Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Lakip: Dinas Kesehatan

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 195

LAKIP

2021

Dinas Kesehatan
Jl. P. Jayakarta Km.2 Kota Cilegon
Phone : 0254 374762
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan
rahmat-Nya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dapat disusun.
Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kesehatan serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan
Kota Cilegon Tahun 2021.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat


diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon dengan membandingkan target kinerja yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Cilegon, Februari 2022


Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon

Drg. Ratih Purnamasari, MKM


NIP. 19670525 199303 2006

i
EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2021 ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan yang memuat

rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan

indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Untuk

mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program

dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja

Dinas Kesehatan yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon yaitu Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat dan individu, dengan indikatornya: Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM

Kesehatan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 85,71%

sehingga capaian kinerja dibandingkan target adalah sebesar 85,71%.

2. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon yaitu Meningkatnya akuntabilitas

pemerintah dan profesionalitas aparatur dengan indikatornya sebagai berikut :

a. Indeks RB Perangkat Daerah capaianya belum dapat diukur

b. Nilai Lakip Perangkat Daerah capaianya belum dapat diukur

c. Indeks Kepuasan Masyarakat ( Dinkes dan RSUD) capaiannya sebesar 82,48

sehingga capaian kinerja dibandingkan target adalah sebesar 103,75

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran

menunjukkan beberapa tantangan ataupun peluang solusi yang perlu menjadi perhatian

bagi Dinas Kesehatan Kota Cilegon ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut:

ii
1. Capaian SPM bidang kesehatan masih harus terus ditingkatkan melalui
perencanaan penganggaran yang baik dan dengan mengadopsi adaptasi
kebiasaan baru pada tataran praktek agar dapat terus terlaksana meskipun masih
dalam kondisi pandemi Covid19.
2. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta koordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait, mitra kesehatan dan stakeholder lain, serta
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Peningkatan upaya promorif preventif dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat menjadi mandiri
dalam menjaga kesehatannya.
4. pencapaian Sinergisme dan sistem rujukan yang optimal antara FKTP (
Puskesmas) dan FKTRL ( Rumah Sakit) termasuk penguatan Puskesmas PONED
dan RS PONEK dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta menurunkan
angka kematian ibu dan bayi.

iii
DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ........................................................................... ii

Daftar Isi .............................................................................................. iv

Daftar Tabel ........................................................................................ vi

Daftar Diagram ................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1


1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................... 2
1.3 Dasar Hukum ......................................................................... 2
1.4 Sistematika Pelaporan ........................................................... 3
1.5 Gambaran Umum Dinas Kesehatan ...................................... 4
1.6 Isu Strategis ........................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

2.1 Perencanaan Kinerja ............................................................. 12


2.2 Perjanjian Kinerja ..................................................................
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .................................................... 21


3.1.1 Analisis Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 …………………..…….….… 22
3.1.2 Analisis Realisasi Kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya ….…....…… 24
3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra ….. 25
3.1.4 Analisis Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 dengan Standar Nasional ……...................…..… 27
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta
Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan ……………………….…… 27
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ………...… 32

iv
3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ……..… 33
3.2 Realisasi Anggaran ………………………………………….…………………. 40
3.3 Kinerja Lain ……………………………………………………..………………… 41
3.4 Prestasi dan Penghargaan …………………………………………….…... 44

BAB IV PENUTUP 45

4.1 Kesimpulan ............................................................................ 45


4.2 Rekomendasi ......................................................................... 46
LAMPIRAN

v
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai di Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun


2021 ...................................................................................... 9
Tabel 1.2 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Cilegon Tahun 2021 …….... 10
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Cilegon ………. 14
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan ………………….. 14
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan 2021-2026 …………..…... 15
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ............................................................................ 15
Tabel 2.5 Dukungan Anggaran Per Unit Per Program Dinas Kesehatan
Kota Cilegon Tahun 2021 …………………………………………………… 16
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 ………. 19
Tabel 3.1 Penilaian Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ........................................................................... 21
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 .. 23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2018 – 2021 ................................................... 24
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Renstra .................................................................................. 26
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2019 dengan Target Nasional Tahun 2021 …… 27
Tabel 3.6 Nilai Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun
2021 ...................................................................................... 28
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Dinas
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 ..................................... 29
Tabel 3.8 Capaian idikator Program Dinas Kesehatan Tahun 2021 …….. 30
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/kota Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ………………………………………………………………………. 33
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 ………………………………….. 34

vi
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ………………………………………………………………………. 35
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
Dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2021 ………………………………………………………………………. 36
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 ……..… 37
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2021 …………………………………………………………… 37
Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 di Kota CIlegon
Sampai Dengan 31 Desember 2021 …………………………………… 40

vii
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun


2021 .................................................................................... 8

viii
DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
3. Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
4. Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja Sasaran dan Program Dinas Kesehatan Kota
Cilegon Tahun 2021
5. Matrik Renstra Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
6. Matrik RPJMD Tahun 2021 – 2026
7. Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

ix
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan Masyarakat

yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi Masyarakat,

diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya

kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan Masyarakat. Upaya kesehatan

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Sesuai dengan amanat Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan

Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas

adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 1


dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementrian,

lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang

menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara

sistematik dan melembaga. Penyusunan Laporan Kinerja OPD di ingkungan Pemerintah Kota

Cilegon berpedoman pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 adalah untuk memenuhi kewajiban Pelaporan Kepada

Walikota Kota Cilegon.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk mewujudkan pertanggung-jawaban

instansi terhadap pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Kesehatan Tahun

Anggaran 2021.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan

dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 4286);

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 2


2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Cilegon tahun 2016 Nomor 91)

8. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 3


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Sistemaika Pelaporan
E. Gambaran Umum Dinas Kesehatan
F. Isu Strategis
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi


B. Realisasi Sasaran
BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1.5 GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 3 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Cilegon No. 64 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas

Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kesehatan Tipe B (fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang

sedang) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Primer

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 4


1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi Kesehatan keluarga, gizi,

kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan tradisional dan komplementer,

kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans

kesehatan dan respon KLB, pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA

serta pengembangan SIK, Mitigasi Bencana.

2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan

3) Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia untuk UKM dan UKP meliputi

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumberdaya

manusia.

4) Pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, dan makanan dan

minuman untuk UKM dan UKP meliputi perencanaan, pengadaan,

pendistribusian, dan penggunaannya

5) Pengelolaan potensi sumber daya dalam rangka kemandirian Masyarakat untuk

hidup sehat melalui Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).

b. Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan

1) Penyelenggaraan upaya kesehatan Masyarakat rujukan, meliputi kesehatan

keluarga, gizi, kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan tradisional dan

komplementer, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit,

surveilans kesehatan dan respon KLB, pengendalian masalah kesehatan jiwa dan

NAPZA, dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Mitigasi Bencana

2) Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya manusia untuk UKM dan UKP meliputi

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumberdaya

manusia.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 5


3) Pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, dan makanan dan

minuman untuk UKM dan UKP meliputi perencanaan, pengadaan,

pendistribusian, dan penggunaannya.

4) Pengelolaan potensi sumber daya dalam rangka kemandirian Masyarakat untuk

hidup sehat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

c. Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasyankes

daerah.

1) Rumpun Sumber Daya Manusia.

a) Pelayanan penerbitan surat izin praktek tenaga kesehatan.

b) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP

Daerah.

2) Rumpun Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

a) Penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan

optikal, dan tindaklanjut hasil pengawasan.

b) Penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional dan tindak lanjut

hasil pengawasan.

c) Penerbitan/pencabutan sertifikat produksi alat kesehaan kelas 1 tertentu dan

PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga serta tindaklanjut hasil

pengawasan.

d) Penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada

industri rumah tangga.

e) Penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan

dan tindaklanjut hasil pengawasan.

f) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 6


g) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota.

3. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan

2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Sarana Prasarana Kesehatan

3) Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT

e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

1) Seksi Survelans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

f. Unit Pelaksana Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota

Cilegon struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cilegon adalah sebagaimana berikut :

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 7


Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

KEPALA
DINAS

SEKRETARIS

SUB SUB
PROGRAM,
KELOMPOK DAN
JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
KESEHATAN DAN
MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN SEKSI


SEKSI PELAYANAN
KELUARGA DAN IMUNISASI
KESEHATAN
GIZI KRISIS

SEKSI SUMBER
SEKSI
MANUSIA
KESEHATAN DAN
DAN
SARANA

SEKSI
KEFARMASIAN,
ALKES DAN PKRT
DAN OLAH

UPT

5. Sumber Daya Dinas Kesehatan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) sampai dengan tahun 2021 berjumlah 730 orang dengan

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 8


komposisi menurut status kepegawaian, jabatan dan strata pendidikan pada tabel

berikut :

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai di Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

Jenis Kelamin
No Tenaga Jumlah Ket
L P
1 2 3 4 5 6
1 Status Pegawai
- PNS 48 436 484
- Non PNS 109 137 246
Jumlah 730
2 Jabatan
- Eselon II - 1 1
- Eselon III - 2 2
- Eselon IV 5 15 20
- JFT 30 371 401
- JFU 13 46 59
Jumlah 483
Strata Pendidikan
3 - S2 3 27 30
- S1 20 146 166
- D4 1 39 40
- D3 16 203 219
- D1 1 6 7
- SLTA 6 14 20
- SLTP 0 0 0
- SD 1 0 1
Jumlah 483
Tenaga Kesehatan
4 - Dokter Umum 6 23 29
- Dokter Gigi 2 24 26
- Apoteker 1 11 12
- Asisten Apoteker 0 12 12
- Bidan 0 110 110
- Nutrisionis 0 16 16
- Pembimbing Kesja 0 4 4
- Penyuluh Kesehatan 0 4 4
- Perawat 13 119 143
- Perawat Gigi 1 11 12
- Perekam Medis 3 8 11
- Pranata Laboratorium 0 12 12
- Sanitarian 3 11 14
Jumlah 398

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 9


b. Sarana Kesehatan

Tabel 1.2
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Cilegon Tahun 2021
No Nama Sarana Jumlah Ket
1 2 3 4
1 UPTD Puskemas
- Puskesmas 9
- Puskesmas Pembantu 10
2 UPT Kesehatan
- P2KT 1
- JPKM 1
- Lab. Kesehatan 1
- RSUD 1
3 UKBM
- Poskesdes 16
- Polindes 12
- Poskesdes 19
- Posyandu 368
- Posbindu 70
Jumlah 484

1.6 ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Kesehatan Kota Cilegon antara lain :

1. Pandemi Covid19 yang melanda dunia di akhir 2019 masih berlanjut sampai tahun 2021

ini. Penanganan pandemi Covid19 baik dari sektor Kesehatan maupun pendukungnya

masih menjadi fokus perhatian pemerintah pusat meupun pemerintah daerah.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan belum mencapai target. Masih

diperlukan upaya upaya yang lebih signifikan dan juga diperlukan terobosan untuk terus

meningkatkan capaian SPM.

3. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting masih harus terus

mendapat perhatian agar dapat ditekan.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas sesuai standar

dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang tersedia.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 10


5. Kepesertaan JKN di Kota Cilegon belum mencapai target tercapainya Universal Health

Coverage (UHC) membutuhkan alokasi anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah

dan keterlibatan Masyarakat maupun swasta.

6. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh (Masih ditemukannya gangguan

gizi /malnutrisi (gizi buruk / kurang), membutuhkan dukungan anggaran yang cukup dan

kerjasama lintas sektor serta dengan melibatkan Masyarakat.

7. Pengendalian Penyakit menular tertentu (TB, DBD, HIV dan penyakit menular lainnya) dan

Penyakit Tidak Menular (hipertensi, stroke, DM, dan penyakit tidak menular lainnya) perlu

terus ditingkatkan. Hal ini membutuhkan Peningkatan dan optimalisasi upaya Kesehatan

Promotif dan Preventif melalui Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan dengan

Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta upaya

peningkatan Kesehatan Lingkungan.

8. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan, pemenuhan sarana prasarana dan Sumber

Daya Manusia Kesehatan pada pelayanan dasar, rujukan dan sarana kesehatan lainnya

(UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT),

membutuhkan dukungan Anggaran dan Pengembangan, Pemberdayaan dan

Pendayagunaan Sumber daya manusia Kesehatan.

9. Peningkatan Upaya Kesehatan Anak, Remaja dan Usila dan Upaya kesehatan Kerja dan

olah raga dengan melibatkan dan kerjasama lintas sektor.

10. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan pengelolaan data dan informasi

kesehatan yang up to date, cepat dan tepat, mendorong pengembangan dan penerapan

aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan dukungan anggaran dan

sumber daya yang memadai.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 11


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran

ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari Visi, Misi yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan.

Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi

pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil (out put), manfaat (outcome) dan

dampak kegiatan (benefit). Rencana kinerja merupakan gambaran dari suatu perencanaan

strategis dalam waktu satu tahun.

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan di wujudkan dalam bentuk dokumen Rencana

Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan

dengan Walikota Cilegon untuk setiap tahunnya. Perjanjian kineja juga dibuat pada setiap

jenjang eselon.

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan sedangkan pengertian Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dijabarkan kedalam

RPJMD Kota Cilegon tahun 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 12


perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,

permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis serta visi

Kepala Daerah terpilih tahun 2020, maka ditetapkan visi Kota Cilegon tahun 2021 – 2026

adalah sebagai berikut

“TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut

Cilegon Baru : Bahwa pemerintahan Kota Cilegon harus menjadi motor bagi Masyarakatnya

untuk melakukan perbaikan, pembaruan dan peningkatan kualitas

Cilegon Modern : Bahwa Kota Cilegon diproyeksikan untuk menjadi kota yang adaptif dengan

teknologi, memiliki kelengkapan fasilitas umum, tingkat kesejahteraan yang baik dan

kepuasan warga yang tinggi

Cilegon Bermartabat : Bahwa Masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon mampu menerapkan

nilai-nilai luhur agama, budaya dan peradaban dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga

menempatkan Kota Cilegon sejajar atau lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya.

Dinas Kesehatan Mengacu kepada Misi 3 Pembangunan Kota Cilegon Tahun 2021-

2026 yaitu “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan”. Secara lengkap Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Pemerintah Kota Cilegon yang terkait dengan bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 13


Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Cilegon

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Terwujudnya 1 Peningkatan kualitas Meningkatnya


Cilegon Baru, Menghadirkan layanan pemerintahan akuntabilitas
Modern Dan pemerintahan pemerintah dan
Bermartabat daerah yang profesionalisme
profesional dan aparatur
akuntabel

3 Meningkatkan Peningkatan derajat Meningkatnya kualitas


pelayanan Kesehatan kesehatan Masyarakat kesehatan Masyarakat
dan individu
Sumber: RPJMD Kota Cilegon 2021-2026

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut dibutuhan strategi dan arah kebijakan

agar program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah tercapai sesuai tujuan.

Strategi dan arah Kebijakan pemerintah Kota Cilegon 2021-2026 yang terkait misi 3 adalah

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan pengelolaan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan


1 Masyarakat dan individu menuju cakupan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan
kesehatan semesta fasilitas, utilitas dan SDM yang handal

Peningkatan kompetensi sumber daya


Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
2 kesehatan serta pendistribusian tenaga
kesehatan
kesehatan secara merata

Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan,


Meningkatkan pemenuhan obat dan
perluasan cakupan dan kualitas pengawasan
3 perbekalan kesehatan serta pengawasan obat
obat dan pangan beresiko serta penguatan
dan pangan beresiko
laboratorium kesehatan

Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat di Peningkatan dukungan lintas sektor dalam


4
bidang kesehatan penyelenggaraan kesehatan

Sumber: RPJMD Kota Cilegon 2021-2026

Selanjutnya Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Cilegon tersebut di tingkat

OPD Dinas Kesehatan diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang

tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021-2026 sebagaimana tabel berikut

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 14


Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan 2021-2026

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran

1 2 3 4

Peningkatan Derajat
1 Indeks Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas
Rata-Rata Pencapaian Kinerja
Kesehatan Masyarakat dan
SPM Kesehatan
Individu
Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi
2
Layanan Pemerintahan Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilitas
Pemerintah dan profesionalitas Nilai LAKIP Perangkat Daerah
aparatur

Indeks RB Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kota Cilegon 2021-2026

Sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja ditetapkanlah

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota

Cilegon Tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Cilegon

Nomor 060/Kep.287/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan

Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026 yang selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

Indikator Penjelasan
No Sasaran Satuan
Kinerja Formulasi/ Rumus Perhitungan
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Indeks RB Poin Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP
akuntabilitas Perangkat setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%,
pemerintah dan Daerah hasil 40% (jika data tahun n belum tersedia maka
profesionalitas menggunakan data tahun n-1)
aparatur Nilai Lakip Poin Nilai Lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP
Perangkat dengan komponen perencanaan kinerja 30%,
Daerah pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%
dan evaluasi internal 10% dan capaian kinerja 20%
(Jika data tahun n belum tersedia maka
menggunakan data tahun n-1)

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 15


Indikator Penjelasan
No Sasaran Satuan
Kinerja Formulasi/ Rumus Perhitungan
1 2 3 4 5
Indeks Poin Berdasarkan hasil penilaian (IKM) pelayanan
Kepuasan puskesmas dan RSUD yang dilakukan oleh surveyor
Masyarakat dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor
(Dinkes dan 14 tahun 2017 (Jika data tahun n belum tersedia
RSUD) maka menggunakan data tahun n-1)
2 Meningkatnya Rata rata Persen Jumlah total nilai keseluruhan kinerja SPM Bidang
kualitas Pencapaian Kesehatan dibagi jumlah indikator SPM Bidang
Kesehatan kinerja SPM Kesehatan dikali 100 persen
Masyarakat dan Kesehatan
individu

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2021 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan selama tahun 2021. Target kinerja

mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja

pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi

didalam upaya pencapaian visi misinya.

Rencana Kinerja Tahunan 2021 dalam mencapai keberhasilan pembangunan

kesehatan Kota Cilegon akan dapat diimplementasikan dengan dukungan anggaran kegiatan.

Anggaran per program di Dinas Kesehatan beserta UPT dibawahnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Dukungan Anggaran Per Unit Per Program
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

No Program Anggaran (Rp)

1 Dinas Kesehatan 126.464.914.876

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 88.811.118.975


Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 36.855.162.649
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 192.736.912
D Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 208.561.440

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 16


E Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 397.334.900

2 Rumah Sakit Umum Daerah 203.436.530.406


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 102.804.199.829
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 97.490.780.577
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.141.550.000

3 UPTD Puskesmas Kecamatan Cilegon 2.442.731.998


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 973.239.226
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.427.402.772
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000
D Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2.190.000

4 UPTD Puskesmas Kecamatan Ciwandan 2.802.416.864


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 737.664.264
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 2.024.852.600
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000

5 UPTD Puskesmas Kecamatan Cibeber 2.636.578.472


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 755.839.672
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.835.138.800
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 45.600.000

6 UPTD Puskesmas Kecamatan Grogol 1.519.958.900


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 343.659.000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.136.399.900
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000

7 UPTD Puskesmas Kecamatan Pulomerak 2.297.161.254


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 464.446.954
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.789.564.300
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000
D Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 3.250.000

8 UPTD Puskesmas Kecamatan Purwakarta 1.931.539.566


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 611.540.126
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.280.099.440
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 17


9 UPTD Puskesmas Kecamatan Jombang 2.065.472.433
A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 432.422.633
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.578.619.800
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000
D Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 14.530.000

10 UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 1 3.136.054.831


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 913.388.828
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 2.131.254.003
Masyarakat
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.900.000
D Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 51.512.000

11 UPTD Puskesmas Kecamatan Citangkil 2 287.862.975


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 197.458.155
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 90.404.820
Masyarakat

12 UPTD Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 15.415.133.204


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 97.497.154
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 15.317.636.050
Masyarakat

13 UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 2.652.717.512


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.077.985.086
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 1.574.732.426
Masyarakat

14 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 240.986.512


A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 120.981.255
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
B 120.005.257
Masyarakat
367.330.59.803
TOTAL

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan suatu dokumen kontrak

kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Walikota Cilegon untuk mewujudkan target

kinerja dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026 berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mencerminkan rencana kegiatan,

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 18


program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2021

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kesehatan selama tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target


1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Indeks RB Perangkat Daerah Poin 75,2
akuntabilitas
pemerintah dan Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 55
profesionalitas
aparatur Indeks Kepuasan Masyarakat ( Poin 79,5
Dinkes dan RSUD)
2 Meningkatnya kualitas Rata rata Pencapaian kinerja SPM persen 100
Kesehatan Masyarakat Kesehatan
dan individu

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 19


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Essensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan

dengan menggunakan program/ kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai

rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan pembangunan

berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntanbilitas yang

akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik

yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Pengendalian dan

pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 20


3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang

ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interprestasi penilaian pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Penilaian Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

No Kategori Nilai Min Gambar Indikator

1 2 3 4
1 Baik Sekali >100% Baik sekali

2 Baik >75% s.d 100% Baik

3 Cukup 55% s.d 75% Cukup

4 Kurang < 75% Kurang

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir

Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam

kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka

digunakan rumus :

Capaian = Realisasi x 100


Indikator Kinerja
Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus :

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 21


Capaian = Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100
Indikator
Kinerja Rencana

Atau :

Capaian = (2 x Rencana) – Realisasi x 100


Indikator
Kinerja Rencana

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Dinas

Kesehatan Kota Cilegon dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan

untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran

3.1.1 Analisis Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon

Tahun 2021

Dinas Kesehatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dimana dalam

diperlukan pengukuran terhadap Kinerja yang diperjanjikan. Berhubung data capaian

indikator “Indeks RB Perangkat Daerah” dan indikator “Nilai Lakip Perangkat Daerah” belum

tersedia karena Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Indeks Reformasi

Birokrasi oleh APIP /Inspektorat belum dilaksanakan, maka sesuai penjelasan yang terdapat

dalam Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 060/Kep.287/2021, bahwa nilai lakip yang dinilai

setiap tahun oleh APIP jika data tahun berjalan (n) belum tersedia maka menggunakan data

tahun sebelumnya (n-1). Oleh karena itu untuk nilai Lakip perangkat daerah diambil dari nilai

lakip tahun 2020. Hasil pengukuran Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan disajikan

dalam tabel 3.2 berikut

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 22


Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
Capaian Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian
Target Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7
Indeks RB Perangkat
Poin 55 50,37*) 91,58
Daerah
Meningkatnya
akuntabilitas Nilai Lakip Perangkat
Poin 75,2 79,08*) 105,16
1 pemerintah dan Daerah
profesionalitas Indeks Kepuasan
aparatur Masyarakat ( Dinkes Poin 79,5 82,48 103,75
dan RSUD)
JUMLAH 209,7 211,93 300,49
RATA RATA 69,9 70,64 100,16
Meningkatnya
kualitas Rata rata
2 Kesehatan Pencapaian kinerja Persen 100 85,71 85,71
Masyarakat dan SPM Kesehatan
individu
JUMLAH 100 85,71 85,71
RATA RATA 100 85,71 85,71
*) Data capaian tahun 2020

Dari Tabel 3.2. diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, dari 4 IKU

(Indikator Kinerja Utama) Dinas Kesehatan Kota Cilegon tahun 2021 masih terdapat 1

indikator dengan capaian di bawah 100% yaitu Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM

Kesehatan, dengan capaian 85,71%. Sedangkan pada indikator sasaran pada misi 1, tujuan

dan sasaran 1 yang dapat dinilai capaiannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinkes

dan RSUD) yaitu 82,48 apabila dibandingkan dengan target maka capaiannya adalah 103,75.

Sedangkan capaian indikator lain yaitu Indeks RB Perangkat Daerah dan Nilai Lakip

Perangkat Daerah sejatinya tidak dapat di nilai karena belum ada penilaian dari APIP. Maka

untuk sebagai gambaran capaian kedua indikator tersebut digunakan capaian tahun 2020,

capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yaitu 91,58 persen dan Nilai Lakip

Perangkat Daerah 105,16.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 23


3.1.2 Analisis Realisasi Kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan

Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dibandingkan untuk semua indikator

karena adanya perbedaan Indikator Kinerja Utama pada Renstra dari tahun 2016-2021

dibandingkan Renstra 2021-2026. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja IKU


Dinas Kesehatan Kota Cilegon
Tahun 2018 – 2021

Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) Kesehatan % - 88,22 77,39
yang memenuhi
target
Per
Angka Kematian Ibu
100.000
(AKI) Per 100.000 158 120 203
kelahiran
kelahiran hidup
hidup
Angka Kematian
Meningkatnya Per 1.000
Bayi (AKB) Per
derajat kelahiran 9 9 12
1 1.000 kelahiran
kesehatan hidup
hidup
Masyarakat
Persentase
penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan Nasional % 95,40 94,17 84,83
(JKN) /Kartu
Indonesia Sehat
(KIS)
Jumlah Puskesmas
Puskesmas 8 8 8
yang terakreditasi

Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Kategori/


67,08 74,91 79,08
kualitas Kesehatan Poin
2
penyelenggaraa Tingkat Maturitas
n pemerintahan Level 2,627 3,038 3
SPIP
Realisasi
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 24


Indeks RB
Poin n/a
Perangkat Daerah
Meningkatnya
akuntabilitas Nilai Lakip
1 pemerintah dan Poin n/a
Perangkat Daerah
profesionalitas
aparatur Indeks Kepuasan
Masyarakat ( Dinkes Poin 82,48
dan RSUD)
Meningkatnya
kualitas Rata rata
2 Kesehatan Pencapaian kinerja Persen 85,71
Masyarakat dan SPM Kesehatan
individu

Dari Tabel 3.3. diatas dapat diketahui bahwa hanya ada 1 Indikator Kinerja

Utama yang dapat diperbandingkan antara ko ndisi tahun 2021 dan tahun

sebelumnya, yaitu Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan. Dimana pada tahun

2021 dicapai 85,71% sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 77,39%.

Pandemi Covid19 menjadi faktor utama dari menurunnya capaian SPM pada 2

tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021 karena dalam masa pandemi Covid19 tidak dapat

menyelenggarakan acara yang melibatkan banyak orang. Dinas Kesehatan berupaya

mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut diantaranya dengan memanfaatkan

teknologi misalnya melakukan skrining Kesehatan pada anak sekolah secara daring.

Capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Cilegon tahun 2021 lebih baik daripada tahun

2020 meskipun tahun 2021 juga masih menghadapi pandemi. Ini menunjukkan upaya

sungguh sungguh jajaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon dalam mencapai target SPM

meskipun menghadapi keterbatasan.

3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Target

Jangka Menengah Renstra

Dinas Kesehatan menyusun Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 yang selaras

dengan RPJMD periode Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam

Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor. 060/Kep.287/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 25


Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-

2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Kesehatan Kota Cilegon

melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama,

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dibawah ini disajikan tabel yang

menunjukkan data realisasi capaian kinerja disandingkan dengan target yang tersusun

selama periode renstra.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Target
Jangka Menengah Renstra

Indikator Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Capaian


No Sasaran Tujuan/ Satuan Ke- Tahun
Sasaran 1 2 3 4 5 6 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai
Pemerintah LAKIP
1 poin 75,2 75,7 76 76,3 76,7 77 79,08*
dan Perangkat
profesionalitas Daerah
aparatur
Indeks RB
Perangkat poin 55 59 62 66 70 74 50,37*
Daerah
Indeks
Kepuasan poin 79,5 79,7 80 80,3 80,6 81 82,48
Masyarakat

Meningkatnya Rata-Rata
Kualitas Pencapaian
2 Kesehatan Kinerja persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85,71
Masyarakat SPM
dan Individu Kesehatan

*) data tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sudah

melampaui target kinerja sampai dengan tahun ke 6.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 26


3.1.4 Analisis Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Standar

Nasional

Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021, hanya terdapat 1 Indikator yang memiliki pembanding
dengan target indikator nasional yaitu capaian SPM Bidang Kesehatan..

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021 dengan Target
Nasional Tahun 2021
Target
Realisasi Capaian
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Nasional
(%) (%)
(%)
1 2 3 4 5 7 8

Meningkatnya kualitas Rata rata


2 Kesehatan Masyarakat Pencapaian kinerja Persen 100 85,71 85,71
dan individu SPM Kesehatan

Dari tabel 3.5. diatas diketahui bahwa indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon

Tahun 2021 yang terdapat standar nasional yaitu “Rata rata Pencapaian Kinerja SPM

Kesehatan” masih dibawah standar nasional yaitu 100%.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Yang Telah
Dilakukan

Penilaian untuk melihat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas

Kesehatan Kota Cilegon tahun 2021 dilakukan dengan mengukur persentasi target capaian

dan persentasi capaian pada setiap indikator kinerja seperti yang tergambar pada tabel

berikut.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 27


Tabel 3.6.
Nilai Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
Capaian Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Nilai
Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya
akuntabilitas Indeks RB
pemerintah Poin 55 50,37*) 91,58 baik
Perangkat Daerah
dan
profesionalitas
aparatur
Nilai Lakip baik
Poin 75,2 79,08*) 105,16
1 Perangkat Daerah sekali

Indeks Kepuasan
baik
Masyarakat ( Poin 79,5 82,48 103,75
sekali
Dinkes dan RSUD)

Meningkatnya
Rata rata
kualitas
Pencapaian
2 Kesehatan Persen 100 85,71 85,71 baik
kinerja SPM
Masyarakat
Kesehatan
dan individu

*) data tahun 2020

Kondisi sebagaimana tergambar pada tabel 3.6. tersebut diatas dapat diketahui

bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi target sasaran strategis Dinas

Kesehatan Kota Cilegon yang mempunyai nilai dengan kategori “Baik” ada 2 (Dua) Indikator

yaitu : Indeks RB Perangkat Daerah dan indikator Rata rata Pencapaian kinerja SPM

Kesehatan sedangkan 2 (Dua) Indikator lain kategori “Baik Sekali” yaitu Nilai Lakip

Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat ( Dinkes dan RSUD),.

Pelaksanaan SPM di Kota CIlegon pada tahun 2021 ini terhambat oleh adanya

pandemi Covid-19, adapaun kendala dari pencapaian SPM setiap indikator yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar


Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kota cilegon ahun 2021 adalah
sebesar 89.56%, capaian tidak mencapai 100% karena adanya pandemi COVID-19

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 28


dan pemberlakukan PPKM sehingga pelaksanaan pelayanan Posyandu dan kelas Ibu
Hamil tidak dapat dilaksanakan dan tertunda.
Upaya yang dilakukan mengatasi masalah yaitu kegiatan pelayanan pada ibu Hamil
dengan cara zoom meeting, janji temu, door to door dan mengoptimalkan wa grup.
Selain itu juga mengoptimalkan fungsi kader untuk membantu petugas kesehatan
memantau kesehatan ibu.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar
Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kota cilegon tahun 2021
sebesar 101.34, angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan meskipun tetap
terdapat beberapa permasalahan diantaranya pelayanan Ibu bersalin sasaran
jampersal tetapi positif covid -19, Peraturan dari Jampersal yang mengikat (BPJS
Mandiri yang menunggak tidak bisa di biayai oleh jampersal) serta tarif yang
tercantum belum di sesuaikan dengan kondisi pasien apabila terjadi komplikasi
lanjutan. namun hal tersebut dapat di atasi dengan berbagai upaya yaitu
pelayananan ibu bersalain yang positif COVID-19, pembiayaan menggunakan dana
pandemi COVID-19 dari kementerian kesehatan, segingga pelayanan tertap berjalan.
mengusulkan Peraturan atau juknis jampersal bagi ibu hamil/ bersalin yang BPJS
Mandiri nunggak bisa di cover oleh jampersal, adanya program Jamkesda plus bagi
ibu hamil dan bersalin yang tidak mampu serta tarif agar disesuaikan dengan nilai
tertinggi/maksimal bagi pasien bersalin dengan komplikasi
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kota cilegon tahun 2021
sebesar 103.89% , sama hal nya dengan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin
sesuai standar capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir dapat mencapai dan
melampaui targer meskipun terdapat beberapa permasalahan yaitu Adanya masa
pandemi yangmembatasi ruang gerak [pelaksana program sehingga menghambat
pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan berbagai upaya antara lain
tetap melaksanakan kegiatan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan
saat pelaksanaan kegiatan dan membatasi jam pertemuan kegiatan
4. Pelayanan Kesehatan Balita
Cakupan pelayanan kesehatan balita kota cilegon tahun 2021 yaitu 91.61% belum
mencapai target yaitu 100% dikarenakan adanya masa pandemi yangmembatasi
ruang gerak [pelaksana program sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan balita.
Upaya yang dilakukan utnuk mengatasi masalah tersebut yaitu kegiatan pelayanan
tetap dapat berjalan maka dilakukan Perubahan jdwl kegiatan, koordinasi dengan
satgas covid untuk melaksanakan kegiatan serta penerapan protokol kesehatan saat
pertemuan

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 29


5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Cakupan pelayaan kesehatan pada usia pendidikan dasar kota cilegon tahun 2021
yaitu sebesar 34.82%. berbeda dengan cakupan pelayanan lain kondisi pandemi
covid menyebabkan aktifitas pendidikan mengalami perubahan yaitu dengan
mekanisme tidak tatap muka, ataupun pengaturan jumlah siswa dan jam masuk
sekolah tentu saja amat mempengaruhi capaian pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan pada usia pendidikan dasar. pelayanan kesehatan pada anak usia dasar
dalam hal ini penjaringan kesehatan yang biasanya dapat rutin dilakukan, tidak dapat
dilakukan karena pandemi. tingkat partisipasi pengisian google form penjaringan juga
masih belum optimal mengingat tidak semua murid/ orang tua urid dapat mengakses
internet dengan baik
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yaitu dengan meningkatkan upaya
promotif dan preventif dengan mengoptimalkan peran dan fungsi puskesmas serta
pemberdayaan masyarakat, Perubahan jdwl kegiatan, koordinasi dengan satgas
covid untuk melaksanakan kegiatan, Penerapan protokol kesehatan saat pertemuan
serta mengggunakan peran teknilogi dalam penjarngan kesehatan yaitu menggunkan
google form.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif


Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif kota cilegon tahun 2021 sebesar
92.45%, hal ini juga disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga
pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan adanya kebijakan PPKM, agar capaian tetap
mendekati target dilakukan berbagai upaya diantaranya melaksanakan Kegiatan
pelayanan dengan tetap melakukan prosedur kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut kota cilegon tahun 2021 sebesar
60.44% , capaian ini dikarenakan pandemi covid dan pemberlakuan PPKM sehingga
beberapa kegiatan seperti posyandu lansia tidak bisa dilaksanakan sehingga
screening pada lansia belum optimal. Beberapa kegiatan pertemuan yang tidak
semua dilaksanakan dialihkan dengan kegiatan secara virtual.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya Kegiatan
dilaksanakan dengan zoom meeting dan koordinasi dengan WA Grup.
Mengoptimalkan fungsi kader dan membantu petugas puskesmas dalam home visit
atau memalui telephone ke sasaran lansia yang tidak ke posyandu selain itu masih
ada kegiatan pertemuan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 60.86% hal ini
disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan dibatasi
dengan adanya kebijakan PPKM, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah
yaitu melaksanakan kegiatan dengan tetap melakukan prosedur kesehatan

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 30


9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus kota cilegon tahun 2021
yaitu sebesar 99.87%, angka tersebut hampir memenuhi target yaitu 100%, meskipun
dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat beerapa Permasalahan diantaranya adanya
Pandemi covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan adanya kebijakan
PPKM, namun dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah diantaranya
Melaksanakan kegiatan dengan tetap melakukan prosedur kesehatan, Upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit melalui peningkatan fasilitas kesehatan serta
peningkatan kegiatan deteksi dini penyakit dan mendorong keterlibatan masyarakat
secara luas
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat kota cilegon tahun
2021 yaitu sebesar 98.62%, capaian ini tentu saja harus diapresiasi mengingat
kebijakan pembatasan kegiatan karena adanya Pandemi covid 19 menyebabkan
pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. Namun untuk memberikan pelayanan agar
tetap optimal maka pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan dengan menerapkan
protikol kesehatan
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
cakupan pelayanan kesehatan orag terduga tuberculosis kota cilegon tahun 2021
sebesar 86.03%, hal ini juga masih disebabkan oleh adanya Pandemi covid 19
sehingga pelaksanaan kegiatan dibatasi dengan adanya kebijakan PPKM
untuk mengatsi permasalahan tersebut, pelayanan tetap dilaksanakan dengen
penerapan protokol kesehatan yang ketat, ditambah dengan pelaksanaan investigasi
kontak
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi HIV Kota Cilegon tahun
2021 adalah sebesar 109.05%. cakupan ini melampaui target yaitu 100%, hal ini
dikarenakan meskipun Pandemi covid 19 mengakibatkan pelaksanaan kegiatan
dibatasi dengan adanya kebijakan PPKM namun pelayanan tetap dilaksanakan
dengan penerapan protokol kesehatan serta melaksanakan penjangkauan kepada
populasi berisiko

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 31


3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

Capaian Tingkat
Realisasi Anggaran
Kinerja Efisiensi
No Sasaran
Rata-
Alokasi Realisasi Capaian
rata (%)
1 2 3 4 5 6 7 (3-6)
Meningkatnya
akuntabilitas
pemerintah
1 100,16% 198.341.441.157 151.979.752.445 77% 23,53%
dan
profesionalitas
aparatur

Meningkatnya
kualitas
2 Kesehatan 85,71% 168.988.618.646 135.880.987.178 80,41% 5,30%
Masyarakat
dan individu

Pada tabel 3.7 tersebut diatas menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan

anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021. Dari

2 (dua) sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Cilegon pada periode anggaran tahun 2021,

pencapaian realisasi kinerja kedua sasaran tersebut lebih besar dibandingkan dengan

realisasi anggarannya.

Pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas

aparatur” pencapaian realisasi kinerjanya lebih besar dibandingkan dengan realisasi

anggaran dengan selisih sebesar 23,53%.

Pada Sasaran “Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dan individu”,

pencapaian realisasi kinerjanya lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran

dengan selisih sebesar 5,30%. artinya dengan lebih besar realisasi kinerja dibandingkan

dengan anggaran terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon

Tahun 2021.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 32


3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 dalam rangka mencapai target sasaran

strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program/ kegiatan dalam rangka

mewujudkan pencapaian 2 sasaran strategis, dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021. Jumlah seluruh program/ kegiatan yang termasuk

dalam Belanja langsung pada tahun 2021 sebanyak 5 program dan 307 sub kegiatan

pada Dinas Kesehatan dan UPTD termasuk RSUD.

Adapun Program dan kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis tersebut

berikut capaiannya disajikan adalam table berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Tahun 2021

INDIKATOR DEFINISI TARGET REALISASI


PROGRAM %
PROGRAM OPERASIONAL KINERJA KINERJA
Nilai Lakip yang dinilai
setiap tahun oleh APIP
dengan komponen
perencanaan kinerja
30%, pengukuran
kinerja 25%, pelaporan
Nilai Lakip
kinerja 15% dan
Perangkat 75 79,08* 105,16
evaluasi internal 10%
Daerah
dan capaian kinerja
20% (Jika data
tahun n belum
tersedia maka
Program menggunakan data
Penunjang tahun n-1)
Urusan Nilai Reformasi
Pemerintahan Birokrasi yang dinilai
Daerah oleh APIP setiap tahun
Kabupaten/kota Indeks RB dengan komponen
Perangkat pengungkit 60%, hasil 55 50,37* 91,58
Daerah 40% (jika data tahun n
belum tersedia maka
menggunakan data
tahun n-1)
Berdasarkan hasil
Indeks
penilaian (IKM)
Kepuasan
pelayanan puskesmas
Masyarakat (81,25+83,71)/2
dan RSUD yang 79,50 103,75
(OPD = 82,48
dilakukan oleh
Pelayanan
surveyor dengan
Publik)
berpedoman pada

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 33


Permenpan RB Nomor
14 tahun 2017 (Jika
data tahun n belum
tersedia maka
menggunakan data
tahun n-1)
IKM PUSKESMAS 83,71
IKM RSUD 81,25
JUMLAH 164,96

Jumlah total nilai


keseluruhan kinerja
1028,54/12 =
SPM Bidang Kesehatan 100 85,71
85,71
dibagi jumlah indikator
SPM Bidang Kesehatan
dikali 100 persen

1. Pelayanan 100 89,56


kesehatan ibu hamil;

2. Pelayanan 100 101,34


kesehatan ibu bersalin;

3. Pelayanan
100 103,89
Program kesehatan bayi baru
Pemenuhan lahir;
Upaya Rata-Rata 4. Pelayanan 100 91,61
Kesehatan pencapaian kesehatan balita;
Perorangan Dan Kinerja SPM
Upaya Kesehatan
Kesehatan 5. Pelayanan 100 34,82
Masyarakat kesehatan pada usia
pendidikan dasar;

6. Pelayanan 100 92,45


kesehatan pada usia
produktif;

7. Pelayanan 100 60,44


kesehatan pada usia
lanjut;

8. Pelayanan
kesehatan orang 100 86,03
terduga tuberkulosis;
dan

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 34


9. Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
100 109,05
tahan tubuh manusia
(Human
Immunodeficiency
Virus) yang bersifat
peningkatan/promotif
dan pencegahan/
preventif.

10. Pelayanan 100 60,86


kesehatan penderita
hipertensi;
11. Pelayanan
kesehatan penderita 100 99,87
diabetes melitus;
12.Pelayanan
kesehatan orang
100 98,62
dengan gangguan jiwa
berat;

JUMLAH 1028,54

Rumus : (x/n) x 100%


Persentase X: Jumlah data dan
Ketersediaan informasi kesehatan
(106/107)X100%
data dan yang tersedia 100 99,07%
= 99,07%
informasi n : Jumlah data dan
Kesehatan informasi kesehatan
yang ada

Program Persentase Rumus : (x/n) x 100%


Peningkatan SDMK yang x : Jumlah SDMK yang
Kapasitas Memiliki memiliki kompetensi 2228/2678 =
100 83,20
Sumber Daya Kompetensi sesuai bidangnya 83,20
Manusia Sesuai n : Jumlah SDMK yang
Kesehatan Bidangnya ada
Persentase Rumus : (x/n) x 100%
Produksi x : Jumlah Produksi
Pangan Pangan Industri Rumah
Industri Tangga yang Memenuhi
75 118/119 = 99,16 132,21
Rumah Syarat
Tangga yang n : Jumlah Produksi
Program Sediaan Memenuhi Pangan Industri Rumah
Farmasi, Alat Syarat Tangga yang ada
Kesehatan Dan Rumus : (x/n) x 100%
Makanan Persentase x : Jumlah Sarana
Minuman Pengawasan Distribusi Pelayanan
Sarana Kefarmasian yang
Distribusi Memenuhi Standar 95,00 66/69 = 95,65 100,68
Obat yang n : Jumlah Sarana
Memenuhi Distribusi Pelayanan
Standar Kefarmasian yang
diperiksa

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 35


Program Berdasarkan hasil
Indeks
Pemberdayaan penilaian Indeks Keluarga
Keluarga 0,25 0,21 84,00
Masyarakat Sehat yang dilakukan oleh
Sehat
Bidang Kesehatan Surveyor
*) data tahun 2020

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp. 198,341,441,157, capaian indikator kinerja program dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Nilai Lakip
Baik
Perangkat Poin 75 79,08* 105,16
Sekali
Daerah
Indeks RB
Program Penunjang
Perangkat Poin 55 50,37* 91,58 Baik
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Indeks
Daerah
Kepuasan
Kabupaten/kota
Masyarakat Baik
Poin 80 82,48 103,75
(OPD Sekali
Pelayanan
Publik)
*) data tahun 2020

Pada tabel 3.8. tersebut diatas dapat dilihat bahwa ada 1 indikator program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota memiliki nilai “baik” dan ada 2 indikator memiliki

nilai “baik sekali”

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 36


5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.164,652,053,394, capaian indikator kinerja

program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Rata-Rata
Program pencapaian
Pemenuhan Persen 100 85,71 85,71 Baik
Kinerja SPM
Upaya Kesehatan
Kesehatan
Persentase
Perorangan
Ketersediaan
Dan Upaya
data dan Persen 100 99,07 99,07 Baik
Kesehatan
informasi
Masyarakat
Kesehatan

Pada tabel 3.9 tersebut diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja Program

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai nilai

dengan kategori “Baik”, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat antara lain sebagai

berikut :

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 37


2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp. 3,659,186,912, capaian indikator kinerja program dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Program Persentase
Peningkatan SDMK yang
Kapasitas Memiliki
Persen 100 83,2 83,2 BAIK
Sumber Daya Kompetensi
Manusia Sesuai
Kesehatan Bidangnya

Pada tabel 3.10. tersebut diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai nilai “Baik” dengan

capaian sebesar 83,2%.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota.

2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk

UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 38


3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Pada program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp. 208,561,440, capaian indikator kinerja program dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021

CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)
Persentase
Produksi Pangan
Industri Rumah
Persen 75 99,16 132,31 Baik Sekali
Tangga yang
Program
Memenuhi
Sediaan
Syarat
Farmasi, Alat
Persentase
Kesehatan
Pengawasan
Dan Makanan
Sarana
Minuman
Distribusi Obat Persen 95 95,65 100,68 Baik Sekali
yang
Memenuhi
Standar

Pada tabel 3.11. tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 2 (Dua) indikator kinerja

program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman semua indikator

mempunyai kriteria nilai “Baik Sekali” dengan capaian tertinggi sebesar 132,31%

Kegiatan-kegiatan yang menunjang program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan

Makanan Minuman adalah sebagai berikut :

1) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT

sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat

Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 39


2) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara

lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

3) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mempunyai alokasi

anggaran sebesar Rp. 468,816,900, capaian indikator kinerja program dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
CAPAIAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI NILAI
(%)

Program
Indeks
Pemberdayaan
Keluarga Skor 0,25 0,21 84,00 Baik
Masyarakat Bidang
Sehat
Kesehatan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada Masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta

memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

sumber dana lainnya yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Laporan Alokasi dan realisasi anggaran kegiatan tahun 2021 pada

Dinas Kesehatan Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2021
NAMA CAPAIAN
NO SASARAN ANGGARAN REALISASI
PROGRAM (%)
Meningkatnya Program Penunjang
akuntabilitas Urusan
1 pemerintah dan Pemerintahan 198.341.441.157 151.979.752.445 76,63
profesionalitas Daerah
aparatur Kabupaten/kota

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 40


SUB TOTAL I 198.341.441.157 151.979.752.445 76,63
Program Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan Dan 164.652.053.394 131.739.362.649 80,01
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program
Peningkatan
Meningkatnya Kapasitas Sumber 3.659.186.912 3.530.999.789 96,50
kualitas Kesehatan Daya Manusia
2
Masyarakat dan Kesehatan
individu Program Sediaan
Farmasi, Alat
208.561.440 186.387.840 89,37
Kesehatan Dan
Makanan Minuman
Program
Pemberdayaan
468.816.900 424.236.900 90,49
Masyarakat Bidang
Kesehatan
SUB TOTAL II 168.988.618.646 135.880.987.178 80,41

TOTAL 367.330.059.803 287.860.739.623 78,37

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja Dinas Kesehatan
beserta seluruh UPT dibawahnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.
287,860,739,623.00,- atau 78,37% dari total anggaran.

3.3 KINERJA LAIN

Selama tahun 2021 Dinas Kesehatan Bersama dengan Satuan Tugas Covid19 kota Cilegon

maupun unsur lintas sektor lainnya berperan aktif dalam penanggulangan Pandemi Covid 19

di Kota Cilegon. Peran Dinas Kesehatan adalah:

1. Tracing

Pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi dilaksanakan oleh puskesmas untuk setiap

warga yang terkonfirmasi positif Covid19.

2. Testing

a. Sebagai tindak lanjut dari tracing yang telah dilaksanakan, dilakukan Testing untuk

menentukan apakah kotak erat tersebut positif atau tidak. Testing yang di laksanakan

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 41


puskesmas dan Labkesda dilaksanakan dengan metode swab antigen dan

pengambilan sampel untuk metode PCR.

b. Untuk pemeriksaan dengan metode PCR tidak dilakukan di puskesmas, melainkan di

laboratorium yang terakreditasi yaitu labkesda Propinsi, lab BBTKKL Jakarta dan RS

Krakatau Medika.

c. Screening Covid

d. Sebagai Tindakan pencegahan meluasnya penularan Covid19 Dinas Kesehatan

melakukan tindakan deteksi dini melalui kegiatan screening pada beberapa

Masyarakat di lokasi lokasi dan event event tertentu.

3. Treatment

a. Pelayanan RSUD Cilegon penambahan kapasitas rawat inap khusus Covid19

b. Pelayanan pada RS dan klinik swasta

c. Pelayanan ambulan rujukan bagi pasien yang memerlukan rujukan

d. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Obat dan Vitamin

4. Vaksinasi

a. Penyediaan dan distribusi vaksin

Dinas Kesehatan Kota Cilegon memperoleh vaksi dari pemerintah pusat melalui Dinas

Kesehatan Propinsi Banten. Vaksin didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Kota

Cilegon, RSUD Cilegon dan juga ke fasilitas pelayanan Kesehatan milik swasta yang

diperbantukan untuk melaksanakan vaksinasi Covid19.

b. Vaksinasi Covid 19 di Kota Cilegon dimulai di bulan Januari dengan penyuntikan

vaksin kepada unsur Forkopimda dan kemudian diikuti dengan tenaga Kesehatan se

Kota Cilegon. Tahap berikutnya vaksinasi dilaksanakan kepada kategori sasaran

lainnya yaitu Petugas Pelayanan Publik, warga Lanjut Usia, Masyarakat Rentan dan

Umum, Remaja serta Anak - Anak. Sampai dengan 31 Desember 2021 data vaksinasi

adalah sebagaimana tabel berikut:

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 42


Tabel 3.15

Data Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 di Kota CIlegon


Sampai Dengan 31 Desember 2021

REALISASI
KATEGORI SASARAN
CAKUPAN CAKUPAN DOSIS CAKUPAN
DOSIS 1 DOSIS 2
(%) (%) 3 (%)
SDM
2.334 3.871 165,85 3.813 163,36 2.784 119,28
KESEHATAN
PETUGAS
11.752 49.455 420,82 48.569 413,28 4 0,03
PUBLIK
LANSIA 22.413 10.225 45,62 7.845 35 1 0,004
MASY.RENTAN
250.889 160.380 63,92 134.326 53,54 82 0,03
DAN UMUM
REMAJA (12-
42.096 38.049 90,38 32.753 77,80 - -
17TH)
ANAK-ANAK 45.711 22 0,05 2 0,004 - -
TOTAL 375.195 262.002 69,83 227.308 60,58 2.871 0,77

c. Penanggulangan KIPI

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah gejala medis yang terjadi setelah

vaksinasi dan diduga terkait dengan imunisasi atau vaksinasi. Dalam penanggulangan

KIPI Dinas Kesehatan membentuk Pokja KIPI Kota CIlegon.

5. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Komunikasi informasi dan edukasi Masyarakat dilakukan melalui media massa baik cetak,

online maupun radio dan juga Media sosial online. Dinas Kesehatn dan UPT memiliki

media sosial yang aktif memberikan informasi dan himbauan kepada Masyarakat tentang

Covid19.

6. Pendukung

Selain kegiatan yang sudah dipaparkan di atas Dinas Kesehatan Kota CIlegon

melaksanakan kegiatan sebagai aktivitas pendukung penanggulangan Covid19 yaitu :

a. Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan

b. Pengadaan Logistik

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 43


c. Pelayanan Kesehatan di Tempat Isolasi Mandiri Terpadu

d. Posko Satgas Covid

e. Pengolahan dan Publikasi Data Covid19

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN


Selama tahun 2021 Dinas Kesehatan maupun pegawainya memperoleh

penghargaan baik tingkat Propinsi Banten maupun tingkat nasional yaitu :

1. Penghargaan sebagai kota yang berhasil melaksanakan eradikasi Frambusia.

2. Juara 1 Tenaga Kesehatan Teladan kategori Nutrisionis Tingkat Nasional di raih oleh

Esi Widiastuti, S. Gz dari Puskesmas Citangkil.

3. Juara 1 Dokter Teladan Tingkat Propinsi Banten di raih oleh dr. Arief Dharma Hartana

dari Puskesmas Cibeber.

4. Juara 1 Nutrisionis Teladan tingkat Propinsi Banten di raih oleh Esi Widiastuti, S. Gz

dari Puskesmas Citangkil.

5. Juara 2 kategori Sanitarian Teladan Tingkat Propinsi Banten di raih oleh Fatimatul

Zahro, SKM. dari Puskesmas Cibeber.

6. Juara 2 dalam lomba Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Perkotaan

se-Provinsi Banten diraih oleh Puskesmas Citangkil - Kota Cilegon.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 44


BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban Dinas Kesehatan

Kota Cilegon berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi

terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas

aparatur”:

a. Capaian rata-rata pada indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah

dan profesionalitas aparatur adalah sebesar 100,16%, dari 3 (Tiga) indikator kinerja

yang ada 2 diantaranya mendapat kategori “Baik sekali” dan 1 indikator

mempunyai nilai kategori “Baik” dengan capaian tertinggi sebesar 105,16% pada

indikator Nilai Lakip Perangkat Daerah.

b. Realisasi anggaran sebesar Rp. 151,979,752,445 atau 76,63% dari alokasi anggaran

yang ada untuk mencapai indikator kinerja.

2. Pada Sasaran “Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dan individu”:

a. Hanya ada 1 indikator kinerja yaitu Rata rata Pencapaian kinerja SPM Kesehatan

yang mana indikator terserbut mendapat nilai “Baik”

b. Realisasi anggaran sebesar Rp. 135,880,987,178 atau 80,41% dari alokasi

anggaran yang ada untuk mencapai indikator kinerja.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 45


4.2 REKOMENDASI

Sebagai bahan rekomendasi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Cilegon

dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta koordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait, mitra kesehatan dan stakeholder lain, serta Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan menjadi terarah dan dapat

terlaksana dengan baik serta selaras.

2. Aktivitas promosi kesehatan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat sadar akan

pentingnya gayua hidup sehat.

3. Mengembangkan inovasi dalam rangka pelayanan maupun administrasi publik

meningkatkan pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan.

4. Meningkatkan sumber daya, baik SDM dan sarana prasarana dalam mendukung

pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan

secara berkala dan memanfaatkan hasil analisis monev dalam rangka peningkatan

kinerja.

LAKIP DINAS KESEHATAN 2021 46


CAPAIAN IKU DINAS KESEHATAN 2021

Capaian Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian
Target Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7
Indeks RB Perangkat
Poin 55 50,37*) 91,58
Meningkatnya Daerah
akuntabilitas Nilai Lakip Perangkat
1 pemerintah dan Poin 75,2 79,08*) 105,16
Daerah
profesionalitas
aparatur Indeks Kepuasan
Masyarakat ( Dinkes Poin 79,5 82,48 103,75
dan RSUD)
Meningkatnya
kualitas Rata rata Pencapaian
2 Kesehatan kinerja SPM Persen 100 85,71 85,71
masyarakat dan Kesehatan
individu
*) Data Tahun 2020
Rekapitulasi Realisasi Kinerja & Anggaran Per OPD/UPT Tahun Anggaran 2021

Sampai Dengan Bulan Desember 2021

Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02 KESEHATAN 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37

1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 126.464.914.876,00 - 95.220.828.001,00 90,88 75,29

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 88.811.118.975,00 98,99 69.554.032.924,00 34,58 78,32
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 nilai lakip perangkat daerah 75.70 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00

1.02.01-2 index RB Perangkat Daerah 55.00 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00

1.02.01-3 Index Kepuasan Masyarakat 79.50 poin 0,00 82.48 poin - 0,00 103,75 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 1.312.934.777,00 91,90 938.537.800,00 96,16 71,48
DAERAH
Daerah

1.02.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 859.755.865,00 70,98 506.111.700,00 80,83 58,87

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang


1.02.01.2.01.01-1 3 Dokumen 0,00 3 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
disusun

1.02.01.2.01.01-2 Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Dokumen Hasil Monev Penerapan Aplikasi Sistem


1.02.01.2.01.01-3 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas

Jumlah Dokumen Hasil Monev Penerapan Aplikasi Sistem


1.02.01.2.01.01-4 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Management Rujukan Terintegrasi dan SIK lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Monev Penerapan Aplikasi sistem


1.02.01.2.01.01-5 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 47,00 0,00 100,00 0,00
manajemen farmasi dinas kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Monev Penerapan Aplikasi Sistem


1.02.01.2.01.01-6 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Informasi klinik

1.02.01.2.01.01-7 Jumlah Pembayaran Jasa sewa Aplikasi e farmasi 12 Bulan 0,00 0 Bulan - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.01.01-8 Jumlah dukungan teknis dan pemeliharaan Aplikasi SERASI 12 Bulan 0,00 11 Bulan 91,67 0,00 91,67 0,00

1.02.01.2.01.01-9 Jumlah Peserta mekanisme pemberitaan 40 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.01.01-10 Jumlah Publikasi Iklan (ucapan selamat/lainnya) di Media 70 Publikasi 0,00 70 Publikasi 94,20 0,00 125,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 1 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

12 Publikasi 12 Publikasi
1.02.01.2.01.01-11 Jumlah Publikasi Adventorial di Media 0,00 86,67 0,00 100,00 0,00
Adventoria Adventoria

1.02.01.2.01.01-12 Jumlah press release 3 Press Release 0,00 0 Press Release - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.01.01-13 Jumlah peserta acara media gathering 50 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari - 0,00 0,00 0,00

Jumlah Publikasi pemberitaan/informasi publik lainnya di 20 Publikasi 20 Publikasi


1.02.01.2.01.01-14 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Website dan media sosial Dinas Kesehatan Pemberi Pemberi

1.02.01.2.01.01-15 Jumlah video dokumentasi 4 Video 0,00 4 Video 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.01-16 Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.01-17 Jumlah Dokumen Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen - 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.01-18 Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Labkesda 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah dokumen Kajian Perencanaan Kebutuhan Puskesmas


1.02.01.2.01.01-19 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Paripurna

Jumlah Dokumen Kajian Strategi Perubahan Perilaku


1.02.01.2.01.01-20 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat dalam Rangka Pencapaian ODF

1.02.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 11.176.060,00 95,00 9.668.800,00 100,00 86,51

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang


1.02.01.2.01.02-1 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 95,00 0,00 100,00 0,00
disusun

1.02.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 11.176.060,00 95,00 9.698.800,00 100,00 86,78

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang


1.02.01.2.01.03-1 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 95,00 0,00 100,00 0,00
disusun

1.02.01.2.01.04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 11.056.060,00 95,00 9.578.800,00 100,00 86,64

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang


1.02.01.2.01.04-1 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 95,00 0,00 100,00 0,00
disusun

1.02.01.2.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD 11.056.060,00 95,00 9.578.800,00 100,00 86,64

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang


1.02.01.2.01.05-1 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 95,00 0,00 100,00 0,00
disusun

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN


1.02.01.2.01.06 230.744.000,00 92,31 224.177.400,00 92,31 97,15
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan


1.02.01.2.01.06-1 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Kota Cilegon

1.02.01.2.01.06-2 Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.06-3 Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 2 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Data Dinas


1.02.01.2.01.06-4 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan

1.02.01.2.01.06-5 Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.06-6 Jumlah Dokumen LPPD 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.06-7 Jumlah Laporan Konsultansi Kajian BLUD Puskesmas 1 Laporan 0,00 1 Laporan - 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.06-8 Jumlah dokumen Evaluasi dan Monitoring BLUD Puskesmas 4 Dokumen 0,00 0 Dokumen 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.01.06-9 Jumlah Peserta rapat lintas sektor BLUD Puskesmas 250 Orang Hari 0,00 250 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.06-10 Jumlah Dokumen SPM berbasis Anggaran 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Dokumen Monev SPM Bidang Kesehatan ( Th n-1 ) &


1.02.01.2.01.06-11 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Semester I

1.02.01.2.01.06-12 Jumlah dokumen Evaluasi SOP 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.06-13 Jumlah Dokumen Monev SPM Tw 1 dan 3 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 177.970.672,00 100,00 169.723.500,00 100,00 95,37

Jumlah Data Prioritas Kesehatan Aplikasi Komdat Kemenkes


1.02.01.2.01.07-1 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.07-2 Jumlah Dokumen Data Statistik Kesehatan 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.07-3 Jumlah dokumen Profil Kesehatan 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.07-4 Jumlah dokumen SPIP 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Dokumen hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap


1.02.01.2.01.07-5 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
pelayanan di Puskesmas

Jumlah Dokumen Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan


1.02.01.2.01.07-6 4 Dokumen 0,00 4 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Renja

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100% 77.615.307.364,00 100,00 60.246.199.092,00 100,00 77,62
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 77.117.630.022,00 100,00 59.749.624.092,00 100,00 77,48

1.02.01.2.02.01-1 Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN


1.02.01.2.02.03 421.948.190,00 100,00 420.859.800,00 100,00 99,74
SKPD

1.02.01.2.02.03-1 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Penerimaan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 3 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.02.03-2 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.02.03-3 Jumlah Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.02.03-4 Jumlah Pembayaran Honorarium PPK SKPD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.02.03-5 Jumlah Pembayaran Honorarium PPTK 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.02.03-6 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Penerimaan UPT 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.02.03-7 Jumlah Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran UPT 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN


1.02.01.2.02.05 13.090.000,00 100,00 13.090.000,00 100,00 100,00
SKPD

1.02.01.2.02.05-1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


1.02.01.2.02.07 62.639.152,00 100,00 62.625.200,00 100,00 99,98
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

1.02.01.2.02.07-1 Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Evaluasi JKN 200 Orang Kali 0,00 200 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 100% 194.000.000,00 100,00 194.000.000,00 100,00 100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.02.01.2.03.06 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 194.000.000,00 100,00 194.000.000,00 100,00 100,00

Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Milik 192 Orang 192 Orang
1.02.01.2.03.06-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Daerah (16 Orang x 12 Bulan) Bulan Bulan

Jumlah Peserta Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah


1.02.01.2.03.06-2 200 Orang Kali 0,00 200 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
OPD (50 Orang x 4 Kali)

Jumlah Peserta Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik


1.02.01.2.03.06-3 600 Orang Kali 0,00 600 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Daerah OPD (50 Orang x 12 Kali)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 101.240.818,00 100,00 100.631.000,00 100,00 99,40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 45.000.000,00 100,00 44.545.000,00 100,00 98,99

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian kerja Lapangan yang diadakan 30 Stel 0,00 30 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.05.02-2 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 130 Stel 0,00 130 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.05.03 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 56.240.818,00 100,00 56.086.000,00 100,00 99,72

Jumlah peserta Penilaian Akreditasi Jabatan Fungsional


1.02.01.2.05.03-1 100 Orang Kali 0,00 100 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan

1.02.01.2.05.03-2 Jumlah peserta uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan 60 Orang Kali 0,00 60 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 4 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Peserta Kegiatan Pendataan Kepegawaian (30 Orang x


1.02.01.2.05.03-3 60 Orang Kali 0,00 60 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
2 Kali)

1.02.01.2.05.03-4 Jumlah Peserta Rekon Absensi (15 Orang x 12 Kali) 180 Orang Kali 0,00 180 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 997.524.359,00 100,00 938.422.400,00 100,00 94,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 15.570.500,00 100,00 15.557.500,00 100,00 99,92
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 610 Item 0,00 610 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 64.199.369,00 100,00 62.982.100,00 100,00 98,10

1.02.01.2.06.02-1 Jumlah Item Alat tulis kantor yang disediakan 1220 Item 0,00 1220 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 93.068.045,00 100,00 92.773.500,00 100,00 99,68

1.02.01.2.06.03-1 Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 3004 Item 0,00 3004 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.03-2 Jumlah jenis perlengkapan rumah tangga untuk even PHBN 150 Buah 0,00 150 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 349.529.445,00 100,00 348.540.500,00 100,00 99,72

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum harian 812 Item 0,00 812 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

5300 Orang 5300 Orang


1.02.01.2.06.04-2 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
kali kali

1080 Orang 1080 Orang


1.02.01.2.06.04-3 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum Rapat 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Hari Hari

1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 108.057.000,00 100,00 105.952.500,00 100,00 98,05

1.02.01.2.06.05-1 Jumlah barang cetakan yang disediakan 1000 Item 0,00 1000 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 40000 Lembar 0,00 40000 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30.100.000,00 100,00 30.072.000,00 100,00 99,91

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 8600 8600


1.02.01.2.06.06-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
yang disediakan Ekslemplar Ekslemplar

1.02.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 337.000.000,00 100,00 282.544.300,00 100,00 83,84

1.02.01.2.06.09-1 Jumlah penyediaan Transportasi dan Akomodasi perjalanan 372 Orang Hari 0,00 372 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dinas luar daerah Perjalanan Dinas Wilayah DKI

Jumlah penyediaan Transportasi dan Akomodasi perjalanan


1.02.01.2.06.09-2 500 Orang Hari 0,00 500 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dinas luar daerah Perjalanan Dinas Wilayah Tangerang

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 5 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah penyediaan Transportasi dan Akomodasi perjalanan


1.02.01.2.06.09-3 27 Orang Hari 0,00 27 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dinas luar daerah Perjalanan Dinas Wilayah Jawa Barat

Jumlah penyediaan Transportasi dan Akomodasi perjalanan


1.02.01.2.06.09-4 15 Orang Hari 0,00 15 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dinas luar daerah Perjalanan Dinas Wilayah Yogyakarta

Jumlah penyediaan Transportasi dan Akomodasi perjalanan


1.02.01.2.06.09-5 72 Orang Hari 0,00 72 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dinas luar daerah Perjalanan Dinas Wilayah Sumatera Barat

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 1.274.459.806,00 100,00 883.672.000,00 100,00 69,34
DAERAH
Pemerintah Daerah

PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS


1.02.01.2.07.01 266.606.695,00 100,00 256.600.000,00 100,00 96,25
JABATAN

1.02.01.2.07.01-1 Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.007.853.111,00 100,00 627.072.000,00 100,00 62,22

Jumlah Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor yang


1.02.01.2.07.06-1 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
diadakan

1.02.01.2.07.06-2 Jumlah Meubelair 3 Jenis 0,00 3 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.07.06-3 Jumlah Alat Pendingin 3 Jenis 0,00 3 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.07.06-4 Jumlah Alat Rumah Tangga 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.07.06-5 Jumlah Personal Computer 13 Jenis 0,00 13 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.07.06-6 Jumlah Peralatan Komputer 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 5.950.471.753,00 100,00 5.174.270.532,00 100,00 86,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.998.000,00 100,00 13.990.000,00 100,00 99,94

1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 1000 Lembar 0,00 1000 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 1850 Lembar 0,00 1850 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 646.227.400,00 100,00 512.388.893,00 100,00 79,29

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa penyediaan air 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Pembayaran telepon, internet 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 5.290.246.353,00 100,00 4.647.891.639,00 100,00 87,86

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 6 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

742 Orang 742 Orang


1.02.01.2.08.04-1 Jumlah Penyediaan tenaga keamanan (53 org x 14 bln) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan Bulan

728 Orang 728 Orang


1.02.01.2.08.04-2 Jumlah Penyediaan tenaga kebersihan (52 org x 14 bln) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan Bulan

Jumlah pegawai Non PNS yang diberikan asuransi kesehatan 3000 Orang 3000 Orang
1.02.01.2.08.04-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(250 Orang x 12 Bulan) Bulan Bulan

Jumlah Penyediaan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor 364 Orang 364 Orang
1.02.01.2.08.04-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Perjanjian (26 Orang x 14 Bulan) Bulan Bulan

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 1.365.180.098,00 100,00 1.078.300.100,00 74,35 78,99
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK


1.02.01.2.09.01 158.415.100,00 100,00 124.764.600,00 100,00 78,76
KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

1.02.01.2.09.01-1 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diperlihara 5 Unit 0,00 5 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN


1.02.01.2.09.02 821.041.650,00 100,00 718.599.500,00 84,62 87,52
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

1.02.01.2.09.02-1 Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diperlihara 52 Unit 0,00 40 Unit 100,00 0,00 76,92 0,00

1.02.01.2.09.02-2 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diperlihara 26 Unit 0,00 24 Unit 100,00 0,00 92,31 0,00

1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 144.486.250,00 100,00 144.060.000,00 100,00 99,70

1.02.01.2.09.06-1 ...... 1 ... 0,00 1 ... 100,00 0,00 100,00 0,00

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 241.237.098,00 100,00 90.876.000,00 12,80 37,67
LAINNYA

1.02.01.2.09.09-1 Bangunan Gedung Tempat Kerja Terpelihara 781 M2 0,00 100 M2 100,00 0,00 12,80 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 203.436.530.406,00 - 158.554.404.873,00 86,28 77,94

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 102.804.199.829,00 75,73 76.228.604.641,00 34,07 74,15
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) 79.50 Poin 0,00 81.25 Poin - 0,00 102,20 0,00

1.02.01-2 Indeks RB Perangkat Daerah 55.00 Poin 0,00 Poin - 0,00 0,00 0,00

1.02.01-3 Nilai Lakip Perangkat Daerah 75.20 Poin 0,00 Poin - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 7 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CILEGON 2.442.731.998,00 - 2.216.513.956,00 101,58 90,74

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 973.239.226,00 91,45 902.404.329,00 105,19 92,72
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks kepuasan masyarakat 79.50 poin 0,00 83.63 poin - 0,00 105,19 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIWANDAN 2.802.416.864,00 - 2.677.086.362,00 86,54 95,53

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 737.664.264,00 98,89 724.112.598,00 96,09 98,16
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat 79.50 poin 0,00 76.39 poin - 0,00 96,09 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIBEBER 2.636.578.472,00 - 2.340.753.777,00 73,11 88,78

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 755.839.672,00 91,67 724.199.123,00 95,60 95,81
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 76.00 poin - 0,00 95,60 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL 1.519.958.900,00 - 1.454.170.872,00 93,47 95,67

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 343.659.000,00 93,06 330.216.336,00 118,14 96,09
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 93.92 poin - 0,00 118,14 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PULOMERAK 2.297.161.254,00 - 2.231.341.679,00 79,53 97,13

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 464.446.954,00 100,00 433.908.973,00 109,31 93,42
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 86.90 poin - 0,00 109,31 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PURWAKARTA 1.931.539.566,00 - 1.763.123.961,00 81,25 91,28

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 8 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 611.540.126,00 94,17 534.579.205,00 106,08 87,42
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 84.33 poin - 0,00 106,08 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN JOMBANG 2.065.472.433,00 - 1.982.310.208,00 104,16 95,97

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 432.422.633,00 99,24 427.562.893,00 102,86 98,88
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 81.77 poin - 0,00 102,86 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CITANGKIL 1 3.136.054.831,00 - 2.933.564.635,00 43,22 93,54

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 913.388.828,00 96,61 820.828.737,00 106,06 89,87
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 84.32 poin - 0,00 106,06 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS DTP KECAMATAN CITANGKIL 2 287.862.975,00 - 224.268.480,00 86,14 77,91

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 197.458.155,00 99,44 160.135.542,00 104,64 81,10
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 83.19 poin - 0,00 104,64 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.415.133.204,00 - 14.352.073.672,00 93,59 93,10

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 97.497.154,00 97,25 89.380.672,00 0,00 91,68
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 2.652.717.512,00 - 1.697.755.404,00 82,19 64,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 1.077.985.086,00 69,54 936.894.179,00 0,00 86,91
KABUPATEN/KOTA

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 9 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 240.986.512,00 - 217.345.343,00 99,11 90,19

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1.02.01 120.981.255,00 100,00 112.485.293,00 0,00 92,98
KABUPATEN/KOTA

1.02.01-1 Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik 79.50 poin 0,00 poin - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 126.464.914.876,00 - 95.220.828.001,00 90,88 75,29

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 36.855.162.649,00 96,40 24.999.809.772,00 92,36 67,83
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 rata rata pencapaian kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 85.71 % - 0,00 85,71 0,00

1.02.02-2 persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan 100.00 % 0,00 99.00 % - 0,00 99,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 317.978.000,00 57,00 51.523.000,00 80,00 16,20
DAERAH
Daerah

1.02.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 309.330.000,00 64,00 43.069.000,00 60,00 13,92

1.02.01.2.01.01-1 Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah 3 Dokumen 0,00 3 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.01-2 Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.01-3 Jumlah Dokumen Visi Misi Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.01-4 Jumlah Dokumen Feasibility Study RSUD Yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0 Dokumen - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.01.01-5 Jumlah Dokumen UKL-UPL RSUD Yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0 Dokumen 20,00 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.648.000,00 50,00 8.454.000,00 100,00 97,76

1.02.01.2.01.07-1 Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.01.07-2 Jumlah Dokumen SPM Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen - 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100% 87.599.607.393,00 80,00 61.988.846.088,00 120,00 70,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 87.447.337.393,00 100,00 61.836.576.088,00 100,00 70,71

1.02.01.2.02.01-1 Jumlah orang dan bulan yang terpenuhi gajinya 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 10 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN


1.02.01.2.02.03 138.770.000,00 - 138.770.000,00 100,00 100,00
SKPD

1.02.01.2.02.03-1 Jumlah Administrasi Dokumen Keuangan 12 Bulan 0,00 12 Bulan - 0,00 100,00 0,00

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN


1.02.01.2.02.05 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 200,00 100,00
SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SAK Akhir Tahun SKPD


1.02.01.2.02.05-1 1 Dokumen 0,00 2 Dokumen 100,00 0,00 200,00 0,00
Yang Disusun

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN


1.02.01.2.02.07 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 100,00
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SAK Semesteran SKPD


1.02.01.2.02.07-1 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Yang Disusun

PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI


1.02.01.2.02.08 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 100,00
ANGGARAN

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi


1.02.01.2.02.08-1 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00
Anggaran

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 721.778.336,00 66,67 591.492.770,00 55,97 81,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 721.778.336,00 66,67 591.492.770,00 55,97 81,95

1.02.01.2.06.02-1 Jumlagh Printer Seri L Yang Terpenuhi 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.02-2 Jumlah Camera Digital Yang Terpenuhi 2 unit 0,00 0 unit - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.06.02-3 Jumlah Laptop Yang Terpenuhi 19 unit 0,00 19 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.02-4 Jumlah Mesin Ketik Elektronik Yang Terpenuhi 2 unit 0,00 0 unit - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.06.02-5 Jumlah Personal Computer Yang Terpenuhi 25 unit 0,00 25 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.02-6 Jumlah Printer Dot Matrix Yang Terpenuhi 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.02-7 Jumlah Printer Inkjet Yang Terpenuhi 27 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 3,70 0,00

1.02.01.2.06.02-8 Jumlah Proyektor Yang Terpenuhi 4 Unit 0,00 0 Unit - 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.06.02-9 Jumlah Scanner Yang Terpenuhi 6 Unit 0,00 6 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 2.662.435.500,00 100,00 2.379.442.783,00 100,00 89,37
DAERAH
Pemerintah Daerah

1.02.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.662.435.500,00 100,00 2.379.442.783,00 100,00 89,37

1.02.01.2.07.06-1 Jumlah Alat Pendingin Ruangan Yang Terpenuhi 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 11 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.07.06-2 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi 12 jenis 0,00 12 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.07.06-3 Jumlah Peralatan mesin Lainnya Yang Terpenuhi 3 jenis 0,00 3 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 11.502.400.600,00 75,00 11.217.300.000,00 100,00 97,52
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 11.502.400.600,00 75,00 11.217.300.000,00 100,00 97,52
LAINNYA

