Lakip: Dinas Kesehatan
Lakip: Dinas Kesehatan
Lakip: Dinas Kesehatan
2021
Dinas Kesehatan
Jl. P. Jayakarta Km.2 Kota Cilegon
Phone : 0254 374762
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan
rahmat-Nya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dapat disusun.
Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kesehatan serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan
Kota Cilegon Tahun 2021.
Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.
i
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2021 ini merupakan
rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan
indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Untuk
dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja
Dinas Kesehatan yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:
Kesehatan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 85,71%
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran
menunjukkan beberapa tantangan ataupun peluang solusi yang perlu menjadi perhatian
bagi Dinas Kesehatan Kota Cilegon ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut:
ii
1. Capaian SPM bidang kesehatan masih harus terus ditingkatkan melalui
perencanaan penganggaran yang baik dan dengan mengadopsi adaptasi
kebiasaan baru pada tataran praktek agar dapat terus terlaksana meskipun masih
dalam kondisi pandemi Covid19.
2. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta koordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait, mitra kesehatan dan stakeholder lain, serta
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Peningkatan upaya promorif preventif dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat menjadi mandiri
dalam menjaga kesehatannya.
4. pencapaian Sinergisme dan sistem rujukan yang optimal antara FKTP (
Puskesmas) dan FKTRL ( Rumah Sakit) termasuk penguatan Puskesmas PONED
dan RS PONEK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan
angka kematian ibu dan bayi.
iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
iv
3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ……..… 33
3.2 Realisasi Anggaran ………………………………………….…………………. 40
3.3 Kinerja Lain ……………………………………………………..………………… 41
3.4 Prestasi dan Penghargaan …………………………………………….…... 44
BAB IV PENUTUP 45
v
DAFTAR TABEL
vi
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ………………………………………………………………………. 35
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
Dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ………………………………………………………………………. 36
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 ……..… 37
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2021 …………………………………………………………… 37
Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 di Kota CIlegon
Sampai Dengan 31 Desember 2021 …………………………………… 40
vii
DAFTAR GAMBAR
viii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
3. Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
4. Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja Sasaran dan Program Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2021
5. Matrik Renstra Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
6. Matrik RPJMD Tahun 2021 – 2026
7. Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021
ix
BAB I
PENDAHULUAN
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan Masyarakat
yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan
Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas
adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang
menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara
sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan Kinerja OPD di ingkungan Pemerintah Kota
Cilegon berpedoman pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 adalah untuk memenuhi kewajiban Pelaporan Kepada
instansi terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2021.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 Tambahan
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
8. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Sistemaika Pelaporan
E. Gambaran Umum Dinas Kesehatan
F. Isu Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAMPIRAN
Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Cilegon No. 64 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas
bidang kesehatan Tipe B (fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang
Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas
kesehatan dan respon KLB, pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA
3) Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia untuk UKM dan UKP meliputi
manusia.
keluarga, gizi, kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan tradisional dan
surveilans kesehatan dan respon KLB, pengendalian masalah kesehatan jiwa dan
manusia.
c. Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasyankes
daerah.
Daerah.
hasil pengawasan.
pengawasan.
e) Penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
Cilegon struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cilegon adalah sebagaimana berikut :
KEPALA
DINAS
SEKRETARIS
SUB SUB
PROGRAM,
KELOMPOK DAN
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
KESEHATAN DAN
MASYARAKAT
SEKSI SUMBER
SEKSI
MANUSIA
KESEHATAN DAN
DAN
SARANA
SEKSI
KEFARMASIAN,
ALKES DAN PKRT
DAN OLAH
UPT
Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) sampai dengan tahun 2021 berjumlah 730 orang dengan
berikut :
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai di Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
Jenis Kelamin
No Tenaga Jumlah Ket
L P
1 2 3 4 5 6
1 Status Pegawai
- PNS 48 436 484
- Non PNS 109 137 246
Jumlah 730
2 Jabatan
- Eselon II - 1 1
- Eselon III - 2 2
- Eselon IV 5 15 20
- JFT 30 371 401
- JFU 13 46 59
Jumlah 483
Strata Pendidikan
3 - S2 3 27 30
- S1 20 146 166
- D4 1 39 40
- D3 16 203 219
- D1 1 6 7
- SLTA 6 14 20
- SLTP 0 0 0
- SD 1 0 1
Jumlah 483
Tenaga Kesehatan
4 - Dokter Umum 6 23 29
- Dokter Gigi 2 24 26
- Apoteker 1 11 12
- Asisten Apoteker 0 12 12
- Bidan 0 110 110
- Nutrisionis 0 16 16
- Pembimbing Kesja 0 4 4
- Penyuluh Kesehatan 0 4 4
- Perawat 13 119 143
- Perawat Gigi 1 11 12
- Perekam Medis 3 8 11
- Pranata Laboratorium 0 12 12
- Sanitarian 3 11 14
Jumlah 398
Tabel 1.2
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Cilegon Tahun 2021
No Nama Sarana Jumlah Ket
1 2 3 4
1 UPTD Puskemas
- Puskesmas 9
- Puskesmas Pembantu 10
2 UPT Kesehatan
- P2KT 1
- JPKM 1
- Lab. Kesehatan 1
- RSUD 1
3 UKBM
- Poskesdes 16
- Polindes 12
- Poskesdes 19
- Posyandu 368
- Posbindu 70
Jumlah 484
Isu strategis pembangunan kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
1. Pandemi Covid19 yang melanda dunia di akhir 2019 masih berlanjut sampai tahun 2021
ini. Penanganan pandemi Covid19 baik dari sektor Kesehatan maupun pendukungnya
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan belum mencapai target. Masih
diperlukan upaya upaya yang lebih signifikan dan juga diperlukan terobosan untuk terus
3. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting masih harus terus
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas sesuai standar
Coverage (UHC) membutuhkan alokasi anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah
gizi /malnutrisi (gizi buruk / kurang), membutuhkan dukungan anggaran yang cukup dan
7. Pengendalian Penyakit menular tertentu (TB, DBD, HIV dan penyakit menular lainnya) dan
Penyakit Tidak Menular (hipertensi, stroke, DM, dan penyakit tidak menular lainnya) perlu
terus ditingkatkan. Hal ini membutuhkan Peningkatan dan optimalisasi upaya Kesehatan
Promotif dan Preventif melalui Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan dengan
Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta upaya
8. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan, pemenuhan sarana prasarana dan Sumber
Daya Manusia Kesehatan pada pelayanan dasar, rujukan dan sarana kesehatan lainnya
(UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT),
9. Peningkatan Upaya Kesehatan Anak, Remaja dan Usila dan Upaya kesehatan Kerja dan
10. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan pengelolaan data dan informasi
kesehatan yang up to date, cepat dan tepat, mendorong pengembangan dan penerapan
aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan dukungan anggaran dan
PERENCANAAN KINERJA
ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari Visi, Misi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi
pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil (out put), manfaat (outcome) dan
dampak kegiatan (benefit). Rencana kinerja merupakan gambaran dari suatu perencanaan
Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan
dengan Walikota Cilegon untuk setiap tahunnya. Perjanjian kineja juga dibuat pada setiap
jenjang eselon.
Pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
Visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dijabarkan kedalam
RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas
permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta visi
Kepala Daerah terpilih tahun 2020, maka ditetapkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026
Cilegon Baru : Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi Masyarakatnya
Cilegon Modern : Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan
teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan
Cilegon Bermartabat : Bahwa Masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan
nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga
menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya.
Dinas Kesehatan Mengacu kepada Misi 3 Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021-
2026 yaitu “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan”. Secara lengkap Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kota Cilegon yang terkait dengan bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut dibutuhan strategi dan arah kebijakan
agar program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah tercapai sesuai tujuan.
Strategi dan arah Kebijakan pemerintah Kota Cilegon 2021-2026 yang terkait misi 3 adalah
Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Selanjutnya Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Cilegon tersebut di tingkat
OPD Dinas Kesehatan diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang
tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021-2026 sebagaimana tabel berikut
1 2 3 4
Peningkatan Derajat
1 Indeks Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas
Rata-Rata Pencapaian Kinerja
Kesehatan Masyarakat dan
SPM Kesehatan
Individu
Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi
2
Layanan Pemerintahan Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilitas
Pemerintah dan profesionalitas Nilai LAKIP Perangkat Daerah
aparatur
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota
Cilegon Tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Cilegon
Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 yang selengkapnya sebagai berikut :
Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
Indikator Penjelasan
No Sasaran Satuan
Kinerja Formulasi/ Rumus Perhitungan
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Indeks RB Poin Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP
akuntabilitas Perangkat setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%,
pemerintah dan Daerah hasil 40% (jika data tahun n belum tersedia maka
profesionalitas menggunakan data tahun n-1)
aparatur Nilai Lakip Poin Nilai Lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP
Perangkat dengan komponen perencanaan kinerja 30%,
Daerah pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%
dan evaluasi internal 10% dan capaian kinerja 20%
(Jika data tahun n belum tersedia maka
menggunakan data tahun n-1)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan
sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2021 menguraikan
target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan selama tahun 2021. Target kinerja
mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua
indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja
pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi
kesehatan Kota Cilegon akan dapat diimplementasikan dengan dukungan anggaran kegiatan.
Anggaran per program di Dinas Kesehatan beserta UPT dibawahnya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5
Dukungan Anggaran Per Unit Per Program
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan suatu dokumen kontrak
kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Walikota Cilegon untuk mewujudkan target
kinerja dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026 berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan,
dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2021
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan selama tahun 2021.
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
AKUNTABILITAS KINERJA
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
dengan menggunakan program/ kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai
rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan
berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntanbilitas yang
akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik
sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator
interprestasi penilaian pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.1
1 2 3 4
1 Baik Sekali >100% Baik sekali
kondisi:
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka
digunakan rumus :
digunakan rumus :
Atau :
Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Dinas
Kesehatan Kota Cilegon dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan
untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran
3.1.1 Analisis Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021
Dinas Kesehatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dimana dalam
indikator “Indeks RB Perangkat Daerah” dan indikator “Nilai Lakip Perangkat Daerah” belum
tersedia karena Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Indeks Reformasi
Birokrasi oleh APIP /Inspektorat belum dilaksanakan, maka sesuai penjelasan yang terdapat
dalam Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 060/Kep.287/2021, bahwa nilai lakip yang dinilai
setiap tahun oleh APIP jika data tahun berjalan (n) belum tersedia maka menggunakan data
tahun sebelumnya (n-1). Oleh karena itu untuk nilai Lakip perangkat daerah diambil dari nilai
lakip tahun 2020. Hasil pengukuran Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan disajikan
Dari Tabel 3.2. diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, dari 4 IKU
(Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan Kota Cilegon tahun 2021 masih terdapat 1
indikator dengan capaian di bawah 100% yaitu Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM
Kesehatan, dengan capaian 85,71%. Sedangkan pada indikator sasaran pada misi 1, tujuan
dan sasaran 1 yang dapat dinilai capaiannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinkes
dan RSUD) yaitu 82,48 apabila dibandingkan dengan target maka capaiannya adalah 103,75.
Sedangkan capaian indikator lain yaitu Indeks RB Perangkat Daerah dan Nilai Lakip
Perangkat Daerah sejatinya tidak dapat di nilai karena belum ada penilaian dari APIP. Maka
untuk sebagai gambaran capaian kedua indikator tersebut digunakan capaian tahun 2020,
capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yaitu 91,58 persen dan Nilai Lakip
Tahun Sebelumnya
Capaian kinerja Tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan untuk semua indikator
karena adanya perbedaan Indikator Kinerja Utama pada Renstra dari tahun 2016-2021
dibandingkan Renstra 2021-2026. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.3
Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) Kesehatan % - 88,22 77,39
yang memenuhi
target
Per
Angka Kematian Ibu
100.000
(AKI) Per 100.000 158 120 203
kelahiran
kelahiran hidup
hidup
Angka Kematian
Meningkatnya Per 1.000
Bayi (AKB) Per
derajat kelahiran 9 9 12
1 1.000 kelahiran
kesehatan hidup
hidup
Masyarakat
Persentase
penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan Nasional % 95,40 94,17 84,83
(JKN) /Kartu
Indonesia Sehat
(KIS)
Jumlah Puskesmas
Puskesmas 8 8 8
yang terakreditasi
Dari Tabel 3.3. diatas dapat diketahui bahwa hanya ada 1 Indikator Kinerja
Utama yang dapat diperbandingkan antara ko ndisi tahun 2021 dan tahun
sebelumnya, yaitu Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan. Dimana pada tahun
2021 dicapai 85,71% sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 77,39%.
Pandemi Covid19 menjadi faktor utama dari menurunnya capaian SPM pada 2
tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021 karena dalam masa pandemi Covid19 tidak dapat
teknologi misalnya melakukan skrining Kesehatan pada anak sekolah secara daring.
Capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Cilegon tahun 2021 lebih baik daripada tahun
2020 meskipun tahun 2021 juga masih menghadapi pandemi. Ini menunjukkan upaya
sungguh sungguh jajaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon dalam mencapai target SPM
3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Target
Dinas Kesehatan menyusun Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 yang selaras
dengan RPJMD periode Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam
Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor. 060/Kep.287/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang
2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Kesehatan Kota Cilegon
melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama,
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
menunjukkan data realisasi capaian kinerja disandingkan dengan target yang tersusun
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Target
Jangka Menengah Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai
Pemerintah LAKIP
1 poin 75,2 75,7 76 76,3 76,7 77 79,08*
dan Perangkat
profesionalitas Daerah
aparatur
Indeks RB
Perangkat poin 55 59 62 66 70 74 50,37*
Daerah
Indeks
Kepuasan poin 79,5 79,7 80 80,3 80,6 81 82,48
Masyarakat
Meningkatnya Rata-Rata
Kualitas Pencapaian
2 Kesehatan Kinerja persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85,71
Masyarakat SPM
dan Individu Kesehatan
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sudah
Nasional
Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021, hanya terdapat 1 Indikator yang memiliki pembanding
dengan target indikator nasional yaitu capaian SPM Bidang Kesehatan..
Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Target
Nasional Tahun 2021
Target
Realisasi Capaian
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Nasional
(%) (%)
(%)
1 2 3 4 5 7 8
Dari tabel 3.5. diatas diketahui bahwa indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 yang terdapat standar nasional yaitu “Rata rata Pencapaian Kinerja SPM
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah
Dilakukan
Kesehatan Kota Cilegon tahun 2021 dilakukan dengan mengukur persentasi target capaian
dan persentasi capaian pada setiap indikator kinerja seperti yang tergambar pada tabel
berikut.
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
akuntabilitas Indeks RB
pemerintah Poin 55 50,37*) 91,58 baik
Perangkat Daerah
dan
profesionalitas
aparatur
Nilai Lakip baik
Poin 75,2 79,08*) 105,16
1 Perangkat Daerah sekali
Indeks Kepuasan
baik
Masyarakat ( Poin 79,5 82,48 103,75
sekali
Dinkes dan RSUD)
Meningkatnya
Rata rata
kualitas
Pencapaian
2 Kesehatan Persen 100 85,71 85,71 baik
kinerja SPM
Masyarakat
Kesehatan
dan individu
Kondisi sebagaimana tergambar pada tabel 3.6. tersebut diatas dapat diketahui
bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi target sasaran strategis Dinas
Kesehatan Kota Cilegon yang mempunyai nilai dengan kategori “Baik” ada 2 (Dua) Indikator
yaitu : Indeks RB Perangkat Daerah dan indikator Rata rata Pencapaian kinerja SPM
Kesehatan sedangkan 2 (Dua) Indikator lain kategori “Baik Sekali” yaitu Nilai Lakip
Pelaksanaan SPM di Kota CIlegon pada tahun 2021 ini terhambat oleh adanya
pandemi Covid-19, adapaun kendala dari pencapaian SPM setiap indikator yaitu :
Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
Capaian Tingkat
Realisasi Anggaran
Kinerja Efisiensi
No Sasaran
Rata-
Alokasi Realisasi Capaian
rata (%)
1 2 3 4 5 6 7 (3-6)
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah
1 100,16% 198.341.441.157 151.979.752.445 77% 23,53%
dan
profesionalitas
aparatur
Meningkatnya
kualitas
2 Kesehatan 85,71% 168.988.618.646 135.880.987.178 80,41% 5,30%
Masyarakat
dan individu
anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021. Dari
2 (dua) sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Cilegon pada periode anggaran tahun 2021,
pencapaian realisasi kinerja kedua sasaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan
realisasi anggarannya.
dengan selisih sebesar 5,30%. artinya dengan lebih besar realisasi kinerja dibandingkan
dengan anggaran terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021.
Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 dalam rangka mencapai target sasaran
strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program/ kegiatan dalam rangka
mewujudkan pencapaian 2 sasaran strategis, dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021. Jumlah seluruh program/ kegiatan yang termasuk
dalam Belanja langsung pada tahun 2021 sebanyak 5 program dan 307 sub kegiatan
Adapun Program dan kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis tersebut
Tabel 3.8
Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Tahun 2021
3. Pelayanan
100 103,89
Program kesehatan bayi baru
Pemenuhan lahir;
Upaya Rata-Rata 4. Pelayanan 100 91,61
Kesehatan pencapaian kesehatan balita;
Perorangan Dan Kinerja SPM
Upaya Kesehatan
Kesehatan 5. Pelayanan 100 34,82
Masyarakat kesehatan pada usia
pendidikan dasar;
8. Pelayanan
kesehatan orang 100 86,03
terduga tuberkulosis;
dan
JUMLAH 1028,54
alokasi anggaran sebesar Rp. 198,341,441,157, capaian indikator kinerja program dapat
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Nilai Lakip
Baik
Perangkat Poin 75 79,08* 105,16
Sekali
Daerah
Indeks RB
Program Penunjang
Perangkat Poin 55 50,37* 91,58 Baik
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Indeks
Daerah
Kepuasan
Kabupaten/kota
Masyarakat Baik
Poin 80 82,48 103,75
(OPD Sekali
Pelayanan
Publik)
*) data tahun 2020
Pada tabel 3.8. tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 1 indikator program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota memiliki nilai “baik” dan ada 2 indikator memiliki
Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Rata-Rata
Program pencapaian
Pemenuhan Persen 100 85,71 85,71 Baik
Kinerja SPM
Upaya Kesehatan
Kesehatan
Persentase
Perorangan
Ketersediaan
Dan Upaya
data dan Persen 100 99,07 99,07 Baik
Kesehatan
informasi
Masyarakat
Kesehatan
Pada tabel 3.9 tersebut diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja Program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai nilai
dengan kategori “Baik”, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain sebagai
berikut :
1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota.
