de PPAP
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1 Registros de Diseo La organizacin debe contar con todos los registros de diseo de los productos/partes vendibles, incluyendo registros de diseo mismos de componentes o detalles de productos/partes vendibles. Cuando los registros de diseos se encuentren en formato electrnico, ej., datos matemticos de CAD/CAM, la organizacin debe reproducir copias de stos (ej., diagramas, hojas de Tolerancias y Dimensionamiento Geomtrico (GD&T), dibujos) para identificar las mediciones tomadas. 2.2.1.1 Reportes de Composicin de Materiales de Partes La organizacin debe ofrecer evidencias de que los reportes de Composicin de Substancias/materiales que se requieren por el cliente han sido completados para la parte y que los datos reportados cumplen con todos los requerimientos especficos del cliente. 2.2.1.2 Marcado de Partes con Polmeros Cuando aplique, la organizacin debe identificar partes con polmeros con smbolos ISO tales como, los especificados en ISO 11469, "Plsticos Identificacin Genrica y marcado de productos plsticos" y/o ISO 1629, "Goma y celocas Nomenclatura." Deben determinarse los siguientes criterios de peso si aplica el requerimiento de marcado: Partes plsticas pesando al menos 100g (usando ISO 11469/1043 -1) Partes elastomricas pesando al menos 200g (usando ISO 11469/1629 ) 2.2.2 Documentos de Cambios de Ingeniera Autorizados La organizacin debe contar con los documentos de cambios de ingeniera autorizados, para aquellos cambios en que todava no se hayan registrado en los documentos de diseo pero que ya estn incorporados en el producto, parte o herramental. 2.2.3 Aprobaciones por Ingeniera del cliente Cuando se especifique por el cliente, la organizacin debe contar con evidencias de aprobaciones de ingeniera del cliente. 2.2.4 Anlisis de Modos y Efectos de Fallas de Diseos (AMEFs de Diseos) si la organizacin cuenta con responsabilidades de diseo de productos La organizacin con responsabilidades de diseo debe desarrollar AMEFs de Diseos de acuerdo con, y en cumplimiento con, los requerimientos especificados por los clientes. 2.2.5 Diagrama(s) de Flujo de los Procesos La organizacin debe contar con diagramas de flujo de procesos en el formato especificado por la organizacin misma y que describan claramente los pasos y secuencias de los procesos de produccin, conforme sea apropiado y adems cumplan con las necesidades, requerimientos y expectativas especificadas del cliente (ej., manual de referencia para Planeaciones Avanzadas de la Calidad de los Productos y Planes de Control). Para materiales a volumen/granel, un
equivalente de un Diagrama de Flujo del Proceso sera una Descripcin del Flujo del Proceso. 2.2.6 Anlisis de Modos y Efectos de Fallas en los Procesos (AMEFs de Procesos) La organizacin debe desarrollar AMEFs de Procesos de acuerdo con, y en cumplimiento con, los requerimientos especificados por los clientes. 2.2.7 Planes de Control La organizacin debe contar con Planes de Control que definan todos los mtodos usados para control de los procesos mismos y cumplan con los requerimientos especificados por los clientes (ej., manual de referencia para Planeaciones Avanzadas de la Calidad de los Productos y Planes de Control). 2.2.8 Estudios de Anlisis de Sistemas de Medicin La organizacin debe contar con estudios de Anlisis de Sistemas de Medicin que le apliquen, ej., R&R de gages, exactitud o sesgo, linealidad y estabilidad, para todo el equipo nuevo modificado que se use como gage o equipo de medicin y prueba. (ver manual de referencia para Anlisis de Sistemas de Medicin). 