Jumlah Alat Kedokteran Jantung (Oxygen Generator) Yang


1.02.01.2.09.09-1 1 Unit 0,00 1 Unit - 0,00 100,00 0,00
Terpenuhi

1.02.01.2.09.09-2 Jumlah Atap Koridor Yang Di Perbaiki 1 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.09-3 Jumlah Instalasi Jaringan Pipa Gas Medis Yang Dibangun 281 Titik 0,00 281 Titik 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.09-4 Jumlah Ruang Central Gas Medis Yang Dibangun 1 Ruang 0,00 1 Ruang 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 19.510.000,00 100,00 18.904.400,00 100,00 96,90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 19.510.000,00 100,00 18.904.400,00 100,00 96,90

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 71 Stel 0,00 71 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 99.296.840,00 65,81 60.020.500,00 109,38 60,45
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 10.000.000,00 83,30 5.878.000,00 100,00 58,78
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 303 Item 0,00 303 Item 83,30 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 64.677.840,00 79,99 50.504.000,00 137,50 78,09

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum Harian 696 Item 0,00 696 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1050 Orang
1.02.01.2.06.04-2 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum Rapat 600 Orang Kali 0,00 59,98 0,00 175,00 0,00
Kali

1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.449.000,00 49,98 668.500,00 100,00 46,14

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1.02.01.2.06.06-1 414 eksemplar 0,00 414 eksemplar 49,98 0,00 100,00 0,00
yang disediakan

1.02.01.2.06.08 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 23.170.000,00 49,98 2.970.000,00 100,00 12,82

1.02.01.2.06.08-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum 550 Item 0,00 550 Item 49,98 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 12 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 774.432.386,00 100,00 743.733.429,00 100,00 96,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 119.012.386,00 100,00 93.630.429,00 100,00 78,67

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (telepon) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 655.420.000,00 100,00 650.103.000,00 100,00 99,19

1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai TKK (4 Org x 14 Bulan) 56 Orang Bulan 0,00 56 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 Org x 13


1.02.01.2.08.04-2 12 Orang Bulan 0,00 12 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan)(BOK)

168 Orang 168 Orang


1.02.01.2.08.04-3 Penyedia Jasa Pegawai THL (12 Orang x 14 Bulan) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan Bulan

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 80.000.000,00 100,00 79.746.000,00 100,00 99,68
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 80.000.000,00 100,00 79.746.000,00 100,00 99,68
LAINNYA

1.02.01.2.09.09-1 Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi 6 Jenis 0,00 6 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 146.778.848,00 100,00 141.537.200,00 75,03 96,43
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 114.938.848,00 100,00 111.582.200,00 75,06 97,08

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum Harian 294 Item 0,00 221 Item 100,00 0,00 75,17 0,00

Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum Harian


1.02.01.2.06.04-2 2160 Box 0,00 1620 Box 100,00 0,00 75,00 0,00
Petugas Rawat Inao

1.02.01.2.06.04-3 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum Rapat 480 Orang Kali 0,00 360 Orang Kali 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.01.2.06.08 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 31.840.000,00 100,00 29.955.000,00 75,00 94,08

1.02.01.2.06.08-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum 72 Jenis Bulan 0,00 54 Jenis Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 590.885.416,00 97,78 582.575.398,00 84,67 98,59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 129.985.416,00 100,00 122.275.398,00 62,50 94,07

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon) 12 Bulan 0,00 6 Bulan 100,00 0,00 50,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 13 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 460.900.000,00 95,55 460.300.000,00 106,84 99,87

1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai THL (5 Orang x 14 Bulan) 60 Orang Bulan 0,00 50 Orang Bulan 93,33 0,00 83,33 0,00

1.02.01.2.08.04-2 Penyedian jasa pegawai TKK (3 Orang x 14 Bulan) 42 Orang Bulan 0,00 35 Orang Bulan 93,33 0,00 83,33 0,00

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 orang x 13


1.02.01.2.08.04-3 13 Orang Bulan 0,00 20 Orang Bulan 100,00 0,00 153,85 0,00
bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 8.446.260,00 100,00 8.322.000,00 100,00 98,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 8.446.260,00 100,00 8.322.000,00 100,00 98,53

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum 386 Item 0,00 386 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 727.443.412,00 100,00 696.087.123,00 98,08 95,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 121.643.412,00 100,00 90.773.623,00 100,00 74,62

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Pembayaran Tagihan Air 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 605.800.000,00 100,00 605.313.500,00 96,15 99,92

154 Orang 154 Orang


1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai THL (11 Orang x 14 Bulan) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan Bulan

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 Orang x 13


1.02.01.2.08.04-2 26 Orang Bulan 0,00 24 Orang Bulan 100,00 0,00 92,31 0,00
Bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 19.950.000,00 75,01 19.790.000,00 100,00 99,20
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.950.000,00 75,01 19.790.000,00 100,00 99,20

1.02.01.2.09.06-1 Jumlah Pemeliharaan AC (33 x 4 Kali) 132 Kali 0,00 132 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.06-2 Jumlah komputer/ laptop yang dipelihara 8 Unit 0,00 8 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.06-3 Jumlah printer yang dipelihara 2 Unit 0,00 2 Unit 25,02 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 32.570.000,00 100,00 32.570.000,00 100,00 100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 100,00
KANTOR

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 14 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


1.02.01.2.06.01-1 751 Buah 0,00 751 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
kantor yang di sediakan

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.160.000,00 100,00 11.160.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum 350 Orang 0,00 350 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.08 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 11.410.000,00 100,00 11.410.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.06.08-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum 400 Orang Kali 0,00 400 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 311.089.000,00 86,12 297.646.336,00 100,00 95,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.749.000,00 100,00 1.740.000,00 100,00 99,49

1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 163 Lembar 0,00 163 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 210 Lembar 0,00 210 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 65.000.000,00 58,35 55.066.336,00 100,00 84,72

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 75,01 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 41,69 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 244.340.000,00 100,00 240.840.000,00 100,00 98,57

1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai TKK (3 Orang x 14 Bulan) 42 Orang Bulan 0,00 42 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 Orang x 13


1.02.01.2.08.04-2 26 Orang Bulan 0,00 26 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan)( BOK )

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 17.447.000,00 100,00 17.447.000,00 100,00 100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.447.000,00 100,00 17.447.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan Makan dan Minum 239 Orang Hari 0,00 239 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 396.999.954,00 100,00 366.979.973,00 97,02 92,44
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 124.399.954,00 100,00 94.379.973,00 100,00 75,87

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Jumlah pembayaran jasa penyediaan air 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 272.600.000,00 100,00 272.600.000,00 94,05 100,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 15 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai THL (4 orang x 14 bulan) 56 Orang Bulan 0,00 46 Orang Bulan 100,00 0,00 82,14 0,00

1.02.01.2.08.04-2 Penyediaan jasa pegawai TKK (2 orang x 14 bulan) 28 Orang Bulan 0,00 28 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 orang x 6


1.02.01.2.08.04-3 12 Orang Bulan 0,00 12 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 50.000.000,00 100,00 49.482.000,00 100,00 98,96
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 50.000.000,00 100,00 49.482.000,00 100,00 98,96
LAINNYA

250 Meter 250 Meter


1.02.01.2.09.09-1 Luas gedung kantor yang dipelihara 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Persegi Persegi

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 24.490.000,00 100,00 23.433.800,00 100,00 95,69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 24.490.000,00 100,00 23.433.800,00 100,00 95,69

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 107 Potong 0,00 107 Potong 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 93.813.654,00 100,00 89.831.550,00 98,28 95,76
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 7.999.750,00 100,00 7.999.750,00 100,00 100,00
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 534 Item 0,00 534 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.999.176,00 100,00 8.997.300,00 100,00 99,98

1.02.01.2.06.03-1 jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 343 Item 0,00 343 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.495.000,00 100,00 34.417.000,00 93,12 91,79

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum puskesmas 828 Item 0,00 771 Item 100,00 0,00 93,12 0,00

1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 39.319.728,00 100,00 38.417.500,00 100,00 97,71

1.02.01.2.06.05-1 Jumlah Dokumen yang dicetak 1183 Item 0,00 1183 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 27578 Lembar 0,00 27578 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 493.236.472,00 82,50 421.313.855,00 74,67 85,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.499.000,00 47,50 600.000,00 30,68 24,01

1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 201 Lembar 0,00 100 Lembar 47,50 0,00 49,75 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 16 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 431 Lembar 0,00 50 Lembar 47,50 0,00 11,60 0,00

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 121.517.472,00 100,00 95.060.355,00 100,00 78,23

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 369.220.000,00 100,00 325.653.500,00 93,33 88,20

Penyediaan Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan (1


1.02.01.2.08.04-1 12 Orang Bulan 0,00 12 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang x 12 Bulan)

Penyediaan Jasa Pegawai THL Tenaga Kesehatan (3 Orang x


1.02.01.2.08.04-2 42 Orang Bulan 0,00 42 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
14 Bulan)

1.02.01.2.08.04-3 Penyediaan Jasa Pegawai THL Lainnya (2 Orang x 14 Bulan) 28 Orang Bulan 0,00 28 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04-4 Penyediaan Jasa Pegawai TKK (3 Orang x 14 Bulan) 42 Orang Bulan 0,00 28 Orang Bulan 100,00 0,00 66,67 0,00

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 Orang x 13


1.02.01.2.08.04-5 10 Orang Bulan 0,00 10 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 16.260.000,00 100,00 15.772.000,00 100,00 97,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.260.000,00 100,00 15.772.000,00 100,00 97,00

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 61 Stel 0,00 61 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 26.957.295,00 96,97 26.953.819,00 100,00 99,99
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 100,00
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 778 Item 0,00 778 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.499.480,00 90,90 7.498.921,00 100,00 99,99

1.02.01.2.06.03-1 Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 203 Item 0,00 203 Item 90,90 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.957.815,00 100,00 11.954.898,00 100,00 99,98

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum 477 Item 0,00 477 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 363.860.000,00 100,00 360.543.249,00 122,92 99,09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 97.400.000,00 100,00 95.733.249,00 100,00 98,29

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 17 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 266.460.000,00 100,00 264.810.000,00 145,83 99,38

1.02.01.2.08.04-1 Penyediaan jasa pegawai THL (6 Orang x 14 Bulan) 84 Orang Bulan 0,00 84 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 orang x 13


1.02.01.2.08.04-2 12 Orang Buan 0,00 23 Orang Buan 100,00 0,00 191,67 0,00
bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 25.345.338,00 100,00 24.293.825,00 100,00 95,85
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 25.345.338,00 100,00 24.293.825,00 100,00 95,85
LAINNYA

55 Meter 55 Meter
1.02.01.2.09.09-1 Luas gedung kantor yang dipelihara 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Persegi Persegi

1.02.01.2.09.09-2 luas pengadaan awning 57 M2 0,00 57 M2 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 16.800.000,00 100,00 16.240.000,00 0,00 96,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.800.000,00 100,00 16.240.000,00 0,00 96,67

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian olahraga yang disediakan 56 Stel 0,00 0 Stel 100,00 0,00 0,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 51.239.917,00 86,43 51.223.700,00 66,33 99,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 10.450.500,00 100,00 10.450.500,00 89,36 100,00
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 987 Item 0,00 882 Item 100,00 0,00 89,36 0,00

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.133.105,00 88,00 10.131.700,00 58,33 99,99

1.02.01.2.06.02-1 Jumlah ATK yang disediakan 12 Jenis 0,00 7 Jenis 88,00 0,00 58,33 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.459.312,00 66,00 29.444.500,00 41,62 99,95

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum harian 161 Item 0,00 81 Item 100,00 0,00 50,31 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Rocksport


1.02.01.2.06.04-2 56 Orang 0,00 0 Orang - 0,00 0,00 0,00
pegawai

1.02.01.2.06.04-3 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Lokakarya Mini 1320 Orang 0,00 984 Orang 98,00 0,00 74,55 0,00

1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.197.000,00 91,71 1.197.000,00 76,02 100,00

1.02.01.2.06.06-1 Jumlah eksemplar harian lokal yang disediakan 342 Eksemplar 0,00 260 Eksemplar 91,71 0,00 76,02 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 18 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 829.700.000,00 100,00 737.754.537,00 75,08 88,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 100.900.000,00 100,00 69.028.037,00 75,00 68,41

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Bulan Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Telepon 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.01.2.08.02-3 Jumlah Bulan Pembayaran Penyediaan Internet 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 728.800.000,00 100,00 668.726.500,00 75,17 91,76

252 Orang 185 Orang


1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai non PNS 0,00 100,00 0,00 73,41 0,00
Bulan Bulan

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 orang x 13


1.02.01.2.08.04-2 26 Orang Bulan 0,00 20 Orang Bulan 100,00 0,00 76,92 0,00
bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 15.648.911,00 100,00 15.610.500,00 0,00 99,75
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 15.648.911,00 100,00 15.610.500,00 0,00 99,75
LAINNYA

700 Meter
1.02.01.2.09.09-1 Luas Gedung Kantor yang di Pelihara 0,00 0 Meter Persegi 100,00 0,00 0,00 0,00
Persegi

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 19.360.000,00 100,00 18.724.000,00 100,00 96,71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 19.360.000,00 100,00 18.724.000,00 100,00 96,71

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang diadakan 52 Stel 0,00 52 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.05.02-2 Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan 12 Stel 0,00 12 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 56.682.515,00 97,77 51.993.500,00 86,78 91,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 9.998.450,00 100,00 8.997.000,00 100,00 89,98
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah Komponen Listrik yang disediakan 473 Item 0,00 473 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 19.973.362,00 100,00 17.779.500,00 100,00 89,02

1.02.01.2.06.02-1 Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 41 Jenis 0,00 41 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.616.703,00 88,87 22.579.500,00 100,00 99,84

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 19 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian 70 Jenis Bulan 0,00 70 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04-2 Jumlah Peserta yang mengikuti Rocksport Pegawai 50 Orang 0,00 50 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Standar


1.02.01.2.06.04-3 135 Orang 0,00 135 Orang 66,60 0,00 100,00 0,00
Operasional Prosedur Pelayanan Puskesmas

1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.190.000,00 100,00 899.500,00 80,88 75,59

1.02.01.2.06.06-1 Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan 340 Eksemplar 0,00 275 Eksemplar 100,00 0,00 80,88 0,00

1.02.01.2.06.08 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.904.000,00 100,00 1.738.000,00 53,03 59,85

1.02.01.2.06.08-1 Jumlah Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman 132 Orang 0,00 70 Orang 100,00 0,00 53,03 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 109.315.640,00 100,00 77.683.963,00 100,00 71,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 71.615.640,00 100,00 39.983.963,00 100,00 55,83

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Telepon 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.700.000,00 100,00 37.700.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.08.04-1 Jumlah Penyedian Jasa Pegawai THL (1 Orang x 14 Bulan) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 12.100.000,00 100,00 11.734.079,00 91,23 96,98
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 12.100.000,00 100,00 11.734.079,00 91,23 96,98
LAINNYA

57 Meter 52 Meter
1.02.01.2.09.09-1 Luas Bangunan Kantor yang dipelihara 0,00 100,00 0,00 91,23 0,00
Persegi Persegi

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 4.929.998,00 100,00 4.929.000,00 100,00 99,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 4.929.998,00 100,00 4.929.000,00 100,00 99,98

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah Pakaian Batik yang diadakan 7 Buah 0,00 7 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.05.02-2 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 8 Stel 0,00 8 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.05.02-3 Jumlah Seragam JSCM 8 Potong 0,00 8 Potong 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 15.123.413,00 99,00 14.504.800,00 100,00 95,91
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 20 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.997.239,00 100,00 2.992.000,00 100,00 99,83

1.02.01.2.06.02-1 Jumlah ATK yang disediakan 19 Jenis 0,00 19 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 953.816,00 100,00 949.500,00 100,00 99,55

1.02.01.2.06.03-1 Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 7 Jenis 0,00 7 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 4.975.493,00 100,00 4.970.000,00 100,00 99,89

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum bulanan 42 Orang kali 0,00 42 Orang kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.999.865,00 95,00 4.714.800,00 100,00 94,30

1.02.01.2.06.05-1 Jumlah Dokumen yang dicetak 23 Item 0,00 23 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05-2 Jumlah dokumen yang digandakan 9451 Lembar 0,00 9451 Lembar 90,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.197.000,00 100,00 878.500,00 100,00 73,39

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


1.02.01.2.06.06-1 342 Eksempler 0,00 342 Eksempler 100,00 0,00 100,00 0,00
yang disediakan

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 58.037.384,00 100,00 50.645.522,00 100,00 87,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 348.000,00 100,00 340.000,00 100,00 97,70

1.02.01.2.08.01-1 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 12 Lembar 0,00 12 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.01-2 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 52 Lembar 0,00 52 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.989.384,00 100,00 12.605.522,00 100,00 63,06

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.700.000,00 100,00 37.700.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai THL (1 Orang x 14 Bulan) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 19.406.359,00 90,00 19.301.350,00 100,00 99,46
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.440.000,00 80,00 4.440.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.09.06-1 Jumlah komputer yang dipelihara 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.06-2 Jumlah notebok/laptop yang dipelihara 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 21 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (AC Split) yang


1.02.01.2.09.06-3 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
dipelihara

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Mesin Tik) yang


1.02.01.2.09.06-4 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
dipelihara

1.02.01.2.09.06-5 Jumlah printer yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit - 0,00 100,00 0,00

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 14.966.359,00 100,00 14.861.350,00 100,00 99,30
LAINNYA

1.02.01.2.09.09-1 Luas gedung kantor yang dipelihara 174 Meter 0,00 174 Meter 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 7.205.000,00 100,00 7.040.000,00 100,00 97,71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 7.205.000,00 100,00 7.040.000,00 100,00 97,71

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 33 Stel 0,00 33 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 24.065.561,00 62,59 14.522.100,00 76,80 60,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 1.182.500,00 51,15 537.500,00 50,00 45,45
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 12 Item 0,00 6 Item 51,15 0,00 50,00 0,00

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.993.192,00 50,00 4.840.800,00 71,88 48,44

1.02.01.2.06.02-1 Jenis Alat tulis kantor yang di sediakan 384 Item 0,00 276 Item 50,00 0,00 71,88 0,00

1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.937.369,00 100,00 1.898.800,00 100,00 98,01

1.02.01.2.06.03-1 jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan 19 Item 0,00 19 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.502.500,00 41,81 3.935.000,00 62,14 52,45

1.02.01.2.06.05-1 Jumlah dokumen yang di cetak 69 Item 0,00 34 Item 70,90 0,00 49,28 0,00

1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 8575 Lembar 0,00 6431 Lembar 12,72 0,00 75,00 0,00

1.02.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.450.000,00 70,00 3.310.000,00 100,00 95,94

1.02.01.2.06.09-1 Jumlah penyediaan akomodasi perjalanan dinas luar daerah 9 Orang Hari 0,00 9 Orang Hari 70,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 818.344.020,00 49,20 768.498.860,00 91,67 93,91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.002.000,00 29,30 540.000,00 100,00 53,89

1.02.01.2.08.01-1 Jumlah materai 6000 yang disediakan 167 Lembar 0,00 167 Lembar 29,30 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 22 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.992.020,00 78,07 19.158.860,00 66,67 31,94

1.02.01.2.08.02-1 Pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 90,10 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Penyediaan Jasa Pembayaran telepon 12 Bulan 0,00 0 Bulan 49,90 0,00 0,00 0,00

1.02.01.2.08.02-3 Penyediaan jasa Pembayaran Internet 12 Bulan 0,00 12 Bulan 94,20 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.450.000,00 22,65 1.450.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.08.03-1 Jumlah Rutin/Berkala Komputer/Laptop yang dipelihara 6 Unit 0,00 6 Unit 45,30 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.03-2 Jumlah Rutin/Berkala Printer yang dipelihara 2 Unit 0,00 2 Unit - 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 755.900.000,00 66,80 747.350.000,00 100,00 98,87

1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai TKK (1 Orang x 14 Bulan) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 66,80 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 228.370.505,00 66,35 146.833.219,00 66,67 64,30
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN


1.02.01.2.09.02 216.904.192,00 75,75 141.411.219,00 100,00 65,20
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

1.02.01.2.09.02-1 Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit 67,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.02-2 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara 10 Unit 0,00 10 Unit 84,50 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.969.000,00 75,00 1.260.000,00 50,00 31,75

1.02.01.2.09.06-1 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ac) 8 Unit 0,00 4 Unit 75,00 0,00 50,00 0,00

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN


1.02.01.2.09.09 7.497.313,00 48,30 4.162.000,00 50,00 55,51
LAINNYA

1.02.01.2.09.09-1 luas gedung yang di pelihara 200 M2 0,00 100 M2 48,30 0,00 50,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100% 2.200.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00 100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.02.01.2.05.02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 2.200.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.05.02-1 Jumlah pakaian olahraga yang diadakan 20 Buah 0,00 20 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100% 40.109.740,00 100,00 39.537.050,00 100,00 98,57
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN


1.02.01.2.06.01 986.150,00 100,00 986.150,00 100,00 100,00
KANTOR

1.02.01.2.06.01-1 Jumlah komponen listrik yang disediakan 12 Item 0,00 12 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 23 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.198.199,00 100,00 8.157.100,00 100,00 99,50

1.02.01.2.06.02-1 Jumlah ATK yang disediakan 32 Jenis 0,00 32 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.03 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.698.371,00 100,00 7.697.950,00 100,00 99,99

1.02.01.2.06.03-1 Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 113 item 0,00 113 item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.487.870,00 100,00 1.487.200,00 100,00 99,95

1.02.01.2.06.04-1 Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum 63 Item 0,00 63 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.999.150,00 100,00 1.998.650,00 100,00 99,97

1.02.01.2.06.05-1 Jumlah Dokumen yang dicetak 59 Item 0,00 59 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.05-2 Jumlah Dokumen yang digandakan 2735 Lembar 0,00 2735 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.06.06 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.050.000,00 100,00 1.050.000,00 100,00 100,00

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1.02.01.2.06.06-1 300 Eksemplar 0,00 300 Eksemplar 100,00 0,00 100,00 0,00
yang disediakan

1.02.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 18.690.000,00 100,00 18.160.000,00 100,00 97,16

Jumlah penyediaan transportasi/akomodasi perjalanan dinas


1.02.01.2.06.09-1 47 Orang Kali 0,00 47 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
luar daerah (Pengiriman sampel ke Laboratorium Rujukan)

Jumlah penyediaan transportasi/akomodasi perjalanan dinas


1.02.01.2.06.09-2 12 Orang Hari 0,00 12 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
luar daerah (Koordinasi/Konsultasi)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 20.449.955,00 100,00 19.650.000,00 100,00 96,09
DAERAH
Pemerintah Daerah

1.02.01.2.07.06 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.449.955,00 100,00 19.650.000,00 100,00 96,09

1.02.01.2.07.06-1 Jumlah komputer yang diadakan 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


1.02.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100% 55.666.560,00 100,00 48.543.243,00 100,00 87,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 290.000,00 100,00 290.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.08.01-1 Jumlah materai 10.000 yang disediakan 29 lembar 0,00 29 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.676.560,00 100,00 10.553.243,00 100,00 59,70

1.02.01.2.08.02-1 Jumlah pembayaran jasa komunikasi (telepon/internet) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.08.02-2 Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 24 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.700.000,00 100,00 37.700.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.08.04-1 Penyedian jasa pegawai THL (1 Orang x 14 Bln) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 2.555.000,00 100,00 2.555.000,00 100,00 100,00
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.555.000,00 100,00 2.555.000,00 100,00 100,00

1.02.01.2.09.06-1 Jumlah Air Conditioner (AC) yang dipelihara 10 Unit 0,00 10 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.06-2 Jumlah komputer / laptop yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.01.2.09.06-3 Jumlah Printer yang dipelihara 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 100% 13.549.771.164,00 90,00 12.383.458.273,00 89,68 91,39
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.03 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.026.899.954,00 100,00 1.021.367.800,00 100,00 99,46

Jumlah dokumen perencanaan instalasi pengolahan air limbah


1.02.02.2.01.03-1 1 Dok 0,00 1 Dok 100,00 0,00 100,00 0,00
Purwakarta

1.02.02.2.01.03-2 Jumlah instalasi air kotor lainnya 2 paket 0,00 2 paket 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.03-3 Jumlah pengadaan alat pengolah air limbah 2 set 0,00 2 set 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.06 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 723.867.954,00 100,00 564.961.546,00 100,00 78,05

1.02.02.2.01.06-1 Jumlah Pembangunan Lanjutan Puskesmas Citangkil II 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.06-2 Jumlah Pembangunan Pagar Puskesmas Jombang 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.06-3 Jumlah Pembuatan pagar pustu lebak gede 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.06-4 Jumlah Pembuatan TPT pustu taman sari 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.06-5 Jumlah DED Pembangunan pagar puskesmas jombang 1 dok 0,00 1 dok 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.06-6 Jumlah DED Pembangunan puskesmas citangkil II lanjutan 1 dok 0,00 1 dok 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.486.243.764,00 100,00 1.266.147.596,00 100,00 85,19

1.02.02.2.01.10-1 Jumlah DED Rehabilitasi puskesmas cibeber 1 Dok 0,00 1 Dok 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-2 Jumlah FS Puskesmas citangkil I 1 Dok 0,00 1 Dok 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-3 Jumlah Rehabilitasi kantor dinkes lama 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 25 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.01.10-4 Jumlah Rehabilitasi medical center bagendung 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-5 Jumlah Rehabilitasi medical center ketileng 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-6 Jumlah Rehabilitasi pagar UPTD JPKM 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-7 Jumlah Rehabilitasi Poskesdes Kepuh 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-8 Jumlah Rehabilitasi poskesdes kota bumi 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-9 Jumlah Rehabilitasi poskesdes panggung rawi 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-10 Jumlah Rehabilitasi pustu kalitimbang 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.10-11 Jumlah Rehabilitasi Pustu Semangraya 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS


1.02.02.2.01.14 2.646.213.129,00 100,00 2.204.054.327,00 96,83 83,29
PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan pengadaan alat


1.02.02.2.01.14-1 10 unit 0,00 10 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan

1.02.02.2.01.14-2 jumlah penanganan ibu bersalin dengan Covid 8 unit 0,00 8 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-3 Jumlah Pengadaan Bidan KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 50 unit 0,00 50 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-4 Jumlah Pengadaan Cold Chain (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 4 unit 0,00 4 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-5 Jumlah Pengadaan Cool Bok (Covid-19) 20 unit 0,00 20 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pengadaan Keperawatan KIT (DAK Fisik Pelayanan


1.02.02.2.01.14-6 24 unit 0,00 24 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
Dasar)

1.02.02.2.01.14-7 Jumlah Pengadaan Posyandu KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 16 unit 0,00 16 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-8 Jumlah Pengadaan Set Gawat darurat (DAK Fisik Penugasan) 4 unit 0,00 4 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pengadaan Set Pasca persalinan (DAK Fisik


1.02.02.2.01.14-9 10 unit 0,00 10 unit 100,00 0,00 100,00 0,00
Penugasan)

1.02.02.2.01.14-10 Jumlah Pengadaan Set persalinan (DAK Fisik Penugasan) 32 unit 0,00 32 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-11 Jumlah Pengadaan Set Umum (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 12 unit 0,00 8 unit 100,00 0,00 66,67 0,00

1.02.02.2.01.14-12 Jumlah Pengadaan UKGS KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 188 unit 0,00 188 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-13 Jumlah Pengadaan UKS KIT (DAK Fisik Pelayanan Dasar) 36 unit 0,00 32 unit 100,00 0,00 88,89 0,00

1.02.02.2.01.14-14 Jumlah Prasarana Mobile Vaksinasi diadakan (DAU) 206 unit 0,00 206 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.16 PENGADAAN OBAT, VAKSIN 2.242.564.008,00 100,00 2.044.087.403,00 100,00 91,15

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 26 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.01.16-1 Jumlah UPT yang mendapatkan obat ( DAK Kefarmasian ) 9 UPT 0,00 9 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.16-2 Jumlah UPT yang mendapatkan pengadaan Obat dan Vaksin 11 UPT 0,00 11 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.17 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI 3.050.963.355,00 100,00 3.030.355.049,00 100,00 99,32

1.02.02.2.01.17-1 Jumlah UPT yang mendapatkan pengadaan BMHP 11 UPT 0,00 11 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.17-2 Jumlah UPT yang mendapatkan BMHP (DAK Kefarmasian) 9 UPT 0,00 9 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT


1.02.02.2.01.20 0,00 - 0,00 0,00 0,00
PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1.02.02.2.01.20-1 Jumlah Alat Kesehatan 21 Jenis 0,00 0 Jenis - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.01.20-2 Jumlah Suku Cadang Alat - alat Kedokteran 11 Jenis 0,00 0 Jenis - 0,00 0,00 0,00

PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN


1.02.02.2.01.13 2.200.000.000,00 100,00 2.080.315.552,00 100,00 94,56
KESEHATAN

Jumlah Ambulan Puskesmas Keliling diadakan (DAK Regular


1.02.02.2.01.13-1 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Dasar)

Jumlah Pengadaan Ambulan PSC 119 diadakan (DAK


1.02.02.2.01.13-2 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
Penugasan)

1.02.02.2.01.15 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI 99.100.000,00 100,00 98.250.000,00 100,00 99,14

1.02.02.2.01.15-1 Jumlah Alat Kesehatan yang dikalibrasi 16 Jenis 0,00 16 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, VAKSIN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI


1.02.02.2.01.21 (BMHP), MAKANAN DAN MINUMAN KE PUSKESMAS SERTA FASILITAS 73.919.000,00 100,00 73.919.000,00 100,00 100,00
KESEHATAN LAINNYA

1.02.02.2.01.21-1 Jumlah Belanja Bahan Pengepakan Distribusi Obat dan Vaksin 4 item 0,00 4 item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.21-2 Jumlah Pelaksanaan Bongkar Muat Distribusi Obat dan Vaksin 24 Kegiatan 0,00 24 Kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.21-3 Jumlah UPT yang mendapatkan Distribusi Obat dan Vaksin 8 UPT 0,00 8 UPT 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 22.186.309.690,00 95,60 11.660.311.139,00 88,07 52,56
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 224.419.000,00 100,00 141.509.000,00 90,91 63,06

1.02.02.2.02.01-1 Jumlah dokumen buku KIA yang dicetak 3000 Buku 0,00 0 Buku 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.01-2 Jumlah dokumen kartu ibu yang dicetak 4450 Lembar 0,00 4450 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.01-3 jumlah peserta Bintek Kelas Ibu Hamil 240 Orang Hari 0,00 240 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 27 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.01-4 Jumlah peserta PPWS KIA 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.01-5 Jumlah peserta Reorientasi dan Evaluasi Kelas ibu Hamil 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta Reorientasi dan Evaluasi SUFAS di RS dan


1.02.02.2.02.01-6 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Klinik

Jumlah peserta yang mengikuti Bintek ANC dan INC dan PNC
1.02.02.2.02.01-7 Puskesmas dan swasta 320 Orang Hari 0,00 320 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah peserta yang mengikuti Follow Up SBMR Bidan dan


1.02.02.2.02.01-8 45 Orang Hari 0,00 45 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
PONED

1.02.02.2.02.01-9 Jumlah peserta Orientasi ANC Terpadu (BOK) 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta Koordinasi Lintas Sektor dan organisasi profesi


1.02.02.2.02.01-10 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
ttg KB Pasca Salin

1.02.02.2.02.01-11 Jumlah peserta Orientasi KB Pasca Salin 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 1.112.591.255,00 100,00 344.764.820,00 50,85 30,99

1.02.02.2.02.02-1 Jumlah peserta Emergency drill bagi klinik dan BPM 35 Orang Hari 0,00 35 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-2 Jumlah peserta Evaluasi Kesga Gizi 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-3 Jumlah peserta Koordinasi PONED 85 Orang Hari 0,00 85 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-4 jumlah peserta Pembelajaran AUDIT 100 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 50,00 0,00

1.02.02.2.02.02-5 jumlah peserta Pembinaan Bidan Kelurahan 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-6 jumlah peserta Pembinaan Bidan Koordinator 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-7 Jumlah peserta Pengkajian kasus maternal 100 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 50,00 0,00

1.02.02.2.02.02-8 jumlah peserta Rapat Koordinasi PKRT 70 Orang Hari 0,00 70 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-9 Jumlah peserta Reorientasi APN bagi BPM dan Klinik 35 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.02-10 jumlah peserta Validasi Data KB dan PKRT 35 Orang Hari 0,00 35 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-11 Jumlah peserta Roadshow AMP di 5 Lokus kematian (BOK) 50 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah peserta refresing penanganan kegawatdaruratan


1.02.02.2.02.02-12 65 Orang 0,00 65 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
maternal dan neonatal (BOK)

Jumlah orang ibu hamil yang dilayani dengan resiko tinggi


1.02.02.2.02.02-13 30 Orang 0,00 4 Orang 100,00 0,00 13,33 0,00
dan komplikasi (Jampersal)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 28 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah persalinan normal yang dilayani di PMB dan PKM non


1.02.02.2.02.02-14 Poned (Jampersal) 60 Persalinan 0,00 1 Persalinan 100,00 0,00 1,67 0,00

1.02.02.2.02.02-15 Jumlah ibu bersalin normal di puskesmas Poned (Jampersal) 40 Orang 0,00 2 Orang 100,00 0,00 5,00 0,00

1.02.02.2.02.02-16 Jumlah ibu bersalin dengan komplikasi (Jampersal) 30 Orang 0,00 6 Orang 100,00 0,00 20,00 0,00

1.02.02.2.02.02-17 Jumlah ibu bersalin yang di layani KB pasca Salin (Jampersal) 50 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah bayi baru lahir yang dilayani dan mendapat perawatan


1.02.02.2.02.02-18 50 Orang 0,00 2 Orang 100,00 0,00 4,00 0,00
dan pelayanan SHK (Jampersal)

Jumlah ibu nifas dengan resiko tinggi dan mengalami


1.02.02.2.02.02-19 45 Orang 0,00 10 Orang 100,00 0,00 22,22 0,00
komplikasi (Jampersal)

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 144.589.873,00 87,44 133.709.962,00 100,00 92,48

1.02.02.2.02.03-1 jumlah peserta kegiatan evaluasi rotasi klinik 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah peserta kegiatan Pencatatan Pelaporan kunjungan


1.02.02.2.02.03-2 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
neonatal standar bagi BPM

1.02.02.2.02.03-3 Jumlah peserta Kegiatan rotasi klinik 96 Orang Hari 0,00 96 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.03-4 jumlah peserta kegiatan validasi laporan 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah peserta Orientasi SDM dalam pelayanan neonatal


1.02.02.2.02.03-5 135 Orang Hari 0,00 135 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
esensial bagi BPM

1.02.02.2.02.03-6 jumlah peserta pengkajian kasus bayi 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 68,10 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.03-7 Jumlah peserta Sosialisasi Deteksi bayi beresiko bagi kader 65 Orang 0,00 65 Orang 44,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 142.300.100,00 100,00 140.744.100,00 100,00 98,91

1.02.02.2.02.04-1 Jumlah Peserta Sosialisasi SDIDTK Bagi BPM Dan Klinik 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.04-2 Jumlah Peserta Kegiatan Deteksi Tumbuh Kembang 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.04-3 Jumlah Peserta Kegiatan Intervensi Tumbuh Kembang 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta Kegiatan Pertemuan Evaluasi Hasil Deteksi


1.02.02.2.02.04-4 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Tumbuh Kembang

1.02.02.2.02.04-5 Jumlah peserta Desiminasi Surveilan berbasis anak (BOK) 55 Orang 0,00 55 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.04-6 Jumlah peserta Sosialisasi Kohort bayi (BOK) 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta Pemberdayaan kader untuk tumbuh kembang


1.02.02.2.02.04-7 55 Orang 0,00 55 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
bayi balita (BOK)

1.02.02.2.02.04-8 Orientasi SDIDTK bagi guru PAUD (BOK) 45 Orang 0,00 45 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 29 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 107.875.000,00 100,00 107.159.000,00 100,00 99,34

1.02.02.2.02.05-1 Jumlah peserta evaluasi SN PKPR 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.05-2 Jumlah peserta kegiatan posyandu remaja 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.05-3 jumlah peserta OJT MTPKPR 120 Orang Hari 0,00 120 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta orientasi pelayanan kesehatan anak luar


1.02.02.2.02.05-4 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
sekolah

Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas guru UKS


1.02.02.2.02.05-5 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dalam penjaringan kesehatan

1.02.02.2.02.05-6 jumlah peserta validasi data program UKS, PKPR dan UKGS 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.05-7 Jumlah peserta workshop Kesehatan Remaja 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 260.469.100,00 100,00 260.036.000,00 100,00 99,83

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari


1.02.02.2.02.06-1 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kanker Sedunia

Jumlah petugas yang melaksanakan Sosialisasi IVA dan


1.02.02.2.02.06-2 320 Orang Hari 0,00 320 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemeriksaan IVA Pada Masyarakat

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peringatan Hari


1.02.02.2.02.06-3 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kanker Anak

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IVA Pada Guru Se


1.02.02.2.02.06-4 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kota Cilegon

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Faktor Resiko PTM


1.02.02.2.02.06-5 Pada Pekerja 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi gangguan Ginjal


1.02.02.2.02.06-6 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
pada Anak

Jumlah peserta kesehatan yang mengikuti Peringatan Hari


1.02.02.2.02.06-7 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Thalassemia

