Dinas Kesehatan Renja Murni Dinkes 2023
Dinas Kesehatan Renja Murni Dinkes 2023
Dinas Kesehatan Renja Murni Dinkes 2023
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
1. Strategi ........................................................................ 87
2. Kebijakan .................................................................... 88
3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .......................... 90
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . 108
BAB V PENUTUP .............................................................................. 121
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 ............................ 7
Tabel 2.2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021
berdasarkan Sumber Anggaran ........................................ 8
Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021
berdasarkan Program ........................................................ 8
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan
Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran ..................... 9
Tabel 2.5 Monitoring Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 . 11
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama tahun 2021 ................................. 64
Tabel 2.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Tahun 2020-2021 .................................. 65
Tabel 2.8 Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan
Tahun 2021 terhadap Target Perubahan RPJMD dan
Renstra Perubahan Tahun 2017-2022 .............................. 66
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap target Nasional .... 67
Tabel 2.10 Capaian SPM Bidang KesehatanTahun 2019-2021 ............ 67
Tabel 2.11 Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 ........ 78
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah ............................................................. 83
Tabel 3.2 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan
Tahun 2021 ...................................................................... 86
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kesehatan 2023– 2026 ............................................ 88
Tabel 3.4 Rumusan Rancangan Awal Rencana Kegiatan
Tahun 2023 serta perkiraan maju tahun 2024
Berdasarkan Forum OPD Bidang Kesehatan ..................... 96
Tabel 4.1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023
berdasarkan Sumber Anggaran ........................................ 108
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Tahun 2023 (RKPD) .......................................................... 109
iv
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang
kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023 dan merupakan salah
satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD untuk menterjemahkan
Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan kedalam perencanaan tahunan
yang bersifat lebih operasional.
Dalam sistem perencanaan daerah, rencana kerja SKPD mempunyai
fungsi penting karena merupakan perencanaan pada unit organisasi
terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan
Renja SKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan
bawah-atas (bottom-up). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara usulan tingkat
kelurahan dan kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat Dinas serta
kajian di tingkat Kota, dan juga mengakomodir usulan dari para
pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD
Kota, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi
pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan
spasial. Pendekatan holistic tematik dilaksanakan dengan
B. DASAR HUKUM
Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota
Cimahi tahun 2023 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi
dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi
tahun 2023 meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KESEHATAN
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
Dinas Kesehatan.
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
D. Telaah Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
A. Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
TOTAL 168.032.528.819,-
Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Program
NO PROGRAM TARGET REALISASI % Sisa Anggaran
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Tahun 2021
berdasarkan Sumber Anggaran
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
I. PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP Perangkat Daerah 78 74.756.593.382 78,60 63.577.523.437 100,77 85,05
URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Unit Kerja yang 100 100 100
DAERAH mendapatkan pelayanan
administrasi umum
Persentase ASN yang memiliki 100 100 100
kesesuaian kompetensi
1. Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 3 51.501.800 3 44.402.400 100 86,22
Perencanaan Perangkat Perencanaan dan Monev Yang
Daerah Disusun;
1) Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen anggaran 4 27.001.900 4 22.101.000 100 81,85
Perencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Renja Dinas 1 1 100
