumen laporan 12 Dokumen
bendahara penerimaan yang bendahara penerimaan yang
akuntabel akuntabel
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah draf Dokumen verifikasi 13000 Dokumen
penyetoran pajak daerah penyetoran pajak daerah
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya proses Jumlah Draf Dokumen verifikasi 3500 Dokumen
verifikasi kelengkapan Surat kelengkapan Surat Perintah
Perintah Membayar Membayar
2 Terwujudnya arsip Surat Jumlah Draf Dokumen arsip Surat 1300 Dokumen
Perintah Membayar yang Perintah Membayar yang lengkap
lengkap
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah Draf Dokumen verifikasi 3500 Dokumen
kelengkapan Surat Perintah kelengkapan Surat Perintah
Membayar Membayar
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya verifikasi Jumlah Draf Dokumen verifikasi 3500 Dokumen
kelengkapan Surat Perintah kelengkapan Surat Perintah
Membayar Membayar
2 Terwujudnya arsip Surat Jumlah Draf Dokumen arsip 1300 Dokumen
Perintah Membayar yang Surat Perintah Membayar yang
lengkap lengkap
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terwujudnya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Bukti 1500 Dokumen
Verifikasi Atas Bukti Belanja Belanja
Kepala Sub Bagian Umum dan Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian
Keuangan Badan Pengelolaan Umum Dan Keuangan
Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terpenuhinya data Persentase data yang memenuhi 100%
administrasi kepegawaian syarat kelengkapan data pegawai
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Tersedianya Data/ Bahan Jumlah data/bahan Kendaraan 6 Unit
Jasa Pemeliharaan Dan yang dipelihara
Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Kebersihan Persentase kebersihan 100%
Dilingkungan BPKPD Kab. dilingkungan BPKPD Kab.
Buleleng Buleleng
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Kegiatan Jumlah Bahan Penyusunan APBD 40 SKPD
Penyusunan APBD dan dan Perubahan APBD SKPD
Perubahan APBD
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya kegiatan Jumlah draf dokumen anggaran 600 Dokumen
pengadministrasian telah terproses
penyusunan anggaran
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Tersedianya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Rencana 3 Dokumen
Kebijakan Bidang Anggaran Kegiatan Penyusunan Kebijakan
tepat waktu Keuangan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Tersedianya salinan dokumen Jumlah salinan dokumen 3 Dokumen
Kebijakan Bidang Anggaran Kebijakan Bidang Anggaran
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya koordinasi Jumlah Draf Dokumen KUA dan 2 Dokumen
dan penyusunan rencana PPAS
anggaran daerah
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Tersedianya Draf Dokumen Jumlah Draf Dokumen Anggaran 200 Dokumen
Anggaran Kas dan SPD Kas dan SPD
2 Tersedianya Draf dokumen Jumlah draf dokumen uang ke kas 1 Dokumen
uang ke kas daerah melalui daerah melalui deposito
deposito
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Penyusunan Jumlah draf SP2D yang di 2 SP2D
draf SP2D yang Tepat Waktu terbitkan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Penyusunan Jumlah draf SP2D yang di 2 SP2D
draf SP2D yang Tepat Waktu terbitkan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Penyusunan Jumlah draf SP2D yang di 2 SP2D
draf SP2D yang Tepat Waktu terbitkan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Penyusunan Jumlah draf SP2D yang di 2 SP2D
draf SP2D yang Tepat Waktu terbitkan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Penyusunan Jumlah draf SP2D yang di 2 SP2D
draf SP2D yang Tepat Waktu terbitkan
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Sistem Jumlah Draft Dokumen Sistem 1 Dokumen
Akuntansi Pengelolaan Akuntansi Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Daerah yang Akurat dan
2 Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntabel
Jumlah Draft Laporan Realisasi 480 Laporan
Laporan Realisasi Pendapatan SKPD
Pendapatan SKPD
3 Terlaksananya Rekonsiliasi, Jumlah Draft Data Laporan 24 Laporan
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan
Pertanggungjawaban dan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Ni Ketut Novy Andryani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19941115 201902 2 003
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
ANALIS LAPORAN KEUANGAN PADA SUBSTANSI EVALUASI DAN
PEMBINAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya Rekonsiliasi, Jumlah Draft Data Laporan 24 Laporan
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan
Pertanggungjawaban dan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan SKPD
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Ni Ketut Novy Andryani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19941115 201902 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya rekonsiliasi, Jumlah draf dokumen Berita 24 Dokumen
evaluasi Laporan Acara rekonsiliasi, evaluasi
Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban dan
Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan SKPD
2 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draf Dokumen Laporan 14 Dokumen
Pertanggungjawaban Realisasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD Bulanan,
triwulanan dan semesteran triwulanan dan semesteran
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Luh Jenny Griyani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19970616 202012 2 002
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
ANALIS LAPORAN KEUANGAN PADA SUBSTANSI EVALUASI DAN
PEMBINAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya rekonsiliasi, Jumlah draf laporan rekonsiliasi 18 Laporan
evaluasi laporan laporan pertanggungjawaban dan
pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD
laporan keuangan SKPD
2 Terlaksananya pembinaan Jumlah SKPD yang melakukan 2 SKPD
teknis dan konsultasi konsultansi penatausahaan dan
penatausahaan dan akuntansi akuntansi pemerintah daerah
pemerintah daerah
3 Terlaksananya rekonsiliasi Jumlah draf dokumen rekonsiliasi 12 Dokumen
belanja daerah belanja daerah
Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, SE.,MAP. Luh Jenny Griyani, S.E
NIP. 19870617 200902 2 001 NIP. 19970616 202012 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Telp. (0362) 3301977
S INGARAJA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
TARGET/
NO SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN
1 Terlaksananya rekonsiliasi, Jumlah draf dokumen Berita 24 Dokumen
evaluasi Laporan Acara rekonsiliasi, evaluasi
Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban dan
Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan SKPD
2 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draf Dokumen Laporan 14 Dokumen
Pertanggungjawaban Realisasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD Bulanan,
triwulanan dan semesteran triwulanan dan semesteran
3 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen Laporan 2 Dokumen
Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
4 Tersusunnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen 2 Dokumen
Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah dan
dan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD APBD
5 Terwujudnya draf dokumen Jumlah draft Dokumen Surat 30 Dokumen
surat pertanggungjawaban Pertanggungjawaban (SPJ) atas
(SPJ) atas kegiatan yang kegiatan yang telah dilaksanakan
telah dilaksanakan
Kegiatan sudah
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 20.334.113.460,00 15.628.863.395,00 76,86
dilaksanakan
dan masih
September 100,00 100,00 100,00 September 22.875.877.640,00 17.020.399.611,00 74,40
proses
administrasi SPJ
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 25.417.641.820,00 20.228.499.042,00 79,58
3 Terwujudnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Program 1.828.783.395 Januari 152.398.620,00 - - Kegiatan sudah
Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan dilaksanakan
Barang Milik Barang Milik Februari 100,00 100,00 100,00 Barang Milik Februari 304.797.230,00 53.315.400,00 17,49
Daerah yang Daerah yang Daerah
berkualitas baik Maret 100,00 100,00 100,00 Maret 457.195.850,00 106.630.800,00 23,32
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 914.391.700,00 434.255.640,00 47,49 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.066.790.310,00 557.004.340,00 52,21 dan masih
proses
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.219.188.930,00 680.194.097,00 55,79 administrasi SPJ
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 1.828.783.395,00 1.688.146.015,00 92,31 Efesiensi Anggaran
4 Terwujudnya 1 Jumlah Rupiah 476.658.327.551 Januari 35.031.657.176,25 20.045.794.033,82 57,22 Target PAD tidak tercapai 1 Program 8.310.537.098 Januari 346.272.380,00 - - Kegiatan sudah
disebabkan kondisi dilaksanakan
PAD yang realisasi PAD perekonomian akibat pandemi
Pengelolaan
sesuai target Februari 70.063.314.352,50 35.871.310.809,10 51,20 masih belum pulih, namun Pendapatan Februari 692.544.760,00 418.557.951,00 60,44
persentase peningkatan capaian Daerah
71.498.749.133 Maret 105.094.971.530,00 86.796.389.495,97 82,59 PAD meningkat dari tahun lalu Maret 2.077.634.270,00 812.024.982,00 39,08
April 140.126.628.710,00 158.637.086.807,00 113,21 Dilaksanakan berbagai April 2.770.179.030,00 1.614.796.005,00 58,29
inovasi langkah-langkah
Mei 175.158.285.880,00 185.354.194.679,09 105,82 untuk peningkatan capaian Mei 3.462.723.790,00 2.199.544.287,00 63,52
PAD Kegiatan sudah
190.663.331.020 Juni 210.189.943.060,00 188.410.366.847,35 89,64 berbagai inovasi telah Juni 4.155.268.550,00 2.776.663.258,00 66,82 dilaksanakan
dilaksanakan namun karena dan masih
Juli 245.221.600.230,00 210.623.509.857,68 85,89 kondisi perekonomian daerah Juli 4.847.813.310,00 3.597.229.047,00 74,20 proses
belum pulih pada saat ini administrasi
Agustus 280.253.257.410,00 252.050.551.429,27 89,94 sehingga realisasi PAD belum Agustus 5.540.358.070,00 4.257.163.365,00 76,84 SPJ
memenuhi target, namun
357.493.745.663 September 315.284.914.590,00 285.737.116.232,00 90,63 capaian realisasi PAD tahun September 6.232.902.820,00 4.809.194.926,00 77,16
2022 merupakan capaian
Oktober 397.215.272.960,00 319.342.463.042,89 80,40 yang tertinggi dari 4 (empat) Oktober 6.925.447.580,00 5.404.545.589,00 78,04
tahun sebelumnya dari tahun
2018.