1.02.02.2.02.06-8 Jumlah Peserta yang dilakukan Skrining PTM Pada OPD 500 Orang Hari 0,00 500 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta yang melakukan skrining PTM pada


1.02.02.2.02.06-9 200 Orang Hari 0,00 200 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat

1.02.02.2.02.06-10 Jumlah peserta yang mengikuti validasi Data Skrining PTM 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Payudara dan


1.02.02.2.02.06-11 160 Orang Kali 0,00 160 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Leher Rahim

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 30 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Sosialisasi Kader Posbindu Untuk Deteksi Dini Faktor


1.02.02.2.02.06-12 150 Orang Kali 0,00 150 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Risiko PTM (BOK)

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Keswa dan NAPZA


1.02.02.2.02.06-13 83 Orang 0,00 83 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
pada OPD (BOK)

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 92.103.300,00 100,00 78.905.300,00 100,00 85,67

1.02.02.2.02.07-1 Jumlah Cetak Kartu Kesehatan Usia lanjut 24800 Lembar 0,00 24800 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan


1.02.02.2.02.07-2 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Geriatri

Jumlah peserta Sosialisasi Perawatan Jangka Panjang bagi


1.02.02.2.02.07-3 75 Orang Hari 0,00 75 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Lanjut

1.02.02.2.02.08 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 124.999.100,00 100,00 122.279.100,00 100,00 97,82

Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan PTM pada kader


1.02.02.2.02.08-1 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Posbindu

Jumlah peserta yang mengikuti Penatalaksanaan Hipertensi


1.02.02.2.02.08-2 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Pada anak bagi petugas kesehatan Kota Cilegon

Jumlah peserta yang mengikuti Seminar pada hari hipertensi


1.02.02.2.02.08-3 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Sedunia

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Hipertensi pada


1.02.02.2.02.08-4 450 Orang Hari 0,00 450 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
masyarakat

Jumlah Petugas Yang Mengikuti Bintek Sistim Pelaporan PTM


1.02.02.2.02.08-5 135 Orang Hari 0,00 135 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
ke Puskesmas

1.02.02.2.02.08-6 Jumlah Petugas Yang Mengikuti Monitoring KTR di Sekolah 400 Orang Hari 0,00 400 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.09 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 92.000.000,00 100,00 85.940.000,00 100,00 93,41

Jumlah Peserta yang mengikuti Penatalaksanaan Deteksi Dini


1.02.02.2.02.09-1 Kecacatan Diabetes Mellitus bagi petugas kesehatan Kota 50 Orang 0,00 50 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Cilegon

Jumlah Peserta yang mengikuti Penatalaksanaan Diabetes


1.02.02.2.02.09-2 Mellitus komplikasi ke gangguan Indera bagi petugas 50 Orang 0,00 50 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan Kota Cilegon

Jumlah Peserta yang mengikuti Penatalaksanaan Diabetes


1.02.02.2.02.09-3 50 Orang 0,00 50 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Mellitus Pada anak bagi petugas kesehatan Kota Cilegon

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar pada hari Diabetes


1.02.02.2.02.09-4 100 Orang 0,00 100 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Mellitus Sedunia

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Diabetes Mellitus


1.02.02.2.02.09-5 270 Orang Hari 0,00 270 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
pada Masyarakat

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 31 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.09-6 Jumlah Petugas Yang Mengikuti Validasi Data 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 298.399.260,00 94,72 287.478.100,00 93,98 96,34
TUBERKULOSIS

1.02.02.2.02.11-1 Jumlah Jam Pelayanan yang dilaksanakan Spesialis Paru 24 JP 0,00 24 JP 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-2 Jumlah Kader yang melakukan Screening Contact TB MDR 24 Orang Hari 0,00 24 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-3 Jumlah Keluarga Pasien TB yang mengikuti Sosialisasi TB RO 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Hari TB 150 Orang Hari 0,00 150 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-5 Jumlah Peserta yang mengikuti Kampanye TB di PT 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-6 Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Pokja TB- HIV Tk. UPK 480 Orang Hari 0,00 480 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-7 Jumlah Peserta yang mengikuti Penjaringan Kasus TB 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-8 Jumlah Peserta yang mengikuti Penyisiran Kasus TB 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-9 Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Hari TB 40 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.11-10 Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor PPM Tk. Kota 108 Orang Hari 0,00 108 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-11 Jumlah Peserta yang mengikuti TOSS TB di Pesantren 120 Orang Hari 0,00 120 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Evaluasi Semester


1.02.02.2.02.11-12 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00
Seksi P2

1.02.02.2.02.11-13 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Orientasi TB RO 45 Orang Hari 0,00 45 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Pertemuan


1.02.02.2.02.11-14 420 Orang Hari 0,00 385 Orang Hari 85,00 0,00 91,67 0,00
Bulanan SITB

1.02.02.2.02.11-15 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi P2TB 96 Orang Hari 0,00 96 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-16 Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Validasi TB 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-17 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi TB - HIV 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.11-18 Jumlah WBP yang di screening Massal di Lapas 300 Orang Hari 0,00 300 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO


1.02.02.2.02.12 497.199.889,00 93,41 473.938.250,00 97,73 95,32
TERINFEKSI HIV

1.02.02.2.02.12-1 Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Tripple Eliminasi 280 Orang Hari 0,00 280 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.12-2 Jumlah ODHA yang mengakses obat ARV 540 Orang Hari 0,00 540 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pendamping yang melakukan Pendampingan pada


1.02.02.2.02.12-3 192 Orang Hari 0,00 192 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
ODHA

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 32 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Penjangkau yang Melakukan Penjangkauan pada


1.02.02.2.02.12-4 192 Orang Hari 0,00 192 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Populasi Resiko Tinggi

Jumlah Peserta yang mengikuti Kampanye HIV/AIDS di


1.02.02.2.02.12-5 600 Orang Hari 0,00 600 Orang Hari 70,00 0,00 100,00 0,00
masyarakat

1.02.02.2.02.12-6 Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan HAS 2021 250 Orang Hari 0,00 250 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.12-7 Jumlah Peserta yang mengikuti Mobile VCT 600 Orang Hari 0,00 600 Orang Hari 85,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Monev Duta Remaja TB - HIV


1.02.02.2.02.12-8 400 Orang Hari 0,00 400 Orang Hari 70,00 0,00 100,00 0,00
Tk. Kota

1.02.02.2.02.12-9 Jumlah Peserta yang Mengikuti Monev P2HIV 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.12-10 Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan LKB HIV/AIDS 94 Orang Hari 0,00 94 Orang Hari 95,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan HIV/AIDS dan IMS


1.02.02.2.02.12-11 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
RS

Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Kelompok


1.02.02.2.02.12-12 100 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 50,00 0,00
Dukungan Sebaya

Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi Mobile


1.02.02.2.02.12-13 104 Orang Hari 0,00 104 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
VCT

Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Masyarakat Peduli


1.02.02.2.02.12-14 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Tb-HIV

Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Penguatan Jejaring


1.02.02.2.02.12-15 100 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
ARV

1.02.02.2.02.12-16 Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi HAS 2021 43 Orang Hari 0,00 43 Orang Hari 80,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.12-17 Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor 120 Orang Hari 0,00 120 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi HIV-AIDS di


1.02.02.2.02.12-18 200 Orang Hari 0,00 200 Orang Hari 90,00 0,00 100,00 0,00
Pesantren

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi HIV-AIDS pada


1.02.02.2.02.12-19 84 Orang Hari 0,00 84 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Populasi Beresiko Tinggi

1.02.02.2.02.12-20 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Orientasi VCT 50 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 200,00 0,00

1.02.02.2.02.12-21 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi P2HIV 280 Orang Hari 0,00 280 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi HIV/AIDS


1.02.02.2.02.12-22 160 Orang Hari 0,00 160 Orang Hari 95,00 0,00 100,00 0,00
dan IMS

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 817.311.540,00 100,00 785.255.350,00 100,00 96,08

Jumlah Peserta yang hadir dalam pertemuan Evaluasi e-


1.02.02.2.02.15-1 140 Orang hari 0,00 140 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00
PPGBM versi baru

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 33 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.15-2 Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil Resiko KEK 240 Orang hari 0,00 240 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.15-3 Pembentukan Kader SEGANI di Pesantren 60 Orang hari 0,00 60 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.15-4 Jumlah Pemberian Makanan Tambahan Balita Kurang Gizi 630 Orang hari 0,00 630 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.15-5 Jumlah Pemberian Makanan Tambahan Gizi Buruk 315 Orang hari 0,00 315 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.15-6 Jumlah Pemberian Makanan Tambahan ibu hamil KEK 600 Orang hari 0,00 600 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.15-7 Pembinaan Kader SEGANI SMP dan SMA 140 Orang hari 0,00 140 Orang hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta Orientasi Proses Asuhan Gizi Puskesmas


1.02.02.2.02.15-8 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah peserta Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan


1.02.02.2.02.15-9 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Surveilans Gizi (BOK)

jumlah peserta yg hadir dlm pertemuan pembinaan kader


1.02.02.2.02.15-10 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
dalam kegiatan posyandu remaja (BOK)

jumlah peserta yg hadir dlm pertemuan koordinasi lintas


1.02.02.2.02.15-11 program lintas sektor dan OP terkait kesehatan anak usia 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
pendidikan dasar (BOK)

jumlah peserta Monev pelaporan KIA dan gizi terintegrasi PIS


1.02.02.2.02.15-12 70 Orang 0,00 70 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
PK (BOK)

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 123.436.305,00 100,00 122.741.300,00 100,00 99,44

1.02.02.2.02.16-1 Jumlah anggota pos UKK yang di bina 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.16-2 Jumlah OPD yang menerapkan kesehatan kerja 24 OPD 0,00 24 OPD 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah orang yang masuk ke dalam tim kesja kota cilegon


1.02.02.2.02.16-3 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
yang mengikuti pertemuan

1.02.02.2.02.16-4 Jumlah pekerja yang mengikuti senam sehat 25 Orang Hari 0,00 25 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.16-5 Jumlah perusahaan yang dilakukan edukasi GP2SP 16 perusahaan 0,00 16 perusahaan 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani pemerintah 12 12


1.02.02.2.02.16-6 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
daerah dan swasta OPD/sekolah OPD/sekolah

jumlah karyawan yang dilakukan pemeriksaan medical chec


1.02.02.2.02.16-7 46 orang 0,00 46 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
up

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 469.650.328,00 98,46 420.588.078,00 100,00 89,55

1.02.02.2.02.17-1 Jumlah Pemeriksaan kualitas air bersih pemukiman 90 sampel 0,00 90 sampel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-2 Jumlah Peserta Desiminasi program kesling 20 orang 0,00 20 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 34 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.17-3 Jumlah peserta Orientasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 50 orang 0,00 50 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-4 Jumlah peserta validasi data e monev 15 orang 0,00 15 orang 80,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Tempat Tempat Umum/ TTU yang mendapatkan


1.02.02.2.02.17-5 58 TTU 0,00 58 TTU 100,00 0,00 100,00 0,00
pembinaan dan pengawasan

1.02.02.2.02.17-6 Jumlah Peserta kegiatan Sosialisasi Penyehatan Air (BOK) 104 Orang 0,00 104 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Lokasi kegiatan kegiatan Monitoring Limbah medis


1.02.02.2.02.17-7 39 Lokasi 0,00 39 Lokasi 100,00 0,00 100,00 0,00
Fasyankes (BOK)

1.02.02.2.02.17-8 Jumlah prasarana pengolahan limbah medis 3 item 0,00 3 item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-9 Jumlah prasarana pengolahan limbah medis (DAU) 2 item 0,00 2 item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-10 Jumlah pengawasan sanitasi Depot Air Minum 48 Depot 0,00 48 Depot 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-11 Sosialisasi hygiene sanitasi restoran dan rumah makan 25 orang 0,00 25 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-12 jumlah peserta sosialisasi kantin sekolah sehat 50 orang 0,00 50 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17-13 Jumlah peserta pelatihan pengolahan limbah medis 50 orang 0,00 50 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 98.985.000,00 100,00 98.365.000,00 100,00 99,37

Jumlah promosi program gizi seimbang dan isi piringku pada


1.02.02.2.02.18-1 80 Orang 0,00 80 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
kader posyandu

Jumlah sosialisasi germas di sekolah menengah atas atau


1.02.02.2.02.18-2 200 Orang 0,00 200 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
sedrajat

Jumlah sosialisasi germas di sekolah menengah pertama atau


1.02.02.2.02.18-3 200 Orang 0,00 200 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
sederajat

1.02.02.2.02.18-4 Jumlah promosi gizi seimbang pada sbh 80 orang 0,00 80 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.18-5 Jumlah gerakan aktifitas fisik pada lintas sektor 90 orang 0,00 90 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah gerakan makan buah dan sayur pada organisasi


1.02.02.2.02.18-6 80 orang 0,00 80 orang 100,00 0,00 100,00 0,00
profesi

1.02.02.2.02.18-7 Jumlah kampanye germas padapesantren 200 orang 0,00 200 orang 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 87.489.720,00 100,00 85.789.500,00 100,00 98,06
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

1.02.02.2.02.19-1 Jumlah peserta Lomba Asman Toga dan Akupesur 135 Orang Hari 0,00 135 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta monitoring Program Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.19-2 54 Orang Hari 0,00 54 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Tradisional

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 35 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah peserta pembinaan kelompok Asman Toga dan


1.02.02.2.02.19-3 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Akupresur

1.02.02.2.02.19-4 Jumlah peserta Pertemuan Penyehat Tradisional 55 Orang Hari 0,00 55 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta Pertemuan Upaya pengembangan program


1.02.02.2.02.19-5 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Tradisional

1.02.02.2.02.19-6 Jumlah peserta Validasi data 32 Orang Hari 0,00 32 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 860.855.000,00 80,00 357.391.838,00 69,88 41,52

jumalh peserta yang mengikuti kegiatan Rakor


1.02.02.2.02.20-1 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyelenggaraan surveilans kesehatan

1.02.02.2.02.20-2 jumalh peserta yang mengikuti kegiatan Refresh SKDR 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.20-3 jumlah Penyelididkan FE dan berbasis KLB 6 Orang Hari 0,00 6 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Evaluasi Surveialans


1.02.02.2.02.20-4 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Tingkat kota

jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan


1.02.02.2.02.20-5 70 Orang Hari 0,00 70 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kapasitas petugas dalam Pengambilan Sample kass PD3I/ KLB

1.02.02.2.02.20-6 jumlah peserta yang mengikuti validasi data surveilans 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlh peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi surveilan


1.02.02.2.02.20-7 PD3I bagi dokter dan petugas Puskesmas, RS dan klinik 55 Orang Hari 0,00 55 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
swasta

1.02.02.2.02.20-8 Jumlah Peserta Koordinasi jejaring Surveilance (BOK) 150 Orang Kali 0,00 150 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.20-9 Jumlah Penyelidikan Epidemiologi kasus berpotensi KLB (BOK) 8 Kali 0,00 8 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan distribusi vaksin


1.02.02.2.02.20-10 120 Orang/ kali 0,00 120 Orang/ kali 100,00 0,00 100,00 0,00
covid-19 ke fasyankes

1.02.02.2.02.20-11 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi kipi 360 Orang/ Kali 0,00 170 Orang/ Kali 100,00 0,00 47,22 0,00

1.02.02.2.02.20-12 Jumlah pelayanan kesehatan dengan kasus KIPI 100 Kasus 0,00 1 Kasus 100,00 0,00 1,00 0,00

1.02.02.2.02.20-13 Jumlah Monitoring Fasyankes 390 Orang/kali 0,00 0 Orang/kali - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.20-14 Jumlah pengamanan penyimpanan vaksin covid-19 420 orang/kali 0,00 0 orang/kali - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.20-15 Jumlah pengawalan vaksin covid-19 30 orang 0,00 0 orang - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 124.250.000,00 100,00 118.410.000,00 100,00 95,30

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 36 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah petugas yang mengikuti kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.22-1 kunjungan dr Spesialis Kesehatan Jiwa di Puskesmas upaya 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan jiwa

Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Konseling


1.02.02.2.02.22-2 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Jiwa

1.02.02.2.02.22-3 Jumlah peserta yang mengikuti Validasi Data Kesehatan Jiwa 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Kesehatan


1.02.02.2.02.22-4 180 Orang Hari 0,00 180 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Jiwa Sedunia

1.02.02.2.02.23 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS 81.830.000,00 100,00 81.830.000,00 100,00 100,00

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Seminar Hari


1.02.02.2.02.23-1 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendengeran Sedunia

Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Hari Penglihatan


1.02.02.2.02.23-2 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Sedunia

Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Neuritis Optik pada


1.02.02.2.02.23-3 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Petugas Kesehatan

Jumlah peserta yang mengikuti Validasi Data Kesehatan


1.02.02.2.02.23-4 30 Orang Hari 0,00 30 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Indera

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 2.109.203.921,00 100,00 1.842.703.921,00 100,00 87,36
PASCA KRISIS KESEHATAN

Jumlah posko pelayanan kesehatan arus mudik lebaran yang


1.02.02.2.02.24-1 4 posko 0,00 4 posko 100,00 0,00 100,00 0,00
disediakanan

Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan PMI Kota Cilegon (Hibah


1.02.02.2.02.24-2 12 bulan 0,00 12 bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Bansos)

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Validasi Data


1.02.02.2.02.24-3 30 org/hari 0,00 30 org/hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Imunisasi

Jumlah peserta yang mengikti simulasi penangulangan krisis


1.02.02.2.02.24-4 90 org 0,00 90 org 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan lintas sektor

Jumlah peserta yang mengikuti kapasitas SDM / Tenaga


1.02.02.2.02.24-5 80 org 0,00 80 org 100,00 0,00 100,00 0,00
penanggulangan krisi kesehatan

Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Teknis


1.02.02.2.02.24-6 60 org/hari 0,00 60 org/hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Tenaga Penanggulangan Krisis kesehatan

Jumlah posko pelayanan kesehata dalam rangka pergantian


1.02.02.2.02.24-7 4 posko 0,00 4 posko 100,00 0,00 100,00 0,00
tahun baru

Jumlah petugas Tim Monitoring pelaksanaan Imunisasi Covid


1.02.02.2.02.24-8 16 tempat 0,00 16 tempat 100,00 0,00 100,00 0,00
Tk.Kota ( Screening, vaksinator, observasi ) Faskes Swasta

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 37 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 577.022.397,00 99,19 565.962.000,00 100,00 98,08

1.02.02.2.02.25-1 Jumlah Fogging Focus yang dilaksanakan 100 focus 0,00 100 focus 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah orang yang melaksanakan pemantauan gerakan


1.02.02.2.02.25-2 32 Orang 0,00 32 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
serentak PSN

Jumlah Peserta yang mengikuti Deteksi Dini Hepatitis pada


1.02.02.2.02.25-3 150 Orang 0,00 150 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kelompok Resti

Jumlah Peserta yang mengikuti Kampanye dan Screening


1.02.02.2.02.25-4 200 Orang 0,00 200 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kusta dan Frambusia

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Gertak PSN (Gerakan


1.02.02.2.02.25-5 264 Orang 0,00 264 Orang 80,00 0,00 100,00 0,00
Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk)

1.02.02.2.02.25-6 Jumlah Peserta yang mengikuti orientasi E Sismal 26 Orang 0,00 26 Orang 90,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.25-7 Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Diare 64 Orang 0,00 64 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Hepatitis dan


1.02.02.2.02.25-8 64 Orang 0,00 64 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Typhoid

1.02.02.2.02.25-9 Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan ISPA 64 Orang 0,00 64 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Sosialisasi


1.02.02.2.02.25-10 60 Orang 0,00 60 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Hepatitis di Masyarakat

Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor P2BB dengan Lintas


1.02.02.2.02.25-11 50 Orang 0,00 50 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Sektor

1.02.02.2.02.25-12 Jumlah peserta yang mengikuti Rakor PSN 65 Orang 0,00 65 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.25-13 Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi perawatan Diri 102 Orang 0,00 102 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kusta dan


1.02.02.2.02.25-14 Frambusia Lintas Sektor 40 Orang 0,00 40 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyakit Tular


1.02.02.2.02.25-15 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Vektor

1.02.02.2.02.25-16 Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyakit Zoonosis 33 Orang 0,00 33 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Petugas Kesehatan yang melakukan Konfirmasi


1.02.02.2.02.25-17 16 Orang 0,00 16 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Diagnostik Kusta

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Monev Program


1.02.02.2.02.25-18 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kecacingan

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Penguatan


1.02.02.2.02.25-19 26 Orang 0,00 26 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Program P2BB

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 38 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti pertemuan


1.02.02.2.02.25-20 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Koordinasi Program Kecacingan

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti pertemuan Monev


1.02.02.2.02.25-21 45 Orang 0,00 45 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemeriksaan Kontak dan Kemoprofilaksis

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Rapat Koordinasi


1.02.02.2.02.25-22 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Kusta Tk. Kota

1.02.02.2.02.25-23 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti supervisi P2BB 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi ISPA -


1.02.02.2.02.25-24 64 Orang 0,00 64 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
HPISP

1.02.02.2.02.25-25 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Supervisi Kusta 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.25-26 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti validasi P2BB 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi ISPA -


1.02.02.2.02.25-27 68 Orang 0,00 68 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
HPISP

1.02.02.2.02.25-28 Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Validasi Kusta 72 Orang 0,00 72 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan, pendampingan


1.02.02.2.02.25-29 70 Orang 0,00 70 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
dan bimbingan teknis program penyakit (BOK)

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi hepatitis pada


1.02.02.2.02.25-30 180 Orang 0,00 180 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
pesantren

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi kusta pada


1.02.02.2.02.25-31 108 Orang 0,00 108 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
masyarakat (BOK)

Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti sosialisasi POD


1.02.02.2.02.25-32 110 Orang 0,00 110 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi Rabies


1.02.02.2.02.25-33 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Center (BOK)

Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi dan deteksi dini


1.02.02.2.02.25-34 328 Orang 0,00 328 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
HIV, Hepatitis dan Syphilis (BOK)

Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti bimbingan teknsi


1.02.02.2.02.25-35 160 Orang 0,00 160 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
(Bimtek) IMS (BOK)

Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan


1.02.02.2.02.25-36 44 Orang 0,00 44 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Sosialisasi TBC (BOK)

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi SITB


1.02.02.2.02.25-37 110 Orang 0,00 110 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

1.02.02.2.02.26 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 400.000.000,00 100,00 399.894.700,00 79,17 99,97

1.02.02.2.02.26-1 Jumlah Peserta Monitoring JKN 90 Orang 0,00 90 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 39 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.26-2 Jumlah Peserta Pertemuan JKN 42 Orang 0,00 42 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.26-3 Jumlah Peserta Rakoor JKN (KBK) FKTP Pemerintah 400 Orang 0,00 300 Orang 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.26-4 Jumlah Peserta Rakoor JKN (KBK) FKTP Swasta 30 Orang 0,00 30 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.26-5 Jumlah Peserta Validasi Data Instrumen JKN 80 Orang 0,00 80 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.26-6 JAMKESDA PLUS 1 PAKET 0,00 0 PAKET 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.29 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 451.150.750,00 88,45 293.294.200,00 79,17 65,01

1.02.02.2.02.29-1 Jumlah Dukungan implementasi indikator tatanan kota sehat 1 Lokus 0,00 0 Lokus 12,60 0,00 0,00 0,00

Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba FKS kec. dan Pokja


1.02.02.2.02.29-2 8 Kecamatan 0,00 8 Kecamatan 98,00 0,00 100,00 0,00
kel. \

Jumlah peserta kegiatan validasi/intervensi persiapan ODF


1.02.02.2.02.29-3 375 Orang Hari 0,00 375 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
oleh FKSC

1.02.02.2.02.29-4 Jumlah peserta rapat evaluasi kota sehat \ 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.29-5 Jumlah peserta rapat kerja FKSC 200 Orang Hari 0,00 200 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta rapat koordinasi kota sehat (3 kali


1.02.02.2.02.29-6 120 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 97,00 0,00 33,33 0,00
pelaksanaan rakor) \

1.02.02.2.02.29-7 Jumlah peserta yang mengahadiri rapat rutin FKSC 363 Orang Hari 0,00 363 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah peserta yang menghadiri rapat kerja tim pembina kota


1.02.02.2.02.29-8 40 Orang Hari 0,00 40 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
sehat

1.02.02.2.02.35 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 130.848.552,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan dan penilaian


1.02.02.2.02.35-1 2 puskesmas 0,00 0 puskesmas 100,00 0,00 0,00 0,00
mutu eksternal (DAK)

INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN


1.02.02.2.02.36 0,00 - 0,00 0,00 0,00
PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 3.783.480.300,00 35,00 212.461.900,00 25,00 5,62
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 jumlah BMHP ( BOK ) 100 Persen 0,00 50 Persen 100,00 0,00 50,00 0,00

1.02.02.2.02.13-2 Jumlah Evaluasi Vaksinasi Covid-19 (DAU) 195 Orang Kali 0,00 195 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan pelacakan


1.02.02.2.02.13-3 8 Kecamatan 0,00 0 Kecamatan - 0,00 0,00 0,00
kontak kasus covi-19 ( BOK )

1.02.02.2.02.13-4 Jumlah Koordiansi Pelaksanaan Vaksinasi (DAU) 195 Orang Kali 0,00 195 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 40 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

5474 Orang
1.02.02.2.02.13-5 Jumlah Pemeriksaan PCR (DAU) 0,00 0 Orang Kali 50,00 0,00 0,00 0,00
Kali

jumlah peserta yag mengikuti monitoring dan evaluasi dalam


1.02.02.2.02.13-6 pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19 Tk.Kota ( 100 ORang Kali 0,00 0 ORang Kali - 0,00 0,00 0,00
BOK

jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas bagi


1.02.02.2.02.13-7 240 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
petugas pelacakan kontak / Tracer ( BOK )

jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas bagi


1.02.02.2.02.13-8 petuga surveilans / pengolah data di puskesmas dalam 70 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
rangka tracking dan manajemen data ( BOK )

jumlah peserta yanng mengikuti sosialisasi tentag PPKM dan


1.02.02.2.02.13-9 120 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
Test Lacak isolasi Covid-19 ( BOK )

jumlah petugas Tim Monitoring pembinaan pelacakan kontak


1.02.02.2.02.13-10 12 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
kasus covid-19 ( BOK )

1.02.02.2.02.32 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 1.305.000.000,00 100,00 471.704.552,00 100,00 36,15

1.02.02.2.02.32-1 Jumlah Pembayaran Honor Tim Vaksinasi RS (DAU) 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.980.000.000,00 100,00 1.355.340.940,00 100,00 68,45

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Pembayaran Honor Tim Vaksinasi (DAU) 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.34 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 5.688.850.000,00 100,00 2.272.114.228,00 79,17 39,94

Belanja Insentif Kesehatan Vaksinator ASN Dan Non ASN (


1.02.02.2.02.34-1 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
DAU )

Belanja Insentif Kesehatan Vaksinator Non Asn ( Tk.Kelurahan


1.02.02.2.02.34-2 4 Bulan 0,00 2 Bulan 100,00 0,00 50,00 0,00
/ Rekuitmen )

1.02.02.2.02.34-3 Jumlah peserta Tim Koordinasi Vaksinasi Tk.Kota 3 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 66,67 0,00

1.02.02.2.02.34-4 Pelatihan Vaksinator 2 Hari 0,00 2 Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 431.553.954,00 100,00 402.819.160,00 100,00 93,34
TERINTEGRASI
Terintegrasi

1.02.02.2.03.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN 78.075.696,00 100,00 76.466.446,00 100,00 97,94

1.02.02.2.03.01-1 Jumlah peserta Pertemuan Validasi Data CVRS 85 Orang Hari 0,00 85 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.03.01-2 Jumlah Peserta Lokakarya DHA 65 Orang Hari 0,00 65 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.03.01-3 Jumlah Peserta penajaman data DHA 10 Orang Hari 0,00 10 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 41 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.03.01-4 Jumlah Peserta Pendampingan data DHA 270 Orang Hari 0,00 270 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.03.01-5 Jumlah Tenaga yang mengentry data 20 Orang Hari 0,00 20 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Wawancara Kasus


1.02.02.2.03.01-6 85 Orang Hari 0,00 85 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kematian

1.02.02.2.03.02 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 353.478.258,00 100,00 326.352.714,00 100,00 92,33

1.02.02.2.03.02-1 Jumlah puskesmas yang melakukan up dating data ASPAK 9 Puskesmas 0,00 9 Puskesmas 100,00 0,00 100,00 0,00

Belanja Dokumentasi Spesifikasi : Spesifikasi : Multimedia (


1.02.02.2.03.02-2 20 kegiatan 0,00 20 kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00
Video )

Belanja Pemberitaan Online Spesifikasi : Spesifikasi :


1.02.02.2.03.02-3 90 iklan 0,00 90 iklan 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemberitaan

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 100% 687.527.841,00 100,00 553.221.200,00 71,33 80,47
KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN


1.02.02.2.04.01 PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN 43.800.000,00 100,00 13.724.000,00 14,00 31,33
KESEHATAN LAINNYA

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang di monotoring dan


1.02.02.2.04.01-1 150 Sarana 0,00 21 Sarana 100,00 0,00 14,00 0,00
di survei

1.02.02.2.04.03 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 633.677.841,00 100,00 529.447.200,00 100,00 83,55

Jumlah Peserta Pertemuan yang mengikuti Persiapan


1.02.02.2.04.03-1 110 Orang 0,00 110 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Akreditasi

1.02.02.2.04.03-2 Jumlah Peserta Rakor Manajemen Puskesmas 110 Orang 0,00 110 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan


1.02.02.2.04.03-3 24 Orang 0,00 24 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Perawatan Luka

1.02.02.2.04.03-4 Jumlah Peserta Lomba FKTP Berprestasi 206 Orang Hari 0,00 206 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.03-5 Jumlah peserta pembinaan FKTP 20 Orang Hari 0,00 20 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.03-6 Jumlah peserta Pertemuan Perkesmas 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.03-7 Jumlah Peserta Rakor Quickwins Pelayanan darah 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.03-8 Jumlah peserta Validasi Program Yandas 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.03-9 Jumlah Peserta Monitoring Program Yandas 54 Orang Hari 0,00 54 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Puskesmas Yang Dilakukan Peningkatan dan Penilaian


1.02.02.2.04.03-10 6 Puskesmas 0,00 6 Puskesmas 100,00 0,00 100,00 0,00
Mutu Internal (DAK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 42 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Workshop Pendukung Implentasi Akreditasi


1.02.02.2.04.03-11 2 Kegiatan 0,00 2 Kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00
Puskesmas (DAK)

PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN


1.02.02.2.04.04 10.050.000,00 100,00 10.050.000,00 100,00 100,00
RUJUKAN

1.02.02.2.04.04-1 Jumlah Faskes yang di Monev Sistem Rujukan 20 Faskes 0,00 20 Faskes 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.04-2 Jumlah Peserta Pertemuan Sistem Rujukan 0 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.04.04-3 Jumlah Peserta Workshop Emergensi Dasar 0 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 203.436.530.406,00 - 158.554.404.873,00 86,28 77,94

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 97.490.780.577,00 100,00 79.230.443.008,00 0,00 81,27
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CILEGON 2.442.731.998,00 - 2.216.513.956,00 101,58 90,74

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.427.402.772,00 97,09 1.272.019.627,00 0,00 89,11
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIWANDAN 2.802.416.864,00 - 2.677.086.362,00 86,54 95,53

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN MASYARAKAT 2.024.852.600,00 99,50 1.913.073.764,00 0,00 94,48

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIBEBER 2.636.578.472,00 - 2.340.753.777,00 73,11 88,78

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.835.138.800,00 91,93 1.588.054.654,00 0,00 86,54
KESEHATAN MASYARAKAT

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 43 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL 1.519.958.900,00 - 1.454.170.872,00 93,47 95,67

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.136.399.900,00 99,29 1.084.054.536,00 0,00 95,39
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PULOMERAK 2.297.161.254,00 - 2.231.341.679,00 79,53 97,13

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.789.564.300,00 98,00 1.754.282.706,00 0,00 98,03
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PURWAKARTA 1.931.539.566,00 - 1.763.123.961,00 81,25 91,28

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.280.099.440,00 97,63 1.188.644.756,00 0,00 92,86
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN JOMBANG 2.065.472.433,00 - 1.982.310.208,00 104,16 95,97

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.578.619.800,00 91,95 1.500.317.315,00 0,00 95,04
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CITANGKIL 1 3.136.054.831,00 - 2.933.564.635,00 43,22 93,54

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 2.131.254.003,00 28,40 2.021.323.898,00 0,00 94,84
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 44 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD PUSKESMAS DTP KECAMATAN CITANGKIL 2 287.862.975,00 - 224.268.480,00 86,14 77,91

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 90.404.820,00 99,17 64.132.938,00 0,00 70,94
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.415.133.204,00 - 14.352.073.672,00 93,59 93,10

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 15.317.636.050,00 79,54 14.262.693.000,00 0,00 93,11
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 2.652.717.512,00 - 1.697.755.404,00 82,19 64,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 1.574.732.426,00 48,33 760.861.225,00 0,00 48,32
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 240.986.512,00 - 217.345.343,00 99,11 90,19

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA


1.02.02 120.005.257,00 100,00 104.860.050,00 0,00 87,38
KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02-1 Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

1.02.02-2 Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 126.464.914.876,00 - 95.220.828.001,00 90,88 75,29

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 45 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 192.736.912,00 100,00 127.842.565,00 83,20 66,33
KESEHATAN

1.02.03-1 persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 100.00 % 0,00 83.20 % - 0,00 83,20 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 100% 80.613.761.378,00 100,00 64.764.324.913,00 100,00 80,34
KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PENINGKATAN TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN


1.02.02.2.04.02 80.613.761.378,00 100,00 64.764.324.913,00 100,00 80,34
KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.02.02.2.04.02-1 Jumlah Pegawai BLUD Yang Diberikan Honorarium 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pegawai Non PNS (TKK/THL) Yang Diberikan


1.02.02.2.04.02-2 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Honorarium

1.02.02.2.04.02-3 Terlaksananya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 100% 16.877.019.199,00 100,00 14.466.118.095,00 64,29 85,71
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.08 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT 1.069.730.000,00 100,00 737.909.404,00 50,00 68,98

1.02.02.2.01.08-1 Teraksananya pengisian Tabung Pemadam 450 Kg 0,00 450 Kg 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.08-2 Terlaksananya Pemeliharaan Lift 1 kegiatan 0,00 1 kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.08-3 Terlaksananya Pemeliharaan Hydrant 1 kegiatan 0,00 0 kegiatan 100,00 0,00 0,00 0,00

Terlaksananya emeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan


1.02.02.2.01.08-4 1 kegiatan 0,00 0 kegiatan 100,00 0,00 0,00 0,00
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan

1.02.02.2.01.12 PENGADAAN SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 977.370.000,00 100,00 954.871.394,00 100,00 97,70

1.02.02.2.01.12-1 Tersedianya Bahan Pakaian dan Linen 1 kegiatan 0,00 1 kegiatan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.12-2 Terdedianya Alat Keperawatan 45 Buah 0,00 45 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN


1.02.02.2.01.13 2.335.000.000,00 100,00 2.105.610.000,00 100,00 90,18
KESEHATAN

1.02.02.2.01.13-1 Terpenuhinya Ambulance Gadar 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS


1.02.02.2.01.14 9.438.412.652,00 100,00 8.897.857.536,00 100,00 94,27
PELAYANAN KESEHATAN

1.02.02.2.01.14-1 Jumlah Alat Kedokteran Radiologi yang Terpenuhi 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-2 Jumlah Alat Kedokteran Umum yang Terpenuhi 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.14-3 Jumlah Alat Kedokteran Urologi yang Terpenuhi 1 paket 0,00 1 paket 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 46 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas


1.02.02.2.01.14-4 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi

Jumlah Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan


1.02.02.2.01.14-5 5 Jenis 0,00 5 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
yang Terpenuhi

1.02.02.2.01.14-6 umlah Alat Laboratorium Hematologi yang Terpenuhi 2 jenis 0,00 2 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.16 PENGADAAN OBAT, VAKSIN 781.387.868,00 100,00 624.116.270,00 100,00 79,87

1.02.02.2.01.16-1 Jumlah Bahan Obat-Obatan Yang Terpenuhi 100 Jenis 0,00 100 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.01.17 PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI 1.433.971.650,00 100,00 1.128.253.491,00 0,00 78,68

1.02.02.2.01.17-1 Jumlah Alat Bahan Habis Pakai Yang Terpenuhi 2 Kegiatan 0,00 0 Kegiatan 100,00 0,00 0,00 0,00

PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT


1.02.02.2.01.20 841.147.029,00 100,00 17.500.000,00 0,00 2,08
PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas


1.02.02.2.01.20-1 1 Jenis 0,00 0 Jenis 100,00 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Yang Terpelihara

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.420.802.772,00 94,19 1.265.419.627,00 100,51 89,06
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 26.925.000,00 100,00 26.925.000,00 100,00 100,00

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.01-1 825 Orang Kali 0,00 825 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK)

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 98 Orang 98 Orang


1.02.02.2.02.01-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Ibu Hamil (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.01-3 127 Orang Hari 0,00 127 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK)

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 18 Orang 18 Orang


1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Bayi Baru Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.03-2 42 Orang / Hari 0,00 42 Orang / Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Bayi Baru Lahir (BOK)

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 28.675.000,00 100,00 28.675.000,00 100,00 100,00

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.04-1 825 Orang Kali 0,00 825 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Balita (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 47 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 30 Orang 30 Orang


1.02.02.2.02.04-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Balita (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 230 Orang / 230 Orang /
1.02.02.2.02.04-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Balita (BOK) Hari Hari

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 25.940.000,00 89,58 23.900.000,00 100,00 92,14