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Laporan Anggaran (Siscobikes) 1 1 100
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
bulan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
pegawai
4. Administrasi Umum Jumlah Bulan Penyediaan 12,00 663.143.900 12 522.144.855 100 78,74
Perangkat Daerah Adminitrasi Umum;
7) Penyediaan Komponen Jumlah Bulan Penyediaan 12 10.002.600 12 9.295.330 100 92,93
Instalasi Komponen Listrik dan
Listrik/Penerangan Penerangan
Bangunan Kantor
8) Penyediaan Peralatan dan Jumlah bulan pemeliharaan 12 115.888.900 12 91.480.500 100 78,94
Perlengkapan perlengkapan/ peralatan
Kantor kantor
Jumlah bulan Penyediaan ATK 12 12 100
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
10) Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan penyediaan 12 133.131.200 12 101.317.250 100 76,10
Kantor makanan dan minuman
11) Penyediaan Barang Jumlah bulan penyediaan 12 159.304.700 12 132.938.500 100 83,45
Cetakan dan barang cetakan dan
Penggandaan penggandaan
12) Penyelenggaraan Rapat Jumlah Bulan Fasilitasi, 12 174.992.000 12 131.867.775 100 75,36
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi, dan Konsultasi
SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Jumlah bulan Penyediaan 12 204.038.481 12 182.921.400 100 89,65
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah penunjang urusan
13) Pengadaan Mebel Jumlah pemeliharaan kursi 60 204.038.481 60 182.921.400 100 89,65
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
14) Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Penyediaan 12 89.884.200 12 71.599.776 100 79,66
Komunikasi, Sumber Daya Jasa Air
Air dan Listrik
Jumlah Bulan Penyediaan 12 12 100
Jasa Komunikasi
Jumlah Bulan Penyediaan 12 12 100
Jasa Listrik
15) Penyediaan Jasa Jumlah bulan penyediaan 12 835.734.600 12 739.750.025 100 88,51
Pelayanan Umum Kantor jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga Non ASN yang 18 18 100
mendapatkan jaminan
kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian
7. Pemeliharaan Barang Jumlah bulan pemeliharaan 12 1.969.125.000 12 1.612.857.284 100 81,91
Milik Daerah Penunjang barang milik daerah
Urusan Pemerintahan penunjang urusan
Daerah
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
16) Penyediaan Jasa Jumlah bulan pemeliharaan 12 945.550.000 12 658.218.059 100 69,61
Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlan bulan Penyediaan jasa 12 12 100
pemeliharaan kendaraan dinas
operasional
Jumlah unit kendaraan yang 26 26 100
diasuransikan
Jumlah tenaga Non ASN yang 10 10 100
mendapatkan jaminan
kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Bulan Penyediaan jasa 12 1.023.575.000 12 954.639.225 100 93,27
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah tenaga NON ASN yang 18 18 100
mendapatkan jaminan
kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan
kematian
Jumlah Paket pemeliharaan 3 3 100
gedung
8. Peningkatan Pelayanan Persentase Nilai Survey 100 20.824.647.161 69,23 17.433.456.699 69,23 83,72 Terdapat 4
BLUD Kepuasan Masyarakat di puskesmas
Puskesmas dengan nilai dengan nilai
minimal 80 SKM dibawah 80
18) Pelayanan dan Penunjang Jumlah peserta JKN di wilayah 12918 1.972.750.498 2.852 1.572.595.839 22,08 79,72
Pelayanan BLUD kerja Puskesmas Padasuka
yang dilayani (50% dari total
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
peserta JKN terdaftar)
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta JKN di wilayah 10892 1.739.902.758 8691 1.441.748.083 79,79 82,86
Puskesmas Cigugur tengah
yang dilayani (50% dari total
peserta JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 79,01 80,8 102,27
Masyarakat
Jumlah peserta JKN di wilayah 10752 1.634.882.060 10634 1.403.667.604 98,90 85,86
puskesmas Cimahi Selatan
yang dilayani (50% dari total
peserta JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 81,54 81,52 99,98
Masyarakat
Jumlah peserta JKN di wilayah 11982 1.949.459.500 11550 1.558.895.504 96,39 79,97
kerja puskesmas Cipageran
yang dilayani (50% dari total
peserta JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 80,36 78,33 97,47
Masyarakat
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta JKN di wilayah 12481 1.742.438.580 13111 1.381.826.883 105,05 79,30
kerja puskesmas Cimahi
Tengah yang dilayani (50%
dari total peserta JKN
terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 81,46 81,55 100,11
Masyarakat
Jumlah peserta JKN di wilayah 9243 1.381.445.709 8805 1.279.224.413 95 92,60
Puskesmas Citeureup yang
dilayani (50% dari total peserta
JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 81,39 83,1 102,10
Masyarakat
Jumlah peserta JKN di wilayah 14681 2.762.477.877 24098 2.276.074.278 164,14 82,39
kerja Puskesmas Cimahi Utara
yang dilayani (50% dari total
peserta JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 81,23 80,04 98,54
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah 4725 729.368.701 5148 646.811.656 108,95 88,68
kerja Puskesmas Pasirkaliki
yang dilayani (50% dari total
peserta JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 80,6 77,48 96,13
Masyarakat
Jumlah peserta JKN di wilayah 14032 2.101.147.951 14119 1.794.440.183 100,62 85,40