4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota.
alokasi anggaran sebesar Rp. 3,659,186,912, capaian indikator kinerja program dapat
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Program Persentase
Peningkatan SDMK yang
Kapasitas Memiliki
Persen 100 83,2 83,2 BAIK
Sumber Daya Kompetensi
Manusia Sesuai
Kesehatan Bidangnya
Pada tabel 3.10. tersebut diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai nilai “Baik” dengan
Pada program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman mempunyai
alokasi anggaran sebesar Rp. 208,561,440, capaian indikator kinerja program dapat dilihat
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Persentase
Produksi Pangan
Industri Rumah
Persen 75 99,16 132,31 Baik Sekali
Tangga yang
Program
Memenuhi
Sediaan
Syarat
Farmasi, Alat
Persentase
Kesehatan
Pengawasan
Dan Makanan
Sarana
Minuman
Distribusi Obat Persen 95 95,65 100,68 Baik Sekali
yang
Memenuhi
Standar
Pada tabel 3.11. tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 2 (Dua) indikator kinerja
program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman semua indikator
mempunyai kriteria nilai “Baik Sekali” dengan capaian tertinggi sebesar 132,31%
1) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
3) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.
anggaran sebesar Rp. 468,816,900, capaian indikator kinerja program dapat dilihat pada
Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Program
Indeks
Pemberdayaan
Keluarga Skor 0,25 0,21 84,00 Baik
Masyarakat Bidang
Sehat
Kesehatan
pelayanan kepada Masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta
memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
sumber dana lainnya yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Laporan Alokasi dan realisasi anggaran kegiatan tahun 2021 pada
Dinas Kesehatan Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.14
Realisasi Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
NAMA CAPAIAN
NO SASARAN ANGGARAN REALISASI
PROGRAM (%)
Meningkatnya Program Penunjang
akuntabilitas Urusan
1 pemerintah dan Pemerintahan 198.341.441.157 151.979.752.445 76,63
profesionalitas Daerah
aparatur Kabupaten/kota
Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja Dinas Kesehatan
beserta seluruh UPT dibawahnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.
287,860,739,623.00,- atau 78,37% dari total anggaran.
Selama tahun 2021 Dinas Kesehatan Bersama dengan Satuan Tugas Covid19 kota Cilegon
maupun unsur lintas sektor lainnya berperan aktif dalam penanggulangan Pandemi Covid 19
1. Tracing
Pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi dilaksanakan oleh puskesmas untuk setiap
2. Testing
a. Sebagai tindak lanjut dari tracing yang telah dilaksanakan, dilakukan Testing untuk
menentukan apakah kotak erat tersebut positif atau tidak. Testing yang di laksanakan
laboratorium yang terakreditasi yaitu labkesda Propinsi, lab BBTKKL Jakarta dan RS
Krakatau Medika.
c. Screening Covid
3. Treatment
4. Vaksinasi
Dinas Kesehatan Kota Cilegon memperoleh vaksi dari pemerintah pusat melalui Dinas
Cilegon, RSUD Cilegon dan juga ke fasilitas pelayanan Kesehatan milik swasta yang
vaksin kepada unsur Forkopimda dan kemudian diikuti dengan tenaga Kesehatan se
lainnya yaitu Petugas Pelayanan Publik, warga Lanjut Usia, Masyarakat Rentan dan
Umum, Remaja serta Anak - Anak. Sampai dengan 31 Desember 2021 data vaksinasi
REALISASI
KATEGORI SASARAN
CAKUPAN CAKUPAN DOSIS CAKUPAN
DOSIS 1 DOSIS 2
(%) (%) 3 (%)
SDM
2.334 3.871 165,85 3.813 163,36 2.784 119,28
KESEHATAN
PETUGAS
11.752 49.455 420,82 48.569 413,28 4 0,03
PUBLIK
LANSIA 22.413 10.225 45,62 7.845 35 1 0,004
MASY.RENTAN
250.889 160.380 63,92 134.326 53,54 82 0,03
DAN UMUM
REMAJA (12-
42.096 38.049 90,38 32.753 77,80 - -
17TH)
ANAK-ANAK 45.711 22 0,05 2 0,004 - -
TOTAL 375.195 262.002 69,83 227.308 60,58 2.871 0,77
c. Penanggulangan KIPI
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah gejala medis yang terjadi setelah
vaksinasi dan diduga terkait dengan imunisasi atau vaksinasi. Dalam penanggulangan
Komunikasi informasi dan edukasi Masyarakat dilakukan melalui media massa baik cetak,
online maupun radio dan juga Media sosial online. Dinas Kesehatn dan UPT memiliki
media sosial yang aktif memberikan informasi dan himbauan kepada Masyarakat tentang
Covid19.
6. Pendukung
Selain kegiatan yang sudah dipaparkan di atas Dinas Kesehatan Kota CIlegon
b. Pengadaan Logistik
2. Juara 1 Tenaga Kesehatan Teladan kategori Nutrisionis Tingkat Nasional di raih oleh
3. Juara 1 Dokter Teladan Tingkat Propinsi Banten di raih oleh dr. Arief Dharma Hartana
4. Juara 1 Nutrisionis Teladan tingkat Propinsi Banten di raih oleh Esi Widiastuti, S. Gz
5. Juara 2 kategori Sanitarian Teladan Tingkat Propinsi Banten di raih oleh Fatimatul
6. Juara 2 dalam lomba Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Perkotaan
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa :
aparatur”:
dan profesionalitas aparatur adalah sebesar 100,16%, dari 3 (Tiga) indikator kinerja
mempunyai nilai kategori “Baik” dengan capaian tertinggi sebesar 105,16% pada
b. Realisasi anggaran sebesar Rp. 151,979,752,445 atau 76,63% dari alokasi anggaran
a. Hanya ada 1 indikator kinerja yaitu Rata rata Pencapaian kinerja SPM Kesehatan
Sebagai bahan rekomendasi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Cilegon
1. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta koordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait, mitra kesehatan dan stakeholder lain, serta Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan menjadi terarah dan dapat
2. Aktivitas promosi kesehatan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat sadar akan
4. Meningkatkan sumber daya, baik SDM dan sarana prasarana dalam mendukung
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan
secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam rangka peningkatan
kinerja.
Capaian Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian
Target Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7
Indeks RB Perangkat
Poin 55 50,37*) 91,58
Meningkatnya Daerah
akuntabilitas Nilai Lakip Perangkat
1 pemerintah dan Poin 75,2 79,08*) 105,16
Daerah
profesionalitas
aparatur Indeks Kepuasan
Masyarakat ( Dinkes Poin 79,5 82,48 103,75
dan RSUD)
Meningkatnya
kualitas Rata rata Pencapaian
2 Kesehatan kinerja SPM Persen 100 85,71 85,71
masyarakat dan Kesehatan
individu
*) Data Tahun 2020
Rekapitulasi Realisasi Kinerja & Anggaran Per OPD/UPT Tahun Anggaran 2021
Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01-1 nilai lakip perangkat daerah 75.70 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00
1.02.01-2 index RB Perangkat Daerah 55.00 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00
1.02.01-3 Index Kepuasan Masyarakat 79.50 poin 0,00 82.48 poin - 0,00 103,75 0,00
1.02.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 859.755.865,00 70,98 506.111.700,00 80,83 58,87
1.02.01.2.01.01-2 Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-7 Jumlah Pembayaran Jasa sewa Aplikasi e farmasi 12 Bulan 0,00 0 Bulan - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.01-8 Jumlah dukungan teknis dan pemeliharaan Aplikasi SERASI 12 Bulan 0,00 11 Bulan 91,67 0,00 91,67 0,00
1.02.01.2.01.01-9 Jumlah Peserta mekanisme pemberitaan 40 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.01-10 Jumlah Publikasi Iklan (ucapan selamat/lainnya) di Media 70 Publikasi 0,00 70 Publikasi 94,20 0,00 125,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
12 Publikasi 12 Publikasi
1.02.01.2.01.01-11 Jumlah Publikasi Adventorial di Media 0,00 86,67 0,00 100,00 0,00
Adventoria Adventoria
1.02.01.2.01.01-12 Jumlah press release 3 Press Release 0,00 0 Press Release - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.01-13 Jumlah peserta acara media gathering 50 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.01-15 Jumlah video dokumentasi 4 Video 0,00 4 Video 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-16 Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-17 Jumlah Dokumen Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen - 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-18 Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Labkesda 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 11.176.060,00 95,00 9.668.800,00 100,00 86,51
1.02.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 11.176.060,00 95,00 9.698.800,00 100,00 86,78
1.02.01.2.01.04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 11.056.060,00 95,00 9.578.800,00 100,00 86,64
1.02.01.2.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD 11.056.060,00 95,00 9.578.800,00 100,00 86,64
1.02.01.2.01.06-2 Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-3 Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.01.06-5 Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-6 Jumlah Dokumen LPPD 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-7 Jumlah Laporan Konsultansi Kajian BLUD Puskesmas 1 Laporan 0,00 1 Laporan - 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-8 Jumlah dokumen Evaluasi dan Monitoring BLUD Puskesmas 4 Dokumen 0,00 0 Dokumen 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.06-9 Jumlah Peserta rapat lintas sektor BLUD Puskesmas 250 Orang Hari 0,00 250 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-10 Jumlah Dokumen SPM berbasis Anggaran 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-12 Jumlah dokumen Evaluasi SOP 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.06-13 Jumlah Dokumen Monev SPM Tw 1 dan 3 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 177.970.672,00 100,00 169.723.500,00 100,00 95,37
1.02.01.2.01.07-2 Jumlah Dokumen Data Statistik Kesehatan 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.07-3 Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.07-4 Jumlah dokumen SPIP 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 77.117.630.022,00 100,00 59.749.624.092,00 100,00 77,48
1.02.01.2.02.01-1 Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.03-1 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Penerimaan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.02.03-2 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.03-3 Jumlah Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.03-4 Jumlah Pembayaran Honorarium PPK SKPD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.03-5 Jumlah Pembayaran Honorarium PPTK 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.03-6 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Penerimaan UPT 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.03-7 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran UPT 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.05-1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.07-1 Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Evaluasi JKN 200 Orang Kali 0,00 200 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.03.06 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 194.000.000,00 100,00 194.000.000,00 100,00 100,00
Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Milik 192 Orang 192 Orang
1.02.01.2.03.06-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Daerah (16 Orang x 12 Bulan) Bulan Bulan
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 45.000.000,00 100,00 44.545.000,00 100,00 98,99
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian kerja Lapangan yang diadakan 30 Stel 0,00 30 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02-2 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 130 Stel 0,00 130 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.03 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 56.240.818,00 100,00 56.086.000,00 100,00 99,72
1.02.01.2.05.03-2 Jumlah peserta uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan 60 Orang Kali 0,00 60 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.05.03-4 Jumlah Peserta Rekon Absensi (15 Orang x 12 Kali) 180 Orang Kali 0,00 180 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 610 Item 0,00 610 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 64.199.369,00 100,00 62.982.100,00 100,00 98,10
1.02.01.2.06.02-1 Jumlah Item Alat tulis kantor yang disediakan 1220 Item 0,00 1220 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 93.068.045,00 100,00 92.773.500,00 100,00 99,68
1.02.01.2.06.03-1 Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 3004 Item 0,00 3004 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.03-2 Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga untuk even PHBN 150 Buah 0,00 150 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 349.529.445,00 100,00 348.540.500,00 100,00 99,72
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum harian 812 Item 0,00 812 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 108.057.000,00 100,00 105.952.500,00 100,00 98,05
1.02.01.2.06.05-1 Jumlah barang cetakan yang disediakan 1000 Item 0,00 1000 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 40000 Lembar 0,00 40000 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30.100.000,00 100,00 30.072.000,00 100,00 99,91
1.02.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 337.000.000,00 100,00 282.544.300,00 100,00 83,84
1.02.01.2.06.09-1 Jumlah penyediaan Transportasi dan Akomodasi perjalanan 372 Orang Hari 0,00 372 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dinas luar daerah Perjalanan Dinas Wilayah DKI
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.07.01-1 Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.007.853.111,00 100,00 627.072.000,00 100,00 62,22
1.02.01.2.07.06-2 Jumlah Meubelair 3 Jenis 0,00 3 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06-3 Jumlah Alat Pendingin 3 Jenis 0,00 3 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06-4 Jumlah Alat Rumah Tangga 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06-5 Jumlah Personal Computer 13 Jenis 0,00 13 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06-6 Jumlah Peralatan Komputer 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.998.000,00 100,00 13.990.000,00 100,00 99,94
1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 1000 Lembar 0,00 1000 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 1850 Lembar 0,00 1850 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 646.227.400,00 100,00 512.388.893,00 100,00 79,29
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa penyediaan air 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Pembayaran telepon, internet 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.290.246.353,00 100,00 4.647.891.639,00 100,00 87,86
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah pegawai Non PNS yang diberikan asuransi kesehatan 3000 Orang 3000 Orang
1.02.01.2.08.04-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(250 Orang x 12 Bulan) Bulan Bulan
Jumlah Penyediaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor 364 Orang 364 Orang
1.02.01.2.08.04-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Perjanjian (26 Orang x 14 Bulan) Bulan Bulan
1.02.01.2.09.01-1 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diperlihara 5 Unit 0,00 5 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.02-1 Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diperlihara 52 Unit 0,00 40 Unit 100,00 0,00 76,92 0,00
1.02.01.2.09.02-2 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diperlihara 26 Unit 0,00 24 Unit 100,00 0,00 92,31 0,00
1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 144.486.250,00 100,00 144.060.000,00 100,00 99,70
1.02.01.2.09.09-1 Bangunan Gedung Tempat Kerja Terpelihara 781 M2 0,00 100 M2 100,00 0,00 12,80 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) 79.50 Poin 0,00 81.25 Poin - 0,00 102,20 0,00
1.02.01-2 Indeks RB Perangkat Daerah 55.00 Poin 0,00 Poin - 0,00 0,00 0,00
1.02.01-3 Nilai Lakip Perangkat Daerah 75.20 Poin 0,00 Poin - 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01-1 Indeks kepuasan masyarakat 79.50 poin 0,00 83.63 poin - 0,00 105,19 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat 79.50 poin 0,00 76.39 poin - 0,00 96,09 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 76.00 poin - 0,00 95,60 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 93.92 poin - 0,00 118,14 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 86.90 poin - 0,00 109,31 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 84.33 poin - 0,00 106,08 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 81.77 poin - 0,00 102,86 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 84.32 poin - 0,00 106,06 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS DTP KECAMATAN CITANGKIL 2 287.862.975,00 - 224.268.480,00 86,14 77,91
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 83.19 poin - 0,00 104,64 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.415.133.204,00 - 14.352.073.672,00 93,59 93,10
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 2.652.717.512,00 - 1.697.755.404,00 82,19 64,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00
1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 rata rata pencapaian kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 85.71 % - 0,00 85,71 0,00
1.02.02-2 persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan 100.00 % 0,00 99.00 % - 0,00 99,00 0,00
1.02.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 309.330.000,00 64,00 43.069.000,00 60,00 13,92
1.02.01.2.01.01-1 Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 3 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-2 Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-3 Jumlah Dokumen Visi Misi Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.01-4 Jumlah Dokumen Feasibility Study RSUD Yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0 Dokumen - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.01-5 Jumlah Dokumen UKL-UPL RSUD Yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0 Dokumen 20,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.648.000,00 50,00 8.454.000,00 100,00 97,76
1.02.01.2.01.07-1 Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.01.07-2 Jumlah Dokumen SPM Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen - 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 87.447.337.393,00 100,00 61.836.576.088,00 100,00 70,71
1.02.01.2.02.01-1 Jumlah orang dan bulan yang terpenuhi gajinya 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.02.03-1 Jumlah Administrasi Dokumen Keuangan 12 Bulan 0,00 12 Bulan - 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 721.778.336,00 66,67 591.492.770,00 55,97 81,95
1.02.01.2.06.02-1 Jumlagh Printer Seri L Yang Terpenuhi 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02-2 Jumlah Camera Digital Yang Terpenuhi 2 unit 0,00 0 unit - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.02-3 Jumlah Laptop Yang Terpenuhi 19 unit 0,00 19 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02-4 Jumlah Mesin Ketik Elektronik Yang Terpenuhi 2 unit 0,00 0 unit - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.02-5 Jumlah Personal Computer Yang Terpenuhi 25 unit 0,00 25 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02-6 Jumlah Printer Dot Matrix Yang Terpenuhi 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02-7 Jumlah Printer Inkjet Yang Terpenuhi 27 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 3,70 0,00
1.02.01.2.06.02-8 Jumlah Proyektor Yang Terpenuhi 4 Unit 0,00 0 Unit - 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.02-9 Jumlah Scanner Yang Terpenuhi 6 Unit 0,00 6 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.662.435.500,00 100,00 2.379.442.783,00 100,00 89,37
1.02.01.2.07.06-1 Jumlah Alat Pendingin Ruangan Yang Terpenuhi 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.07.06-2 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi 12 jenis 0,00 12 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.07.06-3 Jumlah Peralatan mesin Lainnya Yang Terpenuhi 3 jenis 0,00 3 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.09-2 Jumlah Atap Koridor Yang Di Perbaiki 1 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.09-3 Jumlah Instalasi Jaringan Pipa Gas Medis Yang Dibangun 281 Titik 0,00 281 Titik 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.09-4 Jumlah Ruang Central Gas Medis Yang Dibangun 1 Ruang 0,00 1 Ruang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 19.510.000,00 100,00 18.904.400,00 100,00 96,90
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 71 Stel 0,00 71 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 303 Item 0,00 303 Item 83,30 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 64.677.840,00 79,99 50.504.000,00 137,50 78,09
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum Harian 696 Item 0,00 696 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1050 Orang
1.02.01.2.06.04-2 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum Rapat 600 Orang Kali 0,00 59,98 0,00 175,00 0,00
Kali
1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.449.000,00 49,98 668.500,00 100,00 46,14
1.02.01.2.06.08-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum 550 Item 0,00 550 Item 49,98 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 119.012.386,00 100,00 93.630.429,00 100,00 78,67
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (telepon) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 655.420.000,00 100,00 650.103.000,00 100,00 99,19
1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai TKK (4 Org x 14 Bulan) 56 Orang Bulan 0,00 56 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.09-1 Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi 6 Jenis 0,00 6 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 114.938.848,00 100,00 111.582.200,00 75,06 97,08
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum Harian 294 Item 0,00 221 Item 100,00 0,00 75,17 0,00
1.02.01.2.06.04-3 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum Rapat 480 Orang Kali 0,00 360 Orang Kali 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.06.08-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum 72 Jenis Bulan 0,00 54 Jenis Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 129.985.416,00 100,00 122.275.398,00 62,50 94,07
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon) 12 Bulan 0,00 6 Bulan 100,00 0,00 50,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 460.900.000,00 95,55 460.300.000,00 106,84 99,87
1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai THL (5 Orang x 14 Bulan) 60 Orang Bulan 0,00 50 Orang Bulan 93,33 0,00 83,33 0,00
1.02.01.2.08.04-2 Penyedian jasa pegawai TKK (3 Orang x 14 Bulan) 42 Orang Bulan 0,00 35 Orang Bulan 93,33 0,00 83,33 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 8.446.260,00 100,00 8.322.000,00 100,00 98,53
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum 386 Item 0,00 386 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 121.643.412,00 100,00 90.773.623,00 100,00 74,62
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Pembayaran Tagihan Air 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 605.800.000,00 100,00 605.313.500,00 96,15 99,92