Nopember 436.936.800.260,00 338.863.318.970,07 77,55 Nopember 7.617.992.340,00 6.335.577.689,00 83,17
Desember 476.658.327.551,00 433.691.668.914,14 90,99 Desember 8.310.537.098,00 7.744.951.956,00 93,19 Efesiensi Anggaran
September - - -
Oktober - - -
Nopember 742.427.600,00 - -
5 Terwujudnya 1 Jumlah Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Pengelolaan Data 379.541.093,00 Januari - - -
Pengelolaan Dokumen dan Implementasi
Februari - - - Semester II Februari 50.947.960,00 19.548.980,00 38,37
Data dan Pengelolaan Sistem Informasi
Maret - - - Pemerintah Daerah Maret 76.421.940,00 39.097.960,00 51,16
Implementasi Data dan
Sistem Implementasi April - - - Lingkup Keuangan April 101.895.920,00 61.516.940,00 60,37 Kegiatan sudah
Daerah dilaksanakan
Informasi Sistem Mei - - - Mei 127.369.900,00 81.065.920,00 63,65
dan masih
Pemerintah Informasi - 65,83 sedang dalam
Juni - - Juni 152.843.880,00 100.614.900,00
Daerah Pemerintah
Juli - - - Juli 178.317.860,00 120.163.880,00 67,39 proses
Lingkup Daerah
administrasi
Keuangan Lingkup Agustus - - - Agustus 203.791.840,00 157.580.528,00 77,32
SPJ
Daerah Keuangan September - - - September 229.265.820,00 177.129.508,00 77,26
Daerah
Oktober - - - Oktober 316.284.240,00 198.176.988,00 62,66
Nopember - - - Nopember 347.912.670,00 268.325.968,00 77,12
Desember 2 2 100,00 Desember 379.541.093,00 347.163.847,00 91,47 Efesiensi Anggaran
Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Sub
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Sub Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Unit Substansi Perencanaan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 6 Januari 2 2 100,00 1 Penyusunan 123.093.956 Januari - - -
Dokumen dokumen Februari - - - Dokumen Februari 21.418.730,00 8.345.280,00 38,96
Perencanaan perencanaan Perencanaan
Maret 3 3 100,00 Maret 32.128.100,00 11.690.560,00 36,39
sesuai dengan Perangkat Daerah
Pedoman April 4 4 100,00 April 42.837.460,00 22.381.120,00 52,25 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei - - - Mei 53.546.830,00 25.371.120,00 47,38
dan masih
Juni - - - Juni 64.256.190,00 29.538.800,00 45,97 sedang dalam
Juli - - - Juli 74.965.560,00 37.945.405,00 50,62 proses
administrasi
Agustus - - - Agustus 85.674.920,00 45.280.684,00 52,85
SPJ
September - - - September 96.384.290,00 61.017.464,00 63,31
Oktober 6 6 100,00 Oktober 102.578.300,00 74.845.009,00 72,96
Nopember - - - Nopember 112.836.130,00 82.090.289,00 72,75
Desember - - - Desember 123.093.956,00 117.360.979,00 95,34 Efesiensi Anggaran
2 Koordinasi dan 11.627.487 Januari - - -
Penyusunan Februari - - -
Dokumen RKA-
Maret 2.906.900,00 - -
SKPD
April 3.875.800,00 2.200.000,00 56,76
Mei 4.844.800,00 - -
Juni 5.813.740,00 3.975.000,00 68,37 Masih sedang
-
dalam proses
Juli 6.782.700,00 -
administrasi
Agustus 7.751.660,00 4.840.800,00 62,45 SPJ
September 8.720.620,00 5.273.700,00 60,47
Oktober 9.689.570,00 - -
Nopember 10.658.530,00 5.879.760,00 55,16
Desember 11.627.487,00 10.429.760,00 89,70 Efesiensi Anggaran
3 Koordinasi dan 7.010.880 Januari - - -
Penyusunan Februari - - -
Dokumen
Maret - - -
Perubahan RKA-
SKPD April - - -
Mei 3.505.400,00 3.250.000,00 92,71
Juni - - -
Masih sedang
Juli - - - dalam proses
Agustus 4.673.900,00 3.516.400,00 75,23 administrasi SPJ
September 5.258.200,00 - -
Oktober 5.842.400,00 4.093.600,00 70,07
Nopember 6.426.600,00 - -
Desember 7.010.880,00 6.853.282,00 97,75 Efesiensi Anggaran
4 Koordinasi dan 6.982.571 Januari - - -
Penyusunan DPA- -
Februari - -
SKPD
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Oktober 5.818.800,00 - -
Nopember 6.400.700,00 - -
April - - -
Mei - - -
September 10.735.900,00 - -
Oktober 11.928.800,00 - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Kegiatan sudah
Agustus - - - Agustus 1.439.170,00 314.130,00 21,83 dilaksanakan dan
masih sedang
September - - - September - - - dalam proses
administrasi SPJ
Oktober 5 5 100,00 Oktober 1.745.100,00 1.640.247,00 93,99 administrasi SPJ
Mei 4.846.910,00 - -
September 14.540.700,00 - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Mei 20.844.580,00 - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 97.921.000,00 88.142.000,00 90,01 Efesiensi Anggaran
18 Penyediaan Jasa 116.260.680 Januari 9.774.390,00 - -
Surat Menyurat Februari 19.548.780,00 9.513.140,00 48,66
Maret 29.323.170,00 19.026.280,00 64,88
April 39.097.560,00 28.539.420,00 73,00 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei 48.871.950,00 38.052.560,00 77,86 dan masih
Juni 58.646.340,00 47.565.700,00 81,11 sedang dalam
proses
Juli 68.420.730,00 57.078.840,00 83,42
administrasi SPJ
Agustus 78.195.120,00 66.591.980,00 85,16
September 87.969.510,00 76.105.120,00 86,51
Oktober 96.883.900,00 85.618.260,00 88,37
Nopember 106.572.300,00 95.131.400,00 89,26 Masih sedang dalam
proses administrasi
Desember 116.260.680,00 114.157.680,00 98,19 Efesiensi Anggaran
19 Penyediaan Jasa 470.208.000 Januari 44.416.710,00 56.533.568,00 127,28
Komunikasi, Februari 88.833.420,00 88.512.916,00 99,64
Sumber Daya Air
Maret 133.250.130,00 117.767.495,00 88,38
dan Listrik Realisasi lebih
April 177.666.830,00 149.422.288,00 84,10 atau kurang dari
Mei 222.083.540,00 179.840.424,00 80,98 target karena
belanja Jasa
Juni 266.500.250,00 204.055.890,00 76,57 Komunikasi,
Juli 310.916.960,00 242.035.420,00 77,85 Sumber Daya Air
dan Listrik
Agustus 355.333.670,00 279.486.021,00 78,65 tergantung biaya
September 399.750.380,00 323.120.939,00 80,83 pemakaian
Oktober 391.840.000,00 364.920.911,00 93,13
Nopember 431.024.000,00 405.472.700,00 94,07
Desember 470.208.000,00 448.324.649,00 95,35 Efesiensi Anggaran
20 Penyediaan Jasa 386.729.600 Januari - - -
Peralatan dan -
Februari 69.654.530,00 -
Perlengkapan
Kantor Maret 104.481.800,00 - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - - Masih sedang dalam
proses administrasi
Desember 13.000.000,00 5.522.250,00 42,48 Efesiensi Anggaran