kerja Puskesmas Cibeureum
yang dilayani (50% dari total
peserta JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 89,67 78,8 87,88
Masyarakat
Jumlah peserta JKN di wilayah 6635 1.030.620.600 10194 812.986.747 153,64 78,88
kerja puskesmas Cibeber yang
dilayani (50% dari total peserta
JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 81,8 85 103,91
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Masyarakat
Jumlah Peserta JKN di wilayah 8115 1.269.808.793 7087 1.054.908.018 87,33 83,08
Puskesmas Leuwigajah yang
dilayani (50% dari total peserta
JKN terdaftar)
Nilai Survey Kepuasan 80,71 77,43 95,94
Masyarakat -
II. PROGRAM PEMENUHAN Persentase puskesmas 69,23 84.768.081.821 53,85 58.531.812.905 77,78 69,05
UPAYA KESEHATAN terakreditasi minimal dengan
PERORANGAN DAN strata Utama
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Rata-rata tingkat capaian 83 98,37 118,52
standar pelayanan minimal
bidang kesehatan yang
diterapkan
Prevalensi stunting pada balita 10,8 10,18 94,26
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Persentase masyarakat yang 96 98,64 102,75
memiliki jaminan kesehatan
nasional (Pencapaian UHC)
Persentase Faskes Yang 100 100 100
Mendapatkan Rekomendasi /
Ijin
Cakupan keberhasilan 90 84,77 94,19
Pengobatan TB
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
19) Pembangunan Puskesmas Jumlah Pembangunan gedung 1 15.524.089.000 1 13.184.472.245 100 84,93 Pembangunan
baru puskesmas IPAL tidak dapat
Jumlah Pembangunan sarana 1 0 - dilaksanakan
IPAL karena
Jumlah laporan perencanaan 1 0 - berdasarkan
IPAL analisa Tim
perencanaan
pembangunan,
anggaran tidak
mencukupi
Jumlah dokumen manajemen 1 1 100
kontruksi
Jumlah bulan jasa pendukung 12 12 100
kegiatan pembangunan
puskesmas
20) Rehabilitasi dan Jumlah dokumen perencanaan 3 2.180.824.885 1 61.745.846 33,33 2,83 1.Rehab
Pemeliharaan Puskesmas Puskesmas
Jumlah dokumen pengawasan 3 0 0 Cimut tidak
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah puskesmas yang 4 1 25 dapat
melaksanakan rehabilitasi dan dilaksanakan
pemeliharaan terkendala IMB
Jumlah peserta rapat 50 50 100 2. IPAL
persiapan rehabilitasi Puskesmas Pasir
puskesmas kaliki tidak
dapat
dilaksanakan
karena menurut
perencana
anggaran tidak
mencukupi
terkendala IMB
3. Canopy
Puskesmas
Cimahi Tengah
tidak
dilaksanakan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
terkendala IMB
4. Rehab
Puskesmas
Melong Asih
dilaksanakan
21) Pengadaan Prasarana dan Jumlah unit antropometri 13 832.000.000 13 712.821.800 100 85,68
Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Jumlah unit mobil promkes 1 1 100
22) Pengadaan Alat Jumlah pengadaan alat 53 1.126.176.000 38 609.599.995 71,70 54,13 Tidak terealisasi
Kesehatan/Alat Penunjang kesehatan karena turun
Medik Fasilitas Pelayanan tayang di e
Kesehatan Katalog
Jumlah pengadaan alat 2 2 100
kesehatan (AKI/AKB)
Jumlah Puskesmas yang 3 3 100
mendapatkan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
pemeliharaan alat kesehatan /
penunjang medik
23) Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah jenis pengadaan obat 74 4.108.948.899 74 3.550.942.027 100 86,42
yandas
Jumlah jenis pengadaan obat 3 3 100
Covid
Jumlah jenis pengadaan 50 50 100
Reagen dan BMHP
Jumlah peserta pertemuan 35 35 100
pengelola obat dan Perbekkes
Puskesmas
Jumlah kegiatan bongkar 100 100 100
muat obat
10. Penyediaan Layanan Jumlah Indikator SPM dengan 10 60.378.323.367 12 39.947.773.332 120 66,16
Kesehatan untuk UKM capaian lebih dari 80%
dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Peningkatan Cakupan 3,3 3,53 106,97
Kepesertaan JKN
Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100
yang ditangani
Cakupan penyelidikan 100 100 100
Epidemologi yang ditangani
Jumlah Kelurahan ODF 4 4 100
Jumlah bulan Laporan Sistem 12 12 100
Kewaspadaan Dini Respon
(SKDR) ;
24) Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu hamil yang 10480 537.882.700 10.110 312.036.300 96,47 58,01 Refocusing
Kesehatan Ibu Hamil mendapatkan pelayanan anggaran
kesehatan sesuai standar sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Agustus
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
pertama & rujukan
25) Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang 10400 1.771.143.700 10.242 964.099.704 98,48 54,43 Refocusing
Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan anggaran
kesehatan sesuai standar sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Pengelolaan pelayanan 12 12 100
kesehatan ibu bersalin
Persentase serapan anggaran 100 66,25 66,25
jaminan persalinan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta surveillance 320 155 48,44
KIA, Audit Maternal Perinatal
Jumlah peserta konvergensi 50 50 100
LP/ LS untuk penurunan AKI/
AKB terkait kespro & KB
Jumlah surveillance autopsi 72 26 36,11
verbal kematian itu & bayi
Jumlah peserta surveillance 50 50 100
response kematian ibu & bayi
26) Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang 9950 111.321.200 9.624 11.989.800 96,72 10,77 Refocusing
Kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan anggaran
kesehatan sesuai standar; sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta pelatihan/ 40 40 100
