2002 Lei
2002 Lei
2002 Lei
III - os juros legais, taxa de seis por cento ao ano, sero acrescidos aos
precatrios objetos de parcelamento.
2 A atualizao monetria dos precatrios determinada no 3, do art. 81, da
Constituio Estadual no poder superar, no exerccio de 2003, variao do ndice Geral de
Preos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundao Getlio Vargas, devendo ser aplicado
parcela resultante do parcelamento.
3 Os recursos alocados na lei oramentria, com a destinao prevista neste
artigo, no podero ser cancelados para abertura de crditos adicionais com outra finalidade.
Art. 15. Na programao oramentria no podero ser fixadas despesas sem
que estejam definidas as respectivas fontes de recursos.
Art. 16. No podero ser destinados recursos para atender despesas com:
I - incio de construo, ampliao, reforma, aquisio e locao de imveis
residenciais;
II - aquisio de mobilirio e equipamento para unidades residenciais de
representao funcional, exceto para as ocupadas pelo Governador e pelo Vice-Governador do
Estado; e
III - pagamento, a qualquer ttulo, a servidor da administrao pblica ou
empregado de empresa pblica ou sociedade de economia mista, por servios de consultoria ou
assistncia tcnica, inclusive custeados com recursos decorrentes de convnios, acordos, ajustes
administrativos ou instrumentos congneres firmados com rgos ou entidades de direito pblico
ou privado, nacionais ou internacionais, pelo rgo ou entidade a que pertencer o servidor ou por
aquele no qual estiver eventualmente lotado.
Art. 17. As receitas prprias diretamente arrecadadas por autarquias,
fundaes, fundos, empresas pblicas e sociedades de economia mista em que o Estado, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, respeitadas as
disposies previstas em legislao especfica, sero destinadas prioritariamente ao custeio
administrativo e operacional, inclusive de pessoal e encargos sociais, bem como ao pagamento
de amortizao, juros e encargos da dvida e contrapartida de operaes de crdito.
Art. 18. A proposta oramentria conter reserva de contingncia vinculada aos
oramentos fiscal e da seguridade social, em montante equivalente a, no mximo, 3,0% (trs
vrgula zero por cento) da Receita Corrente Lquida.
Art. 19. Os projetos de lei relativos a crditos adicionais sero apresentados na
forma e com os detalhamentos estabelecidos para a lei oramentria anual.
SEO II
CAPTULO VII
DAS DISPOSIES GERAIS
Art. 40. O projeto de lei oramentria ser acompanhado de demonstrativo de
efeito de isenes, anistias, remisses, subsdios e benefcios de natureza financeira, tributria e
creditcia sobre as receitas e despesas.
Art. 41. As transferncias voluntrias de recursos do Estado, consignadas na lei
oramentria e em seus crditos adicionais para os municpios, a ttulo de cooperao, auxlios
ou assistncia financeira, dependero da comprovao, no ato da assinatura do instrumento
original, de que o Municpio:
I - mantm atualizado seus compromissos financeiros com o pagamento de
pessoal e encargos sociais, bem como aqueles assumidos com instituies de ensino superior
criadas por lei municipal;
II - instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos de sua competncia,
previstos no art. 156 da Constituio Federal, ressalvado o imposto previsto no inciso III, com a
redao dada pela Emenda Constitucional n 3, de 17 de maro de 1993, quando comprovada a
ausncia do fato gerador; e
III - atende ao disposto no art. 212 da Constituio Federal, Emenda
Constitucional n 14, de 12 de setembro de 1996 e Lei Complementar federal n 101, de 04 de
maio de 2000.
Pargrafo nico. No caso do disposto no caput deste artigo, a contrapartida do
municpio ser de 20% (vinte por cento) do valor do projeto, que poder ser atendida com o
aporte de recursos financeiros e bens ou servios economicamente mensurveis.
Art. 42. Os Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio, o
Presidente do Tribunal de Contas do Estado e o Procurador Geral de Justia, no prazo de vinte
dias aps a publicao da lei oramentria para 2003, aprovaro, divulgaro e remetero
Assemblia Legislativa do Estado o quadro de detalhamento da despesa dos Oramentos Fiscal e
da Seguridade Social, dos rgos da administrao direta e indireta, bem como dos fundos sob
sua responsabilidade.
1 O quadro de detalhamento da despesa discriminar a despesa por rgo,
unidade oramentria, funo, subfuno, programa, projeto, atividade, categoria econmica,
grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicao, elemento de despesa e fonte de recursos.
2 At sessenta dias aps a sano da lei oramentria sero indicados e
totalizados com os respectivos valores oramentrios, para cada unidade oramentria, em nvel
de elemento de despesa, os saldos dos crditos especiais e extraordinrios autorizados nos
ltimos quatro meses do exerccio financeiro de 2002 e reabertos na forma do disposto no 1
do art. 123 da Constituio Estadual, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.
Municpio
Marema
Nova Itaberaba
Princesa
Ipuau
Herval DOeste
Santa Terezinha do Progresso
Ponte Serrada
Irati
Caxambu do Sul
Chapado do Lageado
Capo Alto
Monte Carlo
Balnerio Arroio do Silva
Araquari
Monte Castelo
guas de Chapec
Bocaina do Sul
Palmeira
Urubici
Garuva
So Joo do Sul
Passo de Torres
Irani
Angelina
Passos Maia
Praia Grande
Pedras Grandes
Balnerio Gaivotas
Entre Rios
Rio Rufino
Ibicar
Bom Jesus
Bom Jardim da Serra
Alfredo Wagner
Irinepolis
Vargem
IDS
0,793
0,792
0,792
0792
0,792
0,789
0,788
0,787
0,787
0,786
0,785
0,784
0,779
0,778
0,778
0,777
0,777
0,776
0,776
0,773
0,773
0,772
0,771
0,770
0,769
0,768
0,768
0,767
0,764
0,763
0,762
0,756
0,755
0,754
0,752
0,749
Municpio
Ouro Verde
Vitor Meireles
Lebon Rgis
Imaru
Saltinho
Anita Garibaldi
Abdon Batista
Flor do Serto
Santa Terezinha
Brunpolis
Calmon
Campo Belo do Sul
Painel
Matos Costa
Macieira
So Jos do Cerrito
Bela Vista do Toldo
Bandeirante
Cerro Negro
Timb Grande
IDS
0,746
0,744
0,740
0,734
0,734
0,733
0,730
0,729
0,726
0,722
0,722
0,718
0,715
0,713
0,710
0,701
0,698
0,683
0,658
0,629
Art. 47. O Poder Executivo dever estabelecer at trinta dias aps a publicao
da lei oramentria do exerccio de 2003, para cada rgo, cronograma anual de desembolso
mensal, observando com relao s despesas a abrangncia necessria para a obteno das metas
fiscais.
Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 49. Revogam-se as disposies em contrrio.
Florianpolis, 23 de julho de 2002
ESPERIDIO AMIN HELOU FILHO
Governador do Estado
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 1
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: A PRIMEIRA CHANCE
OBJETIVO: ASSEGURAR AO ESTUDANTE A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE TRABALHO POR MEIO DA APLICACAO
PRATICA
DOS CONHECIMENTOS TEORICOS INERENTES A SUA AREA DE FORMACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
COORDENACAO, NORMATIZACAO E SUPERVISAO DO PROGRAMA A PRIMEIRA CHANCE
36,0
ATO
SERVICO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
SERVICO
NUMERO
1,0
40,0
150,0
25,0
12,0
SERVICO
10,0
SERVICO
16,0
SERVICO
3,0
SERVICO
1,0
SERVICO
ESTAGIARIO
25,0
ESTAGIARIO
30,0
ESTAGIARIO
6,0
500,0
ESTAGIARIO
SERVICO
ESTAGIARIO
4,0
2,0
50,0
1,0
ESTAGIARIO
SERVICO
61,0
300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 2
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
A PRIMEIRA CHANCE
SERVICO
3,0
ESTAGIARIO
20,0
ESTAGIARIO
84,0
SERVICO
ESTAGIARIO
SERVICO
500,0
SERVICO
3,0
4.573,0
300,0
SERVICO
20,0
SERVICO
1,0
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
2,0
50,0
15,0
28,0
50,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ABASTECIMENTO DE AGUA
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPL. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CRICIUMA (BARRAGEM SAO BENTO)
M
50.000,0
AMPL. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ITAPEMA/PORTO BELO/BOMBINHAS
40.500,0
HABITANTE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 3
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
PROGRAMA: ABASTECIMENTO DE AGUA
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO.
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CURITIBANOS
M
29.340,0
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ABELARDO LUZ.
14.822,0
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
5.000,0
HABITANTE
1.300,0
50.000,0
HABITANTE
6.300,0
3.000,0
30.000,0
19.200,0
5.000,0
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
4.000,0
45.124,0
3.000,0
10.000,0
5.500,0
29.875,0
M
5.000,00
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 4
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO A TERRA E AOS MEIOS DE PRODUCAO, ATRAVES DA AMPLIACAO DO CREDITO
FUNDIARIO, DA HABILITACAO DAS COOPERATIVAS DE CREDITO COMO AGENTES REPASSADORES DE RECURSOS
E INCLUSAO DE FINANCIAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA BASICA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONCESSAO DE FINANC. PARA INFRA-ESTRUTURA NOS PROJETOS FINANC. P/FUNDO TERRAS
100,0
CONCESSAO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE TERRAS
MEDICAO E DEMARCACAO DE TERRAS
REGULARIZACAO FUNDIARIA
FAMILIA
FAMILIA
HECTARE
FAMILIA
100,0
15.000,0
450,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
SERVIDOR
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
NUMERO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO - CELESC
OBJETIVO: DOTAR A EMPRESA DE RECURSOS DE SUPORTE PARA AMELHORIA DAS CONDICOES OPERACIONAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO DE VEICULOS
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
VEICULO
100,0
UN. GESTORA
2,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 5
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ADMINISTRACAO - CELESC
OBJETIVO: DOTAR A EMPRESA DE RECURSOS DE SUPORTE PARA AMELHORIA DAS CONDICOES OPERACIONAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
NUMERO
15,0
NUMERO
SOFTWARE
10,0
20,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
LICENCA
25,0
ATLETA
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
SERVIDOR
3.255,0
VALOR
5.150.000,0
VALOR
39.440.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 6
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL,
ATENDENDO A 100% DAS MESMAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO FINANC. AS ASSOCIACOES DE FUNCIONARIOS DOS CENTROS DE EDUC. DE ADULTOS
95,0
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
AUXILIO-ALIMENTACAO PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - SED
PESSOA
DIARIA
200,0
SERVIDOR
800,0
UNIDADE ESCOLAR
SERVIDOR
CONTRATO
1.300,0
3,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PESSOA
9,0
CRIANCA
28.626,0
ALUNO
8.493,0
DIARIA
10,0
SERVIDOR
1.300,0
SERVIDOR
1.100,0
DIARIA
20,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 7
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL,
ATENDENDO 100%
DAS MESMAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS FEMININAS
AGRICULTURA SUSTENTAVEL NOS COLEGIOS AGRICOLAS
UNIDADE ESCOLAR
DIARIA
2,0
100,0
VISITA
26,0
SERVIDOR
1.500,0
ALUNO
1.382,0
ALUNO
981,0
ALUNO
797,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
104,0
ALUNO
1.003,0
ALUNO
669,0
ALUNO
ALUNO
1.136,0
840,0
ALUNO
ALUNO
1.364,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 8
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL,
ATENDENDO 100%
DAS MESMAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CEDUP SAO JOSE - ITAPIRANGA
ALUNO
228,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
237,0
167,0
ALUNO
2.500,0
SERVIDOR
CONVENIO
3.812,0
1,0
NUMERO
2.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES DE PAES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
8.744,0
AUXILIO-ALIMENTACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - SED
SERVIDOR
PESSOA
270,0
ALUNO
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
REGIAO
REGIAO
1,0
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 9
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA - REGIAO NORDESTE
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
ALUNO
1.255,0
ALUNO
1.448,0
ALUNO
1.952,0
ALUNO
1.891,0
ALUNO
1.498,0
ALUNO
ALUNO
839,0
ALUNO
ALUNO
975,0
ALUNO
1.055,0
ALUNO
1.195,0
ALUNO
ALUNO
1.021,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
794,0
1.273,0
485,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 10
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CE ENG. ANNES GUALBERTO - JOINVILLE
ALUNO
ALUNO
753,0
ALUNO
1.039,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
756,0
ALUNO
ALUNO
684,0
999,0
1.067,0
ALUNO
ALUNO
1.457,0
1.137,0
ALUNO
1.494,0
993,0
ALUNO
1.097,0
1.071,0
840,0
ALUNO
ALUNO
953,0
ALUNO
904,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
870,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 11
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CE PROF. ANIBAL NUNES PIRES - FLORIANOPOLIS
607,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
1.112,0
ALUNO
810,0
ALUNO
1.014,0
ALUNO
1.080,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
1.454,0
ALUNO
1.259,0
ALUNO
1.367,0
ALUNO
1.029,0
ALUNO
1.095,0
ALUNO
1.166,0
ALUNO
1.094,0
ALUNO
1.114,0
ALUNO
ALUNO
1.181,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 12