1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.950.000,00 75,01 19.790.000,00 100,00 99,20
1.02.01.2.09.06-1 Jumlah Pemeliharaan AC (33 x 4 Kali) 132 Kali 0,00 132 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06-2 Jumlah komputer/ laptop yang dipelihara 8 Unit 0,00 8 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06-3 Jumlah printer yang dipelihara 2 Unit 0,00 2 Unit 25,02 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.160.000,00 100,00 11.160.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum 350 Orang 0,00 350 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.08-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum 400 Orang Kali 0,00 400 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.749.000,00 100,00 1.740.000,00 100,00 99,49
1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 163 Lembar 0,00 163 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 210 Lembar 0,00 210 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 65.000.000,00 58,35 55.066.336,00 100,00 84,72
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 75,01 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 41,69 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 244.340.000,00 100,00 240.840.000,00 100,00 98,57
1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai TKK (3 Orang x 14 Bulan) 42 Orang Bulan 0,00 42 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.447.000,00 100,00 17.447.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum 239 Orang Hari 0,00 239 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 124.399.954,00 100,00 94.379.973,00 100,00 75,87
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Jumlah pembayaran jasa penyediaan air 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 272.600.000,00 100,00 272.600.000,00 94,05 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai THL (4 orang x 14 bulan) 56 Orang Bulan 0,00 46 Orang Bulan 100,00 0,00 82,14 0,00
1.02.01.2.08.04-2 Penyediaan jasa pegawai TKK (2 orang x 14 bulan) 28 Orang Bulan 0,00 28 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 24.490.000,00 100,00 23.433.800,00 100,00 95,69
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 107 Potong 0,00 107 Potong 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 534 Item 0,00 534 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.999.176,00 100,00 8.997.300,00 100,00 99,98
1.02.01.2.06.03-1 jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 343 Item 0,00 343 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.495.000,00 100,00 34.417.000,00 93,12 91,79
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum puskesmas 828 Item 0,00 771 Item 100,00 0,00 93,12 0,00
1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 39.319.728,00 100,00 38.417.500,00 100,00 97,71
1.02.01.2.06.05-1 Jumlah Dokumen yang dicetak 1183 Item 0,00 1183 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 27578 Lembar 0,00 27578 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.499.000,00 47,50 600.000,00 30,68 24,01
1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 201 Lembar 0,00 100 Lembar 47,50 0,00 49,75 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 431 Lembar 0,00 50 Lembar 47,50 0,00 11,60 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 121.517.472,00 100,00 95.060.355,00 100,00 78,23
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 369.220.000,00 100,00 325.653.500,00 93,33 88,20
1.02.01.2.08.04-3 Penyediaan Jasa Pegawai THL Lainnya (2 Orang x 14 Bulan) 28 Orang Bulan 0,00 28 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04-4 Penyediaan Jasa Pegawai TKK (3 Orang x 14 Bulan) 42 Orang Bulan 0,00 28 Orang Bulan 100,00 0,00 66,67 0,00
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.260.000,00 100,00 15.772.000,00 100,00 97,00
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 61 Stel 0,00 61 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 778 Item 0,00 778 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.499.480,00 90,90 7.498.921,00 100,00 99,99
1.02.01.2.06.03-1 Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 203 Item 0,00 203 Item 90,90 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.957.815,00 100,00 11.954.898,00 100,00 99,98
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum 477 Item 0,00 477 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 97.400.000,00 100,00 95.733.249,00 100,00 98,29
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 266.460.000,00 100,00 264.810.000,00 145,83 99,38
1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai THL (6 Orang x 14 Bulan) 84 Orang Bulan 0,00 84 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
55 Meter 55 Meter
1.02.01.2.09.09-1 Luas gedung kantor yang dipelihara 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Persegi Persegi
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.800.000,00 100,00 16.240.000,00 0,00 96,67
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian olahraga yang disediakan 56 Stel 0,00 0 Stel 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 987 Item 0,00 882 Item 100,00 0,00 89,36 0,00
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.133.105,00 88,00 10.131.700,00 58,33 99,99
1.02.01.2.06.02-1 Jumlah ATK yang disediakan 12 Jenis 0,00 7 Jenis 88,00 0,00 58,33 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.459.312,00 66,00 29.444.500,00 41,62 99,95
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum harian 161 Item 0,00 81 Item 100,00 0,00 50,31 0,00
1.02.01.2.06.04-3 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Lokakarya Mini 1320 Orang 0,00 984 Orang 98,00 0,00 74,55 0,00
1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.197.000,00 91,71 1.197.000,00 76,02 100,00
1.02.01.2.06.06-1 Jumlah eksemplar harian lokal yang disediakan 342 Eksemplar 0,00 260 Eksemplar 91,71 0,00 76,02 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 100.900.000,00 100,00 69.028.037,00 75,00 68,41
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Bulan Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Telepon 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Internet 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 728.800.000,00 100,00 668.726.500,00 75,17 91,76
700 Meter
1.02.01.2.09.09-1 Luas Gedung Kantor yang di Pelihara 0,00 0 Meter Persegi 100,00 0,00 0,00 0,00
Persegi
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 19.360.000,00 100,00 18.724.000,00 100,00 96,71
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang diadakan 52 Stel 0,00 52 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02-2 Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan 12 Stel 0,00 12 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah Komponen Listrik yang disediakan 473 Item 0,00 473 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.973.362,00 100,00 17.779.500,00 100,00 89,02
1.02.01.2.06.02-1 Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 41 Jenis 0,00 41 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.616.703,00 88,87 22.579.500,00 100,00 99,84
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian 70 Jenis Bulan 0,00 70 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04-2 Jumlah Peserta yang mengikuti Rocksport Pegawai 50 Orang 0,00 50 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.190.000,00 100,00 899.500,00 80,88 75,59
1.02.01.2.06.06-1 Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan 340 Eksemplar 0,00 275 Eksemplar 100,00 0,00 80,88 0,00
1.02.01.2.06.08-1 Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman 132 Orang 0,00 70 Orang 100,00 0,00 53,03 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 71.615.640,00 100,00 39.983.963,00 100,00 55,83
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Telepon 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.700.000,00 100,00 37.700.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.08.04-1 Jumlah Penyedian Jasa Pegawai THL (1 Orang x 14 Bulan) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
57 Meter 52 Meter
1.02.01.2.09.09-1 Luas Bangunan Kantor yang dipelihara 0,00 100,00 0,00 91,23 0,00
Persegi Persegi
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 4.929.998,00 100,00 4.929.000,00 100,00 99,98
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 7 Buah 0,00 7 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02-2 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 8 Stel 0,00 8 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02-3 Jumlah Seragam JSCM 8 Potong 0,00 8 Potong 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.997.239,00 100,00 2.992.000,00 100,00 99,83
1.02.01.2.06.02-1 Jumlah ATK yang disediakan 19 Jenis 0,00 19 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 953.816,00 100,00 949.500,00 100,00 99,55
1.02.01.2.06.03-1 Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 7 Jenis 0,00 7 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 4.975.493,00 100,00 4.970.000,00 100,00 99,89
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum bulanan 42 Orang kali 0,00 42 Orang kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.999.865,00 95,00 4.714.800,00 100,00 94,30
1.02.01.2.06.05-1 Jumlah Dokumen yang dicetak 23 Item 0,00 23 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05-2 Jumlah dokumen yang digandakan 9451 Lembar 0,00 9451 Lembar 90,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.197.000,00 100,00 878.500,00 100,00 73,39
1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 348.000,00 100,00 340.000,00 100,00 97,70
1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 12 Lembar 0,00 12 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 52 Lembar 0,00 52 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.989.384,00 100,00 12.605.522,00 100,00 63,06
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.700.000,00 100,00 37.700.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai THL (1 Orang x 14 Bulan) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.440.000,00 80,00 4.440.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.09.06-1 Jumlah komputer yang dipelihara 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06-2 Jumlah notebok/laptop yang dipelihara 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.09.06-5 Jumlah printer yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit - 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.09-1 Luas gedung kantor yang dipelihara 174 Meter 0,00 174 Meter 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 7.205.000,00 100,00 7.040.000,00 100,00 97,71
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 33 Stel 0,00 33 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 12 Item 0,00 6 Item 51,15 0,00 50,00 0,00
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.993.192,00 50,00 4.840.800,00 71,88 48,44
1.02.01.2.06.02-1 Jenis Alat tulis kantor yang di sediakan 384 Item 0,00 276 Item 50,00 0,00 71,88 0,00
1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.937.369,00 100,00 1.898.800,00 100,00 98,01
1.02.01.2.06.03-1 jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 19 Item 0,00 19 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.502.500,00 41,81 3.935.000,00 62,14 52,45
1.02.01.2.06.05-1 Jumlah dokumen yang di cetak 69 Item 0,00 34 Item 70,90 0,00 49,28 0,00
1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 8575 Lembar 0,00 6431 Lembar 12,72 0,00 75,00 0,00
1.02.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.450.000,00 70,00 3.310.000,00 100,00 95,94
1.02.01.2.06.09-1 Jumlah penyediaan akomodasi perjalanan dinas luar daerah 9 Orang Hari 0,00 9 Orang Hari 70,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.002.000,00 29,30 540.000,00 100,00 53,89
1.02.01.2.08.01-1 Jumlah materai 6000 yang disediakan 167 Lembar 0,00 167 Lembar 29,30 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.992.020,00 78,07 19.158.860,00 66,67 31,94
1.02.01.2.08.02-1 Pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 90,10 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Penyediaan Jasa Pembayaran telepon 12 Bulan 0,00 0 Bulan 49,90 0,00 0,00 0,00
1.02.01.2.08.02-3 Penyediaan jasa Pembayaran Internet 12 Bulan 0,00 12 Bulan 94,20 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.450.000,00 22,65 1.450.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.08.03-1 Jumlah Rutin/Berkala Komputer/Laptop yang dipelihara 6 Unit 0,00 6 Unit 45,30 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.03-2 Jumlah Rutin/Berkala Printer yang dipelihara 2 Unit 0,00 2 Unit - 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 755.900.000,00 66,80 747.350.000,00 100,00 98,87
1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai TKK (1 Orang x 14 Bulan) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 66,80 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.02-1 Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit 67,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.02-2 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara 10 Unit 0,00 10 Unit 84,50 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.969.000,00 75,00 1.260.000,00 50,00 31,75
1.02.01.2.09.06-1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ac) 8 Unit 0,00 4 Unit 75,00 0,00 50,00 0,00
1.02.01.2.09.09-1 luas gedung yang di pelihara 200 M2 0,00 100 M2 48,30 0,00 50,00 0,00
1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 2.200.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 20 Buah 0,00 20 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 12 Item 0,00 12 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.198.199,00 100,00 8.157.100,00 100,00 99,50
1.02.01.2.06.02-1 Jumlah ATK yang disediakan 32 Jenis 0,00 32 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.698.371,00 100,00 7.697.950,00 100,00 99,99
1.02.01.2.06.03-1 Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 113 item 0,00 113 item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.487.870,00 100,00 1.487.200,00 100,00 99,95
1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum 63 Item 0,00 63 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.999.150,00 100,00 1.998.650,00 100,00 99,97
1.02.01.2.06.05-1 Jumlah Dokumen yang dicetak 59 Item 0,00 59 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 2735 Lembar 0,00 2735 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 18.690.000,00 100,00 18.160.000,00 100,00 97,16
1.02.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.449.955,00 100,00 19.650.000,00 100,00 96,09
1.02.01.2.07.06-1 Jumlah komputer yang diadakan 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 290.000,00 100,00 290.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.08.01-1 Jumlah materai 10.000 yang disediakan 29 lembar 0,00 29 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.676.560,00 100,00 10.553.243,00 100,00 59,70
1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.700.000,00 100,00 37.700.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai THL (1 Orang x 14 Bln) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.555.000,00 100,00 2.555.000,00 100,00 100,00
1.02.01.2.09.06-1 Jumlah Air Conditioner (AC) yang dipelihara 10 Unit 0,00 10 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06-2 Jumlah komputer / laptop yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.01.2.09.06-3 Jumlah Printer yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.03 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.026.899.954,00 100,00 1.021.367.800,00 100,00 99,46
1.02.02.2.01.03-2 Jumlah instalasi air kotor lainnya 2 paket 0,00 2 paket 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.03-3 Jumlah pengadaan alat pengolah air limbah 2 set 0,00 2 set 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.06-1 Jumlah Pembangunan Lanjutan Puskesmas Citangkil II 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.06-2 Jumlah Pembangunan Pagar Puskesmas Jombang 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.06-3 Jumlah Pembuatan pagar pustu lebak gede 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.06-4 Jumlah Pembuatan TPT pustu taman sari 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.06-5 Jumlah DED Pembangunan pagar puskesmas jombang 1 dok 0,00 1 dok 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.06-6 Jumlah DED Pembangunan puskesmas citangkil II lanjutan 1 dok 0,00 1 dok 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.486.243.764,00 100,00 1.266.147.596,00 100,00 85,19
1.02.02.2.01.10-1 Jumlah DED Rehabilitasi puskesmas cibeber 1 Dok 0,00 1 Dok 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-2 Jumlah FS Puskesmas citangkil I 1 Dok 0,00 1 Dok 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-3 Jumlah Rehabilitasi kantor dinkes lama 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.01.10-4 Jumlah Rehabilitasi medical center bagendung 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-5 Jumlah Rehabilitasi medical center ketileng 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-6 Jumlah Rehabilitasi pagar UPTD JPKM 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-7 Jumlah Rehabilitasi Poskesdes Kepuh 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-8 Jumlah Rehabilitasi poskesdes kota bumi 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-9 Jumlah Rehabilitasi poskesdes panggung rawi 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-10 Jumlah Rehabilitasi pustu kalitimbang 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.10-11 Jumlah Rehabilitasi Pustu Semangraya 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-2 jumlah penanganan ibu bersalin dengan Covid 8 unit 0,00 8 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-3 Jumlah Pengadaan Bidan KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 50 unit 0,00 50 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-4 Jumlah Pengadaan Cold Chain (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 4 unit 0,00 4 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-5 Jumlah Pengadaan Cool Bok (Covid-19) 20 unit 0,00 20 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-7 Jumlah Pengadaan Posyandu KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 16 unit 0,00 16 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-8 Jumlah Pengadaan Set Gawat darurat (DAK Fisik Penugasan) 4 unit 0,00 4 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-10 Jumlah Pengadaan Set persalinan (DAK Fisik Penugasan) 32 unit 0,00 32 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-11 Jumlah Pengadaan Set Umum (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 12 unit 0,00 8 unit 100,00 0,00 66,67 0,00
1.02.02.2.01.14-12 Jumlah Pengadaan UKGS KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 188 unit 0,00 188 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-13 Jumlah Pengadaan UKS KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 36 unit 0,00 32 unit 100,00 0,00 88,89 0,00
1.02.02.2.01.14-14 Jumlah Prasarana Mobile Vaksinasi diadakan (DAU) 206 unit 0,00 206 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.01.16-1 Jumlah UPT yang mendapatkan obat ( DAK Kefarmasian ) 9 UPT 0,00 9 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.16-2 Jumlah UPT yang mendapatkan pengadaan Obat dan Vaksin 11 UPT 0,00 11 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.17 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI 3.050.963.355,00 100,00 3.030.355.049,00 100,00 99,32
1.02.02.2.01.17-1 Jumlah UPT yang mendapatkan pengadaan BMHP 11 UPT 0,00 11 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.17-2 Jumlah UPT yang mendapatkan BMHP (DAK Kefarmasian) 9 UPT 0,00 9 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.20-1 Jumlah Alat Kesehatan 21 Jenis 0,00 0 Jenis - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.20-2 Jumlah Suku Cadang Alat - alat Kedokteran 11 Jenis 0,00 0 Jenis - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.15 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI 99.100.000,00 100,00 98.250.000,00 100,00 99,14
1.02.02.2.01.15-1 Jumlah Alat Kesehatan yang dikalibrasi 16 Jenis 0,00 16 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.21-1 Jumlah Belanja Bahan Pengepakan Distribusi Obat dan Vaksin 4 item 0,00 4 item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.21-2 Jumlah Pelaksanaan Bongkar Muat Distribusi Obat dan Vaksin 24 Kegiatan 0,00 24 Kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.21-3 Jumlah UPT yang mendapatkan Distribusi Obat dan Vaksin 8 UPT 0,00 8 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 224.419.000,00 100,00 141.509.000,00 90,91 63,06
1.02.02.2.02.01-1 Jumlah dokumen buku KIA yang dicetak 3000 Buku 0,00 0 Buku 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.01-2 Jumlah dokumen kartu ibu yang dicetak 4450 Lembar 0,00 4450 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.01-3 jumlah peserta Bintek Kelas Ibu Hamil 240 Orang Hari 0,00 240 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.01-4 Jumlah peserta PPWS KIA 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.01-5 Jumlah peserta Reorientasi dan Evaluasi Kelas ibu Hamil 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah peserta yang mengikuti Bintek ANC dan INC dan PNC
1.02.02.2.02.01-7 Puskesmas dan swasta 320 Orang Hari 0,00 320 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.01-9 Jumlah peserta Orientasi ANC Terpadu (BOK) 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.01-11 Jumlah peserta Orientasi KB Pasca Salin 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 1.112.591.255,00 100,00 344.764.820,00 50,85 30,99
1.02.02.2.02.02-1 Jumlah peserta Emergency drill bagi klinik dan BPM 35 Orang Hari 0,00 35 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-2 Jumlah peserta Evaluasi Kesga Gizi 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-3 Jumlah peserta Koordinasi PONED 85 Orang Hari 0,00 85 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-4 jumlah peserta Pembelajaran AUDIT 100 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 50,00 0,00
1.02.02.2.02.02-5 jumlah peserta Pembinaan Bidan Kelurahan 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-6 jumlah peserta Pembinaan Bidan Koordinator 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-7 Jumlah peserta Pengkajian kasus maternal 100 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 50,00 0,00
1.02.02.2.02.02-8 jumlah peserta Rapat Koordinasi PKRT 70 Orang Hari 0,00 70 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-9 Jumlah peserta Reorientasi APN bagi BPM dan Klinik 35 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.02-10 jumlah peserta Validasi Data KB dan PKRT 35 Orang Hari 0,00 35 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-11 Jumlah peserta Roadshow AMP di 5 Lokus kematian (BOK) 50 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.02-15 Jumlah ibu bersalin normal di puskesmas Poned (Jampersal) 40 Orang 0,00 2 Orang 100,00 0,00 5,00 0,00
1.02.02.2.02.02-16 Jumlah ibu bersalin dengan komplikasi (Jampersal) 30 Orang 0,00 6 Orang 100,00 0,00 20,00 0,00