24 Pemeliharaan 24.190.000 Januari - - - Menunggu SPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bendahara
1 Tersedianya 1 Jumlah Draf Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -
Draf laporan laporan Februari 2 2 100,00 Februari - - -
pertanggung pertanggungja
Maret 3 3 100,00 Maret - - -
jawaban waban
keuangan keuangan April 4 4 100,00 April - - -
Mei 5 5 100,00 Mei - - -
Juni 6 6 100,00 Juni - - -
Juli 7 7 100,00 Juli - - -
Agustus 8 8 100,00 Agustus - - -
September 9 9 100,00 September - - -
Oktober 10 10 100,00 Oktober - - -
Nopember 11 11 100,00 Nopember - - -
Desember 12 12 100,00 Desember - - -
2 Terlaksananya 1 Jumlah draf Dokumen 150 Januari 12 12 100,00 - Januari - - -
verifikasi dokumen Februari 24 24 100,00 Februari - - -
keuangan verifikasi
Maret 36 36 100,00 Maret - - -
keuangan
April 42 42 100,00 April - - -
Mei 60 60 100,00 Mei - - -
Juni 72 72 100,00 Juni - - -
Juli 84 84 100,00 Juli - - -
Agustus 100 100 100,00 Agustus - - -
September 110 110 100,00 September - - -
Oktober 130 130 100,00 Oktober - - -
Nopember 146 146 100,00 Nopember - - -
Desember 150 150 100,00 Desember - - -
Pengadministrasi Keuangan
1 Terlaksananya 1 Jumlah draf Dokumen 150 Januari 12 12 100,00 - Januari - - -
pengadministr dokumen SPJ Februari 24 24 100,00 Februari - - -
asi keuangan
Maret 36 36 100,00 Maret - - -
April 42 42 100,00 April - - -
Mei 60 60 100,00 Mei - - -
Juni 72 72 100,00 Juni - - -
Juli 84 84 100,00 Juli - - -
Agustus 100 100 100,00 Agustus - - -
September 110 110 100,00 September - - -
Oktober 130 130 100,00 Oktober - - -
Nopember 146 146 100,00 Nopember - - -
Desember 150 150 100,00 Desember - - -
2 Jumlah draf Dokumen 150 Januari 12 12 100,00 - Januari - - -
dokumen SPM Februari 24 24 100,00 Februari - - -
Maret 36 36 100,00 Maret - - -
April 42 42 100,00 April - - -
Mei 60 60 100,00 Mei - - -
Juni 72 72 100,00 Juni - - -
Juli 84 84 100,00 Juli - - -
Agustus 100 100 100,00 Agustus - - -
September 110 110 100,00 September - - -
Oktober 130 130 100,00 Oktober - - -
Nopember 146 146 100,00 Nopember - - -
Desember 150 150 100,00 Desember - - -
Pengadministrasi Kepegawaian
1 Tersedianya 1 Jumlah draf Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
draf dokumen dokumen Februari - - - Semester II Februari - - -
pengadministr pengadministr
Maret - - - Maret - - -
asian asian
kepegawaian kepegawaian April - - - April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember 1 - - Desember - - -
Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Sub
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Sub Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
September 7.500.000,00 - -
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 1.157.526.040,00 592.835.870,00 51,22 dan masih
sedang dalam
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.389.031.250,00 780.067.766,00 56,16 proses
administrasi SPJ
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.620.536.450,00 925.826.279,00 57,13
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 2.433.344.149,00 2.071.723.877,00 85,14 Efesiensi Anggaran
Nopember 30.868.000,00 - -
2 Terlaksananya 1 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Pembinaan 38.486.260 Januari - - -
pembinaan yang dibina - Semester II Penganggaran -
Februari - - Februari - -
penganggaran perencanaan Daerah
daerah pemkab penganggaran Maret - - - Pemerintah Maret - - -
daerah April - - - Kabupaten/Kota April - - -
pemkab
Mei - - - Mei - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang Perencanaan Daerah
1 Terlaksananya 1 Jumlah Draf Dokumen 2 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
koordinasi dan Dokumen KUA Februari - - - Semester II Februari - - -
penyusunan dan PPAS
Maret - - - Maret - - -
rencana
anggaran April - - - April - - -
daerah - -
Mei - - Mei - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember 2 2 100,00 Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
- 44,69
proses
Juli - - Juli 349.714.700,00 156.273.058,00
administrasi
Agustus - - - Agustus 399.673.940,00 187.394.287,00 46,89 SPJ
Desember 150 150 100,00 Desember 549.803.941,00 459.330.466,00 83,54 Efesiensi Anggaran
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 40 40 100,00
Nopember - - -
Desember - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
Juni - - - Juni - - -
2 Jumlah SKPD SKPD 40 Januari - - - Target dan realisasi pada 2 Koordinasi, 25.830.965 Januari - - -
yang Semester II Penyusunan dan
Februari - - - Februari - - -
melakukan Verifikasi
koordinasi Maret - - - Perubahan RKA- Maret - - -
hasil verifikasi - SKPD -
April - - April - -
Perubahan
RKA -SKPD Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 1.936.862.444,00 1.789.883.942,00 92,41 Efesiensi Anggaran
3 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 200 Januari 40,00 40,00 100,00 1 Penyiapan, 89.108.031 Januari - - -
Dokumen Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kas anggaran kas Februari - - - Pengendalian dan Februari 15.378.410,00 6.207.585,00 40,37
dan SPD SKPD dan SPD Penerbitan
Maret 80,00 80,00 100,00 Maret 23.067.620,00 12.415.170,00 53,82
SKPD Anggaran Kas
April 120,00 120,00 100,00 dan SPD April 30.756.820,00 18.622.755,00 60,55 Kegiatan sudah
dilaksanakan
Mei - - - Mei 38.446.030,00 24.830.340,00 64,58
dan masih
Juni 160,00 160,00 100,00 Juni 46.135.230,00 31.637.925,00 68,58 sedang dalam
proses
Juli - - - Juli 53.824.440,00 37.845.510,00 70,31 administrasi
SPJ
Agustus - - - Agustus 61.513.640,00 44.053.095,00 71,62
September - - - September 69.202.850,00 52.642.740,00 76,07
Oktober 200,00 200,00 100,00 Oktober 74.256.700,00 61.654.437,00 83,03
Nopember - - - Nopember 81.682.400,00 69.062.022,00 84,55
Desember - - - Desember 89.108.031,00 84.813.612,00 95,18 Efesiensi Anggaran
3 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi, 184.633.615 Januari - - -
laporan Laporan -
Semester II Pelaksanaan 42,86
Februari - - Februari 30.535.370,00 13.086.200,00