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.05-1 560 Orang Kali 0,00 560 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.05-2 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
pada Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 54 Orang 54 Orang


1.02.02.2.02.05-3 0,00 58,31 0,00 100,00 0,00
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.05-4 198 Orang Hari 0,00 198 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan pada usia pendidikan dasar (BOK)

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 16 Orang 16 Orang


1.02.02.2.02.06-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan pada Usia Produktif (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 13.200.000,00 100,00 13.200.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 66 Orang 66 Orang


1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
pada Usia Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.07-2 198 Orang Hari 0,00 198 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan pada Usia Lanjut (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN


1.02.02.2.02.10 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 100,00
JIWA BERAT

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 8 Orang 8 Orang


1.02.02.2.02.10-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.10-2 32 Orang Hari 0,00 32 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 12 Orang 12 Orang


1.02.02.2.02.11-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.11-2 28 Orang Hari 0,00 28 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan orang terduga tuberkulosis (BOK)

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 78.411.400,00 100,00 77.721.000,00 100,00 99,12

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 48 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan 150 Orang 150 Orang
1.02.02.2.02.15-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita Kegiatan Kegiatan

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.15-2 400 Orang Kali 0,00 400 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.15-3 400 Orang Kali 0,00 400 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Gizi Masyarakat (BOK)

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 462 Orang 462 Orang
1.02.02.2.02.15-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Gizi Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.15-5 82 Orang Hari 0,00 82 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan gizi masyarakat (BOK)

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 6.290.000,00 100,00 6.290.000,00 100,00 100,00

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.16-1 260 Orang Kali 0,00 260 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK)

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 12 Orang 12 Orang


1.02.02.2.02.16-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kerja dan Olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.16-3 15 Orang Hari 0,00 15 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan kerja dan olahraga (BOK)

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.100.000,00 100,00 1.100.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 8 Orang 8 Orang


1.02.02.2.02.17-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pebngelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.17-2 14 Orang Hari 0,00 14 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan lingkungan (BOK)

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 45.460.000,00 100,00 45.460.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-1 2260 Lembar 0,00 2260 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-2 234 Orang Kali 0,00 234 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi


1.02.02.2.02.18-3 234 Orang Kali 0,00 234 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi 358 Orang 358 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan pelayanan


1.02.02.2.02.18-5 196 Orang Hari 0,00 196 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
promosi kesehatan (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 49 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


8 Orang 8 Orang
1.02.02.2.02.19-1 Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
Tradisional Lainnya (BOK)

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 14.370.000,00 100,00 14.370.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 108 Orang 108 Orang
1.02.02.2.02.20-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pengelolaan surveilans


1.02.02.2.02.20-2 48 Orang Hari 0,00 48 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan (BOK)

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pengelolaan Surveilans


1.02.02.2.02.20-3 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan


1.02.02.2.02.20-4 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 9.998.072,00 - 0,00 100,00 0,00
PASCA KRISIS KESEHATAN

Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan/Skrining


1.02.02.2.02.24-1 260 Orang 0,00 260 Orang - 0,00 100,00 0,00
Kesehatan

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 45.200.000,00 100,00 39.200.000,00 100,00 86,73

Jumlah Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-1 165 Orang Kali 0,00 165 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-2 265 Orang Kali 0,00 265 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 154 Orang 154 Orang
1.02.02.2.02.25-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-4 398 Orang Hari 0,00 398 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-5 516 Lembar 0,00 516 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 912.683.300,00 100,00 871.254.627,00 109,78 95,46

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah AC yang dipelihara 80 Kali 0,00 80 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah ATK yang disediakan 27 Jenis 0,00 27 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang


1.02.02.2.02.33-3 17 item 0,00 17 item 100,00 0,00 100,00 0,00
disediakan

1.02.02.2.02.33-4 Jumlah Materai 10000 yang disediakan 315 Lembar 0,00 315 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 0,00 39 Bulan 100,00 0,00 325,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 50 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.33-6 Jumlah Pemeliharaan IPAL yang dipelihara 2 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 Jumlah Uji Sampel Air Limbah yang dipelihara 1 Kali 0,00 1 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah Alat kesehatan pakai habis 7 item 0,00 7 item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah Alat Komunikasi 4 Item 0,00 4 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 3 unit 0,00 3 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-11 JUmlah Belanja Modal Alat Penyimpanan 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Belanja Modal Mesin Tik 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 6 Unit 0,00 6 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-14 Jumlah Belanja Modal Personal Komputer 3 Item 0,00 3 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-15 Jumlah Cetakan Yang Disediakan 14 Item 0,00 14 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-16 JUmlah Cetakan Spanduk Yang Disediakan 90 m2 0,00 90 m2 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Komputer Laptop Yang Dipelihara 2 kali 0,00 2 kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-18 JUmlah Mesin TIK Yang dipelihara 3 Kali 0,00 3 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Pakaian APD Yang disediakan 50 Pcs 0,00 50 Pcs 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-20 Jumlah Penggandaan Yang Disediakan 1 Item 0,00 1 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-21 Jumlah Printer yang Dipelihara 2 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-22 Jumlah Belanja Modal Meubelair 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-23 Jumlah Komputer Laptop yang dipelihara 2 Kali 0,00 2 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.150.000,00 100,00 6.150.000,00 100,00 100,00

1.02.02.2.02.02-1 Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.02-2 Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

50 Orang 50 Orang
1.02.02.2.02.02-3 Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 198.200.000,00 100,00 102.974.000,00 100,00 51,95
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Data Covid-19 (BOK) 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 51 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Pembayaran Transport Lokal Kegiatan Pelayanan


3779 Orang 3779 Orang
1.02.02.2.02.13-2 Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
(KLB) (BOK)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada


1.02.02.2.02.13-3 833 Lembar 0,00 833 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
JARINGAN INTERNET

Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan


1.02.02.2.03.03-1 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Jaringan Internet

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 2.018.252.600,00 99,00 1.906.473.764,00 90,15 94,46
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 26.690.000,00 100,00 26.690.000,00 100,00 100,00

Jumlah Kudapan kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil


1.02.02.2.02.01-1 178 Orang Kali 0,00 178 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

1.02.02.2.02.01-2 Jumlah makan Kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil (BOK) 155 Orang Kali 0,00 155 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Uang saku kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil 846 Orang 846 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah penggandaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil


1.02.02.2.02.01-4 160 lembar 0,00 160 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 100,00

216 Orang 216 Orang


1.02.02.2.02.03-1 jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan BBL (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 15.300.000,00 100,00 15.300.000,00 100,00 100,00

jumlah Penggandaan kegiatan pelayanan kesehatan balita


1.02.02.2.02.04-1 90 Lembar 0,00 90 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

1.02.02.2.02.04-2 Jumlah Kudapan kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK) 103 Orang Kali 0,00 103 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.04-3 Jumlah Makan kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK) 104 Orang Kali 0,00 104 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.04-4 162 Orang 0,00 162 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Jumlah Uang Saku kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK)
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 62.844.000,00 100,00 62.360.500,00 100,00 99,23

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 52 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pada Usia Pendidikan Dasar


1.02.02.2.02.05-1 390 Lembar 0,00 390 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah Kudapan kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia


1.02.02.2.02.05-2 401 Orang Kali 0,00 401 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia


1.02.02.2.02.05-3 352 Orang Kali 0,00 352 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 1461 Orang 1461 Orang
1.02.02.2.02.05-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 11.400.000,00 100,00 11.400.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.07-1 100 Lembar 0,00 100 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Lanjut (BOK)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia


1.02.02.2.02.07-2 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Lanjut (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia


1.02.02.2.02.07-3 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Lanjut (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 296 Orang 296 Orang
1.02.02.2.02.07-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN


1.02.02.2.02.10 9.900.000,00 100,00 9.900.000,00 100,00 100,00
JIWA BERAT

Jumlah Pengagandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang


1.02.02.2.02.10-1 220 Lembar 0,00 220 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang


1.02.02.2.02.10-2 58 Orang Kali 0,00 58 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK)

Jumlah Makan KEgiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan


1.02.02.2.02.10-3 58 Orang Kali 0,00 58 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Gangguan Jiwa Berat (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 112 Orang 112 Orang
1.02.02.2.02.10-4 dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 100,00 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang


1.02.02.2.02.11-1 36 Orang Kali 0,00 36 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO


1.02.02.2.02.12 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 100,00 100,00
TERINFEKSI HIV

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 53 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Orang dengan Resiko Terinfeksi 48 Orang 48 Orang
1.02.02.2.02.12-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
HIV (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 38.724.600,00 95,00 38.724.600,00 100,00 100,00

Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan


1.02.02.2.02.15-1 105 Orang Hari 0,00 105 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi


1.02.02.2.02.15-2 87 Orang Kali 0,00 87 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat


1.02.02.2.02.15-3 86 Orang Kali 0,00 86 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 240 Orang 240 Orang
1.02.02.2.02.15-4 0,00 75,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi


1.02.02.2.02.15-5 10 Lembar 0,00 10 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK)

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1.405.000,00 100,00 1.405.000,00 0,00 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja


1.02.02.2.02.16-1 60 Lembar 0,00 0 Lembar 100,00 0,00 0,00 0,00
dan olahraga (BOK)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan


1.02.02.2.02.16-2 118 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
olahraga (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan


1.02.02.2.02.16-3 45 orang Kali 0,00 0 orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
olahraga (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 123 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.16-4 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 10.900.000,00 100,00 10.900.000,00 98,44 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.17-1 320 Lembar 0,00 300 Lembar 100,00 0,00 93,75 0,00
Lingkungan (BOK)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan


1.02.02.2.02.17-2 98 Orang Kali 0,00 98 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan


1.02.02.2.02.17-3 98 Orang Kali 0,00 98 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah Uang saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 213 Orang 213 Orang
1.02.02.2.02.17-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 70.866.000,00 100,00 70.162.500,00 77,99 99,01

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan


1.02.02.2.02.18-1 60 Lembar 0,00 60 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 54 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan


1.02.02.2.02.18-2 991 Orang Kali 0,00 691 Orang Kali 100,00 0,00 69,73 0,00
(BOK)

1.02.02.2.02.18-3 Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK) 641 Orang Kali 0,00 484 Orang Kali 100,00 0,00 75,51 0,00

Jumlah Uang saku Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 1133 Orang 756 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 100,00 0,00 66,73 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 13.268.000,00 100,00 13.268.000,00 59,67 100,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

1.02.02.2.02.19-1 Jumlah peserta hadir dalam pembinaan TOGA 132 Orang Hari 0,00 47 Orang Hari 100,00 0,00 35,61 0,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.19-2 Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 60 Lembar 0,00 40 Lembar 100,00 0,00 66,67 0,00
Lainnya (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional,


1.02.02.2.02.19-3 34 Orang Kali 0,00 22 Orang Kali 100,00 0,00 64,71 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional,


1.02.02.2.02.19-4 34 Orang Kali 0,00 22 Orang Kali 100,00 0,00 64,71 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 48 Orang 32 Orang


1.02.02.2.02.19-5 Kegiatan 0,00 Kegiatan 100,00 0,00 66,67 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK)

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 9.600.000,00 100,00 9.600.000,00 100,00 100,00

1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Penggandaan Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 110 Lembar 0,00 110 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.20-2 Jumlah Kudapan Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 129 Orang Kali 0,00 129 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.20-3 Jumlah Makan Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 129 Orang Kali 0,00 129 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

203 Orang 203 Orang


1.02.02.2.02.20-4 Jumlah Uang Saku Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 33.755.000,00 100,00 33.446.000,00 100,00 99,08

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-1 100 Lembar 0,00 100 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-2 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-3 240 Orang Kali 0,00 240 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 614 Orang 614 Orang
1.02.02.2.02.25-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.500.000.000,00 88,07 1.389.717.164,00 96,53 92,65

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 55 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.33-1 jumlah ATK yang disediakan(jenis ATK dikali bulan) 40 Jenis Bulan 0,00 40 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah dokumen yang dicetak 68 Rim 0,00 68 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah dokumen yang di cetak misal kartu barang,kartu


1.02.02.2.02.33-3 11 jenis 0,00 11 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
pasien

jumlah dokumen yang di cetak misal resep dokter dan buku


1.02.02.2.02.33-4 475 Buku 0,00 475 Buku 100,00 0,00 100,00 0,00
visum

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah dokumen yang digandakan 20000 Lembar 0,00 20000 Lembar 66,66 0,00 100,00 0,00

jumlah kebutuhan bahan alat laboratorium yang disediakan


1.02.02.2.02.33-6 9 Jenis 0,00 9 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 jumlah kebutuhan bahan-bahan obat-obatan yang di sediakan 13 jenis 0,00 13 jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah kebutuhan bahan habis pakai RS yang disediakan 30 jenis 0,00 30 jenis 60,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-9 jumlah kebutuhan Bahan Kesehatan yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 jumlah kebutuhan dekorasi Rumah tangga yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-11 jumlah kebutuhan Pengisian Tabung Gas yang disediakan 2 Jenis 0,00 2 Jenis 54,54 0,00 100,00 0,00

jumlah kebutuhan Pengisian Ulang Tabung APAR yang


1.02.02.2.02.33-12 2 Jenis 0,00 2 Jenis 72,72 0,00 100,00 0,00
disediakan

1.02.02.2.02.33-13 jumlah IPAL yang di pelihara 1 unit 0,00 1 unit - 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-14 jumlah kebutuhan penyediaan cetak spanduk 20 m2 0,00 10 m2 83,35 0,00 50,00 0,00

1.02.02.2.02.33-15 jumlah kebutuhan penyediaan Suku cadang Ambulance 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-16 jumlah kendaraan dinas roda empat yang di pelihara 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-17 Jumlah komponen listrik yang disediakan 6 Item 0,00 6 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-18 jumlah komputer/laptop/printer yang di pelihara 36 Unit 0,00 27 Unit 75,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Materai 3000 yang disediakan 450 Lembar 0,00 338 Lembar 75,00 0,00 75,11 0,00

1.02.02.2.02.33-20 Jumlah Materai 6000 yang disediakan 450 Lembar 0,00 338 Lembar 75,00 0,00 75,11 0,00

jumlah makanan dan minuman pasien rawat inap PONED 1380 Orang 1380 Orang
1.02.02.2.02.33-21 0,00 75,01 0,00 100,00 0,00
yang disediakan kali kali

1.02.02.2.02.33-22 jumlah pakaian olah raga yang diadakan 72 Stel 0,00 72 Stel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-23 jumlah pengadaaan printer 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-24 jumlah Pengadaan Alat Kedokteran 10 Jenis 0,00 10 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 56 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.33-25 Jumlah pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-26 jumlah pengadaan meja Bayi 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-27 jumlah pengadaan dispenser 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-28 jumlah pengadaan exhause fan 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-29 jumlah pengadaan alat penghancur kertas 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-30 jumlah pengadaan lemari linen 1 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 200,00 0,00

1.02.02.2.02.33-31 Jumlah pengadaan loker besi 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-32 Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Pelayanan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 83,34 0,00 100,00 0,00

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor(AC split) yang di


1.02.02.2.02.33-33 28 Unit 0,00 28 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00
pelihara

1.02.02.2.02.33-34 Jumlah mesin fotocopy yang diadakan 1 Unit 0,00 0 Unit 100,00 0,00 0,00 0,00

jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang


1.02.02.2.02.33-35 20 Jenis 0,00 20 Jenis 50,00 0,00 100,00 0,00
disediakan

1.02.02.2.02.33-36 Jumlah mesin fotocopy yang di pelihara 1 unit 0,00 1 unit 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 202.200.000,00 100,00 202.200.000,00 100,00 100,00
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolah Data Covid-19 9 Orang / Bulan 0,00 9 Orang / Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

3864 Orang / 3864 Orang /


1.02.02.2.02.13-2 Tranposrt Lokal 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 125,00 100,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 125,00 100,00
JARINGAN INTERNET

1.02.02.2.03.03-1 Jumlah Pembayaran Sewa E Puskesmas 12 Bulan 0,00 15 Bulan 100,00 0,00 125,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.828.538.800,00 83,85 1.581.454.654,00 64,09 86,49
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 19.136.000,00 100,00 14.335.000,00 101,45 74,91

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.01-1 50 Lembar 0,00 49 Lembar 100,00 0,00 98,00 0,00
Hamil (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 57 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Konsumsi Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.01-2 62 Orang Kali 0,00 60 Orang Kali 100,00 0,00 96,77 0,00
Hamil (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.01-3 58 Orang Kali 0,00 57 Orang Kali 100,00 0,00 98,28 0,00
Hamil (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 557 Orang 628 Orang
1.02.02.2.02.01-4 0,00 100,00 0,00 112,75 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 8.750.000,00 100,00 8.550.000,00 70,35 97,71

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 226 Orang 159 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 70,35 0,00
Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.900.000,00 100,00 18.300.000,00 26,07 96,83

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita 1404 Orang 366 Orang
1.02.02.2.02.04-1 0,00 100,00 0,00 26,07 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 30,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 180 Orang 54 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 30,00 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN


1.02.02.2.02.10 8.000.000,00 33,35 5.600.000,00 27,43 70,00
JIWA BERAT

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 175 Orang 48 Orang
1.02.02.2.02.10-1 0,00 33,35 0,00 27,43 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 52.540.000,00 54,19 47.309.000,00 99,89 90,04
TUBERKULOSIS

1.02.02.2.02.11-1 jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rabu sehat 660 Orang Hari 0,00 659 Orang Hari 100,00 0,00 99,85 0,00

jumlah petugas melakukan Pengawasan Minum Obat (PMO)


1.02.02.2.02.11-2 336 Orang Hari 0,00 335 Orang Hari 16,70 0,00 99,70 0,00
pada Pasien MDR/XDR

jumlah petugas melakukan Screening Contact TB MDR dan


1.02.02.2.02.11-3 96 Orang Hari 0,00 96 Orang Hari 33,36 0,00 100,00 0,00
Kategori II

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 1260 Orang 1260 Orang
1.02.02.2.02.11-4 0,00 66,68 0,00 100,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 53.184.800,00 100,00 46.518.000,00 92,41 87,46

Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan


1.02.02.2.02.15-1 135 Orang Hari 0,00 125 Orang Hari 100,00 0,00 92,59 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 58 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 747 Orang 689 Orang
1.02.02.2.02.15-2 0,00 100,00 0,00 92,24 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.350.000,00 100,00 2.350.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.17-1 440 Lembar 0,00 440 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.17-2 66 Orang Kali 0,00 66 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.17-3 64 Orang Kali 0,00 64 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.17-4 134 Orang Kali 0,00 134 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK)

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 7.794.000,00 42,11 6.189.000,00 58,67 79,41

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-1 367 Lembar 0,00 267 Lembar 25,03 0,00 72,75 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-2 207 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 16,69 0,00 0,00 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-3 207 Orang Kali 0,00 157 Orang Kali 26,70 0,00 75,85 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi


1.02.02.2.02.18-4 Kesehatan (BOK) 503 Orang Kali 0,00 433 Orang Kali 100,00 0,00 86,08 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 0,00 - 0,00 0,00 0,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 4.530.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

36 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Uang Saku Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 9.800.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
PASCA KRISIS KESEHATAN

jumlah jamaah Haji yang dilakukan pemeriksaan / screening


1.02.02.2.02.24-1 0 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
kesehatan

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 141.500.000,00 41,69 108.275.900,00 73,01 76,52

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-1 975 Lembar 0,00 766 Lembar 25,03 0,00 78,56 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 59 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Konsumsi Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-2 306 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 16,69 0,00 0,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-3 665 Orang Kali 0,00 735 Orang Kali 25,03 0,00 110,53 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 1024 Orang 1054 Orang
1.02.02.2.02.25-4 0,00 100,00 0,00 102,93 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.271.770.500,00 86,48 1.201.948.854,00 82,94 94,51

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan ( Kapitasi ) 12 Bulan 0,00 11 Bulan 91,64 0,00 91,67 0,00

Jumlah Kebutuhan Makan dan Minum Pasien Rawat Inap (


1.02.02.2.02.33-2 242 Orang Hari 0,00 212 Orang Hari 100,00 0,00 87,60 0,00
Kapitasi )

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Alat Tulis Kantor ( Kapitasi ) 30 Jenis 0,00 25 Jenis 100,00 0,00 83,33 0,00

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (


1.02.02.2.02.33-4 288 Eks 0,00 238 Eks 100,00 0,00 82,64 0,00
Kapitasi )

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah bahan habis pakai rumah sakit ( kapitasi ) 18 Jenis 0,00 18 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-6 Jumlah bahan Laboratorium ( Kapitasi ) 10 Jenis 0,00 8 Jenis 100,00 0,00 80,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 Jumlah bahan obat-obatan ( Kapitasi ) 1 Paket 0,00 1 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah barang cetakan ( Kapitasi ) 24 Jenis 0,00 19 Jenis 100,00 0,00 79,17 0,00

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah Jasa surat menyurat ( Kapitasi ) 180 Lembar 0,00 160 Lembar 100,00 0,00 88,89 0,00

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan


1.02.02.2.02.33-10 8 Jenis 0,00 7 Jenis 60,00 0,00 87,50 0,00
kantor ( Kapitasi )

1.02.02.2.02.33-11 Jumlah makanan dan minuman ( Kapitasi ) 1920 Box 0,00 1590 Box 76,68 0,00 82,81 0,00

1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Alat Pendingin ( Kapitasi ) 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Tabung Gas ( Kapitasi ) 60 Tabung 0,00 50 Tabung 100,00 0,00 83,33 0,00

1.02.02.2.02.33-14 Jumlah IPAL yang dipelihara ( Kapitasi ) 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( Kapitasi


1.02.02.2.02.33-15 21 Jenis 0,00 20 Jenis 42,84 0,00 95,24 0,00
)

1.02.02.2.02.33-16 Jumlah Personal Komputer ( Kapitasi ) 2 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 50,00 0,00

1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Barang Penggandaan ( Kapitasi ) 2005 lembar 0,00 2005 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

14 orang 14 orang
1.02.02.2.02.33-18 Jumlah Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa (kapitasi) 0,00 25,00 0,00 100,00 0,00
kegiatan kegiatan

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 60 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran (Kapitasi) 3 Jenis 0,00 2 Jenis 33,34 0,00 66,67 0,00

1.02.02.2.02.33-20 Jumlah Pengadaan Peralatan Personal Computer (Kapitasi) 1 Jenis 0,00 0 Jenis 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 6.090.000,00 100,00 5.990.000,00 0,00 98,36

Jumlah Konsumsi Kudapan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.02-1 30 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Ibu Bersalin (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.02-2 30 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Ibu bersalin (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanaan 78 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.02-3 Kesehatan Ibu Bersalin (BOK) Kegiatan 0,00 Kegiatan 100,00 0,00 0,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 215.193.500,00 100,00 107.088.900,00 99,16 49,76
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolahan Data Covid-19 (BOK) 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.13-2 Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 978 Lembar 0,00 977 Lembar 100,00 0,00 99,90 0,00
(KLb) (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


4118 Orang 4018 Orang
1.02.02.2.02.13-3 Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 0,00 100,00 0,00 97,57 0,00
Kegiatan Kegiatan
(KLB) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
JARINGAN INTERNET

1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Jasa sewa aplikasi E Puskesmas NG 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 100% 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00 100,00 100,00
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT


1.02.02.2.01.20 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00 100,00 100,00
PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah Pemeliharaan Peralatan IPAL dalam setahun (1 unit x 4


1.02.02.2.01.20-1 4 Kali 0,00 4 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
kali)

1.02.02.2.01.20-2 Jumlah Pemeriksaan Kualitas Air IPAL dalam setahun 1 Kali 0,00 1 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.117.299.900,00 97,87 1.064.954.536,00 95,95 95,32
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 61 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 15.920.000,00 100,00 15.920.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penyediaan Makan dan Minum kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.01-1 130 Orang Kali 0,00 130 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK)

285 Orang 285 Orang


1.02.02.2.02.01-2 Jumlah Uang saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
kegiatan kegiatan

1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 7.330.000,00 100,00 7.330.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penyediaan Makan dan Minuman kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.02-1 20 Orang Kali 0,00 20 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Bersalin

130 Orang 130 Orang


1.02.02.2.02.02-2 Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 120 Orang 120 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lahir Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.350.000,00 100,00 18.300.000,00 100,00 99,73

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.04-1 480 Orang Kali 0,00 480 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Balita

485 Orang 485 Orang


1.02.02.2.02.04-2 Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 4.558.000,00 100,00 4.558.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.05-1 344 Orang Kali 0,00 344 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 598 Orang 598 Orang
1.02.02.2.02.05-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar Kegitan Kegitan

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 3.400.000,00 91,67 3.400.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 138 Orang 138 Orang
1.02.02.2.02.06-1 0,00 91,67 0,00 100,00 0,00
Produktif kegiatan kegiatan

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 90 Orang 90 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lanjut Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 3.620.000,00 100,00 3.620.000,00 100,00 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.11-1 80 Orang Kali 0,00 80 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 62 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 42 Orang 42 Orang


1.02.02.2.02.11-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Terduga Tuberkulosis Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO


1.02.02.2.02.12 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 100,00
TERINFEKSI HIV

Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 16 Orang 16 Orang


1.02.02.2.02.12-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Risiko Terinfeksi HIV Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 37.624.000,00 94,45 37.623.800,00 99,63 100,00

1.02.02.2.02.15-1 Pertemuan Penguatan Pemantauan Status Gizi Balita 110 Orang Hari 0,00 110 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan


1.02.02.2.02.15-2 100 Orang Kali 0,00 100 Orang Kali 91,67 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK)

Jumlah Uang Saku Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 363 Orang 359 Orang
1.02.02.2.02.15-3 0,00 91,67 0,00 98,90 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 900.000,00 83,34 900.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.16-1 100 Orang Kali 0,00 100 Orang Kali 83,34 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 82 Orang 82 Orang
1.02.02.2.02.16-2 0,00 83,34 0,00 100,00 0,00
Olahraga Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 133,33 100,00

40 Orang 40 Orang
1.02.02.2.02.17-1 Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 100,00 0,00 133,33 0,00
kegiatan kegiatan

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 110.149.000,00 100,00 109.993.900,00 100,00 99,86

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan 3575 Orang 3575 Orang
1.02.02.2.02.18-1 Pelayanan Promosi Kesehatan Kali 0,00 Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

1786 Orang 1786 Orang


1.02.02.2.02.18-2 Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 12.617.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

Jumlah Orang hadir dalam kegiatan pelaksanaan kesehatan


1.02.02.2.02.19-1 159 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
tradisional

Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.19-2 Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 25 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 74 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.19-3 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK) Kegiatan Kegiatan

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 63 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 5.180.000,00 100,00 5.180.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.20-1 20 Orang Kali 0,00 20 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Surveilans Kesehatan

226 Orang 226 Orang


1.02.02.2.02.20-2 Jumlah Uang Saku kegiatan Surveilans Kesehatan 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 7.070.000,00 91,67 7.070.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.22-1 30 Orang kali 0,00 30 Orang kali 91,67 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 130 Orang 130 Orang
1.02.02.2.02.22-2 0,00 91,67 0,00 100,00 0,00
NAPZA Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 10.000.000,00 100,00 9.999.000,00 100,00 99,99
PASCA KRISIS KESEHATAN

Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan/Skrining


1.02.02.2.02.24-1 250 Orang Hari 0,00 250 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 60.790.000,00 100,00 60.751.000,00 77,48 99,94

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman kegiatan


1.02.02.2.02.25-1 400 Orang Kali 0,00 400 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Uang Saku kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 666 Orang 366 Orang
1.02.02.2.02.25-2 0,00 100,00 0,00 54,95 0,00
Menular dan Tidak Menular Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 628.168.900,00 96,37 589.408.836,00 108,47 93,83

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan 331 Item 0,00 381 Item 100,00 0,00 115,11 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah ATK yang disediakan 481 Item 0,00 481 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Bahan alat habis pakai rumah sakit yang diadakan 2863 Item 0,00 2863 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-4 Jumlah Pakaian Batik Tradisional 95 Buah 0,00 95 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah dokumen yang dicetak 1204 Item 0,00 1204 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan


1.02.02.2.02.33-6 5 Buah 0,00 5 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00
Komunikasi disediakan

1.02.02.2.02.33-7 Jumlah dokumen yang digandakan 27991 Lembar 0,00 27991 Lembar 27,30 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah Pengadaan Personal Computer 5 Buah 0,00 5 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah pengadaan Tensi Meter Digital 5 Buah 0,00 5 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 Jumlah Pengadaan Alat ukur Panjang bayi 1 Buah 0,00 1 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 64 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.33-11 Jumlah Pengadaan Troli Emergency 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Pengadaan Alkes Kebidanan 2 Item 0,00 2 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Pengadaan Alat kedokteran Umum 19 Item 0,00 29 Item 100,00 0,00 152,63 0,00

1.02.02.2.02.33-14 Jumlah Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1 Item 0,00 1 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-15 Jumlah Pengadaaan Mesin Hitung/Mesin Jumlah 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-16 Jumlah Pemeliharaan Mesin Ketik 2 Unit 0,00 2 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Pemeliharaan AC 31 Unit 0,00 47 Unit 100,00 0,00 151,61 0,00

1.02.02.2.02.33-18 Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Laptop 28 Unit 0,00 42 Unit 100,00 0,00 150,00 0,00

1.02.02.2.02.33-19 Jumlah Pemeliharaan Printer 8 Unit 0,00 8 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas


1.02.02.2.02.33-20 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Grogol

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 178.323.000,00 100,00 177.600.000,00 100,00 99,59
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 Honorarium Petugas Surveilans/Pengelola Data 9 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.13-2 Penggandaan 2410 Lembar 0,00 2410 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

Uang Saku Kegiatan Sosialisasi/Bintek/Workshop Atau


1.02.02.2.02.13-3 3372 Orang 0,00 3372 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Sejnisnya Bagi Peserta

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 91,67 100,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 91,67 100,00
JARINGAN INTERNET

1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Jasa sewa aplikasi E PuskesmasNG 12 Bulan 0,00 11 Bulan 100,00 0,00 91,67 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.782.964.300,00 96,00 1.747.682.706,00 75,62 98,02
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 40.882.000,00 100,00 40.882.000,00 105,18 100,00

Jumlah konsumsi kudapan kegiatan pelayanan kesehatan ibu


1.02.02.2.02.01-1 30 Orang Kali 0,00 30 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
hamil (BOK)

Jumlah konsumsi makan kegiatan pelayanan kesehatan ibu


1.02.02.2.02.01-2 28 Orang Kali 0,00 28 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
hamil (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 65 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil 302 Orang 420 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 100,00 0,00 139,07 0,00
(BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.01-4 Transport Lokal (BOK) (ABT) 474 Orang/Hari 0,00 387 Orang/Hari 100,00 0,00 81,65 0,00

1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.400.000,00 100,00 3.400.000,00 96,43 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin 12 Orang 12 Orang
1.02.02.2.02.02-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.02-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 56 Orang/Hari 0,00 52 Orang/Hari 100,00 0,00 92,86 0,00

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 87,50 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru 12 Orang 12 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
lahir (BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.03-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 28 Orang/Hari 0,00 21 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.500.000,00 100,00 18.500.000,00 62,50 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan balita (BOK) 242 Orang 121 Orang
1.02.02.2.02.04-1 0,00 100,00 0,00 50,00 0,00
(ABT) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.04-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 128 Orang/Hari 0,00 96 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 8.450.000,00 100,00 8.450.000,00 94,97 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan pada usia 20 Orang 20 Orang
1.02.02.2.02.05-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
pendidikan dasar (BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.05-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 149 Orang/Hari 0,00 134 Orang/Hari 100,00 0,00 89,93 0,00

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 11.400.000,00 100,00 11.400.000,00 50,00 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan pada usia 128 Orang 128 Orang
1.02.02.2.02.06-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
produktif (BOK) (ABT) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.06-2 Transport Lokal (BOK) (ABT) 100 Orang/Hari 0,00 0 Orang/Hari 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 8.800.000,00 100,00 8.800.000,00 87,50 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan pada usia 12 Orang 12 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.07-2 Transport Lokal (BOK) 164 Orang/Hari 0,00 123 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN


1.02.02.2.02.10 8.000.000,00 50,00 8.000.000,00 87,50 100,00
JIWA BERAT

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan orang 32 Orang 32 Orang


1.02.02.2.02.10-1 0,00 - 0,00 100,00 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 66 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.10-2 Transport Lokal (BOK) 128 Orang/Hari 0,00 96 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 81,25 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan orang 128 Orang 112 Orang
1.02.02.2.02.11-1 0,00 100,00 0,00 87,50 0,00
terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.11-2 Transport Lokal (BOK) 32 Orang/Hari 0,00 24 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO


1.02.02.2.02.12 0,00 - 0,00 0,00 0,00
TERINFEKSI HIV

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 35.439.800,00 88,33 35.439.800,00 50,52 100,00

Jumlah Orang Hadir Dalam Pertemuan Penguatan Status Gizi


1.02.02.2.02.15-1 150 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00
Balita

Jumlah konsumsi kudapan kegiatan pelayanan kesehatan gizi


1.02.02.2.02.15-2 80 Orang Kali 0,00 30 Orang Kali 100,00 0,00 37,50 0,00
masyarakat (BOK)

Jumlah konsumsi makan kegiatan pelayanan kesehatan gizi


1.02.02.2.02.15-3 80 Orang Kali 0,00 30 Orang Kali 100,00 0,00 37,50 0,00
masyarakat (BOK)

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan gizi 58 Orang 58 Orang


1.02.02.2.02.15-4 0,00 41,65 0,00 100,00 0,00
masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15-5 Transport Lokal (BOK) 134 Orang/Hari 0,00 104 Orang/Hari 100,00 0,00 77,61 0,00

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan 10 Orang 10 Orang
1.02.02.2.02.16-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 87,50 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan 72 Orang 72 Orang


1.02.02.2.02.17-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.17-2 Transport Lokal (BOK) 168 Orang/Hari 0,00 126 Orang/Hari 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 90.568.000,00 100,00 90.449.800,00 52,90 99,87

Jumlah penggandaan kegiatan pelayanan promosi kesehatan


1.02.02.2.02.18-1 860 Lembar 0,00 0 Lembar 100,00 0,00 0,00 0,00
(BOK)

Jumlah konsumsi kudapan kegiatan pelayanan promosi


1.02.02.2.02.18-2 820 Orang Kali 0,00 410 Orang Kali 100,00 0,00 50,00 0,00
kesehatan (BOK)

Jumlah konsumsi makan kegiatan pelayanan promosi


1.02.02.2.02.18-3 820 Orang Kali 0,00 410 Orang Kali 100,00 0,00 50,00 0,00
kesehatan (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 67 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan promosi kesehatan 381 Orang 341 Orang
1.02.02.2.02.18-4 (BOK) Kegiatan 0,00 Kegiatan 100,00 0,00 89,50 0,00

1.02.02.2.02.18-5 Transport Lokal (BOK) 228 Orang/HAri 0,00 171 Orang/HAri 100,00 0,00 75,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 0,00 - 0,00 0,00 0,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 3.250.000,00 100,00 3.250.000,00 100,00 100,00

65 Orang 65 Orang
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah uang saku kegiatan surveilans kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 12,86 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan 70 Orang 9 Orang
1.02.02.2.02.22-1 0,00 100,00 0,00 12,86 0,00
NAPZA (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 46.760.000,00 100,00 46.760.000,00 35,70 100,00

Jumlah uang saku kegiatan pelayanan kesehatan penyakit 496 Orang 496 Orang
1.02.02.2.02.25-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
menular dan tidak menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Kudapan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-2 55 Orang/Kali 0,00 0 Orang/Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-3 55 Orang/Kali 0,00 0 Orang/Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-4 1650 Lembar 0,00 0 Lembar 100,00 0,00 0,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

1.02.02.2.02.25-5 Transport Lokal (BOK) 349 Orang/Hari 0,00 274 Orang/Hari 100,00 0,00 78,51 0,00

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.285.414.500,00 89,70 1.250.251.106,00 68,84 97,26

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah ATK yang disediakan 22 Jenis 0,00 15 Jenis 66,66 0,00 68,18 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan 2 Jenis 0,00 2 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Materai yang disediakan 180 Lembar 0,00 180 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang


1.02.02.2.02.33-4 5 Jenis 0,00 5 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
disediakan

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Pengisian Tabung Gas 120 Tabung 0,00 90 Tabung 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.33-6 Jumlah Bahan Obat-obatan yang disediakan 12 Jenis 0,00 9 Jenis 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 Jumlah dokumen blangko yang dicetak 3 Jenis 0,00 1 Jenis 66,66 0,00 33,33 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah dokumen yang digandakan 32000 Lembar 0,00 16000 Lembar 66,67 0,00 50,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 68 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah IPAL yang dipelihara 1 Unit 0,00 0 Unit 33,33 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 Jumlah komputer dan Laptop yang dipelihara 28 Unit 0,00 28 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-11 Jumlah AC ( Air Conditioner ) Yang dipelihara 35 Unit 0,00 23 Unit 100,00 0,00 65,71 0,00

1.02.02.2.02.33-12 Jumlah AC ( Air Conditioner ) Yang diisi Freon 35 Unit 0,00 23 Unit 100,00 0,00 65,71 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Jumlah printer tinta yang dipelihara 9 Unit 0,00 9 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-14 Jumlah surat kabar yang disediakan 300 Eksampler 0,00 150 Eksampler 91,64 0,00 50,00 0,00

1.02.02.2.02.33-15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi) 12 Bulan 0,00 5 Bulan 100,00 0,00 41,67 0,00

Jumlah Makanan dan Minuman Petugas Jaga Rawat Inap Yang


1.02.02.2.02.33-16 2491 Box 0,00 1845 Box 100,00 0,00 74,07 0,00
disediakan

Jumlah Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Yang


1.02.02.2.02.33-17 1620 Box 0,00 1160 Box 100,00 0,00 71,60 0,00
disediakan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 196.100.000,00 100,00 196.100.000,00 100,00 100,00
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