1.02.02.2.02.02-17 Jumlah ibu bersalin yang di layani KB pasca Salin (Jampersal) 50 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 144.589.873,00 87,44 133.709.962,00 100,00 92,48
1.02.02.2.02.03-1 jumlah peserta kegiatan evaluasi rotasi klinik 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.03-3 Jumlah peserta Kegiatan rotasi klinik 96 Orang Hari 0,00 96 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.03-4 jumlah peserta kegiatan validasi laporan 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.03-6 jumlah peserta pengkajian kasus bayi 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 68,10 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.03-7 Jumlah peserta Sosialisasi Deteksi bayi beresiko bagi kader 65 Orang 0,00 65 Orang 44,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 142.300.100,00 100,00 140.744.100,00 100,00 98,91
1.02.02.2.02.04-1 Jumlah Peserta Sosialisasi SDIDTK Bagi BPM Dan Klinik 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-2 Jumlah Peserta Kegiatan Deteksi Tumbuh Kembang 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-3 Jumlah Peserta Kegiatan Intervensi Tumbuh Kembang 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-5 Jumlah peserta Desiminasi Surveilan berbasis anak (BOK) 55 Orang 0,00 55 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-6 Jumlah peserta Sosialisasi Kohort bayi (BOK) 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-8 Orientasi SDIDTK bagi guru PAUD (BOK) 45 Orang 0,00 45 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 107.875.000,00 100,00 107.159.000,00 100,00 99,34
1.02.02.2.02.05-1 Jumlah peserta evaluasi SN PKPR 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.05-2 Jumlah peserta kegiatan posyandu remaja 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.05-3 jumlah peserta OJT MTPKPR 120 Orang Hari 0,00 120 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.05-6 jumlah peserta validasi data program UKS, PKPR dan UKGS 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.05-7 Jumlah peserta workshop Kesehatan Remaja 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 260.469.100,00 100,00 260.036.000,00 100,00 99,83
1.02.02.2.02.06-8 Jumlah Peserta yang dilakukan Skrining PTM Pada OPD 500 Orang Hari 0,00 500 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.06-10 Jumlah peserta yang mengikuti validasi Data Skrining PTM 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 92.103.300,00 100,00 78.905.300,00 100,00 85,67
1.02.02.2.02.07-1 Jumlah Cetak Kartu Kesehatan Usia lanjut 24800 Lembar 0,00 24800 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.08 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 124.999.100,00 100,00 122.279.100,00 100,00 97,82
1.02.02.2.02.08-6 Jumlah Petugas Yang Mengikuti Monitoring KTR di Sekolah 400 Orang Hari 0,00 400 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.09 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 92.000.000,00 100,00 85.940.000,00 100,00 93,41
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.09-6 Jumlah Petugas Yang Mengikuti Validasi Data 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-1 Jumlah Jam Pelayanan yang dilaksanakan Spesialis Paru 24 JP 0,00 24 JP 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-2 Jumlah Kader yang melakukan Screening Contact TB MDR 24 Orang Hari 0,00 24 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-3 Jumlah Keluarga Pasien TB yang mengikuti Sosialisasi TB RO 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Hari TB 150 Orang Hari 0,00 150 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-5 Jumlah Peserta yang mengikuti Kampanye TB di PT 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-6 Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Pokja TB- HIV Tk. UPK 480 Orang Hari 0,00 480 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-7 Jumlah Peserta yang mengikuti Penjaringan Kasus TB 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-8 Jumlah Peserta yang mengikuti Penyisiran Kasus TB 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-9 Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Hari TB 40 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.11-10 Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor PPM Tk. Kota 108 Orang Hari 0,00 108 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-11 Jumlah Peserta yang mengikuti TOSS TB di Pesantren 120 Orang Hari 0,00 120 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-13 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Orientasi TB RO 45 Orang Hari 0,00 45 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-15 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi P2TB 96 Orang Hari 0,00 96 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-16 Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Validasi TB 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-17 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi TB - HIV 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.11-18 Jumlah WBP yang di screening Massal di Lapas 300 Orang Hari 0,00 300 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-1 Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Tripple Eliminasi 280 Orang Hari 0,00 280 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-2 Jumlah ODHA yang mengakses obat ARV 540 Orang Hari 0,00 540 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.12-6 Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan HAS 2021 250 Orang Hari 0,00 250 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-7 Jumlah Peserta yang mengikuti Mobile VCT 600 Orang Hari 0,00 600 Orang Hari 85,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-9 Jumlah Peserta yang Mengikuti Monev P2HIV 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-10 Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan LKB HIV/AIDS 94 Orang Hari 0,00 94 Orang Hari 95,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-16 Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi HAS 2021 43 Orang Hari 0,00 43 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-17 Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor 120 Orang Hari 0,00 120 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.12-20 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Orientasi VCT 50 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 200,00 0,00
1.02.02.2.02.12-21 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi P2HIV 280 Orang Hari 0,00 280 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 817.311.540,00 100,00 785.255.350,00 100,00 96,08
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.15-2 Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil Resiko KEK 240 Orang hari 0,00 240 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15-3 Pembentukan Kader SEGANI di Pesantren 60 Orang hari 0,00 60 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15-4 Jumlah Pemberian Makanan Tambahan Balita Kurang Gizi 630 Orang hari 0,00 630 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15-5 Jumlah Pemberian Makanan Tambahan Gizi Buruk 315 Orang hari 0,00 315 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15-6 Jumlah Pemberian Makanan Tambahan ibu hamil KEK 600 Orang hari 0,00 600 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15-7 Pembinaan Kader SEGANI SMP dan SMA 140 Orang hari 0,00 140 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 123.436.305,00 100,00 122.741.300,00 100,00 99,44
1.02.02.2.02.16-1 Jumlah anggota pos UKK yang di bina 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.16-2 Jumlah OPD yang menerapkan kesehatan kerja 24 OPD 0,00 24 OPD 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.16-4 Jumlah pekerja yang mengikuti senam sehat 25 Orang Hari 0,00 25 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.16-5 Jumlah perusahaan yang dilakukan edukasi GP2SP 16 perusahaan 0,00 16 perusahaan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 469.650.328,00 98,46 420.588.078,00 100,00 89,55
1.02.02.2.02.17-1 Jumlah Pemeriksaan kualitas air bersih pemukiman 90 sampel 0,00 90 sampel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-2 Jumlah Peserta Desiminasi program kesling 20 orang 0,00 20 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.17-3 Jumlah peserta Orientasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 50 orang 0,00 50 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-4 Jumlah peserta validasi data e monev 15 orang 0,00 15 orang 80,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-6 Jumlah Peserta kegiatan Sosialisasi Penyehatan Air (BOK) 104 Orang 0,00 104 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-8 Jumlah prasarana pengolahan limbah medis 3 item 0,00 3 item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-9 Jumlah prasarana pengolahan limbah medis (DAU) 2 item 0,00 2 item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-10 Jumlah pengawasan sanitasi Depot Air Minum 48 Depot 0,00 48 Depot 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-11 Sosialisasi hygiene sanitasi restoran dan rumah makan 25 orang 0,00 25 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-12 jumlah peserta sosialisasi kantin sekolah sehat 50 orang 0,00 50 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17-13 Jumlah peserta pelatihan pengolahan limbah medis 50 orang 0,00 50 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 98.985.000,00 100,00 98.365.000,00 100,00 99,37
1.02.02.2.02.18-4 Jumlah promosi gizi seimbang pada sbh 80 orang 0,00 80 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.18-5 Jumlah gerakan aktifitas fisik pada lintas sektor 90 orang 0,00 90 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.18-7 Jumlah kampanye germas padapesantren 200 orang 0,00 200 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.19-1 Jumlah peserta Lomba Asman Toga dan Akupesur 135 Orang Hari 0,00 135 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.19-4 Jumlah peserta Pertemuan Penyehat Tradisional 55 Orang Hari 0,00 55 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.19-6 Jumlah peserta Validasi data 32 Orang Hari 0,00 32 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-2 jumalh peserta yang mengikuti kegiatan Refresh SKDR 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-3 jumlah Penyelididkan FE dan berbasis KLB 6 Orang Hari 0,00 6 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-6 jumlah peserta yang mengikuti validasi data surveilans 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-8 Jumlah Peserta Koordinasi jejaring Surveilance (BOK) 150 Orang Kali 0,00 150 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-9 Jumlah Penyelidikan Epidemiologi kasus berpotensi KLB (BOK) 8 Kali 0,00 8 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-11 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi kipi 360 Orang/ Kali 0,00 170 Orang/ Kali 100,00 0,00 47,22 0,00
1.02.02.2.02.20-12 Jumlah pelayanan kesehatan dengan kasus KIPI 100 Kasus 0,00 1 Kasus 100,00 0,00 1,00 0,00
1.02.02.2.02.20-13 Jumlah Monitoring Fasyankes 390 Orang/kali 0,00 0 Orang/kali - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.20-14 Jumlah pengamanan penyimpanan vaksin covid-19 420 orang/kali 0,00 0 orang/kali - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.20-15 Jumlah pengawalan vaksin covid-19 30 orang 0,00 0 orang - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 124.250.000,00 100,00 118.410.000,00 100,00 95,30
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.22-3 Jumlah peserta yang mengikuti Validasi Data Kesehatan Jiwa 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.23 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS 81.830.000,00 100,00 81.830.000,00 100,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 577.022.397,00 99,19 565.962.000,00 100,00 98,08
1.02.02.2.02.25-1 Jumlah Fogging Focus yang dilaksanakan 100 focus 0,00 100 focus 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-6 Jumlah Peserta yang mengikuti orientasi E Sismal 26 Orang 0,00 26 Orang 90,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-7 Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Diare 64 Orang 0,00 64 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-9 Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan ISPA 64 Orang 0,00 64 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-12 Jumlah peserta yang mengikuti Rakor PSN 65 Orang 0,00 65 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-13 Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi perawatan Diri 102 Orang 0,00 102 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-16 Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyakit Zoonosis 33 Orang 0,00 33 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.25-23 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti supervisi P2BB 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-25 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi Kusta 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-26 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti validasi P2BB 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25-28 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi Kusta 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.26 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 400.000.000,00 100,00 399.894.700,00 79,17 99,97
1.02.02.2.02.26-1 Jumlah Peserta Monitoring JKN 90 Orang 0,00 90 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.26-2 Jumlah Peserta Pertemuan JKN 42 Orang 0,00 42 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.26-3 Jumlah Peserta Rakoor JKN (KBK) FKTP Pemerintah 400 Orang 0,00 300 Orang 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.26-4 Jumlah Peserta Rakoor JKN (KBK) FKTP Swasta 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.26-5 Jumlah Peserta Validasi Data Instrumen JKN 80 Orang 0,00 80 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.26-6 JAMKESDA PLUS 1 PAKET 0,00 0 PAKET 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.29-1 Jumlah Dukungan implementasi indikator tatanan kota sehat 1 Lokus 0,00 0 Lokus 12,60 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.29-4 Jumlah peserta rapat evaluasi kota sehat \ 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.29-5 Jumlah peserta rapat kerja FKSC 200 Orang Hari 0,00 200 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.29-7 Jumlah peserta yang mengahadiri rapat rutin FKSC 363 Orang Hari 0,00 363 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.35 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 130.848.552,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.13-1 jumlah BMHP ( BOK ) 100 Persen 0,00 50 Persen 100,00 0,00 50,00 0,00
1.02.02.2.02.13-2 Jumlah Evaluasi Vaksinasi Covid-19 (DAU) 195 Orang Kali 0,00 195 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.13-4 Jumlah Koordiansi Pelaksanaan Vaksinasi (DAU) 195 Orang Kali 0,00 195 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
5474 Orang
1.02.02.2.02.13-5 Jumlah Pemeriksaan PCR (DAU) 0,00 0 Orang Kali 50,00 0,00 0,00 0,00
Kali
1.02.02.2.02.32 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 1.305.000.000,00 100,00 471.704.552,00 100,00 36,15
1.02.02.2.02.32-1 Jumlah Pembayaran Honor Tim Vaksinasi RS (DAU) 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Pembayaran Honor Tim Vaksinasi (DAU) 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.34 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 5.688.850.000,00 100,00 2.272.114.228,00 79,17 39,94
1.02.02.2.02.34-3 Jumlah peserta Tim Koordinasi Vaksinasi Tk.Kota 3 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 66,67 0,00
1.02.02.2.02.34-4 Pelatihan Vaksinator 2 Hari 0,00 2 Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN 78.075.696,00 100,00 76.466.446,00 100,00 97,94
1.02.02.2.03.01-1 Jumlah peserta Pertemuan Validasi Data CVRS 85 Orang Hari 0,00 85 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.01-2 Jumlah Peserta Lokakarya DHA 65 Orang Hari 0,00 65 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.01-3 Jumlah Peserta penajaman data DHA 10 Orang Hari 0,00 10 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.03.01-4 Jumlah Peserta Pendampingan data DHA 270 Orang Hari 0,00 270 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.01-5 Jumlah Tenaga yang mengentry data 20 Orang Hari 0,00 20 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.02 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 353.478.258,00 100,00 326.352.714,00 100,00 92,33
1.02.02.2.03.02-1 Jumlah puskesmas yang melakukan up dating data ASPAK 9 Puskesmas 0,00 9 Puskesmas 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 633.677.841,00 100,00 529.447.200,00 100,00 83,55
1.02.02.2.04.03-2 Jumlah Peserta Rakor Manajemen Puskesmas 110 Orang 0,00 110 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03-4 Jumlah Peserta Lomba FKTP Berprestasi 206 Orang Hari 0,00 206 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03-5 Jumlah peserta pembinaan FKTP 20 Orang Hari 0,00 20 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03-6 Jumlah peserta Pertemuan Perkesmas 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03-7 Jumlah Peserta Rakor Quickwins Pelayanan darah 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03-8 Jumlah peserta Validasi Program Yandas 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.03-9 Jumlah Peserta Monitoring Program Yandas 54 Orang Hari 0,00 54 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.04.04-1 Jumlah Faskes yang di Monev Sistem Rujukan 20 Faskes 0,00 20 Faskes 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.04-2 Jumlah Peserta Pertemuan Sistem Rujukan 0 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.04-3 Jumlah Peserta Workshop Emergensi Dasar 0 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS DTP KECAMATAN CITANGKIL 2 287.862.975,00 - 224.268.480,00 86,14 77,91
1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.415.133.204,00 - 14.352.073.672,00 93,59 93,10
1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 2.652.717.512,00 - 1.697.755.404,00 82,19 64,00
1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.03-1 persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100.00 % 0,00 83.20 % - 0,00 83,20 0,00
1.02.02.2.04.02-1 Jumlah Pegawai BLUD Yang Diberikan Honorarium 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.04.02-3 Terlaksananya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.08 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT 1.069.730.000,00 100,00 737.909.404,00 50,00 68,98
1.02.02.2.01.08-1 Teraksananya pengisian Tabung Pemadam 450 Kg 0,00 450 Kg 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.08-2 Terlaksananya Pemeliharaan Lift 1 kegiatan 0,00 1 kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.08-3 Terlaksananya Pemeliharaan Hydrant 1 kegiatan 0,00 0 kegiatan 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.01.12 PENGADAAN SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 977.370.000,00 100,00 954.871.394,00 100,00 97,70
1.02.02.2.01.12-1 Tersedianya Bahan Pakaian dan Linen 1 kegiatan 0,00 1 kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.12-2 Terdedianya Alat Keperawatan 45 Buah 0,00 45 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.13-1 Terpenuhinya Ambulance Gadar 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-1 Jumlah Alat Kedokteran Radiologi yang Terpenuhi 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-2 Jumlah Alat Kedokteran Umum yang Terpenuhi 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.14-3 Jumlah Alat Kedokteran Urologi yang Terpenuhi 1 paket 0,00 1 paket 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.01.14-6 umlah Alat Laboratorium Hematologi yang Terpenuhi 2 jenis 0,00 2 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.16-1 Jumlah Bahan Obat-Obatan Yang Terpenuhi 100 Jenis 0,00 100 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.17 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI 1.433.971.650,00 100,00 1.128.253.491,00 0,00 78,68
1.02.02.2.01.17-1 Jumlah Alat Bahan Habis Pakai Yang Terpenuhi 2 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 26.925.000,00 100,00 26.925.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 28.675.000,00 100,00 28.675.000,00 100,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 230 Orang / 230 Orang /
1.02.02.2.02.04-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Balita (BOK) Hari Hari
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 25.940.000,00 89,58 23.900.000,00 100,00 92,14
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 13.200.000,00 100,00 13.200.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 78.411.400,00 100,00 77.721.000,00 100,00 99,12
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan 150 Orang 150 Orang
1.02.02.2.02.15-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita Kegiatan Kegiatan
Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 462 Orang 462 Orang
1.02.02.2.02.15-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Gizi Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 6.290.000,00 100,00 6.290.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.100.000,00 100,00 1.100.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 45.460.000,00 100,00 45.460.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi 358 Orang 358 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK) Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 108 Orang 108 Orang
1.02.02.2.02.20-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 45.200.000,00 100,00 39.200.000,00 100,00 86,73
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 154 Orang 154 Orang
1.02.02.2.02.25-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah AC yang dipelihara 80 Kali 0,00 80 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah ATK yang disediakan 27 Jenis 0,00 27 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-4 Jumlah Materai 10000 yang disediakan 315 Lembar 0,00 315 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 0,00 39 Bulan 100,00 0,00 325,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-6 Jumlah Pemeliharaan IPAL yang dipelihara 2 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 Jumlah Uji Sampel Air Limbah yang dipelihara 1 Kali 0,00 1 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah Alat kesehatan pakai habis 7 item 0,00 7 item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah Alat Komunikasi 4 Item 0,00 4 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3 unit 0,00 3 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-11 JUmlah Belanja Modal Alat Penyimpanan 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Belanja Modal Mesin Tik 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 6 Unit 0,00 6 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-14 Jumlah Belanja Modal Personal Komputer 3 Item 0,00 3 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-15 Jumlah Cetakan Yang Disediakan 14 Item 0,00 14 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-16 JUmlah Cetakan Spanduk Yang Disediakan 90 m2 0,00 90 m2 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Komputer Laptop Yang Dipelihara 2 kali 0,00 2 kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-18 JUmlah Mesin TIK Yang dipelihara 3 Kali 0,00 3 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Pakaian APD Yang disediakan 50 Pcs 0,00 50 Pcs 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-20 Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 1 Item 0,00 1 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-21 Jumlah Printer yang Dipelihara 2 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-22 Jumlah Belanja Modal Meubelair 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-23 Jumlah Komputer Laptop yang dipelihara 2 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.150.000,00 100,00 6.150.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.02-1 Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.02-2 Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