Transaksi Non Transaksi Non Kerjasama dan
Tunai untuk Tunai untuk Maret - - - Pemantauan Maret 45.803.060,00 25.422.400,00 55,50
Pendapatan Pendapatan Transaksi Non Kegiatan sudah
April - - - April 61.070.750,00 44.934.800,00 73,58
dan Belanja dan Belanja Tunai dengan dilaksanakan
Mei - - - Mei 76.338.440,00 65.639.800,00 85,99 dan masih
Daerah Daerah Lembaga
Juni - - - Keuangan Bank Juni 91.606.120,00 69.376.000,00 75,73 sedang dalam
dan Lembaga proses
Juli - - - Juli 106.873.810,00 89.712.200,00 83,94
Keuangan Bukan administrasi
Agustus - - - Agustus 122.141.500,00 92.848.400,00 76,02 SPJ
Bank
September - - - September 137.409.190,00 108.116.660,00 78,68
Oktober - - - Oktober 153.861.300,00 124.993.580,00 81,24
Nopember - - - Nopember 169.247.500,00 141.410.780,00 83,55
Desember 1 - - Desember 184.633.615,00 159.238.289,00 86,25 Efesiensi Anggaran
4 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Koordinasi 181.511.883 Januari - - -
Laporan SKPD Laporan SKPD Semester II Pelaksanaan
Februari - - - Februari 30.835.900,00 9.826.760,00 31,87
mengenai mengenai Piutang dan
Piutang dan Piutang dan Maret - - - Utang Daerah Maret 46.253.850,00 19.653.520,00 42,49
Utang Daerah Utang Daerah yang Timbul
yang Timbul April - - - Akibat April 61.671.800,00 29.480.280,00 47,80
Akibat - Pengelolaan Kas, 57,10 Kegiatan sudah
Mei - - Mei 77.089.750,00 44.017.040,00
Pengelolaan Pelaksanaan dilaksanakan
Kas, Juni - - - Analisis Juni 92.507.700,00 66.293.800,00 71,66 dan masih
Pelaksanaan Pembiayaan dan sedang dalam
Analisis Juli - - - Penempatan Juli 107.925.650,00 85.920.560,00 79,61 proses
Pembiayaan Uang Daerah administrasi
dan Agustus - - - Sebagai Agustus 123.343.600,00 105.447.320,00 85,49
SPJ
Penempatan Optimalisasi Kas
Uang Daerah September - - - September 138.761.550,00 128.156.140,00 92,36
Sebagai
Oktober - - - Oktober 151.259.900,00 137.982.900,00 91,22
Optimalisasi
Kas
Nopember - - - Nopember 166.385.900,00 148.609.660,00 89,32
5 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Penyusunan 14.286.243 Januari - - -
dokumen surat dokumen Semester II Petunjuk Teknis
edaran tentang surat edaran Februari - - - Administrasi Februari - - -
teknis tentang teknis Maret - - - Keuangan yang Maret - - -
administrasi administrasi Berkaitan dengan
keuangan keuangan April - - - Penerimaan dan April - - -
terkait terkait Mei - - - Pengeluaran Kas Mei - - -
penerimaan penerimaan serta
Juni - - - Juni - - -
dan dan Penatausahaan
pengeluaran pengeluaran Juli - - - dan Juli - - -
kas serta kas serta Pertanggungjawa
Agustus - - - Agustus - - -
penatausahaa penatausahaa ban Kegiatan sudah
n dan n dan September - - - September 7.024.240,00 - - dilaksanakan dan
pertangungjaw pertangungjaw masih sedang dalam
Oktober - - - Oktober 11.905.200,00 - - proses administrasi
aban aban
SPJ
Nopember - - - Nopember 13.095.700,00 6.163.000,00 47,06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Analisis Transaksi Keuangan
1 Tersedianya 1 Jumlah Draf Dokumen 200 Januari 40,00 40,00 100,00 - Januari - - -
Draf Dokumen Dokumen Februari - - - Februari - - -
Anggaran Kas Anggaran Kas
Maret 80,00 80,00 100,00 Maret - - -
dan SPD dan SPD
April 120,00 120,00 100,00 April - - -
Mei - - - Mei - - -
Juni 160,00 160,00 100,00 Terjadi perubahan sistem Juni - - -
penyediaan SPD dari bulan ke
semester
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober 200,00 200,00 100,00 Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
2 Tersedianya 1 Jumlah draf Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
Draf dokumen dokumen uang Februari - - - Semester II Februari - - -
uang ke kas ke kas daerah Maret - - - Maret - - -
daerah melalui melalui - -
April - - April - -
deposito deposito
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember 1 1 100,00 Desember - - -
3 Tersedianya 1 Jumlah draf Dokumen 1 Januari - - - - Januari - - -
Draf Dokumen dokumen Februari 1,00 1,00 100,00 Februari - - -
Pengelolaan SILPA Seluruh Maret - - - Maret - - -
Sisa Lebih Sumber Dana - -
April - - April - -
perhitungan
Mei - - - Mei - - -
Anggaran
Tahun Juni - - - Juni - - -
Sebelumnya Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
4 Tersedianya draf 1 Jumlah draf Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
Laporan SKPD Laporan SKPD - Semester II -
Februari - - Februari - -
mengenai Piutang mengenai Maret - - - Maret - - -
dan Utang Daerah
Piutang dan - -
yang Timbul April - - April - -
Akibat Utang Daerah
Mei - - - Mei - - -
Pengelolaan Kas,
Juni - - - Juni - - -
Pelaksanaan
Analisis Juli - - - Juli - - -
Pembiayaan dan Agustus - - - Agustus - - -
Penempatan Uang
September - - - September - - -
Daerah Sebagai
Optimalisasi Kas Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember 1 1 100,00 Desember - - -
5 Terlaksananya 1 Jumlah draf Laporan 1 Januari - - - Target dan realisasi pada - Januari - - -
kerja sama dan Laporan Februari - - - Semester II Februari - - -
pemantauan Transaksi Non Maret - - - Maret - - -
transasksi non Tunai di - -
April - - April - -
tunai dengan seluruh SKPD
Mei - - - Mei - - -
lembaga baik
lembaga baik
Keuangan Penerimaan Juni - - - Juni - - -
Bank dan dan Belanja Juli - - - Juli - - -
Lembaga SKPD Agustus - - - Agustus - - -
Keuangan September - - - September - - -
bukan Bank Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember 1 1 100,00 Desember - - -
Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Sub
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Sub Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Sub Koordinator Unit substansi Transfer
1 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 73 Januari 20 20 100,00 1 Koordinasi, 189.988.000 Januari - - -
pengelolaan laporan Februari 25 25 100,00 Fasilitasi, Februari 32.528.390,00 9.931.300,00 30,53
dana kepada Asistensi,
Maret 28 28 100,00 Maret 48.792.580,00 19.862.600,00 40,71
perimbangan Pemerintah Sinkronisasi,