penyeliaan fasilitatif di
puskesmas PONED
Jumlah peserta pembinaan 180 180 100
AKI & AKB ke fasyankes
tingkat pertama & rujukan
27) Pengelolaan Pelayanan Jumlah balita yang 25.129 601.773.600 25.129 191.202.000 100 31,77 Refocusing
Kesehatan Balita mendapatkan anggaran
pelayanan kesehatan sesuai sehingga
standar kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Dokumen reviu PERDA 1 0 0 Reviu PERDA
KIBBLA tidak dapat
dilaksanakan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
setelah
konsultasi
dengan bagian
hukum
Jumlah peserta kegiatan 330 0 0
penguatan guru PAUD tentang
buku KIA & SDIDTK
28) Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia 69586 368.204.000 69.586 162.814.000 100 44,22 Refocusing
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang anggaran
Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sehingga
kesehatan sesuai standar kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah peserta Pertemuan 34 34 100 Evaluasi sekolah
Program UKS sehat tidak
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah Display Data hasil 9 9 100 dapat
kegiatan UKS dilaksanakan
karena terkait
pandemi, tidak
ada proses
pembelajaran
tatap muka di
sekolah
29) Pengelolaan Pelayanan Deteksi dini Faktor Risiko PTM 1250 238.991.400 1.250 190.084.580 100 79,54
Kesehatan pada Usia bagi ASN Tingkat Kota Cimahi
Produktif
Deteksi IVA Test 1500 1.500 100
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Penguatan pandu PTM di FKTP 82 82 100
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah alat/bahan kegiatan 13 15 115,38
bulan kesehatan lansia
Jumlah peserta Pertemuan 80 49 61,25
Program Lanjut usia
31) Pengelolaan Pelayanan Jumlah penderita hipertensi 57440 203.149.200 53.830 150.217.200 93,72 73,94 Refocusing
Kesehatan Penderita usia lebih dari sama dengan anggaran
Hipertensi 15 tahun yang mendapat sehingga
pelayanan kesehatan sesuai kegiatan
standar bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah Pertemuan Program 98 72 73,47
Hipertensi bagi petugas
Fasyankes
Jumlah peserta skrining dan 3000 3.000 100
Pelayanan Hipertensi Tingkat
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Kota Cimahi
32) Pengelolaan Pelayanan Jumlah penderita DM usia 9716 172.995.000 9.716 118.485.540 100 68,49 Refocusing
Kesehatan Penderita lebih dari sama dengan 15 anggaran
Diabetes Melitus tahun yang mendapat sehingga
pelayanan kesehatan sesuai kegiatan
standar bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah peserta Pertemuan 98 82 83,67
Program Diabetes Mellitus bagi
petugas Fasyankes
Jumlah peserta Sosialisasi dan 3300 3.300 100
Pelayanan DM Tingkat Kota
Cimahi
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
33) Pengelolaan Pelayanan Jumlah penanganan dan 288 231.062.900 288 168.487.000 100 72,92 Refocusing
Kesehatan Orang dengan Pendampingan ODGJ Gaduh anggaran
Gangguan Jiwa Berat Gelisah sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah penderita ODGJ berat 923 923 100
yang mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar
Jumlah peserta yang 113 109 96,46
mengikuti Pelatihan Deteksi
Dini Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Pendampingan pelayanan 26 19 73,08
kesehatan jiwa dan FGD
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta Pertemuan 78 78 100
program jiwa bagi petugas
puskesmas, klinik dan RS
34) Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang terduga TB yang 2550 284.794.300 2550 233.352.025 100,00 81,94 Refocusing
Kesehatan Orang Terduga mendapat pelayanan TB anggaran
Tuberkulosis sesuai standar sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah peserta jejaring 90 90 100
internal hospital linkage.
Jumlah Investigasi Kontak 250 250 100
Bulan Jasa tenaga 12 12 100
Administrator Penyakit
Menular
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta Monitoring 38 38 100
dan evaluasi program
Jumlah peserta Sosialisasi 64 64 100
Program TB
35) Pengelolaan Pelayanan Jumlah peserta Bimbingan 57 284.605.000 57 229.110.000 100 80,50 Refocusing
Kesehatan Orang dengan teknis program anggaran
Risiko Terinfeksi HIV sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah bulan jasa pengelola 12 12 100
pelayanan program HIV
Jumlah orang dengan risiko 6326 5.979 94,51
terinfeksi HIV yang
mendapatkan pelayanan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
sesuai standar
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah paket bahan 10.000 10.000 100,00
pemeriksaan rapid antigen
Jumlah obat-obatan untuk 1 0 0 tidak diserap,
P3K karena stok
tercukupi
Jumlah BHP untuk P3K 1 0 0
Jumlah shift kegiatan P3K 122 78 63,93
dan Penanggulangan Bencana
TGC
Jumlah bulan jasa tenaga 12 10 83,33
administrasi pengelolaan KLB
Persentase realisasi anggaran 100 100 100
hibah PMI
37) Pengelolaan Pelayanan Jumlah paket pengadaan PMT 198 1.583.568.400 182 881.930.442 91,92 55,69 Rincian Bumil
Kesehatan Gizi 70, baduta 40,
Masyarakat balita 66
Jumlah petugas pengumpulan 420 0 0 Adanya
dan pelaporan data gizi pembatasan
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
terintegrasi (TTD rematri) pelayanan
karena pandemi
Jumlah peserta pertemuan 65 65 100 Refocusing