50 Orang 50 Orang
1.02.02.2.02.02-3 Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Data Covid-19 (BOK) 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 26.690.000,00 100,00 26.690.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.01-2 Jumlah makan Kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil (BOK) 155 Orang Kali 0,00 155 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah Uang saku kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil 846 Orang 846 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 15.300.000,00 100,00 15.300.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.04-2 Jumlah Kudapan kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK) 103 Orang Kali 0,00 103 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-3 Jumlah Makan kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK) 104 Orang Kali 0,00 104 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.04-4 162 Orang 0,00 162 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah Uang Saku kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK)
Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 62.844.000,00 100,00 62.360.500,00 100,00 99,23
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1461 Orang 1461 Orang
1.02.02.2.02.05-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 11.400.000,00 100,00 11.400.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 296 Orang 296 Orang
1.02.02.2.02.07-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 112 Orang 112 Orang
1.02.02.2.02.10-4 dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Orang dengan Resiko Terinfeksi 48 Orang 48 Orang
1.02.02.2.02.12-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
HIV (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 38.724.600,00 95,00 38.724.600,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 240 Orang 240 Orang
1.02.02.2.02.15-4 0,00 75,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1.405.000,00 100,00 1.405.000,00 0,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 123 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.16-4 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.900.000,00 100,00 10.900.000,00 98,44 100,00
Jumlah Uang saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 213 Orang 213 Orang
1.02.02.2.02.17-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 70.866.000,00 100,00 70.162.500,00 77,99 99,01
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.18-3 Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK) 641 Orang Kali 0,00 484 Orang Kali 100,00 0,00 75,51 0,00
Jumlah Uang saku Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 1133 Orang 756 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 100,00 0,00 66,73 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.19-1 Jumlah peserta hadir dalam pembinaan TOGA 132 Orang Hari 0,00 47 Orang Hari 100,00 0,00 35,61 0,00
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Penggandaan Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 110 Lembar 0,00 110 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-2 Jumlah Kudapan Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 129 Orang Kali 0,00 129 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.20-3 Jumlah Makan Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 129 Orang Kali 0,00 129 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 33.755.000,00 100,00 33.446.000,00 100,00 99,08
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 614 Orang 614 Orang
1.02.02.2.02.25-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-1 jumlah ATK yang disediakan(jenis ATK dikali bulan) 40 Jenis Bulan 0,00 40 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah dokumen yang dicetak 68 Rim 0,00 68 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah dokumen yang digandakan 20000 Lembar 0,00 20000 Lembar 66,66 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 jumlah kebutuhan bahan-bahan obat-obatan yang di sediakan 13 jenis 0,00 13 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah kebutuhan bahan habis pakai RS yang disediakan 30 jenis 0,00 30 jenis 60,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-9 jumlah kebutuhan Bahan Kesehatan yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 jumlah kebutuhan dekorasi Rumah tangga yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-11 jumlah kebutuhan Pengisian Tabung Gas yang disediakan 2 Jenis 0,00 2 Jenis 54,54 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-13 jumlah IPAL yang di pelihara 1 unit 0,00 1 unit - 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-14 jumlah kebutuhan penyediaan cetak spanduk 20 m2 0,00 10 m2 83,35 0,00 50,00 0,00
1.02.02.2.02.33-15 jumlah kebutuhan penyediaan Suku cadang Ambulance 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-16 jumlah kendaraan dinas roda empat yang di pelihara 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-17 Jumlah komponen listrik yang disediakan 6 Item 0,00 6 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-18 jumlah komputer/laptop/printer yang di pelihara 36 Unit 0,00 27 Unit 75,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 450 Lembar 0,00 338 Lembar 75,00 0,00 75,11 0,00
1.02.02.2.02.33-20 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 450 Lembar 0,00 338 Lembar 75,00 0,00 75,11 0,00
jumlah makanan dan minuman pasien rawat inap PONED 1380 Orang 1380 Orang
1.02.02.2.02.33-21 0,00 75,01 0,00 100,00 0,00
yang disediakan kali kali
1.02.02.2.02.33-22 jumlah pakaian olah raga yang diadakan 72 Stel 0,00 72 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-23 jumlah pengadaaan printer 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-24 jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 10 Jenis 0,00 10 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-25 Jumlah pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-26 jumlah pengadaan meja Bayi 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-27 jumlah pengadaan dispenser 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-28 jumlah pengadaan exhause fan 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-29 jumlah pengadaan alat penghancur kertas 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-30 jumlah pengadaan lemari linen 1 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 200,00 0,00
1.02.02.2.02.33-31 Jumlah pengadaan loker besi 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-32 Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Pelayanan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 83,34 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-34 Jumlah mesin fotocopy yang diadakan 1 Unit 0,00 0 Unit 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.33-36 Jumlah mesin fotocopy yang di pelihara 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolah Data Covid-19 9 Orang / Bulan 0,00 9 Orang / Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.03-1 Jumlah Pembayaran Sewa E Puskesmas 12 Bulan 0,00 15 Bulan 100,00 0,00 125,00 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 19.136.000,00 100,00 14.335.000,00 101,45 74,91
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 557 Orang 628 Orang
1.02.02.2.02.01-4 0,00 100,00 0,00 112,75 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 8.750.000,00 100,00 8.550.000,00 70,35 97,71
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 226 Orang 159 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 70,35 0,00
Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.900.000,00 100,00 18.300.000,00 26,07 96,83
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita 1404 Orang 366 Orang
1.02.02.2.02.04-1 0,00 100,00 0,00 26,07 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 30,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 180 Orang 54 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 30,00 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 175 Orang 48 Orang
1.02.02.2.02.10-1 0,00 33,35 0,00 27,43 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.11-1 jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rabu sehat 660 Orang Hari 0,00 659 Orang Hari 100,00 0,00 99,85 0,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 1260 Orang 1260 Orang
1.02.02.2.02.11-4 0,00 66,68 0,00 100,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 53.184.800,00 100,00 46.518.000,00 92,41 87,46
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 747 Orang 689 Orang
1.02.02.2.02.15-2 0,00 100,00 0,00 92,24 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.350.000,00 100,00 2.350.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 7.794.000,00 42,11 6.189.000,00 58,67 79,41
36 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Uang Saku Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 141.500.000,00 41,69 108.275.900,00 73,01 76,52
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 1024 Orang 1054 Orang
1.02.02.2.02.25-4 0,00 100,00 0,00 102,93 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan ( Kapitasi ) 12 Bulan 0,00 11 Bulan 91,64 0,00 91,67 0,00
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Alat Tulis Kantor ( Kapitasi ) 30 Jenis 0,00 25 Jenis 100,00 0,00 83,33 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah bahan habis pakai rumah sakit ( kapitasi ) 18 Jenis 0,00 18 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-6 Jumlah bahan Laboratorium ( Kapitasi ) 10 Jenis 0,00 8 Jenis 100,00 0,00 80,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 Jumlah bahan obat-obatan ( Kapitasi ) 1 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah barang cetakan ( Kapitasi ) 24 Jenis 0,00 19 Jenis 100,00 0,00 79,17 0,00
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah Jasa surat menyurat ( Kapitasi ) 180 Lembar 0,00 160 Lembar 100,00 0,00 88,89 0,00
1.02.02.2.02.33-11 Jumlah makanan dan minuman ( Kapitasi ) 1920 Box 0,00 1590 Box 76,68 0,00 82,81 0,00
1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Alat Pendingin ( Kapitasi ) 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Tabung Gas ( Kapitasi ) 60 Tabung 0,00 50 Tabung 100,00 0,00 83,33 0,00
1.02.02.2.02.33-14 Jumlah IPAL yang dipelihara ( Kapitasi ) 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-16 Jumlah Personal Komputer ( Kapitasi ) 2 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 50,00 0,00
1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Barang Penggandaan ( Kapitasi ) 2005 lembar 0,00 2005 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
14 orang 14 orang
1.02.02.2.02.33-18 Jumlah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (kapitasi) 0,00 25,00 0,00 100,00 0,00
kegiatan kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran (Kapitasi) 3 Jenis 0,00 2 Jenis 33,34 0,00 66,67 0,00
1.02.02.2.02.33-20 Jumlah Pengadaan Peralatan Personal Computer (Kapitasi) 1 Jenis 0,00 0 Jenis 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.090.000,00 100,00 5.990.000,00 0,00 98,36
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolahan Data Covid-19 (BOK) 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Jasa sewa aplikasi E Puskesmas NG 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.20-2 Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air IPAL dalam setahun 1 Kali 0,00 1 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 15.920.000,00 100,00 15.920.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.330.000,00 100,00 7.330.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 120 Orang 120 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lahir Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.350.000,00 100,00 18.300.000,00 100,00 99,73
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 4.558.000,00 100,00 4.558.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 598 Orang 598 Orang
1.02.02.2.02.05-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar Kegitan Kegitan
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 3.400.000,00 91,67 3.400.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 138 Orang 138 Orang
1.02.02.2.02.06-1 0,00 91,67 0,00 100,00 0,00
Produktif kegiatan kegiatan
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 90 Orang 90 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lanjut Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 37.624.000,00 94,45 37.623.800,00 99,63 100,00
1.02.02.2.02.15-1 Pertemuan Penguatan Pemantauan Status Gizi Balita 110 Orang Hari 0,00 110 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah Uang Saku Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 363 Orang 359 Orang
1.02.02.2.02.15-3 0,00 91,67 0,00 98,90 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 900.000,00 83,34 900.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 82 Orang 82 Orang
1.02.02.2.02.16-2 0,00 83,34 0,00 100,00 0,00
Olahraga Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 133,33 100,00
40 Orang 40 Orang
1.02.02.2.02.17-1 Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 100,00 0,00 133,33 0,00
kegiatan kegiatan
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 110.149.000,00 100,00 109.993.900,00 100,00 99,86
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan 3575 Orang 3575 Orang
1.02.02.2.02.18-1 Pelayanan Promosi Kesehatan Kali 0,00 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 7.070.000,00 91,67 7.070.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 130 Orang 130 Orang
1.02.02.2.02.22-2 0,00 91,67 0,00 100,00 0,00
NAPZA Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 60.790.000,00 100,00 60.751.000,00 77,48 99,94
Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 666 Orang 366 Orang
1.02.02.2.02.25-2 0,00 100,00 0,00 54,95 0,00
Menular dan Tidak Menular Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan 331 Item 0,00 381 Item 100,00 0,00 115,11 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah ATK yang disediakan 481 Item 0,00 481 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Bahan alat habis pakai rumah sakit yang diadakan 2863 Item 0,00 2863 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-4 Jumlah Pakaian Batik Tradisional 95 Buah 0,00 95 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah dokumen yang dicetak 1204 Item 0,00 1204 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 Jumlah dokumen yang digandakan 27991 Lembar 0,00 27991 Lembar 27,30 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah Pengadaan Personal Computer 5 Buah 0,00 5 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah pengadaan Tensi Meter Digital 5 Buah 0,00 5 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 Jumlah Pengadaan Alat ukur Panjang bayi 1 Buah 0,00 1 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-11 Jumlah Pengadaan Troli Emergency 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Pengadaan Alkes Kebidanan 2 Item 0,00 2 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Pengadaan Alat kedokteran Umum 19 Item 0,00 29 Item 100,00 0,00 152,63 0,00
1.02.02.2.02.33-14 Jumlah Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1 Item 0,00 1 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-15 Jumlah Pengadaaan Mesin Hitung/Mesin Jumlah 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-16 Jumlah Pemeliharaan Mesin Ketik 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Pemeliharaan AC 31 Unit 0,00 47 Unit 100,00 0,00 151,61 0,00
1.02.02.2.02.33-18 Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Laptop 28 Unit 0,00 42 Unit 100,00 0,00 150,00 0,00
1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Pemeliharaan Printer 8 Unit 0,00 8 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.13-1 Honorarium Petugas Surveilans/Pengelola Data 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.13-2 Penggandaan 2410 Lembar 0,00 2410 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Jasa sewa aplikasi E PuskesmasNG 12 Bulan 0,00 11 Bulan 100,00 0,00 91,67 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 40.882.000,00 100,00 40.882.000,00 105,18 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil 302 Orang 420 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 100,00 0,00 139,07 0,00
(BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.01-4 Transport Lokal (BOK) (ABT) 474 Orang/Hari 0,00 387 Orang/Hari 100,00 0,00 81,65 0,00
1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.400.000,00 100,00 3.400.000,00 96,43 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin 12 Orang 12 Orang
1.02.02.2.02.02-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.02-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 56 Orang/Hari 0,00 52 Orang/Hari 100,00 0,00 92,86 0,00
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 87,50 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru 12 Orang 12 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
lahir (BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.03-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 28 Orang/Hari 0,00 21 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.500.000,00 100,00 18.500.000,00 62,50 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK) 242 Orang 121 Orang
1.02.02.2.02.04-1 0,00 100,00 0,00 50,00 0,00
(ABT) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.04-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 128 Orang/Hari 0,00 96 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 8.450.000,00 100,00 8.450.000,00 94,97 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan pada usia 20 Orang 20 Orang
1.02.02.2.02.05-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
pendidikan dasar (BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.05-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 149 Orang/Hari 0,00 134 Orang/Hari 100,00 0,00 89,93 0,00
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 11.400.000,00 100,00 11.400.000,00 50,00 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan pada usia 128 Orang 128 Orang
1.02.02.2.02.06-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
produktif (BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.06-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 100 Orang/Hari 0,00 0 Orang/Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 8.800.000,00 100,00 8.800.000,00 87,50 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan pada usia 12 Orang 12 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.07-2 Transport Lokal (BOK) 164 Orang/Hari 0,00 123 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.10-2 Transport Lokal (BOK) 128 Orang/Hari 0,00 96 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan orang 128 Orang 112 Orang
1.02.02.2.02.11-1 0,00 100,00 0,00 87,50 0,00
terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.11-2 Transport Lokal (BOK) 32 Orang/Hari 0,00 24 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 35.439.800,00 88,33 35.439.800,00 50,52 100,00
1.02.02.2.02.15-5 Transport Lokal (BOK) 134 Orang/Hari 0,00 104 Orang/Hari 100,00 0,00 77,61 0,00
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan 10 Orang 10 Orang
1.02.02.2.02.16-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 87,50 100,00
1.02.02.2.02.17-2 Transport Lokal (BOK) 168 Orang/Hari 0,00 126 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 90.568.000,00 100,00 90.449.800,00 52,90 99,87
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan promosi kesehatan 381 Orang 341 Orang
1.02.02.2.02.18-4 (BOK) Kegiatan 0,00 Kegiatan 100,00 0,00 89,50 0,00
1.02.02.2.02.18-5 Transport Lokal (BOK) 228 Orang/HAri 0,00 171 Orang/HAri 100,00 0,00 75,00 0,00
65 Orang 65 Orang
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah uang saku kegiatan surveilans kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 12,86 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan 70 Orang 9 Orang
1.02.02.2.02.22-1 0,00 100,00 0,00 12,86 0,00
NAPZA (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 46.760.000,00 100,00 46.760.000,00 35,70 100,00
Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan penyakit 496 Orang 496 Orang
1.02.02.2.02.25-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
menular dan tidak menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.25-5 Transport Lokal (BOK) 349 Orang/Hari 0,00 274 Orang/Hari 100,00 0,00 78,51 0,00
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah ATK yang disediakan 22 Jenis 0,00 15 Jenis 66,66 0,00 68,18 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Materai yang disediakan 180 Lembar 0,00 180 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Pengisian Tabung Gas 120 Tabung 0,00 90 Tabung 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.33-6 Jumlah Bahan Obat-obatan yang disediakan 12 Jenis 0,00 9 Jenis 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 Jumlah dokumen blangko yang dicetak 3 Jenis 0,00 1 Jenis 66,66 0,00 33,33 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah dokumen yang digandakan 32000 Lembar 0,00 16000 Lembar 66,67 0,00 50,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah IPAL yang dipelihara 1 Unit 0,00 0 Unit 33,33 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 Jumlah komputer dan Laptop yang dipelihara 28 Unit 0,00 28 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-11 Jumlah AC ( Air Conditioner ) Yang dipelihara 35 Unit 0,00 23 Unit 100,00 0,00 65,71 0,00
1.02.02.2.02.33-12 Jumlah AC ( Air Conditioner ) Yang diisi Freon 35 Unit 0,00 23 Unit 100,00 0,00 65,71 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Jumlah printer tinta yang dipelihara 9 Unit 0,00 9 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-14 Jumlah surat kabar yang disediakan 300 Eksampler 0,00 150 Eksampler 91,64 0,00 50,00 0,00
1.02.02.2.02.33-15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi) 12 Bulan 0,00 5 Bulan 100,00 0,00 41,67 0,00
9 9
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolahan Data Covid-19 (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan
3742 3742
1.02.02.2.02.13-2 Transport Lokal (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang/Hari Orang/Hari
1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Sewa E Puskesmas 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 51.359.000,00 100,00 51.230.000,00 100,00 99,75
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 161 Orang 161 Orang