dan dana Pusat atau April 30 30 100,00 Supervisi, April 65.056.780,00 39.803.900,00 61,18 Kegiatan sudah
dilaksanakan
transfer Pemerintah Mei 32 32 100,00 Monitoring dan Mei 81.320.970,00 54.125.200,00 66,56
dan masih
Daerah 100,00 Evaluasi 65,64 sedang dalam
Juni 45 45 Juni 97.585.160,00 64.056.500,00
lainnya Pengelolaan Dana
Juli 50 50 100,00 Juli 113.849.360,00 88.293.977,00 77,55 proses
Perimbangan dan
administrasi
Agustus 54 54 100,00 Dana Transfer Agustus 130.113.550,00 103.985.277,00 79,92
SPJ
September 61 61 100,00 Lainnya September 146.377.740,00 115.356.577,00 78,81
Oktober 63 63 100,00 Oktober 158.323.300,00 130.004.927,00 82,11
Nopember 65 65 100,00 Nopember 174.155.700,00 141.682.143,00 81,35
Desember 73 73 100,00 Desember 189.988.000,00 178.314.436,00 93,86 Efesiensi Anggaran
2 Tersedianya 1 Jumlah Laporan 33 Januari 3 3 100,00 1 Koordinasi dan 378.611.166 Januari - - -
Laporan Laporan Februari 6 6 100,00 Penyusunan Februari 63.682.650,00 15.544.220,00 24,41
Realisasi Realisasi Laporan Realisasi
Penerimaan Penerimaan Maret 8 8 100,00 Penerimaan dan Maret 95.523.980,00 25.138.440,00 26,32
dan dan Pengeluaran Kas
April 11 11 100,00 April 127.365.310,00 55.002.660,00 43,18
Pengeluaran Pengeluaran Daerah, Laporan Kegiatan sudah
Kas Kas Daerah Mei 14 14 100,00 Aliran Kas, dan Mei 159.206.630,00 77.256.880,00 48,53 dilaksanakan
Daerah Pelaksanaan dan masih
Juni 17 17 100,00 Juni 191.047.960,00 86.979.100,00 45,53 sedang dalam
Pemungutan /
Juli 19 19 100,00 Pemotongan dan Juli 222.889.280,00 185.919.008,00 83,41 proses
Penyetoran administrasi
Agustus 22 22 100,00 Perhitungan Agustus 254.730.610,00 207.621.228,00 81,51 SPJ
Mei - - - Mei - - -
Juni 1 1 100,00 Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember 2 2 100,00 Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
2 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -
Data transaksi Laporan Data Februari 2 2 100,00 Februari - - -
harian pajak Transaksi
Maret 3 3 100,00 Maret - - -
SKPD harian pajak
April 4 4 100,00 April - - -
Mei 5 5 100,00 Mei - - -
Juni 6 6 100,00 Juni - - -
Juli 7 7 100,00 Juli - - -
Agustus 8 8 100,00 Agustus - - -
September 9 9 100,00 September - - -
Oktober 10 10 100,00 Oktober - - -
Nopember 11 11 100,00 Nopember - - -
Desember 12 12 100,00 Desember - - -
3 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100,00 - Januari - - -
pengesahan Laporan SP2B
Februari 2 2 100,00 Februari - - -
pendapatan
dan belanja Maret 3 3 100,00 Maret - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
Desember 15.000 15.000 100,00 Desember 149.295.916,00 146.950.124,00 98,43 Efesiensi Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 480 Januari 40 40 100,00 1 Rekonsiliasi dan 193.415.859 Januari - - -
penerapan Dokumen Verifikasi Aset,
Februari 80 80 100,00 Februari 32.545.330,00 9.722.220,00 29,87
Kebijakan rekonsiliasi Kewajiban,
dan Sistem laporan SKPD Maret 120 120 100,00 Ekuitas, Maret 48.818.000,00 19.444.440,00 39,83
Akuntansi Pendapatan,
Pemerintah April 160 160 100,00 Belanja, April 65.090.670,00 45.566.660,00 70,00
Kegiatan sudah
Daerah Mei 200 200 100,00 Pembiayaan, Mei 81.363.330,00 55.288.880,00 67,95 dilaksanakan
Pendapatan-LO dan masih
Juni 240 240 100,00 dan Beban Juni 97.636.000,00 73.171.100,00 74,94 sedang dalam
Desember 480 480 100,00 Desember 193.415.859,00 190.308.571,00 98,39 Efesiensi Anggaran
3 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 1 Januari - - - Target dan realisasi pada 1 Penyusunan 104.239.597 Januari - - -
Dokumen dokumen Semester II Kebijakan dan
Februari - - - Februari 18.656.160,00 5.645.160,00 30,26
Kebijakan dan kebijakan dan Panduan Teknis
Panduan panduan Maret - - - Operasional Maret 27.984.240,00 11.290.320,00 40,35
Teknis teknis Penyelenggaraan Kegiatan sudah
April - - - April 37.312.320,00 23.211.680,00 62,21
Operasional penyelenggara Akuntansi dilaksanakan
Mei - - - Mei 46.640.400,00 28.856.840,00 61,87 dan masih
Penyelenggaraa an akuntansi Pemerintah
n Akuntansi Pemerintah Juni - - - Daerah Juni 55.968.480,00 34.502.000,00 61,65 sedang dalam
Pemerintah Daerah proses
Juli - - - Juli 65.296.560,00 40.147.160,00 61,48
Daerah administrasi
Agustus - - - Agustus 74.624.640,00 45.792.320,00 61,36 SPJ
September - - - September 83.952.720,00 53.057.480,00 63,20
Oktober - - - Oktober 86.866.300,00 65.868.965,00 75,83
Nopember - - - Nopember 95.553.000,00 78.373.215,00 82,02
Desember 1 - - Desember 104.239.597,00 90.813.535,00 87,12 Efesiensi Anggaran
Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Sub
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Sub Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Pelaporan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 20 Januari 2 2 100,00 1 Koordinasi 271.688.001 Januari - - -
dokumen dokumen 100,00 Penyusunan 37,76
Februari 3 3 Februari 43.740.370,00 16.517.320,00
laporan laporan Laporan
keuangan keuangan Maret 5 5 100,00 Pertanggungjawa Maret 65.610.550,00 33.034.640,00 50,35
pemerintah pemerintah April 7 7 100,00 ban Pelaksanaan April 87.480.730,00 52.311.960,00 59,80 Kegiatan sudah
daerah daerah APBD Bulanan, dilaksanakan
Mei 8 8 100,00 Mei 109.350.920,00 68.829.280,00 62,94
Triwulanan dan dan masih
Juni 10 10 100,00 Semesteran Juni 131.221.100,00 86.496.600,00 65,92 sedang dalam
Agustus - - - Agustus - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Agustus - - - Agustus - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Nopember - - - Nopember - - -
Desember - - - Desember - - -
September - - - September - - -
Oktober - - - Oktober - - -
Desember - - - Desember - - -
Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon III
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Meningkatnya 1 Persentase % 100 Januari 100,00 100,00 100,00 1 Pengelolaan 1.828.783.395 Januari - - -
pengelolaan barang milik Barang Milik
Februari 100,00 100,00 100,00 Februari 296.510.750,00 53.315.400,00 17,98
Barang Milik daerah yang Daerah