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CENTRO ED. VIDAL RAMOS JR. - LAGES
ALUNO
1.314,0
ALUNO
944,0
ALUNO
1.064,0
ALUNO
1.113,0
ALUNO
841,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
939,0
787,0
ALUNO
671,0
ALUNO
633,0
ALUNO
ALUNO
586,0
ALUNO
ALUNO
756,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
536,0
744,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
935,0
676,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 13
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB ANTONIO COLONETTI - ICARA
ALUNO
578,0
ALUNO
774,0
ALUNO
607,0
ALUNO
668,0
ALUNO
733,0
ALUNO
805,0
ALUNO
ALUNO
686,0
ALUNO
897,0
ALUNO
792,0
ALUNO
650,0
ALUNO
663,0
ALUNO
768,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
891,0
1,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
561,0
593,0
808,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 14
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB CECILIA VIVAN - SALTO VELOSO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
820,0
534,0
ALUNO
676,0
ALUNO
ALUNO
471,0
ALUNO
805,0
ALUNO
581,0
ALUNO
666,0
ALUNO
736,0
ALUNO
613,0
600,0
ALUNO
556,0
ALUNO
ALUNO
870,0
502,0
ALUNO
737,0
ALUNO
583,0
ALUNO
721,0
ALUNO
547,0
ALUNO
ALUNO
901,0
660,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 15
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB DOM JOAO BECKE - BRUSQUE
ALUNO
729,0
ALUNO
767,0
ALUNO
586,0
ALUNO
782,0
ALUNO
613,0
ALUNO
488,0
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA - GOV. CELSO RAMOS
557,0
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB DR. GEORG KELLER - JOINVILLE
ALUNO
ALUNO
1.091,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
580,0
648,0
ALUNO
ALUNO
606,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
788,0
731,0
764,0
ALUNO
490,0
ALUNO
518,0
ALUNO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 16
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB ENG. ANNES GUALBERTO - BRACO DO NORTE
1.140,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
506,0
ALUNO
338,0
ALUNO
ALUNO
551,0
ALUNO
671,0
ALUNO
ALUNO
641,0
697,0
ALUNO
836,0
ALUNO
740,0
ALUNO
781,0
ALUNO
640,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
812,0
624,0
598,0
849,0
ALUNO
480,0
ALUNO
ALUNO
563,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 17
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB GODOLFIN NUNES DE SOUZA - LAGES
ALUNO
ALUNO
805,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
973,0
ALUNO
ALUNO
707,0
702,0
ALUNO
572,0
ALUNO
541,0
ALUNO
862,0
ALUNO
488,0
ALUNO
877,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
739,0
ALUNO
913,0
810,0
811,0
ALUNO
ALUNO
607,0
727,0
ALUNO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 18
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB IRINEU BORNHAUSEN - FLORIANOPOLIS
ALUNO
ALUNO
863,0
ALUNO
725,0
ALUNO
ALUNO
625,0
ALUNO
619,0
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB JOAO DOS SANTOS AREAO - SANTA ROSA DO SUL
593,0
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB JOAO DURVAL MULLER - BLUMENAU
ALUNO
ALUNO
ALUNO
742,0
995,0
ALUNO
849,0
ALUNO
786,0
ALUNO
694,0
ALUNO
977,0
500,0
ALUNO
ALUNO
566,0
632,0
ALUNO
ALUNO
607,0
ALUNO
744,0
ALUNO
674,0
ALUNO
791,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 19
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB JOSE BONIFACIO - POMERODE
ALUNO
540,0
ALUNO
ALUNO
522,0
474,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
560,0
ALUNO
528,0
ALUNO
601,0
ALUNO
617,0
ALUNO
589,0
ALUNO
514,0
ALUNO
508,0
ALUNO
ALUNO
979,0
524,0
ALUNO
584,0
ALUNO
ALUNO
672,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
613,0
590,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 20
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB MARCOS KONDER - ILHOTA
ALUNO
589,0
ALUNO
596,0
ALUNO
651,0
ALUNO
ALUNO
557,0
ALUNO
919,0
ALUNO
709,0
ALUNO
487,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
763,0
ALUNO
788,0
ALUNO
591,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
796,0
ALUNO
ALUNO
832,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 21
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB PADRE ANCHIETA - FLORIANOPOLIS
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
586,0
ALUNO
810,0
ALUNO
716,0
ALUNO
ALUNO
620,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
550,0
583,0
ALUNO
532,0
ALUNO
1.095,0
ALUNO
891,0
1.020,0
ALUNO
ALUNO
743,0
ALUNO
ALUNO
563,0
530,0
ALUNO
ALUNO
699,0
807,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 22
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB PROF. AGENOR PIOVEZAN - ERVAL VALHO
ALUNO
553,0
ALUNO
ALUNO
840,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
602,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
585,0
ALUNO
563,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
980,0
699,0
ALUNO
ALUNO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 23
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB PROF. GRACINDA A. MACHADO - IMBITUBA
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
557,0
ALUNO
697,0
981,0
985,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
724,0
741,0
1.076,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
1,0
587,0
1.257,0
527,0
592,0
1.126,0
ALUNO
ALUNO
764,0
ALUNO
716,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 24
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB PROF. MARIA DO CARMO LOPES - SAO JOSE
ALUNO
1.099,0
ALUNO
828,0
ALUNO
ALUNO
866,0
ALUNO
874,0
ALUNO
550,0
ALUNO
724,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
740,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
618,0
ALUNO
572,0
ALUNO
589,0
ALUNO
ALUNO
887,0
545,0
ALUNO
613,0
ALUNO
812,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 25
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB ROSA T. DE MIRANDA - FLORIANOPOLIS
ALUNO
731,0
ALUNO
794,0
ALUNO
1.046,0
ALUNO
757,0
ALUNO
614,0
ALUNO
650,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
484,0
1.051,0
955,0
ALUNO
769,0
ALUNO
657,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
508,0
554,0
619,0
518,0
688,0
1.145,0
ALUNO
607,0
ALUNO
696,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 26
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB SAUL ULISSEA - LAGUNA
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB SEARA - SEARA
ALUNO
704,0
ALUNO
698,0
ALUNO
ALUNO
1,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
587,0
561,0
ALUNO
ALUNO
1.353,0
ALUNO
679,0
ALUNO
689,0
577,0
876,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
478,0
702,0
1.049,0
549,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
695,0
644,0
681,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 27
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR, MANTER, MELHORAR O ATENDIMENTO E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA ATENDER
A PO
PULACAO DE 7 A 14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA EEB ZULMIRA AUTA DA SILVA - LAGES
ALUNO
919,0
ALUNO
ALUNO
725,0
ALUNO
ALUNO
873,0
ALUNO
753,0
ALUNO
ALUNO
973,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
607,0
ALUNO
954,0
613,0
ALUNO
ALUNO
1.523,0
554.559,0
SERV INATIVO
MUNICIPIO
ALUNO
12.500,0
293,0
114.326,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 28
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, AMPLIANDO EM 10%
O
ATENDIMENTO DA POPULACAO DE 15 A 17 ANOS E CONTEMPLANDO 33,38% JA ATENDIDOS NESSA MESMA
FAIXA ETARIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES DE PAES E PROFESSORES DO ENSINO MEDIO
ASSESSORIA TECNICO-PEDAGOGICA PARA O ENSINO MEDIO
AUXILIO-ALIMENTACAO PARA O ENSINO MEDIO - SED
PESSOA
DIARIA
967,0
1.020,0
SERVIDOR
8.000,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
490,0
ALUNO
2.543,0
REGIAO
REGIAO
REGIAO
1,0
1,0
1,0
ALUNO
ALUNO
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 29
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, AMPLIANDO EM 10%
O
ATENDIMENTO DA POPULACAO DE 15 A 17 ANOS E CONTEMPLANDO 33,38% JA ATENDIDOS NESSA MESMA
FAIXA ETARIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CE ADERBAL RAMOS DA SILVA - FLORIANOPOLIS
1.302,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
483,0
661,0
1.130,0
844,0
335,0
ALUNO
ALUNO
683,0
859,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
345,0
693,0
1.159,0
547,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
942,0
885,0
615,0
1.015,0
835,0
1.230,0
ALUNO
655,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 30
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, AMPLIANDO EM 10%
O
ATENDIMENTO DA POPULACAO DE 15 A 17 ANOS E CONTEMPLANDO 33,38% JA ATENDIDOS NESSA MESMA
FAIXA ETARIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CE JOAO SILVEIRA - PALHOCA
ALUNO
298,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
505,0
ALUNO
ALUNO
670,0
ALUNO
ALUNO
603,0
ALUNO
ALUNO
474,0
ALUNO
490,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
605,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
678,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 31
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, AMPLIANDO EM 10%
O
ATENDIMENTO DA POPULACAO DE 15 A 17 ANOS E CONTEMPLANDO 33,38% JA ATENDIDOS NESSA MESMA
FAIXA ETARIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESCENTRALIZACAO FINANCEIRA DO CE SAO BENTO - SAO BENTO DO SUL
ALUNO
703,0
ALUNO
ALUNO
520,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
902,0
725,0
ALUNO
ALUNO
731,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
ALUNO
885,0
1.566,0
1.173,0
2.153,0
ALUNO
ALUNO
ALUNO
1.726,0
ALUNO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 32
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
OBJETIVO: ADMINISTRAR E MANTER AS UNIDADES DE ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, AMPLIANDO EM 10%
O
ATENDIMENTO DA POPULACAO DE 15 A 17 ANOS E CONTEMPLANDO 33,38% JA ATENDIDOS NESSA MESMA
FAIXA ETARIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO MEDIO
PARCERIAS PARA MELHORIA DO ENSINO MEDIO
SERVIDOR
CONVENIO
960,0
732,0
UN. GESTORA
NUMERO
1,0
597,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
DOCUMENTO
2.500,0
NUMERO
ATENDIMENTO
ITEM
CONSELHO PENITENCIARIO
ITEM
ITEM
2.200,0
2.370,0
8.000,0
ACOES
2,0
15.100,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 33
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: APOIO A CIDADANIA
OBJETIVO: ASSEGURAR A TODOS OS CATARINENSES O ACESSO A PLENA CIDADANIA, GARANTINDO O EXERCICIO
DOS
DIREITOS, HUMANOS, IMPLEMENTAR A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, PAGAMENTO DE INDENIZACAO A
PRESOS POLITICOS, FORMULAR, ORIENTAR, NORMALIZAR, FISCALIZAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES E
A POLITICA ESTADUAL DE ENTORPECENTES, MODERNIZACAO DA ESTRUTURA E O PROCEDIMENTO DA
ADMINISTRACAO NAS AREAS DE PREVENCAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PLANO EMERGENCIAL DE DOCUMENTACAO BASICA
SEMINARIOS SOBRE ENTORPECENTES
ACOES
40.000,0
PARTICIPANTE
22,0
APOIO A CULTURA
OBJETIVO: DOTAR A FCC, SUAS UNIDADES VINCULADAS E OUTROS ESPACOS CULTURAIS, APOIAR E INCENTIVAR
A PRODUCAO CULTURAL EM TODAS AS AREAS, RESGATAR A MEMORIA E O PATRIMONIO ARTISTICO CULTU
RAL, MUNICIPALIZAR A CULTURA, INCENTIVAR A PUBLICACAO DE LIVROS DE AUTORES CATARINENSES,
AMPLIAR O PREMIO CRUZ E SOUZA E O SALAO VICTOR MEIRELLES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO A ARTISTAS CATARINENSES
CONCURSOS LITERARIOS
GRUPO
100,0
PARTICIPANTE
200,0
NUMERO
NUMERO
NUMERO
NUMERO
NUMERO
350,0
1,0
1,0
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: APOIO AOS SISTEMAS VIARIOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: AUXILIAR FINANCEIRAMENTE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E OUTRAS ENTIDADES NO
DESENVOLVIMENTO
DE SEUS SISTEMAS VIARIOS, BEM COMO GERENCIAR OPERACAO DAS PATRULHAS RODOVIARIAS
MECANIZADAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO FINANC. A PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES PARA EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS
MUNICIPIO
293,0
APOIO FINANC. AS PREFEITURAS PARA EXECUCAO E OBRAS E PAVIMENTACAO AOS MUNICIPIOS
DE: PORTO UNIAO - SAO JOSE DO CEDRO - GARUVA - SO JOSE DO CERRITO - MATOS COSTA
ICARA - FORQUILHINHAS - MORRO DA FUMACA - URUSSANGA - LAURO MULLER - NOVA VENEZA
IMBITUBA - TREZE DE MAIO - SANGAO - JAGUARUNA - BRACO DO NORTE - RIO FORTUNA SANTA ROSA DE LIMA - TUBARAO - LAGUNA - ARARANGUA - BALNEARIO ARROIO DO SILVA BALNEARIO GAIVOTAS - PASSOS DE TORRES - SOMBRIO - SANTA ROSA DO SUL - SO JOAO DO SUL
PRAIA GRANDE - JACINTO MACHADO - ERMO - TURVO - TIMBE DO SUL - MORRO GRANDE - MELEIRO
MARACAJA - BOM RETIRO - JAGUARUNA (BALNEARIO DA ESPLANADA) - COCAL DO SUL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 34
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: APOIO AOS SISTEMAS VIARIOS MUNICIPAIS
OBJETIVO: AUXILIAR FINANCEIRAMENTE AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E OUTRAS ENTIDADES NO
DESENVOLVIMENTO
DE SEUS SISTEMAS VIARIOS, BEM COMO GERENCIAR OPERACAO DAS PATRULHAS RODOVIARIAS
MECANIZADAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE OBRAS EMERGENCIAIS
MUNICIPIO
293,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
APOIO CREDITICIO
% DE ATEND.
% DE ATEND.