1.02.02.2.02.01-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan 1190 Orang 1190 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK) Kali Kali
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 36 Orang 36 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.120.000,00 100,00 18.120.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 13.057.000,00 100,00 13.057.000,00 100,00 100,00
Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada 219 Orang 219 Orang
1.02.02.2.02.05-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 2.550.000,00 100,00 2.550.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 50,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 2 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 50 Orang 142 Orang
1.02.02.2.02.11-3 0,00 100,00 0,00 284,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan
Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 210 Orang 210 Orang
1.02.02.2.02.12-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 27.595.000,00 100,00 27.595.000,00 100,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1.751.000,00 100,00 1.751.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.140.000,00 100,00 6.140.000,00 0,00 100,00
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 44.578.000,00 100,00 44.578.000,00 86,47 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 140 Orang 105 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 100,00 0,00 75,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
8 Orang 8 Orang
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Uang Saku Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.20-2 Jumlah Transport Lokal Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 62 Orang Hari 0,00 62 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 70.413.000,00 100,00 69.895.800,00 82,64 99,27
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 122 Orang 122 Orang
1.02.02.2.02.25-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah ATK yang disediakan 19 Jenis Bulan 0,00 19 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah pengadaaan Komputer PC 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah alat kesehatan pakai habis yang disediakan 7 Jenis 0,00 0 Jenis 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.33-4 Jumlah barang pakai habis kesehatan yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah obat yang disediakan 2 Paket 0,00 2 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-6 Jumlah bahan laboratorium yang disediakan 1004 Jenis 0,00 1004 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 Jumlah blanko MTBM yang dicetak 10 Rim 0,00 10 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah blanko MTBS yang dicetak 10 Rim 0,00 10 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah blanko penjaringan sekolah yang dicetak 10 Rim 0,00 10 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 Jumlah buku register laboratorium yang dicetak 1 Buku 0,00 1 Buku 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-12 Jumlah AC yang diservice 60 Unit 0,00 60 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Jumlah dokumen yang digandakan 24237 Lembar 0,00 24237 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-14 Jumlah komputer,laptop dan notebook yang dipelihara 25 Unit 0,00 25 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-15 Jumlah printer yang dipelihara 20 Unit 0,00 20 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-16 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-17 Jumlah pengadaaan laptop 3 Unit 0,00 3 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-18 Jumlah pengadaan printer 8 Unit 0,00 8 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-19 Jumlah pengadaan stetoskop 9 Unit 0,00 9 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-20 Jumlah pengadaan timbangan badan digital dewasa 5 Unit 0,00 5 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
45 Meter 45 Meter
1.02.02.2.02.33-21 Jumlah spanduk yang dicetak 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Persegi Persegi
1.02.02.2.02.33-22 Jumlah pengadaan areosol suction dental 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-23 Jumlah pengadaan Exhause Fan 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-24 Jumlah pengadaan lemari besi 3 Unit 0,00 3 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Jasa sewa aplikasi E PuskesmasNG 12 Bulan 0,00 0 Bulan 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.260.000,00 100,00 29.260.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.01-1 Jumlah Peserta dan Tamu undangan hadir di Gebyar Ibu Hamil 115 Orang Hari 0,00 115 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 509 Orang 509 Orang
1.02.02.2.02.01-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang saku Kegaitan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 132 Orang 132 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 8.700.000,00 100,00 8.700.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.02.04-1 Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK) 92 Orang Kali 0,00 92 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita 602 ORang 602 ORang
1.02.02.2.02.04-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 17.002.000,00 100,00 17.002.000,00 100,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 74 Oranng 74 Oranng
1.02.02.2.02.05-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan
jumlah transport lokal kegiatan pelayanan kesehatan pada 158 Orang 158 Orang
1.02.02.2.02.05-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
usia pendidikan dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 561 Orang 561 Orang
1.02.02.2.02.06-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Produktif (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 12.150.000,00 100,00 12.150.000,00 142,05 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia 44 Orang 81 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 184,09 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 363 Orang 363 Orang
1.02.02.2.02.11-1 0,00 60,02 0,00 100,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 51.171.800,00 80,00 51.171.600,00 177,12 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 306 Orang 597 Orang
1.02.02.2.02.15-4 0,00 100,00 0,00 195,10 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 45.301.000,00 65,01 45.301.000,00 78,06 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 279 Orang 252 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 25,03 0,00 90,32 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Transport Lokal Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 4 Orang Kali 0,00 4 Orang Kali - 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 13.570.000,00 100,00 13.570.000,00 95,59 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 68 Orang 124 Orang
1.02.02.2.02.22-3 0,00 100,00 0,00 182,35 0,00
NAPZA (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 65.605.000,00 100,00 65.605.000,00 75,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 778 Orang 778 Orang
1.02.02.2.02.25-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 343 Jenis 0,00 343 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah dokumen yang dicetak 526 Rim 0,00 526 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-4 Jumlah dokumen yang digandakan 30000 Lembar 0,00 30000 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Materai 10000 yang disediakan 160 Lembar 0,00 0 Lembar 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.33-6 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 Jumlah Pemeliharaan AC di Puskesmas 23 Unit 0,00 23 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah Pemeliharaan ipal di Puskesmas 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah Pemeliharaan Laptop di puskesmas 30 Unit 0,00 30 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 Jumlah pemeliharaan printer di puskesmas 12 Unit 0,00 12 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-11 Jumlah Pengadaan Meubelair Kursi Putar 15 Unit 0,00 15 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 15 Unit 0,00 15 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Penyediaan obat-obatan 5 Paket 0,00 5 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-15 Jumlah alat bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer 20 Buah 0,00 20 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-16 Jumlah bahan alat listrik yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Pengadaan AC di Puskesmas 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-18 jumlah pengadaan alat kantor lainnya 1 Buah 0,00 1 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-19 jumlah pengadaan alat kedokteran umum 7 Buah 0,00 7 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-20 jumlah pengadaan alat laboratorium umum 3 Unit 0,00 3 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolahan Data Covid-19 (BOK) 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.03.02 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
1.02.02.2.03.02-1 Jumlah pembayaran jasa Sewa Aplikasi E-Puskesmas NG 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.01.16-1 Jumlah vaksin yang disediakan 168 Vaksin 0,00 0 Vaksin - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 49.190.000,00 81,33 49.190.000,00 87,20 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 250 Orang 154 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 44,00 0,00 61,60 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.500.000,00 69,00 3.500.000,00 98,57 100,00
1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 3.500.000,00 92,00 3.500.000,00 80,00 100,00
1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 7.000.000,00 65,00 7.000.000,00 36,80 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 356 Orang 131 Orang
1.02.02.2.02.04-1 0,00 65,00 0,00 36,80 0,00
Kesehatan Balita (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 0,00 - 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 1.500.000,00 22,00 1.500.000,00 12,50 100,00
1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 3.500.000,00 82,00 3.500.000,00 80,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 140 Orang 112 Orang
1.02.02.2.02.10-1 0,00 100,00 0,00 80,00 0,00
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 31.095.000,00 71,00 31.095.000,00 78,43 100,00
1.02.02.2.02.15-2 Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan KP ASI 75 Orang 0,00 75 Orang - 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.15-3 Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Kader SEGANI 100 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
Jumlah Uang Saku Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 204 Orang 144 Orang
1.02.02.2.02.15-6 0,00 66,00 0,00 70,59 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 600.000,00 50,00 600.000,00 50,00 100,00
1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 21.000.000,00 75,00 21.000.000,00 80,00 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 420 Orang 336 Orang
1.02.02.2.02.17-1 0,00 75,00 0,00 80,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 132.064.600,00 17,25 130.252.600,00 11,79 98,63
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi 1879 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.19-1 Jumlah Peserta Hadir Dalam Pembinaan Asman Toga 150 Orang kali 0,00 150 Orang kali - 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 24.500.000,00 100,00 24.500.000,00 0,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.24-2 Jumlah jamaah haji yang dilakukan Pembinaan 90 Orang 0,00 0 Orang - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 29.250.000,00 75,00 29.250.000,00 5,10 100,00
Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 1648 Orang 84 Orang
1.02.02.2.02.25-1 0,00 75,00 0,00 5,10 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah isi tabung oksigen 54 kali 0,00 53 kali 85,00 0,00 98,15 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah Jenis BHPRS yang disediakan 6 Jenis 0,00 6 Jenis - 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Jenis bahan laboratorium yang disediakan 1012 buah 0,00 737 buah 87,00 0,00 72,83 0,00
1.02.02.2.02.33-4 Jumlah Jenis ATK yang disediakan 25 Jenis 0,00 25 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Jenis cetakan Alat Tulis Kantor yang disediakan 1146 buah 0,00 1146 buah 85,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-6 Jumlah dan jenis ATK kertas dan cover yang disediakan 240 jumlah 0,00 240 jumlah 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-7 jumlah dan jenis cetakan kertas dan cover 5 jumlah 0,00 1 jumlah - 0,00 20,00 0,00
1.02.02.2.02.33-8 Jumlah dan jenis bahan cetakan 195 buku 0,00 70 buku 55,00 0,00 35,90 0,00
1.02.02.2.02.33-9 Jumlah materai yang disediakan 285 lembar 0,00 0 lembar - 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.33-10 Jumlah dan jenis ATK komputer yang disediakan 4 Jenis 0,00 4 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-12 Jasa Pelayanan kesehatan yang dipenuhi 12 bulan 0,00 8 bulan 100,00 0,00 66,67 0,00
1.02.02.2.02.33-13 Sewa E-puskesmas NG yang dibayarkan 12 bulan 0,00 7 bulan 56,00 0,00 58,33 0,00
1.02.02.2.02.33-14 Pemeliharaan alat pendingin jasa servis AC 84 unit/tahun 0,00 45 unit/tahun 72,00 0,00 53,57 0,00
1.02.02.2.02.33-16 Pemeliharaan personal komputer servis printer 6 unit/tahun 0,00 6 unit/tahun 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Trnsport Lokal Kegiatan KLB yang Disediakan 4667 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 17.469.000,00 100,00 16.695.000,00 100,00 95,57
Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan 141 Orang 141 Orang
1.02.02.2.02.15-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita Kegiatan Kegiatan
Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan/ Skrinning 254 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.24-1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Kegiatan Kegiatan
1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Jenis Bahan Laboratorium/Reagent yang diadakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-2 Jumlah Mesin Ketik Elektronik yang diadakan 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 10 Bulan 0,00 8 Bulan 80,00 0,00 80,00 0,00
1.02.02.2.03.03-1 Jumlah Pembayaran Jasa Sewa Aplikasi e-Puskesmas NG 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.02.2.03.03-2 Jumlah Pembayaran Jasa Internet 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.26 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.317.636.050,00 79,54 14.262.693.000,00 23,03 93,11
1.02.02.2.02.26-2 Jumlah jasa kesehatan yang disediakan 2523 Kasus 0,00 2050 Kasus 74,98 0,00 81,25 0,00
1.02.02.2.02.26-3 Jumlah Orang Hadir dalam rekonsiliasi kepesertaan 60 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.02.2.02.26-9 Jumlah Orang Hadir dalam Rapat Koordinasi Kegiatan JPKM 50 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02.2.02.34 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.574.732.426,00 48,33 760.861.225,00 100,00 48,32
1.02.02.2.02.34-1 Pelayanan Ambulan Gratis 12 Bulan 0,00 12 Bulan 54,40 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.34-2 Pelayanan Ambulan Jenazah 12 Bulan 0,00 12 Bulan 23,40 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.34-3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakan ( P3K) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 53,90 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.34-4 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 61,60 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.34 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 120.005.257,00 100,00 104.860.050,00 87,50 87,38
1.02.02.2.02.34-1 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.02.2.02.34-2 Jumlah Pengiriman Sampel (DAU) 160 kali 0,00 120 kali 100,00 0,00 75,00 0,00
1.02.03.2.01.01 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 41.976.964,00 100,00 23.379.000,00 100,00 55,69
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.03.2.01.01-1 Jumlah Dokumen tenaga kesehatan Kota Cilegon 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.01.02-1 Jumlah Sosialisasi peraturan bidang kesehatan 2 Peraturan 0,00 1 Peraturan 100,00 0,00 50,00 0,00
1.02.03.2.02.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 16.499.984,00 100,00 16.499.865,00 100,00 100,00
1.02.03.2.02.03-1 Jumlah Jenis Item Cetakan 2 Item 0,00 2 Item 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.03.01-1 Jumlah Pembinaan Nakes Teladan 10 Orang Hari 0,00 10 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.03.01-2 Jumlah peserta uji tulis nakes teladan 35 Orang Hari 0,00 35 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.03.01-3 Jumlah uji lapangan lomba nakes teladan 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.03.01-4 Jumlah Kunjungan lapangan provinsi 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.03.2.02.02-1 umlah Pembayaran Insentif Relawan Penanganan COVID-19 5 Bulan 0,00 5 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.02.02-5 Jumlah Pembayaran Jasa Relawan Penanganan COVID-19 5 Bulan 0,00 5 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.03.2.02.02-1 Penyedia Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.03.2.02.02-1 Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.04.2.03.01-1 Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan 90 Orang 0,00 90 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.04.2.03.01-2 Jumlah Sampel Bahan Percontohan 100 sampel 0,00 100 sampel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.04.2.04.01-2 Jumlah pengawasan kualitas depot air minum 64 Sampel 0,00 64 Sampel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.04.2.04.01-3 Jumlah peserta hadir dalam acara pelatihan HS Jasa Boga 75 Orang Hari 0,00 75 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.04.2.04.01-4 Jumlah Peserta Pelatihan hygine sanitasi Depot Air Minum 75 Orang Hari 0,00 75 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.04.2.04.01-5 Jumlah pemeriksaan sampel air kolam renang 8 lokasi 0,00 0 lokasi - 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.04.01-6 jumlah pemeriksaan sampel air pemukiman 96 sampel 0,00 96 sampel 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.04.2.04.01-8 Jumlah pemeriksaan sampel air tempat-tempat umum (TTU) 62 sampel 0,00 0 sampel - 0,00 0,00 0,00
1.02.04.2.05.01-1 Food Security Kit 1 set 0,00 1 set 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 397.334.900,00 92,00 352.754.900,00 84,00 88,78
1.02.05-1 Index Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 0.21 skore - 0,00 84,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.05.2.01.01-1 Jumlah Dokumen Spanduk Hari- Hari Kesehatan yang dicetak 300 meter 0,00 305 meter 100,00 0,00 101,67 0,00
1.02.05.2.01.01-7 Jumlah Peserta Pembinaan Anggota Krida SBH 385 Orang Hari 0,00 385 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.05.2.02.01-1 Jumlah Dokumen Majalah Kesehatan yang di cetak 600 Buku 0,00 600 Buku 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.05.2.02.01-2 Jumlah leaflet kesehatan yang dicetak 12 Rim 0,00 12 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.05.2.02.01-3 Jumlah Hari Sewa Stand Pameran pembangunan kota cilegon 6 hari 0,00 0 hari 20,00 0,00 0,00 0,00
1.02.05.2.02.01-4 Jumlah Pemberitaan kesehatan di Radio 10 Bulan 0,00 10 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.05.2.02.01-5 Jumlah poster kesehatan yang dicetak 1150 lembar 0,00 1150 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.190.000,00 100,00 2.190.000,00 0,00 100,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skor 0,00 skor - 0,00 0,00 0,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.250.000,00 25,00 3.250.000,00 0,00 100,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 Skore 0,00 Skore - 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 14.530.000,00 100,00 14.530.000,00 0,00 100,00
K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 51.512.000,00 7,50 51.512.000,00 0,00 100,00
1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00
Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
1.02.0.00.0.00.01.00
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 301.123.028.124 327.383.287.862 375.895.673.435 398.965.660.775 370.634.105.674 415.195.401.591 2.189.714.018.059 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
0.00 BIDANG PENUNJANG 242.302.055.912 259.123.951.020 264.466.086.093 283.941.658.227 298.441.971.354 310.079.199.318 1.658.354.921.924 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 75,20 138.644.712.951 75,70 150.731.929.784 76,00 155.257.587.163 76,30 160.267.020.838 76,70 165.178.049.152 77,00 166.209.653.051 77,00 936.288.952.938 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 208.025.816 228.873.816 238.869.999 249.497.690 269.301.033 302.039.841 1.496.608.195 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.168.862.466 1.170.995.966 1.222.967.229 1.272.040.407 1.540.098.956 1.374.264.674 7.749.229.698 DINAS KESEHATAN
Tujuan/Sasaran/Pr Capaian Kinerja danKerangka Pendanaan Perangkat
Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode
ogram/Kegiatan/Su (2021 Daerah
Indikator Kinerja (RENSTRA) (Target Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Kondisi Akhir Periode
b Kegiatan Penanggung
Kinerja)
(RENSTRA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
1.02.0.00.0.00.01.00
pada kegiatan Administrasi Umum % 100 1.168.862.466 100 1.170.995.966 100 1.222.967.229 100 1.272.040.407 100 1.540.098.956 100 1.374.264.674 100 7.749.229.698 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah
0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.02.0.00.0.00.01.00
14.417.965.884 19.129.662.659 19.684.172.907 20.260.624.735 20.885.788.357 21.507.660.961 115.885.875.505
Daerah DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 87.862.488.795 87.862.488.795 88.062.488.795 101.892.474.557 110.568.733.855 120.685.580.790 596.934.255.588 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
S3.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu 58.820.972.212 68.259.336.842 111.429.587.342 115.024.002.548 72.192.134.320 105.113.202.273 531.359.096.135 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 342.265.000 442.265.000 477.265.000 482.265.000 487.765.000 493.815.000 2.725.640.000 DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00
Indeks Keluarga Sehat Skore 0,25 342.265.000 0,30 442.265.000 0,35 477.265.000 0,40 482.265.000 0,45 487.765.000 0,50 493.815.000 0,50 2.725.640.000 DINAS KESEHATAN
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
I ASPEK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 Laju Pertumbuhan % -0,48 3,97 4,68 4,91 5,37 5,5 5,63 5,63
Ekonomi
2 Indeks Pembangunan poin 73,05 73,25 73,45 73,65 73,90 74,16 74,41 74,41
Manusia
3 Tingkat Kemiskinan % 3,69 3,59 3,43 3,29 3,18 3,13 3,11 3,11
4 Tingkat Pengangguran % 12,69 11,90 11,16 10,46 9,81 9,19 8,62 8,62
Terbuka
5 Laju Inflasi % 2,15 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8
6 Pendapatan Per Juta 233,02 >220 >220 >220 >220 >220 >220 >220
Kapita Rp.