Daerah yang dikelola Maret 100,00 100,00 100,00 Maret 444.766.130,00 106.630.800,00 23,97
berkualitas dengan baik Kegiatan sudah
April 100,00 100,00 100,00 April 593.021.510,00 255.501.480,00 43,08 dilaksanakan
Mei 100,00 100,00 100,00 Mei 741.276.880,00 343.403.040,00 46,33 dan masih
Juni 100,00 100,00 100,00 Juni 889.532.260,00 434.255.640,00 48,82 sedang dalam
proses
Juli 100,00 100,00 100,00 Juli 1.037.787.640,00 557.004.340,00 53,67
administrasi
Agustus 100,00 100,00 100,00 Agustus 1.186.043.010,00 680.194.097,00 57,35 SPJ
September 100,00 100,00 100,00 September 1.334.298.390,00 813.297.785,00 60,95
Oktober 100,00 100,00 100,00 Oktober 1.523.986.200,00 912.083.423,00 59,85
Nopember 100,00 100,00 100,00 Nopember 1.676.384.800,00 1.184.259.024,00 70,64
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 1.828.783.395,00 1.688.146.015,00 92,31 Efesiensi Anggaran
Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Sub
No Indikator Kinerja Satuan Target Kinerja Target Anggaran
Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket. Sub Kegiatan Bulan Target Realisasi % Ket.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 4 Januari 3 3 100,00 1 Penyusunan 36.253.672 Januari - - -
dokumen dokumen -
Standar Barang -
Februari - - Februari - -
rencana rencana Milik Daerah dan
kebutuhan kebutuhan Maret - - - Standar Maret - - -
barang milik barang milik Kebutuhan Kegiatan sudah
April - - - April 12.084.600,00 5.050.000,00 41,79
daerah daerah Barang Milik dilaksanakan
Mei - - - Mei - - - dan masih
Daerah
Juni - - - Juni 18.126.800,00 10.450.000,00 57,65 sedang dalam
- -
proses
Juli - - Juli - -
administrasi
Agustus - - - Agustus 24.169.100,00 12.318.685,00 50,97 SPJ
September - - - September 27.190.300,00 14.434.345,00 53,09
Oktober - - - Oktober 30.211.400,00 19.934.345,00 65,98
Nopember 4 4 100,00 Nopember 33.232.500,00 22.831.667,00 68,70
Desember - - - Desember 36.253.672,00 28.831.667,00 79,53 Efesiensi Anggaran
2 Penyusunan 28.413.733 Januari - - -
Perencanaan
Kebutuhan Februari - - -
Barang Milik Maret - - -
Daerah
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Kegiatan sudah
Juli - - -
dilaksanakan
Agustus 18.942.500,00 8.853.173,00 46,74 dan masih
September 21.310.300,00 13.203.173,00 61,96 sedang dalam
proses
Oktober 23.678.100,00 13.203.173,00 55,76
administrasi
Nopember 26.045.900,00 25.013.573,00 96,04 SPJ
Desember 28.413.733,00 25.013.573,00 88,03 Efesiensi Anggaran
3 Penyusunan 7.543.811 Januari - - -
Kebijakan
Februari - - -
Pengelolaan
Barang Milik Maret - - -
Daerah
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Kegiatan sudah
Agustus 5.029.200,00 - -dilaksanakan
88,37
dan masih
September 5.657.900,00 5.000.000,00
sedang dalam
Oktober 6.286.500,00 - - proses
administrasi
Nopember 6.915.200,00 - -
SPJ
Desember 7.543.811,00 5.000.000,00 66,28 belanja fotocopy
realisasinya
berkurang karena
hasil kebijakan
pengelolaan BMD
lebih banyak berupa
Surat Edaran (SE)
Mei - - - Mei - - -
Juni - - - Juni - - -
Juli - - - Juli - - -
Kegiatan sudah
Agustus - - - Agustus 2.847.600,00 1.250.000,00 43,90
dilaksanakan
September - - - September 3.203.500,00 - - dan masih
sedang dalam
Oktober - - - Oktober 3.559.500,00 1.250.000,00 35,12 proses
- 85,56
administrasi
Nopember - - Nopember 3.915.400,00 3.350.000,00
SPJ
Desember - - - Desember 4.271.343,00 3.350.000,00 78,43 Efesiensi Anggaran
Desember 150 150 100,00 Desember 443.751.362,00 439.896.172,00 99,13 Efesiensi Anggaran
3 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 500 Januari 1 1 100,00 1 Penilaian Barang 290.121.654 Januari - - -
dokumen dokumen Milik Daerah
Februari - - - Februari 48.353.600,00 13.172.040,00 27,24
penilaian penilaian
barang milik barang milik Maret 8 8 100,00 Maret 72.530.400,00 26.344.080,00 36,32
daerah daerah
April 11 11 100,00 April 96.707.200,00 49.866.120,00 51,56
Kegiatan sudah
Mei 21 13 62,40 Mei 120.884.000,00 63.038.160,00 52,15 dilaksanakan
dan masih
Juni 25 18 72,00 Penilaian berdasrkan usulan Juni 145.060.800,00 84.300.200,00 58,11 sedang dalam
dari SKPD
proses
Juli 29 20 68,57 Juli 169.237.600,00 132.835.540,00 78,49 proses
administrasi
Agustus 33 33 100,00 Agustus 193.414.400,00 146.007.580,00 75,49 SPJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eselon IV
Kepala Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
1 Tersedianya 1 Jumlah Dokumen 2000 Januari 30 30 100,00 1 Penelitian dan 90.271.502 Januari - - -
data Dokumen 100,00
Verifikasi Data 19,95
Februari 55 55 Februari 16.540.420,00 3.300.000,00
kepatuhan Berita Acara Pelaporan Pajak
wajib pajak atas verifikasi Maret 100 90 90,00 Daerah Maret 24.810.630,00 - -
menurunnya permohonan
pelaporan pelayanan dari wajib pajak
pajak daerah sehingga berkurang
April 133 125 93,75 dokumen berita acara atas April 33.080.830,00 11.220.000,00 33,92
Kegiatan sudah
Mei 167 160 96,00 verifikasi pelaporan pajak Mei 41.351.040,00 18.820.000,00 45,51 dilaksanakan
daerah
Juni 200 195 97,50 Juni 49.621.250,00 26.230.000,00 52,86 dan masih
171,43 meningkatnya permohonan 61,98
sedang dalam
Juli 233 400 Juli 57.891.460,00 35.879.853,00
proses
pelayanan dari wajib pajak
administrasi
sehingga bertambahnya
dokumen berita acara atas
SPJ
verifikasi pelaporan pajak
Agustus 267 400 150,00 daerah Agustus 66.161.670,00 41.219.853,00 62,30
September 400 400 100,00 September 74.431.880,00 56.198.889,00 75,50
Oktober 1.509 1.509 100,00 Oktober 75.226.300,00 65.918.889,00 87,63
Nopember 1.833 1.833 100,00 Nopember 82.748.900,00 78.555.549,00 94,93
Desember 2.000 2.000 100,00 Desember 90.271.502,00 84.505.549,00 93,61 Efesiensi Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah Dokumen 100 Januari 10 10 100,00 1 Penyelesaian 100.242.142 Januari - - -
pelayanan atas Dokumen Keberatan Pajak
pelayanan atas Dokumen 100,00 Keberatan Pajak 35,87
Februari 18 18 Februari 17.196.750,00 6.167.860,00
keberatan dan Berita Acara Daerah