26,0
27,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: FACILITAR O ACESSO E PERMANENCIA DE 20% DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
16.000,0
CONCESSAO DE CREDITO EDUCATIVO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
2.090,0
CRED. EDUCATIVO
CRED. EDUCATIVO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: CONSOLIDAR, NUMA UNICA LEI, A DESCRICAO DOS ATUAIS LIMITES MUNICIPAIS LEGAIS E DE FATO,
DEFINIDO O TERRITORIO MUNICIPAL, SEU MAPA E SUA AREA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ATUALIZACAO E EDICAO DO MAPA POLITICO DE SANTA CATARINA
DISPONIBILIZACAO DE CARTOGRAFIA AOS USUARIOS
MAPA
ATEND INDIVID
1,0
20.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 35
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ASSISTENCIA A GESTOES MUNICIPAIS
OBJETIVO: ASSESSORAR E CAPACITAR GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DO
GERENCIAMEN
TO E FORMULACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA ARTICULACAO DESTA COM AS POLITICAS
PUBLICAS COM AS QUAIS MANTEM INTERFACE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROMOCAO DE EVENTOS
TECENDO CIDADANIA
EVENTO
3,0
PLANO INTEGRADO
30,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
REGIONAL
33,0
PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO
UNIDADE
REGIONAL
3.012.944,0
51.788,0
60.000.000,0
6,0
PROCEDIMENTO
UNIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ASSISTENCIA HOSPITALAR
EQUIPAMENTO
21,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 36
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA
OBJETIVO: ATENDER OS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA AO SERVIDOR PUBLICO
AUXILIO FUNERAL
AUXILIO NATALIDADE
AUXILIO RECLUSAO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PECULIO
NUMERO
BENEFICIARIO
643,0
BENEFICIARIO
4.514,0
BENEFICIARIO
14,0
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
11.024,0
360,0
895,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: PROPICIAR CONDICOES DE SUPERACAO DA EXCLUSAO SOCIAL DE GRUPOS E/OU DA POPULACAO DE
BAIXA
RENDA ATRAVES DA CONCESSAO DE BENEFICIOS OU CAPACITACAO PARA A GERACAO DE RENDA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
BENEFICIOS EVENTUAIS
ENFRENTAMENTO A POBREZA
MUNICIPIO
PROGRAMA
90,0
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ASSUMINDO A DIVERSIDADE
PESSOA
SERVIDOR
1,0
EVENTO
LAUDO
265,0
200,0
PROJETO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 37
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ASSUMINDO A DIVERSIDADE
OBJETIVO: AMPLIAR EM 30% O ATENDIMENTO OFERECIDO AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS,
ATRAVES
DA PREVENCAO, EDUCACAO, REABILITACAO E PROFISSIONALIZACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
IMPLANTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO ESPECIAL
ALUNO
4.581,0
ALUNO
4.581,0
SERVICO
SERVIDOR
3,0
PESSOA
ALUNO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANCA/ADOLESCENTE ATRAVES DO APOIO TECNICO E
FINANCEI
RO A OG'S E ONG'S, QUE EXECUTAM ATIVIDADES VOLTADAS A PROTECAO, GARANTIA E DEFESA DE DIREITOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO - ASEMA
CRIANCA/ADOLESC
CRIANCA
CRIANCA/ADOLESC
15.945,0
2.777,0
1.585,0
PROJETO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ATENCAO A FAMILIA
OBJETIVO: PROMOVER E APOIAR ONGS E OGS VISANDO IMPLEMENTAR UMA POLITICA DE ATENCAO INTEGRAL A
FAMILIA, FAZENDO-A BENEFICIARIA DAS POLITICAS PUBLICAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ACAO - MULHER
ORIENTACAO E APOIO SOCIO - FAMILIAR
PROJETO
1,0
PROGRAMA
39,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 38
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ATENCAO AO IDOSO
OBJETIVO: QUALIFICAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AVO SABE
PROJETO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE NOS CENTROS EDUCACIONAIS
OBJETIVO: ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL E AQUELAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL
818,0
FORMACAO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES E FAMILIARES
ADOLESCENTE
CRIANCA/ADOLESC
800,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
MUNICIPIO
ITAJAI A
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
BANCO DE DADOS
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 39
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
OBJETIVO: CAPACITAR 80% DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS QUE ATUAM NO ORGAO CENTRAL, NAS
CO
ORDENADORIAS REGIONAIS E NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CURSO DE APERFEICOAMENTO PARA PESSOAL TECNICO-ADMINISTRATIVO
PARTICIPANTE
162,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: CAPACITAR 50% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CURSOS DE CAPAC.PARA EDUCADORES DE ESNINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS
400,0
CURSOS DE CAPACITACAO PARA EDUCADORES DE EDUCACAO A DISTANCIA
EDUCADOR
EDUCADOR
160,0
EDUCADOR
EVENTO
EDUCADOR
40,0
5,0
120,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
UN. GESTORA
UN. GESTORA
1,0
1,0
UN. GESTORA
UN. GESTORA
UN. GESTORA
UN. GESTORA
1,0
1,0
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 40
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: COMPETICOES DE INTEGRACAO
OBJETIVO: PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS REGIOES E MUNICIPIOS DO ESTADO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REALIZACAO DE CAMPEONATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
EVENTO
5,0
EVENTO
EVENTO
EVENTO
PARTICIPANTE
50,0
140.000,0
PARTICIPANTE
PARTICIPANTE
25,0
120.000,0
140.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PROJETO
6,0
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
1,0
1,0
1,0
PROJETO
1,0
NUMERO
1,0
PROJETO
PROJETO
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 41
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: COMPLEXO TURISTICO ORLA NORTE
OBJETIVO: CRIAR INFRAESTRUTURA TURISTICA; REDUZIR O CARATER SAZONAL DO MERCADO TURISTICO;
EFETI
VAR STA. CATARINA COMO POLO TURISTICO DO MERCOSUL; ATRAIR E CAPTAR NOVOS INVESTIMENTOS E
NEGOCIOS; CRIAR EMPREGOS; AUMENTAR A RENDA E A ARRECADACAO DE TRIBUTOS, BEM COMO PROPOR
CIONAR AO ESTADO UMA ESTRUTURA DE TRANSPORTE E COMUNICACOES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REVISAO DO MASTER PLAN
PROJETO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
COMUNICACAO SOCIAL
PECA
12,0
PESQUISA
150,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: EFETUAR A CONSERVACAO ADEQUADA DAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DO ESTADO, INCLUINDO
OBRAS E
MERGENCIAIS, BEM COMO DESENVOLVER ACOES DE POLICIAMENTO RODOVIARIO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO A CARGO DA POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL
KM
KM
3.000,0
KM
6.200,0
NUMERO
NUMERO
NUMERO
HUMANIZACAO DE RODOVIAS
20,0
NUMERO
KM
25,0
1,0
NUMERO
6.200,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 42
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA
OBJETIVO: EFETUAR A CONSERVACAO ADEQUADA DAS RODOVIAS SOB JURISDICAO DO ESTADO, INCLUINDO
OBRAS E
MERGENCIAIS, BEM COMO DESENVOLVER ACOES DE POLICIAMENTO RODOVIARIO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
SISTEMA DAS TRAVESSIAS CONTINENTE/ILHA
NUMERO
3,0
KM
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
LEI
15,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
NUMERO
NUMERO
2,0
1,0
NUMERO
KM
5.000,0
1.500,0
KM
5,0
KM
KM
34,6
KM
KM
KM
3,8
27,0
27,5
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 43
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
PROGRAMA:
KM
46,0
KM
27,0
KM
4,7
KM
KM
KM
KM
KM
22,00
SC-427 TERRAPL/PAVIM/OAE E SUPERVISAO TRECHO RIO RUFINO-BR-282
KM
18,0
KM
KM
33,3
KM
4,0
KM
16,0
KM
18,0
KM
20,0
KM
20,0
KM
19,7
5,0
KM
31,4
KM
6,7
KM
4,0
KM
14,0
KM
KM
50,0
KM
41,0
KM
6,0
KM
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 44
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS
OBJETIVO: EXPANDIR A MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA, PROPORCIONANDO MELHORES
CONDICOES DE
TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA.
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
SC-459 TERRAPL/PAVIM/OAE E SUPERVISAO DO TRECHO DE MAREMA BR 470
KM
25,0
KM
1,0
KM
11,3
KM
8,5
KM
5,7
KM
KM
18,4
KM
20,0
KM
KM
11,5
KM
KM
54,0
KM
19,0
KM
KM
42,0
KM
6,0
46,0
31,1
KM
13,7
NUMERO
KM
1,0
35,0
KM
120,0
KM
27,0
KM
12,0
KM
16,0
KM
KM
104,0
28,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 45
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS
OBJETIVO: EXPANDIR A MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA, PROPORCIONANDO MELHORES
CONDICOES DE
TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
SUPERV. REGIONAL OBRAS DE CONSTR E REABILIT DE RODOVIAS DO PROGRAMA BID-IV
8,0
SUPERVISAO DOS SISTEMAS DE CONCESSOES RODOVIARIAS NO ESTADO
NUMERO
NUMERO
KM
KM
KM
1,0
KM
4,1
KM
1,0
KM
1,0
KM
16,0
6,0
KM
20,0
KM
1,0
KM
KM
1,0
KM
KM
KM
KM
1,0
KM
30,3
KM
KM
1,0
KM
1,0
1,0
KM
KM
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 46
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS
OBJETIVO: EXPANDIR A MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA, PROPORCIONANDO MELHORES
CONDICOES DE
TRAFEGABILIDADE E SEGURANCA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
TERRAPL/PAVIM/OAE E SUPERVISAO DO TRECHO CONTORNO DE TREZE TILIAS
KM
KM
3,5
KM
10,4
KM
3,0
KM
12,4
KM
21,0
8,7
KM
3,1
KM
3,0
KM
20,0
KM
3,2
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
BARRAGEM
PROGRAMA
1,0
3,0
1,0
SISTEMA
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 47
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE PREDIOS
OBJETIVO: PREDIOS PROPRIOS E ADEQUADOS EM TODOS OS FORUNS DAS COMARCAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO E REFORMA DO PALACIO DA JUSTICA
NUMERO
1,0
M2
2.000,0
M2
M2
M2
300,0
300,0
M2
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 48
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE PREDIOS
OBJETIVO: PREDIOS PROPRIOS E ADEQUADOS EM TODOS OS FORUNS DAS COMARCAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA DE IMBUIA
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
M2
M2
500,0
300,0
M2
M2
300,0
300,0
300,0
M2
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 49
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE PREDIOS
OBJETIVO: PREDIOS PROPRIOS E ADEQUADOS EM TODOS OS FORUNS DAS COMARCAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA DE PRESIDENTE NEREU
CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA DE PROSPERA
M2
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
M2
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
M2
300,0
300,0
300,0
M2
300,0
M2
300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 50
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE PREDIOS
OBJETIVO: PREDIOS PROPRIOS E ADEQUADOS EM TODOS OS FORUNS DAS COMARCAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA DE TUBARAO
M2
M2
M2
M2
2.001,4
M2
900,7
M2
3.500,0
M2
2.222,6
M2
1.929,8
M2
1.929,8
M2
300,0
5.213,5
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
M2
300,0
500,0
M2
500,0
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
NUMERO
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 51
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE PREDIOS
OBJETIVO: PREDIOS PROPRIOS E ADEQUADOS EM TODOS OS FORUNS DAS COMARCAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REFORMA DO FORUM DE SAO FRANCISCO DO SUL
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: ZELAR PELO EFETIVO RESPEITO DOS PODERES PUBLICOS AOS DIREITOS ASSEGURADOS
CONSTITUCIO
NALMENTE AO CIDADAO E A SOCIEDADE COMO UM TODO, PROMOVENDO AS MEDIDAS NECESSARIAS A
SUA
GARANTIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPL.DA SEDE DO MINIST. PUBL.ATRAVES DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTICA
1,0
AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO DE ESTRUTURA FISICA PARA O MP/SC
DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E DO CIDADAO
ENCARGOS COM INATIVOS - MP
RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS
M2
5.000,0
9.916,0
162,0
NUMERO
NUMERO
1,0
M2
5.000,0
TREINAMENTO
454,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ESTABELECIMENTO
300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 52
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DEFESA AGROPECUARIA E QUALIDADE
OBJETIVO: EXECUTAR A DEFESA AGROPECUARIA, O CONTROLE E A INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM
AGROPECUARIA, PROTEGENDO A SAUDE DOS ANIMAIS E VEGETAIS,VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E A IDONIEDADE
DOS PRODUTOS E A SAUDE DO CONSUMIDOR.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
FOMENTO AGROPECUARIO
INSEMINADOR
300,0
INSTALACAO
100,0
INSTALACAO
100,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
NUMERO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
IMOVEL
EMPRESTIMO
1,0
1,0
EMPRESA
1,0
REPASSE
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 53
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA REGIAO OESTE
OBJETIVO: INCENTIVAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO ESTADO ATRAVES DO ENVOLVIMENTO DO GOVERNO DO
ESTADO
DE SANTA CATARINA.
INCENTIVO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA REGIAO OESTE
MUNICIPIO
85,0
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS GOVERNAMENTAIS
OBJETIVO: AUXILIO AOS MUNICIPIOS, ENTIDADES E INSTITUI-COES DE PROGRAMAS E PROJETOS DIVERSOS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NAS AREAS DE DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA, EDUCACAO, SAUDE, AGRICULTURA, SEGURANCA, HABITACAO, TURISMO, CUL-TURA, MEIO AMBIENTE, GERACAO DE OPORTUNIDADES
DE TRABALHO E RENDA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO PUBLICA E OUTROS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PARTICIPACAO EM PROJETOS MUNICIPAIS E COMUNITARIOS
ENTIDADE
25,0
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS
OBJETIVO: EXECUTAR ESTUDOS E PROJETOS DENTRO DE MODERNAS TECNICAS RODOVIARIAS, CONSIDERANDO
TAMBEM
O ENFOQUE AMBIENTAL E SOCIO-ECONOMICO, DE FORMAS A MANTER SEMPRE UM ESTOQUE ATUALIZADO
DE PROJETOS RODOVIARIOS NO DER/SC.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSULTORIA DE APOIO INSTITUCIONAL A DIEP, LEVANTAMENTOS E PROJETOS DIVERSOS
NUMERO
15,0
ESTUDOS E PROJETOS RELATIVOS A MEIO AMBIENTE
LEVANTAMENTO E ESTUDOS PARA GERENCIA DE PAVIMENTOS
KM
885,0
NUMERO
700,0
10,0
KM
500,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 54
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO EXTERIOR CATARINENSE
OBJETIVO: OPORTUNIZAR UMA MAIOR PARTICIPACAO DE SC NO MERCADO MUNDIAL; AUMENTAR O VOLUME DE
EXPORTACOES; AUMENTAR O NUMERO DE EXPORTADORES;AUMENTAR AS OPORTUNIDADES DE EMPREGO;
AUMENTAR A RENDA CATARINENSE; AUMENTAR O PIB CATARINENSE; DIMINUIR O DESEQUILIBRIO SOCIAL E
QUALIFICAR/PROFISSIONALIZAR MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS PARA O COMERCIO EXTERIOR.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CAPACITACAO PARA EXPORTACAO
EVENTO
42,0
CONSORCIO
2,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PREFEITURA
293,0
DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL
MUNICIPIO
293,0
PROJETO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 55
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO
OBJETIVO: FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DOS MUNICIPIOS PARA QUE
POSSAM
PLANEJAR, PROGRAMAR, GERENCIAR E EXECUTAR PROJETOS ECONOMICAMENTE EFICIENTES, FINANCEIRAMENTE SUSTENTAVEIS E INSTITUCIONALMENTE GERENCIAVEIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ASSESSORAMENTO A ELAB. DE PLANOS DIRETORES E DIRETRIZES URBANAS MUNICIPAIS
MUNICIPIO
15,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO: DIMUNIR OS INDICES DE EXCLUSAO SOCIAL ATRAVES DE APOIO TECNICO E/OU FINANCEIRO A INICIATIVAS DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS, MUNICIPIOS DE BAIXO INDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
PROJETOS DE SEGMENTOS SOCIAIS ESPECIFICOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO A ENTIDADES CONVENIADAS
APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS - FEAS
INTEGRACAO E PROMOCAO DE SEGMENTOS SOCIAIS
ENTIDADE
POPULACAO
79,0
32.590,0
PROJETO
4,0
APOIO FINANC. A PREF. DE SANTA TEREZINHA PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO BENEFICIARIO
250,0
APOIO FINANC. A PREF. DE DONA EMMA PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO
250,0
APOIO FINANC. A PREF. DE AGRONOMICA PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO
250,0
APOIO FINANC. A PREF. DE CHAPADAO DO LAGEADO PARA ACOES NA AREA SOCIAL
1,0
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
DIA DA CIDADANIA
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 56
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DIREITOS DO ADOLESCENTE INFRATOR
OBJETIVO: ASSISTIR AOS ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ATENDIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO
PARTICIPANTE
270,0
VAGA
48,0
M2
M2
150,0
VAGA
150,0
30,0
MUNICIPIO
50,0
EQUIPAMENTO
NUMERO
M2
90,0
20,0
60,0
LEGISLACAO
15,0
SERVICO DE OUVIDORIA
PESSOA
1.500,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIA REGIONAL BLUMENAU
87,0
TRANSFORMADOR
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 57
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIA REGIONAL CONCORDIA
18,0
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIA REGIONAL SAO BENTO DO SUL
TRANSFORMADOR
15,0
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIA REGIONAL TUBARAO
35,0
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIA REGIONAL VIDEIRA
31,0
AMPLIACAO SUBESTACAO AGENCIA REGIONAL CHAPECO
AMPLIACAO SUBESTACAO AGENCIA REGIONAL CONCORDIA
AMPLIACAO SUBESTACAO AGENCIA REGIONAL CRICIUMA
TRANSFORMADOR
MVA
16,7
MVA
MVA
TRANSFORMADOR
6,3
48,3
MVA
MVA
83,3
40,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 58
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO SUBESTACAO AGENCIA REGIONAL SAO MIGUEL D'OESTE
AUTOMACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E SUBESTACOES
MVA
PONTO
53,3
50,0
DEMANDA EVIT.MW
DEMANDA EVIT.MW
,6
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL CONCORDIA
DEMANDA EVIT.MW
,4
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL CRICIUMA
1,1
DEMANDA EVIT.MW
DEMANDA EVIT.MW
,3
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL FLORIANOPOLIS
1,4
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL ITAJAI
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL JARAGUA DO SUL
DEMANDA EVIT.MW
DEMANDA EVIT.MW
DEMANDA EVIT.MW
,5
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL JOACABA
DEMANDA EVIT.MW
,3
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL JOINVILLE
2,2
DEMANDA EVIT.MW
,8
DEMANDA EVIT.MW
DEMANDA EVIT.MW
8
,
5
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL RIO DO SUL
DEMANDA EVIT.MW
,4
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL SAO MIGUEL D'OESTE
DEMANDA EVIT.MW
,3
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL TUBARAO
DEMANDA EVIT.MW
,6
COMBATE DESPERDICIO ENERGIA ELETRICA AGENCIA REGIONAL VIDEIRA
DEMANDA EVIT.MW
6
CONSTRUCAO ALIMENTADOR DE DISTRIBUICAO
KM
492,0
CONSTRUCAO DE ESCRITORIO
M2
2.608,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 59
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DE LINHA DE TRANSMISSAO - REGIONAL CONCORDIA
KM
,5
KM
5,0
KM
15,2
KM
,5
KM
23,0
KM
5,8
KM
KM
10,8
MVA
26,7
MVA
26,7
MVA
26,7
MVA
53,3
MVA
,5
KM
25,4
9,4
MVA
18,8
MVA
9,4
MVA
10,0
TRANSFORMADOR
KM
140,0
6,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 60
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
GERENCIAMENTO INTEGRADO DO SISTEMA DE DISTRIB. AGENCIA REGION. JARAGUA DO SUL
459,0
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL BLUMENAU
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL CHAPECO
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL CONCORDIA
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL CRICIUMA
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL FLORIANOPOLIS
2.091,0
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL ITAJAI
INSTALACAO ELETRICA BAIXA RENDA AGENCIA REGIONAL JARAGUA DO SUL
341,0
KM2 MAPEADO
CONSUMIDOR
1.347,0
CONSUMIDOR
644,0
CONSUMIDOR
326,0
CONSUMIDOR
653,0
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
1.335,0
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
411,0
CONSUMIDOR
1.205,0
CONSUMIDOR
749,0
CONSUMIDOR
483,0
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
561,0
CONSUMIDOR
653,0
CONSUMIDOR
INSTALACAO EQUIPAMENTOS MEDICAO E RAMAIS ENTR. AGENCIA REG. SAO BENTO DO SUL
1.872,0
INSTALACAO EQUIPAMENTOS MEDICAO E RAMAIS ENTR.AGENCIA REG.SAO MIGUEL DO OESTE
4.117,0
407,0
MEDIDOR
MEDIDOR
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 61
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
INSTALACAO EQUIPAMENTOS MEDICAO E RAMAIS ENTRADA AGENCIA REG. JARAGUA DO SUL
2.555,0
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
MEDIDOR
AFASTADOR
RELIGADOR
KG CABO
EQUIPAMENTO
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 62
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MELHORIA REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIA REGIONAL CRICIUMA
86,0
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR
MELHORIA REDE DISTRIBUICAO ELETRICA URBANA AGENCIAR REGIONAL SAO BENTO DO SUL
TRANSFORMADOR
49,0
MELHORIA SISTEMA COMUNICACAO DA DISTRIBUICAO
ESTACAO
ESTACAO FIXA
100,0
16,0
MVAR
14,4
MVAR
4,8
MVAR
MVAR
9,6
4,8
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 63
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: DOTAR O SISTEMA ELETRICO DA CELESC DE CONDICOES PARA ATENDER AO CRESCENTE AUMENTO DE
DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA EM TODO O ESTADO,DENTRO DE PADROES DESEJADOS DE QUALIDADE E
GARANTIA DE FORNECIMENTO, COM ELIMINACAO DE SOBRECARGA QUE COLOQUEM EM RISCO A
INTEGRIDADE DO SISTEMA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MELHORIA SUBESTACAO AGENCIA REGIONAL JARAGUA DO SUL
MVAR
MVAR
7,2
MVAR
4,8
MVAR
16,8
MVAR
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
4,8
4,8
MVAR
15,6
PROGRAMA
POSTE
1,0
12.000,0
AGENCIA REGION.
16,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: INSTRUMENTAR ESTUDOS E PROJETOS DE QUALQUER TEOR QUE VENHAM A SER ENCETADOS NO
ESTADO DE
SANTA CATARINA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ELABORACAO DE SINTESE ESTATISTICA DE SANTA CATARINA
ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DE SANTA CATARINA
ESTRUTURACAO E CONFIGURACAO DA GEO-ECONOMIA DE SANTA CATARINA
EDICAO
2,0
EDICAO
1,0
EDICAO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 64
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO
OBJETIVO: REDUZIR OS INDICES DE ACIDENTES NO TRANSITO ATRAVES DA INTENSIFICACAO E FISCALIZACAO DE
DOCUMENTOS E VEICULOS, CAMPANHAS PERMANENTES NAS COMUNIDADES E ESCOLAS, DISTRIBUICAO DE
MATERIAL INFORMATIVO E MAIOR DIFUSAO DA LEGISLACAO E NORMAS COMPLEMENTARES ATINENTES A
MATERIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
FISCALIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA SEGURANCA NO TRANSITO - DETRAN
FISCALIZACAO E SENSIBILIZACAO PARA SEGURANCA NO TRANSITO - PM
PESSOA
PESSOA
1.000,0
750.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
EDUCACAO PROFISSIONAL
HORA/AULA
1.040.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
EMPREENDIMENTO TECNOLOGICO
ENCARGOS ESPECIAIS
NUMERO
100,0
CONTRATO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 65
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS,COMISSOES E OUTRAS
DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS E EXTERMOS, BEM COMO O RESGATE
E
CORRECAO SOBRE TITULOS DO TESOURO CATARINENSE. TRANSF.CONTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS, PAGAMENTO DE PRECATORIOS E PROVENTOS EXTRAJUDICIAIS DE INATIVOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ENCARGOS COM EXECUCAO DE SENTENCAS - TJ
NUMERO
100,0
NUMERO
NUMERO
150,0
PESSOA
2,0
NUMERO
50,0
NUMERO
500,0
NUMERO
SERV INATIVO
60,0
600,0
MUNICIPIO
293,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ESGOTAMENTO SANITARIO
HABITANTE
M
HABITANTE
55.800,0
54.100,0
HABITANTE
15.600,0
HABITANTE
30.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 66
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ESGOTAMENTO SANITARIO
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT DE COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO DE SC.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
IMPL. SIST. ESGOTO SANITARIO FPOLIS - SUL DA ILHA - PRODETUR.
115.000,0
20.550,0
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
22.500,0
HABITANTE
M
14.060,0
HABITANTE
HABITANTE
26.250,0
HABITANTE
M
M
M
HABITANTE
HABITANTE
12.100,0
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
800,00
8.000,00
800,00
12.000,00
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 67
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ESGOTAMENTO SANITARIO
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT DE COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO DE SC.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DE GRAVATAL - PRODETUR.
HABITANTE
M
8.000,0
HABITANTE
7.000,0
58.000,0
HABITANTE
HABITANTE
70.000,0
15.000,0
HABITANTE
400,0
HABITANTE
M
14.000,0
HABITANTE
3.650,0
HABITANTE
HABITANTE
650,0
8.000,0
35.000,0
HABITANTE
5.120,0
100.000,0
HABITANTE
HABITANTE
HABITANTE
17.300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 68
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ESGOTAMENTO SANITARIO
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT DE COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO DE SC.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DE PICARRAS
HABITANTE
30.400,0
HABITANTE
M
25.000,0
HABITANTE
HABITANTE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
AUDITORIA
130,0
UN. GESTORA
97,0
UN. GESTORA
2.000,0
PROCESSO
OBRA
PREJULGADOS
41.000,0
300,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 69
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: FOMENTO A CIENCIA E PESQUISA
OBJETIVO: APOIAR E IMPLEMENTAR PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ESPECIAL NO FINANCIAMENTO DA
PES
QUISA, ATUALIZACAO DE LABORATORIOS, PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS,CAPACITACAO DE PRO
FESSORES AS IES (MESTRADO E DOUTORADO) E APOIAR A IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE NO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
1.500,0
PROFESSOR
PROFESSOR
PROFESSOR
PROFESSOR
40,0
PROFESSOR
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PROJETO
EQUIPAMENTO
CONVENIO
COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA O TURISMO - NOS MUNICIPIOS DE: RIO DO OESTE
4,0
NOVA TRENTO - ITUPORANGA - RIO DO SUL
50,0
30,0
PROJETO
4,0
CONVENIO
PARTICIPANTE
MUNICIPIO
400,0
PARTICIPANTE
500,0
NUMERO
EMPRESA
50,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 70
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA EDUCACAO PROFISSIONAL
OBJETIVO: FORMAR E CAPACITAR 50% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCACAO PROFISSIONAL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
FORMACAO DE PROFESSORES PARA OS CENTROS DE EDUCACAO PROFISSIONAL
80,0
PROFESSOR
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: FORMAR E CAPACITAR 70% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CURSO DE CAPACITACAO NAS AREAS DO CONHECIMENTO I CRE
DOCENTE
277,8
DOCENTE
247,0
DOCENTE
704,0
DOCENTE
2.647,0
DOCENTE
4.156,0
DOCENTE
1.140,0
DOCENTE
120,0
DOCENTE
23,0
DOCENTE
1.450,0
DOCENTE
123,0
DOCENTE
123,0
DOCENTE
258,0
DOCENTE
12,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 71
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: FORMAR E CAPACITAR 70% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CURSO DE CAPACITACAO NAS AREAS DO CONHECIMENTO XVI CRE
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
DOCENTE
1,0
EDUCADOR
EDUCADOR
157,0
EDUCADOR
EDUCADOR
SERVIDOR
EDUCADOR
EDUCADOR
EDUCADOR
231,0
590,0
214,0
EVENTO
EDUCADOR
150,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 72
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NO ENSINO MEDIO
OBJETIVO: FORMAR E CAPACITAR 50% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO MEDIO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CAPACITACAO PRO-CIENCIAS
FORMACAO DE PROFESSORES PARA O ENSINO MEDIO
DOCENTE
1.000,0
EDUCADOR
200,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ARTESAO CAPACIT
EMPREENDEDOR
10.080,0
5.040,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
AREA
6,0
HECTARE
15.800,0
EVENTO
5,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIDOR
1.300,0
SERVIDOR
220,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 73
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS - CASAN
SERVIDOR
EMPREGADO
1.030,0
SERVIDOR
80,0
SERVIDOR
2.580,0
172,0
SERVIDOR
214,0
SERVIDOR
1.420,0
SERVIDOR
255,0
EMPREGADO
SERVIDOR
SERVIDOR
SERVIDOR
EMPREGADO
SERVIDOR
1.708,0
178,0
144,0
23,0
10,0
218,0
SERVIDOR
146,0
SERVIDOR
303,0
SERVIDOR
SERVIDOR
SERVIDOR
SERVIDOR
36,0
233,0
48,0
13.500,0
SERVIDOR
88,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 74
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS - SDA
SERVIDOR
290,0
SERVIDOR
53,0
SERVIDOR
450,0
SERVIDOR
60,0
SERVIDOR
20,0
SERVIDOR
282,0
SERVIDOR
1.010,0
SERVIDOR
9.800,0
SERVIDOR
60,0
SERVIDOR
790,0
SERVIDOR
3.169,0
SERVIDOR
35,0
SERVIDOR
214,0
SERVIDOR
30,0
NUMERO
NUMERO
950,0
M2
2.853,0
SUBVENCAO
VALOR
% DE REALIZACAO
800.000,0
100,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 75
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A AREA ADMINISTRATIVA
2.000,0
ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO
DIARIA
SERVIDOR
SERVIDOR
400,0
SERVIDOR
220,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - DEOH
SERVIDOR
214,0
SERVIDOR
1.420,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - DETER
SERVIDOR
255,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - FATMA
SERVIDOR
181,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - FCC
SERVIDOR
220,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - FCEE
SERVIDOR
212,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - FESPORTE
SERVIDOR
50,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - FUNCITEC
SERVIDOR
4,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - GGE
SERVIDOR
10,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - GVG
SERVIDOR
30,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - IOESC
SERVIDOR
146,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - IPESC
SERVIDOR
303,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - JUCESC
SERVIDOR
700,0
450,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - APSFS
AUXILIO-ALIMENTACAO - DER
