Plan Operativo Anual Atm
Plan Operativo Anual Atm
Plan Operativo Anual Atm
ACZO
2019
I. INTRODUCCION
El plan Operativo anual es un documento de gestión del ATM, cuya formulación ha sido
de forma participativa por los miembros de la comisión respetiva el cual debe estar
alineada con el plan de desarrollo institucional PDI, y sus objetivos sirve para una
adecuada gestión del ATM en beneficio de la población local.
El plan operativo anual requiere y asume un presupuesto para una adecuada atención al
sistema de saneamiento básica a nivel del distrito.
Este plan está diseñado para el cumplimiento de metas del plan de incentivos 2019,
para el cumplimiento de actividades
El plan de incentivos permite evaluar las acciones del ATM, en el cumplimiento de metas
y su finalidad es aplicar medidas para suministrar una adecuada prestación de servicios
de saneamiento básico y sistema de agua potable a los pobladores por lo tanto todas
las actividades que se desarrolle debe estar inserto en la visión, misión y objetivos
estratégicos de ATM.
II. PRESENTACION
Desde este punto de vista social nuestro distrito atraviesa por un difícil problema de
servicio de agua potable y saneamiento básico, fuente principal para la presencia de
diversas enfermados relacionados con el consumo de agua potable como las
enfermedades parasitarias, etc.
AGUA POTABLE
Fuente.
La fuente de abastecimiento proviene de los manantiales diseminados en la región puna
del distrito y de las bofedales las cuales tienen un deficiente sistema de manejo por su
lejanía a las urbes así como no cuentan con la infraestructura adecuada para su cuidado.
Captación
Cada sistema no cuenta con una infraestructura Adecuada para su captación ya que se
recoge el agua con tubos y algunas pequeñas acequias colectoras o directamente de los
matinales mediante pequeñas captación artesanal.
Conducción.
La línea de conducción desde la captación es mediante tubería PVC de 2” a 3” según la
necesidad y disponibilidad para lo cual fue construida, pero estas en ciertos tramos
presentan averías las mismas en la disponibilidad de los usuarios y la municipalidad es
asumida con una reparación.
Reservorio.
Es el inmediato sistema de almacenamiento del agua para su posterior distribución estas
infraestructuras por su estado está deteriorado y de una capacidad limitada para la
población creciente.
Línea de distribución.
Es la distribución a los diversos centros urbanos del ámbito de atención del servicio para
el consumo humano. En el distrito la mayoría de este sistema está dotando agua natural
por que se clora el agua.
Servicio de agua.
Es la entrega del servicio a los hogares, generalmente son piletas domicilia construida de
manera rudimentaria para su consumo humano la mayoría de ellas no cuentan con un
sistema de recolección de agua servidas de las piletas familiares. etc
SERVICIO DE SANEAMIENTO
La localidad de Aczo y San Pedro de Uchupata son las únicas localidades que cuentan
con saneamiento básico la primera cuenta con un PTAR el mismo que está deteriorado
por un deficiente manejo y el segundo cuenta con saneamiento básico mediante letrinas
de pozo seco y los cuales han cumplido su vida útil,
VI. PERSPECTIVA.
6.1 VISION
“La municipalidad tiene como propósitos que en estos cuatro años de gestión por lo menos que el
20% de los pueblos del distrito cuenten con servicio de agua potable y saneamiento básico con
el cual disminuir significativamente la posibilidad de contraer diversas enfermedades parasitarias
con ello mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores.”
6.2 MISION
a) Interculturalidad.
b) Ciudadanía.
MA NO
N° TAREAS UND MED META ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGS SET OCT DIC
R V
Participación del personal de ATM en la
capacitación que organice la RDVCS del GR y/o ATM
1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
el PNSR, sobre gestión del servicio de agua y capacitada
saneamiento rural.
Identificación y priorización de los CC:PP donde
se realizara la capacitación en gestión del
2 servicio , tomando como base los reportes de CC.PP 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EDAs en menores de 5 años, proporcionados
por el sector salud.
Coordinación y suscripción de compromisos
con aliados estratégicos locales (salud y
documentos
3 educación) para la intervención articulada en la 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
compromisos
gestión de los servicios de agua y saneamiento
rural.
N° TAREAS UND MED META ENE FEB MA ABR MAY JU JUL AGS SET OCT NOV DIC
R N
1 coordinación y planificación con los establecimientos de salud ATM 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
la medición y registro de cloro residual del agua para el capacitada
consumo humano, realizado por los prestadores
N° TAREAS UND MED META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SET OCT NOV DIC
1 Desinfección de sistema de agua sistema 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
A continuación se presenta la formulación presupuestal del POA 2019, del ATM de la municipalidad distrital de Aczo.
meta
N° Actividad Und Med física CATEGORIA DE GASTO ASIGNACION FINANCIERA ANUAL SUB
anual POR ACTIVIDAD TOTAL
INSUMOS I II III IV
5004469 hogares 2.3.27.1199 Servicio diversos 500 500 500 500 2000
capacitación a los capacitados 2.3.15.12 Papelería en general , útiles, y materiales de oficina 150 150 150 150 600
pobladores 2.6.3.2.11 Maquinarias y equipos 300 300 300 300 1200
1 rurales en 350 2.3.199.12 Productos químicos 200 200 200 200 800
educación 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 150 150 150 150 600
2.3.21.22 viáticos y asignaciones por comisión de servicio 200 200 200 200 800
2.3.22.41 servicio de publicidad 50 50 50 50 200
Sub total 6200
meta
Und
N° Actividad física CATEGORIA DE GASTO ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR SUB
Med
anual ACTIVIDAD TOTAL
INSUMOS I II III IV
5004470 2.3.27.1199 Servicio diversos 500 500 500 500 2000
capacitación en gestión 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 150 150 150 150 600
2 para gobiernos locales 2.3.21.22 viáticos y asignaciones por comisión de servicio 150 150 150 150 600
y operadores 2.3.22.41 servicio de publicidad 50 50 50 50 200
2.3.25.12 alquiler de vehículo 250 250 250 250 1000
2.3.199.199 otros bienes 150 150 150 150 600
2.3.199.11 Herramienta 100 100 100 100 400
sub total 5400
Und meta
N° Actividad física CATEGORIA DE GASTO ASIGNACION FINANCIERA ANUAL SUB
Med
anual POR ACTIVIDAD TOTAL
anual INSUMOS I II III IV
5004471 2.3.27.1199 servicios diversos 500 500 500 500 2000
seguimiento y evaluación 2.3.15.12 papelería en general , útiles, y materiales de oficina 150 150 150 150 600
3 de la prestación del servicio 2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte 150 150 150 150 600
de agua y saneamiento sistema 12 2.3.21.22 viáticos y asignaciones para comisión de servicio 150 150 150 150 600
2.6.3.2.11 maquinarias y equipos 200 200 200 200 800
sub total 4600
N° Actividad Und Med meta fisica CATEGORIA DE GASTO
anual ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL
INSUMOS I II III IV
5006049 2.3.27.1199 Servicio diversos 500 500 500 500 2000
capacitación a los 2.3.1.99.1.2. Productos químicos 200 200 200 200 800
4 pobladores rurales sistema 2 2.6.3.2.11 maquinarias y equipos 300 300 300 300 1200
en educación sanitaria turbilimetro 1000 0 0 0 1000
válvula de purga 500 0 0 0 500
tubería 400 0 0 0 400
cemento 50 50 50 50 200
2.3.21.22. viáticos y asignaciones 150 150 150 150 600
sub total 6700
X. SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
El seguimiento y evaluación estará compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permiten medir el nivel de implementación adecuada
de POA, y la consecución de os resultados establecidos en relación al servicio de agua potable y saneamiento en el ámbito del distrito de Aczo,
Provincia de Antonio Raymondi.
La evaluación de POA será trimestral y consistirá en la revisión de los principales avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y
cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y sus
respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implementa el POA son cuatro.
DENOMINACION DEL INDICADOR META MEDIOS DE VERIFICACION
Porcentaje de hogares que hacen uso Reporte del estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar,
adecuado de los servicios de agua y 70% reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar.
saneamiento
Porcentaje de hogares que valoran los servicios 70% registro de pago de cuotas familiar actualizado
de agua y saneamiento
Porcentaje de organizaciones comunales (JASS,
comité y otros ) que realizan adecuada gestión
de los servicios 100% Padrón de usuarios actualizados, libro de actas al día, libro de caja al día, estatutos y
reglamento aprobado en asamblea general, reporte de cloración del agua con rango
admisible, para consumo humano , registro de mantenimiento de los sistemas
Porcentaje de sistema de agua operativa 100% fotografías, informes, actas y registrito de mantenimiento de sistema
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.
El ATM en calidad de área técnica de gestión municipal velara por un adecuado uso del agua en la
alimentación diaria y sistema de saneamiento básico con ello mejorar la calidad de vida de los
pobladores.
Lo que se pretende con la implementación de este plan es promover al uso responsable del sistema
de agua potable y saneamiento básico y promover la cultura de pago por el servicio prestado.
Además del proceso de un adecuado uso del sistema de agua potable y de saneamiento básico e
promover acciones de capacitación en toda la población sobre uso del agua potable y de
saneamiento básico.
RECOMENDACIONES.
Se recomienda el cumplimiento del plan a fin de promover una buena gestión municipal al servicio
de los pobladores en su condición de beneficiarios directa y responsable del desarrollo local.