7 Indeks Gini poin 0,373 0,369 0,368 0,367 0,366 0,365 0,363 0,363
8 Indeks Kepuasan poin 77 79 81 82 83 84 84
Masyarakat
9 Persentase PAD % 38 38 38 38 38 38 38
terhadap pendapatan
10 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
II ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Hal | VIII-1
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1 Pengeluaran Konsumsi Rp 20.920.764 23.000.000 25.000.000 27.000.000 29.000.000 31.000.000 33.000.000 33.000.000
Rumah Tangga per
Kapita
2 Angka Kriminalitas % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90
yang Tertangani
3 Rasio Ketergantungan 0,456 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
Hal | VIII-2
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
5 Tingkat Pengenalan % 80,45 81,75 82,77 83,6 84,55 85,45 85,45
Bahasa Daerah pada
Masyarakat Usia
Sekolah
KESEHATAN
1 Rata-Rata Pencapaian % 77,71 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja SPM
Kesehatan
2 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan data dan
informasi Kesehatan
3 Persentase SDMK % 100 100 100 100 100 100 100
yang Memiliki
Kompetensi Sesuai
Bidangnya
4 Indeks Keluarga Sehat 0,21 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,50
5 Persentase Produksi % 95,24 75,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 72,00
Pangan Industri
Rumah Tangga yang
Memenuhi Syarat
6 Persentase % 98,80 95,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 72,00
Pengawasan Sarana
Distribusi Obat yang
Memenuhi Standar
Hal | VIII-3
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
PEKERJAAN UMUM &
PENATAAN RUANG
1 Persentase Jalan % 85,46 85,46 87,40 88,36 89,28 92,8 92,8 92,8
dalam Kondisi Mantap
2 Rasio Tenaga Kerja % n/a 51 58 69 84 100 100 100
Konstruksi yang
Memiliki Sertifikat
Kompetensi
(Operator, Teknisi,
Analis)
3 Persentase Drainase % 77,11 51 58 69 84 100 100 100
dalam Kondisi Baik
dan Tidak Tersumbat
4 Rasio Kepatuhan IMB % 9,26 18,7 26,64 34,96 43,12 51,26 51,26 51,26
5 Persentase Penduduk % 23,15 27,52 28,60 44,29 45,38 46,6 47,54 47,54
yang mendapatkan
Akses Air Minum yang
Layak dan Aman
6 Persentase Rumah % n/a 64,30 64,93 65,57 66,21 66,86 66,86 66,86
Tangga yang
Memperoleh Layanan
Pengolahan Air
Limbah Domestik
Hal | VIII-4
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
7 Persentase % 37,9 13,73 35,29 56,86 78,43 100 100 100
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
8 Persentase titik yang n/a 12,5 26.04 39,58 53,13 66,67 66,67 66,67
rawan banjir yang
terlindungi
infrastruktur
pengendali banjir
PERUMAHAN RAKYAT
& KAWASAN
PERMUKIMAN
1 Persentase Capaian % 43,11 91,61 93,29 94,97 98,29 98,32 100 100
Penyediaan PSU
Permukiman
2 Persentase Luas % 57,94 13,57 30,30 46,36 68,11 97,32 100 100
Kawasan Kumuh yang
ditangani
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Bagi
Korban Bencana
KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM
Hal | VIII-5
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
& PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Masyarakat di
Wilayah Rawan
Bencana yang
mendapatkan
Informasi
Kebencanaan
2 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Masyarakat di
Wilayah Rawan
Bencana yang
mendapatkan
pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
bencana
3 Persentase Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyelamatan dan
Evakuasi korban
bencana
Hal | VIII-6
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Persentase layanan % 65,00 65,00 68,00 70,00 73,00 75,00 75,00
pemadaman,
penyelamatan, dan
evakuasi dalam
tingkat waktu tanggap
5 Persentase layanan % 0 0 3 5 6 6 6
pemadaman,
penyelamatan, dan
evakuasi oleh
BALAKAR dalam
tingkat waktu tanggap
6 Persentase layanan % 100 100 100 100 100 100
penyelamatan, dan
evakuasi kejadian non
kebakaran
7 Rata-Rata pencapaian % 100 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja SPM
Trantibum
SOSIAL
1 Persentase Fakir % 97,09 98,00 98,50 98,60 98,70 98,80 98,90 98,90
Miskin dan Orang
tidak Mampu yang
mendapatkan
Hal | VIII-7
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
2 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis yang
mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
Dasar di Luar Panti
Sosial
3 Persentase PPKS % 50 50 50 50 50 50
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
yang mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
Dasar di Luar Panti
Sosial
4 Rata-Rata Persentase % 0,59 0,59 6,08 11,96 17,84 23,75 29,61 29,61
PSKS yang
tersertifikasi
Hal | VIII-8
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
5 Persentase Korban % 100 100 100 100 100 100 100 100
Bencana Alam yang
Mendapatkan
Perlindungan Sosial
B LAYANAN URUSAN
WAJIB NON DASAR
TENAGA KERJA
1 Persentase Pencari % 50 60 65 70 75 80 80
Kerja yang
mendapatkan
Pelatihan Berbasis
Kompetensi
2 Persentase Lembaga % 70 70 70 70 70 70
Pelatihan Kerja (LPK)
yang mendapatkan
pembinaan
3 Persentase % 30 30 30 30 30 30 30
Penempatan Tenaga
Kerja
4 Persentase Kasus % 80 80 80 80 80 80 80
Hubungan Industrial
yang diselesaikan
dengan perjanjian
bersama
Hal | VIII-9
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN
ANAK
1 Persentase % 60 70 85 90 95 100 100
Pencapaian 24
Indikator Kota Layak
Anak
2 Persentase Anak % 100 100 100 100 100 100 100 100
Korban Kekerasan
yang ditangani
3 Persentase OPD yang % 10 20 30 40 50 60 70 70
melaksanakan
Anggaran Responsif
Gender
4 Persentase Anggota % 100 100 100 100 100 100 100 100
Organisasi Perempuan
yang berpartisipasi
aktif dalam
pelaksanaan program
5 Presentase Pelaku % 20 25 30 35 40 45 50 50
Usaha Perempuan
yang Meningkat Skala
Usahanya
Hal | VIII-10
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
6 Persentase Keluarga % 80 80 80 82 85 90 90 90
Binaan yang
Meningkat
Kualitasnya
7 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Gender dan Anak
8 Rasio Kekerasan % 40,3 38 36 34 32 30 28 28
terhadap Perempuan
termasuk TPPO (per
100.000 Penduduk
Perempuan)
PANGAN
1 Cakupan daerah % 100 100 100 100 100 100 100
rawan pangan yang
ditangani
2 Persentase Konsumsi % 100 100 100 100 100 100
Energi dan Protein
Perkapita
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Energi
dan Protein Perkapita
Hal | VIII-11
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Jumlah Cadangan ton 111 132 153 174 196 196
Pangan Pemerintah
Daerah
5 Stabilitas Harga % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Pangan (Beras)
6 Tingkat Pengawasan % ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80
Pangan Segar
PERTANAHAN
1 Tingkat % 0 15,56 33,33 53,33 75,56 80 80
Penyelenggaraan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Ijin Lokasi
2 Persentase Tanah % 0 22,5 45 67,5 90 95 95
Kosong yang
terinventarisasi
LINGKUNGAN HIDUP
1 Ketersediaan dokum 1 1 1 1 1 1 1
Dokumen Analisis en
Kinerja Jasa
Lingkungan
2 Persentase KRP yang % 100 100 100 100 100 100 100
Memiliki KLHS
Hal | VIII-12
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
3 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Capaian Peningkatan
Kualitas Air dan Udara
4 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Limbah
B3
5 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Capaian Kinerja
Pengelolaan Sampah
6 Luasan Pengelolaan % 11,53 11,53 12,94 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34
Kawasan Lindung
7 Cakupan pembinaan % 100 29,07 36,34 100 100 100 100
dan pengawasan
terhadap izin
Lingkungan
8 Persentase % 16,96 20,09 24,35 29,02 33,48 37,95 37,95
masyarakat/Kelompok
Masyarakat yang
mendapatkan
pelatihan dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Hal | VIII-13
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
9 Jumlah Penghargaan pengh 4 5 6 7 8 8
Lingkungan Hidup argaan
untuk masyarakat
10 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Penyelesaian
Pengaduan
Lingkungan hidup
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN &
PENCATATAN SIPIL
1 Persentase % 96,73 97,00 97,25 97,50 97,75 97,80 98,00 98,00
Kepemilikan dokumen
Pedaftaran Penduduk
2 Persentase % 97,23 97,00 97,25 97,50 97,75 97,80 98,00 98,00
Kepemilikan dokumen
Pencatatan Sipil
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Profil Kependudukan
4 Persentase Validitas % 90,06 90,00 90,20 90,50 90,75 91,00 91,50 91,50
Data Kependudukan
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT &
DESA
Hal | VIII-14
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1 Indeks Kepuasan Point 68,50 72,38 76,13 79,88 83,56 87,38 90,88 90,88
Masyarakat
(Kecamatan)
2 Persentase Gangguan % 100 100 100 100 100 100 100
Trantibum yang
ditangani
3 Persentase Swadaya % 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 25
Masyarakat dalam
Pembangunan
4 Rata-Rata Persentase % 53,69 53,69 56,06 58,06 61,17 63,77 64,61 64,61
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Aktif Sesuai Standar
PENGENDALIAN
PENDUDUK &
KELUARGA
BERENCANA
1 Persentase Anggota % 84,53 85,53 86,53 87,53 88,53 89,53 90,53 90,53
BKB, BKR, BKL dan
UPPKA/UPPKS yang
ber-KB
2 Tingkat Pertumbuhan % 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
Alamiah Penduduk
Hal | VIII-15
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
3 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100
Capaian Kinerja dalam
Pemenuhan
Kebutuhan Ber-KB
PERHUBUNGAN
1 Rasio Konektivitas 0,38 0,58 0,66 0,75 0,82 0,89 0,89
Wilayah
2 Kinerja Lalu Lintas poin 0,40 0,40 0,40 0,42 0,42 0,44 0,44
Jalan
KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
1 Nilai Keterbukaan poin 60,34 65 70 73 75 77 80 80
Informasi Publik
2 Indeks SPBE poin N/A 2,70 2,80 3,00 3,20 3,30 3,34 3,34
KOPERASI, USAHA
KECIL & MENENGAH
1 Persentase Usaha % 3,19 5 15 15 15 15 15 15
Mikro yang difasilitasi
2 Persentase Usaha % 1,8 2,6 5 5 5 5 5 5
Mikro yang meningkat
menjadi Usaha Kecil
3 Persentase Penerbitan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Rekomendasi Izin
Usaha Simpan Pinjam
Hal | VIII-16
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Persentase % 8,1 16,2 24,3 32,4 40,5 48,6 48,6
Pemeriksaan dan
Pengawasan terhadap
Koperasi
5 Persentase Koperasi % 14,29 28,58 42,87 57,16 71,45 85,74 85,74
Sehat
6 Persentase Koperasi % 8,4 15 25 40 55 70 70
yang Mengikuti
Pelatihan untuk
Koperasi Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
7 Persentase Koperasi % 16 - 18 20 22 24 26 26
yang Diberikan
dukungan Fasilitasi
Kemitraan
PENANAMAN MODAL
1 Realisasi Kebijakan % 0 25 50 75 100 100 100 100
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
2 Persentase Sarana % 0 20 80 100 100 100 100 100
Promosi Penanaman
Modal
Hal | VIII-17
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Indeks Pelayanan % 3,86 3,95 4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,2
Publik
5 Realisasi Investasi Triliun 18 8 8,5 9 10 11 12 12
Rupiah
6 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Sistem Informasi
Penanaman Modal
KEPEMUDAAN &
OLAH RAGA
1 Tingkat partisipasi % 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
pemuda dalam
kegiatan ekonomi
mandiri
2 Persentase Organisasi % 59,82 59,82 59,82 60 60,18 60,36 60,54 60,54
Pemuda yang Aktif
3 Persentase Anggota % 52,27 52,27 52,27 52,98 53,67 54,34 54,99 54,99
Pramuka yang Aktif
4 Tingkat Prestasi % 82,61 82,61 86,96 91,3 95,65 100 100 100
Olahraga
STATISTIK
1 Tingkat Kepuasan % 50 50 60 75 75 80 80
Pelayanan Statistik
Sektoral
Hal | VIII-18
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
PERSANDIAN
1 Persentase Layanan % 9 27,28 45,25 64,19 83,12 100 100
Keamanan Informasi
KEBUDAYAAN
1 Jumlah event even 3 11 11 14 14 15 15
kebudayaan yang
diselenggarakan
2 Persentase Kelompok % 100 100 100 100 100 100 100
Pelaku Kesenian
Tradisional yang
dibina
3 Persentase kajian % 100 100 100 100 100 100 100
sejarah yang
dilakukan/jumlah
kesejarahan yang ada
4 Persentase Penetapan % 100 100 100 100 100 100 100
Cagar Budaya
5 Progres pembangunan % 0 0 0 0 10 100 100
museum daerah
PERPUSTAKAAN
1 Indeks Pembangunan Poin 8,9 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0
Literasi Masyarakat
Hal | VIII-19
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
2 Jumlah Naskah Kuno Naskah 1 1 2 2 2 3 3
yang di Akuisisi/dialih
media/digitalisasi/terd
aftar yang ada
diwilayah Kota Cilegon
KEARSIPAN
1 Indeks Kearsipan Poin 89 90 92 94 96 98 100 100
2 Persentase Perangkat % 14,71 20,59 29,41 35,29 44,12 50,00 58,82 58,82
Daerah yang
melakukan
Penyelamatan arsip
sesuai prosedur
C URUSAN PILIHAN
PARIWISATA
1 Persentase realisasi % 11 28 68 88 100 100
destinasi wisata
2 Jumlah Kunjungan orang 204.129 214.335 225.051 236.303 248.118 260.523 260.523
Wisatawan
3 Persentase SDM % 19,30 19,30 19,90 20,50 21,00 21,00
Kepariwisataan yang
bersertifikat
PERTANIAN
Hal | VIII-20
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1 Jumlah Populasi ekor 10.898 10.903 10.909 10,914 10.920 10.925 10.925
Ternak Ruminansia
Hal | VIII-21
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
8 Jumlah Orang 109 109 109 109 109 109
penyuluh/kelompok
Tani/Petani/
Masyarakat yang
Berpartisipasi
9 Jumlah Pelaku Usaha Unit 1 1 1 1 1 1
Produksi Benih/Bibit
Ternak dan Pakan,
Fasilitas Pemeliharaan
Hewan, Rumah Sakit
Hewan/ Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan
PERDAGANGAN
1 Persentase Pelaku % 53 57 60 64 67 71 71
Usaha yang
Memperoleh Izin
Sesuai Ketentuan
2 Persentase Pasar % 10 20 20 20 20 20 20
Rakyat yang Sesuai
Standar
3 Persentase Koefisien % <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
Kenaikan Harga Bahan
Pokok
Hal | VIII-22
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Persentase Pelaku % 29 29 29 29 29 29
Usaha yang di fasilitasi
Ekspor
5 Persentase UTTP yang % 90,62 91 91 92 93 94 95 95
Bertanda Tera Sah
yang Berlaku
6 Jumlah pelaku usaha Unit 5 5 5 5 5 5
yang berpartisipasi
dalam promosi dan
pemasaran produk
dalam negeri
PERINDUSTRIAN
1 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Terselesaikannya
Perencanaan dan
Pembangunan Industri
2 Persentase jumlah % 50 60 65 70 75 75
hasil pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah IUI kecil dan
menengah, IPUI kecil
dan menengah serta
IUKI dan IPKI yang
Hal | VIII-23
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
dikeluarkan oleh
instansi terkait
3 Persentase IKM yang % 5 10 15 20 25 25
Terdata dalam Sistem
Informasi Industri
Nasional
KELAUTAN &
PERIKANAN
1 Jumlah Produksi ton 220 220 220 220 220 220 220
Penangkapan Ikan per
tahun
2 Jumlah Produksi ton 234 244 249 255 260 265 265
Perikanan Budidaya
3 Persentase % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Peningkatan Kapasitas
Produksi Hasil
Perikanan
D PENUNJANG URUSAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 Indeks Perencanaan 91 92 93 94 95 95 95
Hal | VIII-24
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
2 Persentase % 91 92 93 94 95 95 95
Keselarasan Dokumen
Perencanaan
KEUANGAN
1 Indeks Pengelolaan 86 86 87 87 88 88 88
Keuangan Daerah
2 Persentase % 4,3 5,4 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
Peningkatan Realisasi
Pajak Daerah
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Manajemen Aset
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN &
PELATIHAN
1 Indeks Merit System N/A 263 270 280 290 305 315 325 325
2 Indeks Profesionalitas 55 55 72 72 74 75 75
ASN
PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
1 Indeks Inovasi Daerah Poin 340 489 490 500 510 550 550
PENGAWASAN
1 Indeks Manajemen Level 1 1 1 2 2 3 3 3
Resiko
Hal | VIII-25
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
2 Indeks Kapabilitas Level 2 2 3 3 3 3 3 3
APIP
SEKRETARIAT DEWAN
1 Survey Kepuasan 65 70 73 75 80 83 85 85
Layanan Sekretariat
DPRD
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
1 Tingkat pengetahuan % 50 60 70 80 90 100 100
dan pemahaman
ideologi dan wawasan
kebangsaan, karakter
bangsa dan bela
negara
2 Persentase tindak % 70 70 70 80 80 80 80
lanjut hasil monev
permasalahan terkait
Isu Penyalahgunaan
Narkotika dan
Kerukunan Umat
Beragama
3 Tingkat Kepatuhan % 75 80 85 90 90 90 90
Partai Politik terhadap
Hal | VIII-26
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
Peraturan Perundang-
undangan
4 Tingkat Kepatuhan % 70 70 80 80 80 80 80
Ormas terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
5 Persentase tindak % 70 70 70 80 80 80 80
lanjut hasil monev
permasalahan terkait
Isu Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial
E UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT
DAERAH
1 Indeks Tata Kelola poin 30 35 40 45 50 55 60 60
Barang dan Jasa
(Bagian Barjas)
2 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
Hal | VIII-27
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
permasalahan
Program (Adpem)
3 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
permasalahan lingkup
eksda (eksda)
4 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
permasalahan lingkup
Administrasi Tata
Pemerintahan
5 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
permasalahan lingkup
Kesos dan Kesra
6 Rata-Rata Pencapaian % 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja Pelayanan
Bagian Hukum (Bagian
Hukum dan HAM)
7 Persentase Progress % 25 50 75 100 100 100 100
Capaian Roadmap RB
8 Tingkat Kepuasan % N/A 70 73 75 80 85 90 90
layanan Keprotokolan
(Bagian Protokol)
Hal | VIII-28
RPJMD Kota Cilegon 2021-2026
TABEL VI‐7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI DENGAN PAGU INDIKATIF
KOTA CILEGON
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Kode Satuan (2021) Tahun‐1 (2022) Tahun‐2 (2023) Tahun‐3 (2024) Tahun‐4 (2025) Tahun‐5 (2026) Kondisi Akhir RPJMD
Pembangunan Daerah (Tujuan/Impact /Outcome ) Penanggung Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Menghadirkan pemerintahan
M1 daerah yang profesional dan 1.357.979.362.259 1.418.020.920.888 1.478.641.961.396 1.545.218.801.652 1.618.373.161.466 1.657.876.961.362 7.718.131.806.764
akuntabel
T1.1 Peningkatan layanan
T1.1 1.357.979.362.259 1.418.020.920.888 1.478.641.961.396 1.545.218.801.652 1.618.373.161.466 1.657.876.961.362 7.718.131.806.764
pemerintahan
T1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 62,97 (B) 1.357.979.362.259 71,2 (BB) 1.418.020.920.888 75,3 (BB) 1.478.641.961.396 78 (BB) 1.545.218.801.652 82,2 (A) 1.618.373.161.466 84,2 (A) 1.657.876.961.362 84,2 (A) 7.718.131.806.764
S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas
S1.1.1 pemerintah dan profesionalitas 1.357.979.362.259 1.418.020.920.888 1.478.641.961.396 1.545.218.801.652 1.618.373.161.466 1.657.876.961.362 7.718.131.806.764
aparatur
S1.1.1.1 Nilai SAKIP Nilai 70.92 (BB) 1.232.591.726.392 73.61 (BB) 1.275.515.088.307 76.3 (BB) 1.342.617.095.548 78.99 (BB) 1.409.666.924.634 81.68 (A) 1.479.875.312.216 82.87 (A) 1.515.191.763.831 82.87 (A) 7.022.866.184.536
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 314.551.295.877 323.329.959.335 331.594.457.132 337.308.951.304 344.578.713.526 348.067.817.911 1.684.879.899.206
KABUPATEN/KOTA
1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 80,50 296.208.515.853 80,75 304.385.660.882 81,00 310.758.166.610 81,25 316.050.913.408 81,50 322.542.581.940 81,75 325.534.346.923 81,75 1.579.271.669.763
PENDIDIKAN
1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 64,60 226.050.000 69,23 ‐ 70,63 353.925.960 72,12 370.555.763 73,47 389.083.550 74,71 408.537.727 74,71 1.522.103.000
PENDIDIKAN
Indeks Kepuasan Masyarakat 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00.3 poin 80,00 18.116.730.024 82,00 18.944.298.453 84,00 20.482.364.562 86,00 20.887.482.132 88,00 21.647.048.035 90,00 22.124.933.261 90,00 104.086.126.444