NUMERO
30,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - PGE
AUXILIO-ALIMENTACAO - PGTC
SERVIDOR
SERVIDOR
148,0
47,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - PM
SERVIDOR
13.500,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 76
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AUXILIO-ALIMENTACAO - SDA
SERVIDOR
297,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SDE
SERVIDOR
53,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SDF
SERVIDOR
410,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SDM
SERVIDOR
53,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SDO
SERVIDOR
25,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SEA
SERVIDOR
282,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SED
SERVIDOR
400,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SEF
SERVIDOR
1.010,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SES
SERVIDOR
9.800,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SGO
SERVIDOR
25,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SJC
SERVIDOR
900,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - SSP
SERVIDOR
3.169,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - STO
SERVIDOR
23,0
AUXILIO-ALIMENTACAO - UDESC
SERVIDOR
2.000,0
PARTICIPANTE
200,0
PARTICIPANTE
200,0
SERVIDOR
120,0
SERVIDOR
COMPENSACAO DO FUNDEF
30,0
REPASSE
1.420,0
SERVIDOR
1.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 77
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO E/OU AQUISICAO DE EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADOO
1.250,0
CONTINGENCIAS PASSIVAS DO BESC
M2
% DE REALIZACAO
100,0
SELO
EST DE TRABALHO
ATENDIMENTO
PROCESSO
36,0
12,0
SERV INATIVO
650,0
SERV INATIVO
18,0
SERV INATIVO
152,0
SERV INATIVO
903,0
SERVIDOR
SERV INATIVO
SERV INATIVO
28,0
35,0
43,0
SERV PENSION
1,0
SERV INATIVO
71,0
SERV INATIVO
13,0
SERV INATIVO
66,0
SERV INATIVO
135,0
6.000,0
SERV INATIVO
SERV INATIVO
80,0
27,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 78
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ENCARGOS COM INATIVOS - SDA
SERV INATIVO
447,0
SERV INATIVO
19,0
SERVIDOR
120,0
SERV INATIVO
1,0
SERV INATIVO
240,0
SERV INATIVO
1.680,0
SERV INATIVO
2.568,0
SERV INATIVO
5,0
SERV INATIVO
SERVIDOR
740,0
SERVIDOR
24,0
SERV INATIVO
400,0
SERV INATIVO
19.800,0
SERV INATIVO
37,0
PESSOA
EVENTO
196,0
SERV INATIVO
185,0
10,0
10,0
CD-ROM
NUMERO
1.500,0
7.850,0
NUMERO
140,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 79
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MANUTENCAO DA 10 CRE - CONCORDIA
MANUTENCAO DA 11 CRE - CHAPECO
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
NUMERO
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 80
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MANUTENCAO DA 6 CRE - RIO DO SUL
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
UN. GESTORA
AERONAVE
4,0
MUNICIPIO
UN. GESTORA
VALOR
129.000.000,0
5.310.000,0
EST DE TRABALHO
1,0
UN. GESTORA
147,0
160,0
EST DE TRABALHO
UN. GESTORA
146,0
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
EQUIPAMENTO
10,0
UN. GESTORA
1,0
DOCUMENTO
1,0
PROJETO
UNID. REGIONAL
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 81
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA UDESC
UN. GESTORA
NUMERO
10,0
2.800.000,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
SUBVENCAO
800,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
ITEM
1,0
ITEM
1,0
UN. GESTORA
UN. GESTORA
1,0
1,0
UN. GESTORA
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 82
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - SDO
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
2,0
UN. GESTORA
1,0
NUMERO
1,0
UN. GESTORA
1,0
EQUIPAMENTO
65,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
UN. GESTORA
1,0
EST DE TRABALHO
50,0
EST DE TRABALHO
60,0
EST DE TRABALHO
EST DE TRABALHO
35,0
4,0
SERVICO
39,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 83
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MANUTENCAO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DETER
EST DE TRABALHO
40,0
EST DE TRABALHO
30,0
EST DE TRABALHO
80,0
EST DE TRABALHO
14,0
EST DE TRABALHO
SERVICO
1.000,0
10,0
EST DE TRABALHO
20,0
EST DE TRABALHO
179,0
EST DE TRABALHO
245,0
EST DE TRABALHO
20,0
EST DE TRABALHO
NUMERO
50,0
EST DE TRABALHO
EST DE TRABALHO
EST DE TRABALHO
EST DE TRABALHO
300,0
EST DE TRABALHO
3,0
EST DE TRABALHO
120,0
EST DE TRABALHO
EST DE TRABALHO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 84
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MANUTENCAO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-SDF
EST DE TRABALHO
12,0
EST DE TRABALHO
20,0
EST DE TRABALHO
45,0
EST DE TRABALHO
M2
50,0
NUMERO
REPASSE
782,0
1,0
SERVICO
SERV INATIVO
SERVIDOR
REPASSE
TRANSFERENCIA
REPASSE
1,0
REPASSE
1,0
REPASSE
1,0
12,0
SUBVENCAO
REPASSE
IMOVEIS
1,0
60,0
63,0
3.260,0
1,0
1,0
1,0
CONVENIO
NUMERO
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 85
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER E GERIR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO, VISANDO A AMPLIACAO E O
APRIMORAMENTO
DOS SERVICOS PRESTADOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REFORMA E AMPLIACAO DAS COORDENADORIAS DE DISTRITOS REGIONAIS - DEOH
RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS - SEA
M2
VEICULO
1,0
VEICULO
100,0
CONTRIBUINTE
2,0
1.500,0
MISSOES
12,0
SERVIDOR
UN. GESTORA
HOSPITAIS CONVENIADOS
HOSPITAL
4.802,0
MANUTENCAO
271,0
8,0
EQUIPAMENTO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
GESTAO DE MATERIAL
PROCESSO
640,0
UN. GESTORA
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 86
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: CAPACITAR FORMULADORES E EXECUTORES DE POLITICAS PUBLICAS, VISANDO A GARANTIA,
PROMOCAO,
CONTROLE E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CAPAC. DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES
COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO - JUVENIL
EVENTO
PROGRAMA
96,0
PROJETO
13,0
MUNICIPIO
40,0
CONS.TUTELAR
63,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
IDOSO
CUIDADORES
478,0
2.200,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
EVENTO
PUBLICACAO
12,0
140,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 87
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: GESTAO QUALIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO: REDUZIR E CONTROLAR OS PROBLEMAS AMBIENTAIS,ATRAVES DO LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO E
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES
ATRAVES
DA APLICACAO DE INSTRUMENTOS LEGAIS E TECNICOS VISANDO UMA MELHOR QUALIDADE AMBIENTAL
PARA A SOCIEDADE CATARINENSE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CADASTRAMENTO E/OU LICENCIAMENTO
LICENCA
5.000,0
M3
1.200,0
M3
1,0
AREA
1.200,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
GOVERNO CIDADAO
QUESTIN APLIC
EQUIPE
CAMPANHA
3,0
POLOS INSTAL
TELEPOSTO
25,0
2,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
HABITAR-BRASIL
UNID.HABITAC.
42,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 88
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: HUMANIZACAO DO SISTEMA PENAL
OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS DETENTOS CONDICOES DE RESSOCIALIZACAO ATRAVES DA QUALIFICACAO
DOS
AGENTES, DA MELHORIA DA FROTA E DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO A REDUCAO DO PERCENTUAL DE REINCIDENCIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA PENAL
NUMERO
ITEM
VAGA
50,0
50,0
50,0
DETENTO
DETENTO
2,0
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
KM
DEPENDENCIA
M2
2.000,0
500,0
M2
10.000,0
M2
100,0
1.000,0
AREA
PECA
1,0
MIDIA
1,0
500,0
M3
40.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 89
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: IMPLANTACAO DA AGENCIA CATARINENSE DE REGULACAO E CONTROLE - SC/ARCO
OBJETIVO: FINANCIAMENTO DE ESTUDOS RELACIONADOS A ATUA-CAO/PERSPECTIVAS DAS AGENCIAS
REGULADORAS NO
BRASIL E NO MUNDO, DE FORMA A CONTRIBUIR PARAA IMPLANTACAO DA AGENCIA REGULADORA
ESTADUAL
DOS SERVICOS PUBLICOS OUTORGADOS OU DELEGA-DOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONTROLE, REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
FISCALIZACAO
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA NECESSARIA DA SC GAS, COM BASE NA LEI N. 8.999, DE 19/02/93,
VISANDO A PRESTACAO DO SERVICO PUBLICO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS
CONSUMIDORES DO ESTADO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ANALISE DE VIABILIDADE DO MERCADO DE GAS CANALIZADO
M3
10.000,0
OBJETIVO: PROMOVER JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CATARINENSE,
ATRAVES DO
PLANO
BANCO DE DADOS
1,0
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 90
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: IMPLEMENTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS
OBJETIVO: IMPLEMENTAR A POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, FORMULAR E APLICAR UM PLANO
ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, CONGREGANDO A SOCIEDADE CIVIL, ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS
E MUNICIPAIS INTERVENIENTES NO PLANEJAMENTO E NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS CATARINENSE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PLANEJAMENTO E GESTAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS
BACIA HIDROGRAF
293,0
INCENTIVO A CULTURA
BENEFICIARIO
50,0
EMPRESA
EMPRESA
10,0
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 91
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS
OBJETIVO: OBTER MEDICOES COMPARAVEIS, A PARTIR DA REA-LIDADE, PARA ORIENTAR PROGRAMAS DE
DESENVOLVI
MENTO, DEFINIR DIRETRIZES DE ACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO E CONTROLE DO USO DE METODOLOGIA DE INDICADORES
CALCULO DO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB
RELATORIO
EDICAO
1,0
1,0
EDICAO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
% DE EXECUCAO
20,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
SUBVENCAO
REFEICAO (MIL)
500,0
1,0
MUNICIPIO
PROJETO
3,0
HORA/AULA
3.000,0
PROJETO
85,0
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 92
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA
OBJETIVO: PROMOVER AS MEDIDAS NECESSARIAS A INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA, VISANDO A PRONTA
COLOCACAO/RECOLOCACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DETRABALHO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA
VAGA
129.334,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
REDE
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
IPESC SAUDE
BENEFICIARIO
80.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
LUZ NO CAMPO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGINAL ITAJAI
26,0
CONSUMIDOR
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGINAL SAO BENTO DO SUL
20,0
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGIONAL BLUMENAU
110,0
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGIONAL CHAPECO
465,0
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 93
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: LUZ NO CAMPO
OBJETIVO: DISPONIBILIZAR ENERGIA ELETRICA NA AREA RURALDO ESTADO, MELHORANDO AS CONDICOES
BASICAS DE
SANEAMENTO, CONFORTO, BEM-ESTAR, LAZER E SAU-DE, CONTRIBUINDO PARA A MODERNIZACAO DA AGRICULTURA E FOMENTANDO A INSTALACAO DE AGRO-INDUSTRIAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGIONAL CRICIUMA
8,0
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGIONAL FLORIANOPOLIS
97,0
AMPLIACAO REDE DISTRIBUICAO ELETRICA RURAL AGENCIA REGIONAL JARAGUA DO SUL
428,0
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
MAIS HABITACAO
PACOTE MATERIAL
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 94
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MAIS HABITACAO
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL EXISTENTE DE 103.651 UNIDADES E INCREMENTAR O
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO NO ESTADO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM AGRONOMICA
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
15,0
UNID.HABITAC.
25,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
20,0
UNID.HABITAC.
40,0
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
10,0
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
30,0
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
10,0
10,0
30,0
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
10,0
15,0
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 95
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
PROGRAMA: MAIS HABITACAO
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL EXISTENTE DE 103.651 UNIDADES E INCREMENTAR O
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO NO ESTADO.
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM IMBUIA
UNID.HABITAC.
10,0
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM IPORA DO OESTE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM IPUACU
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM JACINTO MACHADO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM LONTRAS
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM LINDOIA DO SUL
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM MARACAJA
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM MELEIRO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM MORRO GRANDE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM NOVA VENEZA
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM PARAISO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM PASSOS DE TORRES
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM PRAIA GRANDE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM PAULO LOPES
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM POMERODE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM PONTE ALTA DO NORTE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM POUSO REDONDO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM PRESIDENTE NEREU
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM RIO DOS CEDROS
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SALETE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SALTINHO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SANTA HELENA
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SANTA ROSA DO SUL
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SO MIGUEL DOESTE
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SO JOAO DO SUL
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SOMBRIO
CONSTR.DE HABITACAO URBANA EM SALTO VELOSO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM SAO JOSE DO CEDRO
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM TRES BARRAS
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM TIMBE DO SUL
CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS EM TURVO
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
30,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
20,0
UNID.HABITAC.
20,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
8,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
30,0
UNID.HABITAC.
30,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
20,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
10,0
UNID.HABITAC.
12,0
UNID.HABITAC.
30,0
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
30,0
50,0
10,0
UNID.HABITAC.
20,0
UNID.HABITAC.
20,0
UNID.HABITAC.
UNID.HABITAC.