9 9
1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolahan Data Covid-19 (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan

3742 3742
1.02.02.2.02.13-2 Transport Lokal (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang/Hari Orang/Hari

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
JARINGAN INTERNET

1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Sewa E Puskesmas 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.266.899.440,00 95,26 1.178.744.756,00 85,28 93,04
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 51.359.000,00 100,00 51.230.000,00 100,00 99,75

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 161 Orang 161 Orang
1.02.02.2.02.01-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.01-2 330 Lembar 0,00 330 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Hamil (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan 1190 Orang 1190 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK) Kali Kali

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 69 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.01-4 150 Orang Kali 0,00 150 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Hamil (BOK)

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.01-5 250 Orang Hari 0,00 250 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Hamil (BOK)

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 36 Orang 36 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi


1.02.02.2.02.03-2 60 Orang Hari 0,00 60 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Baru Lahir (BOK)

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 18.120.000,00 100,00 18.120.000,00 100,00 100,00

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.04-1 480 Orang Kali 0,00 480 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Balita (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita 66 Orang 66 Orang


1.02.02.2.02.04-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita


1.02.02.2.02.04-3 114 Orang Hari 0,00 114 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 13.057.000,00 100,00 13.057.000,00 100,00 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.05-1 690 Lembar 0,00 690 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.05-2 Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK) 100 Orang Kali 0,00 100 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada 219 Orang 219 Orang
1.02.02.2.02.05-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 2.550.000,00 100,00 2.550.000,00 100,00 100,00

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.06-1 51 Orang Hari 0,00 51 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Produktif (BOK)

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 50,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 2 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.07-2 38 Orang Hari 0,00 38 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Lanjut (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN


1.02.02.2.02.10 5.460.000,00 100,00 5.460.000,00 100,00 100,00
JIWA BERAT

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 70 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.10-1 20 Orang Kali 0,00 20 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.10-2 20 Orang Kali 0,00 20 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 10 Orang 10 Orang


1.02.02.2.02.10-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang


1.02.02.2.02.10-4 70 Orang Hari 0,00 70 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 11.042.000,00 100,00 11.042.000,00 144,91 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.11-1 54 Orang Kali 0,00 54 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.11-2 54 Orang Kali 0,00 54 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Orang Terduga Tuberkulosis (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 50 Orang 142 Orang
1.02.02.2.02.11-3 0,00 100,00 0,00 284,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang


1.02.02.2.02.11-4 92 Orang Hari 0,00 88 Orang Hari 100,00 0,00 95,65 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO


1.02.02.2.02.12 25.457.000,00 100,00 18.937.000,00 79,63 74,39
TERINFEKSI HIV

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang


1.02.02.2.02.12-1 1190 Lembar 0,00 1190 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.12-2 200 Orang Kali 0,00 119 Orang Kali 100,00 0,00 59,50 0,00
Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.12-3 200 Orang Kali 0,00 118 Orang Kali 100,00 0,00 59,00 0,00
Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK)

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 210 Orang 210 Orang
1.02.02.2.02.12-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 27.595.000,00 100,00 27.595.000,00 100,00 100,00

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi


1.02.02.2.02.15-1 150 Orang Kali 0,00 150 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 81 Orang 81 Orang


1.02.02.2.02.15-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.15-3 463 orang kali 0,00 463 orang kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 71 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1.751.000,00 100,00 1.751.000,00 100,00 100,00

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.16-1 59 Orang Kali 0,00 59 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK)

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja 12 Orang 12 Orang


1.02.02.2.02.16-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
dan Olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja


1.02.02.2.02.16-3 dan Olahraga (BOK) 100 Lembar 0,00 100 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 6.140.000,00 100,00 6.140.000,00 0,00 100,00

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.17-1 80 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.17-2 30 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
Lingkungan (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 32 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.17-3 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.17-4 28 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00
Lingkungan (BOK)

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 44.578.000,00 100,00 44.578.000,00 86,47 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan


1.02.02.2.02.18-1 2800 Lembar 0,00 2800 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-2 222 Orang Kali 0,00 222 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Promosi


1.02.02.2.02.18-3 255 Orang Kali 0,00 255 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 140 Orang 105 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 100,00 0,00 75,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Promosi


1.02.02.2.02.18-5 375 Orang Hari 0,00 215 Orang Hari 100,00 0,00 57,33 0,00
Kesehatan (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 3.900.000,00 100,00 3.900.000,00 100,00 100,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 78 Orang 78 Orang


1.02.02.2.02.19-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 100,00

8 Orang 8 Orang
1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Uang Saku Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 72 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.20-2 Jumlah Transport Lokal Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 62 Orang Hari 0,00 62 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 9.999.440,00 10,00 0,00 0,00 0,00
PASCA KRISIS KESEHATAN

Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan/Skrining


1.02.02.2.02.24-1 250 Orang 0,00 0 Orang 10,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan

Jumlah Peserta Sosialisasi Calon Jamaah Haji Tingkat


1.02.02.2.02.24-2 125 Orang 0,00 0 Orang 10,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan

Jumlah Peserta Tes Kebugaran Calon Jamaah Haji Tingkat


1.02.02.2.02.24-3 125 Orang 0,00 0 Orang 10,00 0,00 0,00 0,00
Kecamatan

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 70.413.000,00 100,00 69.895.800,00 82,64 99,27

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.25-1 447 Orang Kali 0,00 447 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-2 447 Orang Kali 0,00 447 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 122 Orang 122 Orang
1.02.02.2.02.25-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-4 625 Orang Hari 0,00 625 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit


1.02.02.2.02.25-5 1440 Lembar 0,00 190 Lembar 100,00 0,00 13,19 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK)

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 763.000.000,00 100,00 758.017.256,00 95,83 99,35

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah ATK yang disediakan 19 Jenis Bulan 0,00 19 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah pengadaaan Komputer PC 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah alat kesehatan pakai habis yang disediakan 7 Jenis 0,00 0 Jenis 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.33-4 Jumlah barang pakai habis kesehatan yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah obat yang disediakan 2 Paket 0,00 2 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-6 Jumlah bahan laboratorium yang disediakan 1004 Jenis 0,00 1004 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 Jumlah blanko MTBM yang dicetak 10 Rim 0,00 10 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah blanko MTBS yang dicetak 10 Rim 0,00 10 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah blanko penjaringan sekolah yang dicetak 10 Rim 0,00 10 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 Jumlah buku register laboratorium yang dicetak 1 Buku 0,00 1 Buku 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 73 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah buku register balai pengobatan gigi (BP Gigi) yang


1.02.02.2.02.33-11 4 Buku 0,00 4 Buku 100,00 0,00 100,00 0,00
dicetak

1.02.02.2.02.33-12 Jumlah AC yang diservice 60 Unit 0,00 60 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Jumlah dokumen yang digandakan 24237 Lembar 0,00 24237 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-14 Jumlah komputer,laptop dan notebook yang dipelihara 25 Unit 0,00 25 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-15 Jumlah printer yang dipelihara 20 Unit 0,00 20 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-16 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-17 Jumlah pengadaaan laptop 3 Unit 0,00 3 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-18 Jumlah pengadaan printer 8 Unit 0,00 8 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-19 Jumlah pengadaan stetoskop 9 Unit 0,00 9 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-20 Jumlah pengadaan timbangan badan digital dewasa 5 Unit 0,00 5 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

45 Meter 45 Meter
1.02.02.2.02.33-21 Jumlah spanduk yang dicetak 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Persegi Persegi

1.02.02.2.02.33-22 Jumlah pengadaan areosol suction dental 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-23 Jumlah pengadaan Exhause Fan 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-24 Jumlah pengadaan lemari besi 3 Unit 0,00 3 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 202.178.000,00 100,00 136.171.700,00 80,83 67,35
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

Jumlah Transport Lokal Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


3772 Orang 2473 Orang
1.02.02.2.02.13-1 Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 0,00 100,00 0,00 65,56 0,00
Hari Hari
(KLB) (BOK)

Jumlah Honorarium Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.13-2 Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
(KLB) (BOK)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.13-3 Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 15260 Lembar 0,00 11739 Lembar 100,00 0,00 76,93 0,00
(KLB) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 13.200.000,00 100,00 9.900.000,00 0,00 75,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 13.200.000,00 100,00 9.900.000,00 0,00 75,00
JARINGAN INTERNET

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 74 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.03.03-1 Jumlah pembayaran Jasa sewa aplikasi E PuskesmasNG 12 Bulan 0,00 0 Bulan 100,00 0,00 0,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.572.019.800,00 83,91 1.493.717.315,00 103,90 95,02
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 29.260.000,00 100,00 29.260.000,00 100,00 100,00

1.02.02.2.02.01-1 Jumlah Peserta dan Tamu undangan hadir di Gebyar Ibu Hamil 115 Orang Hari 0,00 115 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 509 Orang 509 Orang
1.02.02.2.02.01-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00

Jumlah Uang saku Kegaitan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 132 Orang 132 Orang
1.02.02.2.02.03-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 8.700.000,00 100,00 8.700.000,00 100,00 100,00

1.02.02.2.02.04-1 Jumlah Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita (BOK) 92 Orang Kali 0,00 92 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.04-2 Kesehatan Balita (BOK) 92 Orang Kali 0,00 92 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita 602 ORang 602 ORang
1.02.02.2.02.04-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 17.002.000,00 100,00 17.002.000,00 100,00 100,00

Jumlah Jamuan Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.05-1 179 Orang Kali 0,00 179 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.05-2 179 Orang Kali 0,00 179 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 74 Oranng 74 Oranng
1.02.02.2.02.05-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pelayanan kesehatan pada 158 Orang 158 Orang
1.02.02.2.02.05-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
usia pendidikan dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00

Jumlah Pengadan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia


1.02.02.2.02.06-1 100 Lembar 0,00 100 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
Produktif (BOK)

Jumlah Jamuan Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.06-2 30 Orang kali 0,00 30 Orang kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Produktif (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada


1.02.02.2.02.06-3 30 Orang Kali 0,00 30 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Usia Produktif (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 75 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia 561 Orang 561 Orang
1.02.02.2.02.06-4 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Produktif (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 12.150.000,00 100,00 12.150.000,00 142,05 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia 44 Orang 81 Orang
1.02.02.2.02.07-1 0,00 100,00 0,00 184,09 0,00
Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pelayanan kesehatan pada


1.02.02.2.02.07-2 199 Orang Hari 0,00 199 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
usia lanjut (BOK)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 18.150.000,00 60,02 18.150.000,00 100,00 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang 363 Orang 363 Orang
1.02.02.2.02.11-1 0,00 60,02 0,00 100,00 0,00
Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 51.171.800,00 80,00 51.171.600,00 177,12 100,00

Jumlah Peserta Pertemuan Penguatan Pemantauan Status Gizi


1.02.02.2.02.15-1 111 Orang Hari 0,00 111 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Balita

Jumlah Jamuan Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi


1.02.02.2.02.15-2 92 Orang Kali 0,00 277 Orang Kali 100,00 0,00 301,09 0,00
Masyarakat (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi


1.02.02.2.02.15-3 236 Orang Kali 0,00 447 Orang Kali 100,00 0,00 189,41 0,00
Masyarakat (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi 306 Orang 597 Orang
1.02.02.2.02.15-4 0,00 100,00 0,00 195,10 0,00
Masyarakat (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pelayanan kesehatan gizi


1.02.02.2.02.15-5 238 Orang Hari 0,00 238 Orang Hari - 0,00 100,00 0,00
masyarakat (BOK)

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 45.301.000,00 65,01 45.301.000,00 78,06 100,00

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan


1.02.02.2.02.18-1 380 Lembar 0,00 380 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00
(BOK)

JUmlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Promosi


1.02.02.2.02.18-2 70 Orang Kali 0,00 70 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Promosi 70 Orang 70 Orang


1.02.02.2.02.18-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan 279 Orang 252 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 25,03 0,00 90,32 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pelayanan promosi kesehatan


1.02.02.2.02.18-5 130 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari - 0,00 0,00 0,00
(BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 76 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 11.960.000,00 37,50 11.960.000,00 99,62 100,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

Jumlah Orang Hadir Dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Lomba


1.02.02.2.02.19-1 150 Orang Hari 0,00 150 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Asma Toga

Jumlah Jamuan Makan Kegaitan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.19-2 Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali - 0,00 100,00 0,00
Lainnya (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegaitan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.19-3 Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 50 Orang Kali 0,00 50 Orang Kali - 0,00 100,00 0,00
Lainnya (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegaitan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 65 Orang 64 Orang


1.02.02.2.02.19-4 0,00 50,00 0,00 98,46 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 200.000,00 - 200.000,00 100,00 100,00

1.02.02.2.02.20-1 Jumlah Transport Lokal Kegiatan Surveilans Kesehatan (BOK) 4 Orang Kali 0,00 4 Orang Kali - 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 13.570.000,00 100,00 13.570.000,00 95,59 100,00

Jumlah Jamuan Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa


1.02.02.2.02.22-1 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
dan NAPZA (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa


1.02.02.2.02.22-2 90 Orang Kali 0,00 90 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
dan NAPZA (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 68 Orang 124 Orang
1.02.02.2.02.22-3 0,00 100,00 0,00 182,35 0,00
NAPZA (BOK) Kegiatan Kegiatan

jumlah transport lokal kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan


1.02.02.2.02.22-4 72 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00
NAPZA (bok)

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 65.605.000,00 100,00 65.605.000,00 75,00 100,00

Jumlah Jamuan Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-1 790 Orang Kali 0,00 790 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Jamuan Ringan Kegiatan Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.02.25-2 790 Orang Kali 0,00 790 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 778 Orang 778 Orang
1.02.02.2.02.25-3 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

Jumlah Cetak kegiatan pelayanan kesehatan penyakit


1.02.02.2.02.25-4 menular dan tidak menular 15 Rim 0,00 0 Rim 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.095.000.000,00 100,00 1.064.797.715,00 95,00 97,24

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 343 Jenis 0,00 343 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 77 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

130 Meter 130 Meter


1.02.02.2.02.33-2 Jumlah Cetak Sepanduk 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Persegi Persegi

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah dokumen yang dicetak 526 Rim 0,00 526 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-4 Jumlah dokumen yang digandakan 30000 Lembar 0,00 30000 Lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Materai 10000 yang disediakan 160 Lembar 0,00 0 Lembar 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.33-6 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 Jumlah Pemeliharaan AC di Puskesmas 23 Unit 0,00 23 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah Pemeliharaan ipal di Puskesmas 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah Pemeliharaan Laptop di puskesmas 30 Unit 0,00 30 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 Jumlah pemeliharaan printer di puskesmas 12 Unit 0,00 12 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-11 Jumlah Pengadaan Meubelair Kursi Putar 15 Unit 0,00 15 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-12 Jumlah Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 15 Unit 0,00 15 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Jumlah Penyediaan obat-obatan 5 Paket 0,00 5 Paket 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang


1.02.02.2.02.33-14 726 Jenis Bulan 0,00 726 Jenis Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
disediakan

1.02.02.2.02.33-15 Jumlah alat bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer 20 Buah 0,00 20 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-16 Jumlah bahan alat listrik yang disediakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-17 Jumlah Pengadaan AC di Puskesmas 4 Unit 0,00 4 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-18 jumlah pengadaan alat kantor lainnya 1 Buah 0,00 1 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-19 jumlah pengadaan alat kedokteran umum 7 Buah 0,00 7 Buah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-20 jumlah pengadaan alat laboratorium umum 3 Unit 0,00 3 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 192.850.000,00 100,00 144.750.000,00 100,00 75,06
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Pembayaran Honor Pengolahan Data Covid-19 (BOK) 9 Orang Bulan 0,00 9 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pembayaran Transport Lokal Kegiatan Pelayanan


4 Orang 4 Orang
1.02.02.2.02.13-2 Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Kegiatan Kegiatan
(KLB) (BOK)

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 3.500.000,00 100,00 3.500.000,00 100,00 100,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 78 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.17-1 100 Orang Kali 0,00 100 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK)

Jumlah transport lokal Kegiatan Pelayanan Kesehatan 32 Orang 32 Orang


1.02.02.2.02.17-2 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Lingkungan (BOK) Kegiatan Kegiatan

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 100% 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00
TERINTEGRASI
Terintegrasi

1.02.02.2.03.02 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6.600.000,00 100,00 6.600.000,00 100,00 100,00

1.02.02.2.03.02-1 Jumlah pembayaran jasa Sewa Aplikasi E-Puskesmas NG 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan 100% 20.160.000,00 - 14.700.000,00 0,00 72,92
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.16 PENGADAAN OBAT, VAKSIN 20.160.000,00 - 14.700.000,00 0,00 72,92

1.02.02.2.01.16-1 Jumlah vaksin yang disediakan 168 Vaksin 0,00 0 Vaksin - 0,00 0,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 2.111.094.003,00 56,80 2.006.623.898,00 44,02 95,05
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 49.190.000,00 81,33 49.190.000,00 87,20 100,00

Jumlah Konsumsi Kudapan Snack Kegiatan Pengelolaan


1.02.02.2.02.01-1 30 Orang Kali 0,00 30 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.01-2 30 Orang Kali 0,00 30 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 250 Orang 154 Orang
1.02.02.2.02.01-3 0,00 44,00 0,00 61,60 0,00
Kesehatan Ibu Hamil (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.02 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 3.500.000,00 69,00 3.500.000,00 98,57 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 70 Orang 69 Orang


1.02.02.2.02.02-1 0,00 69,00 0,00 98,57 0,00
Kesehatan Ibu Bersalin (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.03 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 3.500.000,00 92,00 3.500.000,00 80,00 100,00

Jumlah Uang saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 70 Orang 56 Orang


1.02.02.2.02.03-1 0,00 92,00 0,00 80,00 0,00
Bayi Baru Lahir (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 7.000.000,00 65,00 7.000.000,00 36,80 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 356 Orang 131 Orang
1.02.02.2.02.04-1 0,00 65,00 0,00 36,80 0,00
Kesehatan Balita (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.05 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 79 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.05-1 1380 Lembar 0,00 0 Lembar - 0,00 0,00 0,00
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan Snack Kegiatan Pengelolaan


1.02.02.2.02.05-2 30 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.05-3 30 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK)

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 530 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.05-4 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.06 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 1.500.000,00 22,00 1.500.000,00 12,50 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 240 Orang 30 Orang


1.02.02.2.02.06-1 0,00 22,00 0,00 12,50 0,00
Kesehatan pada Usia Produktif (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.07 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 3.500.000,00 82,00 3.500.000,00 80,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 70 Orang 56 Orang


1.02.02.2.02.07-1 0,00 82,00 0,00 80,00 0,00
Kesehatan pada Usia Lanjut (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN


1.02.02.2.02.10 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 80,00 100,00
JIWA BERAT

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 140 Orang 112 Orang
1.02.02.2.02.10-1 0,00 100,00 0,00 80,00 0,00
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA


1.02.02.2.02.11 7.000.000,00 52,00 7.000.000,00 37,50 100,00
TUBERKULOSIS

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 224 Orang 84 Orang


1.02.02.2.02.11-1 0,00 52,00 0,00 37,50 0,00
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO


1.02.02.2.02.12 0,00 - 0,00 0,00 0,00
TERINFEKSI HIV

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 112 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.12-1 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 31.095.000,00 71,00 31.095.000,00 78,43 100,00

Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan


1.02.02.2.02.15-1 90 Orang Hari 0,00 90 Orang Hari 60,00 0,00 100,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita

1.02.02.2.02.15-2 Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan KP ASI 75 Orang 0,00 75 Orang - 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.15-3 Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Kader SEGANI 100 Orang Hari 0,00 0 Orang Hari 100,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Konsumsi Kudapan Snack Kegiatan Pelayanan


1.02.02.2.02.15-4 70 Orang Kali 0,00 70 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK)

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 80 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi


1.02.02.2.02.15-5 70 Orang Kali 0,00 70 Orang Kali 100,00 0,00 100,00 0,00
Masyarakat (BOK)

Jumlah Uang Saku Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 204 Orang 144 Orang
1.02.02.2.02.15-6 0,00 66,00 0,00 70,59 0,00
(BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.16 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 600.000,00 50,00 600.000,00 50,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 40 Orang 20 Orang


1.02.02.2.02.16-1 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00
Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.17 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 21.000.000,00 75,00 21.000.000,00 80,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 420 Orang 336 Orang
1.02.02.2.02.17-1 0,00 75,00 0,00 80,00 0,00
Kesehatan Lingkungan (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.18 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 132.064.600,00 17,25 130.252.600,00 11,79 98,63

Jumlah Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan


1.02.02.2.02.18-1 1392 Lembar 0,00 0 Lembar - 0,00 0,00 0,00
Promosi Kesehatan (BOK)

Jumlah Konsumsi Kudapan Snack Kegiatan Pengelolaan 1599 Orang


1.02.02.2.02.18-2 0,00 377 Orang Kali 34,00 0,00 23,58 0,00
Pelayanan Promosi Kesehatan (BOK) Kali

Jumlah Konsumsi Makan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 1599 Orang


1.02.02.2.02.18-3 0,00 377 Orang Kali 17,00 0,00 23,58 0,00
Promosi Kesehatan (BOK) Kali

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi 1879 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.18-4 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 10.350.000,00 - 10.350.000,00 50,00 100,00
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

1.02.02.2.02.19-1 Jumlah Peserta Hadir Dalam Pembinaan Asman Toga 150 Orang kali 0,00 150 Orang kali - 0,00 100,00 0,00

Jumlah Uang Saku Pelayanan Kesehatan Tradisional, 280 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.19-2 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.20 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 1.000.000,00 70,00 1.000.000,00 61,11 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Surveilans 36 Orang 22 Orang


1.02.02.2.02.20-1 0,00 70,00 0,00 61,11 0,00
Kesehatan (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.22 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 24.500.000,00 100,00 24.500.000,00 0,00 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pengelolaan Pelayanan 490 Orang 0 Orang


1.02.02.2.02.22-1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Jiwa dan NAPZA (BOK) Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 9.898.218,00 - 9.898.000,00 0,00 100,00
PASCA KRISIS KESEHATAN

Jumlah jamaah haji yang dilakukan pemeriksaan/skrinning


1.02.02.2.02.24-1 90 Orang 0,00 0 Orang - 0,00 0,00 0,00
kesehatan

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 81 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.24-2 Jumlah jamaah haji yang dilakukan Pembinaan 90 Orang 0,00 0 Orang - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.25 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 29.250.000,00 75,00 29.250.000,00 5,10 100,00

Jumlah Uang Saku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit 1648 Orang 84 Orang
1.02.02.2.02.25-1 0,00 75,00 0,00 5,10 0,00
Menular dan Tidak Menular (BOK) Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 1.517.778.185,00 71,25 1.415.120.298,00 75,34 93,24

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah isi tabung oksigen 54 kali 0,00 53 kali 85,00 0,00 98,15 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah Jenis BHPRS yang disediakan 6 Jenis 0,00 6 Jenis - 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Jenis bahan laboratorium yang disediakan 1012 buah 0,00 737 buah 87,00 0,00 72,83 0,00

1.02.02.2.02.33-4 Jumlah Jenis ATK yang disediakan 25 Jenis 0,00 25 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-5 Jumlah Jenis cetakan Alat Tulis Kantor yang disediakan 1146 buah 0,00 1146 buah 85,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-6 Jumlah dan jenis ATK kertas dan cover yang disediakan 240 jumlah 0,00 240 jumlah 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-7 jumlah dan jenis cetakan kertas dan cover 5 jumlah 0,00 1 jumlah - 0,00 20,00 0,00

1.02.02.2.02.33-8 Jumlah dan jenis bahan cetakan 195 buku 0,00 70 buku 55,00 0,00 35,90 0,00

1.02.02.2.02.33-9 Jumlah materai yang disediakan 285 lembar 0,00 0 lembar - 0,00 0,00 0,00

1.02.02.2.02.33-10 Jumlah dan jenis ATK komputer yang disediakan 4 Jenis 0,00 4 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah dan jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang


1.02.02.2.02.33-11 8 Jenis 0,00 8 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00
disediakan

1.02.02.2.02.33-12 Jasa Pelayanan kesehatan yang dipenuhi 12 bulan 0,00 8 bulan 100,00 0,00 66,67 0,00

1.02.02.2.02.33-13 Sewa E-puskesmas NG yang dibayarkan 12 bulan 0,00 7 bulan 56,00 0,00 58,33 0,00

1.02.02.2.02.33-14 Pemeliharaan alat pendingin jasa servis AC 84 unit/tahun 0,00 45 unit/tahun 72,00 0,00 53,57 0,00

Pemeliharaan personal komputer servis komputer, laptop,


1.02.02.2.02.33-15 28 unit/tahun 0,00 28 unit/tahun 100,00 0,00 100,00 0,00
notebook

1.02.02.2.02.33-16 Pemeliharaan personal komputer servis printer 6 unit/tahun 0,00 6 unit/tahun 100,00 0,00 100,00 0,00

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI


1.02.02.2.02.13 251.368.000,00 100,00 251.368.000,00 0,00 100,00
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

1.02.02.2.02.13-1 Jumlah Trnsport Lokal Kegiatan KLB yang Disediakan 4667 Orang 0,00 0 Orang 100,00 0,00 0,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 57.404.820,00 98,33 42.819.480,00 73,33 74,59
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 82 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.02.2.02.15 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 17.469.000,00 100,00 16.695.000,00 100,00 95,57

Jumlah Peserta Hadir dalam Pertemuan Pertemuan Penguatan 141 Orang 141 Orang
1.02.02.2.02.15-1 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Pemantauan Status Gizi Balita Kegiatan Kegiatan

PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR,


1.02.02.2.02.19 14.949.000,00 100,00 13.350.000,00 100,00 89,30
ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA

Jumlah Peserta Hadir Dalam Pembinaan Kelompok Asman


1.02.02.2.02.19-1 80 Orang 0,00 80 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
Toga dan Akupresur

Jumlah Peserta Hadir Dalam Sosialisasi Kelompok Asman Toga


1.02.02.2.02.19-2 80 Orang 0,00 80 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00
dan Akupresur

PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN


1.02.02.2.02.24 9.986.820,00 100,00 0,00 0,00 0,00
PASCA KRISIS KESEHATAN

Jumlah Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan/ Skrinning 254 Orang 0 Orang
1.02.02.2.02.24-1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Kesehatan Kegiatan Kegiatan

1.02.02.2.02.33 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 15.000.000,00 93,33 12.774.480,00 93,33 85,16

1.02.02.2.02.33-1 Jumlah Jenis Bahan Laboratorium/Reagent yang diadakan 1 Jenis 0,00 1 Jenis 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-2 Jumlah Mesin Ketik Elektronik yang diadakan 1 Unit 0,00 1 Unit 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.33-3 Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 10 Bulan 0,00 8 Bulan 80,00 0,00 80,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara
1.02.02.2.03 100% 33.000.000,00 100,00 21.313.458,00 87,50 64,59
TERINTEGRASI Terintegrasi

PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN


1.02.02.2.03.03 33.000.000,00 100,00 21.313.458,00 87,50 64,59
JARINGAN INTERNET

1.02.02.2.03.03-1 Jumlah Pembayaran Jasa Sewa Aplikasi e-Puskesmas NG 12 Bulan 0,00 9 Bulan 100,00 0,00 75,00 0,00

1.02.02.2.03.03-2 Jumlah Pembayaran Jasa Internet 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 15.317.636.050,00 79,54 14.262.693.000,00 23,03 93,11
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.26 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 15.317.636.050,00 79,54 14.262.693.000,00 23,03 93,11

Jumlah Pembayaran Jasa Asuransi Jaminan Kesehatan melalui


344793 Orang 335724 Orang
1.02.02.2.02.26-1 BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD II (27977 Jiwa x 12 0,00 100,00 0,00 97,37 0,00
Bulan Bulan
Bulan)

1.02.02.2.02.26-2 Jumlah jasa kesehatan yang disediakan 2523 Kasus 0,00 2050 Kasus 74,98 0,00 81,25 0,00

1.02.02.2.02.26-3 Jumlah Orang Hadir dalam rekonsiliasi kepesertaan 60 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 83 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Jumlah Orang Hadir dalam rapat koordinasi dengan


1.02.02.2.02.26-4 18 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
bendahara JKN dan BPJS

Jumlah Orang Hadir dalam Kegiatan JPKM dengan


1.02.02.2.02.26-5 50 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
OPD/Instansi Terkait

Jumlah Orang Hadir dalam pertemuan rapat koordinasi


1.02.02.2.02.26-6 50 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
kegiatan non-kapitasi

Jumlah Orang Hadir dalam pertemuan rapat koordinasi


1.02.02.2.02.26-7 50 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00
kegiatan non-kapitasi (Prolanis)

Jumlah Orang Hadir Dalam Pelaksanaan Kegitan Senam


1.02.02.2.02.26-8 288 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
Prolanis

1.02.02.2.02.26-9 Jumlah Orang Hadir dalam Rapat Koordinasi Kegiatan JPKM 50 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali 100,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Orang Hadir Dalam Pelaksanaan Kegiatan Edukasi


1.02.02.2.02.26-10 792 Orang Kali 0,00 0 Orang Kali - 0,00 0,00 0,00
Prolanis

Jumlah Subsidi Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP


439104 Orang 328104 Orang
1.02.02.2.02.26-11 Kelas III yang didaftarkan Pemerintah Kota Cilegon (27342 0,00 100,00 0,00 74,72 0,00
Bulan Bulan
Jiwa x 12 Bulan)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 1.574.732.426,00 48,33 760.861.225,00 100,00 48,32
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.34 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.574.732.426,00 48,33 760.861.225,00 100,00 48,32

1.02.02.2.02.34-1 Pelayanan Ambulan Gratis 12 Bulan 0,00 12 Bulan 54,40 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.34-2 Pelayanan Ambulan Jenazah 12 Bulan 0,00 12 Bulan 23,40 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.34-3 Pertolongan Pertama Pada Kecelakan ( P3K) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 53,90 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.34-4 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 12 Bulan 0,00 12 Bulan 61,60 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 100% 120.005.257,00 100,00 104.860.050,00 87,50 87,38
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.34 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 120.005.257,00 100,00 104.860.050,00 87,50 87,38

1.02.02.2.02.34-1 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 12 Bulan 0,00 12 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.02.2.02.34-2 Jumlah Pengiriman Sampel (DAU) 160 kali 0,00 120 kali 100,00 0,00 75,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 100% 96.636.964,00 100,00 41.969.000,00 75,00 43,43
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

1.02.03.2.01.01 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 41.976.964,00 100,00 23.379.000,00 100,00 55,69

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 84 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.03.2.01.01-1 Jumlah Dokumen tenaga kesehatan Kota Cilegon 1 Dokumen 0,00 1 Dokumen 100,00 0,00 100,00 0,00

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK


1.02.03.2.01.02 54.660.000,00 100,00 18.590.000,00 50,00 34,01
LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

1.02.03.2.01.02-1 Jumlah Sosialisasi peraturan bidang kesehatan 2 Peraturan 0,00 1 Peraturan 100,00 0,00 50,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 16.499.984,00 100,00 16.499.865,00 100,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

1.02.03.2.02.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 16.499.984,00 100,00 16.499.865,00 100,00 100,00

1.02.03.2.02.03-1 Jumlah Jenis Item Cetakan 2 Item 0,00 2 Item 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Sarana Monitoring Pengelolaan Sediaan Farmasi dan


1.02.03.2.02.03-2 24 Sarana 0,00 24 Sarana 100,00 0,00 100,00 0,00
Pelayanan Kefarmasian

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
1.02.03.2.03 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH 100% 79.599.964,00 100,00 69.373.700,00 100,00 87,15
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS


1.02.03.2.03.01 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH 79.599.964,00 100,00 69.373.700,00 100,00 87,15
KABUPATEN/KOTA

1.02.03.2.03.01-1 Jumlah Pembinaan Nakes Teladan 10 Orang Hari 0,00 10 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.03.2.03.01-2 Jumlah peserta uji tulis nakes teladan 35 Orang Hari 0,00 35 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.03.2.03.01-3 Jumlah uji lapangan lomba nakes teladan 80 Orang Hari 0,00 80 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.03.2.03.01-4 Jumlah Kunjungan lapangan provinsi 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 203.436.530.406,00 - 158.554.404.873,00 86,28 77,94

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 3.141.550.000,00 100,00 3.095.357.224,00 0,00 98,53
KESEHATAN

Persentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CILEGON 2.442.731.998,00 - 2.216.513.956,00 101,58 90,74

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 85 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIWANDAN 2.802.416.864,00 - 2.677.086.362,00 86,54 95,53

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIBEBER 2.636.578.472,00 - 2.340.753.777,00 73,11 88,78

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 45.600.000,00 35,20 28.500.000,00 0,00 62,50
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL 1.519.958.900,00 - 1.454.170.872,00 93,47 95,67

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PULOMERAK 2.297.161.254,00 - 2.231.341.679,00 79,53 97,13

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 86 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PURWAKARTA 1.931.539.566,00 - 1.763.123.961,00 81,25 91,28

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN JOMBANG 2.065.472.433,00 - 1.982.310.208,00 104,16 95,97

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CITANGKIL 1 3.136.054.831,00 - 2.933.564.635,00 43,22 93,54

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


1.02.03 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 0,00 100,00
KESEHATAN

Presentase SDMK yang Memiliki Kompetensi Sesuai


1.02.03-1 100.00 % 0,00 % - 0,00 0,00 0,00
Bidangnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 126.464.914.876,00 - 95.220.828.001,00 90,88 75,29

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN


1.02.04 208.561.440,00 91,67 186.387.840,00 116,45 89,37
MINUMAN

persentase produksi pangan industri rumah tangga yang


1.02.04-1 75.00 % 0,00 99.16 % - 0,00 132,21 0,00
memenuhi syarat

persentase pengawasan sarana distribusi obat yang


1.02.04-2 95.00 % 0,00 95.65 % - 0,00 100,68 0,00
memenuhi standar

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 3.141.550.000,00 100,00 3.095.357.224,00 73,33 98,53
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 3.141.550.000,00 100,00 3.095.357.224,00 73,33 98,53
STANDAR

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 87 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.03.2.02.02-1 umlah Pembayaran Insentif Relawan Penanganan COVID-19 5 Bulan 0,00 5 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya


1.02.03.2.02.02-2 12 Bulan 0,00 6 Bulan 100,00 0,00 50,00 0,00
Penanganan COVID-19

Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan


1.02.03.2.02.02-3 9 Bulan 0,00 6 Bulan 100,00 0,00 66,67 0,00
COVID-19 Non ASN

Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Umum Penanganan


1.02.03.2.02.02-4 12 Bulan 0,00 6 Bulan 100,00 0,00 50,00 0,00
COVID-19

1.02.03.2.02.02-5 Jumlah Pembayaran Jasa Relawan Penanganan COVID-19 5 Bulan 0,00 5 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
STANDAR

1.02.03.2.02.02-1 Penyedia Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
STANDAR

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 Orang x 7


1.02.03.2.02.02-1 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 45.600.000,00 35,20 28.500.000,00 77,78 62,50
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 45.600.000,00 35,20 28.500.000,00 77,78 62,50
STANDAR

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (1 orang x 7


1.02.03.2.02.02-1 7 Bulan 0,00 7 Bulan 42,40 0,00 100,00 0,00
bulan) (BOK)

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (1 orang x 9


1.02.03.2.02.02-2 9 Bulan 0,00 5 Bulan 28,00 0,00 55,56 0,00
bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 - 39.900.000,00 0,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 88 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 - 39.900.000,00 0,00 100,00
STANDAR

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 85,71 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 85,71 100,00
STANDAR

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 orang x 7


1.02.03.2.02.02-1 14 Orang Bulan 0,00 12 Orang Bulan 100,00 0,00 85,71 0,00
bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
STANDAR

Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (2 Orang x 7


1.02.03.2.02.02-1 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00
Bulan) (BOK)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 100,00 39.900.000,00 100,00 100,00
STANDAR

1.02.03.2.02.02-1 Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian Kerja (BOK) 14 Orang Bulan 0,00 14 Orang Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
1.02.03.2.02 MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 100% 39.900.000,00 - 39.900.000,00 0,00 100,00
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten/Kota

PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI


1.02.03.2.02.02 39.900.000,00 - 39.900.000,00 0,00 100,00
STANDAR

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN
1.02.04.2.03 dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 100% 36.744.940,00 100,00 36.744.540,00 100,00 100,00
MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
TANGGA
Industri Rumah Tangga

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN


SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR
1.02.04.2.03.01 36.744.940,00 100,00 36.744.540,00 100,00 100,00
P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN
TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 89 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.04.2.03.01-1 Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan 90 Orang 0,00 90 Orang 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.04.2.03.01-2 Jumlah Sampel Bahan Percontohan 100 sampel 0,00 100 sampel 100,00 0,00 100,00 0,00

Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Sarana


1.02.04.2.03.01-3 25 Tempat 0,00 25 Tempat 100,00 0,00 100,00 0,00
Distribusi

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1.02.04.2.04 MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN 100% 127.224.000,00 75,00 116.590.000,00 75,00 91,64
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN


PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN
1.02.04.2.04.01 127.224.000,00 75,00 116.590.000,00 75,00 91,64
MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN
DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)

Jumlah Jasa Boga yang dilakukan inspeksi sanitasi kesehatan


1.02.04.2.04.01-1 70 keg 0,00 70 keg 100,00 0,00 100,00 0,00
lingkungan

1.02.04.2.04.01-2 Jumlah pengawasan kualitas depot air minum 64 Sampel 0,00 64 Sampel 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.04.2.04.01-3 Jumlah peserta hadir dalam acara pelatihan HS Jasa Boga 75 Orang Hari 0,00 75 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.04.2.04.01-4 Jumlah Peserta Pelatihan hygine sanitasi Depot Air Minum 75 Orang Hari 0,00 75 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.04.2.04.01-5 Jumlah pemeriksaan sampel air kolam renang 8 lokasi 0,00 0 lokasi - 0,00 0,00 0,00