pengumpulan dan pelaporan anggaran
data gizi terintegrasi (EPPGM) sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
38) Pengelolaan Pelayanan Jumlah kader Pos UKK yang 30 126.101.000 30 56.543.000 100 44,84
Kesehatan Kerja dan dilatih
Olahraga
Jumlah Kegiatan pengelolaan 13 11 84,62
program pelayanan kesehatan
kerja dan olah raga
Jumlah ASN yang diperiksa 550 100 18,18
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
kebugaran
Jumlah karyawan instansi 175 0 0 adanya
swasta yang diperiksa pembatasan fisik
kebugaran selama masa
pandemi dan
terkemdala izin
dari perusahaan
39) Pengelolaan Pelayanan Jumlah inspeksi Sarana Air 30 712.215.500 30 578.439.540 100 81,22
Kesehatan Lingkungan Bersih (SAB) pada
industri/fasilitas
Jumlah kegiatan pengelolaan 12 12 0 100
pelayanan kesehatan
lingkungan
Jumlah limbah medis yang 10.919 7.246,50 3.138 66,37
dikelola
Jumlah Dokumen pelaporan 1 1 100
survey study EHRA
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta peningkatan 30 30 100
kapasitas petugas sosialisasi
teknis TTG SAM rumah tangga
bagi sanitarian
Jumlah sampel air bersih yang 75 75 100
di periksa
Jumlah peserta pertemuan 30 30 100
pengawasan eksternal
orientasi higiene sanitasi DAM
untuk pengelola/penjamah
Jumlah sampel air depot air 60 60 100
minum yang diperiksa
40) Pengelolaan Pelayanan Jumlah jenis pengadaan Media 4 744.055.100 3 408.171.150 75 54,86
Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan
Jumlah media promosi yang 5 4 80
mendapatkan pemeliharaan
Jumlah pengadaan pendukung 1 1 100
PIK
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta Pembinaan 48 35 72,92
dan monev program
Jumlah peserta pertemuan 50 0 0 KPP tidak dapat
Orientasi KPP dilaksanakan
Jumlah peserta kegiatan 200 200 100
kampanye Lokal
Jumlah peserta kegiatan 120 120 100
Intervensi Promkes
Jumlah peserta pertemuan 40 35 87,50
kemitraan
41) Pengelolaan Surveilans Jumlah bulan jasa pengelola 12 119.888.000 12 64.042.000 100 53,42
Kesehatan administrasi program
surveilans
Jumlah peserta soialisasi 13 13 100
penanggulan kasus PD3I dan
Pelaporan entry data SKDR
Jumlah laporan Penemuan 12 12 100
Kasus Non PD3I
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta pertemuan 556 556 100
kegiatan Jemaah haji
Jumlah sampel penyelidikan 56 12 21,43
epidemiologi (PE)
Jumlah peserta pertemuan 13 13 100
koordinasi program surveilans
Jumlah peserta pertemuan 90 90 100
koordinasi pemeriksaan
jemaah haji
42) Pengelolaan Upaya Jumlah peserta pertemuan 160 59.500.000 40 58.777.500 25,00 98,79 Kegiatan
Kesehatan Khusus pengelolaan upaya kesehatan terkendala
khusus karena
Jumlah peserta pertemuan 156 156 100,00 pemberlakuan
koordinasi PIS-PK PPKM
Jumlah peserta pertemuan 100 100 100,00
Sistem Pelayanan Rujukan
43) Pelayanan Kesehatan Jumlah peserta pertemuan 120 787.012.200 80 430.092.972 66,67 54,65
Penyakit Menular dan program endemik epidemik
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Tidak Menular dan zoonosis
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta JKN yang 75.120 75.120 100
dibayarkan oleh pemerintah
daerah pembiayaan 60%
Jumlah peserta JKN yang 75.120 75.120 100
dibayarkan oleh pemerintah
daerah pembiayaan 40%
Jumlah bulan Pembayaran 12 12 100
Pelayanan Kesehatan maskin
di luar peserta JKN
45) Penyelenggaraan Jumlah deklarasi ODF 2 45.190.000 2 42.850.000 100 94,82
Kabupaten/Kota Sehat
Jumlah pembinaan kota sehat 1 1 100
tingkat provinsi
Jumlah pembinaan kota sehat 13 13 100
tk. kota
Jumlah peserta pertemuan 30 30 100
koordinasi tim pembina kota
sehat
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Jumlah peserta rapat 91 91 100
koordinasi pra ODF
46) Operasional Pelayanan Jumlah bulan jasa THL BOK 3 477.000.000 3 452.424.173 100 94,85
Puskesmasn (BOK) Puskesmas
47) Operasional Pelayanan Jumlah jasa pendampingan 10 8.946.550.000 8 5.089.833.571 80 56,89 Refocusing
Fasilitas Kesehatan konsulen KIPI anggaran
Lainnya sehingga
kegiatan
bersumber Dana
BOK baru dapat
dilaksanakan
pada bulan
Agustus
Jumlah paket asuransi KIPI 1 1 100
vaksin Covid 19
Jumlah pembelian Trash bag 4592 0 0 pengadaan Trash
sampah medis bag tidak diserap
karena sudah
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
tersedia
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
49) Investigasi Awal Kejadian Jumlah peserta pertemuan 450 158.825.000 450 24.750.000 100 15,58
Tidak Diharapkan koordinasi pelaksanaan
(Kejadian Ikutan Pasca imunisasi BIAS
Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah peserta pertemuan 120 120 100
Audit KIPI
Jumlah peserta pertemuan 140 0 0
persiapan pelaksanaan vaksin
Persentase realisasi asuransi 100 0 0 Tidak digunakan
KIPI karena tidak ada
kasus
11. Penyelenggaraan Sistem Ketepatan waktu pelaporan 95 214.000.470 92,30 183.205.000 97,16 85,61
Informasi Kesehatan Puskesmas
50) Pengelolaan Data dan Jumlah jenis dokumen Profil 2 19.579.000 2 15.700.300 100 80,19
Informasi Kesehatan Kesehatan
Jumlah Peserta Pertemuan 36 36 100
Penyusunan Profil
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
51) Pengelolaan Sistem Jumlah Bulan Jasa 13 72.452.700 11 57.180.000 84,62 78,92
Informasi Kesehatan pemeliharaan sistem dan
jaringan LAN