30,0
60,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 96
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MAIS HABITACAO
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL EXISTENTE DE 103.651 UNIDADES E INCREMENTAR O
DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO NO ESTADO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CRIACAO E IMPLANTACAO DE CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE HABITACAO
FUNDO
CASA
32,0
200,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA POLICIAL
OBJETIVO: PROPORCIONAR A SOCIEDADE, QUANDO DA PROCURADOS SERVICOS POLICIAIS, COMODIDADE,
CONFORTO
E SEGURANCA NAS INSTALACOES FISICAS, COMO TAMBEM CRIAR CONDICOES DE TRABALHO PARA QUE O
POLICIAL POSSA RETRIBUIR AO CIDADAO CONTRIBUINTE QUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DA COMARCA DE CUNHA PORA
NUMERO
1,0
AMPLIACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DA COMARCA DE LAURO MULLER
AMPLIACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DA COMARCA DE PALHOCA
AMPLIACAO DA DELEGACIA DE POLICIA DA COMARCA DE OURO
NUMERO
1,0
NUMERO
M2
1,0
80,0
M2
100,0
M2
100,0
NUMERO
M2
NUMERO
M2
M2
NUMERO
1,0
80,0
1,0
45,0
200,0
1,0
M2
M2
150,0
500,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 97
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA POLICIAL
OBJETIVO: PROPORCIONAR A SOCIEDADE, QUANDO DA PROCURADOS SERVICOS POLICIAIS, COMODIDADE,
CONFORTO
E SEGURANCA NAS INSTALACOES FISICAS, COMO TAMBEM CRIAR CONDICOES DE TRABALHO PARA QUE O
POLICIAL POSSA RETRIBUIR AO CIDADAO CONTRIBUINTE QUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONCLUSAO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
M2
924,0
M2
M2
200,0
M2
214,8
M2
335,0
M2
335,0
M2
335,0
M2
335,0
M2
214,8
M2
214,0
M2
214,0
M2
214,0
M2
214,8
M2
335,0
M2
M2
134,8
134,8
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 98
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA POLICIAL
OBJETIVO: PROPORCIONAR A SOCIEDADE, QUANDO DA PROCURADOS SERVICOS POLICIAIS, COMODIDADE,
CONFORTO
E SEGURANCA NAS INSTALACOES FISICAS, COMO TAMBEM CRIAR CONDICOES DE TRABALHO PARA QUE O
POLICIAL POSSA RETRIBUIR AO CIDADAO CONTRIBUINTE QUALIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE PORTO BELO
M2
214,8
CONSTRUCAO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE ASCURRA
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
M2
500,0
M2
2.600,0
NUMERO
1,0
M2
1.250,0
M2
425,0
M2
410,0
M2
80,0
M2
700,0
M2
1,0
525,0
M2
M2
410,0
356,0
M2
500,0
M2
317,1
M2
420,0
NUMERO
NUMERO
M2
500,0
M2
300,0
NUMERO
M2
4,4
M2
200,0
NUMERO
1,0
M2
3,0
NUMERO
192,0
M2
M2
M2
250,0
100,0
100,0
M2
100,0
M2
500,0
M2
126,0
M2
200,0
NUMERO
1,2
NUMERO
3,4
NUMERO
3,4
NUMERO
M2
200,0
M2
200,0
M2
200,0
M2
1,2
200,0
M2
200,0
M2
200,0
M2
M2
335,0
MELHORIA
NUMERO
10,0
2,3
M2
M2
M2
M2
500,0
4,4
500,0
M2
1.000,0
M2
500,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 101
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: PROTEGER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, CAPACITANDO RECURSOS HUMANOS E ADQUIRINDO
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS E FISCALIZACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ANALISE E DIVULGACAO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS
ANALISE
10,0
CAPACITACAO TECNICA PARA AGENTES DE PRESERVACAO
PARTICIPANTE
PRODUTO
MULTA
200,0
8.640,0
EVENTO
30,0
M2
15,0
EVENTO
ATLETA
SERVIDOR
15,0
3.000,0
1.000,0
MUNICIPIO
NUMERO
73,0
10,0
NUMERO
M2
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 102
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS
OBJETIVO: SUPRIR OS SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE MELHORES CONDICOES
DE
FUNCIONAMENTO, ATRAVES DA CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS E HIDROVIARIO, BEM COMO DA IMPLANTACAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL RITA MARIA
APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTOS EM BALSAS
NUMERO
NUMERO
1,0
4,0
NUMERO
NUMERO
7,0
3,0
NUMERO
METROLOGIA LEGAL
ORGAO
ORGAO
36,0
36,0
PROCEDIMENTO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 103
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA
OBJETIVO: ADEQUAR A ESTRUTURA DA SEF AOS PROCESSOS DE CONTROLE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL E AUDITATORIAL AO AMBIENTE ECONOMICO-FINANCEIRO ATUAL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADEQUACAO DE AMBIENTE DAS UNIDADES FISCAIS DA REGIONAL DE ARARANGUA
1,0
ADEQUACAO DE AMBIENTE DAS UNIDADES FISCAIS DA REGIONAL DE BLUMENAU
1,0
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
UNIDADE FISCAL
PARTICIPANTE
CARTAO
UNIDADE FISCAL
1.010,0
1,0
CONSULTORIA
EVENTO
UNIDADE FISCAL
12,0
6,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 104
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA
OBJETIVO: ADEQUAR A ESTRUTURA DA SEF AOS PROCESSOS DE CONTROLE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL E AUDITATORIAL AO AMBIENTE ECONOMICO-FINANCEIRO ATUAL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
IMPLANTACAO DO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO
MODULO
MODULO
200,0
NUMERO
2,0
EST DE TRABALHO
MODULO
VEICULO
100,0
NUMERO
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
POSTO
1,0
NUMERO
1,0
POSTO
1,0
1,0
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
1,0
NUMERO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 105
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZACAO DA UDESC
OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE UNIVERSITARIA UM ENSINO DE QUALIDADE, COMPATIVEL COM AS
EXIGENCIAS DA EDUCACAO MODERNA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO DO GINASIO I
M2
650,0
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
1,0
DEPENDENCIA
M2
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
5,0
DEPENDENCIA
10,0
DEPENDENCIA
15,0
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
5,0
20,0
35,0
REEQUIPAMENTO DA REITORIA
NUMERO
150,0
NUMERO
200,0
NUMERO
200,0
NUMERO
200,0
NUMERO
200,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 106
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZACAO DA UDESC
OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE UNIVERSITARIA UM ENSINO DE QUALIDADE, COMPATIVEL COM AS
EXIGENCIAS DA EDUCACAO MODERNA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
NUMERO
NUMERO
NUMERO
200,0
25,0
200,0
NUMERO
NUMERO
200,0
10,0
NUMERO
15,0
SISTEMA
1,0
CORREIO ELETRONICO
PONTOS COMUNIC.
1.250,0
GEOPROCESSAMENTO
CARTA TEMATICA
20,0
SISTEMA
SITE
3,0
42,0
CLIENTE ATEND.
42,0
CLIENTE ATEND.
15,0
TERMINAIS INST.
40,0
DOCUMENTO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 107
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL
OBJETIVO: MODERNIZAR, AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA TERRESTRE COM ACESSO
MARITIMO
DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADEQUACAO DO BERCO 101 PARA ATRACACAO DE 2 NAVIOS SIMULTANEAMENTE
NUMERO
M2
NUMERO
12.500,0
1,0
M2
30.000,0
M2
SERVICO
30.000,0
NUMERO
2,0
145,0
M3
M3
M2
2,0
KM
1,0
M2
55.000,0
30.000,0
M2
M3
NUMERO
EMBARCACAO
NUMERO
5,0
150,0
NUMERO
275,0
NUMERO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 108
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZACAO DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL
OBJETIVO: MODERNIZAR, AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA TERRESTRE COM ACESSO
MARITIMO
DO PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
READEQUACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA CELESC
REFORCOS DOS BERCOS DE ATRACACAO 102 E 103
NUMERO
10.000,0
1,0
NUMERO
300,0
DECRETO
20.000,0
DOCUMENTO
20.000,0
NUMERO
2,0
IMPLANTACAO DA TV PARLAMENTO
EQUIP/SERVICO/SISTEMA
4,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
M2
EQUIPAMENTO
FILME
400,0
20,0
30.000,0
PROGRAMA:
OBJETIVO: CRIAR INCENTIVOS PARA O SURGIMENTO E FORTALECIMENTO DAS MICRO, PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
POR MEIO DE EVENTOS LIGADOS A CIENCIA E TECNOLOGIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
GESTAO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NAS MICRO,PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
FOLDER
5.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 109
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: MODERNIZANDO CAMINHOS
OBJETIVO: REALIZAR OBRAS, SUBSTITUIR E ATUALIZAR OS BENS PATRIMONIAIS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINALISTICAS DO ORGAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUIS. DE MOBILIARIO, EQUIP. E MATERIAIS EM GERAL PARA A EDUCACAO ESPECIAL
400,0
NUMERO
PROJETO
4,0
UNIDADE ESCOLAR
NUMERO
14,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
KM
KM
KM
54,0
148,8
20,0
KM
6,0
KM
KM
KM
55,0
KM
17,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 110
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA - II
OBJETIVO: ORIENTAR A ATUACAO DOS ORGAOS INTEGRANTES DOSISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
( SISNAMA )
EM PARTICULAR, DOS ORGAOS ESTADUAIS DO MEIOAMBIENTE PARA A OBTENCAO DE MELHORIAS DA QUALIDADE AMBIENTAL A CURTO PRAZO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ELABORACAO DO PROJETO DE GESTAO INTEGRADA DE ATIVOS AMBIENTAIS
PROJETO
PROJETO
85,0
85,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
DIAGNOSTICO
10,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
EMPRESA
REPASSE
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PENSOES ESPECIAIS
OBJETIVO: EFETUAR O PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS CONCEDIDAS PELO ESTADO, NOS TERMOS DE
LEGISLACAO
ESPECIFICAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AUXILIO ESPECIAL EX-COMBATENTES II GUERRA MUNDIAL
PENSAO A EX-SERVIDORES SEM VINCULO COM O ESTADO
PENSAO
PENSAO
1.861,0
54,0
PENSAO
26,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 111
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PENSOES ESPECIAIS
OBJETIVO: EFETUAR O PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS CONCEDIDAS PELO ESTADO, NOS TERMOS DE
LEGISLACAO
ESPECIFICAS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PENSAO AO EX-SERVIDOR QUE NAO CONTRIBUI PARA PREVIDENCIA
PENSAO AO EXCEPCIONAL
PENSAO AO PORTADOR DE HANSENIASE
PENSAO
PENSAO
127,0
4.718,0
PENSAO
599,0
PENSAO
65,0
PENSAO
4,0
PENSAO
240,0
PENSAO
PENSAO
PENSAO
40,0
26,0
34,0
PENSAO
7.802,0
PENSAO
7,0
PENSAO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PESQUISANDO ALTERNATIVAS
NUMERO
6,0
PUBLICACAO
5,0
MATERIAL
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 112
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PLANEJ., ADEQUACAO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DA SEG. AEROPORTUARIA
OBJETIVO: ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E A REGULARIDADE DAS LIGACOES AEREAS COMERCIAIS,
ATRAVES DO
PLANEJAMENTO AEROPORTUARIO E DA ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA EXISTENTE
E
DA MELHORIA DA SEGURANCA DOS AEROPORTOS ESTADUAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADEQ./MELHOR. DA INFRAESTRUTURA E DA SEG. DO AEROPORTO DE BLUMENAU
1,0
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
1,0
AEROPORTO
1,0
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
1,0
1,0
AEROPORTO
1,0
AEROPORTO
1,0
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
1,0
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
AEROPORTO
1,0
1,0
NUMERO
AEROPORTO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 113
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PLANEJAMENTO E PESQUISA PARA O SISTEMA DE TRANSPORTES NO ESTADO
OBJETIVO: DOTAR O DER/SC DOS INSTRUMENTOS NECESSARIOS A AREA DE PESQUISA, CONCESSOES E
PLANEJAMENTO
RODOVIARIO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSULT.P/ ESTUDOS SOBRE PLANEJ.RODOVIARIO E/OU NOVOS PROG.DE FINANCIAMENTO
4,0
CONSULTORIA SOBRE CONCESSOES RODOVIARIAS
NUMERO
NUMERO
2,0
MUNICIPIO
PRODUTOR
20,0
1.450,0
M2
PROJETO
28.000,0
30,0
TON/GRANEIS SOL
ESTUDO
1.650.000,0
1,0
ASSESSORIA
80.000,0
ESTUDO
PRODUTOR
1,0
500,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 114
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PLANO CARTOGRAFICO CATARINENSE
OBJETIVO: DOTAR O ESTADO DE SANTA CATARINA DE BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS, IMPRESCINDIVEIS
PARA QUALQUER TOMADA DE DECISAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO E CONTROLE DO USO DE TECNOLOGIA CARTOGRAFICA
CAPACITACAO EM TECNOLOGIA DE CARTOGRAFIA
RELATORIO
PESSOA
16,0
25,0
ARQUIVO DIGITAL
CONVENIO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
MICROBACIA
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PROJETO
PROJETO
4,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
MANUTENCAO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 115
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PREVENCAO E ATENDIMENTO A DESASTRES NATURAIS
OBJETIVO: RECEBER, COORDENAR E ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO MINIMIZAR E RECUPERAR
OS
ESTRAGOS PROVOCADOS POR DESASTRES NATURAIS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ATENDIMENTO A DESASTRES
PESSOA
100.000,0
PARTICIPANTE
NUMERO
PROJETO
NUMERO
300,0
10,0
26,0
10,0
EQUIPAMENTO
PREVISAO
50,0
400,0
NUMERO
10,0
PESSOA
100.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
MW
7,0
POSTE
392,0
MW
855,0
MW
690,0
MW
12,6
MW
MW
880,0
180,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 116
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PRODUCAO DE ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO: AUMENTAR A AUTONOMIA NA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA, CONFERINDO-LHE MAIOR PODER
NAS
NEGOCIACOES DE COMPRA DE ENERGIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
MELHORIA DA USINA - REGIONAL CONCORDIA
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: PREPARAR O SERVIDOR PUBLICO PARA ATUAR NUMA ADMINISTRACAO PUBLICA MODERNA,
GARANTINDO
QUALIDADE, EFICIENCIA E EFETIVIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS A SOCIEDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CAPACITACAO DO SERVIDOR PUBLICO
SERVIDOR
SERVIDOR
55.500,0
SERVIDOR
480,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
NUMERO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 117
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PROFISSIONALIZACAO NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS
OBJETIVO: PROFISSIONALIZAR E INCENTIVAR A LABORTERAPIA NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS CATARINENSES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROFISSIONALIZACAO ATRAVES ATIV. OFIC. TRABALHO NA PENITENCIARIA FPOLIS
OFICINA
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
1,0
1,0
1,0
15,0
PROJETO
2,0
PROJETO
1,0
PROJETO
1,0
PROJETO
1,0
PROJETO
1,0
1,0
PROGRAMA:
PUBLICO
HECTARE
DIAGNOSTICO
2.100,0
CONTRATO
2.680,0
1,0
HECTARE
6.900,0
RELATORIO
ESTUDO
5,0
2,0
2,0
EVENTO
4,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 119
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PROMOCAO DO PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL
OBJETIVO: CRIAR O ZONEAMENTO ECOLOGICO - ECONOMICO PARA AS REGIOES HIDROGRAFICAS DO ESTADO E
IMPLANTAR O PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DO GERENCIAMENTO COSTEIRO
ELABORACAO E DIVULGACAO DOS CADERNOS DO LITORAL DO ESTADO
LEI
DOCUMENTO
1,0
3,0
DOCUMENTO
PROGRAMA:
CAMPANHA
4,0
CAMPANHA
4,0
PECA
600.000,0
EVENTO
12,0
POSTO
3,0
MUNICIPIO
50,0
PARTICIPACAO EM EVENTOS
EVENTO
15,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: DIVULGAR E PRESTAR CONTAS DAS ACOES E REALI ZACOES DO GOVERNO ESTADUAL A SOCIEDADE
CATARINENSE. DIVULGAR AS POTENCIALIDADES ECONO MICA E TURISTICA DE SANTA CATARINA NO BRASIL
E NO EXTERIOR. REALIZAR CAMPANHAS DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL. PROMOVER OU PATROCINAR INICIATIVAS DE CARATER CULTURAL, ESPORTIVO E COMUNITARIO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CAMP. INSTIT. DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTACAO ECON. SOCIAL
ANUNCIO
13,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 120
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: DIVULGAR E PRESTAR CONTAS DAS ACOES E REALI ZACOES DO GOVERNO ESTADUAL A SOCIEDADE
CATARINENSE. DIVULGAR AS POTENCIALIDADES ECONO MICA E TURISTICA DE SANTA CATARINA NO BRASIL
E NO EXTERIOR. REALIZAR CAMPANHAS DE CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL. PROMOVER OU PATROCINAR INICIATIVAS DE CARATER CULTURAL, ESPORTIVO E COMUNITARIO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PATROCINIO DE EVENTOS COMUNITARIOS, ESPORTIVOS, CULTURAIS E EDUCATIVOS
PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL
EVENTO
13,0
2.500,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
NUMERO
NUMERO
12,0
12,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ANALISE
HECTAR RECUP.