2.2.9 Resultados Dimensionales La organizacin debe ofrecer evidencias de que las verificaciones dimensionales requeridas por los registrosde diseo y los Planes de Control se hayan completado, y los resultados indiquen cumplimiento con requerimientos especificados. La organizacin debe contar con resultados dimensionales para cada proceso de manufactura nico, ej., celdas o lneas de produccin y todas las cavidades, moldes, patrones o dados (ver seccin 2.2.18). La organizacin debe registrar, con los resultados actuales. Todas las dimensiones (excepto las dimensiones de referencia), caractersticas, y especificaciones como se notan en los registros de diseo y en los Planes de Control La organizacin debe indicar las fechas de los registros de diseo, los niveles de cambios y cualquier documento de cambios de ingeniera autorizados, que no se hayan incorporado en los registros de diseo mismos de la parte en cuestin hecha. La organizacin debe registrar el nivel de cambio, la fecha del dibujo, el nombre de la organizacin y el nmero de la parte en todos los documentos auxiliares (ej., hojas de resultados de lauouts suplementarios, bosquejos, trazos, secciones cruzadas, resultados de puntos de inspeccin con MMC (Mquinas de Medicin por Coordenadas), hojas de tolerancias y dimensionamientos geomtricos, u otros dibujos auxiliares usados en conjunto con el dibujo de la parte. Copias de estos materiales auxiliares deben acompaar los resultados dimensionales de acuerdo con la Tabla de Requerimientos de Retencin/Emisin. Debe incluirse un trazo cuando es necesario un comparador ptico para inspeccin. La organizacin debe identificar una de las partes medidas como muestra master (Ver seccin 2.2.15).
2.2.10 Registros de Resultados de Pruebas de Materiales / Desempeo La organizacin debe contar con registros de resultados de pruebas de materiales y/o de desempeo para pruebas especificadas en los registros de diseo en los Planes de Control. 2.2.10.1 Resultados de Pruebas de Materiales La organizacin debe ejecutar pruebas para todas las partes y materiales de los productos, cuando se especifiquen requerimientos qumicos, fsicos metalrgicos en los registros de diseo en los Planes de Control. Los resultados de pruebas de materiales deben indicar e incluir: El nivel de cambio del registro de diseo de las partes probadas; Documentos de cambios de ingeniera autorizados que todava no se hayan incorporado en los registros de diseo; El nmero, fecha, y nivel de cambio de las especificaciones de las cuales la parte es probada; la fecha en la cual las pruebas se hicieron; la cantidad probada; los resultados actuales; el nombre del proveedor del material y, cuando se requiera por el cliente, el cdigo del vendedor/proveedor asignado por el cliente. 2.2.10.2 Resultados de Pruebas de Desempeo La organizacin debe ejecutar las pruebas de desempeo para todas las partes o materiales de los productos, cuando se especifiquen requerimientos de desempeo o funcionalidad en los registros de diseo o en los Planes de Control. Los reportes de pruebas de desempeos deben indicar e incluir: Los niveles de cambios de los registros de diseo de las partes a probar. Todos los documentos de cambios de ingeniera autorizados que an no se hayan incorporado en los registros de diseo; el nmero, fecha, y nivel de cambio de las especificaciones contra las cuales la parte fue probada; las fechas en las cuales se realizaron las pruebas; la cantidad probada; los resultados actuales. 2.2.11 Estudios Iniciales de Procesos 2.2.11.1 Generalidades El nivel de habilidad o desempeo iniciales de los procesos debe establecerse en el nivel aceptable previo a la emisin para todas las Caractersticas Especiales designadas por el cliente o la organizacin. La organizacin debe obtener el acuerdo con el cliente sobre el ndice para estimar la habilidad inicial del proceso previo a la emisin. La organizacin debe ejecutar anlisis de sistemas de medicin para entender cmo los errores en las mediciones afectan las mediciones de los estudios. 2.2.11.2 ndices de Calidad Estudios iniciales de procesos deben ser resumidos con ndices de habilidad desempeo, si aplican.
2.2.11.3 Criterios de Aceptacin para Estudios Iniciales La organizacin debe usar los siguientes criterios de aceptacin para evaluar los resultados de estudios iniciales de procesos, y para dichos procesos que parezcan estar estables. Resultados Interpretacin ndice > 1.67 El proceso cumple actualmente con los criterios de aceptacin. 1.33 ndice 1.67 El proceso puede ser acepta ble. Contactar al representante autorizado del cliente para una revisin de los resultados de estudios. ndice < 1.33 El proceso no cumple actualmente con los criterios de aceptacin. Contactar al representante autorizado del cliente para una revisin de los resultados de estudios. 2.2.11.4 Procesos Inestables Dependiendo de la naturaleza de la inestabilidad, un proceso inestable puede no cumplir con los requerimientos del cliente. La organizacin debe identificar, evaluar, y cuando sea posible, eliminar causas especiales de variacin previa a la emisin de un PPAP. La organizacin debe notificar al representante autorizado del cliente de los procesos inestables que existan y debe emitir un plan de acciones correctivas al cliente previo a cualquier emisin. 2.2.11.5 Procesos con Especificacin Unilateral Distribucin No Normal La organizacin debe determinar con el representante autorizado del cliente los criterios de aceptacin alternativos para procesos con especificacin unilateral distribucin no normal. 2.2.11.6 Acciones a Tomar Cuando los Criterios de Aceptacin No Se Cumplen La organizacin debe contactar al representante autorizado del cliente si los criterios de aceptacin (2.2.11.3) no pueden alcanzarse para la fecha de emisin requerida para el PPAP. La organizacin debe emitir al representante autorizado del cliente para su aprobacin un plan de acciones correctivas y un Plan de Control modificado ofreciendo normalmente una inspeccin al 100%. Los esfuerzos en la reduccin de la variacin deben continuar hasta que se cumplan los criterios de aceptacin, hasta que se recibe la aprobacin por el cliente. 2.2.12 Documentacin de Laboratorios Calificados Las inspecciones y pruebas para PPAPs deben ejecutarse por laboratorios calificados conforme sea definido por los requerimientos del cliente (ej., laboratorios acreditados). Los laboratorios calificados (internos externos a la organizacin) deben contar con un alcance y documentacin de los mismos, mostrando que estn calificados para los tipos de mediciones pruebas
conducidas. Cuando se use algn laboratorio externo/comercial, la organizacin debe emitir los resultados de pruebas en hoja membretada del laboratorio mismo en formato normal de reportes del laboratorio. Deben ser identificados el nombre del laboratorio que ejecut las pruebas, la(s) fecha(s) de las pruebas, y las normas estndares usados para correr las pruebas. 2.2.13 Reporte de Aprobacin de Apariencia (RAA) Un Reporte de Aprobacin de Apariencia (RAA) por separado debe completarse para cada parte serie de partes si el producto/parte cuenta con requerimientos de apariencia en los registros de diseo. Con la terminacin satisfactoria de todos los criterios requeridos, la organizacin debe registrar la informacin requerida en el RAA. El RAA terminado y los productos/partes de produccin representativos deben ser emitidos a la localizacin especificada por el cliente para recibir la disposicin. Los RAAs (completos con la disposicin de las partes y la firma del representante autorizado del cliente) deben entonces acompaar al PSW para el tiempo de la emisin final y en base al nivel de emisin solicitado. Ver requerimientos especficos de los clientes para requerimientos adicionales. 2.2.14 Partes Muestra de Produccin La organizacin debe ofrecer productos muestra como lo especifique el cliente. 2.2.15 Muestras Master La organizacin debe retener una muestra master para el mismo perodo de los registros de aprobacin de la parte para produccin, a) hasta que una nueva muestra master se produce para el mismo nmero de parte del cliente y para aprobacin por el cliente mismo, b) cuando una muestra es requerida por los registros de diseo, por los Planes de Control por los criterios de inspeccin, como una referencia estndar. La muestra master debe ser identificada como tal, y debe mostrar la fecha de aprobacin del cliente en la muestra misma. La organizacin debe retener una muestra master para cada posicin de algn dado, molde, herramental, patrn proceso de produccin de cavidades mltiples, a menos que se especifique otra cosa por el cliente. 2.2.16 Ayudas para Chequeos Si se solicita por el cliente, la organizacin debe emitir con la emisin del PPAP cualquier ayuda para chequeo de algn componente ensamble de alguna parte especfica. La organizacin debe certificar que todos los aspectos de la ayuda para chequeo concuerden con los requerimientos dimensionales de la parte en cuestin. La organizacin debe documentar todos los cambios de diseo de ingeniera liberados que hayan sido incorporados en las ayudas para chequeo para el tiempo de la emisin. La organizacin debe ofrecer mantenimiento preventivo a las ayudas para chequeo para la vida de la parte (ver Glosario "Parte Activa"). Estudios de anlisis de sistemas de medicin, ej., R&R de gages, exactitud, sesgo, linealidad, estudios de estabilidad, deben ser conducidos en cumplimiento con los requerimientos de los clientes. (ver 2.2.8 y elmanual de referencia para Anlisis de Sistemas de Medicin).
2.2.17 Requerimientos Especficos del cliente La organizacin debe contar con registros de cumplimiento con todos los requerimientos especficos de los clientes que le apliquen. Para materiales a granel, los requerimientos especficos de los clientes que apliquen deben ser documentados en la Lista de Verificacin de requerimientos de Materiales a Volumen/Granel. 2.2.18 Certificado de Emisin de una Parte (PSW) A la terminacin de todos los requerimientos de un PPAP, la organizacin debe completar el Certificado de Emisin de una Parte (PSW). Debe completarse por separado un PSW para cada nmero de parte de un cliente, a menos que se haya acordado otra cosa con el representante autorizado del cliente. Si las partes para produccin se produjeran de mas de una cavidad, molde, herramental, dado, patrn, proceso de produccin, ej., lnea celda, la organizacin debe completar una evaluacin dimensional (ver 2.2.9) en una parte de cada una de estas. Las cavidades, moldes, lnea, especficos, etc., deben ser entonces identificados en la lnea de "Molde/Cavidad/Proceso de Produccin" en el PSW, en un anexo al PSW. La organizacin debe verificar que todos los resultados dimensionales y de pruebas muestren cumplimiento con los requerimientos del cliente y que toda la documentacin requerida est disponible y, que para los niveles 2, 3 y 4, est incluida en la emisin conforme sea apropiado. Un responsable oficial de la organizacin debe aprobar el PSW y ofrecer informacin para contacto. 2.2.18.1 Peso de las Partes (Masa) La organizacin debe registrar en el PSW los pesos de las partes conforme son enviadas, medidas y expresadas stas en Kilogramos con cuatro decimales significativos (0.0000), a menos que se especifique otra cosa por el cliente. Los pesos no deben incluir protectores para envo, ayudas para ensamble o materiales de empaque. Para determinar los pesos de las partes, la organizacin debe pesar en forma individual diez partes seleccionadas en forma aleatoria y reportar el peso promedio. Debe medirse al menos una parte para cada cavidad, herramental, lnea o proceso a ser utilizados en la elaboracin de los productos.
Generalidades Bajo aprobacin de la emisin, la organizacin debe asegurar que la produccin futura contine cumpliendo con todos los requerimientos del cliente. 5.2 Status de PPAPs del cliente 5.2.1 Aprobado Aprobado indica que la parte material, incluyendo todos los sub-componentes, cumple con todos los requerimientos del cliente. La organizacin es por tanto autorizada para enviar cantidades de produccin del producto mismo, sujetas a liberaciones del rea de programacin del cliente. 5.2.2 Aprobacin Provisional Una aprobacin provisional permite envos de materiales para requerimientos de produccin para un tiempo limitado y sobre una base de cantidad de piezas. La aprobacin provisional slo se otorga cuando la organizacin tiene: Claramente definidos los incumplimientos para prevenir la aprobacin. Preparado un plan de acciones acordado con el cliente. Se requiere de una
re-emisin de un PPAP para obtener el status de "aprobado." 5.2.3 Rechazado Rechazado significa que la emisin del PPAP no cumple con los requerimientos del cliente, en base al lote de produccin del cual fue tomado y/o la documentacin que lo acompae. En tales casos, la emisin y/o proceso, conforme sea apropiado, debe ser corregida para cumplir con los requerimientos del cliente. La emisin debe ser aprobada antes de que se enven cantidades de produccin.