Jumlah Peserta Pertemuan 92 92 100
Pembuatan aplikasi SIMPUS
Jumlah pengadaan Harddisk 5 5 100
eksternal
52) Pengadaan Alat/Perangkat Jumlah Pengadaan perangkat 1 121.968.770 1 110.324.700 100 90,45
Sistem Komputer
Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet
Jumlah Pengadaan Printer 7 7 100
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
12. Penerbitan Izin Rumah Jumlah Puskesmas dengan 3 403.719.200 3 281.252.660 100 69,67
Sakit Kelas C, D dan Penilaian Kinerja Puskesmas
Fasilitas Pelayanan (PKP) Baik
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
53) Peningkatan Mutu Jumlah peserta pertemuan 45 403.719.200 45 281.252.660 100 69,67
Pelayanan Fasilitas Penilaian Kinerja Puskesmas
Kesehatan
Jumlah peserta pertemuan 45 55 122,22
kegiatan Survey Kepuasan
Jumlah peserta pertemuan 120 60 50
Akreditasi untuk Puskesmas
III. PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Pemenuhan Standar 95 8.310.980.606 100 7.414.624.280 105,26 89,21
KAPASITAS SUMBER Minimal Tenaga Kesehatan
DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
13. Perencanaan Kebutuhan Jumlah Profil Rencana 1 8.310.980.606 1 7.414.624.280 100,00 89,21
dan Pendayagunaan kebutuhan SDMK ;
Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
54) Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Nakes Non ASN yang 330 2.922.000.000 330 2.119.509.674 100 72,54
Sumber Daya Manusia mendapatkan insentif
Kesehatan sesuai Standar
55) Pembinaan dan Jumlah peserta pembinaan 45 5.388.980.606 35 5.295.114.606 77,78 98,26
Pengawasan Sumber Daya jabatan fungsional
Manusia Kesehatan
Jumlah peserta Pertemuan 105 70 66,67
pembinaan SDMK per profesi
Jumlah tenaga yang mendapat 446 446 100
insentif Covid
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
IV. PROGRAM SEDIAAN Persentase sarana kefarmasian 96 48.139.000 100 45.646.000 100 94,82
FARMASI, ALAT dan Penyediaan Makanan dan
KESEHATAN DAN Minuman yang dibina dan
MAKANAN MINUMAN sesuai standard
14. Pemberian Izin Apotek, Persentase apotik, toko obat, 100 2.300.000 100 2.300.000 100 100,00
Toko Obat, Toko Alat optik, UMOT yang mendapat
Kesehatan dan Optikal, rekomendasi
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
56) Pengendalian dan Jumlah peserta pembinaan 60 2.300.000 60 2.300.000 100 100,00 Dilaksanakan
Pengawasan serta Tindak dan pengawasan sarana secara daring /
Lanjut Pengawasan kesehatan zoom meeting
Perizinan Apotek, Toko
Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
15. Penerbitan Sertifikat Persentase sarana IRTP yang 100 37.914.000 100 35.421.000 100 93,42
Produksi Pangan Industri diaudit
Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
57) Pengendalian dan Jumlah peserta pertemuan 120 37.914.000 120 35.421.000 100 93,42
Pengawasan serta Tindak PKP (Penyuluhan Keamanan
Lanjut Pengawasan Pangan)
Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai
Izin Produksi, untuk
Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Jumlah sampel pemeriksaan 50 13 26 Kegiatan
post market yang diperiksa terkendala
karena
pemberlakuan
PPKM
16. Penerbitan Sertifikat Laik Persentase Tempat 100 7.925.000 100 7.925.000 100 100,00
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Pengelolaan Makanan yang mendapat rekomendasi
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
58) Pengendalian dan Jumlah peserta pelatihan laik 25 7.925.000 25 7.925.000 100 100,00
Pengawasan serta Tindak Hygiene Sanitasi Pengelolaan
Lanjut Pengawasan jasa boga / Rumah makanan
Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
V. PROGRAM Cakupan Rumah Tangga yang 53 148.734.000 56,07 128.661.600 105,79 86,50
PEMBERDAYAAN ber PHBS
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
17. Advokasi, Pemberdayaan, Cakupan Kawasan Tanpa 10 23.775.000 10 15.286.000 100 64,29
Kemitraan, Peningkatan Rokok (KTR) di perkantoran
Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
Sehat
Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp
UKBM
JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES 168.032.528.819
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 129.698.268.222 77,19
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 90.65
Misi 1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat
dan unggul
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Rasio Kematian 115,5 196,08 30,24% Sangat
Derajat Ibu/100.000 Rendah
Kesehatan KH
Masyarakat
Rasio Kematian 6,5 7,06 91,40% Sangat
Bayi/1000 KH Tinggi
C. ISU STRATEGIS
Isu strategis Dinas Kesehatan merupakan kondisi yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan
karena berpengaruh signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis
dirumuskan dengan memperhatikan dan menyelaraskan informasi
tentang hasil kajian permasalahan kesehatan yang ditemukan di Kota
Cimahi; analisis RPJM; Renstra Kementerian Kesehatan dan Provinsi
Jawa Barat; Renstra Pemerintah Kota Cimahi, dan tentunya Renstra
Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Untuk itu, disimpulkan bahwa isu
strategis bidang kesehatan di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :
Berikut uraian mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan
program di Dinas Kesehatan.