100,0
M2
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECUPERACAO E PROTECAO DOS RIOS E SEUS RESPECTIVOS CANAIS E BARRAS
OBJETIVO: CONTER E MINIMIZAR OS EFEITOS DAS CHEIAS PE-RIODICAS E PROPICIAR CONDICOES SEGURAS DE
NAVEGACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DRAGAGEM DE RIOS E CORREGOS DA GRANDE FLORIANOPOLIS
M3
400.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 121
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECUPERACAO E PROTECAO DOS RIOS E SEUS RESPECTIVOS CANAIS E BARRAS
OBJETIVO: CONTER E MINIMIZAR OS EFEITOS DAS CHEIAS PE-RIODICAS E PROPICIAR CONDICOES SEGURAS DE
NAVEGACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DRAGAGEM E DESOBSTRUCAO DE RIOS
M3
320.000,0
DRAGAGEM E RECUPERACAO DOS RIOS DA VERTENTE ATLATICA DE SC E AFLUENTES
DO RIO ITAJAI-A
DRAGAGENS E DESPOLUICAO DO COMPLEXO LAGUNAR SUL
FIXACAO DA BARRA DO RIO ARARANGUA
M3
M3
450.000,0
264.000,0
M3
30.000,0
M3
270.000,0
M3
M3
525.000,0
600.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
CONSTRUCAO DE IMOVEL NA REGIAO DA GRANFPOLIS
M2
100,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 122
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL COM
RECURSOS FISICOS, PREDIOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 100% DAS UNIDADES ESCOLARES EXISTENTES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO DE ESCOLA NA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
M2
165,0
AMPLIACAO DE ESCOLA NA REGIAO DO ALTO VALE DO ITAJAI
M2
165,0
M2
165,0
M2
165,0
M2
165,0
M2
165,0
DEPENDENCIA
M2
165,0
165,0
M2
165,0
NUMERO
720,0
NUMERO
M2
100,0
M2
NUMERO
M2
M2
100,0
100,0
100,0
M2
100,0
M2
100,0
M2
100,0
M2
100,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 123
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL COM
RECURSOS FISICOS, PREDIOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 100% DAS UNIDADES ESCOLARES EXISTENTES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO DE IMOVEL NA REGIAO SUL
AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILE
M2
100,0
NUMERO
26,0
NUMERO
M2
330,0
M2
330,0
M2
330,0
M2
330,0
M2
M2
330,0
330,0
M2
330,0
M2
330,0
M2
330,0
M2
DOCUMENTO
10,0
NUMERO
NUMERO
1,0
NUMERO
NUMERO
NUMERO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 124
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE ESTADUAL COM
RECURSOS FISICOS, PREDIOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 100% DAS UNIDADES ESCOLARES EXISTENTES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO DE ADULTOS DA REGIAO NORTE
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
NUMERO
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,DA REDE ESTADUAL, COM RECURSOS FISICOSPREDIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 3,73% DA POPULACAO DE 0
A 6 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
SUBSTITUICAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA-JOINVILLE
634,0
M2
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
M2
M2
M2
390,0
317,0
317,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 125
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, COM RECURSOS
FISICOS-PREDIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 51,98% DA POPULACAO DE 7 A
14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACOES NA REGIAO DO VALE DO ITAJAI
M2
317,0
M2
317,0
317,0
M2
317,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
REGIAO
1,0
EQUIPAMENTO
ALUNO
NUMERO
NUMERO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 126
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, COM RECURSOS
FISICOS-PREDIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 51,98% DA POPULACAO DE 7 A
14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AQUISICAO DE IMOVEL NA REGIAO DO ALTO VALE DO ITAJAI
M2
127,0
M2
121,0
M2
121,0
M2
M2
121,0
121,0
M2
122,0
M2
121,0
M2
127,0
PRODUTO
UNIDADE ESCOLAR
M2
M2
1.200,0
1.236,0
762,0
690,0
M2
1.013,0
M2
690,0
M2
M2
690,0
690,0
M2
690,0
M2
690,0
M2
690,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 127
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL, COM RECURSOS
FISICOS-PREDIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO 51,98% DA POPULACAO DE 7 A
14 ANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ELABOR. E IMPRESSAO DE DOC. TECNICO-PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
16.000,0
DOCUMENTO
M2
12.100,0
NUMERO
10,0
SERVIDOR
25.000,0
NUMERO
NUMERO
10,0
NUMERO
10,0
10,0
NUMERO
10,0
NUMERO
10,0
NUMERO
10,0
NUMERO
10,0
NUMERO
10,0
CONTRATO
5,0
ALUNO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 128
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: RECURSOS FISICOS, MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO MEDIO
OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, COM RECURSOS FISICOSPREDIOS,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO, AMPLIANDO EM 10% O ATENDIMENTO DA POPULACAO DE 15 A 17
ANOS E CONTEMPLANDO 33,38% JA ATENDIDOS NESSA MESMA FAIXA ETARIA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
AMPLIACAO DE ESCOLA NA REGIAO NORTE
AQUISICAO DE IMOVEL NA REGIAO NORDESTE
M2
100,0
M2
100,0
M2
M2
M2
100,0
100,0
100,0
M2
100,0
NUMERO
NUMERO
NUMERO
1,0
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: REDUZIR A POLUICAO DOS RECURSOS HIDRICOS ECONTRIBUIR PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA,
ATRA
TRAVES DA DESTINACAO ADEQUADA DOS DEJETOS SUINOS E OUTROS EFLUENTES, PERFURACAO DE POCOS,
CONSTRUCAO DE ACUDES EDUCACAO AMBIENTAL,PRINCIPALMENTE NO MEIO ESCOLAR.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA
NUMERO
2.200,0
MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE GUA NOS MUNICPIOS DE ABELARDO LUZ, GUAS DE CHAPEC,
GERENCIAMENTO
E MONITORAMENTO
RECURSOS
HIDRICOS
GUAS FRIAS,
ARVOREDO, BOM DEJESUS,
CAXAMBU
DO SUL, CHAPEC,DIAGNOSTICO
CORDILHEIRA ALTA,1,0
MELHORIA
DO ABASTECIMENTO
DE GUA
NOS MUNICPIOS
DE ABELARDO
DE CHAPEC,
CORONEL
FREITAS, CORONEL
MARTINS,
ENTRE RIOS,
FAXINAL LUZ,
DOS GUAS
GUEDES,
FORMOSA DO SUL,
GUASGALVO,
FRIAS, ARVOREDO,
JESUS, CAXAMBU
DO SUL,
CHAPEC,NOVO
CORDILHEIRA
ALTA,
GUATAMB,BOM
IPUA,
IRANI, IT,
ITABERABA,
HORIZONTE,
OURO VERDE, PASSOS
CORONEL
FREITAS,
CORONEL
MARTINS,
ENTRE
RIOS, FAXINAL
DOS GUEDES,
SUL,DOMINGOS, SO
MAIS,
PLANALTO
ALEGRE,
PONTE
SERRADA,
QUILOMBO,
SANTIAGOFORMOSA
DO SUL,DOSO
LOURENO DO OESTE, SEARA, UNIO DO OESTE, VARGEO, XANXER, XAVANTINA E XAXIM.
GALVO, GUATAMB, IPUA, IRANI, IT, ITABERABA, NOVO HORIZONTE, OUTRO VERDE, PASSOS
MAIA, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, SO DOMINGOS, SO
LOURENO DO OESTE, SEARA, UNIO DO OESTE, VARGEO, XANXER, XAVANTINA E XAXIM.
INFRAESTRUTURA AGRICOLA
MACRODREN/M3
2.050.000,0
VAGA
VAGA
200,0
120,0
VAGA
120,0
VAGA
200,0
OBJETIVO: REDUZIR O DEFICIT DE TODOS OS QUATRO SISTEMAS QUE FORMAM O SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO,VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO CATARINENSE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA SANEAMENTO BASICO
MUNICIPIO
10,0
NUMERO
% DE EXECUCAO
20,0
18,0
FUNCIONARIO
NUMERO
VEICULO
5,0
1,0
2,0
TREINAMENTO - BADESC
% DE EXECUCAO
33,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 130
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: REFORMA E AUMENTO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS
OBJETIVO: RESTABELECER AS CONDICOES E CARACTERISTICAS TECNICAS ORIGINAIS DAS RODOVIAS
PAVIMENTADAS
E AUMENTAR QUANDO NECESSARIO A SUA CAPACIDADE, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE
SEGURANCA E TRAFEGABILIDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ADEQ. RESTAURACAO, MELHORIAS, OAC/OAE RODOVIAS SC-400/401/402/403 EM FPOLIS
KM
35,0
NUMERO
BR282 REFORMA AUMENTO CAPACIDADE TRECHO RIO CANOAS-S MIGUEL OESTE (OBRAS/SUP)
150,0
REMODELAO DOS TREVOS DE ACESSO A PINHEIRO PRETO NA SC 303
NMERO
KM
KM
2,0
4,0
NUMERO
KM
300,0
KM
KM
8,5
KM
65,0
KM
35,0
KM
KM
36,5
KM
KM
19,0
KM
55,5
KM
KM
KM
35,0
23,0
38,8
10,0
KM
KM
20,0
38,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 131
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: REFORMA E AUMENTO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS
OBJETIVO: RESTABELECER AS CONDICOES E CARACTERISTICAS TECNICAS ORIGINAIS DAS RODOVIAS
PAVIMENTADAS
E AUMENTAR QUANDO NECESSARIO A SUA CAPACIDADE, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE
SEGURANCA E TRAFEGABILIDADE.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
SC-448 REABILITACAO E SUPERVISAO TRECHO MELEIRO-FORQUILHINHA
KM
18,4
KM
22,0
KM
6,0
KM
KM
68,0
27,5
KM
33,0
KM
8,0
KM
KM
22,0
22,5
REGIONALIZACAO DA SAUDE
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
3,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 132
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: REGIONALIZACAO DA SAUDE
OBJETIVO: ESTRUTURAR E ORGANIZAR AS MACRORREGIOES, VISANDO ASSEGURAR SUFICIENCIAS
TECNOLOGICA PARA
O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESSAS REGIOES.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESENVOLV. DAS ACOES DE SAUDE NA MACRO REGIAO DE SAUDE DO VALE DO ITAJAI
REGIONAL
3,0
CONSTRUO DE UMA UNIDADE BSICA DE SADE NO BAIRRO BELA ALIANA - RIO DO SUL
MANUTENCAO DAS REGIONAIS DE SAUDE
REGIONAL
18,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
EMPRESA
27.000,0
FOLHA DIGITALIZ
500.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
ESCRITORIO
1,0
REPASSE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
RESERVA DE CONTIGENCIA
UN. GESTORA
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 133
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: ROTA SEGURA PARA O TURISMO
OBJETIVO: IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO ADEQUADA PARA ORIENTACAO AO TURISTA.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
POSTOS DE ATENDIMENTO
SINALIZACAO DAS ESTRADAS
POSTO
25,0
PECA
150,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
SUBVENCAO
ENCONTRO
20,0
1,0
SUBVENCAO
COMUNIDADE
1,0
40,0
SUBVENCAO
1,0
SUBVENCAO
SUBVENCAO
1,0
1,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
SEGURO DESEMPREGO
SEGURO DESEMPREGO
ATENDIMENTO
192.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 134
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: SERVICOS DE INFORMATICA
OBJETIVO: PRESTAR SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE
INFORMACOES, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, MICROFILMAGEM, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA,CONTRATACAO DE SERVICOS, AQUISICAO-ALIENACAO E LOCACAO E MANUTENCAO DE HARDWARES E
SOFTWARES
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CLIENTE ATEND.
PROJETO
302,0
15,0
SOFTWARE
SISTEMA
CLIENTE
12,0
191,0
42,0
HORA/TECNICA
35.600,0
CLIENTE ATEND.
EVENTO
302,0
180,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
OBJETIVO: PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS PELA UDESC AO ESTADO,TENDO COMO AREA DE ABRANGENCIA
A ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E A CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO CIENTIFICA E TECNICO-PROFISSIONAIS
100,0
INSTITUICAO
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: TOLERANCIA ZERO
OCORRENCIA
OCORRENCIA
15.000,0
1.960,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 135
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: TOLERANCIA ZERO
OBJETIVO: REDUZIR OS ATUAIS INDICES DE CRIMINALIDADE NO ESTADO,ASSEGURANDO A SOCIEDADE TODOS OS
SEUS
DIREITOS E GARANTIAS, COM ACOES VOLTADAS AO COMBATE AS DROGAS, PROTECAO AO TURISTA NAS
ESTRADAS ESTADUAIS E APARELHAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS ATRAVES DA INFORMATICA COM PROGRAMAS QUE AGILIZEM SEUS SERVICOS.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA POLICIA CIVIL
% DE EXECUCAO
NUMERO
NUMERO
30,0
500,0
20.000,0
NUMERO
195.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
TROCA X TROCA
PRODUTOR
40.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
TURISMO INTEGRADO
OBJETIVO: VISA A INTEGRACAO DE DIVERSAS REGIOES, NUM PLANO GLOBAL TURISTICO OBJETIVANDO A
EXPLORACAO DE NOVAS ALTERNATIVAS DE ENTRETENIMENTO. DENTRE AS PRINCIPAIS: TURISMO RELIGIOSO,
RURAL, ECOLOGICO, ETNICO, HISTORICO,COMPRAS, ETC.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
ESTUDO, PESQUISA E CONSULTORIA
LOCALIDADE
50,0
EXPLORAR NOVAS ALTERNATIVAS DE ENTRETENIMENTO.