pengurangan atas Keberatan Maret 25 28 112,00 Maret 25.795.130,00 12.335.720,00 47,82
nilai pajak Pajak Daerah Kegiatan sudah
April 33 38 114,00 April 34.393.500,00 19.753.580,00 57,43
dilaksanakan
Mei 42 48 115,20 Meningkatnya permohonan Mei 42.991.880,00 25.921.440,00 60,29 dan masih
pelayanan atas keberatan
Juni 50 57 114,00 Juni 51.590.250,00 34.969.300,00 67,78 sedang dalam
dan pengurangan nilai
120,00 pajak dari wajib pajak 72,09 proses
Juli 58 70 Juli 60.188.630,00 43.388.602,00
administrasi
Agustus 67 82 123,00 Agustus 68.787.000,00 54.007.112,00 78,51
SPJ
September 75 89 118,67 September 77.385.380,00 64.861.522,00 83,82
Oktober 83 83 100,00 Oktober 83.535.100,00 71.029.382,00 85,03
Nopember 92 92 100,00 Nopember 91.888.600,00 83.802.912,00 91,20
Desember 100 100 100,00 Desember 100.242.142,00 98.328.632,00 98,09 Efesiensi Anggaran
3 Terlaksananya 1 Jumlah Laporan 30 Januari - - - 1 Pengendalian, 177.839.027 Januari - - -
pemeriksaan laporan data Februari 3 3 100,00 Pemeriksaan dan Februari 30.721.330,00 6.190.560,00 20,15
pajak daerah pemeriksaan Pengawasan
Maret 6 9 144,00 Maret 46.082.000,00 12.381.120,00 26,87
pajak daerah Pajak Daerah
156,00 60,07
Kegiatan sudah
April 8 13 April 61.442.670,00 36.911.680,00
dilaksanakan
Mei 10 16 153,60 bertambahnya data baru Mei 76.803.330,00 51.402.240,00 66,93 dan masih
untuk pemeriksaan
Juni 13 18 144,00 Juni 92.164.000,00 60.942.800,00 66,12 sedang dalam
pajak daerah
Juli 15 21 144,00 Juli 107.524.670,00 94.294.995,00 87,70 proses
administrasi
Agustus 17 24 144,00 Agustus 122.885.330,00 102.728.255,00 83,60
SPJ
September 25 25 100,00 September 138.246.000,00 120.189.984,00 86,94
Oktober 28 28 100,00 Oktober 148.199.200,00 133.530.544,00 90,10
Nopember 30 30 100,00 Nopember 163.019.100,00 147.164.464,00 90,27
Desember - - - Desember 177.839.027,00 169.535.584,00 95,33 Efesiensi
Anggaran
Juni 133.944 197.674,00 147,58 Dilaksanakan berbagai Juni 177.549.610,00 105.915.223,00 59,65
inovasi langkah-langkah
Juli 162.609 264.538,00 162,68 penagihan piutang pajak Juli 207.141.210,00 146.156.019,00 70,56
Agustus 178.034 264.538,00 148,59 Agustus 236.732.810,00 155.858.325,00 65,84
September 262.714 262.714,00 100,00 September 266.324.420,00 172.064.404,00 64,61
Oktober - - - Oktober 302.028.400,00 182.366.710,00 60,38
Nopember - - - Nopember 332.231.200,00 281.960.006,00 84,87
Desember - - - Desember 362.434.033,00 335.924.871,00 92,69 Efesiensi Anggaran
Desember 100,00 100,00 100,00 Desember 8.310.537.098,00 7.744.951.956,00 93,19 Efesiensi Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah Wajib 500 Januari 42 42 100,00 1 Penetapan Wajib 115.297.337 Januari - - -
penetapan penetapan Pajak 100,00 Pajak Daerah 15,68
Februari 80 80 Februari 19.999.680,00 3.136.200,00
wajib pajak Wajib Pajak 100,00 20,91
Maret 110 110 Maret 29.999.520,00 6.272.400,00
Daerah Daerah Kegiatan sudah
April 150 150 100,00 April 39.999.350,00 26.904.800,00 67,26
dilaksanakan
Mei 208 189 90,72 Mei 59.999.030,00 34.154.800,00 56,93 dan masih
berkurangnya permohonan
Juni 250 231 92,40 penetapan dari wajib pajak Juni 59.999.030,00 45.901.000,00 76,50 sedang dalam
Juli 292 272 93,26 daerah Juli 69.998.870,00 64.159.200,00 91,66 proses
Agustus 333 355 106,50 bertambahnya permohonan Agustus 79.998.710,00 70.115.400,00 87,65 administrasi
SPJ
September 375 398 106,13 penetapan dari wajib pajak September 89.998.550,00 73.251.600,00 81,39
daerah
Oktober 417 417 100,00 Oktober 96.081.100,00 83.210.900,00 86,60
Nopember 458 458 100,00 Nopember 105.689.200,00 91.432.100,00 86,51
Desember 500 500 100,00 Desember 115.297.337,00 106.116.202,00 92,04 Efesiensi
Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah wajib Wajib 1800 Januari 5 5 100,00 1 Pelayanan dan 272.308.755 Januari - - -
pelayanan pajak yang Pajak Konsultasi Pajak
terhadap wajib terlayani Februari 88 88 100,00 Pelayanan dan Konsultasi Daerah ( UPTD Februari 46.463.640,00 18.065.960,00 38,88
Pajak Daerah di UPTD belum
pajak 58,22 Pelayanan dan Konsultasi
PAD I) 51,84
Maret 450 262 Maret 69.695.470,00 36.131.920,00
Pajak Daerah telah Kegiatan sudah
April 600 403 67,17 dilaksanakan, namum April 92.927.290,00 74.013.840,00 79,65 dilaksanakan
Mei 750 588 78,40 wajib pajak yang datang Mei 116.159.110,00 82.988.090,00 71,44 dan masih
menurun dari target sedang dalam
Juni 900 781 86,78 perkiraan Juni 139.390.930,00 103.244.050,00 74,07
proses
Juli 1.050 1.037 98,76 Juli 162.622.750,00 128.295.510,00 78,89 administrasi
Agustus 1.200 1.200 100,00 Agustus 185.854.570,00 148.228.720,00 79,76 SPJ
September 1.350 1.350 100,00 September 209.086.400,00 167.744.680,00 80,23
Oktober 1.500 1.500 100,00 Oktober 226.924.000,00 200.178.427,00 88,21
Nopember 1.650 1.650 100,00 Nopember 249.616.400,00 225.842.737,00 90,48
Desember 1.800 2.032 112,89 Desember 272.308.755,00 265.434.707,00 97,48 Efesiensi Anggaran
wajib pajak yang datang untuk
pelayanan dan konsultasi
meningkat dari target perkiraan
3 Terlaksananya 1 Jumlah SSPD SSPD 36000 Januari 515 515 100,00 1 Penagihan Pajak 451.323.248 Januari - - -
pemungutan wajib pajak Februari 1.723 1.723 100,00 Piutang tertagih terhadap Daerah ( UPTD Februari 76.215.510,00 24.962.680,00 32,75
piutang pajak tertagih tepat wajib pajak yang tercapai PAD I)
Maret 2.915 3.025 103,78 Dilaksanakan berbagai Maret 114.323.270,00 49.925.360,00 43,67
daerah waktu inovasi langkah-langkah
penagihan piutang pajak
April 5.830 4.480 76,85 berbagai inovasi langkah- April 152.431.030,00 110.990.720,00 72,81
langkah penagihan piutang
pajak telah dilaksanakan Kegiatan sudah
namun karena kondisi dilaksanakan
perekonomian daerah belum dan masih
pulih pada masa pandemi sedang dalam
saat ini sehingga berpengaruh proses
kepada wajib pajak dalam hal
Mei 15.000 8.205 54,70 pembayaran pajak daerah Mei 190.538.780,00 110.990.720,00 58,25 administrasi
SPJ
Juni 18.000 13.989 77,72 Juni 228.646.540,00 139.293.400,00 60,92
Juli 21.000 20.159 96,00 Juli 266.754.300,00 174.173.333,00 65,29