(OPD Pelayanan Publik) PENDIDIKAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 242.302.055.912 259.123.951.020 264.466.086.093 283.941.658.227 298.441.971.354 310.079.199.318 1.416.052.866.012
KABUPATEN/KOTA
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 75,20 138.644.712.951 75,70 150.731.929.784 76,00 155.257.587.163 76,30 160.267.020.838 76,70 165.178.049.152 77,00 166.209.653.051 77,00 797.644.239.987
KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah Poin 55,00 208.025.816 59,00 228.873.816 62,00 238.869.999 66,00 249.497.690 70,00 269.301.033 74,00 302.039.841 74,00 1.288.582.379
KESEHATAN
Indeks Kepuasan Masyarakat 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00.3 Poin 79,50 103.449.317.145 79,70 108.163.147.420 80,00 108.969.628.932 80,30 123.425.139.699 80,60 132.994.621.169 81,00 143.567.506.426 81,00 617.120.043.646
(OPD Pelayanan Publik) KESEHATAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.03.2.10.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.755.084.398 22.307.648.163 22.893.846.213 23.672.343.960 24.361.773.277 24.442.269.037 117.677.880.649
KABUPATEN/KOTA
1.03.2.10.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.03.2.10.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 65,00 20.658.144.289 68,50 22.207.648.163 72,25 22.793.846.213 76,75 23.572.343.960 82,00 24.261.773.277 87,00 24.342.269.037 87,00 117.177.880.649 PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG
1.03.2.10.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.03.2.10.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 62,97 96.940.109 71,20 100.000.000 75,30 100.000.000 78,00 100.000.000 82,20 100.000.000 84,20 100.000.000 84,20 500.000.000 PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.04.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.036.490.481 15.491.696.302 15.976.577.794 16.673.291.854 16.581.267.193 17.098.097.552 81.820.930.696
KABUPATEN/KOTA
1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.04.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 62,75 15.969.170.481 63,00 15.491.696.302 63,25 15.909.257.794 63,50 16.673.291.854 63,75 16.511.267.193 64,00 17.030.097.552 64,00 81.615.610.696 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS
0.00.01.1.04.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 62,97 67.320.000 71,20 ‐ 75,30 67.320.000 78,00 82,20 70.000.000 84,20 68.000.000 84,20 205.320.000 PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.05.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.288.297.710 19.156.231.094 19.247.227.022 19.949.680.220 21.278.398.316 21.723.565.016 101.355.101.667
KABUPATEN/KOTA
1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN
0.00.01.1.05.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 63,61 17.748.197.710 65,11 18.601.911.094 66,61 19.247.227.022 68,11 19.949.680.220 69,61 20.406.936.743 71,11 21.317.918.395 71,11 99.523.673.473
POLISI PAMONG PRAJA
1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN
0.00.01.1.05.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 61,97 540.100.000 66,97 554.320.000 71,97 ‐ 76,97 ‐ 81,97 871.461.573 86,97 405.646.621 86,97 1.831.428.194
POLISI PAMONG PRAJA
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.062.987.342 11.590.077.595 11.605.322.110 12.084.278.777 12.585.764.773 12.928.295.479 60.793.738.735
KABUPATEN/KOTA
1.05.0.00.0.00.02.00 DINAS
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 67,00 8.407.759.589 68,00 10.658.892.595 69,00 10.568.583.632 70,00 11.039.763.560 71,00 11.465.696.077 72,00 11.770.450.044 72,00 55.503.385.908 PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.02.00 DINAS
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah Poin 40,00 655.227.753 41,00 878.865.000 42,00 984.418.478 43,00 992.195.217 44,00 1.067.748.696 45,00 1.105.525.435 45,00 5.028.752.826 PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.02.00 DINAS
Pertumbuhan Realisasi Retribusi
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00.3 % 0,00 ‐ 5,00 52.320.000 5,00 52.320.000 5,00 52.320.000 5,00 52.320.000 5,00 52.320.000 5,00 261.600.000 PEMADAM KEBAKARAN DAN
(OPD Penghasil)
PENYELAMATAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.723.400.112 8.168.085.257 8.487.273.853 8.821.177.759 9.170.515.324 9.355.336.648 44.002.388.841
KABUPATEN/KOTA
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 79,00 7.723.400.112 80,00 8.161.085.257 81,00 8.480.273.853 82,00 8.814.177.759 83,00 9.163.515.324 85,00 9.348.336.648 85,00 43.967.388.841 PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 42,00 ‐ 45,00 7.000.000 48,00 7.000.000 50,00 7.000.000 52,00 7.000.000 52,00 7.000.000 52,00 35.000.000 PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG
0.00.01.1.06.2.13.0.00.05.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.763.708.736 13.599.197.227 12.439.897.158 12.855.371.446 12.850.185.241 13.053.370.732 64.798.021.804
KABUPATEN/KOTA
Poin (Skala 1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS
0.00.01.1.06.2.13.0.00.05.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah 80,09 9.106.613.137 80,50 11.819.774.744 81,00 10.571.503.551 81,50 10.893.558.159 82,00 10.847.644.165 83,00 10.950.702.601 83,00 55.083.183.219
1‐100) SOSIAL
1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS
0.00.01.1.06.2.13.0.00.05.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah Poin 66,14 ‐ 67,00 ‐ 68,00 ‐ 70,00 ‐ 71,00 ‐ 72,00 ‐ 72,00 ‐
SOSIAL
Lampiran I ‐ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021‐2026 Hal ‐ 1
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Kode Satuan (2021) Tahun‐1 (2022) Tahun‐2 (2023) Tahun‐3 (2024) Tahun‐4 (2025) Tahun‐5 (2026) Kondisi Akhir RPJMD
Pembangunan Daerah (Tujuan/Impact /Outcome ) Penanggung Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7.01.02.7.01.0.00.0.00.08.00 142.891.455 50.000.000 52.500.000 55.125.000 57.881.250 60.775.313 276.281.563
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Indeks Kepuasan Masyarakat 7.01.0.00.0.00.08.00
7.01.02.7.01.0.00.0.00.08.00.1 Point 65,00 142.891.455 70,00 50.000.000 75,00 52.500.000 80,00 55.125.000 85,00 57.881.250 90,00 60.775.313 90,00 276.281.563
(Kecamatan) KECAMATAN CITANGKIL
Mewujudkan pendidikan yang
M2 146.148.701.122 151.833.005.689 144.079.117.384 151.009.493.038 191.079.731.764 231.646.541.163 869.647.889.039
berkualitas
T2.1 T2.1 Peningkatan kualitas pendidikan 146.148.701.122 151.833.005.689 144.079.117.384 151.009.493.038 191.079.731.764 231.646.541.163 869.647.889.039
T2.1.1 Indeks Pendidikan Indeks 69,58 146.148.701.122 69,74 151.833.005.689 69,90 144.079.117.384 70,12 151.009.493.038 70,33 191.079.731.764 70,55 231.646.541.163 70,55 869.647.889.039
S2.1.1 Terwujudnya kualitas
S2.1.1 145.537.146.122 151.246.261.518 143.480.631.033 150.537.188.038 190.422.572.593 231.079.232.423 866.765.885.606
pendidikan yang merata
Rata‐rata Pencapaian Kinerja
S2.1.1.1 % 100,00 145.537.146.122 100,00 151.246.261.518 100,00 143.480.631.033 100,00 150.537.188.038 100,00 190.422.572.593 100,00 231.079.232.423 100,00 866.765.885.606
SPM Pendidikan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.02.1.01.0.00.0.00.01.00 95.365.886.725 112.446.129.806 104.757.074.150 111.616.963.467 151.291.143.565 191.720.639.992 671.831.950.980
PENDIDIKAN
Rata‐Rata pencapaian Kinerja 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
1.01.02.1.01.0.00.0.00.01.00.1 % 100,00 95.365.886.725 100,00 112.446.129.806 100,00 104.757.074.150 100,00 111.616.963.467 100,00 151.291.143.565 100,00 191.720.639.992 100,00 671.831.950.980
SPM Pendidikan PENDIDIKAN
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.03.1.01.0.00.0.00.01.00 ‐ 660.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.260.000.000
KURIKULUM
Jumlah Kurikulum Muatan Lokal 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
1.01.03.1.01.0.00.0.00.01.00.1 Dokumen 180,00 ‐ 180,00 660.000.000 498,00 400.000.000 498,00 400.000.000 498,00 400.000.000 498,00 400.000.000 498,00 2.260.000.000
yang Ditetapkan PENDIDIKAN
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN
1.01.04.1.01.0.00.0.00.01.00 50.171.259.397 37.740.131.712 37.923.556.883 38.120.224.571 38.331.429.028 38.558.592.431 190.673.934.626
TENAGA KEPENDIDIKAN
Proporsi Pendidik yang telah 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
1.01.04.1.01.0.00.0.00.01.00.1 % 47,22 50.171.259.397 49,58 37.740.131.712 52,06 37.923.556.883 54,66 38.120.224.571 57,40 38.331.429.028 60,27 38.558.592.431 60,27 190.673.934.626
Lulus Sertifikasi PENDIDIKAN
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN
1.01.05.1.01.0.00.0.00.01.00 ‐ 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000
PERIZINAN PENDIDIKAN
Persentase Lembaga Pendidikan 1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
1.01.05.1.01.0.00.0.00.01.00.1 % 98,98 ‐ 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 200.000.000 100,00 1.000.000.000
yang Memiliki Izin PENDIDIKAN
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.06.1.01.0.00.0.00.01.00 ‐ 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000
BAHASA DAN SASTRA
Tingkat Pengenalan Bahasa
1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS
1.01.06.1.01.0.00.0.00.01.00.1 Daerah pada Masyarakat Usia % 80,45 ‐ 81,75 200.000.000 82,77 200.000.000 83,60 200.000.000 84,55 200.000.000 85,45 200.000.000 85,45 1.000.000.000
PENDIDIKAN
Sekolah
S2.1.2 Meningkatnya kompetensi
S2.1.2 611.555.000 586.744.171 598.486.351 472.305.000 657.159.171 567.308.740 2.882.003.433
literasi masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi
S2.1.2.1 Poin 12,00 611.555.000 13,00 586.744.171 14,00 598.486.351 15,00 472.305.000 16,00 657.159.171 17,00 567.308.740 17,00 2.882.003.433
Masyarakat
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN
2.23.02.2.23.2.24.0.00.02.00 611.555.000 486.744.171 498.486.351 372.305.000 557.159.171 467.308.740 2.382.003.433
PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS
Indeks Pembangunan Literasi
2.23.02.2.23.2.24.0.00.02.00.1 Poin 12,00 611.555.000 13,00 486.744.171 14,00 498.486.351 15,00 372.305.000 16,00 557.159.171 17,00 467.308.740 17,00 2.382.003.433 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Masyarakat
DAERAH
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN
2.23.03.2.23.2.24.0.00.02.00 KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH ‐ 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000
KUNO
Jumlah Naskah Kuno yang di
2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS
Akuisisi/dialih
2.23.03.2.23.2.24.0.00.02.00.1 Naskah 1,00 ‐ 1,00 100.000.000 2,00 100.000.000 2,00 100.000.000 2,00 100.000.000 3,00 100.000.000 3,00 500.000.000 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
media/digitalisasi/terdaftar yang
DAERAH
ada diwilayah Kota Cilegon
Lampiran I ‐ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021‐2026 Hal ‐ 7
Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Kode Satuan (2021) Tahun‐1 (2022) Tahun‐2 (2023) Tahun‐3 (2024) Tahun‐4 (2025) Tahun‐5 (2026) Kondisi Akhir RPJMD
Pembangunan Daerah (Tujuan/Impact /Outcome ) Penanggung Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS
1.02.05.1.02.0.00.0.00.01.00.1 Indeks Keluarga Sehat Skore 0,25 342.265.000 0,30 442.265.000 0,35 477.265.000 0,40 482.265.000 0,45 487.765.000 0,50 493.815.000 0,50 2.383.375.000
KESEHATAN
Mewujudkan kesejahteraan yang
M4 33.544.151.867 52.724.633.279 66.175.113.622 63.545.728.500 59.776.448.544 52.492.268.429 294.714.192.374
merata
T4.1 Pemerataan kesejahteraan
T4.1 33.544.151.867 52.724.633.279 66.175.113.622 63.545.728.500 59.776.448.544 52.492.268.429 294.714.192.374
masyarakat
T4.1.1 Tingkat Kemiskinan % 3,59 6.860.646.050 3,43 9.153.428.625 3,29 13.806.110.625 3,18 14.467.400.000 3,13 13.855.947.209 3,11 14.218.285.460 3,11 65.501.171.919
S4.1.1 Berkurangnya kesenjangan
S4.1.1 6.860.646.050 9.153.428.625 13.806.110.625 14.467.400.000 13.855.947.209 14.218.285.460 65.501.171.919
sosial ekonomi masyarakat
Persentase Penanganan PPKS
S4.1.1.1 (Pemerlu Pelayanan % 50,00 3.040.876.916 52,00 8.503.428.625 55,00 13.356.110.625 57,00 13.417.400.000 60,00 13.505.947.209 62,00 13.718.285.460 62,00 62.501.171.919
Kesejahteraan Sosial)
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN
1.06.02.1.06.2.13.0.00.05.00 865.069.239 1.546.968.000 725.000.000 801.250.000 848.812.500 907.753.125 4.829.783.625
SOSIAL
Rata‐Rata Persentase PSKS yang 1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS
1.06.02.1.06.2.13.0.00.05.00.1 % 0,59 865.069.239 6,08 1.546.968.000 11,96 725.000.000 17,84 801.250.000 23,73 848.812.500 29,61 907.753.125 29,61 4.829.783.625
tersertifikasi SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI
1.06.04.1.06.2.13.0.00.05.00 1.885.866.185 1.849.928.417 2.641.426.807 2.612.571.991 2.686.935.590 2.788.264.870 12.579.127.674
SOSIAL
Persentase Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS
1.06.04.1.06.2.13.0.00.05.00.1 % 100,00 812.041.364 100,00 1.318.128.932 100,00 1.486.637.347 100,00 1.400.043.058 100,00 1.413.780.211 100,00 1.451.451.722 100,00 7.070.041.271
serta Gelandangan Pengemis SOSIAL
yang mendapatkan Rehabilitasi
Sosial Dasar di Luar Panti Sosial
Persentase PPKS Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA 1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS
1.06.04.1.06.2.13.0.00.05.00.2 % 0,00 1.073.824.821 50,00 531.799.485 50,00 1.154.789.459 50,00 1.212.528.932 50,00 1.273.155.379 50,00 1.336.813.148 50,00 5.509.086.403
yang mendapatkan Rehabilitasi SOSIAL
Sosial Dasar di Luar Panti Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN
1.06.05.1.06.2.13.0.00.05.00 289.941.492 5.106.532.208 9.989.683.818 10.003.578.009 9.970.199.119 10.022.267.465 45.092.260.620
DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase Fakir Miskin dan
Orang tidak Mampu yang 1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS
1.06.05.1.06.2.13.0.00.05.00.1 % 98,00 289.941.492 98,50 5.106.532.208 98,60 9.989.683.818 98,70 10.003.578.009 98,80 9.970.199.119 98,90 10.022.267.465 98,90 45.092.260.620
mendapatkan Perlindungan dan SOSIAL
Jaminan Sosial
Persentase Penanganan
S4.1.1.2 % 13,57 3.819.769.134 30,30 650.000.000 46,36 450.000.000 68,11 1.050.000.000 97,32 350.000.000 100,00 500.000.000 100,00 3.000.000.000
Kawasan Kumuh
1.04.03 PROGRAM KAWASAN
1.04.03.1.04.0.00.0.00.01.00 3.819.769.134 650.000.000 450.000.000 1.050.000.000 350.000.000 500.000.000 3.000.000.000
PERMUKIMAN
1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS
Persentase Luas Kawasan
1.04.03.1.04.0.00.0.00.01.00.1 % 13,57 3.819.769.134 30,30 650.000.000 46,36 450.000.000 68,11 1.050.000.000 97,32 350.000.000 97,32 500.000.000 97,32 3.000.000.000 PERUMAHAN DAN KAWASAN
Kumuh yang ditangani
PERMUKIMAN
T4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 11,9 26.683.505.817 11,16 43.571.204.654 10,46 52.369.002.997 9,81 49.078.328.500 9,19 45.920.501.335 8,62 38.273.982.970 8,62 229.213.020.455
S4.1.2 Meningkatnya kesempatan
S4.1.2 6.193.014.927 20.759.265.644 26.607.050.458 25.098.477.861 21.187.695.464 11.611.022.527 105.263.511.955
kerja masyarakat
Tingkat Penempatan Tenaga
S4.1.2.1 % 30,00 4.922.191.355 30,00 13.310.000.000 30,00 19.431.971.394 30,00 17.197.287.500 30,00 12.691.235.960 30,00 4.409.984.011 30,00 67.040.478.865
Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA
2.07.03.2.07.0.00.0.00.01.00 2.000.000.000 6.800.000.000 13.140.000.000 11.350.000.000 7.000.000.000 3.000.000.000 41.290.000.000
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Pencari Kerja yang
2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS
2.07.03.2.07.0.00.0.00.01.00.1 mendapatkan Pelatihan Berbasis Persen (%) 50,00 2.000.000.000 60,00 6.800.000.000 65,00 13.140.000.000 70,00 11.350.000.000 75,00 7.000.000.000 80,00 3.000.000.000 80,00 41.290.000.000
TENAGA KERJA
Kompetensi
Persentase Lembaga Pelatihan
2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS
2.07.03.2.07.0.00.0.00.01.00.2 Kerja (LPK) yang mendapatkan Persen (%) 0,00 ‐ 70,00 ‐ 70,00 ‐ 70,00 ‐ 70,00 ‐ 70,00 ‐ 70,00 ‐
TENAGA KERJA
pembinaan
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN
2.07.04.2.07.0.00.0.00.01.00 323.806.366 4.030.000.000 4.031.500.000 3.963.075.000 4.034.728.750 36.465.188 16.095.768.938
TENAGA KERJA
Persentase Penempatan Tenaga 2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS
2.07.04.2.07.0.00.0.00.01.00.1 Persen (%) 30,00 323.806.366 30,00 4.030.000.000 30,00 4.031.500.000 30,00 3.963.075.000 30,00 4.034.728.750 30,00 36.465.188 30,00 16.095.768.938
Kerja TENAGA KERJA
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN
2.07.05.2.07.0.00.0.00.01.00 678.384.989 470.000.000 440.471.394 364.212.500 495.732.210 523.518.823 2.293.934.927
INDUSTRIAL
Persentase Kasus Hubungan
2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS
2.07.05.2.07.0.00.0.00.01.00.1 Industrial yang diselesaikan Persen (%) 80,00 678.384.989 80,00 470.000.000 80,00 440.471.394 80,00 364.212.500 80,00 495.732.210 80,00 523.518.823 80,00 2.293.934.927
TENAGA KERJA
dengan perjanjian bersama
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN
3.31.02.3.31.3.30.0.00.02.00 1.350.000.000 1.670.000.000 1.545.000.000 1.030.000.000 895.775.000 450.000.000 5.590.775.000
DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase teselesaikannya 3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS
3.31.02.3.31.3.30.0.00.02.00.1 Perencanaan dan Pembangunan % 100,00 1.350.000.000 100,00 1.670.000.000 100,00 1.545.000.000 100,00 1.030.000.000 100,00 895.775.000 100,00 450.000.000 100,00 5.590.775.000 PERDAGANGAN DAN
Industri PERINDUSTRIAN
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN
3.31.03.3.31.3.30.0.00.02.00 IZIN USAHA INDUSTRI 310.000.000 240.000.000 225.000.000 340.000.000 225.000.000 250.000.000 1.280.000.000
KABUPATEN/KOTA
Presentase jumlah hasil
pemantauan dan pengawasan
dengan jumlah IUI kecil dan 3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS
3.31.03.3.31.3.30.0.00.02.00.1 menengah, IPUI kecil dan % 0,00 310.000.000 50,00 240.000.000 60,00 225.000.000 65,00 340.000.000 70,00 225.000.000 75,00 250.000.000 75,00 1.280.000.000 PERDAGANGAN DAN
menegah serta IUKI dan IPKI PERINDUSTRIAN
yang dikeluarkan oleh instansi
terkait
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN
3.31.04.3.31.3.30.0.00.02.00 SISTEM INFORMASI INDUSTRI 260.000.000 100.000.000 50.000.000 150.000.000 40.000.000 150.000.000 490.000.000
NASIONAL
Persentase IKM yang Terdata 3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS
3.31.04.3.31.3.30.0.00.02.00.1 dalam Sistem Informasi Industri % 0,00 260.000.000 5,00 100.000.000 10,00 50.000.000 15,00 150.000.000 20,00 40.000.000 25,00 150.000.000 25,00 490.000.000 PERDAGANGAN DAN
Nasional PERINDUSTRIAN
Persentase Usaha Mikro yang
S4.1.2.2 % 2,60 1.270.823.572 5,00 7.449.265.644 5,00 7.175.079.064 5,00 7.901.190.361 5,00 8.496.459.504 5,00 7.201.038.517 5,00 38.223.033.090
menjadi wirausaha
Lampiran I ‐ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021‐2026 Hal ‐ 8
nilai yang di dapat adalah 83,71 dengan nilai mutu B “ Baik “. Hasil
tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1.
TABEL 5.1
NILAI RATA- RATA- NILAI INDEKS DAN NILAI MUTU
SKM PUSKESMAS SE KOTA CILEGON 2021
Nilai Kriteria
Nilai
No. Unsur Pelayanan Rata- Mutu Keterangan
Indeks
rata Penilaian