LOCALIDADE
50,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA:
VALORIZACAO DO POLICIAL
OBJETIVO: QUALIFICAR A PRESTACAO DOS SERVICOS POLICIAIS OFERECIDOS A SOCIEDADE, ATRAVES DE CURSOS
DE
REQUALIFICACAO E POS-GRADUACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
QUALIFICACAO DO POLICIAL CIVIL
EVENTO
9,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
LDO - 2003
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
PAG. 136
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMAS E ACOES
UNIDADE MEDIDA
QUANTIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
PROGRAMA: VALORIZACAO DO POLICIAL
OBJETIVO: QUALIFICAR A PRESTACAO DOS SERVICOS POLICIAIS OFERECIDOS A SOCIEDADE, ATRAVES DE CURSOS
DE
REQUALIFICACAO E POS-GRADUACAO.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
QUALIFICACAO DO POLICIAL MILITAR
SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR
EVENTO
500,0
ATENDIMENTO
120.000,0
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________
Discriminao
I. RECEITA TOTAL
II. DESPESA TOTAL
III. RESULTADO
PRIMRIO (I-II)
IV.RESULTADO
NOMINAL
V. DVIDA LQUIDA
GOVERNO ESTADUAL
Lei 2000
Valor
4.203.431.0
57,00
3.935.047.1
88,00
268.383.86
9,00
-
Realizado 2000
%
Valor
%
PIB
PIB
11,
4.818.215 13,0
408
.371,41
77
10,
4.689.883 12,7
680
.515,40
28
0,7 128.331.856, 0,3
28
01
48
306.551. 017,18
6.018.288 .401,17
Lei 2001
Valor
5.874.218.6
78,00
6.341.015.6
80,00
(466.797.00
2,00)
-
Realizado 2001
Lei 2002
PLO 2003
2004
2005
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
PIB
PIB
PIB
PIB
PIB
15,
5.007.206 12,9 6.824.932.1 16, 7.560.318.5 17, 8.374.942.9 18, 9.277.343
183
.430,00 42
49,00 962
88,05 810
15,92 701
015,11
16,
4.539.332 11,7 8.222.331.6 20, 7.140.600.1 16, 7.497.630.1 16, 7.872.511
390
.255,00 33
09,00 435
89,45 822
98,92 742
708,87
(1, 467.874.175, 1,2 (1.397.399.4 (3,4 419.718.398
0, 877.312.71 1,9 1.404.831
207)
00 09
60,00) 73)
,60 989
7,00 59
306,24
(28.738 .938,55)
5.989.549 .462,62
CRITRIOS DE PROJEO:
1 - PROJEO DA RECEITA :
a) Para 2003, foram considerados 5% referentes ao IGP-DI (FGV) de 2001 e 5,5% referentes ao crescimento do PIB
b) Para 2004, foram considerados 5% referentes ao IGP-DI (FGV) de 2002 e 5,5% referentes ao crescimento do PIB
c) Para 2005, foram considerados 5% referentes ao IGP-DI (FGV) de 2003 e 5,5% referentes ao crescimento do PIB
2 - PROJEO DA DESPESA:
a) Projetado o crescimento vegetativo de 5% sobre a folha de pagamento de 2003
b) Projetados os ndices de inflao para as demais despesas a partir de 2003
c) A projeo da despesa para os anos 2003 a 2005 foi feita tomando-se como base o ano de 2002, do qual excluiu-se o valor de R$ 1.421.760.000,00 correspondente
federalizao do BESC
d) O PIB, no valor de R$ 35.317.000.000,00, teve como base o ano de 1999 e fora corrigido com base no ndice de crescimento
R$ mdios de 2000
Discriminao
I. RECEITA TOTAL
II. DESPESA TOTAL
III. RESULTADO
PRIMRIO (I-II)
IV.RESULTADO
NOMINAL
V.DVIDA LQUIDA
GOVERNO ESTADUAL
Lei 2000
Valor
5.095.829.5
58,64
4.770.467.1
50,13
325.362.40
8,51
-
Lei 2001
Lei 2002
%
Valor
%
Valor
%
PIB
PIB
PIB
13, 6.485.137.42 16,7 6.824.932.1 16,
830
0,51 62
49,00 962
12, 7.000.481.31 18,0 8.222.331.6 20,
947
0,72 94
09,00 435
0,8 (515.343.89 (1, (1.397.399. (3,
83
0,21) 332)
460,00) 473)
-
PLO 2003
Valor
7.166.178.75
6,45
7.004.588.75
7,27
161.589.999,
18
-
2004
2005
%
Valor
%
Valor
% PIB
PIB
PIB
16,8 7.524.487.6 16, 7.900.712.0 16,
82
94,27 802
78,99 722
16,5 7.214.726.4 16, 7.431.168.2 15,
01
19,99 110
12,59 728
0,3 309.761.274 0,6 469.543.866
0,
81
,28 92
,40 994
-
CRITRIOS DE PROJEO:
1 - Os valores das receitas e despesas de 2000 a 2001 foram corrigidos atravs do IGP-DI (FGV)
2 - Os valores das receitas de 2002 a 2005 foram reajustados com os percentuais de incremento do PIB estadual
3 - Os valores das despesas de 2002 a 2005 foram reajustados pelo percentual de crescimento vegetativo da folha de pessoal
4 - O PIB estadual foi reajustado com base na variao do IGP-DI (FGV)
5 - A atualizao dos valores teve como base o ano de 2002
6 - A projeo da despesa para os anos 2003 a 2005 foi feita tomando-se como base o ano de 2002, do qual excluiu-se o valor de R$ 1.421.760.000,00 correspondente
federalizao do BESC
Discriminao
Lei 2001
Valor
Realizado 2001
% PIB
Valor
% PIB
I. RECEITA TOTAL
5.874.218.678,00
15,183
5.007.206.430,00
12,942
6.341.015.680,00
16,390
4.539.332.255,00
11,733
(466.797.002,00)
(1,207)
467.874.175,00
1,209
A responsabilidade na
gesto fiscal pressupe a ao planejada
e transparente, no sentido de que sejam
prevenidos os riscos e corrigidos os
desvios capazes de afetar o equilbrio
das contas pblicas, mediante o
cumprimento das metas de resultados
entre receitas e despesas. O equilbrio
das contas pblicas constitui um
instrumento
fundamental
para
a
consecuo das prioridades sociais do
governo.
Para uma projeo de
dficit primrio no valor de R$
466.797.002,00 (quatrocentos e sessenta
e seis milhes, setecentos e noventa e
sete mil e dois reais), considerando-se as
operaes referentes federalizao do
BESC no realizadas no exerccio, as
contas encerraram o exerccio de 2001
MEMRIA E METODOLOGIA DE
CLCULO DAS METAS ANUAIS
( Artigo 4, Pargrafo 2, inciso II, da Lei
Complementar 101, de 04 de maio de
2000)
I - PARA PROJEO DA RECEITA
A projeo da receita para o exerccio
financeiro
de
2003
levou
em
considerao a construo de cenrios
econmicos que procuram se aproximar
o mximo possvel da realidade.
A metodologia adotada para a projeo
da receita teve como base a estimada
para 2002 e sobre ela aplicou-se os
ndices de inflao e de crescimento do
PIB catarinense para os anos seguintes.
As principais variveis para estabelecer
os indicadores que marcaro a evoluo
da receita foram:
A Inflao
Para o ano 2002 o ndice de inflao foi
previsto em 6,5%, tendo como base o
IGP-DI.
Previu-se para os anos de 2003, 2004,
2005 uma inflao de 5%, admitida a
variao de dois pontos percentuais para
cima ou para baixo, de forma a
acomodar variaes sazonais ou
episdicas.
B Produto Interno Bruto
DEMONSTRATIVO DA EVOLUO DO
PATRIMNIO LQUIDO
DOS EXERCCIOS DE 1999, 2000 E 2001
(Artigo 4, Pargrafo 2, inciso III, da Lei n 101, de 04 de maio de 2000)
Em R$
PATRIMNIO LQUIDO
PATRIMNIO DA UNIO
PATRIMNIO DO ESTADO
PATRIMNIO GERAL
( - ) Passivo Real a Descoberto
1999
924.312,31
(1.184.522.442,60)
(1.183.598.130,29)
2000
6.512.896,05
(1.383.751.001,57)
(1.377.238.105,52)
2001
6.599.269,12
(414.377.087,07)
(407.777.817,94)
Receitas de Capital
Alienao de Ativos
II. DESPESAS
PREVISO P/ O
EXERCCIO
RECEITAS
REALIZADAS
At o Bimestre
S AL D O
DOTAO P/ O
EXERCCIO
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o Bimestre
S AL D O
RECEITAS PREVIDENCIAIS
DESPESAS PREVIDENCIAIS
SALDOS PREVIDENCIAIS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
143.967.146
145.773.943
147.792.056
149.278.227
151.209.863
153.229.217
155.548.827
157.731.287
160.987.108
163.134.377
165.744.342
168.194.070
170.682.870
172.985.365
175.519.307
177.848.409
180.129.477
182.588.565
184.938.739
187.218.825
189.461.024
191.255.517
193.370.057
195.541.622
197.465.651
199.423.813
201.054.751
202.536.379
203.926.557
205.488.063
206.926.601
208.516.008
209.860.404
211.255.474
133.645.173
130.678.416
127.842.472
125.018.460
122.513.652
120.379.991
118.323.739
116.814.708
115.521.262
114.594.617
114.041.028
113.585.320
113.720.971
114.202.631
115.101.439
116.354.073
117.979.183
119.955.607
122.355.006
125.076.841
128.098.057
131.493.957
135.259.490
139.315.485
143.653.728
148.354.690
153.236.316
158.382.438
163.712.339
169.149.458
174.681.118
180.136.387
185.510.040
190.602.751
10.321.973
15.095.528
19.949.584
24.257.777
28.696.210
32.919.226
37.224.887
40.916.579
45.465.846
48.539.760
51.703.317
54.628.750
56.961.899
58.782.734
60.417.868
51.294.336
62.150.293
62.632.959
62.583.733
62.141.985
61.362.967
59.761.560
58.110.568
56.226.137
53.811.923
51.069.123
47.818.435
44.153.941
40.214.218
36.338.604
32.245.482
28.379.621
24.350.365
20.652.723
FONTE: Instituto de
Previdncia do Estado de
Santa Catarina - IPESC
VALOR
PARTICIPAO
TOTAL DOS
PIB
BENEFCIOS
40.418.208,00
112.000,00
0,084
0,000
573.085.104,00
1,197
6,59
0,02
93,3
9
613.615.312,00
1,28
100,00
256.045.191,00
LEITE e outros produtos alimentares, e reduo de base de clculo para PRODUTOS DA CESTA BSICA - artigos 1 e
11 do Anexo 2 - vigncia a partir do Convnio ICM 25/83 (leite), do Convnio ICM 44/75 (produtos alimentares) e do
Convnio ICMS 128/94 (cesta bsica)
Operaes COM GUA POTVEL OU NATURAL, artigo 2 do Anexo 2 - vigente a partir de 1989, por decorrncia do
Convnio ICMS 98/89
83.630.335,00
86.585.604,00
17.012.352,00
ISENO NAS OPERAES DE SADAS DE INDUSTRIALIZADOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS artigos 41 a 43 do Anexo 2 com vigncia a partir de 01/03/1989 (Convnios ICM 65/88 e ICMS 02/90, 49/94, 84/94 e
37/97)
EXCLUSO DO ACRSCIMO FINANCEIRO NAS VENDAS A PRAZO PELO COMRCIO VAREJISTA - artigos 23
e 24 do RICMS/SC, com vigncia desde 1993
50.836.123,00
OUTROS BENEFCIOS DIVERSOS (iseno de veculos para deficientes, produtos de artesanato, medicamentos,
prteses e aparelhos, produtos para combate AIDS) - artigos 1 e seguintes do Anexo 2 do RICMS/SC
8.987.862,00
BARES, RESTAURANTES E SIMILARES, artigo 7, III, do Anexo 2 do RICMS/SC - com vigncia a partir de 1993 Convnio ICMS 09/93
Operaes de SADAS DE TIJOLOS, TELHAS, TUBOS E MANILHAS, art. 7, IV, vigente desde 1.992, em decorrncia
da Lei n 7.547 e 10.297
8.992.915,00
105.804.768,00
17.013.484,00
9.965.093,00
Operaes de SADAS DE FERROS E AOS NO PLANOS, art. 7, V - vigncia a partir de 1996 - Convnio ICMS
33/96
4.753.853,00
Operaes de SADAS DE GS LIQEFEITO DE PETRLEO - GLP, art. 7, VI - vigncia a partir de 1989 - Convnio
ICMS 112/89
9.546.467,00
Operaes de SADAS DE AREIA, PEDRA BRITADA E ARDSIA, art. 7, VII - vigncia a partir de 03/07/1998 - Lei
n 10.789/98
19.421.700,00
Operaes de SADAS DE PRODUTOS DE INFORMTICA E AUTOMAO, art. 7 VIII - vigncia desde 1997 Convnio 23/97 e Lei n 10.297
6.987.230,00
Operaes de SADAS DE VECULOS AUTOMOTORES USADOS, art. 8 do Anexo 2 - vigente a partir de 1.981,
Convnio ICM 15/81
18.979.386,00
3.865.983,00
4.070.298,00
11.201.274,00
99.898.188,00
7.778.751,00
48.109.146,00
21.386.220,00
Primeira operao tributvel com MA - Artigo 20 do Anexo 2, vigente desde 01/05/1997 (Convnio ICMS 06/97)
7.863.848,00
Produtos resultantes da INDUSTRIALIZAO DA MANDIOCA Artigo 21, I, do Anexo 2, vigente a partir de 1.993
(Convnio ICMS 39/93)
1.536.675,00
Operaes de SADA DE ALHO realizadas pelo produtor agropecurio - Artigo 21, II, do Anexo 2, com vigncia a partir
de 1998 (Convnio ICMS 88/98)
2.957.289,00
Operaes de sadas tributadas de CRISTAL E PORCELANA - Artigo 22 do Anexo 2, vigente desde 26/07/1994
(Convnio ICMS 50/94)
2.502.985,00
CRDITO PRESUMIDO SOBRE O INCREMENTO DA GERAO DE EMPREGO - artigos 94 e 95 do Anexo 2 vigncia a partir de 01/01/1999
7.763.274,00
OUTROS BENEFCIOS
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO COM O PROGRAMA CARTO CIDADO - Lei n 11.465/00 - com
vigncia prevista Para 01/01/2001
10.483.308,00
6.060.000,00
PRAZO ADICIONAL
94.793.649,00
88.824.802,00
1.282.802,00
4.686.045,00
573.085.104,00
Ambulncia
929
APAE
255
Consulados
21
63
Entidades Sindicais
Fabricao anterior a 1985
221
484.577
Fora de circulao
Fundaes mantidas pelo Estado
10.968
57
657
Instituies religiosas
913
Locadora de Veculos
1.346
No Tributado
46.286
nibus urbano
2.831
Partidos Polticos
Txi
32
2.839
105
Veculo Furtado
927
503
Veculos Oficiais
Veculos transf para outra UF
IPVA TOTAL DE VECULOS ISENTOS 2003
12.896
17
566.443
QUANTIDADE
9.855
100.000
130.000
Outro
passivo
contingente
est
relacionado
Santa
Catarina
Participao e Investimentos S/A
INVESC, sociedade de economia mista,
criada atravs da Lei n 9.940, de 19 de
outubro de 1995, com capital social no
valor de R$ 200.000.000,00.
A lei que autorizou a sua constituio
determinou que o Estado de Santa
Catarina subscrevesse 199.000 aes no
total de R$ 199.000.000,00, com a
integralizao de at R$ 99.000.000,00
no ato de subscrio com aes
ordinrias nominativas (ON) das
Centrais Eltricas de Santa Catarina S/A
CELESC e que a CODESC
Companhia de Desenvolvimento do
VALOR FINANCEIRO
31.733.218,17
322.001.199,13
418.601.558,87
Natureza
Trabalhista
DISCRIMINAO
Inflao Domstica
Variao Real do PIB Estadual
Variao Real do PIB Nacional
Crescimento Veget. Folha Salarial
Crescimento Liq. Quant. Folha de Inativos
1999
19,98
1,00
0,82
-
2000
9,81
4,33
4,00
5,00
5,00
2001
10,40
5,00
1,51
5,00
5,00
2002
6,50
4,00
3,00
5,00
5,00
2003
5,00
5,50
5,00
5,00
5,00
Obs.: Os ndices de inflao domstica utilizados foram os do ndice Geral de Preos - Disponibilidade Interna - IGP-DI/FGV
2004
5,00
5,50
5,00
5,00
5,00
2005
5,00
5,50
5,00
5,00
5,00