Agustus 24.000 27.576 114,90 Agustus 304.862.050,00 199.676.013,00 65,50
September 27.000 33.324 123,42 Dilaksanakan berbagai September 342.969.810,00 224.638.693,00 65,50
inovasi langkah-langkah
Oktober 30.000 35.480 118,27 Oktober 376.102.700,00 264.830.115,00 70,41
penagihan piutang pajak
Nopember 36.000 38.491 106,92 Nopember 413.713.000,00 303.172.965,00 73,28
Desember - - - Desember 451.323.248,00 374.976.333,00 83,08 Efesiensi
Anggaran
2 Terlaksananya 1 Jumlah wajib Wajib 22150 Januari 277 277 100,00 1 Pelayanan dan 370.535.775 Januari - - -
pelayanan pajak yang Pajak Konsultasi Pajak
terhadap wajib terlayani Februari 725 725 100,00 Daerah ( UPTD Februari 65.331.240,00 22.685.180,00 34,72
pajak PAD II)
Maret 1.500 1.203 80,20 Maret 97.996.860,00 45.370.360,00 46,30
Jumlah wajib pajak yang
April 3.000 2.502 83,40 April 130.662.480,00 105.522.440,00 80,76
datang melakukan Kegiatan sudah
Mei 4.500 2.611 58,02 pelayanan dan konsultasi Mei 163.328.100,00 107.369.769,00 65,74 dilaksanakan
berkurang dari target
Juni 7.500 2.753 36,71 Juni 195.993.730,00 133.609.309,00 68,17 dan masih
perkiraan
Juli 10.000 9.970 99,70 Juli 228.659.350,00 158.777.492,00 69,44 sedang dalam
proses
Agustus 15.000 16.318 108,79 Agustus 261.324.970,00 196.732.917,00 75,28
administrasi
Jumlah wajib pajak yang
SPJ
datang melakukan pelayanan
dan konsultasi bertambah
September 20.304 21.726 107,00 dari target perkiraan September 293.990.590,00 226.258.002,00 76,96
Agustus 200 211 105,50 karena kegiatan Pendataan Agustus 172.285.180,00 107.104.826,00 62,17
dan Pendaftaran Objek Pajak
September 225 227 100,89 September 193.820.820,00 120.381.406,00 62,11
Daerah aktif dilaksanakan
Oktober 250 253 101,20 Oktober 213.909.000,00 134.607.986,00 62,93
Desember 300 300 100,00 Desember 256.690.774,00 181.238.969,00 70,61 Dana penyampaian
SPPT PBB tidak bisa
dicairkan karena
belum ada Dasar
Hukumnya
2 Terlaksananya 1 Jumlah wajib Wajib 1200 Januari 22 22 100,00 1 Pelayanan dan 226.032.216 Januari - - -
pelayanan pajak yang Pajak Konsultasi Pajak
terhadap wajib terlayani Februari 94 94 100,00 Daerah ( UPTD Februari 38.464.330,00 15.994.620,00 41,58
pajak PAD III)
Maret 150 157 104,67 Maret 57.696.500,00 31.989.240,00 55,44
Jumlah wajib pajak yang
datang melakukan
pelayanan dan konsultasi
lebih banyak dari target Kegiatan sudah
perkiraan
dilaksanakan
April 250 177 70,80 April 76.928.660,00 65.678.480,00 85,38 dan masih
sedang dalam
proses
administrasi
Mei 350 194 55,43 Mei 96.160.830,00 68.338.480,00 71,07 SPJ
Oktober 950 660 69,47 Jumlah wajib pajak yang Oktober 188.360.200,00 162.417.922,00 86,23
datang melakukan
Nopember 1.050 807 76,86 Nopember 207.196.200,00 184.841.782,00 89,21 Masih sedang
pelayanan dan konsultasi dalam proses
Desember 1.200 1.157 96,42 kurang dari target Desember 226.032.216,00 222.948.817,00 98,64 Efesiensi
perkiraan Anggaran
3 Terlaksananya 1 Jumlah SSPD SSPD 45000 Januari 325 325 100,00 1 Penagihan Pajak 501.802.309 Januari - - -
pemungutan wajib pajak Daerah ( UPTD
piutang pajak tertagih tepat Februari 1.008 1.008 100,00 PAD III) Februari 84.810.390,00 31.756.700,00 37,44
daerah waktu
Maret 2.205 1.620 73,46 target piutang pajak tidak Maret 127.215.590,00 63.513.400,00 49,93
tercapai disebabkan
karena kondisi
perekonomian daerah
belum pulih pada masa
pandemi saat ini sehingga
berpengaruh kepada wajib
pajak dalam hal Kegiatan sudah
April 4.962 2.598 52,36 pembayaran pajak daerah April 169.620.790,00 145.243.380,00 85,63 dilaksanakan
dan masih
Mei 6.065 4.922 81,16 Mei 212.025.990,00 157.713.380,00 74,38
sedang dalam
Juni 8.270 7.424 89,77 Juni 254.431.180,00 - - proses
Juli 11.027 11.326 102,71 Juli 296.836.380,00 229.166.940,00 77,20 administrasi
Dilaksanakan berbagai SPJ
inovasi langkah-langkah
Agustus 13.784 16.791 121,82 penagihan piutang pajak Agustus 339.241.580,00 271.004.800,00 79,89
Oktober 37.500 24.495 65,32 tercapai disebabkan karena Oktober 418.168.600,00 351.854.130,00 84,14
kondisi perekonomian daerah
belum pulih pada masa pandemi
saat ini sehingga berpengaruh
kepada wajib pajak dalam hal
Nopember 41.250 34.977 84,79 pembayaran pajak daerah Nopember 459.985.400,00 414.013.933,00 90,01
1 2 3
1 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Nasional
BPKPD Kabupaten Buleleng menerima
penghargaan dari Pemerintah Republik
Indonesia melalui Menteri Keuangan atas
keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2019 dengan
Capaian Opini WTP pada Rakernas
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah 2020.
2 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Nasional
BPKPD Kabupaten Buleleng menerima
penghargaan dari Pemerintah Republik
Indonesia melalui Menteri Keuangan atas
keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan
Capaian Opini WTP pada Rakernas
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah 2021.
3 Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Nasional
BPKPD Kabupaten Buleleng menerima
penghargaan dari Pemerintah Republik
Indonesia melalui Menteri Keuangan atas
keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan
Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan
Opini WTP pada Rakernas Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022.
4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Nasional
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen
SNI ISO 9001:2015 dari Badan Sertifikasi
TUV NORD INDONESIA pada tahun 2021
5 Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Provinsi
Publik Tahun 2020 dan 2021 Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Buleleng mendapatkan
predikat sebagai Badan Publik
INFORMATIF oleh Komisi Informasi
Provinsi Bali
6 Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Nasional
Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Nomor 244 Tahun 2022 memberikan
penghargaan TP2DD Kabupaten terbaik I
Wilayah Jawa-Bali kepada Kabupaten
Buleleng melalui BPKPD Kab. Buleleng