1.02.04.2.04.01-6 jumlah pemeriksaan sampel air pemukiman 96 sampel 0,00 96 sampel 100,00 0,00 100,00 0,00

jumlah Tempat-tempat umum (TTU) yang dilakukan


1.02.04.2.04.01-7 65 lokasi 0,00 65 lokasi 100,00 0,00 100,00 0,00
monitoring kesehatan lingkungan

1.02.04.2.04.01-8 Jumlah pemeriksaan sampel air tempat-tempat umum (TTU) 62 sampel 0,00 0 sampel - 0,00 0,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PENERBITAN STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA
1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan 100% 44.592.500,00 100,00 33.053.300,00 100,00 74,12
MAKANAN JAJANAN
Sentra Makanan Jajanan

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENERBITAN


1.02.04.2.05.01 STIKER PEMBINAAN PADA MAKANAN JAJANAN DAN SENTRA MAKANAN 44.592.500,00 100,00 33.053.300,00 100,00 74,12
JAJANAN

1.02.04.2.05.01-1 Food Security Kit 1 set 0,00 1 set 100,00 0,00 100,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 397.334.900,00 92,00 352.754.900,00 84,00 88,78

1.02.05-1 Index Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 0.21 skore - 0,00 84,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 90 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
1.02.05.2.01 100% 101.699.900,00 100,00 99.449.900,00 100,24 97,79
MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN


1.02.05.2.01.01 101.699.900,00 100,00 99.449.900,00 100,24 97,79
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.02.05.2.01.01-1 Jumlah Dokumen Spanduk Hari- Hari Kesehatan yang dicetak 300 meter 0,00 305 meter 100,00 0,00 101,67 0,00

Jumlah peserta hadir dalam acara peningkatan kapasitas


1.02.05.2.01.01-2 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
anggota SBH

Jumlah Peserta hadir dalam acara Pentingnya PHBS di rumah


1.02.05.2.01.01-3 52 Orang Hari 0,00 52 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
tangga dalam meningkatkan status kesehatan

Jumlah Peserta hadir dalam acara Pentingnya PHBS di


1.02.05.2.01.01-4 100 Orang Hari 0,00 100 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
Sekolah Madrasah di wilayah Cilegon

Jumlah Peserta hadir dalam acara peran CSR Perusahaan


1.02.05.2.01.01-5 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
dalam pembangunan kesehatan di kota cilegon

Jumlah peserta hadir dalam acara peran Ormas dalam


1.02.05.2.01.01-6 50 Orang Hari 0,00 50 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00
pembangunan kesehatan di kota cilegon

1.02.05.2.01.01-7 Jumlah Peserta Pembinaan Anggota Krida SBH 385 Orang Hari 0,00 385 Orang Hari 100,00 0,00 100,00 0,00

Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan


PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat 100% 295.635.000,00 84,00 253.305.000,00 80,00 85,68
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Daerah Kabupaten/Kota

PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH


1.02.05.2.02.01 295.635.000,00 84,00 253.305.000,00 80,00 85,68
DAN SEHAT

1.02.05.2.02.01-1 Jumlah Dokumen Majalah Kesehatan yang di cetak 600 Buku 0,00 600 Buku 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.05.2.02.01-2 Jumlah leaflet kesehatan yang dicetak 12 Rim 0,00 12 Rim 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.05.2.02.01-3 Jumlah Hari Sewa Stand Pameran pembangunan kota cilegon 6 hari 0,00 0 hari 20,00 0,00 0,00 0,00

1.02.05.2.02.01-4 Jumlah Pemberitaan kesehatan di Radio 10 Bulan 0,00 10 Bulan 100,00 0,00 100,00 0,00

1.02.05.2.02.01-5 Jumlah poster kesehatan yang dicetak 1150 lembar 0,00 1150 lembar 100,00 0,00 100,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CILEGON 2.442.731.998,00 - 2.216.513.956,00 101,58 90,74

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.190.000,00 100,00 2.190.000,00 0,00 100,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skor 0,00 skor - 0,00 0,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 91 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIWANDAN 2.802.416.864,00 - 2.677.086.362,00 86,54 95,53

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CIBEBER 2.636.578.472,00 - 2.340.753.777,00 73,11 88,78

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GROGOL 1.519.958.900,00 - 1.454.170.872,00 93,47 95,67

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PULOMERAK 2.297.161.254,00 - 2.231.341.679,00 79,53 97,13

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.250.000,00 25,00 3.250.000,00 0,00 100,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PURWAKARTA 1.931.539.566,00 - 1.763.123.961,00 81,25 91,28

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 - 0,00 0,00 0,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 Skore 0,00 Skore - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN JOMBANG 2.065.472.433,00 - 1.982.310.208,00 104,16 95,97

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 14.530.000,00 100,00 14.530.000,00 0,00 100,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 92 dari 93


Tingkat
Realisasi
Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Anggaran
Target Kinerja
Tahun berjalan yg dievaluasi Renja SKPD
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ Tahun
Kode
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD berjalan yg
dievaluasi

K
Rp.
K Rp. K (Output) (Proses Rp. K (%)
(%)
%)

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN


1 367.330.059.803,00 - 287.865.541.223,00 85,72 78,37
DASAR

1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS KECAMATAN CITANGKIL 1 3.136.054.831,00 - 2.933.564.635,00 43,22 93,54

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 51.512.000,00 7,50 51.512.000,00 0,00 100,00

1.02.05-1 Indeks Keluarga Sehat 0.25 skore 0,00 skore - 0,00 0,00 0,00

Laporan Realisasi Kinerja & Anggaran - Printed By e-SAKIP Halaman 93 dari 93


RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON
TAHUN 2021-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan/Sasaran/Pr Capaian Kinerja danKerangka Pendanaan Perangkat


Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode
ogram/Kegiatan/Su (2021 Daerah
Indikator Kinerja (RENSTRA) (Target Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Kondisi Akhir Periode
b Kegiatan Penanggung
Kinerja)
(RENSTRA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.02.0.00.0.00.01.00
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 301.123.028.124 327.383.287.862 375.895.673.435 398.965.660.775 370.634.105.674 415.195.401.591 2.189.714.018.059 DINAS KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.00
0.00 BIDANG PENUNJANG 242.302.055.912 259.123.951.020 264.466.086.093 283.941.658.227 298.441.971.354 310.079.199.318 1.658.354.921.924 DINAS KESEHATAN

S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas 1.02.0.00.0.00.01.00


242.302.055.912 259.123.951.020 264.466.086.093 283.941.658.227 298.441.971.354 310.079.199.318 1.658.354.921.924
aparatur DINAS KESEHATAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.02.0.00.0.00.01.00
242.302.055.912 259.123.951.020 264.466.086.093 283.941.658.227 298.441.971.354 310.079.199.318 1.658.354.921.924
KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.00
Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 75,20 138.644.712.951 75,70 150.731.929.784 76,00 155.257.587.163 76,30 160.267.020.838 76,70 165.178.049.152 77,00 166.209.653.051 77,00 936.288.952.938 DINAS KESEHATAN

0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 1.02.0.00.0.00.01.00


841.034.376 1.277.105.406 1.221.840.360 1.320.399.753 1.338.995.930 1.355.038.487 7.354.414.312
Perangkat Daerah DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Perencanaan, 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 841.034.376 100 1.277.105.406 100 1.221.840.360 100 1.320.399.753 100 1.338.995.930 100 1.355.038.487 100 7.354.414.312 DINAS KESEHATAN
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 136.387.256.820 147.816.541.956 152.346.691.681 157.061.294.671 161.971.595.610 163.041.548.984 918.624.929.722 DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


1.02.0.00.0.00.01.00
pada kegiatan Administrasi Keuangan % 100 136.387.256.820 100 147.816.541.956 100 152.346.691.681 100 157.061.294.671 100 161.971.595.610 100 163.041.548.984 100 918.624.929.722 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah
1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100000000 100.000.000 105000000 109.200.000 113022000 116412660 643.634.660 DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


1.02.0.00.0.00.01.00
pada kegiatan Administrasi Barang % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 105.000.000 100 109.200.000 100 113.022.000 100 116.412.660 100 643.634.660 DINAS KESEHATAN
Milik Daerah pada Perangkat Daerah
0.00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.02.0.00.0.00.01.00
20.000.000 20.000.000 40.000.000 122.500.000 10.000.000 - 212.500.000
Pemerintah Daerah DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Pengadaan Barang Milik 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 20.000.000 100 20.000.000 100 40.000.000 100 122.500.000 100 10.000.000 100 - 100 212.500.000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DINAS KESEHATAN
Daerah
0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.02.0.00.0.00.01.00
1.296.421.755 1.518.282.422 1.544.055.122 1.653.626.414 1.744.435.611 1.696.652.920 9.453.474.244
Pemerintahan Daerah DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Pemeliharaan Barang 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 1.296.421.755 100 1.518.282.422 100 1.544.055.122 100 1.653.626.414 100 1.744.435.611 100 1.696.652.920 100 9.453.474.244 DINAS KESEHATAN
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.02.0.00.0.00.01.00
Indeks RB Perangkat Daerah Poin 55,00 208.025.816 59,00 228.873.816 62,00 238.869.999 66,00 249.497.690 70,00 269.301.033 74,00 302.039.841 74,00 1.496.608.195 DINAS KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 208.025.816 228.873.816 238.869.999 249.497.690 269.301.033 302.039.841 1.496.608.195 DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


1.02.0.00.0.00.01.00
pada kegiatan Administrasi % 100 208.025.816 100 228.873.816 100 238.869.999 100 249.497.690 100 269.301.033 100 302.039.841 100 1.496.608.195 DINAS KESEHATAN
Kepegawaian Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD 1.02.0.00.0.00.01.00
Poin 79,50 103.449.317.145 79,70 108.163.147.420 80,00 108.969.628.932 80,30 123.425.139.699 80,60 132.994.621.169 81,00 143.567.506.426 81,00 720.569.360.791 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Publik)

1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.168.862.466 1.170.995.966 1.222.967.229 1.272.040.407 1.540.098.956 1.374.264.674 7.749.229.698 DINAS KESEHATAN
Tujuan/Sasaran/Pr Capaian Kinerja danKerangka Pendanaan Perangkat
Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode
ogram/Kegiatan/Su (2021 Daerah
Indikator Kinerja (RENSTRA) (Target Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Kondisi Akhir Periode
b Kegiatan Penanggung
Kinerja)
(RENSTRA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
1.02.0.00.0.00.01.00
pada kegiatan Administrasi Umum % 100 1.168.862.466 100 1.170.995.966 100 1.222.967.229 100 1.272.040.407 100 1.540.098.956 100 1.374.264.674 100 7.749.229.698 DINAS KESEHATAN
Perangkat Daerah
0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.02.0.00.0.00.01.00
14.417.965.884 19.129.662.659 19.684.172.907 20.260.624.735 20.885.788.357 21.507.660.961 115.885.875.505
Daerah DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Penyediaan Jasa 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 14.417.965.884 100 19.129.662.659 100 19.684.172.907 100 20.260.624.735 100 20.885.788.357 100 21.507.660.961 100 115.885.875.505
Penunjang Urusan DINAS KESEHATAN
Pemerintahan Daerah

1.02.0.00.0.00.01.00
0.00.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 87.862.488.795 87.862.488.795 88.062.488.795 101.892.474.557 110.568.733.855 120.685.580.790 596.934.255.588 DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


1.02.0.00.0.00.01.00
pada kegiatan Peningkatan Pelayanan % 100 87.862.488.795 100 87.862.488.795 100 88.062.488.795 100 101.892.474.557 100 110.568.733.855 100 120.685.580.790 100 596.934.255.588 DINAS KESEHATAN
BLUD
1.02.0.00.0.00.01.00
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 58.820.972.212 68.259.336.842 111.429.587.342 115.024.002.548 72.192.134.320 105.113.202.273 531.359.096.135 DINAS KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.00
S3.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu 58.820.972.212 68.259.336.842 111.429.587.342 115.024.002.548 72.192.134.320 105.113.202.273 531.359.096.135 DINAS KESEHATAN

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.02.0.00.0.00.01.00


58.820.972.212 68.259.336.842 111.429.587.342 115.024.002.548 72.192.134.320 105.113.202.273 531.359.096.135
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM 1.02.0.00.0.00.01.00


% 100,00 55.220.246.462 100,00 67.639.466.449 100,00 110.790.610.430 100,00 114.364.927.489 100,00 71.511.916.279 100,00 104.235.930.440 100,00 527.036.673.503 DINAS KESEHATAN
Kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 1.02.0.00.0.00.01.00
9.076.386.494 22.290.576.039 63.229.575.280 63.888.690.787 17.949.346.602 47.977.911.602 226.473.046.335
dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Penyediaan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.01.00
Pelayanan % 100 9.076.386.494 100 22.290.576.039 100 63.229.575.280 100 63.888.690.787 100 17.949.346.602 100 47.977.911.602 100 226.473.046.335 DINAS KESEHATAN
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 1.02.0.00.0.00.01.00
48547025889 45.348.890.410 47.561.035.150 50.476.236.702 53.562.569.677 56.258.018.838 300.563.627.168
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Penyediaan Layanan
1.02.0.00.0.00.01.00
Kesehatan untuk UKM dan UKP % 100 48547025889 100 45.346.890.410 100 47.561.035.150 100 50.476.236.702 100 53.562.569.677 100 56.258.018.838 100 300.563.627.168 DINAS KESEHATAN
Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase Ketersediaan data dan 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100,00 847.010.393 100,00 619.870.393 100,00 638.976.913 100,00 659.075.058 100,00 680.218.041 100,00 877.271.833 100,00 4.322.422.631 DINAS KESEHATAN
informasi Kesehatan
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 1.02.0.00.0.00.01.00
429.400.000 182.260.000 182.986.000 183.784.600 184.663.060 360.439.103 1.523.532.763
Terintegrasi DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Penyelenggaraan 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 429.400.000 100 182.260.000 100 182.986.000 100 183.784.600 100 184.663.060 100 360.439.103 100 1.523.532.763
Sistem Informasi DINAS KESEHATAN
Kesehatan secara Terintegrasi
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 1.02.0.00.0.00.01.00
417.610.393 437.610.393 455.990.913 475.290.458 495.554.981 516.832.730 2.798.889.868
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah
1.02.0.00.0.00.01.00
Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan % 100 417.610.393 100 437.610.393 100 455.990.913 100 475.290.458 100 495.554.981 100 516.832.730 100 2.798.889.868 DINAS KESEHATAN
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tujuan/Sasaran/Pr Capaian Kinerja danKerangka Pendanaan Perangkat
Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode
ogram/Kegiatan/Su (2021 Daerah
Indikator Kinerja (RENSTRA) (Target Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Kondisi Akhir Periode
b Kegiatan Penanggung
Kinerja)
(RENSTRA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.02.0.00.0.00.01.00
1.852.310.357 1.519.550.000 1.234.450.000 1.578.172.500 1.231.841.125 1.205.933.181 8.622.257.163
MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Persentase SDMK yang Memiliki 1.02.0.00.0.00.01.00


% 100,00 1.852.310.357 100,00 1.519.550.000 100,00 1.234.450.000 100,00 1.578.172.500 100,00 1.231.841.125 100,00 1.205.933.181 100,00 8.622.257.163 DINAS KESEHATAN
Kompetensi Sesuai Bidangnya
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah 1.02.0.00.0.00.01.00
200.000.000 200.000.000 210.000.000 220.500.000 231.525.000 243.101.250 1.305.126.250
Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Pemberian Izin Praktik 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.500.000 100 231.525.000 100 243.101.250 100 1.305.126.250
Tenaga DINAS KESEHATAN
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.0.00.0.00.01.00
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 300.000.000 250.000.000 305.000.000 310.250.000 315.762.500 321.550.625 1.802.563.125 DINAS KESEHATAN
Kabupaten/Kota
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Perencanaan
Kebutuhan dan Pendayagunaan 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 300.000.000 100 250.000.000 100 305.000.000 100 310.250.000 100 315.762.500 100 321.550.625 100 1.802.563.125
Sumberdaya Manusia Kesehatan DINAS KESEHATAN
untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
1.02.0.00.0.00.01.00
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 1.352.310.357 1.069.550.000 719.450.000 1.047.422.500 684.553.625 641.281.306 5.514.567.788 DINAS KESEHATAN
Kabupaten/Kota
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Pengembangan Mutu
1.02.0.00.0.00.01.00
dan Peningkatan Kompetensi Teknis % 100 1.352.310.357 100 1.069.550.000 100 719.450.000 100 1.047.422.500 100 684.553.625 100 641.281.306 100 5.514.567.788 DINAS KESEHATAN
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN 1.02.0.00.0.00.01.00
559.140.000 443.000.000 455.150.000 462.657.500 470.540.375 498.817.394 2.889.305.269
MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN

Persentase Produksi Pangan Industri 1.02.0.00.0.00.01.00


% 75,00 409.140.000 68,00 293.000.000 69,00 300.150.000 70,00 307.657.500 71,00 315.540.375 72,00 323.817.394 72,00 1.949.305.269 DINAS KESEHATAN
Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 1.02.0.00.0.00.01.00
100.000.000 100.000.000 105.000.000 110.250.000 115.762.500 121.550.625 652.563.125
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri DINAS KESEHATAN
Rumah Tangga
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Penerbitan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 100.000.000 100 100.000.000 100 105.000.000 100 110.250.000 100 115.762.500 100 121.550.625 100 652.563.125 DINAS KESEHATAN
Produksi, untuk Produk Makanan
MinumanTertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1.02.0.00.0.00.01.00
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 134.140.000 43.000.000 45.150.000 47.407.500 49.777.875 52.266.769 371.742.144 DINAS KESEHATAN
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan
pada kegiatan Penerbitan Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi Tempat
1.02.0.00.0.00.01.00
Pengelolaan Makanan (TPM) antara % 100 134.140.000 100 43.000.000 100 45.150.000 100 47.407.500 100 49.777.875 100 52.266.769 100 371.742.144 DINAS KESEHATAN
lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan DepotAir Minum
(DAM)
1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan 1.02.0.00.0.00.01.00
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 600.000.000
Sentra Makanan Jajanan DINAS KESEHATAN
Tujuan/Sasaran/Pr Capaian Kinerja danKerangka Pendanaan Perangkat
Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode
ogram/Kegiatan/Su (2021 Daerah
Indikator Kinerja (RENSTRA) (Target Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Kondisi Akhir Periode
b Kegiatan Penanggung
Kinerja)
(RENSTRA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Penerbitan Stiker
1.02.0.00.0.00.01.00
Pembinaan pada % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 DINAS KESEHATAN
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
1.02.0.00.0.00.01.00
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50000000 50.000.000 325.000.000 DINAS KESEHATAN
Tangga

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Pemeriksaan dan Tindak
1.02.0.00.0.00.01.00
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market % 100 75.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50000000 100 50.000.000 100 325.000.000 DINAS KESEHATAN
pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga

Persentase Pengawasan Sarana


1.02.0.00.0.00.01.00
Distribusi Obat yang Memenuhi % 95,00 150.000.000 68,00 150.000.000 69,00 155.000.000 70,00 155.000.000 71,00 155.000.000 72,00 175.000.000 72,00 940.000.000 DINAS KESEHATAN
Standar
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.00
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 600.000.000
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Pemberian Izin Apotek,
1.02.0.00.0.00.01.00
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 600.000.000 DINAS KESEHATAN
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat
1.02.0.00.0.00.01.00
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 50.000.000 50.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 75.000.000 340.000.000 DINAS KESEHATAN
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Pemberian Sertifikat
Produksi untuk Sarana Produksi Alat
1.02.0.00.0.00.01.00
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 75.000.000 100 340.000.000 DINAS KESEHATAN
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Kelas1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga

1.02.0.00.0.00.01.00
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 342.265.000 442.265.000 477.265.000 482.265.000 487.765.000 493.815.000 2.725.640.000 DINAS KESEHATAN

1.02.0.00.0.00.01.00
Indeks Keluarga Sehat Skore 0,25 342.265.000 0,30 442.265.000 0,35 477.265.000 0,40 482.265.000 0,45 487.765.000 0,50 493.815.000 0,50 2.725.640.000 DINAS KESEHATAN

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran 1.02.0.00.0.00.01.00


34.900.000 84.900.000 109.900.000 109.900.000 109.900.000 109.900.000 559.400.000
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Advokasi,
Pemberdayaan, Kemitraan, 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 34.900.000 100 84.900.000 100 109.900.000 100 109.900.000 100 109.900.000 100 109.900.000 100 559.400.000
Peningkatan Peran serta Masyarakat DINAS KESEHATAN
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif 1.02.0.00.0.00.01.00
307.365.000 357.365.000 357.365.000 362.365.000 367.865.000 373.915.000 2.126.240.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Pelaksanaan Sehat
1.02.0.00.0.00.01.00
dalam rangka % 100 307.365.000 100 357.365.000 100 357.365.000 100 362.365.000 100 367.865.000 100 373.915.000 100 2.126.240.000 DINAS KESEHATAN
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tujuan/Sasaran/Pr Capaian Kinerja danKerangka Pendanaan Perangkat
Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode
ogram/Kegiatan/Su (2021 Daerah
Indikator Kinerja (RENSTRA) (Target Tahun-1 (2022) Tahun-2 (2023) Tahun-3 (2024) Tahun-4 (2025) Tahun-5 (2026) Kondisi Akhir Periode
b Kegiatan Penanggung
Kinerja)
(RENSTRA) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.00


- - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan


pada kegiatan Pengembangan dan
Pelaksanaan 1.02.0.00.0.00.01.00
% 100 - 100 - 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 40.000.000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya DINAS KESEHATAN
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
RPJMD Kota Cilegon 2021-2026

Tabel VIII-2 Indikator Kinerja Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
I ASPEK
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1 Laju Pertumbuhan % -0,48 3,97 4,68 4,91 5,37 5,5 5,63 5,63
Ekonomi
2 Indeks Pembangunan poin 73,05 73,25 73,45 73,65 73,90 74,16 74,41 74,41
Manusia
3 Tingkat Kemiskinan % 3,69 3,59 3,43 3,29 3,18 3,13 3,11 3,11
4 Tingkat Pengangguran % 12,69 11,90 11,16 10,46 9,81 9,19 8,62 8,62
Terbuka
5 Laju Inflasi % 2,15 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8
6 Pendapatan Per Juta 233,02 >220 >220 >220 >220 >220 >220 >220
Kapita Rp.
7 Indeks Gini poin 0,373 0,369 0,368 0,367 0,366 0,365 0,363 0,363
8 Indeks Kepuasan poin 77 79 81 82 83 84 84
Masyarakat
9 Persentase PAD % 38 38 38 38 38 38 38
terhadap pendapatan
10 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
II ASPEK DAYA SAING
DAERAH

Hal | VIII-1
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1 Pengeluaran Konsumsi Rp 20.920.764 23.000.000 25.000.000 27.000.000 29.000.000 31.000.000 33.000.000 33.000.000
Rumah Tangga per
Kapita
2 Angka Kriminalitas % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90
yang Tertangani
3 Rasio Ketergantungan 0,456 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5

III ASPEK PELAYANAN


UMUM
A LAYANAN URUSAN
WAJIB DASAR
PENDIDIKAN
1 Rata-rata Pencapaian % 100,08 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja SPM
Pendidikan
2 Jumlah Kurikulum dokum 0 180 180 498 498 498 498 498
Muatan Lokal yang en
Ditetapkan
3 Proporsi Pendidik % 48,24 47,22 49,58 52,06 54,66 57,40 60,27 60,27
yang Telah Lulus
Sertifikasi
4 Persentase Lembaga % 99,79 99,98 100 100 100 100 100 100
Pendidikan yang
Memiliki Izin

Hal | VIII-2
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
5 Tingkat Pengenalan % 80,45 81,75 82,77 83,6 84,55 85,45 85,45
Bahasa Daerah pada
Masyarakat Usia
Sekolah
KESEHATAN
1 Rata-Rata Pencapaian % 77,71 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja SPM
Kesehatan
2 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan data dan
informasi Kesehatan
3 Persentase SDMK % 100 100 100 100 100 100 100
yang Memiliki
Kompetensi Sesuai
Bidangnya
4 Indeks Keluarga Sehat 0,21 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,50
5 Persentase Produksi % 95,24 75,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 72,00
Pangan Industri
Rumah Tangga yang
Memenuhi Syarat
6 Persentase % 98,80 95,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 72,00
Pengawasan Sarana
Distribusi Obat yang
Memenuhi Standar

Hal | VIII-3
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
PEKERJAAN UMUM &
PENATAAN RUANG
1 Persentase Jalan % 85,46 85,46 87,40 88,36 89,28 92,8 92,8 92,8
dalam Kondisi Mantap
2 Rasio Tenaga Kerja % n/a 51 58 69 84 100 100 100
Konstruksi yang
Memiliki Sertifikat
Kompetensi
(Operator, Teknisi,
Analis)
3 Persentase Drainase % 77,11 51 58 69 84 100 100 100
dalam Kondisi Baik
dan Tidak Tersumbat
4 Rasio Kepatuhan IMB % 9,26 18,7 26,64 34,96 43,12 51,26 51,26 51,26
5 Persentase Penduduk % 23,15 27,52 28,60 44,29 45,38 46,6 47,54 47,54
yang mendapatkan
Akses Air Minum yang
Layak dan Aman
6 Persentase Rumah % n/a 64,30 64,93 65,57 66,21 66,86 66,86 66,86
Tangga yang
Memperoleh Layanan
Pengolahan Air
Limbah Domestik

Hal | VIII-4
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
7 Persentase % 37,9 13,73 35,29 56,86 78,43 100 100 100
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
8 Persentase titik yang n/a 12,5 26.04 39,58 53,13 66,67 66,67 66,67
rawan banjir yang
terlindungi
infrastruktur
pengendali banjir
PERUMAHAN RAKYAT
& KAWASAN
PERMUKIMAN
1 Persentase Capaian % 43,11 91,61 93,29 94,97 98,29 98,32 100 100
Penyediaan PSU
Permukiman
2 Persentase Luas % 57,94 13,57 30,30 46,36 68,11 97,32 100 100
Kawasan Kumuh yang
ditangani
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Bagi
Korban Bencana
KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM

Hal | VIII-5
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
& PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Masyarakat di
Wilayah Rawan
Bencana yang
mendapatkan
Informasi
Kebencanaan
2 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Masyarakat di
Wilayah Rawan
Bencana yang
mendapatkan
pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
bencana
3 Persentase Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyelamatan dan
Evakuasi korban
bencana

Hal | VIII-6
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Persentase layanan % 65,00 65,00 68,00 70,00 73,00 75,00 75,00
pemadaman,
penyelamatan, dan
evakuasi dalam
tingkat waktu tanggap
5 Persentase layanan % 0 0 3 5 6 6 6
pemadaman,
penyelamatan, dan
evakuasi oleh
BALAKAR dalam
tingkat waktu tanggap
6 Persentase layanan % 100 100 100 100 100 100
penyelamatan, dan
evakuasi kejadian non
kebakaran
7 Rata-Rata pencapaian % 100 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja SPM
Trantibum
SOSIAL
1 Persentase Fakir % 97,09 98,00 98,50 98,60 98,70 98,80 98,90 98,90
Miskin dan Orang
tidak Mampu yang
mendapatkan

Hal | VIII-7
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
2 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyandang
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis yang
mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
Dasar di Luar Panti
Sosial
3 Persentase PPKS % 50 50 50 50 50 50
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA
yang mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
Dasar di Luar Panti
Sosial
4 Rata-Rata Persentase % 0,59 0,59 6,08 11,96 17,84 23,75 29,61 29,61
PSKS yang
tersertifikasi

Hal | VIII-8
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
5 Persentase Korban % 100 100 100 100 100 100 100 100
Bencana Alam yang
Mendapatkan
Perlindungan Sosial
B LAYANAN URUSAN
WAJIB NON DASAR
TENAGA KERJA
1 Persentase Pencari % 50 60 65 70 75 80 80
Kerja yang
mendapatkan
Pelatihan Berbasis
Kompetensi
2 Persentase Lembaga % 70 70 70 70 70 70
Pelatihan Kerja (LPK)
yang mendapatkan
pembinaan
3 Persentase % 30 30 30 30 30 30 30
Penempatan Tenaga
Kerja
4 Persentase Kasus % 80 80 80 80 80 80 80
Hubungan Industrial
yang diselesaikan
dengan perjanjian
bersama

Hal | VIII-9
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN
ANAK
1 Persentase % 60 70 85 90 95 100 100
Pencapaian 24
Indikator Kota Layak
Anak
2 Persentase Anak % 100 100 100 100 100 100 100 100
Korban Kekerasan
yang ditangani
3 Persentase OPD yang % 10 20 30 40 50 60 70 70
melaksanakan
Anggaran Responsif
Gender
4 Persentase Anggota % 100 100 100 100 100 100 100 100
Organisasi Perempuan
yang berpartisipasi
aktif dalam
pelaksanaan program
5 Presentase Pelaku % 20 25 30 35 40 45 50 50
Usaha Perempuan
yang Meningkat Skala
Usahanya

Hal | VIII-10
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
6 Persentase Keluarga % 80 80 80 82 85 90 90 90
Binaan yang
Meningkat
Kualitasnya
7 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Gender dan Anak
8 Rasio Kekerasan % 40,3 38 36 34 32 30 28 28
terhadap Perempuan
termasuk TPPO (per
100.000 Penduduk
Perempuan)
PANGAN
1 Cakupan daerah % 100 100 100 100 100 100 100
rawan pangan yang
ditangani
2 Persentase Konsumsi % 100 100 100 100 100 100
Energi dan Protein
Perkapita
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Energi
dan Protein Perkapita

Hal | VIII-11
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Jumlah Cadangan ton 111 132 153 174 196 196
Pangan Pemerintah
Daerah
5 Stabilitas Harga % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Pangan (Beras)
6 Tingkat Pengawasan % ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80
Pangan Segar
PERTANAHAN
1 Tingkat % 0 15,56 33,33 53,33 75,56 80 80
Penyelenggaraan
Koordinasi dan
Sinkronisasi Ijin Lokasi
2 Persentase Tanah % 0 22,5 45 67,5 90 95 95
Kosong yang
terinventarisasi
LINGKUNGAN HIDUP
1 Ketersediaan dokum 1 1 1 1 1 1 1
Dokumen Analisis en
Kinerja Jasa
Lingkungan
2 Persentase KRP yang % 100 100 100 100 100 100 100
Memiliki KLHS

Hal | VIII-12
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
3 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Capaian Peningkatan
Kualitas Air dan Udara
4 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Limbah
B3
5 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Capaian Kinerja
Pengelolaan Sampah
6 Luasan Pengelolaan % 11,53 11,53 12,94 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34
Kawasan Lindung
7 Cakupan pembinaan % 100 29,07 36,34 100 100 100 100
dan pengawasan
terhadap izin
Lingkungan
8 Persentase % 16,96 20,09 24,35 29,02 33,48 37,95 37,95
masyarakat/Kelompok
Masyarakat yang
mendapatkan
pelatihan dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup

Hal | VIII-13
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
9 Jumlah Penghargaan pengh 4 5 6 7 8 8
Lingkungan Hidup argaan
untuk masyarakat
10 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Penyelesaian
Pengaduan
Lingkungan hidup
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN &
PENCATATAN SIPIL
1 Persentase % 96,73 97,00 97,25 97,50 97,75 97,80 98,00 98,00
Kepemilikan dokumen
Pedaftaran Penduduk
2 Persentase % 97,23 97,00 97,25 97,50 97,75 97,80 98,00 98,00
Kepemilikan dokumen
Pencatatan Sipil
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Profil Kependudukan
4 Persentase Validitas % 90,06 90,00 90,20 90,50 90,75 91,00 91,50 91,50
Data Kependudukan
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT &
DESA

Hal | VIII-14
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1 Indeks Kepuasan Point 68,50 72,38 76,13 79,88 83,56 87,38 90,88 90,88
Masyarakat
(Kecamatan)
2 Persentase Gangguan % 100 100 100 100 100 100 100
Trantibum yang
ditangani
3 Persentase Swadaya % 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 25
Masyarakat dalam
Pembangunan
4 Rata-Rata Persentase % 53,69 53,69 56,06 58,06 61,17 63,77 64,61 64,61
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Aktif Sesuai Standar
PENGENDALIAN
PENDUDUK &
KELUARGA
BERENCANA
1 Persentase Anggota % 84,53 85,53 86,53 87,53 88,53 89,53 90,53 90,53
BKB, BKR, BKL dan
UPPKA/UPPKS yang
ber-KB
2 Tingkat Pertumbuhan % 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4
Alamiah Penduduk

Hal | VIII-15
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
3 Rata-Rata Persentase % 100 100 100 100 100 100
Capaian Kinerja dalam
Pemenuhan
Kebutuhan Ber-KB
PERHUBUNGAN
1 Rasio Konektivitas 0,38 0,58 0,66 0,75 0,82 0,89 0,89
Wilayah
2 Kinerja Lalu Lintas poin 0,40 0,40 0,40 0,42 0,42 0,44 0,44
Jalan
KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
1 Nilai Keterbukaan poin 60,34 65 70 73 75 77 80 80
Informasi Publik
2 Indeks SPBE poin N/A 2,70 2,80 3,00 3,20 3,30 3,34 3,34
KOPERASI, USAHA
KECIL & MENENGAH
1 Persentase Usaha % 3,19 5 15 15 15 15 15 15
Mikro yang difasilitasi
2 Persentase Usaha % 1,8 2,6 5 5 5 5 5 5
Mikro yang meningkat
menjadi Usaha Kecil
3 Persentase Penerbitan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Rekomendasi Izin
Usaha Simpan Pinjam

Hal | VIII-16
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Persentase % 8,1 16,2 24,3 32,4 40,5 48,6 48,6
Pemeriksaan dan
Pengawasan terhadap
Koperasi
5 Persentase Koperasi % 14,29 28,58 42,87 57,16 71,45 85,74 85,74
Sehat
6 Persentase Koperasi % 8,4 15 25 40 55 70 70
yang Mengikuti
Pelatihan untuk
Koperasi Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
7 Persentase Koperasi % 16 - 18 20 22 24 26 26
yang Diberikan
dukungan Fasilitasi
Kemitraan
PENANAMAN MODAL
1 Realisasi Kebijakan % 0 25 50 75 100 100 100 100
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
2 Persentase Sarana % 0 20 80 100 100 100 100 100
Promosi Penanaman
Modal

Hal | VIII-17
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Indeks Pelayanan % 3,86 3,95 4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,2
Publik
5 Realisasi Investasi Triliun 18 8 8,5 9 10 11 12 12
Rupiah
6 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Sistem Informasi
Penanaman Modal
KEPEMUDAAN &
OLAH RAGA
1 Tingkat partisipasi % 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
pemuda dalam
kegiatan ekonomi
mandiri
2 Persentase Organisasi % 59,82 59,82 59,82 60 60,18 60,36 60,54 60,54
Pemuda yang Aktif
3 Persentase Anggota % 52,27 52,27 52,27 52,98 53,67 54,34 54,99 54,99
Pramuka yang Aktif
4 Tingkat Prestasi % 82,61 82,61 86,96 91,3 95,65 100 100 100
Olahraga
STATISTIK
1 Tingkat Kepuasan % 50 50 60 75 75 80 80
Pelayanan Statistik
Sektoral

Hal | VIII-18
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
PERSANDIAN
1 Persentase Layanan % 9 27,28 45,25 64,19 83,12 100 100
Keamanan Informasi
KEBUDAYAAN
1 Jumlah event even 3 11 11 14 14 15 15
kebudayaan yang
diselenggarakan
2 Persentase Kelompok % 100 100 100 100 100 100 100
Pelaku Kesenian
Tradisional yang
dibina
3 Persentase kajian % 100 100 100 100 100 100 100
sejarah yang
dilakukan/jumlah
kesejarahan yang ada
4 Persentase Penetapan % 100 100 100 100 100 100 100
Cagar Budaya
5 Progres pembangunan % 0 0 0 0 10 100 100
museum daerah
PERPUSTAKAAN
1 Indeks Pembangunan Poin 8,9 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0
Literasi Masyarakat

Hal | VIII-19
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
2 Jumlah Naskah Kuno Naskah 1 1 2 2 2 3 3
yang di Akuisisi/dialih
media/digitalisasi/terd
aftar yang ada
diwilayah Kota Cilegon
KEARSIPAN
1 Indeks Kearsipan Poin 89 90 92 94 96 98 100 100

2 Persentase Perangkat % 14,71 20,59 29,41 35,29 44,12 50,00 58,82 58,82
Daerah yang
melakukan
Penyelamatan arsip
sesuai prosedur
C URUSAN PILIHAN
PARIWISATA
1 Persentase realisasi % 11 28 68 88 100 100
destinasi wisata
2 Jumlah Kunjungan orang 204.129 214.335 225.051 236.303 248.118 260.523 260.523
Wisatawan
3 Persentase SDM % 19,30 19,30 19,90 20,50 21,00 21,00
Kepariwisataan yang
bersertifikat
PERTANIAN

Hal | VIII-20
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
1 Jumlah Populasi ekor 10.898 10.903 10.909 10,914 10.920 10.925 10.925
Ternak Ruminansia

2 Rata-Rata Persentase ton/ha 100 100 100 100 100 100


Ketercapaian
Produktivitas 4
Komoditas Pertanian
3 Persentase Luas lahan % 25 25 25 25 25 25
LP2B yang dikelola
4 Jenis Prasarana Jenis 7 8 10 6 7 7
Pertanian dan
Peternakan yang
terbangun
5 Jumlah Pelayanan Ekor 31.400 31.450 31.450 31.500 31.500 31.500
Kesehatan Hewan
6 Jumlah Pelayanan Unit 70 70 70 70 70 70
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
7 Persentase % 100 100 100 100 100 100
Pengendalian dan
Penanggulangan
Bencana Pertanian
dari Serangan Hama
Penyakit Tanaman

Hal | VIII-21
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
8 Jumlah Orang 109 109 109 109 109 109
penyuluh/kelompok
Tani/Petani/
Masyarakat yang
Berpartisipasi
9 Jumlah Pelaku Usaha Unit 1 1 1 1 1 1
Produksi Benih/Bibit
Ternak dan Pakan,
Fasilitas Pemeliharaan
Hewan, Rumah Sakit
Hewan/ Pasar Hewan,
Rumah Potong Hewan
PERDAGANGAN
1 Persentase Pelaku % 53 57 60 64 67 71 71
Usaha yang
Memperoleh Izin
Sesuai Ketentuan
2 Persentase Pasar % 10 20 20 20 20 20 20
Rakyat yang Sesuai
Standar
3 Persentase Koefisien % <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
Kenaikan Harga Bahan
Pokok

Hal | VIII-22
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
4 Persentase Pelaku % 29 29 29 29 29 29
Usaha yang di fasilitasi
Ekspor
5 Persentase UTTP yang % 90,62 91 91 92 93 94 95 95
Bertanda Tera Sah
yang Berlaku
6 Jumlah pelaku usaha Unit 5 5 5 5 5 5
yang berpartisipasi
dalam promosi dan
pemasaran produk
dalam negeri
PERINDUSTRIAN
1 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Terselesaikannya
Perencanaan dan
Pembangunan Industri
2 Persentase jumlah % 50 60 65 70 75 75
hasil pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah IUI kecil dan
menengah, IPUI kecil
dan menengah serta
IUKI dan IPKI yang

Hal | VIII-23
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
dikeluarkan oleh
instansi terkait
3 Persentase IKM yang % 5 10 15 20 25 25
Terdata dalam Sistem
Informasi Industri
Nasional
KELAUTAN &
PERIKANAN
1 Jumlah Produksi ton 220 220 220 220 220 220 220
Penangkapan Ikan per
tahun
2 Jumlah Produksi ton 234 244 249 255 260 265 265
Perikanan Budidaya
3 Persentase % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Peningkatan Kapasitas
Produksi Hasil
Perikanan

D PENUNJANG URUSAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1 Indeks Perencanaan 91 92 93 94 95 95 95

Hal | VIII-24
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
2 Persentase % 91 92 93 94 95 95 95
Keselarasan Dokumen
Perencanaan
KEUANGAN
1 Indeks Pengelolaan 86 86 87 87 88 88 88
Keuangan Daerah
2 Persentase % 4,3 5,4 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
Peningkatan Realisasi
Pajak Daerah
3 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan Data
Manajemen Aset
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN &
PELATIHAN
1 Indeks Merit System N/A 263 270 280 290 305 315 325 325
2 Indeks Profesionalitas 55 55 72 72 74 75 75
ASN
PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
1 Indeks Inovasi Daerah Poin 340 489 490 500 510 550 550
PENGAWASAN
1 Indeks Manajemen Level 1 1 1 2 2 3 3 3
Resiko

Hal | VIII-25
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
2 Indeks Kapabilitas Level 2 2 3 3 3 3 3 3
APIP
SEKRETARIAT DEWAN
1 Survey Kepuasan 65 70 73 75 80 83 85 85
Layanan Sekretariat
DPRD
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
1 Tingkat pengetahuan % 50 60 70 80 90 100 100
dan pemahaman
ideologi dan wawasan
kebangsaan, karakter
bangsa dan bela
negara
2 Persentase tindak % 70 70 70 80 80 80 80
lanjut hasil monev
permasalahan terkait
Isu Penyalahgunaan
Narkotika dan
Kerukunan Umat
Beragama
3 Tingkat Kepatuhan % 75 80 85 90 90 90 90
Partai Politik terhadap

Hal | VIII-26
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
Peraturan Perundang-
undangan

4 Tingkat Kepatuhan % 70 70 80 80 80 80 80
Ormas terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
5 Persentase tindak % 70 70 70 80 80 80 80
lanjut hasil monev
permasalahan terkait
Isu Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial
E UNSUR PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT
DAERAH
1 Indeks Tata Kelola poin 30 35 40 45 50 55 60 60
Barang dan Jasa
(Bagian Barjas)
2 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev

Hal | VIII-27
Kondisi
BIDANG URUSAN/
Kondisi Kinerja pada Awal Kinerja pada
INDIKATOR KINERJA Target Capaian Tiap Tahun
NO Satuan Periode RPJMD Akhir Periode
PEMBANGUNAN
RPJMD
DAERAH
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9)
permasalahan
Program (Adpem)
3 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
permasalahan lingkup
eksda (eksda)
4 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
permasalahan lingkup
Administrasi Tata
Pemerintahan
5 Persentase tindak % 100 100 100 100 100 100 100
lanjut hasil monev
permasalahan lingkup
Kesos dan Kesra
6 Rata-Rata Pencapaian % 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja Pelayanan
Bagian Hukum (Bagian
Hukum dan HAM)
7 Persentase Progress % 25 50 75 100 100 100 100
Capaian Roadmap RB
8 Tingkat Kepuasan % N/A 70 73 75 80 85 90 90
layanan Keprotokolan
(Bagian Protokol)

Hal | VIII-28
RPJMD Kota Cilegon 2021-2026

TABEL VI‐7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI DENGAN PAGU INDIKATIF
KOTA CILEGON

Kondisi Kinerja Awal RPJMD  Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/Program  Indikator Kinerja   Perangkat Daerah 
Kode Satuan (2021) Tahun‐1 (2022) Tahun‐2 (2023) Tahun‐3 (2024) Tahun‐4 (2025) Tahun‐5 (2026) Kondisi Akhir RPJMD
Pembangunan Daerah (Tujuan/Impact /Outcome ) Penanggung Jawab 
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Menghadirkan pemerintahan 
M1 daerah yang profesional dan    1.357.979.362.259           1.418.020.920.888              1.478.641.961.396             1.545.218.801.652             1.618.373.161.466                 1.657.876.961.362                     7.718.131.806.764
akuntabel
T1.1 Peningkatan layanan 
T1.1    1.357.979.362.259           1.418.020.920.888              1.478.641.961.396             1.545.218.801.652              1.618.373.161.466                 1.657.876.961.362                     7.718.131.806.764
pemerintahan
T1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 62,97 (B)    1.357.979.362.259 71,2 (BB)           1.418.020.920.888 75,3 (BB)              1.478.641.961.396 78 (BB)             1.545.218.801.652 82,2 (A)              1.618.373.161.466 84,2 (A)                 1.657.876.961.362 84,2 (A)                     7.718.131.806.764
S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas 
S1.1.1 pemerintah dan profesionalitas     1.357.979.362.259           1.418.020.920.888              1.478.641.961.396             1.545.218.801.652              1.618.373.161.466                 1.657.876.961.362                     7.718.131.806.764
aparatur
S1.1.1.1 Nilai SAKIP Nilai  70.92 (BB)    1.232.591.726.392 73.61 (BB)           1.275.515.088.307 76.3 (BB)              1.342.617.095.548 78.99 (BB)             1.409.666.924.634 81.68 (A)              1.479.875.312.216 82.87 (A)                 1.515.191.763.831 82.87 (A)                     7.022.866.184.536
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH        314.551.295.877              323.329.959.335                 331.594.457.132                337.308.951.304                 344.578.713.526                     348.067.817.911                     1.684.879.899.206
KABUPATEN/KOTA
1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 80,50       296.208.515.853 80,75              304.385.660.882 81,00                 310.758.166.610 81,25                316.050.913.408 81,50                 322.542.581.940 81,75                     325.534.346.923 81,75                     1.579.271.669.763
PENDIDIKAN
1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 64,60               226.050.000 69,23                                           ‐ 70,63                         353.925.960 72,12                        370.555.763 73,47                         389.083.550 74,71                             408.537.727 74,71                             1.522.103.000
PENDIDIKAN
Indeks Kepuasan Masyarakat  1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.01.0.00.0.00.01.00.3 poin 80,00         18.116.730.024 82,00                 18.944.298.453 84,00                   20.482.364.562 86,00                   20.887.482.132 88,00                   21.647.048.035 90,00                       22.124.933.261 90,00                        104.086.126.444
(OPD Pelayanan Publik) PENDIDIKAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH        242.302.055.912              259.123.951.020                 264.466.086.093                283.941.658.227                 298.441.971.354                     310.079.199.318                     1.416.052.866.012
KABUPATEN/KOTA
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 75,20       138.644.712.951 75,70              150.731.929.784 76,00                 155.257.587.163 76,30                160.267.020.838 76,70                 165.178.049.152 77,00                     166.209.653.051 77,00                        797.644.239.987
KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah Poin 55,00               208.025.816 59,00                      228.873.816 62,00                         238.869.999 66,00                        249.497.690 70,00                         269.301.033 74,00                             302.039.841 74,00                             1.288.582.379
KESEHATAN
Indeks Kepuasan Masyarakat  1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.02.0.00.0.00.01.00.3 Poin 79,50       103.449.317.145 79,70              108.163.147.420 80,00                 108.969.628.932 80,30                123.425.139.699 80,60                 132.994.621.169 81,00                     143.567.506.426 81,00                        617.120.043.646
(OPD Pelayanan Publik) KESEHATAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.03.2.10.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH          20.755.084.398                 22.307.648.163                   22.893.846.213                   23.672.343.960                   24.361.773.277                       24.442.269.037                        117.677.880.649
KABUPATEN/KOTA
1.03.2.10.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.03.2.10.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 65,00         20.658.144.289 68,50                 22.207.648.163 72,25                   22.793.846.213 76,75                   23.572.343.960 82,00                   24.261.773.277 87,00                       24.342.269.037 87,00                        117.177.880.649 PEKERJAAN UMUM DAN TATA 
RUANG
1.03.2.10.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.03.2.10.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 62,97                 96.940.109 71,20                      100.000.000 75,30                         100.000.000 78,00                        100.000.000 82,20                         100.000.000 84,20                             100.000.000 84,20                                500.000.000 PEKERJAAN UMUM DAN TATA 
RUANG
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.04.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH          16.036.490.481                 15.491.696.302                   15.976.577.794                   16.673.291.854                   16.581.267.193                       17.098.097.552                           81.820.930.696
KABUPATEN/KOTA
1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.04.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 62,75         15.969.170.481 63,00                 15.491.696.302 63,25                   15.909.257.794 63,50                   16.673.291.854 63,75                   16.511.267.193 64,00                       17.030.097.552 64,00                           81.615.610.696 PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN
1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS 
0.00.01.1.04.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 62,97                 67.320.000 71,20                                           ‐ 75,30                           67.320.000 78,00 82,20                           70.000.000 84,20                               68.000.000 84,20                                205.320.000 PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.01.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH          18.288.297.710                 19.156.231.094                   19.247.227.022                   19.949.680.220                   21.278.398.316                       21.723.565.016                        101.355.101.667
KABUPATEN/KOTA
1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.01.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 63,61         17.748.197.710 65,11                 18.601.911.094 66,61                   19.247.227.022 68,11                   19.949.680.220 69,61                   20.406.936.743 71,11                       21.317.918.395 71,11                           99.523.673.473
POLISI PAMONG PRAJA
1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.01.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 61,97               540.100.000 66,97                      554.320.000 71,97                                              ‐ 76,97                                             ‐ 81,97                         871.461.573 86,97                             405.646.621 86,97                             1.831.428.194
POLISI PAMONG PRAJA
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH            9.062.987.342                 11.590.077.595                   11.605.322.110                   12.084.278.777                   12.585.764.773                       12.928.295.479                           60.793.738.735
KABUPATEN/KOTA
1.05.0.00.0.00.02.00 DINAS 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah Poin 67,00           8.407.759.589 68,00                 10.658.892.595 69,00                   10.568.583.632 70,00                   11.039.763.560 71,00                   11.465.696.077 72,00                       11.770.450.044 72,00                           55.503.385.908 PEMADAM KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.02.00 DINAS 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah Poin 40,00               655.227.753 41,00                      878.865.000 42,00                         984.418.478 43,00                        992.195.217 44,00                     1.067.748.696 45,00                         1.105.525.435 45,00                             5.028.752.826 PEMADAM KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.02.00 DINAS 
Pertumbuhan Realisasi Retribusi 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.02.00.3 % 0,00                                   ‐ 5,00                        52.320.000 5,00                           52.320.000 5,00                          52.320.000 5,00                           52.320.000 5,00                               52.320.000 5,00                                261.600.000 PEMADAM KEBAKARAN DAN 
(OPD Penghasil)
PENYELAMATAN
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH            7.723.400.112                   8.168.085.257                      8.487.273.853                     8.821.177.759                     9.170.515.324                         9.355.336.648                           44.002.388.841
KABUPATEN/KOTA
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah poin 79,00           7.723.400.112 80,00                   8.161.085.257 81,00                      8.480.273.853 82,00                     8.814.177.759 83,00                     9.163.515.324 85,00                         9.348.336.648 85,00                           43.967.388.841 PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN 
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah poin 42,00                                   ‐ 45,00                           7.000.000 48,00                             7.000.000 50,00                             7.000.000 52,00                             7.000.000 52,00                                 7.000.000 52,00                                  35.000.000 PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH
0.00.01 PROGRAM PENUNJANG 
0.00.01.1.06.2.13.0.00.05.00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH          10.763.708.736                 13.599.197.227                   12.439.897.158                   12.855.371.446                   12.850.185.241                       13.053.370.732                           64.798.021.804
KABUPATEN/KOTA
Poin (Skala  1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS 
0.00.01.1.06.2.13.0.00.05.00.1 Nilai Lakip Perangkat Daerah 80,09           9.106.613.137 80,50                 11.819.774.744 81,00                   10.571.503.551 81,50                   10.893.558.159 82,00                   10.847.644.165 83,00                       10.950.702.601 83,00                           55.083.183.219
1‐100) SOSIAL
1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS 
0.00.01.1.06.2.13.0.00.05.00.2 Indeks RB Perangkat Daerah Poin 66,14                                   ‐ 67,00                                           ‐ 68,00                                              ‐ 70,00                                             ‐ 71,00                                              ‐ 72,00                                                 ‐ 72,00                                                     ‐
SOSIAL

Lampiran I ‐ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021‐2026 Hal ‐ 1
Kondisi Kinerja Awal RPJMD  Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/Program  Indikator Kinerja   Perangkat Daerah 
Kode Satuan (2021) Tahun‐1 (2022) Tahun‐2 (2023) Tahun‐3 (2024) Tahun‐4 (2025) Tahun‐5 (2026) Kondisi Akhir RPJMD
Pembangunan Daerah (Tujuan/Impact /Outcome ) Penanggung Jawab 
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
7.01.02 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
7.01.02.7.01.0.00.0.00.08.00               142.891.455                        50.000.000                           52.500.000                          55.125.000                           57.881.250                               60.775.313                                276.281.563
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK
Indeks Kepuasan Masyarakat  7.01.0.00.0.00.08.00 
7.01.02.7.01.0.00.0.00.08.00.1 Point 65,00               142.891.455 70,00                        50.000.000 75,00                           52.500.000 80,00                          55.125.000 85,00                           57.881.250 90,00                               60.775.313 90,00                                276.281.563
(Kecamatan) KECAMATAN CITANGKIL
Mewujudkan pendidikan yang 
M2       146.148.701.122              151.833.005.689                 144.079.117.384                151.009.493.038                 191.079.731.764                     231.646.541.163                        869.647.889.039
berkualitas
T2.1 T2.1 Peningkatan kualitas pendidikan       146.148.701.122              151.833.005.689                 144.079.117.384                151.009.493.038                 191.079.731.764                     231.646.541.163                        869.647.889.039
T2.1.1 Indeks Pendidikan Indeks 69,58       146.148.701.122 69,74              151.833.005.689 69,90                 144.079.117.384 70,12                151.009.493.038 70,33                 191.079.731.764 70,55                     231.646.541.163 70,55                        869.647.889.039
S2.1.1 Terwujudnya kualitas 
S2.1.1       145.537.146.122              151.246.261.518                 143.480.631.033                150.537.188.038                 190.422.572.593                     231.079.232.423                        866.765.885.606
pendidikan yang merata
Rata‐rata Pencapaian Kinerja 
S2.1.1.1 % 100,00       145.537.146.122 100,00              151.246.261.518 100,00                 143.480.631.033 100,00                150.537.188.038 100,00                 190.422.572.593 100,00                     231.079.232.423 100,00                        866.765.885.606
SPM Pendidikan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN 
1.01.02.1.01.0.00.0.00.01.00         95.365.886.725              112.446.129.806                 104.757.074.150                111.616.963.467                 151.291.143.565                     191.720.639.992                        671.831.950.980
PENDIDIKAN
Rata‐Rata pencapaian Kinerja  1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.01.02.1.01.0.00.0.00.01.00.1 % 100,00         95.365.886.725 100,00              112.446.129.806 100,00                 104.757.074.150 100,00                111.616.963.467 100,00                 151.291.143.565 100,00                     191.720.639.992 100,00                        671.831.950.980
SPM Pendidikan PENDIDIKAN
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 
1.01.03.1.01.0.00.0.00.01.00                                   ‐                      660.000.000                         400.000.000                        400.000.000                         400.000.000                             400.000.000                             2.260.000.000
KURIKULUM
Jumlah Kurikulum Muatan Lokal  1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.01.03.1.01.0.00.0.00.01.00.1 Dokumen 180,00                                   ‐ 180,00                      660.000.000 498,00                         400.000.000 498,00                        400.000.000 498,00                         400.000.000 498,00                             400.000.000 498,00                             2.260.000.000
yang Ditetapkan PENDIDIKAN
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN 
1.01.04.1.01.0.00.0.00.01.00         50.171.259.397                 37.740.131.712                   37.923.556.883                   38.120.224.571                   38.331.429.028                       38.558.592.431                        190.673.934.626
TENAGA KEPENDIDIKAN
Proporsi Pendidik yang telah  1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.01.04.1.01.0.00.0.00.01.00.1 % 47,22         50.171.259.397 49,58                 37.740.131.712 52,06                   37.923.556.883 54,66                   38.120.224.571 57,40                   38.331.429.028 60,27                       38.558.592.431 60,27                        190.673.934.626
Lulus Sertifikasi PENDIDIKAN
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN 
1.01.05.1.01.0.00.0.00.01.00                                   ‐                      200.000.000                         200.000.000                        200.000.000                         200.000.000                             200.000.000                             1.000.000.000
PERIZINAN PENDIDIKAN
Persentase Lembaga Pendidikan  1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.01.05.1.01.0.00.0.00.01.00.1 % 98,98                                   ‐ 100,00                      200.000.000 100,00                         200.000.000 100,00                        200.000.000 100,00                         200.000.000 100,00                             200.000.000 100,00                             1.000.000.000
yang Memiliki Izin PENDIDIKAN
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN 
1.01.06.1.01.0.00.0.00.01.00                                   ‐                      200.000.000                         200.000.000                        200.000.000                         200.000.000                             200.000.000                             1.000.000.000
BAHASA DAN SASTRA
Tingkat Pengenalan Bahasa 
1.01.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.01.06.1.01.0.00.0.00.01.00.1 Daerah pada Masyarakat Usia  % 80,45                                   ‐ 81,75                      200.000.000 82,77                         200.000.000 83,60                        200.000.000 84,55                         200.000.000 85,45                             200.000.000 85,45                             1.000.000.000
PENDIDIKAN
Sekolah
S2.1.2 Meningkatnya kompetensi 
S2.1.2               611.555.000                      586.744.171                         598.486.351                        472.305.000                         657.159.171                             567.308.740                             2.882.003.433
literasi masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi 
S2.1.2.1 Poin 12,00               611.555.000 13,00                      586.744.171 14,00                         598.486.351 15,00                        472.305.000 16,00                         657.159.171 17,00                             567.308.740 17,00                             2.882.003.433
Masyarakat
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN 
2.23.02.2.23.2.24.0.00.02.00               611.555.000                      486.744.171                         498.486.351                        372.305.000                         557.159.171                             467.308.740                             2.382.003.433
PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS 
Indeks Pembangunan Literasi 
2.23.02.2.23.2.24.0.00.02.00.1 Poin 12,00               611.555.000 13,00                      486.744.171 14,00                         498.486.351 15,00                        372.305.000 16,00                         557.159.171 17,00                             467.308.740 17,00                             2.382.003.433 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 
Masyarakat
DAERAH
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN 
2.23.03.2.23.2.24.0.00.02.00 KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH                                    ‐                      100.000.000                         100.000.000                        100.000.000                         100.000.000                             100.000.000                                500.000.000
KUNO
Jumlah Naskah Kuno yang di 
2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS 
Akuisisi/dialih 
2.23.03.2.23.2.24.0.00.02.00.1 Naskah 1,00                                   ‐ 1,00                      100.000.000 2,00                         100.000.000 2,00                        100.000.000 2,00                         100.000.000 3,00                             100.000.000 3,00                                500.000.000 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 
media/digitalisasi/terdaftar yang 
DAERAH
ada diwilayah Kota Cilegon

M3 Meningkatnya pelayanan kesehatan         61.224.138.133                70.664.151.842                 113.596.452.342                117.547.097.548                   74.382.280.820                     107.311.767.848                        483.501.750.401


T3.1 Peningkatan derajat kesehatan 
T3.1         61.224.138.133                 70.664.151.842                 113.596.452.342                117.547.097.548                   74.382.280.820                     107.311.767.848                        483.501.750.401
masyarakat
T3.1.1 Indeks Kesehatan Indeks 71,8         61.224.138.133 71,82                 70.664.151.842 71,83                 113.596.452.342 71,86                117.547.097.548 71,89                   74.382.280.820 71,94                     107.311.767.848 71,94                        483.501.750.401
S3.1.1 Meningkatnya kualitas 
S3.1.1         61.224.138.133                 70.664.151.842                 113.596.452.342                117.547.097.548                   74.382.280.820                     107.311.767.848                        483.501.750.401
kesehatan masyarakat dan individu
Rata‐rata Pencapaian Kinerja 
S3.1.1.1 % 100,00         61.224.138.133 100,00                 70.664.151.842 100,00                 113.596.452.342 100,00                117.547.097.548 100,00                   74.382.280.820 100,00                     107.311.767.848 100,00                        483.501.750.401
SPM Kesehatan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 
1.02.02.1.02.0.00.0.00.01.00         58.470.422.776                 68.259.336.842                 111.429.587.342                115.024.002.548                   72.192.134.320                     105.113.202.273                        472.018.263.326
DAN UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT
Rata‐Rata pencapaian Kinerja  1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.02.02.1.02.0.00.0.00.01.00.1 % 100,00         57.623.412.383 100,00                 67.639.466.449 100,00                 110.790.610.430 100,00                114.364.927.489 100,00                   71.511.916.279 100,00                     104.235.930.440 100,00                        468.542.851.087
SPM Kesehatan KESEHATAN
Persentase Ketersediaan data  1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.02.02.1.02.0.00.0.00.01.00.2 % 100,00               847.010.393 100,00                      619.870.393 100,00                         638.976.913 100,00                        659.075.058 100,00                         680.218.041 100,00                             877.271.833 100,00                             3.475.412.238
dan informasi  Kesehatan KESEHATAN
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN 
1.02.03.1.02.0.00.0.00.01.00 KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA            1.852.310.357                   1.519.550.000                      1.234.450.000                     1.578.172.500                     1.231.841.125                         1.205.933.181                             6.769.946.806
KESEHATAN
Persentase SDMK yang Memiliki  1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.02.03.1.02.0.00.0.00.01.00.1 % 100,00           1.852.310.357 100,00                   1.519.550.000 100,00                      1.234.450.000 100,00                     1.578.172.500 100,00                     1.231.841.125 100,00                         1.205.933.181 100,00                             6.769.946.806
Kompetensi Sesuai Bidangnya KESEHATAN
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN 
1.02.04.1.02.0.00.0.00.01.00 FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN                559.140.000                      443.000.000                         455.150.000                        462.657.500                         470.540.375                             498.817.394                             2.330.165.269
MAKANAN MINUMAN
Persentase Produksi Pangan 
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.02.04.1.02.0.00.0.00.01.00.1 Industri Rumah Tangga yang  % 75,00               409.140.000 68,00                      293.000.000 69,00                         300.150.000 70,00                        307.657.500 71,00                         315.540.375 72,00                             323.817.394 72,00                             1.540.165.269
KESEHATAN
Memenuhi Syarat
Persentase Pengawasan Sarana 
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.02.04.1.02.0.00.0.00.01.00.2 Distribusi Obat yang Memenuhi  % 95,00               150.000.000 68,00                      150.000.000 69,00                         155.000.000 70,00                        155.000.000 71,00                         155.000.000 72,00                             175.000.000 72,00                                790.000.000
KESEHATAN
Standar
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
1.02.05.1.02.0.00.0.00.01.00               342.265.000                      442.265.000                         477.265.000                        482.265.000                         487.765.000                             493.815.000                             2.383.375.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Lampiran I ‐ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021‐2026 Hal ‐ 7
Kondisi Kinerja Awal RPJMD  Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Misi/Tujuan/Sasaran/Program  Indikator Kinerja   Perangkat Daerah 
Kode Satuan (2021) Tahun‐1 (2022) Tahun‐2 (2023) Tahun‐3 (2024) Tahun‐4 (2025) Tahun‐5 (2026) Kondisi Akhir RPJMD
Pembangunan Daerah (Tujuan/Impact /Outcome ) Penanggung Jawab 
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS 
1.02.05.1.02.0.00.0.00.01.00.1 Indeks Keluarga Sehat Skore 0,25               342.265.000 0,30                      442.265.000 0,35                         477.265.000 0,40                        482.265.000 0,45                         487.765.000 0,50                             493.815.000 0,50                             2.383.375.000
KESEHATAN
Mewujudkan kesejahteraan yang 
M4         33.544.151.867                52.724.633.279                   66.175.113.622                  63.545.728.500                   59.776.448.544                       52.492.268.429                        294.714.192.374
merata
T4.1 Pemerataan kesejahteraan 
T4.1         33.544.151.867                 52.724.633.279                   66.175.113.622                   63.545.728.500                   59.776.448.544                       52.492.268.429                        294.714.192.374
masyarakat
T4.1.1 Tingkat Kemiskinan % 3,59           6.860.646.050 3,43                   9.153.428.625 3,29                   13.806.110.625 3,18                   14.467.400.000 3,13                   13.855.947.209 3,11                       14.218.285.460 3,11                           65.501.171.919
S4.1.1 Berkurangnya kesenjangan 
S4.1.1           6.860.646.050                   9.153.428.625                   13.806.110.625                   14.467.400.000                   13.855.947.209                       14.218.285.460                           65.501.171.919
sosial ekonomi masyarakat
Persentase Penanganan PPKS 
S4.1.1.1 (Pemerlu Pelayanan  % 50,00           3.040.876.916 52,00                   8.503.428.625 55,00                   13.356.110.625 57,00                   13.417.400.000 60,00                   13.505.947.209 62,00                       13.718.285.460 62,00                           62.501.171.919
Kesejahteraan Sosial)
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
1.06.02.1.06.2.13.0.00.05.00               865.069.239                   1.546.968.000                         725.000.000                        801.250.000                         848.812.500                             907.753.125                             4.829.783.625
SOSIAL
Rata‐Rata Persentase PSKS yang  1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS 
1.06.02.1.06.2.13.0.00.05.00.1 % 0,59               865.069.239 6,08                   1.546.968.000 11,96                         725.000.000 17,84                        801.250.000 23,73                         848.812.500 29,61                             907.753.125 29,61                             4.829.783.625
tersertifikasi SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI 
1.06.04.1.06.2.13.0.00.05.00           1.885.866.185                   1.849.928.417                      2.641.426.807                     2.612.571.991                     2.686.935.590                         2.788.264.870                           12.579.127.674
SOSIAL
Persentase Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,  1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS 
1.06.04.1.06.2.13.0.00.05.00.1 % 100,00               812.041.364 100,00                   1.318.128.932 100,00                      1.486.637.347 100,00                     1.400.043.058 100,00                     1.413.780.211 100,00                         1.451.451.722 100,00                             7.070.041.271
serta Gelandangan Pengemis  SOSIAL
yang mendapatkan Rehabilitasi 
Sosial Dasar di Luar Panti Sosial
Persentase PPKS Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA  1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS 
1.06.04.1.06.2.13.0.00.05.00.2 % 0,00           1.073.824.821 50,00                      531.799.485 50,00                      1.154.789.459 50,00                     1.212.528.932 50,00                     1.273.155.379 50,00                         1.336.813.148 50,00                             5.509.086.403
yang mendapatkan Rehabilitasi  SOSIAL
Sosial Dasar di Luar Panti Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN 
1.06.05.1.06.2.13.0.00.05.00               289.941.492                   5.106.532.208                      9.989.683.818                   10.003.578.009                     9.970.199.119                       10.022.267.465                           45.092.260.620
DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase Fakir Miskin dan 
Orang tidak Mampu yang  1.06.2.13.0.00.05.00 DINAS 
1.06.05.1.06.2.13.0.00.05.00.1 % 98,00               289.941.492 98,50                   5.106.532.208 98,60                      9.989.683.818 98,70                   10.003.578.009 98,80                     9.970.199.119 98,90                       10.022.267.465 98,90                           45.092.260.620
mendapatkan Perlindungan dan  SOSIAL
Jaminan Sosial
Persentase Penanganan 
S4.1.1.2 % 13,57           3.819.769.134 30,30                      650.000.000 46,36                         450.000.000 68,11                     1.050.000.000 97,32                         350.000.000 100,00                             500.000.000 100,00                             3.000.000.000
Kawasan Kumuh
1.04.03 PROGRAM KAWASAN 
1.04.03.1.04.0.00.0.00.01.00           3.819.769.134                      650.000.000                         450.000.000                     1.050.000.000                         350.000.000                             500.000.000                             3.000.000.000
PERMUKIMAN
1.04.0.00.0.00.01.00 DINAS 
Persentase Luas Kawasan 
1.04.03.1.04.0.00.0.00.01.00.1 % 13,57           3.819.769.134 30,30                      650.000.000 46,36                         450.000.000 68,11                     1.050.000.000 97,32                         350.000.000 97,32                             500.000.000 97,32                             3.000.000.000 PERUMAHAN DAN KAWASAN 
Kumuh yang ditangani
PERMUKIMAN
T4.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka % 11,9         26.683.505.817 11,16                 43.571.204.654 10,46                   52.369.002.997 9,81                   49.078.328.500 9,19                   45.920.501.335 8,62                       38.273.982.970 8,62                        229.213.020.455
S4.1.2 Meningkatnya kesempatan 
S4.1.2           6.193.014.927                 20.759.265.644                   26.607.050.458                   25.098.477.861                   21.187.695.464                       11.611.022.527                        105.263.511.955
kerja masyarakat
Tingkat Penempatan Tenaga 
S4.1.2.1 % 30,00           4.922.191.355 30,00                 13.310.000.000 30,00                   19.431.971.394 30,00                   17.197.287.500 30,00                   12.691.235.960 30,00                         4.409.984.011 30,00                           67.040.478.865
Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA 
2.07.03.2.07.0.00.0.00.01.00           2.000.000.000                   6.800.000.000                   13.140.000.000                   11.350.000.000                     7.000.000.000                         3.000.000.000                           41.290.000.000
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Pencari Kerja yang 
2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS 
2.07.03.2.07.0.00.0.00.01.00.1 mendapatkan Pelatihan Berbasis  Persen (%) 50,00           2.000.000.000 60,00                   6.800.000.000 65,00                   13.140.000.000 70,00                   11.350.000.000 75,00                     7.000.000.000 80,00                         3.000.000.000 80,00                           41.290.000.000
TENAGA KERJA
Kompetensi
Persentase Lembaga Pelatihan 
2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS 
2.07.03.2.07.0.00.0.00.01.00.2 Kerja (LPK) yang mendapatkan  Persen (%) 0,00                                   ‐ 70,00                                           ‐ 70,00                                              ‐ 70,00                                             ‐ 70,00                                              ‐ 70,00                                                 ‐ 70,00                                                     ‐
TENAGA KERJA
pembinaan
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN 
2.07.04.2.07.0.00.0.00.01.00               323.806.366                   4.030.000.000                      4.031.500.000                     3.963.075.000                     4.034.728.750                               36.465.188                           16.095.768.938
TENAGA KERJA
Persentase Penempatan Tenaga  2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS 
2.07.04.2.07.0.00.0.00.01.00.1 Persen (%) 30,00               323.806.366 30,00                   4.030.000.000 30,00                      4.031.500.000 30,00                     3.963.075.000 30,00                     4.034.728.750 30,00                               36.465.188 30,00                           16.095.768.938
Kerja TENAGA KERJA
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN 
2.07.05.2.07.0.00.0.00.01.00               678.384.989                      470.000.000                         440.471.394                        364.212.500                         495.732.210                             523.518.823                             2.293.934.927
INDUSTRIAL
Persentase Kasus Hubungan 
2.07.0.00.0.00.01.00 DINAS 
2.07.05.2.07.0.00.0.00.01.00.1 Industrial yang diselesaikan  Persen (%) 80,00               678.384.989 80,00                      470.000.000 80,00                         440.471.394 80,00                        364.212.500 80,00                         495.732.210 80,00                             523.518.823 80,00                             2.293.934.927
TENAGA KERJA
dengan perjanjian bersama
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN 
3.31.02.3.31.3.30.0.00.02.00           1.350.000.000                   1.670.000.000                      1.545.000.000                     1.030.000.000                         895.775.000                             450.000.000                             5.590.775.000
DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase teselesaikannya  3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS 
3.31.02.3.31.3.30.0.00.02.00.1 Perencanaan dan Pembangunan  % 100,00           1.350.000.000 100,00                   1.670.000.000 100,00                      1.545.000.000 100,00                     1.030.000.000 100,00                         895.775.000 100,00                             450.000.000 100,00                             5.590.775.000 PERDAGANGAN DAN 
Industri PERINDUSTRIAN
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN 
3.31.03.3.31.3.30.0.00.02.00 IZIN USAHA INDUSTRI                310.000.000                      240.000.000                         225.000.000                        340.000.000                         225.000.000                             250.000.000                             1.280.000.000
KABUPATEN/KOTA
Presentase jumlah hasil 
pemantauan dan pengawasan 
dengan jumlah IUI kecil dan  3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS 
3.31.03.3.31.3.30.0.00.02.00.1 menengah, IPUI kecil dan  % 0,00               310.000.000 50,00                      240.000.000 60,00                         225.000.000 65,00                        340.000.000 70,00                         225.000.000 75,00                             250.000.000 75,00                             1.280.000.000 PERDAGANGAN DAN 
menegah serta IUKI dan IPKI  PERINDUSTRIAN
yang dikeluarkan oleh instansi 
terkait
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN 
3.31.04.3.31.3.30.0.00.02.00 SISTEM INFORMASI INDUSTRI                260.000.000                      100.000.000                           50.000.000                        150.000.000                           40.000.000                             150.000.000                                490.000.000
NASIONAL
Persentase IKM yang Terdata  3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS 
3.31.04.3.31.3.30.0.00.02.00.1 dalam Sistem Informasi Industri  % 0,00               260.000.000 5,00                      100.000.000 10,00                           50.000.000 15,00                        150.000.000 20,00                           40.000.000 25,00                             150.000.000 25,00                                490.000.000 PERDAGANGAN DAN 
Nasional PERINDUSTRIAN
Persentase Usaha Mikro yang 
S4.1.2.2 % 2,60           1.270.823.572 5,00                   7.449.265.644 5,00                      7.175.079.064 5,00                     7.901.190.361 5,00                     8.496.459.504 5,00                         7.201.038.517 5,00                           38.223.033.090
menjadi wirausaha

Lampiran I ‐ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021‐2026 Hal ‐ 8
nilai yang di dapat adalah 83,71 dengan nilai mutu B “ Baik “. Hasil
tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1.

TABEL 5.1
NILAI RATA- RATA- NILAI INDEKS DAN NILAI MUTU
SKM PUSKESMAS SE KOTA CILEGON 2021
Nilai Kriteria
Nilai
No. Unsur Pelayanan Rata- Mutu Keterangan
Indeks
rata Penilaian

1 Puskesmas Ciwandan 3,04 76,39 C Kurang Baik

2 Puskesmas Citangkil 3,38 84,32 B Baik

3 Puskesmas Citangkil II 3,37 83,19 B Baik

4 Puskesmas Pulo Merak 3,51 86,90 B Baik

5 Puskesmas Purwakarta 3,40 84,33 B Baik

6 Puskesmas Grogol 3,79 93,92 A Sangat Baik

7 Puskesmas Cilegon 3,45 83,63 B Baik

8 Puskesmas Jombang 3,30 81,77 B Baik

9 Puskesmas Cibeber 3,05 76,08 C Kurang Baik

Nilai SKM 83,71 B Baik

Dari tabel diatas terdapat 1 (satu) Puskemas yang mendapatkan


nilai A “sangat baik” dan ada 2 ( dua ) Puskesmas yang mendapatkan
nilai C “ kurang baik “ Adapun nilai masing – masing unsur per
Puskesmas dapat dilihat di Tabel 5.2

2 BAB V | Laporan Akhir Penyusunan SKM Dinkes Kota Cilegon 2021

Anda mungkin juga menyukai