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Tren Rasio Kematian Ibu maupun Kematian Bayi selama
beberapa tahun terakhir masih fluktuatif. Rasio kematian ibu tahun
2018 sebesar 113,98/100.000 KH, tahun 2019 sebesar
102,18/100.000 KH, tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH dan
pada tahun 2021 sebesar 196,08/100.000 KH. Kondisi ini perlu
mendapat perhatian, serta upaya strategis dan komprehensif untuk
mencapai target Rasio Kematian menjadi 115,2/100.000 KH pada
akhir Renstra tahun 2022. Rasio Kematian bayi tahun 2018 sebesar
2. Sasaran
Sasaran dirumuskan untuk menunjukan seberapa besar tingkat
keberhasilan pencapaian program dan kegiatan selama lima tahun
mendatang yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, sehingga
akan memberikan informasi mengenai pembangunan kesehatan di Kota
Cimahi yang akan mendukung pencapaian tujuan. Berikut adalah tabel
tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
1 Meningkatkan Indeks 59,22 60,73 60,75 60,78 60,80 Meningkatnya Nilai Evaluasi 24.88 24,90 24,93 24,95 24,98
tata kelola Reformasi (CC) (B) (B) (B) (B) Kualitas dan Reformasi Birokrasi
pemerintahan Birokrasi Inovasi
(IRB) Pelayanan
Publik
2 Meningkatkan Indeks 83,40 83,42 83,43 83,45 83,46 Meningkatnya Indeks Keluarga 0,28 0,28 0,32 0,36 0,4
kualitas dan aksesibilitas Sehat (IKS)
Kesehatan
daya saing dan kualitas
Sumber Daya kesehatan
Manusia
1. Strategi
Strategi merupakan langkah - langkah untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran, yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program.
Setelah penetapan strategi, selanjutnya akan dioperasionalkan dalam
arah kebijakan.
Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran
mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 yang terdiri
dari 5 (lima) yaitu 4 (empat) strategi berada pada bidang dan 1 (satu)
strategi pada sekretariat. Kelima strategi ini disusun berdasarkan besaran
permasalahan yang dihadapi oleh dinas kesehatan melalui pemetaan
interaksi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun strategi tersebut
adalah:
1. Optimalisasi Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
3. Optimalisasi Pengelolaan Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman
4. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
2. Kebijakan
Arah kebijakan merupakan langkah selanjutnya dalam penyusunan
Renstra perangkat daerah setelah penetapan strategi. Urutan strategi dari
tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun mendatang dipandu dan dijelaskan
dengan arah kebijakan.
Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan pada
pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas serta
fungsi perangkat daerah yang lebih tepat, fokus dan rasional sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Arah kebijakan membantu
untuk memperjelas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.
Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 416 Orang 58.408.412.551 APBD 416 Orang 58.408.412.551
Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Dokumen 295.675.000 APBD 12 Dokumen 295.675.000
Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/Sem Laporan Koordinasi Penyusunan
esteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 4 Paket 150.133.600 APBD 4 Paket 150.133.600
Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Bulan 153.382.000 APBD 12 Bulan 153.382.000
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 174.956.000 APBD 12 Laporan 174.956.000
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah bulan Penyediaan barang 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000
Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah
1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 paket 50.000.000 APBD 3 paket 50.000.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN 1) Rasio Kematian Ibu per 100.000 1) 115,1 1) 115
UPAYA KESEHATAN KH 44.734.839.745 43.616.492.070
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN 2) Rasio Kematian Bayi per 1000 2) 6,3 2) 6,2
MASYARAKAT KH
3) Rata-rata Capaian SPM 3) 100 3) 100
4) Prevalensi Stunting pada balita 4) 10,1 4) 10,0
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 2 unit 500.000.000 APBD 2 unit 500.000.000
(Puskesmas) yang Dibangun
1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 1 unit 2.118.347.675 APBD 1 unit 1.000.000.000
Pemeliharaan Puskesmas Kesehatan yang Telah Dilakukan Cimut Cimteng
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 0 unit 0 APBD 0 unit 0
Pendukung Fasilitas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat 3 unit 500.000.000 APBD 3 unit 500.000.000
Kesehatan/Alat Penunjang Penunjang Medik
Medik Fasilitas Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan Disediakan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang 2 Paket 3.000.000.000 APBD 2 Paket 3.000.000.000
Disediakan
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang 1 Paket APBD 1 Paket
Disediakan 750.000.000 750.000.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan 1) Cakupan Komplikasi Kebidanan 1) 89 37.992.529.100 1) 90 37.992.529.100
Kesehatan untuk UKM dan yang ditangani
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota 2) Cakupan Neonatus dengan 2) 28 2) 29
Komplikasi yang ditangani
3) Jumlah Puskesmas dengan 3) 100 3) 100
Capaian SPM 100%
4) Cakupan Balita Gizi Buruk yang 4) 13 PKM 4) 13 PKM
Mendapat Perawatan
5) Presentase kegiatan Mobile 5) 100 5) 100
Promkes
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang 10,293 863.225.000 APBD 10345 863.225.000
Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Jumlah bayi baru lahir yang 9,672 100.475.000 APBD 9720 100.475.000
Kesehatan Bayi Baru mendapatkan pelayanan kesehatan
Lahir sesuai standar;
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Jumlah balita yang mendapatkan 25,537 56.550.000 APBD 25792 56.550.000
Kesehatan Balita pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 71,129 192.028.000 APBD 71,129 192.028.000
Kesehatan pada Usia yang mendapatkan pelayanan
Pendidikan Dasar kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 135,097 238.401.400 APBD 135,097 238.401.400
Kesehatan pada Usia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Produktif Sesuai Standar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 42,969 45.113.400 APBD 43399 45.113.400
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 56,388 60.146.400 APBD 56952 60.146.400
Kesehatan Penderita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Hipertensi Sesuai Standar
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 10.209 57.894.400 APBD 10311 57.894.400
Kesehatan Penderita Diabetes yang Mendapatkan Pelayanan
Melitus Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 968 164.899.900 APBD 977 164.899.900
Kesehatan Orang Pelayanan Kesehatan Orang dengan
dengan Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1) 6.039 398.390.000 APBD 1) 6.099 398.390.000
Kesehatan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
dengan Risiko Terinfeksi HIV Standar
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 796.205.000 APBD 12 dokumen 796.205.000
Kesehatan bagi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Penduduk pada Kondisi pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Kejadian Luar Biasa (KLB) (KLB) Sesuai Standar
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 726.111.800 APBD 12 dokumen 726.111.800
Kesehatan Gizi Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 88.999.000 APBD 12 dokumen 88.999.000
Kesehatan Kerja dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 218.479.800 APBD 12 dokumen 218.479.800
Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 362.749.600 APBD 12 dokumen 362.749.600
Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 111.309.600 APBD 12 dokumen 111.309.600
Kesehatan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 232.487.300 APBD 12 dokumen 232.487.300
Khusus Pelayanan Kesehatan Khusus
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 dokumen 489.533.000 APBD 12 dokumen 489.533.000
Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 24.274.821.000 APBD 12 dokumen 24.274.821.000
Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil 12 dokumen 141,552,400 APBD 12 dokumen 141,552,400
Kabupaten/Kota Sehat Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 13 Unit 713.716.000 APBD 0 713.716.000
Fasilitas Kesehatan di Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil Investigasi 12 dokumen 217.029.500 APBD 12 dokumen 217.029.500
Tidak diharapkan (Kejadian Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Pemberian Obat Massal) Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Ketepatan waktu pelaporan 98 persen 223.962.970 98 persen 223.962.970
Informasi Kesehatan Secara Puskesmas
Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 19.579.000 APBD 12 dokumen 19.579.000
Informasi Kesehatan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 dokumen 129.319.200 APBD 12 dokumen 129.319.200
Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03.03 Pengadaan Jumlah Alat/Perangkat Sistem 10 Unit 75.064.770 APBD 10 Unit 75.064.770
Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan
Informasi Kesehatan dan Internet yang Disediakan
Jaringan Internet
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah 1. Persentase Puskesmas dengan 1. 23.07% 400.000.000 1. 30.77 % 400.000.000
Sakit Kelas C, D dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
Fasilitas Pelayanan Baik
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2. Persentase Puskesmas yang 2. 100% 2. 100%
mendapat pembinaan Mutu
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN 1. Persentase sarana kefarmasian 1) 100% 69.629.000 1) 100% 69.629.000
FARMASI, ALAT dan Penyediaan Makanan dan
KESEHATAN DAN Minuman sesuai standar
MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Persentase Fasyankes yang 100% 20.850.000 100% 20.850.000
Toko Obat, Toko Alat mendapat pembinaan
Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 12 Dokumen 20.850.000 APBD 12 Dokumen 20.850.000
serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Obat, Toko Alat Kesehatan, dan
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Optikal, Usaha Mikro Tradisional (UMOT)
Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Persentase sarana IRTP yang 100 Persen 40.854.000 100 Persen 40.854.000
Produksi Pangan Industri Mendapatkan Rekomendasi
Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 12 Dokumen 40.854.000 APBD 12 Dokumen 40.854.000
serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Pengawasan Sertifikat Produksi
Produksi Pangan Industri Pangan Industri Rumah Tangga dan
Rumah Tangga dan Nomor P- Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Minuman Tertentu yang dapat Industri Rumah Tangga
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga